<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NEL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8BF85476E - ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESKIMO DI LUPERTI ORONZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 17 - LOTTO 10" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. DURATA 24 MESI. SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG PRINCIPALE: B62074FF67 - CIG DERIVATO: B8A49016CA. MODIFICA DEL PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LE PRESTAZIONI TECNICHE DEL CONTROLLO “EX POST” SERVIZIO EX U.M.A. (UTENTI MOTORI AGRICOLI) E CONTROLLI SULLE DITTE INADEMPIENTI PER ANNO 2020. CIG B8BF0461D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 14" - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B818C8295B. SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE GESTITO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATICI STATISTICI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8BCBA8A24  - INSTALLAZIONE SCOSSALINA E RINGHIERA  IN ACCIAIO ZINCATO SULLE RAMPE DI SCARICO RIFIUTI -  PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (CCR)  PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA GESTIONE DEL SERZIO DI RACCOLTA RIFIUTI -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1. LETT. B) DEL D.LGSS 36/2023 DELLA REALIZZAZIONE/FORNITURA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA RELIGIOSA DEL RIONE CONELLA. ADEMPIMENTO ASSEGNATO CON D.G.M. N.166/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8B529B537 - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDATI ALLA DITTA PRESTIGE AUTO S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA IN OPERA DI FIREWALL PER CREAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE TRA SERVER ESISTENTE E ULTERIORE PUNTO DI CONTROLLO – CIG: B7F1CB41B5 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOPARCO GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – SINISTRO DEL 26.03.2025 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 178 DEL 16.10.2025 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B8B40AA6F3  - AFFIDAMENTO SERVIZI  DI “DISERBO MECCANICO DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE  ALLA SOCIETÀ IN HOSE NUOVA CARBINIA S.R.L.  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA NASSIRIYA - CUP: B95B23001070005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PROPRIETÀ PUBBLICA - AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 - BURP DELLA REGIONE PUGLIA N. 134 DEL 21/11/2019 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA. LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA LICENZA N.C.C. N. 44 DEL 29/09/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER L’INSTALLAZIONE  DI N. 3 CARTELLI PUBBLICITARI DIMENSIONI 1.5 M X 2.0 M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04411892/2025 ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2025 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - MODELLO AVVISI DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - GARA PONTE EX L. R. N. 20/2016 PER 24 MESI – ANNI 2025/2026 – CIG: B643BFFE17- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8B3FF94E3  - AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "RISTORANTE DA TURICCHIO" VIA DELLA TORRE N. 4 SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "BAR DA TURICCHIO" VIA DELLA TORRE N. 2 SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TRIBUTI VARI NON DOVUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE  DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA A.M. CAVALLO E PRESSO IL GARAGE DI VIA ROUSSEAU – AFFIDAMENTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B87F18C6C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA SAN MICHELE/VIA S. DI GIACOMO. - CUP B95E25000060006 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. PROGETTO ESECUTIVO. PRESA D’ATTO UNITA’ PROGETTUALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ALPHAZTL COMPAGNIA D’ARTE DINAMICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO TEATRALE. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025, SCUOLA UFFICIO VITALE DI VITALE GIUSEPPE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 20/11/2023 -  LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2134627/2025, 2135172/2025, 2138586/2025 E 2143033/2025 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7992A0585 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 145/25 ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO LUGLIO 2025 – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.47/2025  RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B80896232A. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1041/2025 ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E VERNICE SPARTITRAFFICO E CESTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL I E II TRIMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO BAGNULO VITO MARIA, BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA. IMPEGNO DI SPESA SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. – R. G. N. 3350/2013 INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.09.2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO  IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE – CUP: B95E24000090006.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – CIG: B7F8C79DE3 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’”, MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU). PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UNO STRADARIO GEOREFERENZIATO E PROMUOVE L’UTILIZZO DI API TRA I SISTEMI SOFTWARE GESTIONALI DEL COMUNE E LE BASI DI DATI CENTRALI (QUALI ANNCSU), ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA. CIG B88B4818F9, CUP B51J25001520006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), TERZO ACCONTO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B80699A91E- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI ANNO D’IMPOSTA 2019 E 2020. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B83B908B51 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.33906 DEL 29/08/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR)  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8063702EB - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”   - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025. - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELETTORALI  ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - IMPEGNO SOMME ANNO 2025 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B89FD435A8 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALI RANDAGI FERITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B89DE73845 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA A VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TG. YA493AK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI – CUP: B99J21005180001 - CIG: 9917010F87 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B80677B905 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B89FB0F43B - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64BB64F30  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI  DEL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B89FA7FD63 - RACCOLTA DI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO TEMPORANEO FINO AL 31.12.2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B767820123  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE NELL’ ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI DEL SIG.  ZURLO COSIMO CONCLUSIONE ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "FOCACCIARIA" C.SO VITTORIO EMANUELE N.20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B877960B81 - APPROVAZIONE PREVENTIVO CONTATORE ENEL CODICE POD IT001E128418661- CODICE RINTRACCIABILITÀ 488554349 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI CARMELITANI- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO / DI NARDO BIAGIO – PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. N. 429/2025 TRIB. BR – COMPENSI UNEP EX ART. 122 D.P.R. 1229/1959 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI, PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAROVIGNO ANNO 2025. RICHIESTA DI OFFERTA N. 5667962. CIG B898E231A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ -   LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COMUNE DI CAROVIGNO / SAPONARO VINCENZO – ESECUZIONE SENTENZA N. 601/2025 GDP BR (R.G. 4229/2022) – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C4DD23C1  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2025 COREPLA- LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “CAROVIGNO IN DANZA FESTIVAL 2025” REALIZZATO SDAL DIRETTORE ARTISTICO MARCO ANTONIO CARLUCCI, ESTATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B896C66A24 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AMBIENTALE ED ABBANDONO RIFIUTI DA OTTOBRE 2025 A OTTOBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 20/11/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD IMMAGINA SRLS PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO SOLSTIZIO D’ESTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI), INTEGRAZIONE  ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA REG. GEN. N.531 DEL 17/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FOCACCERIA DA "TOBIA" SANTA SABINA VIA DELLA TORRE N.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COMUNE DI CAROVIGNO / DE FINIS CLAUDIO – ESECUZIONE SENTENZA N. 835/2025 GDP BR (R.G. 797/2022) – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3-LOTTO 1  - ORDINE N. 8740581 – CIG B891E1E09F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD IMMAGINA SRLS PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO SOLSTIZIO D’ESTATE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.122/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 23 DEL 09/08/2016 -  CONTRIBUTI CONCESSO DALLA REGIONE PUGLIA PER L’ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI, ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ. FORNITURA DI UN GIOCO INCLUSIVO DA DESTINARE AL PARCO GIOCHI DEI GIARDINI DI PIAZZA NASSIRIYA – CUP B94J24001960002 -  CIG: B4F3DB5D29 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO APRILE - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. – R. G. N. 3350/2013 INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, LUMINARIE ESTATE 2025, CIG:B78EE2ADD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI RICONOSCIUTE DALL’AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA AL COMUNE DI CAROVIGNO. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE AL RUP DI QUOTA PARTE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, DOTT. PIGNATELLI GIOVANNI, DOTT. MARTINA ROBERTO, RELATIVA AL PERIODO 01/07/2025-30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 17 - LOTTO 10" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. DURATA 24 MESI. SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG PRINCIPALE: B62074FF67 - CIG DERIVATO: B88ABE7FD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’”, MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU). AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UNO STRADARIO GEOREFERENZIATO E PROMUOVE L’UTILIZZO DI API TRA I SISTEMI SOFTWARE GESTIONALI DEL COMUNE E LE BASI DI DATI CENTRALI (QUALI ANNCSU), ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B88B4818F9, CUP B51J25001520006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B887CEDBA7 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  UN LEGGIO MODELLO BOLOGNA ALLA DITTA LAZZARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 7 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 30.09.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 30.09.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.   CUP: B94H20003730002 – CIG: 92412031F7  RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI VARIANTE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2845561 E 2845562 DEL 10.04.2025 ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. PER CANONE N. 2 POS PARCOMETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 2° E 3° TRIMESTRE 2025 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 10030: AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE RIPOSI GIORNALIERI EX ART. 39 D. LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B778B69D48  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE 2025  - LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6BEDBA730 – SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER STUDI ED ANALISI DI CONSULENZA TECNICA  PER LA PROGETTAZIONE DELLA BARRIERA A PROTEZIONE DELL’AREA COSTIERA DEL RIPARO DI PESCA/APPRODO DI TORRE SANTA SABINA E LE AREE CONTERMINI NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI PROGETTO ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 4 MARZO 2025, N. 13 - PN FEAMPA 2021-2027.   - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B877960B81  -  APPROVAZIONE PREVENTIVO CONTATORE ENEL  CODICE POD IT001E128418661- CODICE RINTRACCIABILITÀ 488554349 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI CARMELITANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N 1097 DEL 27/08/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/08/2025 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16, LOTTO10 - CIG MASTER B08F7A2C2A, CIG DERIVATO B36D8C2E68. FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO: AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 14 - CIG MASTER 98526507FC, CIG DERIVATO B2A22EA646. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO: AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6B634CAD2 – SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER STUDI ED ANALISI DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA PER LA PROGETTAZIONE DELLA BARRIERA A PROTEZIONE DELL’AREA COSTIERA DEL RIPARO DI PESCA/APPRODO DI TORRE SANTA SABINA E LE AREE CONTERMINI NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI PROGETTO ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 4 MARZO 2025, N. 13 - PN FEAMPA 2021-2027.   - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA” - CUP B98H22000060006 - CIG:  A05CA38B35. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 1BIS -  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA - FSC 2014/2020 - PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 - DGR N. 589/2018). CUP: B93D18000710002 - CIG: 945624650F - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5737F116D - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO CONTINUATIVO NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DI LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI ASSEGNATI DAL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – LIQUIDAZIONECOMPETENZE  DOTTORESSA IAIA CARMELA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE STABILIMENTI OVD, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.115/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGNO - SANTA SABINA – PANTANAGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L'UTENZA, ESTATE 2025, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, ALL’ENTE CULTURALE PUGLIA PER LA REALIZZAZZIONE EVENTI A CAROVIGNO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230/2024, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4BIS -  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI VIABILITÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO, ATTRAVERSO LA CHIUSURA DI BUCHE E L’ELIMINAZIONE DI PICCOLI DISSESTI – AFFIDAMENTO - -  CIG: B8730E28F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. ACCERTAMENTO CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA  - PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "RISTORANTE LA CANTINA DI ZURLO VINCENZO" C.SO VITTORIO EMANUELE N. 95-97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H2100787000  OMOLOGAZIONE DELLA SPESA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1206 DEL 27/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA” - CUP B98H22000060006 - CIG:  A05CA38B35. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1BIS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4BIS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4F36D1D76 – LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SFALCIO E PULIZIA DEI RECAPITI FINALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA SERRANOVA E IN VIA SAN VITO.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A. - PERIODO: SALDO REPORT DI 12/2024, SALDO REPORT DI 6/2025, ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025, SALDO REPORT DI 7/2025, ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD IMMAGINA SRLS PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO SOLSTIZIO D’INVERNO NATALE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FILARMONICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE NATALE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE/MODOFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 792 DEL 25/07/2017 DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “RIVA MARINA RESORT” UBICATA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA VIA DELLA PINETA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO DI RINNOVO QUINQUENNALE AUTORIZZAZIONE N. 41 DEL 10/04/2009  PER L’ATTIVITÀ DI “NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE” E CONFERIMENTO PER SUBINGRESSO IN COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - B97H24001780002 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000290001. SERVIZI TECNICI PER EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG: 92416399C1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 - ART. 120 D.LGS.VO N.36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000270001. SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG: 9241476340 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 - ART. 120 D.LGS.VO N.36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - B97H24001750002 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - B97H24001760002 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - B97H24001770002 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, ISTAT EDIZIONE 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DA SOTTOSCRIVERE CON I RILEVATORI STATISTICI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER LE ATTIVITÀ CENSUARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001780002 – CIG: B4DD886B50 APPROVAZIONE PERIZIA DI ADATTAMENTO TECNICO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL TESTO DAL TITOLO “L’ALBO DEI SINDACI DI CAROVIGNO DAL XIII SEC”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG B8401E5C42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7FB0F1635  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PRESS-CONTAINER MODELLO EUROPAK 20  IN DOTAZIONE PRESSO IL CCR   - LIQUIDAZIONE FATTURA EUROMEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C4DD23C1  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2025 COREPLA- LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8063702EB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B80699A91E- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B80677B905 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B78FAF9FC1  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N. 3247 DEL 26/06/2025 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79E17A788 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT. 3379 DEL 2/07/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303 PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO  - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODOGIUGNO/LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8596DFEBF - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA LAZZARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7E9ECDBD5. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 84/2025 ALLA DITTA DE BIASI GIUSEPPE PER LA RIPARAZIONE URGENTE AUTOVETTURA DELLA POLIZA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.44/2025  RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. B7638AE5CF – LQUIDAZIONE FATTURA N. 688/224 A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI – VIA B. QUARANTA N° 52 – 20139 MILANO. (P.IVA 11889490154)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PERRINO MADDALENA / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 430/2025 TAR LE (R.G. 1348/2022) – LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'UFFICIO DI OMESSO PAGAMENTO DIRITTI CIMITERIALI -   APPROVAZIONE ELENCO DESTINATARI E  DIFFIDA AD ADEMPIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SANT'ELENA SERVICE GROUP S.R.L. DI SAN VITALIANO (NA). CIG: B719A79F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI NECESSARI ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SULLE AREE INTERESSATE DALLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI CAROVIGNO (BR) IN VIA SAN MICHELE ANGOLO VIA S. DI GIACOMO” – CUP: B95E25000060006 – CIG: B84FB4AAD2. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001780002 –  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CIG: Z133A85D24 - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “RITRATTI DI MODA 2025” REALIZZATO DALL’ASS. CULTURALE “AVER’S MANAGENMENT”, ESTATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO INFORMATICO E CONTABILE PER I PROCESSI DI ELABORAZIONE, IMPOSTAZIONE DATI E PROCEDURE RIFORMA ACCRUAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PUGLIA “PUNTI CARDINALI FOR WORK: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”. OPERATORI AMMESSI ALLA FASE DI COPROGETTAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B400AA7D2F – SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI, FINO ALLO  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10”  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CIG: B1E92C9FB2 – TRIMESTRE GIUGNO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4FD8DB580 – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHE CONDUCE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DEI RILIEVI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023,  ALLA  POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PERUGIA (PG) PER L’OSPITALITÀ DI UN’ANZIANA DI CAROVIGNO, IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B778B69D48  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE 2025  - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG B8401E5C42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B83C153348 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT. 33974 DEL 01/09/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303 PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B83C510904  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT. 3379 DEL 2/07/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303 PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 1 AL 31 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56A30565C  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B83B908B51 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.33906 DEL 29/08/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “INVITO A CORTE –CORTEO STORICO CITTA’ DI CAROVIGNO” REALIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, ESTATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16, LOTTO10 - CIG MASTER B08F7A2C2A, CIG DERIVATO B36D8C2E68. FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO: LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 14 - CIG MASTER 98526507FC, CIG DERIVATO B2A22EA646. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "PRIMA DELLA TERRA" C.SO VITTORIO EMANUELE 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "FANTASY" VIA G. CARDUCCI N. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1234 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO DI CONCESSIONE LOCULO N. 593 PER IL NON UTILIZZO E N. 594 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA-  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "MURA ANTICHE" VIA DEI GRACCHI N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2024 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA E ISTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO “SEATRAC MOVER”, ATTREZZATURA A SOSTEGNO DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "COPPULAROSSA LOUNGE BAR VIA DELLA TORRE N. 10 SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B643BFFE17 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - ANNI 2025/2026 – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL SRL DI TAVIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO TURISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO, D.G.M. N.10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO E FORNITURA DI MATERIALI GRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI – PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI, R.G. 1206/2024. DIPENDENTE MATRICOLA N. 197 - PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE: AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N.3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000060006 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI FINO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG: 9658516B89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A018C1A067 -  CUP: B97H25000670004 -  COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – MODIFICA CONTRATTO REP 2927 DEL 23/11/2023 IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023- APPROVAZIONE I SAL PARI AL FINALE  A TUTTO IL 01/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA/2025 ALLA DITTA MARI.VERD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7FA0C1A77. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/2025 ALLA DITTA DE GIOVANNI SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64BB64F30  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI  DEL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B105A8DB7E - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI DURATA TRIENNALE - ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA MARI.VERD SRL  – APPALTO LAVORI CIG A018C1A067 - CUP B97H25000670004 - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – MODIFICA CONTRATTO REP 1927 DEL 23/11/2023 IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023I" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTEMA REALIZZAZIONE CONCERTO, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA PER ATTUAZIONE DELL’ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. CIG B82881DAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - B97H24001770002 – APPROVAZIONE PERIZIA DI ADATTAMENTO TECNICO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001780002 – CIG: B4DD886B50 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - B97H24001760002 – APPROVAZIONE PERIZIA DI ADATTAMENTO TECNICO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2025 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD SECONDO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  663/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ENIKA NEW SOUND PER CONCERTO MUSICALE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.119 DEL 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF639F9C2F- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SERPHIN S.R.L DEL SERVIZIO  DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA SERPHIN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79DCB68C1  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C4DD23C1  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2025 COREPLA- LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE E MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B69C5AA3A3 -  IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ECO TASSA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B76BD169AB  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2025” – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA SEBEACH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO " UECI" VIA CAPITANO ALGIMIRO LANZILOTTI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIZZERIA LO SPICCHIO VIA ARCO DEL PRETE N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI – CUP: B99J21005180001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 787 DEL 21/07/2023 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERINATO A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1", LOTTO 5 "MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI" - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE GIUGNO - AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CORSO DOC APS &amp; EREBO PRODUZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTO “CINEGIRO - IL CINEMA CHE VIAGGIA”, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ALTRE STORIE SRL, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.66/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PM EVENTI S.R.L. CONCERTO MUSICALE DEL 18 AGOSTO 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.114 DEL 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO " MIRAGE" LOCALITA' SANTA SABINA VIA DEI TULIPANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "CHOCODORO" CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA LICENZA N.C.C. N. 23 DEL 10/10/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA LICENZA N.C.C. N. 45 DEL 05/02/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO TEMPORANEO PRESSO “ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL “LA VITE” DI MANDURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RIMBORSO SPESE ANNO 2025 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOCCHI MONTI CAROLINA PER REALIZZAZIONE EVENTO TEATRALE, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03439398/2025 ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO VINCENZA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 506/2025 TRIB. BR (R.G. 1374/2022) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2024 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PRODUZIONE ITALIA PER L’EVENTO “OSCAR DEL LIBRO 2025”, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.91/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CATTOLICA PRESIDENZA DIOCESANA, ARCIDIOCESI DI BRINDISI – OSTUNI, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.99/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ UFFICIO CONDONO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 33 DEL 15/03/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025 (ART. 97 CCNL 22/11/2022 E ART. 31 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 21/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), SECONDO ACCONTO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), SALDO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APRILE - GIUGNO 2025 (84, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022 - ART. 25 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 28/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - CODICE INTERVENTO (111302) - AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI PROGETTO ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 4 MARZO 2025, N. 13 – INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE NEI PORTI PESCHERECCI ESISTENTI, NEI LUOGHI DI SBARCO E NELLE INFRASTRUTTURE COLLETTIVE PER LA VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO SBARCATO – LOCALITA’ TORRE SANTA SABINA - CUP B96D19000160008. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – CIG: B80547ED97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) ED INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER), RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI EX ART. 37 DEL GDPR, DEL COMUNE DI CAROVIGNO II ANNUALITA' (25/05/2024 - 24/05/2025) - DITTA MULTIBUSINESS S.R.L. CIG Z8C3655732.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B715F0E6BD – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DI CONTRADA CANALI, SERRANOVA E SAN GIUSEPPE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA RILEVATA IN CORRISPONDENZA DI UNA CONDOTTA INTERRATA.  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE  – CIG: B643BFFE17 -  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO DELLE SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA CORIOLANO  - MOON APERITIVI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 14" - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B818C8295B. SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, APRILE - GIUGNO A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA” - CUP B98H22000060006 - CIG:  A05CA38B35. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2025. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COMUNE DI CAROVIGNO / MACCULI A. E FILOMENA L. NONCHÉ AQP – ESECUZIONE ORDINANZA 29.05.2025 TRIB. BR (R.G. 3052/2020) – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI LEGALI COMPRENDENTI L’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE, AGLI UFFICI DELL’ENTE, NELLA FASE STRAGIUDIZIALE, PRE-GIUDIZIALE, DI POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE. CIG B4DB429949. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI SCHININA', FREDIANI, CANDELLI. - PERIODO: MAGGIO - AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO, PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO PER L’ESTATE 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.141/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTI BANDISTICI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE PASQUA 2025, ALLA FONDAZIONE FILARMONICA ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTO AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILCOLA PIAZZA DEI CICLAMINI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DELLA TORRE SNC SEA SOCIETA' COOPERATIVA "BAR CICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/08/2025 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B778B69D48  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE 2025  - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1234 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 593 PER IL NON UTILIZZO E N. 594 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ -   LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. – PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B722978050 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79D9B1ADA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B78FAF9FC1  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N. 3247 DEL 26/06/2025 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79E17A788 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT. 3379 DEL 2/07/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303 PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO  - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64BB64F30  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI  DEL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C48189F7 - CONSORZIO CORIPET -  CONVENZIONE  N. 0435  PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA CORIPET PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B80677B905 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8063702EB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE AGOSTO E SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C5316C26 - AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO  VASCA ABBANDONATA SU STRADA VECCHIA DELLA STAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B80896232A - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA LAZZARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B805D5376F  -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B80699A91E- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B806F828DC  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO BIMESTRE AGOSTO -SETTEMBRE  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 14 - CIG MASTER 98526507FC, CIG DERIVATO B2A22EA646. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO S.P.A. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO, AL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” DI MESAGNE (BR) PER L’OSPITALITÀ DI UN ANZIANO DI CAROVIGNO, IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TRE/QUARTI PER REALIZZAZIONE EVENTO DI MUSICA POPOLARE, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE ALPHAZTL COMPAGNIA D’ARTE DINAMICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO TEATRALE, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA “MG SERVIZI” PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO MANDOLINISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DI MUSICA POPOLARE, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SULLE AREE INTERESSATE DALLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE – CUP: B95E24000090006– CIG: B7F8C79DE3. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B72077E67D  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001750002 – APPROVAZIONE PERIZIA DI ADATTAMENTO TECNICO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/08/2025  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7FA0C1A77 – IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MOTOCICLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7A3CBC677. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 912/2025 ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7FB0F1635  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PRESS-CONTAINER MODELLO EUROPAK 20  IN DOTAZIONE PRESSO IL CCR   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AGER PUGLIA EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  LIQUIDAZIONE QUOTA  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B76BD169AB  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2025” – LIQUIDAZIONE FATTURA SEBEACH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO BAR AREA NORD VIA VIA CAPITANO ALGIMIRO LANZILOTTI N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000290001.  PERIZIA DI ASSESTAMENTO - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7FA0C1A77 – IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MOTOCICLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7FA0A96AA  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT. 3379 DEL 2/07/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303 PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 7 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA IN OPERA DI FIREWALL PER CREAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE TRA SERVER ESISTENTE E ULTERIORE PUNTO DI CONTROLLO – AFFIDAMENTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7F1CB41B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIADINERIA VIA SANTA SABINA N. 339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO VITTORIO EMANULE N. 33 BAR DE LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO VITTORIO EMANUELE N. 52 PIADINERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO VITTORIO EMANUELE N. 74 BAR CAFFETTERIA CENTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CATTEDRALE/CORTE DE MILATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SOSPENSIONE DELLA LICENZA N.C.C. N. 39 DEL 21/10/2008  PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA ALDO MORO N.6 BISTRO' PIZZERIA BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI EVENTI ESTATE CAROVIGNESE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI EVENTI ESTATE CAROVIGNESE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 17 AGOSTO 2025, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.141 DEL 07/08/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, A.S. 2024/2025 PERIODO APRILE – GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE CONCERTO MUSICALE IN PROGRAMMA NEL CALENDARIO ESTATE CAROVIGNESE 2025, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.114 DEL 30/06/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 18 AGOSTO 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.114 DEL 30/06/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5668/2025 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COMUNE DI CAROVIGNO / SICCARDI SALVATORE E ALTRI – ESECUZIONE SENTENZA N. 626/2025 TRIB. BR (R.G. 4818/2018) – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALIZIA CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 56 DEL 03.04.2025  - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 134 DEL 08/09/2021 PER INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE N. 80 DEL 14/06/2023 REALIZZATE A CAROVIGNO IN CONTRADA PERZZE MORELLI (FOGLIO 9 PARTICELLA 590)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGETTI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A PARTECIPARE COME PARTNER DI PROGETTO PER IL BANDO "PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" DELLA REGIONE PUGLIA, FIUSTA D.D. N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR-FSE+2021- 2027. APPROVAZIONE ELENCO E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE PASQUA 2025, ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “N. ROTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTEMA REALIZZAZIONE CONCERTO, IMPEGNO DI SPESA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI D.G.M. 119/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PRONTO PAGO POS CON INTEGRAZIONE DEI PAGAMENTI AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (J-TRIB E J-COMM). DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG. B78C54E5FC. – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025.  CIG: 96192296E2 CUP: B99I22001350001- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2025 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD SECONDO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  663/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE  – CIG: B643BFFE17 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO DELLE SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56A30565C  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO &amp; COMPANY CONFERIMENTI DA GENNAIO A GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7E9ECDBD5 - IMPEGNO DI SPESA PER INVERSIONE PNEUMATICI, CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICI AL VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA493AK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. WORKOUT DANCE &amp; FITNESS, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.103/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE EFFETTO SERRANOVA PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE DI NATALE 2024 A CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO COMUNALE DEL CASTELLO – AFFIDAMENTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7E82F40CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS ISTANZE ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2025, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE E NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DELL’ENTE A COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (CIG B7EA75347C). SCADENZA 18/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTI CAUSATIVI DI “DANNI PATRIMONIALI” POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI CHE DOVESSERO RESTARE A CARICO DELLO STESSO COMUNE – CODICE CIG: B7EA75347C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL COLLAUDO DEI TRE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>MELE CECILIA / COMUNE DI CAROVIGNO E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SENTENZA N. 275/2025 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BRINDISI (R.G. 380/2024) – SPESE LEGALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>MELE MATTIA / COMUNE DI CAROVIGNO E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SENTENZA N. 277/2025 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BRINDISI (R.G.R. 470/2024) – SPESE LEGALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG B7E58327E0 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2 - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)”. PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA. CIG B7C5BCFF2A, CUP B91F25000120006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, APRILE - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2025 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICO/GRAFICI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI URBANE E PERIURBANE - DET. DIRIG. SEZ. TUTELA E VAL. PAESAGGIO N. 198/2024 - CIG: B6585E3A17 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7DDAF7FF1 - INCARICO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO LL.PP. DEL COMUNE DI CAROVIGNO, NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE/PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PNRR – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 12° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:   B795002C1B   – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BRUMA S.R.L.  E   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALIZIA CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 56 DEL 03.04.2025  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DEL MINORE DI CAROVIGNO, SECONDO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S.M.I.). ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (EX CAT. C), A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI TARANTO CON DETERMINA N. 5079 DEL 26/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 93/25 ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO APRILE 2025 – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 147/2025 ALLA DITTA BIMARDIVISE S.R.L. PER LA FORNITURA DI FONDINA IN TECNOPOLIMERO CON SISTEMA DI ROTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2126777/2025, 2127296/2025, 2130729/2025 E 213272/2025 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4FD8CC91E – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BASOLATO IN CORTE PUGLIA E DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZETTA POSTA TRA VIA G. LA PIRA E VIA DON MILANI  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA NZEGNA/VIA VERDI  "MAMMA LENA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LOPARCO NATALE MAURIZIO ARTICOLO 1 PUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE E QUADRO ECONOMICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEORADAR NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, LEGGE 145/2018. CUP: B91E20000280001” – CIG: B2FEDD6536. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B62C43F9F2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA’ COMUNALE -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B59C92FADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2032/2025 ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO SAFIR IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7B0D17733 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65/2025 ALLA DITTA CINIERI ANTONIO S.A.S. PER IL SERVIZIO DI RICARICA GAS PER FUNZIONAMENTO ARIA CONDIZIONATA AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE TG. YA493AK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 128/2025 ALLA DITTA BIMARDIVISE S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II TRIMESTRE 2025 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, LUMINARIE ESTATE 2025, CIG:B78EE2ADD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SANTORO GIORGIO ANTONIO LA PICCOLA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6CDC6F3EF. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1000 VVA 25009044 AD INFOCAMERE S.C.P.A. PER ACCESSO AI DATI INIPEC E REGISTRO DELLE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SANTORO ILARIA SGM S.R.L. "AVENA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 3760/2025 E 4838/2025 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE E MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 3BIS -  LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B69CD6B9B4 – LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ELISABETTA DENTICE DI FRASSO IN VIA FRANCESCO CRISPI, DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA. INTERVENTI NON PROCRASTINABILI  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5D35F86A6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “S. MORELLI”  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – BASILE PALMA / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 430/2025 GDP BR (R.G. 3224/2023) – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURE 1^SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A. - PERIODO: SALDO REPORT DI 4/2025 ED ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD PER GLI UFFICI DELL’ENTE. OPERATORE ECONOMICO ORIENTA+TRIUM SRL. CIG B76E198A3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA DURATA DI MESI 3 (TRE)  INERENTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AGER PUGLIA EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B105A8DB7E - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI DURATA TRIENNALE - ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE APRILE - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI SAI DEL COMUNE DI CAROVIGNO (CATEGORIA ORDINARI) ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE – CUP: B95E24000090006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NECESSARI AL COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE OPERE STRUTTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONGIORNO MICHELE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 49/2025 TRIB. BR (R.G. 3044/2021) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – 1° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE SAI N. 615 -PR-3 ORDINARI PER LE ANNUALITÀ 2023-2025, IN CONFORMITÀ DA QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 18.11.2019 "MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ENTI LOCALI AI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI ASILO E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SAI). CIG: Z393A4A19F CUP: B99I22001350001. SALDO ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BIGLIETTI DA PARTE DELL’AGENZIA CARBINIA SNC. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.56 DEL 15/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO O.S.A. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 391/2025 CDA LE (R.G. 1014/2023) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERRAFERMA S.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 4889/2025 CONSIGLIO DI STATO (R.G. 3003/2025) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2 - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)”. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B7C5BCFF2A, CUP B91F25000120006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA EVENTI CIVILI DELLA FESTIVITÀ RELIGIOSA DEDICATA A SANTA MARIA GORETTI 2025. GIUSTA D.G.M. N.129/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO DEI SERVIZI TECNICI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO E FORNITURA DI MATERIALI GRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO 2025”, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.119 DEL 04/072025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE STABILIMENTI OVD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" DELLA REGIONE PUGLIA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR-FSE+2021- 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE – RIFERIMENTO LAVORAZIONE N. 1024005/2025. PROTOCOLLO INPS.1600.19/07/2025.0259616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO, ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ. ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 134 DEL 08/09/2021 PER INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE N. 214 DEL 28/11/2024 REALIZZATE PRESSO L’AREA DEMANIALE SITA A CAROVIGNO IN VIALE DELLE TAMERICI (FOGLIO 24 PARTICELLA 1/PARTE) – RI-EDITAZIONE DETERMINA N. 6/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E VIDEO DEGLI EVENTI PATROCINATI CON D.G.M. N.66/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO RELATIVA AD IMPOSTA REGISTRAZIONE SENT. 704/2024 TRIB. BR (ROMA ANGELO / COMUNE DI CAROVIGNO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI", ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO. CUP: B91I24000740004 – CIG: B5BDE093F8 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PERRINO MADDALENA / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 430/2025 TAR LE (R.G. 1348/2022) – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7BA5F0978 - SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 9 - ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001760002 – CIG: B4DB315587 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE MAGGIO–GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1039/2024 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CIMENIS BARBARA / COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FOTO E VIDEO PER GLI EVENTI DI CARNEVALE 2025. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.29/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE MATRICOLA N. 10030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE SERATE DEI FUOCHI PIROTECNICI ESTATE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.150 DEL 01/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3BIS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1030/2024 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CICIRIELLO DANIELA / COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1017/2024 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – VALENTE PALMA / COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7B0D17733 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL’OFFICINA MECCATRONICA DI CINIERI S.A.S. DEL SERVIZIO DI RICARICA ARIA CONDIZIONATA AL VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA493AK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 5 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 07.07.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B61CA29952 – FORNITURA E MONTAGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7210C700F – MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA STRADA COMUNALE N. 29 - MARCELLO – MEDIANTE LA  PULIZIA DEI MARGINI E DELLE BANCHINE LATERALI  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA – CIG: B6584A3207 - PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - SERVIZIO DI  CONNETTIVITA’ PER TRASMISSIONE DATI -  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - CIG: B337CBFA28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO APRILE-GIUGNO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO APRILE-GIUGNO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - CIG 8603270AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” – LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2025 CIG PRINCIPALE:  65183654F6 - CIG DERIVATO:  A0222559C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD PER GLI UFFICI DELL’ENTE. - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. OPERATORE ECONOMICO ORIENTA+TRIUM SRL. CIG B76E198A3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 10063 - PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A DECORRERE DAL 16/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DEI SERVIZI LEGALI TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO ED IL R.T.P. TRA GLI AVVOCATI SCHININA', FREDIANI, CANDELLI  - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B71FFA6D6D  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N. 2616 DEL 29/05/2025 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS.  36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 4 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 07.07.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B724BA86AF - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO MANDURIAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7A6C3B863 - FORNITURA RADIOTRASMITTENTE VEICOLARE DMR HYTERA MD785G. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRTEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B72077E67D - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B722978050 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7204711FE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”   - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE CONFERIMENTI APRILE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79FE18524 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023, SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO PER  ANALISI E VERIFICA DEL RISCHIO DI INCENDIO PRESSO LE SEDI LAVORATIVE DEL COMUNE DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B79844B1C5. - IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI UN’AUTOVETTURA JEEP RENEGADE CON UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7A3CBC677 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE E VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA LAZZARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO INIZIALE (LATO MONTE) DI VIA DELLA TORRE E TRATTI DI STRADE ADIACENTI IN TORRE SANTA SABINA DI CAROVIGNO – CUP: B97H25000950004 – CIG: B7A2CDCCBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO INIZIALE (LATO MONTE) DI VIA DELLA TORRE E TRATTI DI STRADE ADIACENTI IN TORRE SANTA SABINA DI CAROVIGNO – CUP: B97H25000950004 – CIG: B7A2B111F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO INIZIALE (LATO MONTE) DI VIA DELLA TORRE E TRATTI DI STRADE ADIACENTI IN TORRE SANTA SABINA DI CAROVIGNO - CUP: B97H25000950004 – CIG: B7A1E97632. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LATIANO SCAVI S.R.L., CORRENTE IN LATIANO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE - CUP: B95E24000090006 – CIG: B36AC27F26. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - CIG 8603270AFD - PERIODO: II TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA” - CUP B98H22000060006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NECESSARI AL COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE OPERE STRUTTURALI – CIG: B79A9F34F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO APRILE - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79D83B639  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N. 2616 DEL 29/05/2025 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79E17A788 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT. 3379 DEL 2/07/2025  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303 PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA DAL 7 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B78FAF9FC1  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N. 3247 DEL 26/06/2025 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79DCB68C1  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA  DAL 1 AL 6 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.61 DEL 03/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO N. RS25-07813 – COMUNICAZIONE AGENZIA RISCOSSIONE PROT. N. 2025-ADERISC-3919079-02017. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO N. RS25-00834 – COMUNICAZIONE AGENZIA RISCOSSIONE PROT. N. 2025-ADERISC-3009781-02017. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64BB64F30  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI  DEL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C4DD23C1  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2025 COREPLA- LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6AB30C89F  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA REDAZIONE DEI PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE CANDIDATE ALLA BANDIERA BLU, ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARCO ALDO MASSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79D24AF0B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79D9B1ADA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FORNITURA E ISTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO “SEATRAC MOVER”, ATTREZZATURA A SOSTEGNO DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000280001  APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE  - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2025 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD SECONDO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  663/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6F80EB497 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL COMUNE DI CAROVIGNO IN MERITO ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RESIDUI ORGANICI SPIAGGIATI DELLA POSIDONIA OCEANICA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.36 DEL 2023, ATTRAVERSO (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI FORNITURA E ISTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO “SEATRAC MOVER”, ATTREZZATURA A SOSTEGNO DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 37 DEL 27  FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICO/GRAFICI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI - DET. DIRIG. SEZ. OO.PP. E INFR.  N. 907/2024 E N.993/2024. CIG: B6584E587C. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI STIMA DELLE INDENNITÀ DI CUI ALLA SENTENZE TAR LECCE N. 1409/2024 E N. 430/2025. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7992A0585 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AMBIENTALE ED ABBANDONO RIFIUTI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 CIG  9927381DF3 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENT. 1409/2024 TAR LE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENT. 173/2025 CDA LE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B43FA21290 – INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA SANTA SABINA -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD PER GLI UFFICI DELL’ENTE. - IMPEGNO DI SPESA. CIG B76E198A3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B79847B95F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI BENI COMUNALI  E SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALL’ISTITUTO LA VOLANTE S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, DOTT. PIGNATELLI GIOVANNI, DOTT. MARTINA ROBERTO, RELATIVA AL PERIODO 01/04/2025-30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 07.07.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO PER L’ESTATE 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.114/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELLE LOCALITÀ MARINE DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA – VALIDITA DAL 15 GIUGNO 2025 AL 15 SETTEMBRE 2025 – IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 101 DEL 12/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 967331935E INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  PAGAMENTO CANONE ANNO 2025 – SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PRONTO PAGO POS CON INTEGRAZIONE DEI PAGAMENTI AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (J-TRIB E J-COMM). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG. B78C54E5FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2025  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CONVENZIONE EDILIZIA - PREZZO CALMIERATO IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 28 PARTICELLA 1053 SUBALTERNI 3 E 31 IN DITTA CLARIZIA PIERANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TARI E LISTA DI CARICO TARI 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE  – CIG: B643BFFE17 -  CONTRIBUTO CUC MONTEDORO E CONTRIBUTO ANAC  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ADDEBITO N. 32420250000296157000 – NUMERO ATTO 324 2025 0000296157 PER CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024 – MATRICOLA 1601833525.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B71FF30C0D - ACQUISTO BANDIERE BLU 2025 DALLA FEE ITALIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO / DELL’ANNA AVV. MAURIZIO E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SENTENZA N. 1263/2024 GDP BR (R.G. 4435/2023) – SPESE LEGALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 14 - CIG MASTER 98526507FC, CIG DERIVATO B2A22EA646. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODOMAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16, LOTTO10 - CIG MASTER B08F7A2C2A, CIG DERIVATO B36D8C2E68. FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO: MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 12 - BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001770002 – CIG: B4DCDC6C4A APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001750002 – CIG: B4DB02F137 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO, DALL’ASSOCIAZIONE PRODUZIONE ITALIA PER L’EVENTO “OSCAR DEL LIBRO 2025”, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.91/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B400AA7D2F – SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DELLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE ANNO 2025 SALME LOCULI COMUNALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 89 DEL 03/05/2023 - APPROVAZIONE ELENCO E  AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPALTO DEI LAVORI  - - CIG: 9909190A44 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ STRAORDINARIA PER REVISIONE PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B71FB47203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/A DEL 12.06.2025 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE ANTONIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 498/2022 TRIB. BR (R.G. 1703/2021) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ENTE CULTURALE ‘NZEGNA GRUPPO FOLK SBANDIERATORI BATTITORI “NZEGNA” DI CAROVIGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL XVI° TROFEO FEDERALE NAZIONALE MEMORIAL “CRISTIAN CASULA” DEL 1 GIUGNO 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.66 DEL 18/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02443915/2025 ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B778B69D48  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE 2025  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6ABD79328 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA ALLA DITTA SAPONARO MARIO PER SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° FPA 4/2025 ALLA DITTA MARTINAZZOLI LOREDANA DA SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64998292F  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO MANDURIAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z963055D62 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2181/2022 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. PER VISURE EXTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B77315251A - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64BB64F30  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI  DEL  MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), PRIMO ACCONTO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B76BD169AB  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2025” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B767820123  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 205 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ALTRE STORIE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – CITTÀ SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENT. 270/2025 TRIB. BR – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO VITTORIO EMANUELE N.37-39 "PICCI BAR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  DEHORS SEMPLICE DI TIPO APERTA CORSO VITTORIO EMANUELE N. 66 "CHECHELE"- LANZILOTTI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA LFM S.P.A. - CIG: 9909190A44 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA – ACQUISIZIONE LICENZA DI AGIBILITA’ EX ART. 68 DEL TULPS - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ESAME PROGETTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - CIG: B4F40D1E0A-  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER ESECUZIONE URGENTE DI SERVIZI DI “DISERBO MECCANICO DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE"– AFFIDAMENTO SERVIZIO -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” – LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE DICEMBRE 2024 – FEBBRAIO 2025 CIG PRINCIPALE:  65183654F6 - CIG DERIVATO:  A0222559C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7638AE5CF- AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INTRA@PM DI VERBATEL, IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ANTELMI CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENT. 42/2025 TRIB. BR – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.P.S. CENTRO ACCADEMICO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A.P.S. CENTRO ACCADEMICO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. WORKOUT DANCE &amp; FITNESS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CATTOLICA PRESIDENZA DIOCESANA, ARCIDIOCESI DI BRINDISI – OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL TESTO DAL TITOLO “L’ALBO DEI SINDACI DI CAROVIGNO DAL XIII SEC”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. AMMISSIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117), COOP. AMMESSE ALLA COPROGETTAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI,  ESERCIZI 2025/2026/2027- DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150. CIG B74D6A6DE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO BANDISTICO REALIZZATO DALLA ASS.NE MUSICALE “N. ROTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO MANDOLINISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DI MUSICA POPOLARE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDE MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNO 2025, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6C8968FBD - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 111/2025 ALLA DITTA SEST S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELETTORALI ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 5 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 16.04.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10”  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CIG: B1E92C9FB2 – TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B681F40D53 – APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ATTIVITÀ AGRICOLE DI SFALCIO, PULIZIA, COMPATTAZIONE E DISINFESTAZIONE DALLE FORMICHE, DELLE AREE PERIMETRALI ESTERNE AL TERRENO DI GIOCO  DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B432D65ECC  - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNI 2025 -2027 -  NUOVA GARA PONTE PER MESI 24- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649C509B2 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  I- DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER CONFERIMENTI APRILE E MAGGIO E  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B69C608136  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”   - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A CARATTERE STAGIONALE DI CUI ALL'ART. 2 C.5 CON  "TIPOLOGIA SEMPLICE APERTA" DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEHORS APPROVATO CON D.C.C. N. 52/2024 - IN    PIAZZETTA CORIOLANO -  ANNESSO ESERCIZIO PUBBLICO ZTL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE  DI CUI ALL'ART. 2 C.5 "A STRUTTURA DEFINITA" DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEHORS APPROVATO CON D.C.C. N. 52/2024 - IN CORSO UMBERTO I N.42  - BAR CAFFETTERIA "TRAMPOLINES"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649D356AD - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI E DAMIANO – BITONTO – ONLUS” DI BITONTO, SALDO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI E DAMIANO – BITONTO – ONLUS” DI BITONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI SANTA SABINA, SPECCHIOLLA E  PANTANAGIANNI - STAGIONE 2025 GIUSTA DELIBERA GIUNTA COMUNALE  N. 101 DEL 12/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5452D4542 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203 – “CIMITERIALI”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64C016F1C - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.1481 DEL 31-03-2025  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER CONFERIMENTI APRILE E MAGGIO E  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B44DDF4439 - CUP B97B24000260004 INTERVENTO DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE LAVORI EXTRA APPALTO LOTTO 1C "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO AMBULACRO, CONSOLIDAMENTO VOLTA CISTERNA PAVIMENTAZIONI" - MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE REP 1920/2023 AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9985243332 - CUP B97B24000260004 INTERVENTO DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE LAVORI EXTRA APPALTO LOTTO 1C "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO AMBULACRO, CONSOLIDAMENTO VOLTA CISTERNA PAVIMENTAZIONI" - MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE REP 1920/2023 AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - APPROVAZIONE I^  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 23/04/2025 PARI AL FINALE  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1- LIQUIDAZIONE FATTURA  N.6B 2025 -  DITTA AYROLDI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO S.P.A. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA - CUP: B99J20001860002 - CIG: A02E522AF6 PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE DELLA REGIONE PUGLIA  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A018C1A067 - CUP B97H25000670004 - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – MODIFICA CONTRATTO REP 2927 DEL 23/11/2023 IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 DOTT.SSA ANNA ROSA D’AMICO – AVV. FRANCESCO SABATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO: APRILE - MAGGIO 2025. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TOSAP 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO  2025 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD SECONDO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  663/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B681D7D927 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA  IN VIALE FOGGIA A CAROVIGNO, MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA INTERRATA DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE. -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI PRESSO SEDI DIVERSE DALLA CASA COMUNALE, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, MODELLO DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI COMUNALI DI SOMME ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.48 DEL 21/11/2024 - APPROVAZIONE CONVENZIONE, DISCIPLINRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1026 PER IL NON UTILIZZO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  - LIQUIDAZIONE COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DELL’8 E 9 GIUGNO 2025  -LIQUIDAZIONI  PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI,  ESERCIZI 2025/2026/2027- DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO / RIVA MARINA RESORT, CONSORZIO ARNEO E ALTRI – SENTENZA N. 243/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G. 15/2015) – PAGAMENTO C.U. EX ART. 13 D.P.R. 115/2002 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1", LOTTO 5 "MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI" - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE MARZO - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’ASSOCIAZIONE STABILIMENTI ODV PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI REALIZZATI A NATALE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B42BFCCD6E – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA IDRICA DI CONTRADA CANALI, SERRANOVA E SAN GIUSEPPE PER RIPARAZIONE PERDITE E SOSTITUZIONE DI SARACINESCHE  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001 PER INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE N. 214 DEL 28/11/2024 REALIZZATE PRESSO L’AREA DEMANIALE SITA A CAROVIGNO IN VIALE DELLE TAMERICI (FOGLIO 24 PARTICELLA 1/PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ISTAT EDIZIONE 2025 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DI RILEVATORI STATISTICI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1868/2024 TRIBUNALE DI BRINDISI – CURATELA FALLIMENTO NUBILE / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. 4025/2015) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B724BA86AF  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C4DD23C1  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2025 COREPLA- LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA REGINA MARGHERITA N.15 "FRYSA" I MARINARI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B722978050 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 16.04.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO DIURNO “LA NOSTRA FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 6 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9 DEL 16.04.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B71FB47203 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALI RANDAGI FERITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ISTAT EDIZIONE 2025 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DI RILEVATORI STATISTICI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7210C700F – MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA STRADA COMUNALE N. 29 - MARCELLO – MEDIANTE LA  PULIZIA DEI MARGINI E DELLE BANCHINE LATERALI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B72077E67D  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA "DON LOMBARDO" SRLS, VIA B. CROCE, 7, SAN DONACI (BR), ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7204711FE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE PER L'ANNUALITA 2025 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 48 DEL 21/11/2024 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B71FF30C0D - ACQUISTO BANDIERE BLU 2025 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B71FFA6D6D  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N. 2616 DEL 29/05/2025 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B71FFAF4DD - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APRILE - GIUGNO 2025 (84, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022 - ART. 25 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 28/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 (ART. 97 CCNL 22/11/2022 E ART. 31 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 21/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO, ALL’ENTE CULTURALE ‘NZEGNA GRUPPO FOLK SBANDIERATORI BATTITORI “NZEGNA” DI CAROVIGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL XVI° TROFEO FEDERALE NAZIONALE MEMORIAL “CRISTIAN CASULA” IN PROGRAMMA IL 1 GIUGNO 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.66 DEL 18/04/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B715F0E6BD – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DI CONTRADA CANALI, SERRANOVA E SAN GIUSEPPE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA RILEVATA IN CORRISPONDENZA DI UNA CONDOTTA INTERRATA. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 14 - CIG MASTER 98526507FC, CIG DERIVATO B2A22EA646. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE 2025 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16, LOTTO10 - CIG MASTER B08F7A2C2A, CIG DERIVATO B36D8C2E68. FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO: APRILE 2025 E RICALCOLI PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2020 - 2021 – 2022 – EMISSIONE ^2 BLOCCO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL COMUNE DI CAROVIGNO PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE (BVS) - APPROVAZIONE SCHEDE DEI SITI DI ABBANCAMENTO SECONDO LE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 822 DEL 06/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA REGINA MARGHERITA N.11 "AL CAMINETTO" MARRAZZO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 695/2025 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E DUVRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO ATTRAVERSO LA CREAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND “CAROVIGNO TUTTO L’ANNO”. MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.). DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TOSAP 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI RELITTO STRADALE RICADENTE SU VIA GIACOMO MATTEOTTI – DELIBERAZIONE DI C. C. N. 3 DEL 14/02/2025 - ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B62C43F9F2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA’ COMUNALE -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA".  PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG B6F3F511BF - CUP B91F22001960006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: I QUADRIMESTRE (MARZO - GIUGNO 2025). OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO TURISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO, D.G.M. N.10/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”. PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADESIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN APP IO, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG B6EDEE8257, CUP B91F22001910006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI RELITTO STRADALE RICADENTE SU VIA GIACOMO MATTEOTTI – DELIBERAZIONE DI C. C. N. 3 DEL 14/02/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU  E SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “EVOLIO EXPO” - BARI, FIERA DEL LEVANTE 2025. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.8/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE DI DEBITO AGENZIA DELLE ENTRATE CODICE ATTO N. 41627932316_ AGE.AGEDC001.REGISTRO – COMUNICAZIONI.5055606.29-04-2025.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. RIMODULAZIONE QUADRI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ FIERA MILANO SPA PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2025. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE PASQUA 2025 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.61 DEL 03/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE MATRICOLA N. 10058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI C &amp; G S.N.C. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E ALTRI. INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 186 DEL 04/12/2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. SANDRA DI MONTE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 695/2025 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE – DECISIONE A CONTRARRE - RETTIFICA E INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO GENNAIO - MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE ANNO 2025 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARI D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE ANNO 2025 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CERTIFICATI DI PAGAMENTO 1BIS E 2BIS  -  LIQUIDAZIONE ACCONTI IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E VIDEO DEGLI EVENTI PATROCINATI CON D.G.M. N.66/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI – INCARICO DI "DATA PROTECTION OFFICER" - DPO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MULTIBUSINESS SRL. CIG B6F6D81F34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6F80EB497 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL COMUNE DI CAROVIGNO IN MERITO ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RESIDUI ORGANICI SPIAGGIATI DELLA POSIDONIA OCEANICA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3729/2025 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA’ COMUNALE – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B62C43F9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE – DECISIONE A CONTRARRE E  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA".  AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B6F3F511BF - CUP B91F22001960006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO 1BIS E 2BIS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI FUNERARIE ALLA DITTA NITOF DI GIANCARLO DE CILLIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEI MEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI ALLA DITTA DI MARIO SAPONARO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO VITTORIO EMANUELE N.42 "SERCREPES" LANZILOTTI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADESIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN APP IO, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B6EDEE8257, CUP B91F22001910006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE MARZO–APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649DB71F6 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”   - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE CONFERIMENTI MARZO 2025 E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025  - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B19E23000110007 - CIG: A039C81D8C - FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO " INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_000025665 - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO DI RINNOVO QUINQUENNALE AUTORIZZAZIONE N. 45 DEL 05/02/2009  PER L’ATTIVITÀ DI “NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2121481/2025 E 2120960/2025 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3197/2025 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 57/25 ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6AE835720 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/2025 ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AD AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6A474ABEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/02 DEL 9.05.2025 ALLA DITTA DYASET S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA WEB SSL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES - RINNOVO TRIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI  DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. DITTA CARTO COPY SERVICE. CIG B6A0D80B89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2025 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD SECONDO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  663/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6E460F012  - AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LET B DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI A SEGUITO DI CASO ACCERTATO DI MENINGITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE E MAXI SCHERMO LED WALL PER LA PASSIONE, PROCESSIONE DEI MISTERI E I TRE GIORNI DELLA BATTITURA ‘NZEGNA DI PASQUA 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N. N.61/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2291 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000) _ AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1841 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI – INCARICO DI “DATA PROTECTION OFFICER” - DPO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRESTAZIONI FUNERARIE ALLA NITOF DI GIANCARLO DE CILLIS. ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NELL’ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. INTERVENTO PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI”. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE, PRE-GIUDIZIALE, DI POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE. OPERATORE ECONOMICO R.T.P. AVV. SCHININA', AVV. FREDIANI, AVV. CANDELLI. CIG B4DB429949. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO ANZICHE' ASL BR 1 DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, PERIODO GENNAIO-APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N. 20/2016 PER 24 MESI – ANNI 2024/2025 – COMUNE DI CAROVIGNO (BR) CODICE CPV 90500000 - C.I.G. 9393425388. REPERTORIO N. 1917  - IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL SECONDO ANNO DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6CC573C4B - FORNITURA POLO OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINAZZOLI LOREDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649D356AD- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”    DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE CONFERIMENTI MARZO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI APRILE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64998292F  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE -DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER CONFERIMENTI MARZO 2025 E  LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE MANDURIAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649C509B2 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  I- DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER CONFERIMENTI MARZO E  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6C8968FBD - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE ALLA DITTA SEST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE QUINQUENNALE 2025-2029 SUCCESSIVA ALLA PRIMA EX L.R. 11/1999 DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “HOTEL CORALLO” – HOTEL 4 STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000). AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1026 PER NON UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2291 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1841 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, GENNAIO - MARZO A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), GENNAIO -DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE DI DEBITO PROT. INPS 1600.05/05/2025.0170183 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025, NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA DI CAROVIGNO. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), COMUNITÀ EDUCATIVA GESTANTI/MADRI CON FIGLI A CARICO, PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, A.S. 2024/2025 PERIODO GENNAIO – MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI E I CENTRI DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007), GENNAIO – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C4DD23C1  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2025 COREPLA- LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.1 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG: Z513C07F1E APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64998292F - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1187 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6CDC6F3EF - IMPEGNO DI SPESA  PER INNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ALLA  DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA LAVORAZIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64BB64F30  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL  MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. C) E LETT. E), DELLA L. R. N. 10/2014, NEI CONFRONTI DEL SIG. C. N. DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E. R. P. SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO, N° INT. 4 – COD. ALLOGGIO: 111.02.004.4632</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B400AA7D2F – SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – PERIODO MARZO – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B52C41BBF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 5.05.2025 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C5316C26 - AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO  VASCA ABBANDONATA SU STRADA VECCHIA DELLA STAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B59A744D6D - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 79/2025 ALLA DITTA SEST S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE A SBRACCIO CON IMPIANTO LAMPEGGIANTE CON PANNELLI SOLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C48189F7 - CONSORZIO CORIPET -  CONVENZIONE  N. 0435  PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA CORIPET ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C4DD23C1  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA COREPLA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6BE6A3D65 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA AUTO REFINISH DI CAMPOREALE VITO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTI DI CARROZZERIA DEL VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA493AK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C415DC19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170904  ABBANDONATI  IN C.DA MARESCA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6C3883E22 - AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1 LET B DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO GUANO PICCIONI E SANIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64C016F1C - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.1481 DEL 31-03-2025  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER CONFERIMENTI FEBBRAIO E  MARZO E  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1187 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 14 - CIG MASTER 98526507FC, CIG DERIVATO B2A22EA646. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELETTORALI ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I TRIMESTRE 2025 DEL MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I TRIMESTRE 2025 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE CITTADINO DI CAROVIGNO, I TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, I TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO – LIQUIDAZIONE FATTURA, DITTA MYO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER STUDI ED ANALISI DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA PER LA PROGETTAZIONE DELLA BARRIERA A PROTEZIONE DELL’AREA COSTIERA DEL RIPARO DI PESCA/APPRODO DI TORRE SANTA SABINA E LE AREE CONTERMINI NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI PROGETTO ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 4 MARZO 2025, N. 13 (BURP N. 21 DEL 13/3/2025) - PN FEAMPA 2021-2027. CUP: B96D19000160008. CIG: B6B634CAD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, DOTT. PIGNATELLI GIOVANNI, DOTT. MARTINA ROBERTO, RELATIVA AL PERIODO 14/02/2025-31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER STUDI ED ANALISI DI CONSULENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL TRATTO DI ZONA COSTIERA PROSSIMA AL RIPARO DI PESCA/APPRODO DI TORRE SANTA SABINA E LE AREE CONTERMINI NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI PROGETTO ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 4 MARZO 2025, N. 13 (BURP N. 21 DEL 13/3/2025) - PN FEAMPA 2021-2027. CUP: B96D19000160008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ISTAT EDIZIONE 2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DI RILEVATORI STATISTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CURATELA FALLIMENTO NUBILE S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO – APPELLO AVVERSO SENT. N. 1868/2024 TRIB. BR – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 42 DEL 06.03.2025 – SPESE VIVE E COMPETENZE AVV. ROBERTO PALMISANO – LIQUIDAZIONE SPESE VIVE ED ACCONTO PER COMPENSI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B68875C742 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 19 AL 22 APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA SEBEACH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ECC. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO “CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (ART. 6 D. LGS. 88/2001) – COMUNE DI CAROVIGNO - REALIZZAZIONE DELLA “CICLOVIA CAROVIGNO-TORRE GUACETO” - CUP B91B22001420001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4FD8D3EE3 – COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI VIA S. SABINA MEDIANTE LA FORNITURA DI SCAFFALATURE. -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B69CD6B9B4 – LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ELISABETTA DENTICE DI FRASSO IN VIA FRANCESCO CRISPI, DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA. INTERVENTI NON PROCRASTINABILI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO MARZO - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6AE835720 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AI VEICOLI DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA457AN E YA493AK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI NECESSARI PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 25 APRILE 2025, 80° RICORRENZA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I TRIMESTRE 2025 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DEL MINORE DI CAROVIGNO, PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI -  CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” CIG PRINCIPALE:  65183654F6 -  CIG DERIVATO:  A0222559C3 – DISIMPEGNO SOMME DESTINATE A INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6ABD79328 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA SAPONARO MARIO DA CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6AB90780B - IMPEGNO DI SPESA. PROSECUZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO STRATEGICO PER IL COMMERCIO A NORMA DI QUANTO PREVISTO DAL COORDINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL CODICE PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA L.R. 24/2015 E SS.MM.II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6AB30C89F  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA REDAZIONE DEI PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE CANDIDATE ALLA BANDIERA BLU, ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2083 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B2680F37DE - DETERMINA AGER  N. 53 DEL 10 MARZO 2025  - AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  APPROVAZIONE  PIANO DEGLI INVESTIMENTI DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – LIQUIDAZIONE FATTURA BIWIND PER ADEGUAMENTO PREZZI DAL 1.01.2024 AL 28.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A1E0E3B2 - B69C5AA3A3 -  IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ECO TASSA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ -   LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B53CEA1D1F  - PROT. AGER N 2845 DEL 07/01/2025 -  CONFERIMENTI RIFIUTI EER 200301 PRESSO IMPIANTO DELLA  SOCIETÀ PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL 8-11 GENNAIO 2025  - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B268062038 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CASTIGLIA OTTOBRE E NOVEMBRE  2024 E AXA OTTOBRE E NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – CONGUAGLI – LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ  IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_25 ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO GENNAIO - MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", AVVISO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)". PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), GESTITO DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC). CUP B91F24000760006 - CIG B5897BB97D - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6A474ABEE – FORNITURA DI LETTORE MICROCHIP A BASTONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DYASET S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01443967/2025 ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 122/2025 ALLA DITTA SBANO CARMELO PER LA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE A SCOPPIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE SANITARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CURATELA FALLIMENTO NUBILE S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO – APPELLO AVVERSO SENT. N. 1868/2024 TRIB. BR – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 42 DEL 06.03.2025 – SPESE VIVE E COMPETENZE AVV. ROBERTO PALMISANO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS ISTANZE ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2025, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CARTO COPY SERVICE SRL - CIG B6A0D80B89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16, LOTTO10 - CIG MASTER B08F7A2C2A, CIG DERIVATO B36D8C2E68. FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO: MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'AUTOVEICOLO IN USO AI SERVIZI DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI - FIAT PANDA TARGATA DG411YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 14" - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG PRINCIPALE 98526507FC - CIG DERIVATO B2A22EA646. SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A. - PERIODO: SALDO REPORT 2/2025 ED ANTICIPO 50% COMMESSA 4/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16 – LOTTO 10" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG PRINCIPALE: B08F7A2C2A - CIG DERIVATO: B36D8C2E68. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA53BF6BB2 - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL .- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI ESPLETAMENTO DELLE ANALISI PER CONFERIMENTO RBD PRESSO LA DISCARICA ASSEGNATA DA AGER-  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI COMUNALI DI SOMME ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO – IMPEGNO DI SPESA, DITTA MYO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTINO CRISTIAN / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 120/2025 TRIB. BR (R.G. 2168/2023) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2025. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - CIG 8603270AFD - PERIODO: I TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B69C608136 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B69C5EA872  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B2680F37DE - DETERMINA AGER  N. 53 DEL 10 MARZO 2025  - AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  APPROVAZIONE  PIANO DEGLI INVESTIMENTI DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI DAL 1.01.2024 AL 28.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B69C5AA3A3 - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI -  IMPEGNO DI SPESA  ECO TASSA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2083 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE DI CAROVIGNO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE LICENZE  PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE N.RI 42 E 43  - CHIUSURA PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07/08/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA LICENZA N.C.C. N. 41  PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE - CHIUSURA PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07/08/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND A PAGOPA S.P.A. - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2025 - CELEBRAZIONI DELLA 80° RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI" SITA IN CAROVIGNO (BR), ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO. CUP: B91I24000740004 – CIG: B5BDE093F8. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 12 - BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001770002 –  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CIG: B489D58B0C - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO”  NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001760002 –  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CIG: B489A3A885 - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA”  NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001750002 –  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CIG: B489406A0F - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA WEB SSL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES - RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTI BANDISTICI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE PASQUA 2025, ALLA FONDAZIONE FILARMONICA ETS. GIUSTA D.G.M. N.61/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B68875C742 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 19 AL 22 APRILE 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2025, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.61 DEL 03/04/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE PASQUA 2025, ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “N. ROTA”. GIUSTA D.G.M. N.61/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 37 DEL 27  FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO AD UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI RIABILITATIVI DIURNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA ALLSERVICE S.R.L., CORRENTE IN SAN PIETRO VERNOTICO (BR) – PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI" SITA IN CAROVIGNO (BR), ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO. CUP: B91I24000740004 – CIG: B5BDE093F8. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B105A8DB7E - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI DURATA TRIENNALECIG B105A8DB7E- ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GENNAIO- MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B681F40D53 – APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ATTIVITÀ AGRICOLE DI SFALCIO, PULIZIA, COMPATTAZIONE E DISINFESTAZIONE DALLE FORMICHE, DELLE AREE PERIMETRALI ESTERNE AL TERRENO DI GIOCO  DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B681D7D927 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA  IN VIALE FOGGIA A CAROVIGNO, MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA INTERRATA DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B67D358989. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO – AFFIDAMENTO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EBF15EEB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE- DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER CONFERIMENTI GENNAIO E FEBBRAIO E  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.483 DEL 29-01-2025  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE PASQUA 2025 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - PROCEDURA APERTA SENZA BANDO CON UN UNICO LOTTO AGGIUDICATO AL MINOR PREZZO (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AGGIUDICAZIONE DEFINITVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ENTE CULTURALE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “NOTTE BIANCA” NATALE 2024 A CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E SOLLECITI DI PAGAMENTO IMU E TASI (RUOLO COATTIVO) - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG-B5EBDC8C1F - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”   -  LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>B5EBE7BFD5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”    DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE CONFERIMENTI GENNAIO E FEBBRAIO E LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EF96B2DC  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025  E  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL  MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EBECA10B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE -DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER CONFERIMENTI FEBBRAIO 2025 E  LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO MANDURIAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64972AA0C -DETERMINAZIONE AGER N. 38 DEL  14/02/2025 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO UBICATO NEL TERRITORIO DI GINOSA (TA) DELIBERE ARERA N. 7/2024 E 72/2024–. DETERMINA ARERA N. 2/DTAC DEL 16.05.2024. PROCEDURA DI VALIDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALITÀ 2024-2025 - DETERMINAZIONE TARIFFE-  LIQUIDAZIONE FATTURA ASECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA53BF6BB2 - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL .- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI ESPLETAMENTO DELLE ANALISI PER CONFERIMENTO RBD PRESSO LA DISCARICA ASSEGNATA DA AGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B67F32FFF2 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI AMBULATORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO BANDISTICO REALIZZATO DALLA ASS.NE MUSICLE “N. ROTA”, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE, TENUTA CONTABILITÀ AI FINI IVA, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE - CIG: B12E2F6143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZARETH ODV ETS / COMUNE DI CAROVIGNO) – RICORSO TAR PUGLIA – DEFINIZIONE DI CUI AL PROT. 14245 DEL 09.04.2025 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B67890217E- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO E BOMBOLETTE SPRAY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO -  CUP: B94E18000300006 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA A VALERE SUL FONDO POR PUGLIA 2014-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2115142/2025 E 2115663/2025 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2379/2025 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICO/GRAFICI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI URBANE E PERIURBANE - DET. DIRIG. SEZ. TUTELA E VAL. PAESAGGIO N. 198/2024. CIG: B6585E3A17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE E MAXI SCHERMO LED WALL PER LA PASSIONE, PROCESSIONE DEI MISTERI E I TRE GIORNI DELLA BATTITURA ‘NZEGNA DI PASQUA 2025. GIUSTA D.G.M. N.61/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - CIG 8603270AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2025 ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 (ART. 97 CCNL 22/11/2022 E ART. 31 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 21/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZARETH ODV ETS / COMUNE DI CAROVIGNO) – RICORSO TAR PUGLIA – DEFINIZIONE DI CUI AL PROT. 14245 DEL 09.04.2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 BIS E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. SPOSTAMENTO PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PAGAMENTO FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENT. 173/2025 CDA LECCE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 58 DEL 03.04.2025 – SPESE VIVE E COMPETENZE AVV. LORENZO DURANO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE PASQUA 2025 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO A PIÙ FORNITORI CON UN UNICO LOTTO AGGIUDICATO AL MINOR PREZZO. (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA LICENZA N.C.C. N. 39  PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE - CHIUSURA PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07/08/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA A.S.D. “L’OASI DEL CAVALLO”, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.202/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B44A1768C4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4756/2025 ABBONAMENTO ACI PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B64493B9F6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/2025 ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AD AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B66475E45F – IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE A SCOPPIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE SANITARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SBANO CARMELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA UNIPOLSAI N. 230/118927571 - RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 06/04/2025 – 05/04/2026 ALLA ASSIGEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023,TRAMITE IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GESTITO DA CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI COMPRENDENTI L’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE, AGLI UFFICI DELL’ENTE, NELLA FASE STRAGIUDIZIALE, PRE-GIUDIZIALE, DI POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE. CIG B4DB429949. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, OPERATORE ECONOMICO R.T.P. AVV. SCHININA', AVV. FREDIANI, AVV. CANDELLI. CIG B4DB429949.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 786060 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8073755. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) B3291F8B97. ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10. LOTTO 15 – LOTTO ACCESSORIO SUD. LIQUIDAZIONE E.P. S.P.A. PER FORNITURA MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO (CIG N. B0D3E80F7C) – POLIZZA N. 231/118869613 – COMPAGNIA UNIPOSAI – PERIODO 05/04/2025 – 05/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA AIG EUROPE N. ITPO00123 INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 05/04/2025 – 05/04/2026 ALLA ASSIGEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO “TOBALA'” CORSO VITTORIO EMANUELE N. 79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI MUSICALI REALIZZATO DA E20IDEA S.R.L. CARNEVALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI" SITA IN CAROVIGNO (BR), ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO. IMPORTO DEL SERVIZIO EURO 23.000,00 AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI ED IVA - CUP: B91I24000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. SPOSTAMENTO PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO IN USO AI SERVIZI DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI - FIAT PANDA TARGATA DG411YX. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICO/GRAFICI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI - DET. DIRIG. SEZ. OO.PP. E INFR.  N. 907/2024 E N.993/2024. CIG: B6584E587C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA – GIUDIZIO N. 370/2021 R.G. CORTE DI APPELLO LECCE – RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DAL DIFENSORE DELL’ENTE (AVV. LORENZO DURANO) – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE N. 2  - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. B51FD9EFBA - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2105209/2025, 2105721/2025,  2110374/2025, 2110874/2025, 2110873/2025 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO GENNAIO 2025 – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4A34B341C. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA ALLA DITTA FEPAL DI PAOLO MICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B64DA6CACA - FORNITURA DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIMARDIVISE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO OLI ESAUSTI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DITTA  ECOLOGICA FASANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 312 - SUB 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 - P.LLA 312 - SUB 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 310 - SUB 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 313 - SUB 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 312 - SUB 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 310 - SUB 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 312 - SUB 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAROVIGNO (BR) – CIG: B643BFFE17 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - CONTRIBUTO CUC MONTEDORO E CONTRIBUTO ANAC  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64C016F1C - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.1481 DEL 31-03-2025  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI APRILE E MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2020 - 2021 – 2022 – EMISSIONE 1^BLOCCO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64BB64F30 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO BIMESTRE APRILE-MAGGIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649DB71F6 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649D356AD - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI APRILE/MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B649C509B2 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI APRILE/MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64998292F - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B64972AA0C -DETERMINAZIONE AGER N. 38 DEL  14/02/2025 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO UBICATO NEL TERRITORIO DI GINOSA (TA) DELIBERE ARERA N. 7/2024 E 72/2024–. DETERMINA ARERA N. 2/DTAC DEL 16.05.2024. PROCEDURA DI VALIDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALITÀ 2024-2025 - DETERMINAZIONE TARIFFE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE "MINERVA FORMAZIONE PACCHETTO FULL PER COMUNI &lt; 25000”. ANNO 2024. CIG: B49523295E - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’APS PARSIFAL PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE DI NATALE 2024 A CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B64493B9F6 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AL VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA457AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI" SITA IN CAROVIGNO (BR), ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO. CUP: B91I24000740004 – CIG: B5BDE093F8. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALLSERVICE SRL, CORRENTE IN SAN PIETRO VERNOTICO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE LIQUIDAZIONE DIRITTI PER CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE – CIG: Z8F3B5A192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388  - PROROGA TECNICA DELLA DURATA DI MESI 6 (SEI) AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO IN ESSERE REP 1917 DEL 28/04/2023 INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - ANNI 2025/2026 - DECISIONE A CONTRARRE E  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21, LOTTO 14 - CIG MASTER 98526507FC, CIG DERIVATO B2A22EA646. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2025 - DITTA DI SEPEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16, LOTTO10 - CIG MASTER B08F7A2C2A, CIG DERIVATO B36D8C2E68. FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B416637E80 - INSTALLAZIONE DI SCALA E SCOSSALINA IN ACCIAIO ZINCATO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI RICICLABILI PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA GESTIONE DEL SERZIO DI RACCOLTA RIFIUTI -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO PLURIENNALE  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027  VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000) PER COPERTURA COSTI DI SERVIZIO DI IGIENE URGANA - GARA PONTE ANNI 2025/2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREMIO ALLA CULTURA CITTÀ DI CAROVIGNO “MICHELE CRETÌ” 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A018C1A067 -  CUP: B97H19003120008 -  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1- APPROVAZIONE II SAL A TUTTO IL 11.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2025 ALLA DITTA MARI.VERD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER EVENTI MUSICALI REALIZZATI DALLA FONDAZIONE FILARMONICA, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE, PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ARCI BRINDISI ENTE GESTORE IN PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - CIG: B400AA7D2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASIELLO GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 48/2025 TRIB. BR (R.G. 1584/2023) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO IN USO AI SERVIZI DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI - FIAT PANDA TARGATA DG411YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO – AFFIDAMENTO 2025-2026– IMPEGNO DI SPESA. RDO: 5216518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA’ COMUNALE – AFFIDAMENTO -  CIG: B62C43F9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B53CEA1D1F  - PROT. AGER N 2845 DEL 07/01/2025 -  CONFERIMENTI RIFIUTI EER 200301 PRESSO IMPIANTO DELLA  SOCIETÀ PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL  - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 8-11 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER COLLAUDO DI TRE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETTA RICOVERO TEMPORANEO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ GESTITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL “LA VITE” DI MANDURIA, PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI. - PERIODO: GENNAIO - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CONTRATTO REP. 1908/2021 - PROROGA CONTRATTUALE FINO AL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.PA. - CIG B6236AC548.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA LICENZA N.C.C. N. 47 DEL 17/10/2008 PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE - CHIUSURA PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07/08/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10”  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CIG: B1E92C9FB2 – TRIMESTRE DICEMBRE 2024/FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO "OASI DI BELVEDERE" GESTITO DA LE ALI DELLA VITA SRL, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO "OASI DI BELVEDERE" GESTITO DA LE ALI DELLA VITA SRL, PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO "OASI DI BELVEDERE" GESTITO DA LE ALI DELLA VITA SRL, PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5DEFCBF78 – LEGGE REGIONALE N. 36/2023 - “DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 E DISPOSIZIONI DIVERSE”  - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. DEL P.U.G. - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA” -  SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA AEREA  - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  ABBONAMENTO TRIENNALE-TERZA ANNUALITÀ "SCADENZE, ANALISI, APPROFONDIMENTI, RISPOSTE AI QUESITI, NORMATIVA, SCHEMI OPERATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE" EDK FORMULA PIU' CON MYO SPA - CIG: Z1E2080072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO DI RINNOVO QUINQUENNALE AUTORIZZAZIONE N. 40 DEL 29/09/2008 PER L’ATTIVITÀ DI “NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI E DAMIANO – BITONTO – ONLUS” DI BITONTO, 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PECERE - FARINA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 409/2021 TAR LE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 32 DEL 11.03.2021 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI AL DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. DURANO LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LATIANO SCAVI SRL, CORRENTE IN LATIANO PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001750002 – CIG: B4DB02F137. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA’ (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA MARZO S.R.L., CORRENTE IN SURBO PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001770002– CIG: B4DCDC6C4A. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LEZZI S.U.R.L., CORRENTE IN SURBO PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B –“INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001780002 – CIG: B4DD886B50. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA GIGI MASTROMARINI SRL, CORRENTE IN CISTERNINO PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001760002 – CIG: B4DB315587. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CONTRATTO REP. 1908/2021 - CIG 8603270AFD. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B61CA29952 – FORNITURA E MONTAGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO, RSA MEDITERRANEA, VIA TRAPPETO DEL MONTE SS.16, OSTUNI (BR), FINO A MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ANNO 2025. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER ESECUZIONE URGENTE DI SERVIZI DI “DISERBO MECCANICO DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE– AFFIDAMENTO SERVIZIO-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9985243332 -  CUP: B91H19000020008 -  INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A.- APPROVAZIONE IV^  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 31/12/2024  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 -  LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/B_2025 -  DITTA AYROLDI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B02F884A8F – SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE -  PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" – REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE – CUP: B95I22001830001 SERVITI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI – LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: Z0F3CB14FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO GENNAIO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56DBEED12  DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.483 DEL 29-01-2025  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- B535EA96D9  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. APPROVAZIONE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117) CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PER ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AI SENSI DELL’ART. 4 D.M. 18/05/2007 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - OPERATORE ECONOMICO SEPEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X05579878/2024 E 7X00444704/2025 ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/INFEDELE DENUNCIA TARI  E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI PER ATTIVITA’ COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” –  CIG PRINCIPALE:  65183654F6 - CIG DERIVATO:  A05CF8B001 APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B535DDEF51 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EF96B2DC  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B535FB10B7  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD PRIMO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  125/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO DI RINNOVO QUINQUENNALE AUTORIZZAZIONE N. 24 DEL 10/10/2000 PER L’ATTIVITÀ DI “NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2024 (DELIBERA ARERA N. 386/2023/R/RIF) - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIURLIA GIOVANNA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 184/2025 TRIB. BR (R.G. 1730/2023) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B603E69405 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STABILIZZATO PER IL PIAZZALE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE ALLA DITTA GRECO &amp; COMPANY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57F22FC67. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 153/2025 ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI VERNICE STRADALE E SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE INTERNET PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO D'ESERCIZIO 2024-   SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI,  ESERCIZI 2022/2023/2024-TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA),  – DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150.  CONTRATTO-CIG:Z1B39ED9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”. SERVIZIO DI ADESIONE ALLE PIATTAFORME DI AUTENTICAZIONE SPID, CIE, EIDAS, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B210EF4B33 - CUP B91F22000920006. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2024 ED IMPEGNO DI SPESA PER VISURE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO DI RINNOVO QUINQUENNALE AUTORIZZAZIONE N. 44 DEL 29/09/2008 PER L’ATTIVITÀ DI “NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, LEGGE  145/2018 – CUP: B91E20000270001. PERIZIA DI VARIANTE N. 2   - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  - CUP: B94E18000300006 -  SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CIG: 9731367218 - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56D86B733 - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EF96B2DC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG-B5EBDC8C1F - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EBE7BFD5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B57D176B7C  - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI - SCAVO E POSA DI CONDOTTA FOGNARIA PER RIPRISTINO SCARICO ACQUE REFLUE NELL'IMPIANTO AQP -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1. LETT. B) DEL D.LGSS 36/2023 DELLA REALIZZAZIONE/FORNITURA  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EBF15EEB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI  MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5EBECA10B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B400AA7D2F – SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI -  CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” CIG PRINCIPALE:  65183654F6 -  CIG DERIVATO:  A0222559C3 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, PERIODO: IV TRIMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 55 DEL 03/10/2023. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE. CIG B5E4D1290D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL C.R.E. – CIG: 9711100D39 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4EE87FBAE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° V_ELE-I-00/2025/116 ALL’ASL DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI" SITA IN CAROVIGNO (BR), ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO.  CUP: B91I24000740004 - CIG: B5BDE093F8. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FOTO E VIDEO PER GLI EVENTI DI CARNEVALE 2025. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.29/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO OLI ESAUSTI - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA' E TERMINI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONVENZIONE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO -APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA' E TERMINI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONVENZIONE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5E29D7657 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B4EA467A57  -  SPOSTAMENTO LINEA  ENEL NUMERO PRESA: 7413639100003 CODICE POD IT001E115106295 ENELTEL 115106295 - CODICE RINTRACCIABILITÀ 397874034 - CODICE PRATICA 397874034 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI CARMELITANI- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – CONGUAGLI – LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ  IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), SESTO E SETTIMO ACCONTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO NOVEMBRE 2024: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODELLO DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNO DI MATERNITÀ, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 36/2023 - “DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 E DISPOSIZIONI DIVERSE”  SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. DEL P.U.G.  - AFFIDAMENTO - CIG: B5DEFCBF78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2023. REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO PRESSO IL PARCO DI VIA S. SABINA E PRESSO LA BORGATA SERRANOVA CUP: B92H23007920001 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA NUOVA CARBINIA S.R.L. - CIG: ZD33DCFB96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001750002 – CIG: B4DB02F137. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001770002– CIG: B4DCDC6C4A. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001780002 – CIG: B4DD886B50. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO”  NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001760002 – CIG: B4DB315587. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO RELATIVA AD IMPOSTA REGISTRAZIONE SENT. 1383/2023 TRIB. BR (ROMA MARIANNA / COMUNE DI CAROVIGNO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B40F0E4CD6 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE COLMAMENTO DI UNA CAVITÀ, DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA IN VIA BELVEDERE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1531 DEL 11/12/2024 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA TEKNO ENGINEERING S.R.L. - CIG: 9907158D67 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI MUSICALI CARNEVALE 2025, AFFIDAMNETO ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.29/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5D35F86A6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “S. MORELLI”. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:   B4CC5A9848   – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4B190810E – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE, MEDIANTE LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN NUOVO GENERATORE DI CALORE. -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" – REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE – CUP: B95I22001830001 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA C.V.S. CENTRO VENDITA SICUREZZA S.R.L. - CIG: B04A674640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5C017E68B. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21/PA ALLA DITTA FAVER SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO GARA ANAC 2024 PROCEDURE VARIE ESPLETATE DALL’AREA 3 SULLA PIATTAFORMA TRASPARE DELLA CUC MONTEDORO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE - CUP: B95E24000090006 – CIG: B36AC27F26 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA 10030: COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ ART. 16 DEL D.LGS 151/2001 – DETERMINAZIONE PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” – LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2024 CIG PRINCIPALE:  65183654F6 - CIG DERIVATO:  A0222559C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO REALIZZATO DALLA SOCIETÀ S.T.P. BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5CA394879 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ SUD GAS DEL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO CER 20.01.32 MEDICINALI- CER 200133 BATTERIE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5C9507682  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEI DEI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE - CPV 90923000-3 SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D70CAFBC - CONSORZIO CORIPET -  CONVENZIONE  N. 0435  PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 CORIPET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DI RETTIFICHE DEL RUOLO LAMPADE VOTIVE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.RIMBORSO OBLAZIONE PER SANATORIA EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER TUTTI GLI EVENTI DEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE NEL PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO ALBERO MILLELUCI E LUMINARIE ARTISTICHE PER LE FESTE NATALIZIE 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) CIG: B498771A06, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.226 DEL 27/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE SBANDIERATORI CAROVIGNO, PARTECIPAZIONE EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2025, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.10 DEL 29/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5C017E68B – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASS, OLOGRAMMI, POUCHES E REGISTRO. ALLA DITTA FAVER SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE QUINQUENNALE 2025-2029 SUCCESSIVA ALLA PRIMA EX L.R. 11/1999 DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “HOTEL REVERSE” – HOTEL 4 STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2384011 E 2384012 DEL 13.01.2025 ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. PER MESSA IN ESERCIZIO DI N. 2 POS E RELATIVO CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 55 DEL 03/10/2023. OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 5 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 7 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 3 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI” - QUOTA DI PARTECIPAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 6 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”. PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADESIONE ALLE PIATTAFORME DI AUTENTICAZIONE SPID, CIE, EIDAS, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B210EF4B33 - CUP B91F22000920006. ATTO DI  RICOGNIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI" SITA IN CAROVIGNO (BR), ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO.  CUP: B91I24000740004. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2025, CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE SBANDIERATORI CAROVIGNO, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA389BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR CON FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL  PNRR.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 2 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029. CIG: B1F600F557. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/07/2024-31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON L’ISTITUTO BANCA POPOLARE DI BARI PER IL PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 1 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL PERIODO 01/01/2025-14/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B53CA9348C - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.8085 DEL 28-11-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 2025-2028 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5A8EAF64E - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADESIVI RIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITÀ SULLA VETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TG. YA493AK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA SEPEL S.R.L. IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024 E N.166/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B53D3FFAFC - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B535DDEF51 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B535FB10B7  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- B535EA96D9  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4F888DF -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO - IMPEGNO DI SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A583B6A7 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEI “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO LARVICIDA E ADULTICIDA ANNO 2025-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE / COMUNE DI CAROVIGNO – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA A SEGUITO DI ORD. N. 7562/2024 DELLA CASSAZIONE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE SALDO SU COMPETENZE LEGALI AL DIFENSORE DELL'ENTE - AVV. LOFARI CORRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2230/2025 ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA - CUP: B99J20001860002 - CIG: A02E522AF6. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE DELLA REGIONE PUGLIA – PERIZIA DI VARIANTE. PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA GURI – LIQUIDAZIONE FATTUTA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO  2024 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD PRIMO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  125/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’ABITARE SOCIALE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SITO IN VIA DIANA N.23-MARINA DI SPECCHIOLLA-CAROVIGNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL CANILE SANITARO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B59C92FADE - REVISIONE ANNUALE DELL’ETILOMETRO PROBATORIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MONTAGGIO COPERTURA SULLE DUE PEDANE ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB PRESENTI NELLE MARINE DI PANTANAGGIANNI E SANTA SABINA SPIAGGIA MEZZALUNA, ALLA DITTA DI PAOLO MACILLETTI DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B59A744D6D - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE A SBRACCIO CON IMPIANTO LAMPEGGIANTE CON PANNELLO SOLARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA ALL’A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B599C39087- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023  DEL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO CER 200127 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE) CER 200128 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127)  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B599D3A49B - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO CER 20.01.34 BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200133 - CER 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2025 E SALDO ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A” - CUP: B91H19000020008 - CIG: 9985243332 -  PUBBLICAZIONE AVVISO DI VARIANTE E AVVISO DI LAVORI EXTRA CONTRATTUALI SULLA GAZZETTA UFFICIALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO POR FESR/FSE 20 14 2020 AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 – CUP: B97H19003120008 – CODICE MIR: A1201.178 – CIG: A018C1A067 -  PUBBLICAZIONE AVVISO DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 201/2024 SULLA GAZZETTA UFFICIALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1B29A08E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/2019 PER ACQUISTO PRONTUARI RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI FORNITI DALLA TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCORA ITALIA – RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCATIVO ALLOGGIO NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” – FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 9 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 3/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO E TRASPORTO ACQUE REFLUE  MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, SITA IN  LOCALITÀ PANTANAGIANNI - APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE STATI DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 BIS E N. 2 BIS E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE - ANNO 2025. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2025, AFFIDAMNETO ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.10/2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURE E ACCERTAMENTO CREDITI A FAVORE DELLE SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO  - NUOVA CARBINIA S.U.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:   B4CC5A9848   – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO  IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B55992C3F3 -  RICHIESTA ALLACCIO RETE ADDUZIONE IDRICA E FOGNARIA AQP - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE  - LIQUIDAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO  OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE SUPPLETIVO TARI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57FEE8C2A - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN GIUBBINO RIFRANGENTE MULTITASCHE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A. - PERIODO: SALDO REPORT 11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO/VIA G. FALCONE.” CUP: B95E24000090006 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M4C1 - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. INTEGRAZIONE PAGAMENTO DEI DIRITTI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI PER VALUTAZIONE PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISURA 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, AVVISO 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)”. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), GESTITO DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2024  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI (1^BLOCCO 2025) – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B57D176B7C  - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI - SCAVO E POSA DI CONDOTTA FOGNARIA PER RIPRISTINO SCARICO ACQUE REFLUE NELL'IMPIANTO AQP -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1. LETT. B) DEL D.LGSS 36/2023 DELLA REALIZZAZIONE/FORNITURA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2024 - APPLICAZIONE TRATTENUTE PER SANZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RACCOLTA RD PRIMO ANNO DI APPALTO - RIF. DETERMINAZIONE  125/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARI 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57F22FC67 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  VERNICI SPARTITRAFFICO E DILUENTE ALLA DITTA LAZZARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA AYROLDI ANGELO S.R.L. DI OSTUNI – APPALTO LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO", DA DESTINARE A SPAZI PER L'AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE -  LAVORI EXTRA APPALTO - LOTTO 1C – "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO AMBULACRO, CONSOLIDAMENTO VOLTA CISTERNA PAVIMENTAZIONI" - MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE REP 1920/2023 AI SENSI DELL'ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG 9985243332 - CUP B97B24000260004 ”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE STABILIMENTI ODV, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B57583C16E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG B4DB429949. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE QUINQUENNALE 2025-2029 SUCCESSIVA ALLA PRIMA EX L.R. 11/1999 DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “HOTEL RESORT CORTE DI FERRO” – HOTEL 4 STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4DB41DF60 FORNITURA SCALE A CASTELLO PER CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA EMILIANA SCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CCIAA DI BRINDISI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT" -  E CONVENZIONE AVANZATA PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE PERVENUTE SUL PORTALE  - LIQUIDAZIONE QUOTE ANNI 2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - B3565BF345 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2025 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLI TEATRALI REALIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA D’ARTE DINAMICA ALPHAZTL, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B55992C3F3 -  RICHIESTA ALLACCIO RETE ADDUZIONE IDRICA E FOGNARIA AQP - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI MUSIVALI REALIZZATI DALLA FONDAZIONE FILARMONICA, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO SPETTACOLO REALIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TRE/QUARTI, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO MEMOWEB DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56D86B733 - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56DBEED12 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.483 DEL 29-01-2025  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO MUSICALE ORCHESTRINA POPOLARE, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ. CONVENZIONE IN ATTI N.41537/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), GENNAIO - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), LUGLIO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE CITTADINO DI CAROVIGNO, III° E IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° E IV° TRIMESTRE 2024, IN FAVORE DEL MINORE L. N.A. DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DEL MINORE DI CAROVIGNO, QUARTO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B105A8DB7E - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI DURATA TRIENNALECIG B105A8DB7E- ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2496FA14A. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA ALLA DITTA GRECO &amp; COMPANY SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 2^SEMESTRE 2024 (QUOTA VARIABILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4F423322F –REALIZZAZIONE DI UNA BALAUSTRA DI PROTEZIONE LUNGO IL MARCIAPIEDE PUBBLICO IN C.SO VITTORIO EMANUELE -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO  – CUP: B93D21001230001  APPALTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI - CIG: B2209DC920 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA D’ACCONTO INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56A30565C  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B56597C77A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AMBIENTALE ED ABBANDONO RIFIUTI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2025 ALLA DITTA GEOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPALTO SERVIZI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI - CIG: B0EB005F66 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B43A1AF5CA – LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, MEDIANTE POTATURA DI CONTENIMENTO DEGLI ALBERI DI  EUCALIPTO.-  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B23EAC5531 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI VIABILITÀ PUBBLICA STERRATA DI COMPETENZA COMUNALE -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE – CUP: B94J23000270006  LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMA 29 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI  2021 – 2024” - ANNUALITA’ 2023 APPALTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CIG: 99939715C4 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE – CUP: B94J23000270006  LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMA 29 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI  2021 – 2024” - ANNUALITA’ 2023 APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG: 9964174880 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 967331935E INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL SAL N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B23639BAB6 – LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA BUCHE E ELIMINAZIONE PICCOLE INSIDIE STRADALI LUNGO LA VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE. -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CD8453AA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 203/2024 ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L. PER FORNITURA SEGNALETICA STRDALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N. 20/2016 PER 24 MESI – ANNI 2023/2024 – COMUNE DI CAROVIGNO (BR) CODICE CPV 90500000 - C.I.G. 9393425388. REPERTORIO N. 1917  - IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL  PRIMO ANNO DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO POR FESR/FSE 20 14 2020 AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 – CUP: B97H19003120008 – CODICE MIR: A1201.178 – CIG: A018C1A067 - PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 201/2024  - ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA LACORNA (FOGLIO 19 PARTICELLE 33 E 34) RESPONSABILE: JONGBLOED LIEKE ARIADNE JACQUELINE - VAN LOON HANS MARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2158529/2024, 2159051/2024, 2162990/2024 E 2163509/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B52C41BBF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 15.01.2025 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 12 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA FIERA E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SPECCHIOLLA (FOGLIO 23 PARTICELLA 1821/PARTE) RESPONSABILE: FLOWER DI PIGNATELLI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B482C94C6B. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2025-V-VE2-388 ALLA DITTA EGAF PER LA FORNITURA DI N. 9 PRONTUARI CARTACEI CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE. PERIZIE DI VARIANTE - ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SPECCHIOLLA (FOGLIO 23 PARTICELLA 1821/PARTE) RESPONSABILE: HIPPY LOPARCO GIOACCHINO ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PARCO DELLE COLONNE E LA PINETA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA (VIA DELLA PINETA)  A PARTIRE DALLE ORE 14,00 DEL GIORNO 3/10/2025 E SINO ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 5/11/2025, AL FINE DI SCONGIURARE DANNI A COSE E PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBB3DC6FC6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 17/2025 ALLA DITTA SEST S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI CON RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE LOCALITA' MARINE DI S. SABINA – SPECCHIOLLA, PANTANAGIANNI E TORRE GUACETO , PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2025 - GARA PODISTICA "TROFEO 2 TORRI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B04E2D05A5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI BENI COMUNALI ALL’ISTITUTO LA VOLANTE S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE E STATO CIVILE) PER OPERAZIONI LAVORI DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA E/O PER ERRORE, RELATIVE A VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN CORSO UMBERTO I° PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DI AQP DAL 22 SETTEMBRE 2025 AL 31 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA M. SERAO, N. SAURO, MONTE BIANCO, DUCA DELLA VITTORIA, EINSTEIN, DE GASPERI, AGRI, PASSAVALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER IL 24 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SANTA SABINA  IN LOCALITA TORRE DI SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSORTILE SPETTANTE AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO RELATIVO ALL'ANNUALITA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA DELLA PINETA , TRATTO COMPRESO TRA IL  CIVICO 15 ALLA INTERSEZIONE CON VIA DEI TAMERICI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA AMBO I LATI, CON RIMOZIONE FORZATA, NEL GIORNO SETTIMANALE DELLA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 18 AGOSTO 2025 - PAOLO BELLI BIG BAND IN CONCERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE DEL PAESE IL GIORNO 17 AGOSTO 2025, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELL'URAGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE FIERA DELL'URAGANO 16 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A0005A86  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G. CARDUCCI E VIA SALENTO DAL 13 AL 18 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL MESSO COMUNALE – PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CONTRADA SAN FRANCESCO PER OPERAZIONI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE PER UTILIZZO DEI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO (BR) – I STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO  OTTOBRE/NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA "I° TROFEO DEI BORGHI CITTA' DI CAROVIGNO" CHE SI TERRA' IN DATA 10/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA DEI CICLAMINI PER IL GIORNO 8 AGOSTO 2025 DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 23,00 PER L’EVENTO DENOMINATO “RACCOLTA SANGUE SOCIALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO CHIUSURA UFFICI COMUNALI DELLA SEDE  DI VIA VERDI IL GIORNO 04/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 2^SEMESTRE 2024 (QUOTA FISSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER PULIZIA DELLA STESSA PER I GIORNI 2 E 3 AGOSTO 2025 DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 11,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, A.S. 2024/2025 PRIMO QUADRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE 2025 - DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DEI CONCERTI MUNICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO RITRATTI IN MODA 2025 CHE SI TERRA’ IN VIA DON BRANDI IN DATA 28 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA ARISTOTELE (EX II^ TRAVERSA A DESTRA DI VIA ATHENA) - FOGLIO 3 PARTICELLA 194 SUBALTERNI 1 E 3 DITTA: CALIANDRO GIUSEPPE – VENERITO ANNA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5452D4542 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203 – “CIMITERIALI”  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CCIAA DI BRINDISI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT" -  E CONVENZIONE AVANZATA PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE PERVENUTE SUL PORTALE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA A. MORO  PER LAVORI URGENTI DI POTATURA PER IL GIORNO 17 LUGLIO 2025 DALLE ORE 06,00 ALLE 14,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO. RIVERSAMENTO AL DL SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "COREUTICA - LA FESTA DA BALLO AL BORGO" CHE SI TERRA' IN SERRANOVA IL GIORNO 17 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN TORRE SANTA SABINA IN VIA SPERIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO, D.L. 27 DICEMBRE 2024, N.202 (MILLEPROROGHE). ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG MASTER 5133642F6, CIG DERIVATO B54588ABBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE CHE SI TERRA' IL GIORNO 16 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B53D3FFAFC - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT. N.8520 DEL 20-12-2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VI DELLA CARITA', NEI PRESSI DELLA CHIESA DI S.MARIA GORETTI, DAL 1 LUGLIO 2025 AL 7 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VI A. GRANDE PER IL GIORNO 1 LUGLIO 2025 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24.00  PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI. - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO UMBERTO I, VIA G.DONIZETTI E VIA G.BRUNETTI  PER PULIZIA DELLA STESSA PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2025 DALLE ORE 05,00 ALLE ORE 11,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (EX ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VI A. GRANDE PER IL GIORNO 26 GIUGNO 2025 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24.00  PER MANIFESTAZIONE PATROCINATA DAL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO EVOLIO EXPO - BARI, FIERA DEL LEVANTE. PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO ED ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO PRESSO LO STAND DEDICATO AI SOCI DELLE CITTÀ DELL'OLIO PUGLIESI. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006  LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMA 29 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI  2021 – 2024” - ANNUALITA’ 2023 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA IMCA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER PULIZIA DELLA STESSA PER I GIORNI 19, 20 E 21 GIUGNO 2025 DALLE ORE 05,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  PAGAMENTO CANONE ANNO 2025 – PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2025 – DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI TURBATIVA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B53CA9348C - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.8085 DEL 28-11-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA PEPPINO IMPASTATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DIOCESANA CHE SI TERRA’ IN DATA 15.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - CIG 8603270AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI CHE SI TERRA' IL GIORNO 22 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B419C8921C – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE PUSPO -   - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA AYROLDI ANGELO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE  DI SANT'ANTONIO CHE SI TERRA' IL GIORNO 13 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4C38FB099 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.8085 DEL 28-11-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DALLE ORE 14 ALLE 24 DEL 25 MAGGIO 2025  PER ALLERTA METEO DI CUI AL MESSAGGIO N° 1 DEL 25.05.2025 PROT. N. 0278114/2025, EMESSO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2025 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE  DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ORDINE A LAVORI DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2023  -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR E RISTORANTE) IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA VIA DELLE TAMERICI AREA IN CONCESSIONE DEMANIALE DENOMINATA “LIDO TIZIANA” (FOGLIO 24 PARTICELLA 1/PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, A SEGUITO DI DISTACCO DI CALCINACCI DAL PROSPETTO DELL’IMMOBILE SITO A CAROVIGNO IN STRADA DENOMINATA “II^ TRAVERSA A SINISTRA DI VIA VERONA” (FOGLIO 29 PARTICELLA 1115)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO CON VERIFICA DELLA PROTEZIONE AL FULMINE E DALLE SOVRATENSIONI DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI SITO IN VIA SANTA SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA R.MARGHERITA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO UTENZE E DI NUOVI TRONCHI IDRO-FOGNARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ENNAJI FATIMA / COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE SENT. 724/2024 GDP BR – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VINCENZO ANNICCHIARCO TRATTO COMPRESO TRA VIA P.TRISOLINI E VIA M.CAPUTI  PER I GIORNI 23,24, 25 E 26 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – CIMENIS BARBARA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1039/2024 GDP BR – SORTE CAPITALE, SPESE E COMPENSI LEGALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B535DDEF51 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA V. VENETO  PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DI AQP DAL 26 MAGGIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- B535EA96D9  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE GENNAIO- FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANTISSIMA MARIA DEL SOCCORSO CHE SI TERRA’ IN DATA 25.05.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN STRADA COMUNALE N. 29  "MARCELLO" DAL 19 MAGGIO 2025 FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DALLE 06,00 ALLE 18,00 PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B535FB10B7  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN STRADA COMUNALE N.9  "ACCIANO" DAL 22 MAGGIO 2025 AL 14 GIUGNO 2025L  DALLE 07,00 ALLE 17,00 PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO "CAROVIGNO", PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  PLESSI SCOLASTICI “N.BRANDI”, “A. CAVALLO” E  “ F.LANZILLOTTI” DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “CAROVIGNO”,   PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA F. CARACCIOLO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO UTENZE E DI NUOVI TRONCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" DI SEPEL S.R.L. PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURE E ACCERTAMENTO CREDITI A FAVORE DELLE SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE ACCERTATE IN CONTRADA MORGICCHIO, REALIZZATE SÙ AREA CENSITA CATASTALMENTE AL FOGLIO 23 PARTICELLE 969, 138, 183, 219, 359, 740 E 2001 DEL COMUNE DI CAROVIGNO – SOGGETTO COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO: SCHEIBLER MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ  IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN STRADA COMUNALE N. 12 "BUFALARIA" DAL 12 MAGGIO 2025 AL 30 MAGGIO 2025 DALLE ORE 07,00 ALLE 16,00 PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE IN DATA 9 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8678/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN STRADA COMUNALE N. 2 SPECCHIA DAL 7 MAGGIO 2025 AL 24 MAGGIO 2025 DALLE ORE 07,00 ALLE 16,00 PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D3D55CD0. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1000 VVA 24019335 AD INFOCAMERE S.C.P.A. PER ACCESSO AI DATI INIPEC E REGISTRO DELLE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B28935EED6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 15.01.2024 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI TRASLOCO IN DATA 8.05.2025 DALLE ORE 08,00 ALLE 12,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CPRSO VITTORIO EMANUELE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ADUA E VIA SAN MARTINO DAL 5 MAGGIO 2025 AL 6 MAGGIO 2025 PER REALIZZAZIONE SHOOTING FOTOGRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2F2B7E490 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/2025 ALLA DITTA SEST S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN VIA I.CAVALLO NEI PRESSI DEL CIVICO 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PICCHIO”, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - IMPEGNO SOMME ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO IN CORSO UMBERTO I DAL CIVICO 219 ALLA INTERSEZIONE CON VIA T.FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' IN ONORE DELLA MADONNA DI BELVEDERE PER IL 3 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B534954C48 - SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNO D’IMPOSTA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO STORICHE E DELLA FESTA DEL SS. CROCIFISSO CHE SI TERRANNO RISPETTIVAMENTE IN DATA 01.05.2025 E 04.05.2025 IN SERRANOVA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA L. LEO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE DAL 30 APRILE 2025 AL 3 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CUP 2025 E SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI (COATTIVO) - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA POMERIDIANA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL GIORNO 22.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1726FED75. LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 8/24 AL T.S.N. SEZ. DI CAROVIGNO PER ESERCITAZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO E VIA MONTELLO DAL GIORNO 28 APRILE 2025 AL 30 APRILE 2025 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA/2024 ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRADALE E SUPPORTO ALLA VIABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 17 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ENTE CULTURALE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO OTTOBRE 2024 – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DAL 14 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE  PER ALLERTA METEO DI CUI AL MESSAGGIO N° 1 DEL 14.04.2025 PROT. N. 0195718/2025, EMESSO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 48/PA/2024 ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. PER IL SERVIZIO DI  GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3308B3658 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DICEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DI PASQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL RIONE CONELLA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DELLE PALME IL 13 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B333A5078A -  B3308B3658 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA P.I.P. PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI GUIDA SICURA CHE SI TERRA' IN DATA 8 APRILE 2025 DALLE ORE 9,00 ALLE 17,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4DB3FD4FB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA QUASIMODO DAL 4 APRILE AL 5 APRILE 2025 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELISABETTA DENITICE DI FRASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B268062038 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CASTIGLIA GIUGNO,LUGLIO E SETTEMBRE 2024 E AXA LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIALE FOGGIA E VIA SPECCHIA PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA DAL 7 ALL’11 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO D’IMPOSTA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA F. CARACCIOLO PER LAVORI DI ALLACCIO UTENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER IL GIORNO 6 APRILE 2025 - RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4C390F11A - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 4 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS DI QUARTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2B6757FC4  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI DICEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA GIACOMO MATTEOTTI DAL 3 APRILE AL 4 APRILE 2025 DALLE ORE 07,00 ALLE 15,00  PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B50894170F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER ETICHETTATRICE PER IL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN CORSO UMBERTO I° PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DI AQP DALL’1 APRILE 2025 AL 18 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DAL 27 AL 30 MARZO 2025  PER ALLERTA METEO DI CUI AL BOLLETTINO   N° 1 DEL 27.03.2025 PROT. N. 0159011/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE ACCERTATE IN CONTRADA PANTANAGIANNI/MORGICCHIO, REALIZZATE SU’ AREA CENSITA CATASTALMENTE AL FOGLIO 23 PARTICELLA 976 DEL COMUNE DI CAROVIGNO – SOGGETTI COINVOLTI: INIZIATIVE SRL E MM DEVELOPMENT PROJECTS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - B3565BF345 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA GIACOMO MATTEOTTI DAL 24 AL 26 MARZO 2025  PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B52C41BBF2 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALI RANDAGI FERITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE TEMPORANEA E URGENTE PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI UTENTE IN GRAVE STATO DI BISOGNO ECONOMICO E SOCIALE – IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI NADONNA DELLA CUNEDDA IN DATA 12/10/2025 ALLE ORE  19:30/20:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE IN DATA 14/09/2025 ALLE ORE 19:30 LOCALITA BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO VITTORIO EMANUELE  IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO  CHE SI TERRA’ IN DATA 23.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO UFFICIALE DELLOS TATO CIVILE CELEBRANTE MATRIMONIO SIG.RA MEGLIOLA MARIA GIUSEPPINA DEL 19.09.2025 MASSERIA CASELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE DELLA VIABILITA’ IN VIA COLACAVALLO E ZONE LIMITROFE ED IN VIA MARTIRI DI CEFALONIA E ZONE LIMITROFE-INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PER FRACASSETTI ROBERTO . MATRIMONIO DEL 20.09.2025 CASTELLO DENTICE DI FRASSO NUBENDI: LOCATELLI MARCO E COLLAN ANNI CATARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE N.47 DEL 08/10/2002 - CONCESSIONE AREA PUBBLICA PER INSTALLAZIONE CHIOSCO VENDITA DI FIORI IN VIA DELLE RIMEMBRANZE A TUTTO IL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL  24 MARZO 2025 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA ADIGE E VIA PO PER INTERVENTI PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA- PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE DECRETO N.33/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA E. CURIEL IL GIORNO 18 MARZO 2025 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE  PER 13,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN DATA 24/08/2025 ALLE ORE  20.30 LOCALITA SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4824483A6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/FE/2025 ALLA DITTA CH SERVIZI PER LA FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE, CUSTODIE PER TABLET MUNITE DI TASTIERA E MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE” PREVISTI IN DATA 17/08/2025 ALLE ORE 21:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA SANTA SABINA N. 10 (ESERCIZIO PUBBLICO “GALLERY BAR”)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE DEL 12.08.2025 TRA MARTINO PIETRO E GRECO GRAZIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN P.ZZA GIULIO CESARE N. 17 (FOGLIO 40 PARTICELLA 422 SUBALTERNO 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI OTTOBRE A DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA ADIGE E VIA PO PER INTERVENTI PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4669679FB - AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL SIG. CIULLO MASSIMO PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO RITO CIVILE TRA FUNTO' SERGIO E OSMANI MAJLINDA IL 01.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE 21.08.2025 TRA CRISEO E CARACUTA. SIG.RA DURANTE LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 18 DELL’11.02.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4C44159E1 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPENSER, DISTRIBUTORI DI CARTA E MATERIALE IGIENICO ELETTRICO -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI IN DATA 03/08/2025 ALLE ORE  20.00 LOCALITA SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE SITO IN VIA SANTA SABINA N. 178 - MISURE URGENTI ATTE ALLA RISOLUZIONE DELL’INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO – RIPRISTINO VIABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B51FD9EFBA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CONCILIA SERVICE PLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4C474399D - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE A4 – MATERIALE IGIENICO -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN VIAG.MATTEOTTI  FRONTE CIV. 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI DELEGA DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SIG. NIGRI ACHILLE MATRIMONIO RITO CIVILE 01.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE PATROCINATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE SI TERRA' IL GIORNO 3 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI IN DATA 26/07/2025 ALLE ORE 20.00 LOCALITA SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO E VIA MONTELLO DAL GIORNO 4 MARZO 2025 ALL'8 MARZO 2025 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI” - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B02F884A8F – SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE -  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LEOCI FRANCESCO PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO RITO CIVILE DEL 26.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE PATROCINATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PREVENTIVA PULIZIA STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA PIETRO MICCA N. 4 (FOGLIO 40 PARTICELLA 374 SUBALTERNO 2) DITTA: SCIROCCO SERVICES SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025 E 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA LEOCI FRANCESCO UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE TRA ZURLO GIUSEPPE E ZACCARIA ANGELA, GIORNO 08/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI AREA PRESSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTEDORO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI RISPETTIVA COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. CIG: B400AA7D2F – SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RIFERIMENTO VERBALE N. 17713/1-2P ELEVATO DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE N.A.S. DI TARANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DI UFFICIALE DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE DEL 06.07.2025, SIG.RA RUBINO ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 17712/1-1P ELEVATO DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE N.A.S. DI TARANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA ELCAM IMMOBILIARE S.R.L.S., CORRENTE IN CEGLIE MESSAPICA (BR) – RELATIVI AL PROGETTO “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE - CUP: B95E24000090006- CIG: 90138150736. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 –  INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA VIA MEZZALUNA ANGOLO VIA PO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI N. 316 VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE  ELEVATI DALLA GUARDIA DI FINANZA – COMPAGNIA DI OSTUNI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 10-QUATER, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 49/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA "NUOVA CARBINIA SURL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIAA. GRANDE PER IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 06,30 ALLE ORE 14,30 PER RACCOLTA SANGUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO TITOLARITÀ DELLA  “FARMACIA COLUCCI S.A.S. DELLA DR.SSA NATALIA COLUCCI E C.” IN FAVORE DELLA  NEOCOSTITUITA SOCIETÀ “FARMACIA COLUCCI S.N.C.. DI ANNA E GIACOMO PERRINO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SCARICO ACQUE  REFLUE PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI RICICLABILI -  CHIUSURA TEMPORANEA DEL CENTRO COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 19 E 20 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO DICEMBRE 2024. CDI DEL 11/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO PER LAVORI DI ALLACCIO UTENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA AL 01.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA F.CRISPI  PER I GIORNI 19 E 20 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 14,00 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIVA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DI EVENTI E DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - INDIRIZZI E DIRETTIVE PER GLI OPERATORI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE” PREVISTI IN DATA 17/08/2025 ALLE ORE 21:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REQUISIZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI ARCA NORD SALENTO SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA I MAGGIO, 3 – SCALA B – INT. 3 – PIANO 1° - LOTTO 2 – CODICE ID. 241020020213 – FG. 50 – P.LLA 343 – SUB. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 164/24 ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 8 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE EX ART. 97 DEL  CCNL 16/11/2021 PER L’ANNO 2025 RIFERITE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84, COMMA 1 DEL CCNL 16/11/2022 E ART. 25 DEL CDI 2023/2025 DEL CCNL AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA 1 - AFFARI GENERALI. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 16/11/2021. AREA 4 -  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A. - PERIODO: SALDO REPORT DI 10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 16/11/2021. AREA 2 -  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN LARGO ISOLETTA, 13 (FOGLIO 4 PARTICELLA 119 SUBALTERNI 13, 14, 15 E 16) DITTA: CELINO FRANCESCO GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 16/11/2021. AREA 7 -  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL IV TRIMESTRE DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN CORSO UMBERTO I° PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DI AQP DAL 23 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84, COMMA 1 DEL CCNL 16/11/2022 E ART. 25 DEL CDI 2023/2025 DEL CCNL AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA 1 - AFFARI GENERALI. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’ACCENSIONE DELLA FOCARA CHE SI TERRA’ IN DATA 18.01.2025 IN SERRANOVA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE 2024 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE DELLA VIABILITA’ IN VIA COLACAVALLO E ZONE LIMITROFE ED IN VIA MARTIRI DI CEFALONIA E ZONE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI EX UMA CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B40E1DD633 – LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE PUBBLICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL VALENTE DI VALENTE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CORTILE MARINO’ N. 1 (FOGLIO 40 PARTICELLA 2574) - DITTA: DIMORE &amp; HOTELS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE A PARTIRE DALLE ORE 00,00 DEL 14.01.2025 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PER ALLERTA METEO PER VENTI DA FORTI A  BURRASCA NORD-NORD EST, IN PUGLIA C, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N. 1 DEL 13.01.2025 PROT. 15427/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B518C5642F - IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZ. DI CAROVIGNO, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE A PARTIRE DALLE ORE 16,00 DEL 12.01.2025 E PER LE SUCCESSIVE 32 ORE PER ALLERTA METEO PER VENTI DA FORTI A  BURRASCA NORD-NORD EST, IN PUGLIA C, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N. 1 DEL 12.01.2025 PROT. 13346/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  LIQUIDAZIONE FATTURE  - NUOVA CARBINIA S.U.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  LAVORI EXTRA CANONE N. 4-2024  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNANTI DAL 15.01.2025 AL 15.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2023  -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ROSSINI, PAGANINI, PICCINNI, PONCHIELLI E SAN VITO DAL 13 GENNAIO 2025 AL 31 GENNAIO 2025 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 15,00 PER LAVORI URGENTI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE DI UN  FALO’  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA FOCARA DI SERRANOVA" PREVISTA PER IL GIORNO 25/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2024  -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERIE D'UFFICIO PER LA GIORNATA DEL 4 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO AL DIPENDENTE DEL PRETE GIOVANNI - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA PRESSO L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE, PER SOPRAGGIUNTE NECESSITA’ DI OPERATITA’ DELL’UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2024  -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE DI UN  FALO’  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA FOCARA DI SERRANOVA" PREVISTA PER IL GIORNO 18.01.2025 E RIMANDATA AL 25.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 11 GENNAIO 2025 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4B190810E – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE  - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE ALL'ASS. ORLANDINI LUIGI PER LA SOLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIIO DEL 28.01.2025 TRA LOSPEDALE VINCENZO E FASANO MARIA ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO ALLA DIPENDENTE NIGRO PALMA - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PROVVISORIA PRESSO AREA 1 -UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI UFFICIALE DI ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA SAN MICHELE SALENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 7 GENNAIO 2025 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 -  DISPOSIZIONE DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – APPLICAZIONE ART. 60 CO, 1 CCNL DIRIGENZA 16/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO DI MATERNITA’ DI CUI AGLI ARTT. 16 E SS DEL D.LGS 151/2001 - PRESA D’ATTO DEL PROLUNGAMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA FINO ALL’EVENTO DEL PARTO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 10030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALL’A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIGLIETTI DA PARTE DELL’AGENZIA CARBINIA SNC. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.56 DEL 15/03/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA IDRICA DI CONTRADA CANALI, SERRANOVA E SAN GIUSEPPE - – DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B50F4CC65C – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE  DELLA COPERTURA E DELLE MURATURE PERIMETRALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE” – CUP: B95E20004280001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. PAGAMENTO DIRITTI PER CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9985243332 - CUP B97B24000260004 INTERVENTO DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE LAVORI EXTRA APPALTO LOTTO 1C "ABBATTIMENTO BARRIETE ARCHITETTONICHE ACCESSO AMBULACRO, CONSOLIDAMENTO VOLTA CISTERNA PAVIMENTAZIONI" - MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE REP 1920/2023  AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B50FD7E351 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - 20 03 03 CONGUAGLIO ANNO 2022 E 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) AI SENSI DELL’ART. 16 D.P.R. N. 380 DEL 6 GIUGNO 2001 E SS.MM.II. E DELLE LL.RR. N. 6/79, 66/79 E 1/2007 E SS.MMI.I. – DAL 1° GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO LANZILOTTI" SITA IN CAROVIGNO (BR), ALLA VIA SALVATORE QUASIMODO.  CUP: B91I24000740004. DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4EE87FBAE - GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DENOMINATA “MICROCHIP DAY”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASL DI BRINDISI PER FORNITURA MICROCHIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001760002 – CIG: B4DB315587. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIGI MASTROMARINI SRL, CORRENTE IN CISTERNINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B –“INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001780002 – CIG: B4DD886B50. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEZZI S.U.R.L., CORRENTE IN SURBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001770002– CIG: B4DCDC6C4A. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARZO SRL, CORRENTE IN GINOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN GIOCO INCLUSIVO DA DESTINARE AL PARCO GIOCHI DEI GIARDINI DI PIAZZA NASSIRIYA – CUP B94J24001960002 - AFFIDAMENTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4F3DB5D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG: B4FD8C4286 – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMNPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001750002 – CIG: B4DB02F137. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LATIANO SCAVI SRL, CORRENTE IN LATIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI VIA S. SABINA MEDIANTE LA FORNITURA DI SCAFFALATURE. AFFIDAMENTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4FD8D3EE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHE CONDUCE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DEI RILIEVI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ - CIG: B4FD8DB580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B50894170F - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER ETICHETTATRICE PER IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4FF10023A - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEI SERVIZI TECNICI DI  “ANALISI TECNICA AMBIENTALE RELATIVA AL CATASTO DELLE SORGENTI RADIOELETTRICHE, INDAGINI AMBIENTALI DI MISURA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI E REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025, SCUOLA UFFICIO VITALE DI VITALE GIUSEPPE DI SAN VITO DEI NORMANNI. ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4FD8CC91E – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BASOLATO IN CORTE PUGLIA E DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZETTA POSTA TRA VIA G. LA PIRA E VIA DON MILANI. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4F423322F –REALIZZAZIONE DI UNA BALAUSTRA DI PROTEZIONE LUNGO IL MARCIAPIEDE PUBBLICO IN C.SO VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO LAVORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4F36D1D76 – LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SFALCIO E PULIZIA DEI RECAPITI FINALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA SERRANOVA E IN VIA SAN VITO. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA NASSIRIYA - CUP: B95B23001070005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PROPRIETÀ PUBBLICA - AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 - BURP DELLA REGIONE PUGLIA N. 134 DEL 21/11/2019 – AFFIDAMENTO LAVORI  CIG: B4F4702A07– ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA – ACQUISIZIONE LICENZA DI AGIBILITA’ EX ART. 68 DEL TULPS - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ESAME PROGETTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO - CIG: B4F40D1E0A - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALL’ENTE CULTURALE PUGLIA PER EVENTI NATALE A CAROVIGNO 2024. ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO MANDOLINISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DI MUSICA POPOLARE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC). ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. INTERVENTO PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER OCCUPAZIONE  ABUSIVA IMPIANTI PUBBLICITARI – ANNI DAL 2019 AL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE: OPERATORI ESPERTI – ISTRUTTORI – FUNZIONARI ED EQ. ANNO 2024 – CHIUSURA PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:   B4CC5A9848   – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BRUMA S.R.L.  – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALLA FONDAZIONE FILARMONICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B –“INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001780002 – CIG: B4DD886B50 . AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001770002– CIG: B4DCDC6C4A  . AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE-PASSO CARRABILE ANNO 2024. APPROVAZIONE SUPPLETIVO LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 2025. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTA RELIGIOSA DEL RIONE CONELLA. ADEMPIMENTO ASSEGNATO CON D.G.M. N.166/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001760002 – CIG: B4DB315587. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO, ATTRAVERSO IL RESTAURO E LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI – CUP: B94H24000410007  LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMA 29 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI  2021 – 2024” - ANNUALITA’ 2024 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: B4EE5C1860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B –“INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001750002 – CIG: B4DB02F137 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI (2^BLOCCO 2024) – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2024 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA –  RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI OTTOBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B02F884A8F  - INCARICO DI SUPPORTO UFFICI TECNICI/S.U.E. –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE - CUP: B95E24000090006 – CIG: B36AC27F26. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. PROVVEDIMENTI.   VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B4EA467A57  -   APPROVAZIONE PREVENTIVOSPOSTAMENTO LINEA  ENEL NUMERO PRESA: 7413639100003 CODICE POD IT001E115106295 ENELTEL 115106295 - CODICE RINTRACCIABILITÀ 397874034 - CODICE PRATICA 397874034 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI CARMELITANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B4903E1869  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI -  CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” CIG PRINCIPALE:  65183654F6 -  CIG DERIVATO:  A0222559C3 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE N.101 DEL 06/11/2002 - CONCESSIONE AREA PUBBLICA PER INSTALLAZIONE CHIOSCO VENDITA DI FIORI IN VIA DELLE RIMEMBRANZE A TUTTO IL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B06DE20B67 - AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1 LET B DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA CIPRESSI PER IL CIMITERO COMUNALE DISIMPEGNO SOMME IN ECCEDENZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B4DB41DF60 FORNITURA SCALE A CASTELLO PER CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI EVENTI NATALE A CAROVIGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO (DETERMINAZIONE N. 224/2019). ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA A. DE GASPERI, N. 42, SCALA A, INT. 5 – FG. 50 – P.LLA 461 – SUB 5 - (CODICE ID. 251.02.003.0469). RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1534 DEL 12.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B489BCF6BD- NOTA AMBIENTE&amp;SVILUPPO NOTA AMBIENTE&amp;SVILUPPO PROT. N. ASP/0306/24 E PROT. N. ASP/0305/24 DEL 6/12/2024  - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 PROVENIENTE DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SOC. CONS. A.R.L. PRESSO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4DB3FD4FB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B482C94C6B. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2024-V-VS2-1746 ALLA DITTA EGAF PER LA FORNITURA DELL’APP VIOLAZIONI CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A CONSIGLIERE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO MUSICALE ALLA MG SERVIZI PER, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4D9485CF3 - ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL DI VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) ANNO 2024 - 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B –“INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001780002. DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001770002. DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” – CUP: B97H24001760002. DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CENTRI ESTIVI AL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3, FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI CAROVIGNO CON D.M. DEL 26 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B –“INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” - CUP: B97H24001750002. DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PROGETTO DI VARIANTE  - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B489BCF6BD- NOTA AMBIENTE&amp;SVILUPPO PROT. N. ASP/0306/24 E PROT. N. ASP/0305/24 DEL 6/12/2024 CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 PROVENIENTE DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SOC. CONS. A.R.L. PRESSO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B49341E721  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO  7566 30/10/2024 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDE MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE: ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA SCAMBIO SUL POSTO – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8577/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE LAVORI EXTRA CANONE PER ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PIANIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANISTICO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI CAROVIGNO.   CUP: B92C19000270002. CIG B3FD1C3A98 APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO /CAPITOLATO D’ONERI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO A “ELABORAZIONIPUNTO ORG SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), GESTORE DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA GESTANTI/MADRI CON FIGLI A CARICO, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CD8453AA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTO AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TRIBUTI VARI NON DOVUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2023  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PARERE PREVENTIVO E COLLAUDO DEL SOTTOFONDO  - LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – CIG:  Z8F3B5A192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A D.C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A P.P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A R.D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023,TRAMITE IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GESTITO DA CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI COMPRENDENTI L’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE, AGLI UFFICI DELL’ENTE, NELLA FASE STRAGIUDIZIALE, PRE-GIUDIZIALE, DI POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4C474399D - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE A4 – MATERIALE IGIENICO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “WHITE PARTY” REALIZZATO DA A.S.D. ASIA DANCE – GIÒ GIÒ ANIMATION, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO IN RICORDO DEL MAESTRO “PINUCCIO CALÒ” REALIZZATO DA ENTE CULTURALE ‘NZEGNA, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMU E SOLLECITI DI PAGAMENTO TOSAP - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA "SANTA MARIA ASSUNTA" CONTRO CURATELA FALLIMENTARE DELLA IMPRESA COSTRUZIONI CONSOLIDAMENTI RESTAURI TECNOLOGICO S.R.L. (I.C.R. TECHNO S.R.L.). ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA (COMUNE CITATO COME TERZO) PROMOSSO DALLA PARROCCHIA "SANTA MARIA ASSUNTA" DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI DATATO 01/04/2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIB.GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 18/01/2017. LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL DIFENSORE DELL'ENTE AVV. FRANCESCO MANCINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L. - LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. LACATENA MARTINO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI BARI DATATO 24/06/2016 (PROT. 17647 DEL 29/06/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 07/10/2016. LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPETENZE ALL'AVV. FRANCESCO MANCINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A018C1A067 -  CUP: B97H19003120008 -  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1- APPROVAZIONE I SAL A TUTTO IL 29/11/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA/2024 ALLA DITTA MARI.VERD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRICO GIOVANNI / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 518/2024 CGT 1^ GRADO BR (R.G. 559/2023) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - MODELLO AVVISI DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGNO - SANTA SABINA – PANTANAGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L'UTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A P.P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 3° TRIMESTRE 2024 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO (DETERMINAZIONE N. 224/2019). ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO – CIV. 12 – INT. 7 – PIANO 3° - LOTTO 4°- FG. 41 – P.LLA 1113 – SUB. 20 (CODICE ID. 111.02.004.4635)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B330882DE6 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189-  -INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4C38FB099   - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO N.8085 DEL 28-11-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B4C390F11A - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1560 PER NON UTILIZZO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO, ATTRAVERSO IL RESTAURO E LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI” – CUP: B94H24000410007 – CIG: B4BAC95451 –  LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMA 29 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI  2021 – 2024” - ANNUALITA’ 2024 AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO (DETERMINAZIONE N. 224/2019). ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA A. DE GASPERI, N. 42, SCALA A, INT. 6 – PIANO 3°- LOTTO 3 (640 S.T.) - (CODICE ID. 251.02.003.047/2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4C44159E1 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPENSER, DISTRIBUTORI DI CARTA E MATERIALE IGIENICO ELETTRICO-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. PROROGA CONTRATTUALE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COSTITUITO TRA LO STUDIO LEGALE MFLAW - NELLA PERSONA DELL’AVV. A. FIORETTI E DELL’AVV. R. SCHININÀ -, AVV. A. FREDIANI, AVV. F. ANDRONE, AVV. E. CANDELLI. CIG 893791264F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1BIS E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMEONE ANGELO MICHELE E IAIA SERAFINA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 3279/2023 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PUGLIA (R.G. 1921/2019) – SPESE LEGALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE SETTEMBRE - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), QUINTO ACCONTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO, ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ. ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B46A9167A5. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6PA/2024 ALLA DITTA ELETTROTEL TELEFONIA PER LA FORNITURA DI TABLET E RELATIVE SIM PER IL FUNZIONAMENTO DEI GESTIONALE CONCILIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODODICEMBRE/GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B46F667559. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 249/2024 ALLA DITTA ARMERIA 3S DI ALESSANDRO SPALLUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. R.D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/2024 ALLA DITTA ESKIMO DI LUPERTI ORONZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO (DETERMINAZIONE N. 224/2019). ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO, SCALA A, INT. 6 – LOTTO 6 - PIANO 2° - FG. 41 – P.LLA 1242 – SUB. 43 (ALLOGGIO) – SUB. 11 (BOX) - (CODICE ID. 111.02.006.4659)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3308B3658  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B333A5078A - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO” LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2B6C148C6 - AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L.- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - PERIODO DAL 26/05/2023 AL 3/06/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA AMBIENTE &amp; SVILUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO (DETERMINAZIONE N. 224/2019). ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA A. GRAMSCI, CIV. 2, SCALA B, INT. 1, PIANO R - FG. 50 – P.LLA 349 – SUB. 7 (CODICE ID. 251.02.002.0219)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4B190810E – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE, MEDIANTE LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN NUOVO GENERATORE DI CALORE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” – LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO TRIMESTRE 2024 CIG PRINCIPALE:  65183654F6 - CIG DERIVATO:  A0222559C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10”  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CIG: B1E92C9FB2 – TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – VALENTE PALMA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1017/2024 GDP BR (R.G. 4284/2020) – SPESE E COMPENSI LEGALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO (DETERMINAZIONE N. 224/2019). ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO, 8, SCALA D, INT. 5, PIANO 3° - FG. 41 – P.LLA 862 – SUB. 60 (CODICE ID. 111.02.002.4611).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMNETO SERVIZI TECNICI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER TUTTI GLI EVENTI DEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE NEL PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.230 DEL 05/12/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32. CO. 1, DEL D.LGS. 151/2001 A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 10048. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NATALE A CAROVIGNO 2024” – POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" – CUP I59I23001370006 - CONFERMA INTERVENTO REGIONE PUGLIA. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2B6757FC4  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI NOVEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C3D7C6EB  - B31FBF7218 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  DERATIZZAZIONE ANNO 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURE BIBLION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2281 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B268062038 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA'  AXA GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4A34B341C - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEPAL DI MICELLI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. D.C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 2 – SPECCHIA ” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001750002 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CIG: B489406A0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 5-2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001780002 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CIG: B48974255A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001770002 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CIG: B489D58B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO” NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B – “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE.” - CUP: B97H24001760002 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: B489A3A885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ UFFICIO CONDONO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 33 DEL 15/03/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 08 MARZO – 30 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO (DETERMINAZIONE N. 224/2019). ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN CAROVIGNO ALLA VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO, 8, SCALA A, PIANO 2° - FG. 41 – P.LLA 862 – SUB. 36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (CATEGORIA SAI ORDINARI) - CUP: B99I22001350001 -  LIQUIDAZIONE SPETTANZE GRUPPO DI LAVORO ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2281 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 60/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI NOVEMBRE 2024 E FATTURA ELETTRONICA N. 63/2024 PER SMALTIMENTO CARCASSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CONVENZIONE EDILIZIA - PREZZO CALMIERATO IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 50 PARTICELLA 98 IN DITTA EDILSACO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE  2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1560 PER NON UTILIZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.40 DEL 20/11/2023 - APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO ALBERO MILLELUCI E LUMINARIE ARTISTICHE PER LE FESTE NATALIZIE 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) CIG: B498771A06, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.226 DEL 27/11/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A018C1A067 -  CUP: B97H19003120008 -  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1- CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE (ART. 125, COMMA 1, DEL D.LGS. N.36/2023) - RELATIVO ALLE OPERE IN PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 201/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO BANDISTICO ASS. CUL. MUS. “GIACOMO PUCCINI”, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS ISTANZA ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2024, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO DICEMBRE 2024 (ART. 97 CCNL 22/11/2022 E ART. 31 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 21/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DICEMBRE 2024 (84, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022 - ART. 25 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 28/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA CON SINGOLO OPERATORE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE "MINERVA FORMAZIONE PACCHETTO FULL PER COMUNI &lt; 25000” CON MYO SPA I.D. ORDINE: 8240068 - NUMERO PROCEDURA 901642 - CIG: B49523295E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B49341E721  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 7566 30/10/2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA  VASCHE DI ACCUMULO SPECCHIOLLA ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALLA A.S.D. “L’OASI DEL CAVALLO”, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.202/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A006CADF6C - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A -  –"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO" APPROVAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B489BCF6BD- NOTA AMBIENTE&amp;SVILUPPO PROT. N. ASP/0225/24 DEL 18/07/2024 -- PROT N. ASP/ 0280/24 E  ASP/0279/24 DEL 28/10/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 PROVENIENTE DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SOC. CONS. A.R.L. PRESSO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B4903E1869  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA MARI.VERD. VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONI S.R.L.  – PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO POR FESR/FSE 20 14 2020 AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 CUP: B97H19003120008 CODICE MIR A1201.178 CIG A018C1A067 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (EX ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2024. CDI DEL 11/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PER IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ DELL’ARCHIVIO E DEGLI UFFICI REALIZZATI PRESSO L’EX-MACELLO - CIG: B488D208B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLE AREE: OPERATORI ESPERTI – ISTRUTTORI – FUNZIONARI ED EQ. ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO/VIA G. FALCONE.” CUP: B95E24000090006 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M4C1 - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI SANITARI PER PARERE ASL SU PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 – CIG: Z513C07F1E INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE A VALERE SUL POR PUGLIA 2014 -2020 -  ASSE VI - “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.1 - “INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE - CUP: B95E24000090006 – CIG: B36AC27F26. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCAM SRLS DI CHIONNA AMELIA, CORRENTE IN CEGLIE MESSAPICA (BR).  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 36 DEL 21.11.2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B489BCF6BD- NOTA AMBIENTE&amp;SVILUPPO PROT. N. ASP/0225/24 DEL 18/07/2024 -- PROT N. ASP/ 0280/24 E  ASP/0279/24 DEL 28/10/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 PROVENIENTE DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SOC. CONS. A.R.L. PRESSO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - B3565BF345 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – NIGRO EMIDIO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 906/2024 GDP BR (R.G. 542/2024) – SPESE E COMPENSI LEGALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRIBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B2680F37DE  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA 20577 DEL 5/06/2024 E 22732 DEL 24/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 190501(RDB)  SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI AMBIENTE E SVILUPPO AFFIDATO A ECO.GEO.DRILLING E SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – LIQUIDAZIONE FATTURA BIWIND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1293 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. B482C94C6B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO ANNO 2024-2025 E APP". AFFIDAMENTO ALLA EGAF EDIZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4824483A6 - FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE, CUSTODIE PER TABLET MUNITE DI TASTIERA PER UTILIZZO IN MOBILITÀ DI CONCILIA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A. - PERIODO: ANTICIPO SU COMMESSA DI DICEMBRE 2024 E SALDO SU COMMESSA DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 4 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 DEL 21.11.2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE E SERVIZI CONNESSI, ANNO 2024/2025 – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2718ADD4B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA 20577 DEL 5/06/2024 E 22732 DEL 24/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 190501(RDB)  SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI AMBIENTE E SVILUPPO AFFIDATO A ECO.GEO.DRILLING E SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – LIQUIDAZIONE FATTURA ECO GEO DRILLING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA  VASCHE DI ACCUMULO SPECCHIOLLA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4669679FB - AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1293 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRIBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO OTTOBRE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASSIMO FRANCESCO / COMUNE DI CAROVIGNO E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SENTENZA N. 9934/2024 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ROMA (R.G. 1575/24) – SPESE LEGALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PIANIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANISTICO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  CUP: B92C19000270002. CIG B3FD1C3A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B43A1AF5CA – LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, MEDIANTE POTATURA DI CONTENIMENTO DEGLI ALBERI DI  EUCALIPTO. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000270001. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. PERIZIA DI VARIANTE N. 1  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AGGIUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. PERIZIA DI VARIANTE N. 1  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AGGIUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9985243332 -  CUP: B91H19000020008 -  INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A.- APPROVAZIONE III^  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 7/11/2024  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3- LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 45/B_2024 -  DITTA AYROLDI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, LUMINARIE ESTATE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166 DEL 05/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTO AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4193A8E5B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B333A5078A - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO” LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “FESTIVAL DEL GIALLO TERRE MESSAPICHE SALENTO IN NOIR 2024 – 8° EDIZIONE”, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3EC16EE4D - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CER 200203 E CER 200108 - CIMITERIALI E ORGANICO DA CUCINE E MENSE - AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI  LIQUIDAZIONE FATTURA LABSEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B2680F37DE  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA 20577 DEL 5/06/2024 E 22732 DEL 24/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 190501(RDB)  SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI AMBIENTE E SVILUPPO AFFIDATO A ECO.GEO.DRILLING E SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RESIDUI RDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2718ADD4B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA 20577 DEL 5/06/2024 E 22732 DEL 24/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 190501(RDB)  SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI AMBIENTE E SVILUPPO AFFIDATO A ECO.GEO.DRILLING E SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3F7C95FB5  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 6941 DEL 30/09/2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SUAP E LE RECENTISSIME NOVITÀ IN TEMA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PUBBLICI SPETTACOLI, CONTROLLI SULLE IMPRESE, DDL CONCORRENZA SUI DEHORS, ZES UNICA, EDILIZIA PRODUTTIVA, MERCATI E FIERE DOPO LA LEGGE N. 105/2024 (IN GU DEL 27/07/24) DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 69/2024 “SALVA CASA” - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B330882DE6 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B46F667559. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMERIA 3S S.R.L.S. DELLA FORNITURA DI STRUMENTI DI TUTELA BALISTICA PER IL PERSONALE DI LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B419C8921C – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE PUSPO. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PERIZIA DI VARIANTE  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AGGIUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B46E78E4AA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESKIMO DI LUPERTI ORONZO PER  LA FORNITURA DI FISCHIETTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI, AZIONE 6.1 – “INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” - AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO - CUP: B92F20000710002 - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO “DECRETO SALVA CASA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE” (SANATORIA EDILIZIA 2024) DOPO LA LEGGE N. 105/2024 (IN G.U. DEL 27/07/24) DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 69/2024 “SALVA CASA” - QUOTA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B46A9167A5 – IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TABLET E N. 2 SIM NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’APPLICATIVO “CONCILIA MOBILE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1904BBB70 – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. – 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. (CIG B3708AD976) – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/11/2024 – 19/11/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3308B3658  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 119/24 ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2019 - 2020 – 2021 – EMISSIONE 3^BLOCCO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ GENNAIO-NOVEMBRE 2024 (84, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022 - ART. 25 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 28/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2023 –  INCENTIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 123/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. B335CCBBCE – LQUIDAZIONE FATTURA N. 688/224 A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI – VIA B. QUARANTA N° 52 – 20139 MILANO. (P.IVA 11889490154) – PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2C9571D1B - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/2024 ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AD AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO OTTOBRE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL III TRIMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 1821/2012 - CONCESSIONE REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO SU  AREA DEMANIALE COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA SABINA ZONA CARISCIOLA IN VIA EURIPIDE/VIA SOFOCLE  PER ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A TUTTO IL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>.GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2023 –  INCENTIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 123/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE SAI N. 615 -PR-3 ORDINARI PER LE ANNUALITÀ 2023-2025, IN CONFORMITÀ DA QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 18.11.2019 "MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ENTI LOCALI AI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI ASILO E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SAI). CIG: Z393A4A19F CUP: B99I22001350001. PRIMO SEMESTRE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), COMUNITÀ EDUCATIVA GESTANTI/MADRI CON FIGLI A CARICO, PERIODO GENNAIO-APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “CANTO MUSICA E POESIA” DEL 27/07/2024, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO MUSICALE DEL 02/08/2024 TENUTO A TORRE SANTA SABINA, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), COMUNITÀ EDUCATIVA GESTANTI/MADRI CON FIGLI A CARICO, PERIODO MAGGIO -LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE FINO ALL’AGGIUDICAZIONE– LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002  INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE A VALERE SUL POR PUGLIA 2014 -2020 -  ASSE VI - “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.1 - “INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA – GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA SULLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI - CIG: Z783D6322E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), SALDO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B02F884A8F – SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE -  PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.D. CENTRO DI DANZA ARABESQUE MANIFESTAZIONE “PREMIO DELFINO”, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO. CUP: B93D21001230001 - APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE FINO ALL’AGGIUDICAZIONE– LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 32/24 ALLA DITTA ELETTROSECURITY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DEL MINORE DI CAROVIGNO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B44DDF4439 -  CUP B97B24000260004 -INTERVENTO DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE- RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE  LAVORI EXTRA APPALTO LOTTO 1C "ABBATTIMENTO BARRIETE ARCHITETTONICHE ACCESSO AMBULACRO, CONSOLIDAMENTO VOLTA CISTERNA PAVIMENTAZIONI"  - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 120 - D.LGS.VO N.36/2023) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO DI DANZA DEL PROFESSIONISTA FRANCESCO FASANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA  LIQUIDAZIONE  PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E VISURE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B44A1768C4 - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURE ACI-PRA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), QUARTO ACCONTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNGARO LUIGI (CONDOMINIO VIA DEL MARE) / COMUNE DI CAROVIGNO E AQP – SENTENZA N. 1494/2024 TRIB. BR (R.G. 2383/2023) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7902/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL II TRIMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009,  INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), ATTIVITÀ ESTRATTIVE EX L.R. 22/2019 – APPROVAZIONE VERBALE DI NOMINA DEI COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITA' AGRITURISTICA  "ISOLA VERDE DI MARSEGLIA ANGELO" CON L’ATTIVITÀ DI AGRI-CAMPEGGIO. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B43FA21290 – INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA SANTA SABINA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2024 (ART. 97 CCNL 22/11/2022 E ART. 31 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 21/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025, NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA DI CAROVIGNO. ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DUE SEDIE A ROTELLE JOB – CARROZZINA SEDIA MARE PER DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009,  INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), ATTIVITÀ ESTRATTIVE EX L.R. 22/2019  - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B14F947FCC - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEI “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO LARVICIDA E ADULTICIDA -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B418CCA39F - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT.35696 DEL 14/10/2024 E PROT. N  7349 DEL 18/10/2024  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)   - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2B6757FC4  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 23/09/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.11 BIS EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.40/2024 ALLA  DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2154295/2024 E 2154824/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B430E35235 - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO. ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B432D65ECC  - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNI 2025 -2027 -  NUOVA GARA PONTE PER MESI 24 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE FINO ALL’AGGIUDICAZIONE– LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMU E TOSAP, PER OMESSA DENUNCIA TARI E SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO  2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE” REP_ PROV_BR/BR-SUPRO 213029/20/08/2024 - - PRIMA CLASSIFICAZIONE EX L.R. 11/1999 DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “LE ONDE DEL MARE CHARMING RESORT” - ALBERGO 3 STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE DELLA REGIONE PUGLIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA - CUP: B99J20001860002 - CIG: Z253A85444 LIQUIDAZIONE COMPETENZE  PER PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B42BFCCD6E – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CONTRADA CANALI, SERRANOVA E SAN GIUSEPPE, PER RIPARAZIONE PERDITE E SOSTITUZIONE  SARACINESCHE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE GESTITO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATICI STATISTICI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006 - CIG:  A05CA31570. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.11 A TUTTO IL 23/09/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.11 BIS  EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - APPROVAZIONE DEL 11^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 23/09/2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.11 DEL 30/10/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.39/2024 DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” – LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG PRINCIPALE:  65183654F6 - CIG DERIVATO:  A0222559C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME CENTRI ESTIVI 2024, FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI CAROVIGNO CON D.M. DEL 26 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z663257199 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA DEL TRATTO TERMINALE DEL COLLETTORE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGATA SERRANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURA  IMPRESA EBEA SUD S.N.C. DI IAIA GIACOMO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA - CUP: B99J20001860002 - CIG: A02E522AF6 PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE DELLA REGIONE PUGLIA  PERIZIA DI VARIANTE  - ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO POR FESR/FSE 20 14 2020 AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 CUP: B97H19003120008 CODICE MIR A1201.178 CIG A018C1A067  - PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 201/2024  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO E TRASPORTO ACQUE REFLUE  MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, SITA IN  LOCALITÀ PANTANAGIANNI - APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), GENNAIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), GENNAIO –MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A. - PERIODO: ANTICIPO SU COMMESSA DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND A PAGOPA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO PER L’ESTATE 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.166 DEL 05/09/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO/VIA G. FALCONE.” CUP: B95E24000090006 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M4C1 - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. PAGAMENTO DEI DIRITTI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI PER VALUTAZIONE PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 612/2023 CORTE D’APPELLO LECCE – NACCI ANTONIA / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. 505/2019) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW),FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI - QUADRIMESTRE  LUGLIO - OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B40E1DD633 – LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE PUBBLICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B40F0E4CD6 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE COLMAMENTO DI UNA CAVITÀ, DI UN TRATTO DI STRADA PUBBLICA IN VIA BELVEDERE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4193A8E5B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B418CCA39F - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT.35696 DEL 14/10/2024 E PROT. N  7349 DEL 18/10/2024  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA DAL 14 AL 19 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACO TRA MUSICA E POESIA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LATIANO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG  893791264F - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI - IMPEGNO SOMME PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2019 – 2020 – 2021 – EMISSIONE 2^BLOCCO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI. - PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA AYROLDI ANGELO S.R.L. DI OSTUNI – PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI  RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - CIG: 9985243332”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B416637E80 - INSTALLAZIONE DI SCALA E SCOSSALINA IN ACCIAIO ZINCATO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI RICICLABILI PER MIORAMENTO FUNZIONALE DELLA GESTIONE DEL SERZIO DI RACCOLTA RIFIUTI -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1. LETT. B) DEL D.LGSS 36/2023 DELLA REALIZZAZIONE/FORNITURA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1418/2023 G.D.P. BR – LAMENDOLA GENTILE / COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NELL’ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SERVIZI CONNESSI - DITTA CLIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ENTE CULTURALE PUGLIA PER EVENTO RIEVOCAZIONE STORICA “INVITO A CORTE”, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALL’ENTE CULTURALE PUGLIA PER EVENTO RIEVOCAZIONE STORICA “INVITO A CORTE”, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127 DEL 24/06/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA PROC. ESECUTIVA N. 139/2024 R.G.ES. TRIB. BR – IAIA VALENTINA / COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, III TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B25631F86C - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA” FINANZIATI  CON CONTRINUTO REGIONALE DI CUI ALLA DD. N. 403/2023 DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA - SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - B3565BF345 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B400AA7D2F - SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO, CORRENTE IN NOCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 786060 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8073755. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) B3291F8B97. ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10. LOTTO 15 – LOTTO ACCESSORIO SUD. LIQUIDAZIONE E.P. S.P.A. PER FORNITURA MESI GENNAIO-SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA -IMPEGNO DI SPESA FONDI STANZIATI PER COMPENSI COMPONENTI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - CIG: 9985243332. - PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 190/2024  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA PROC. ESECUTIVA N. 137/2024 R.G.ES. TRIB. BR – ROMA MARIANNA / COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ILIAD ITALIA S.P.A. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 636/2023 TAR LE (R.G. 734/2022) – SPESE E COMPENSI LEGALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO MUSICALE DI SAMUELE CAVALLO, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO “ESTATE A CAROVIGNO 24”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - ADEGUAMENTO  RISTORO AMBIENTALE ANNO 2017 E 2018 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3F7C95FB5  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 6941 DEL 30/09/2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A. ANNO 2024/2025 - CIG B3FC6F71AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE / COMUNE DI CAROVIGNO – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA A SEGUITO DI ORD. N. 7562/2024 DELLA CASSAZIONE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 DEL 08.05.2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE LEGALI AL DIFENSORE DELL'ENTE - AVV. LOFARI CORRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3B6AA7BDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E DEL 21.10.2024 ALLA DITTA PRESTIGE AUTO DI BASILE MICHELA S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIE N. 3625 (PERMESSO DI COSTRUIRE 379 DEL 25/10/2012 DECADUTO) IN FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 5585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTUREALL'OPERATORE ECONOMICO IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B3EC16EE4D - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CER 200203 E CER 200108 - CIMITERIALI E ORGANICO DA CUCINE E MENSE - AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ATTIVITÀ DI SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DALL’INSEDIAMENTO DEDITO AL FRANTOIO OLEARIO E ALLA MOLITURA DEI CEREALI SITO IN CAROVIGNO LUNGO LA SS 16 KM 890,15 IN CATASTO AL FOGLIO NR. 66 PARTICELLA NR. 289. - IMPRESA INDIVIDUALE DE CILLIS DOMENICO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 1157 DEL 30/09/2024 RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI DELLE ATTIVITA’  ENOTURISTICHE AZIENDA AGRICOLA “L’ESSENZA DI PUGLIA”  DI BALDISSEROTTO GIANCARLO - CONCLUSIONE ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N° 22/2024 E 23/2024 ALLA DITTA GIULIVO DI CHIMENTI OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ANNO 2023 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZEF39E637D. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1810/2023 ALLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B002009154 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2110014/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA BOLLETTARI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NELL’ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB73D36D9D – IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SOC. VENETA ENGINEERING S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE - CUP: B95E24000090006- CIG: 90138150736. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3B6AA7BDA - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO ED AFFIDATO ALLA DITTA PRESTIGE AUTO S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3308E5F98  -  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE -  LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B27E017D16 - PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RETE ANTI VOLATILI E TAMPONATURE TEMPORANEE DELLE FINESTRE DELL’EX CONVENTO DEI CARMELITANI SITO IN PIAZZA MACHIAVELLI” – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 97/24 ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04538715/2024 ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO D'ESERCIZIO 2023-   SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI,  ESERCIZI 2022/2023/2024-TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA),  – DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150.  CONTRATTO-CIG:Z1B39ED9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 967331935E INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA – OPERE ARTISTICHE – ARREDO URBANO” – CUP: B93D18000710002 – CIG: B3112ADDED. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI LUIGI / COMUNE DI CAROVIGNO – R.G. 884/2016 - INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.115 DEL 09/05/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI AL DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE GIUGNO - DICEMBRE 2024. DOTT.SSA ANNA ROSA D’AMICO – AVV. FRANCESCO SABATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2125F13AA - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ABBONAMENTO BIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. (CIG B3708AD976)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B330914664 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 6300 DEL 29-08-2024 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2836B9AF4  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B339E923CC  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B333A5078A - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO” LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CC791A69 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF639F9C2F- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SERPHIN S.R.L DEL SERVIZIO  DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA SERPHIN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - B3565BF345 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - B356F7BBB9  AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D70CAFBC - CONSORZIO CORIPET -  CONVENZIONE  N. 0435  PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 CORIPET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER SERVIZIO DI SALVATAGGIO BALNEARE SULLE SPIEGGE BANDIERA BLU 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9B3941109  - AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI  SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - CCR COMUNALE  – LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PASQUALE MELPIGNANO E ING. SERGIO DE MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:CIG ZBE32D83A2 - "SERVIZI DI RIMOZIONE E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E CONTESTUALE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 192, COMMA 3, DEL D.LGS. NR 152/2006, RIMOZIONE TRAVERSINE DEL TIPO FERROVIARIO CONTENTI CREOSOTO NELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO – LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MELPIGNANO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16 – LOTTO 10" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG PRINCIPALE: B08F7A2C2A - CIG DERIVATO: B36D8C2E68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A CAROVIGNO (BR) IN VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO / VIA G. FALCONE - CUP: B95E24000090006. DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO LUGLIO 2024 – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - CIG 8603270AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2F6D2A643. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18147/S ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 6695/2024 E 6748/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B34A1C3805. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 93/2024 ALLA DITTA DOLPHIN PNEUMATICI DI GIUSEPPE DE BIASI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA DELLA POLIZA LOCALE TG. YA457AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2144636/2024, 2144141/2024,  2148823/2024 E 2149337/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITE GUIDATE PER LA GIORNATA OPEN DAY AL CANTIERE EX CONVENTO MADONNA DEL SOCCORSO CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL III TRIMESTRE DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE: AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ RELIGIOSE DEDICATE A SANTA MARIA GORETTI E ALLA MADONNA DI BELVEDERE, ESTATE 2024. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.150 DEL 01/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B28935EED6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/A DEL 27.09.2024 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3565BF345 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B333E6236E - ACQUISTO BANDIERA "SPIGHE VERDI" 2024 DALLA FEE ITALIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B356F7BBB9 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189-  -INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CB394BBA  -   B339E00B4E  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT.5489 DEL 06/08/2024 E PROT. N  5559 DEL 09/08/2024  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B339E923CC  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2B6757FC4  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO TEATRALE “LO SCEMO IN TELEVISIONE” REALIZZATO DALL’APS BICI &amp; SOLIDARIETÀ, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PER LA GIORNATA OPEN DAY AL CANTIERE EX CONVENTO MADONNA DEL SOCCORSO CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B33B641F21. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 72/2024 ALLA DITTA BELLANOVA GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI (1^BLOCCO 2024) – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ FIERA MILANO SPA PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2024. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.5/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI E DAMIANO – BITONTO – ONLUS” DI BITONTO, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B34EFBBF86   - ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER LA POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIVO DI CHIMENTI OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE, SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2024, IMPEGNO DI SPESA A SALDO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.5/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 4-2024 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - COMMA 29 ART. 1  L. 160/2019. D.M. 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 -  ANNUALITA’ 2023 CUP: B94J23000270006 -  CIG: 99939715C4 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER I SERVIZI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER INADEMPIMENTO PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE IMU E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTO AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO IL CENTRO SOCIO SPECIALISTICO “PROGETTO SOCIALE EASY GO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B31A798209 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/2024 ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AD AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO MUSICALE GRUPPO MARIO ROSINI TRIO ESTATE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ETS NAZARETH – D.I. 969/2023 TRIB. BR – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B31A1B131E. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65/2024 ALLA DITTA CENTRO REVISIONE 2000 SRL PER LA REVISIONE PERIODICA ALL’AUTOVETTURA DELLA POLIZA LOCALE TG. YA493AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B34A1C3805 – IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA457AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B337CBFA28 – PROGETTO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" – REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI TELEFONIA PER TRASMISSONE DATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1E871DDEC  - FORNITURA DI CARTELLI DI INDICAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA TUTTAVITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002  INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE A VALERE SUL POR PUGLIA 2014 -2020 -  ASSE VI - “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.1 - “INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI NECESSARI AL COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE OPERE STRUTTURALI - CIG: B22341944D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.1 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG: Z513C07F1E MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 120 - D.LGS.VO N.36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TOSAP 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2019 – 2020 – 2021 – EMISSIONE 1^BLOCCO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”. SERVIZI DI REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE SU CATALOGO API DI PDND DI UN NUMERO DI API ALMENO PARI A DUE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. - CIG SIMOG 9845324A60 - CUP B51F22004420006. LIQUIDAZIONE FATTURA COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) – PASSO CARRABILE ANNO D’IMPOSTA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 E 2020 – 2^BLOCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA B.I.T. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B33B641F21 -  DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B335CCBBCE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DEL GESTIONALE VERBATEL IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9B3941109  - AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI  SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - CCR COMUNALE  – LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. FRANCESCO TAMBORRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B32100B3C1 -  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE -  LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B333E6236E - ACQUISTO BANDIERA "SPIGHE VERDI" 2024 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B330882DE6  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3308B3658  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B3308E5F98  -  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B333A5078A - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B330914664  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 6300 DEL 29/08/2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B339E00B4E   -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT.5489 DEL 06/08/2024 E PROT. N  5559 DEL 09/08/2024  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI  AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B339E923CC  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI DELLE ATTIVITA’  ENOTURISTICHE AZIENDA AGRICOLA “L’ESSENZA DI PUGLIA”  DI BALDISSEROTTO GIANCARLO - CONCLUSIONE ISTRUTTORIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO “DECRETO SALVA CASA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE” (SANATORIA EDILIZIA 2024) DOPO LA LEGGE N. 105/2024 (IN G.U. DEL 27/07/24) DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 69/2024 “SALVA CASA” - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURE E ACCERTAMENTO CREDITI A FAVORE DELLE SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E IREN MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/08/2024 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SUAP E LE RECENTISSIME NOVITÀ IN TEMA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PUBBLICI SPETTACOLI, CONTROLLI SULLE IMPRESE, DDL CONCORRENZA SUI DEHORS, ZES UNICA, EDILIZIA PRODUTTIVA, MERCATI E FIERE DOPO LA LEGGE N. 105/2024 (IN GU DEL 27/07/24) DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 69/2024 “SALVA CASA” - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1F30E1922 - IMPEGNO DI SPESA. PROSECUZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “WELCOME SUMMER 2024” REALIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 786060 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8073755. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) B3291F8B97. ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10. LOTTO 15 – LOTTO ACCESSORIO SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA – OPERE ARTISTICHE – ARREDO URBANO” – CUP: B93D18000710002 – CIG: B3112ADDED. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCORA ITALIA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 9 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 3/A - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1E216D3A6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3PA/2024 ALLA DITTA ELETTROTEL TELEFONIA PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM VOCE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PILONI MOBILI POSTI AGLI ACCESSI DELLA ZTL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGNO - SANTA SABINA – PANTANAGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L'UTENZA, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, LUMINARIE ESTATE 2024, CIG: B25DB0CFAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI GARA – PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B237A2FC84. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 169/2024 ALLA DITTA ARMERIA 3S DI ALESSANDRO SPALLUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10”  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CIG: B1E92C9FB2 – TRIMESTRE GIUGNO/AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENTILE ANTONIA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 7 –  VIA RODOLFO MORANDI, 3/C - ACCERTAMENTO SOMME RATEIZZAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO REP. N. 4384/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA - FSC 2014/2020 - PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 - DGR N. 589/2018) –  CUP: B93D18000710002 - CIG: 97970648F7 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA – CUP B93D18000710002.  - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2D5DBE83B - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000004473 DEL 28-06-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2D6E45BC2 - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - 20 03 03 CONGUAGLIO ANNO 2022 E 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B32100B3C1 -  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B31FBF7218  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  DERATIZZAZIONE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B256312DB0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2024” – LIQUIDAZIONE FATTURA SEBACH SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARINA PIANOFORTI ESTATE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE 2021 E 2022 PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, MAGGIO - GIUGNO A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2024: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), TERZO ACCONTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PM EVENTI S.R.L. PER EVENTI MUSICALI ESTATE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA - CUP: B99J20001860002 - CIG: A02E522AF6 PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE DELLA REGIONE PUGLIA  PERIZIA DI VARIANTE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE PERIZIA DI VARIANTE  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), D. LGS. N. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEORADAR NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, LEGGE 145/2018. CUP: B91E20000280001” – CIG: B2FEDD6536. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B31A798209 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AI VEICOLI DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5520/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG-  B31A1B131E – IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AL VEICOLO TG. YA493AK IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029. CIG: B1F600F557. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA, PEIORDO MAGGIO - AGOSTO 2024. OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG 8603270AFD. PERIODO: III TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE) 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z303DF9F51 - DELIBERA ARERA 389/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE OBBLIGATORIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR 2 - AFFIDAMENTO INCARICO  DI SERVIZI TECNICI PER  SUPPORTO AL RUP ELABORAZIONE PEF -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE 2021 E 2022 PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D6FA1AA6- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CC791A69 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2836B9AF4  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B12811AFAE  -B2B6757FC4  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI AGOSTO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 63 - PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A DECORRERE DAL 27/09/2024. TRATTENUTA PER MANCATO PREAVVISO AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CCNL 9 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 14/02/2024 – 27/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)”. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PND (PIATTAFORMA NAZIONALE DATI) DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A VALORE LEGALE ATTUALMENTE IN USO PRESSO L’ENTE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. – NEXTGENERATIONEU - CIG SIMOG 985152579B - CUP B91F22003050006. LIQUIDAZIONE FATTURA COSTI DI START UP E CANONE ANNUALE - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 36/2023, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO LUDICO COMUNALE “MAGO GIRO”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. GIG B2CEB27839.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 29 - PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A DECORRERE DAL 16/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO P.U.A - PRATICA S.U.A.P. N. 01632840623-10012020-1955 - PER IL COMPLETAMENTO DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE, CON ATTIVITÀ OIL E NON OIL, SU SUOLO PRIVATO.  RICHIEDENTE: IMMOBILIARE D’ANGELO S.A.S DI D’ANGELO VINCENZO &amp; C - C.F. E P. IVA 01632840623; UBICAZIONE:  S.P. N. 1/BIS  CAROVIGNO- SAN VITO DEI NORMANNI, KM. 0+950 N.C.E.U.: FOGLIO 67 PARTICELLE 237 E 238 - RINNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA SULL'AUTOVEICOLO IN USO AI SERVIZI DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI - FIAT PANDA TARGATA DG411YX. DITTA CENTRO REVISIONE 2000 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA VALENTINA / COMUNE DI CAROVIGNO – INCARICO DI RECUPERO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 171 DEL 04.08.2022 SU SENT. 1147/2022 TRIB. BR – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICORIA AVV. FILOMENA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO DI APPELLO 1722/2024 TRIB. BR – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. INTERVENTO PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – TERZO TRIMETRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B256312DB0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2024” – IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 851 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE GIUGNO - AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2F6D2A643 - FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISI E ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO DIURNO “LA NOSTRA FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2F2B7E490 - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE ALLA DITTA SEST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI - FIAT PANDA TARGATA DG411YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 36/2023, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO LUDICO COMUNALE “MAGO GIRO”. APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE, CAPITOLATO E LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2D5DBE83B - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000004473 DEL 28-06-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1416 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 61/2024 TRIB. BR (R.G. 5234/2018) – VALENZANO GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO, ASL BR E AMTRUST EUROPE LIMITED – RIMBORSO AD ASL BR – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024. CDI DEL 11/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENTILE ANTONIA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 7 –  VIA RODOLFO MORANDI, 3/C - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 23/05/2024 - 31/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2309BBFE7 -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE PER LE SPIAGGE LIBERE DI PANTANAGIANNI E PENNAGROSA – STAGIONE BALNEARE 2024   - LIQUIDAZIONE FATTURA YESWEWORK B.V. PERIODO DAL 5 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/08/2024 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 851 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B28884BB53 - PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RECINZIONE LUNGO IL MARCIAPIEDE DELLA NOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CHE CONGIUNGE VIA SANTA SABINA A VIA DON LUIGI STURZO- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B271C9BB79  - B2CBD7D954 DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000004473 DEL 28-06-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CBF6C1D3 -  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE   LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2D6E45BC2 - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - 20 03 03 CONGUAGLIO ANNO 2022 E 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1D6F6DFBB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA” -  CUP:  B93D18000710002 _ APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – LIQUIDAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AL NOLEGGIO SEMIRIMORCHO PER IL PERIODO 10.07 - 10.08 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B229EA7A98. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 122/2024 ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L. PER LAVORI DI RIMOZIONE E RIPRISTINO CORDOLI STRADALI IN SPECCHIOLLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2140976/2024 E 2141463/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 79/24 ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA - FSC 2014/2020 - PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 - DGR N. 589/2018). CUP: B93D18000710002 - CIG: 945624650F - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B02F884A8F – SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE -  PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  -  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2C9571D1B – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AL VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA457AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0C3DD4F87 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 19.07.2024 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2604DE291 – LAVORI DI SCAVO PER INTERRAMENTO CAVIDOTTI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA OSTUNI E IN VIA SAN MICHELE  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPONARO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 36/2023, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO LUDICO COMUNALE “MAGO GIRO”. APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE, CAPITOLATO E LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A0005A86  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CBD7D954  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000004473 DEL 28-06-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, SALDO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), GENNAIO - LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALLA MG SERVIZI PER EVENTO MUSICALE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A6BDA6E5  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIMOZIONE DELLA SABBIA DEPOSITATA SULLA  PISTA CICLABILE SITA SUL LUNGOMARE SPECCHIOLLA IN VIALE DEI TAMERICI  - LIQUIDAZIONE FATTURA ROMA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A9785A2 - SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER- 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D6FA1AA6 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2836B9AF4  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALL’ASS. LE COLONNE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALL’ASSOCIAZIONE STABILIMENTI ODV, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CB394BBA  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT.5489 DEL 06/08/2024 E PROT. N  5559 DEL 09/08/2024  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA DAL 6 AL 27 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CBF6C1D3 -  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2CC791A69   - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  -IMPEGNO DI SPESA FONDI STANZIATI PER COMPENSI COMPONENTI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_24 ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 1416 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" – REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE – CUP: B95I22001830001– CIG: B04A674640. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 22/05/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.10 BIS EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.23/2024 ALLA  DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B12811AFAE  -B2B6757FC4  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2309BBFE7 -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE PER LE SPIAGGE LIBERE DI PANTANAGIANNI E PENNAGROSA – STAGIONE BALNEARE 2024   - LIQUIDAZIONE FATTURA YESWEWORK B.V. PERIODO DAL 25 GIUGNO AL 4 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), GESTORE DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA GESTANTI/MADRI CON FIGLI A CARICO, PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE, SALDO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), GESTORE DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA GESTANTI/MADRI CON FIGLI A CARICO, PERIODO GENNAIO-APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ALLA DITTA FARINA PIANOFORTI, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGNO - SANTA SABINA – PANTANAGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L'UTENZA, ESTATE 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI EVENTI ESTATE CAROVIGNESE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE CONCERTI MUSICALI DEL 16 E 22 AGOSTO 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127 DEL 24/06/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. M. N. 149/2024 - ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2B6757FC4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO SEMESTRE LUGLIO- DICEMBRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z4F3B8B258 – VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  IT CERT S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2B6C148C6 - AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L.- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 26/05/2023 AL 3/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 36/2023, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO LUDICO COMUNALE “MAGO GIRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.10 A TUTTO IL 22/05/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.10 BIS  EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CAMPIONATO REGIONALE C.D.S. DI CORSA CAMPESTRE, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EVENTO DI DANZA DEL PROFESSIONISTA FRANCESCO FASANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B237F5B121 - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLEGI PRINTSOLUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A1E0E3B2  - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ECO TASSA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL COLLAUDO DEI TRE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ RELIGIOSE DEDICATE A SANTA MARIA GORETTI E LA MADONNA DI BELVEDERE. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.150 DEL 01/08/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2-LOTTO UNICO - ORDINE N. 687751 – CIG MASTER: 9292449380 - CIG DERIVATO: B21F11243F - LIQUIDAZIONE FATTURA CREDITORE N. 170594 ENILIVE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B10DF9C92C – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 113/FE ALLA DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2A9469F35 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AMBIENTALE ED ABBANDONO RIFIUTI FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO APRILE 2024 – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (CATEGORIA SAI ORDINARI) - CUP: B99I22001350001 -  LIQUIDAZIONE SPETTANZE GRUPPO DI LAVORO ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE E NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DELL’ENTE A COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (CIG Z032DF7061). SCADENZA 18/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000570001 - CIG: 9915534D7F - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, LUMINARIE ESTATE 2024, CIG: B25DB0CFAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO GENNAIO 2024 – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6.  RETTIFICA QUADRI TECNICI ECONOMICI PRE E POST GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI GARA – PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE SAI N. 615 -PR-3 ORDINARI PER LE ANNUALITÀ 2023-2025, IN CONFORMITÀ DA QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 18.11.2019 "MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ENTI LOCALI AI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI ASILO E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SAI). CIG: Z393A4A19F CUP: B99I22001350001 ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (CATEGORIA SAI ORDINARI) - ANNUALITÀ 2023-2024-2025. CUP: B99I22001350001 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z6D3193CC5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 406 DEL 16.05.2024 ALLA DITTA VERBATEL S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL IN CLOUD PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2136523/2024  E 2136055/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A6BDA6E5  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIMOZIONE DELLA SABBIA DEPOSITATA SULLA  PISTA CICLABILE SITA SUL LUNGOMARE SPECCHIOLLA IN VIALE DEI TAMERICI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^SEMESTRE 2024 (QUOTA VARIABILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D3D55CD0. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1000 VVA 24008575 AD INFOCAMERE S.C.P.A. PER ACCESSO AI DATI INIPEC E REGISTRO DELLE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024022763/2024 PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CAROVIGNO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 14" - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG PRINCIPALE 98526507FC - CIG DERIVATO B2A22EA646. SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NELL’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2898870FA - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE -  LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B237F5B121  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2024 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A1E0E3B2  - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER ECO TASSA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B07E48FC91 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 62/2024 ALLA DITTA GEOTECH SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI FOTOTRAPPOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2A0005A86  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/2024 ALLA DITTA ESKIMO DI LUPERTI ORONZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z453E0A5DC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURAC. G.F. RECYCLE MARZO E GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - SALDO COMMESSA SOCIETA' GREEN LINK - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B14F947FCC - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEI “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO LARVICIDA E ADULTICIDA -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B289755474 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO E ALTRA PICCOLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI SITO IN VIA SANTA SABINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO CON VERIFICA DELLA PROTEZIONE AL FULMINE E DALLE SOVRATENSIONI (DM 37/08). PROVVEDIMENTI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2640CD801 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A4 -    LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUOTIDIANA COMPRENDENTE "QUOTIDIANO SOLE 24 ORE DIGITALE, +24, NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA" - VERSIONE DIGITALE - PERIODO: LUGLIO 2024 - LUGLIO 2025 - CIG Z1C39BE729.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - CIG 8603270AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO “EX PROVINCIALE” DI VIA SANTA SABINA DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE – CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 81/2024 CORTE D’APPELLO LE (R.G. 368/2022) – GENCHI BERARDINO E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B28884BB53 - PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RECINZIONE LUNGO IL MARCIAPIEDE DELLA NOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CHE CONGIUNGE VIA SANTA SABINA A VIA DON LUIGI STURZO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE SAI N. 615 -PR-3 ORDINARI PER LE ANNUALITÀ 2023-2025, IN CONFORMITÀ DA QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 18.11.2019 "MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ENTI LOCALI AI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI ASILO E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SAI). CIG: Z393A4A19F CUP: B99I22001350001 ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI SAI DEL COMUNE DI CAROVIGNO (CATEGORIA ORDINARI) ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2898870FA -  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4633/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C9767ACB - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI  VIA REGINA MARGHERITA, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CUP: B98E24000020004 - CIG: B141EBC6E2 APPROVAZIONE ATTI FINALI E  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D6FA1AA6 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B256312DB0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2024” – LIQUIDAZIONE FATTURA SEBACH SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “CARNEVALE 2024” AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.15 DEL 23/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B28935EED6 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALI RANDAGI FERITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS ISTANZA ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2024, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B12811AFAE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1D6F6DFBB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B268062038 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CASTIGLIA APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 E AXA DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B284E6DA6D  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ SIDERURGICA SIGNORILE DEL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO CER 200127 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE) CER 200128 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127)  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B284FF4D16  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023ALLA SOCIETÀ FERMETAL SUD  DEL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO CER 20.01.34 BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200133 - CER 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2850800A2 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ SUD GAS DEL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO CER 20.01.32 MEDICINALI- CER 200133 BATTERIE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI  VIA REGINA MARGHERITA, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CUP: B98E24000020004 - CIG: B141EBC6E2 LAVORI SUPPLEMENTARI – ORDINE DI SERVIZIO N. 1 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 11° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU AD ALTRI COMUNI PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S.M.I.). ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (EX CAT. C), A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI TARANTO CON DETERMINA N. 5079 DEL 26/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - B2680B6588 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2836B9AF4  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101 -  IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE VARIE (724/24 GDP BR ENNAJI FATIMA; 1614/23 GDP BR PETRAROLI GIUSEPPE; 1380/23 TRIB. BR LOCOROTONDO FEDELE; 40/24 TRIB. BR SAPONARO GIOVANNI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO APRILE-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” CIG PRINCIPALE: 65183654F6 CIG DERIVATO: A0222559C3 ACQUISIZIONE NUOVO CIG: A05CF8B001 PER CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEL PRECEDENTE CIG: A0222559C3. CONSEQUENZIALE RETTIFICA DI DETERMINE DIRIGENZIALI E ATTI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO APRILE-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000270001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4- INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMUNI LIQUIDAZIONE DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E.   APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B27E017D16 - PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RETE ANTI VOLATILI E TAMPONATURE TEMPORANEE DELLE FINESTRE DELL’EX CONVENTO DEI CARMELITANI SITO IN PIAZZA MACHIAVELLI” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E.   MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 120 - D.LGS.VO N.36/2023). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1449/2020 TRIB. BR (R.G. 816/2015) – COMUNE DI CAROVIGNO / IDET S.R.L., ZIZZA VITTORIO E BARELLA ANTONIO  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 100/2023 TRIB. BR (R.G. 452/2020) – COMUNE DI CAROVIGNO / CONTE TERESA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1147/2022 TRIB. BR (R.G. 4548/2017) – COMUNE DI CAROVIGNO / IAIA VALENTINA  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE– ENEL ENERGIA S.P.A. -  RICALCOLI PERIODO APRILE/LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL’ENTE. CONTATTO ID 4405157 CIG: B1EF9B5EC1 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^SEMESTRE 2024 (QUOTA FISSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 21.04.2024 - 04.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2718ADD4B - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA 20577 DEL 5/06/2024 E 22732 DEL 24/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 190501(RDB)  SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI AMBIENTE E SVILUPPO AFFIDATO A ECO.GEO.DRILLING E SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO RESIDUI RDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1AE80F652 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI PER  REALIZZAZIONE DI 9 PLINTI DI ANCORAGGIO TESNOSTRUTTURA E PUNTONI IN FERRO PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA - LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOPROVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B271C9BB79  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000004473 DEL 28-06-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE SITO IN ERCHIE (BR) - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - AFFIDAMENTO SERVIZI EXTRA CONTRATTUALI PER NOLEGGIO A CALDO DELLA MOTRICE E SEMIRIMORCHIO PERIODO 10 LUGLIO - 10 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B2680F37DE  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA 20577 DEL 5/06/2024 E 22732 DEL 24/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 190501(RDB)  SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI AMBIENTE E SVILUPPO AFFIDATO A ECO.GEO.DRILLING E SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI DELICETO GESTITA DA BIWIND – IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RESIDUI RDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. B272622834 – SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/PA ALLA DITTA ZIZZI VINCENZO SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 TENDE DUOLUX DA INSTALLARE NELL’UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1816278EE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA92/2024 ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA63DAADF6 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3658/2024 A FAVORE DI ANCITEL DIGITALE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW),FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI - QUADRIMESTRE  MARZO-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B249AD1C79 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI BENI COMUNALI E SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALL’ISTITUTO LA VOLANTE S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI E FINO AL 21.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2680B6588 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO - IMPEGNO LUGLIO-DICEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B268062038  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL ANNO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTORO ANNA EREDE DI SANTORO ANTONIO - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 3 –  VIA DUE GIUGNO, 19 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – CONTROVERSIA GENCHI BERARDINO E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO (POSIZIONE DE SANTIS) –– LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE A SEGUITO DI SENTENZA N. 81/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G. 368/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000270001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4- INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMUNI PAGAMENTO DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z683DD5F30  - CONVENZIONE CCIAA DI BRINDISI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE  WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT" - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – LUPERTI ELETTRODOMESTICI E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. 4254/2015 TRIB. BR) – COMPENSI CTU ING. SARACINO DOMENICO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32. CO. 1, DEL D.LGS. 151/2001 A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2640CD801 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A4 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE SEDIE A ROTELLE JOB – CARROZZINA SEDIA MARE PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, AL GRUPPO MARIO ROSINI TRIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE DEL 10 LUGLIO 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ENTE CULTURALE ‘NZEGNA GRUPPO FOLK SBANDIERATORI BATTITORI “NZEGNA” DI CAROVIGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL XV° TROFEO FEDERALE NAZIONALE MEMORIAL “CRISTIAN CASULA” DEL 1 GIUGNO 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.56 DEL 15/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE CITTADINO DI CAROVIGNO, II TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, II TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II TRIMESTRE 2024 DEL MINORE L. N.A. DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA B.I.T. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2604DE291 – LAVORI DI SCAVO PER INTERRAMENTO CAVIDOTTI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA OSTUNI E IN VIA SAN MICHELE- AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, CON SEDE LEGALE IN OSTUNI (BR), ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 2° TRIMESTRE 2024 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A9785A2 - SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER- 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B202570730  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 2641 DEL 29/04/2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA)  - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO ASECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1B7151B1C  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “LAVORI  DI RIMOZIONE SABBIA DALLA CARREGGIATA STRADALE IN VIA DEI TAMERICI LOC. SPECCHIOLLA – LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3A79A18  - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE E POZZETTI STRADALI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3493035 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TERMINE DI EFFICACIA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL' ART.11 LEGGE N. 214 DEL 30.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S.M.I.). ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (EX CAT. C), A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI TARANTO CON DETERMINA N. 5079 DEL 26/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE ACCONTO  IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF12F5D78F - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SERPHIN S.R.L DEL SERVIZIO  DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA SERPHIN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO PER L’ESTATE 2024. ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO CIG: B25DB0CFAE, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.127 DEL 24/06/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2122701/2024, 2129456/2024 E 2129932/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z053C60414 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA ALLA DITTA SAPONARO MARIO PER SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2496FA14A - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 BLOCCHI IN CEMENTO PER ESIGENZE DI VIABILITA’ ALLA DITTA GRECO &amp; COMPANY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL II TRIMESTRE DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO E FORNITURA DI MATERIALI GRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO24”, MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI  ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO CIG: B25AAEEA8D, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.127 DEL 24/06/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 .DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B25631F86C - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA” FINANZIATI  CON CONTRINUTO REGIONALE DI CUI ALLA DD. N. 403/2023 DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA - SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B256312DB0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2024” – IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B19E23000110007 - CIG: A039C81D8C.  -  FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_0000256 6 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 46/PA/2024 -  DITTA ID&amp;A S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONTAGGIO COPERTURA SULLE DUE PEDANE ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB PRESENTI NELLE MARINE DI PANTANAGGIANNI E SANTA SABINA SPIAGGIA MEZZALUNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRINDISI N.78/80 DEL 22/03/2024. VERBALE DI ACCERTAMENTO E PRESCRIZIONE N. 2024-BR-0000726 DEL 03/06/2024 - RIMBORSO AMMENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" – REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE – CUP: B95I22001830001 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG: Z0F3CB14FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO RELATIVO AL COMPLESSO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME”  – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 50 DEL 08.03.2024 – COMPETENZE AVV. PALUMBO VINCENZO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ARCI BRINDISI ENTE GESTORE IN PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI. - PERIODO: MARZO - GIUGNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF12F5D78F - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SERPHIN S.R.L DEL SERVIZIO  “DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI AL PERIODO MARZO - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 – SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA "DON LOMBARDO" SRLS, VIA B. CROCE, 7, SAN DONACI (BR), SPETTANZA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), PRIMO E SECONDO ACCONTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO APRILE – GIUGNO 2024. CDI DEL 11/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 496/2024 GDP BR (R.G. 1733/2021) – SICCARDI MARIO / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 472/2024 GDP BR (R.G. 3428/2020) – FORNARO FRANCESCA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1645/2023 GDP BR (R.G. 1943/2021) – GALASSO PAOLO ANTONIO / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COLELLA PASQUALE E CAVALLO DORIS / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. 3990/2020 TRIB. BR) – COMPENSI CTU DOTT. CALABRESE MICHELE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CAROVIGNO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE PER ANZIANI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO MAGGIO 2024: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA LUIGI / COMUNE DI CAROVIGNO – AZIONE DI RECUPERO SU SENT. 176/21 TRIB. BR (R.G. 3836/17) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI E TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B245852CA6 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER SERVIZIO DI SALVATAGGIO BALNEARE SULLE SPIEGGE BANDIERA BLU 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1B88B9BDD - B204BF6193  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE -  LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B240D32DE6- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZIZZI VINCENZO S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 3 TENDE DUOLUX DA INSTALLARE NELL’UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1F5B3CA2E- AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO NELLA REDAZIONE DEI PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE CANDIDATE ALLA BANDIERA BLU, ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARCO MASSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE/MAGGIO 2024. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029. CIG: B1F600F557. PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNO 2024, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B23EAC5531 – LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI STRADE STERRATE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE” – CUP: B95E20004280001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. PAGAMENTO DIRITTI PER COLLAUDO DEL SOTTOFONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO, RSA MEDITERRANEA, VIA TRAPPETO DEL MONTE SS.16, OSTUNI (BR), PERIODO APRILE – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI  DI COMPETENZA COMUNALE  -  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - PERIODO APRILE/ MAGGIO 2024 E PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AGER PUGLIA EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  LIQUIDAZIONE QUOTA  ANNO 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B202570730  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 2641 DEL 29/04/2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA)  - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO ASECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE REDATTI NELL'ANNO 2023 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B0321C8840.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1D919E6F2 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 7/2024 ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ALL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B237F5B121  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006 – CIG: 9964174880  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024 – ANNUALITÀ 2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – CONTROVERSIA GENCHI BERARDINO E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO –– LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE E COMPENSI LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N. 81/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G. 368/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECERE GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – PROCEDURA ESECUTIVA N. 967/22 R.G.E. TRIB. BR – COMPENSI UFFICIALE GIUDIZIARIO PRESSO UNEP DEL TRIBUNALE DI BRINDISI  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B237A2FC84. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMERIA 3S DELLA FORNITURA DI STRUMENTI PER LA DIFESA PERSONALE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B23639BAB6 – LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA BUCHE E ELIMINAZIONE PICCOLE INSIDIE STRADALI LUNGO LA VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE MARZO-APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029. CIG: B1F600F557. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESTIGE AUTO S.A.S. DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI, EX ARTT. 159 E 215 D.LGS. N.285/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AGER PUGLIA EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2039AB908- ACQUISTO BANDIERE BLU 2024 DALLA FEE ITALIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1D6F6DFBB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B16F8340EA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOLSERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’OSTUNI - POLIGNANO / COMUNE DI CAROVIGNO E ALTRI – SENT. 999/2023 CORTE D’APPELLO LECCE (R.G. 991/2019) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO AL DIFENSORE DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006 – CIG: A00E15432A  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024 – ANNUALITÀ 2023 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 17.06.2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELVECCHIO – ROMA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 463/2024 TAR LECCE (R.G. 388/2023) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO DI MERITO E ALL’AZIONE DI RECUPERO AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE - PRIMA ANNUALITA' 2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI E FINO AL 07.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG 8603270AFD. PERIODO: II TRIMESTRE (APRILE-GIUGNO) 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" – REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE – CUP: B95I22001830001– CIG: B04A674640. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI BANDIERE PER USO ISTITUZIONALE. DITTA WSG DI ALESSANDRO ANCORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) ED INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER), RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI EX ART. 37 DEL GDPR, DEL COMUNE DI CAROVIGNO II ANNUALITA' (25/05/2023 - 24/05/2024) - DITTA MULTIBUSINESS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – GENNAIO – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2309BBFE7 -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE PER LE SPIAGGE LIBERE DI PANTANAGIANNI E PENNAGROSA – STAGIONE BALNEARE 2024  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B12D539AEE – REALIZZAZIONE DI LAVORI DA FABBRO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E PRESSO IL GARAGE DI VIA ROUSSEAU  - LIQUIDAZIONE FATTURA METALTUBI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:  B2125F13AA  – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BRUMA S.R.L.  – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO: “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA” - CUP B98H22000060006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  ACQUISIZIONE NUOVO CIG A05CA38B35 PER CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEL PRECEDENTE CIG A01B2778F045FAB. CONSEQUENZALE RETTIFICA DI DETERMINE DIRIGENZIALI E ATTI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’OSTUNI - POLIGNANO / COMUNE DI CAROVIGNO E ALTRI – SENT. 999/2023 CORTE D’APPELLO LECCE (R.G. 991/2019) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO DI APPELLO AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL’INTERVENTO “PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO” – CUP: B93D21001230001 – CIG: B2209DC920 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 975/2022 R.G.N.R. MOD. 21 BIS - N. 138/2023 R.G.G.D.P. – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 42 DEL 7/09/2023,  AVV.GIANVITO LILLO - RIMBORSO SPESE LEGALI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE MARZO - MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”.PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADESIONE ALLE PIATTAFORME DI AUTENTICAZIONE SPID, CIE, EIDAS, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B210EF4B33 - CUP B91F22001910006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI" - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVO SPETTANTI AL RUP AI SENSI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI" (D.G.C. N. 243/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C9767ACB - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO E MARZO 2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A9785A2 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D6FA1AA6 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACO TRA MUSICA E POESIA. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B12811AFAE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELLE LOCALITÀ MARINE DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA – VALIDITA DAL 15 GIUGNO 2024 AL 15 SETTEMBRE 2024 – IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 107 DEL 30/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2024. DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO – AVV. FRANCESCO SABATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B22BBA3DFC - ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESKIMO DI LUPERTI ORONZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B229EA7A98 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI IN BITUME IN SPECCHIOLLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002  - CIG: B22341944D AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NECESSARI AL COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE OPERE STRUTTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D. LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B02F884A8F – SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE -  PRIMO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. ACQUISIZIONE NUOVO CIG A05CA31570 PER CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEL PRECEDENTE CIG A01B245FAB. CONSEQUENZALE RETTIFICA DI DETERMINE DIRIGENZIALI E ATTI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2-LOTTO UNICO  - ORDINE N. 687751 – CIG MASTER: 9292449380 - CIG DERIVATO: B21F11243F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, SETTEMBRE - APRILE A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA GIORNATA OPEN DAY AL CANTIERE EX CONVENTO MADONNA DEL SOCCORSO CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –  LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA" - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN TRINCEA DRENANTE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA MATERIALI DEL COMUNE DI CAROVIGNO SITO IN VIA SANTA SABINA - GESTORE SOC. ISOLA VERDE ECOLOGIA S.R.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSO VERSAMENTO ANNO 2019 E 2020, AVVISI DI PAGAMENTO SUPPLETIVO TARI ANNO 2023 ED ATTI GIUDIZIARI PER RUOLO COATTIVO TARI - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE GESTITO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATICI STATISTICI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE DI VIA POLINISSO APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E C.R.E.  -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, A.S. 2023/2024 TERZO TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO DIURNO “LA NOSTRA FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3818/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI ADESIONE ALLE PIATTAFORME DI AUTENTICAZIONE SPID, CIE, EIDAS, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B210EF4B33 - CUP B91F22001910006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE A CONTENZIOSO DELL’ENTE – AREA 5 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – SECONDO TRIMETRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B204BF6193  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024  -LIQUIDAZIONI  PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2023 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2023 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024  - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029. CIG: B1F600F557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESIBIZIONI BANDISTICHE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B2039AB908 - ACQUISTO BANDIERE BLU 2024 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B202570730  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 2641 DEL 29/04/2024  E 3454 DEL 30/05/2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’EVENTO ORGANIZZATO DALL’APS SCUDERIA ALFISTI GIALLO VERDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI AMBULATORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE  NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI  - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA  DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B1D5E91611 - CUP B91C22000440006. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1F5B3CA2E - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO NELLA REDAZIONE DEI PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE CANDIDATE ALLA BANDIERA BLU, ANNO 2024  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE PER L'ANNUALITA 2024 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  N. 40 DEL 20/11/2023  -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, APRILE - MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE PER USO ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WSG  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - APPROVAZIONE DEL 10^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 22/05/2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.10 DEL 28/05/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 21/2024 DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE A CONTENZIOSO DELL’ENTE – AREA 3 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) AI SENSI DELL’ART. 16 D.P.R. N. 380 DEL 6 GIUGNO 2001 E SS.MM.II. E DELLE LL.RR. N. 6/79, 66/79 E 1/2007 E SS.MMI.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO, DESTINATO A SOGGETTI INTERESSATI A CONTRIBUIRE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE, ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELLE MANIFESTAZIONI A TUTTO IL 31/12/2024. APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTATTO ID 4405157 CIG: B1EF9B5EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO DI CUI AL PROT. 19937/2024, RELATIVA AD IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DI SENTENZE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10”  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CIG: B1E92C9FB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2024 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1E871DDEC  - FORNITURA DI CARTELLI DI INDICAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI SANTA SABINA, SPECCHIOLLA E  PANTANAGIANNI - STAGIONE 2024 GIUSTA DELIBERA GIUNTA COMUNALE  N. 107 DEL 30/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL QUINQUIENNIO 2024/2028. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO  ORGANIZZATO DA ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE DEL 13 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO DENOMINATO “LA NUOVA DENUNCIA MENSILE ANALITICA EX INPDAP (D.M.A.2 – LISTA POSPA)”, ORGANIZZATO DA DIRITTO ITALIA.IT. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 5 LUGLIO 2019, N. 31 – PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’ABITARE SOCIALE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI COABITAZIONE SOCIALE E DI CONDOMINI SOLIDALI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1960 DEL 29/11/2021. APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTO PILOTA DEL COABITAZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1E216D3A6 – ACQUISTO N. 2 SIM VOCE PER FUNZIONAMENTO PILONI MOBILI POSTI AGLI ACCESSI DELLA ZTL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTEL TELEFONIA CON SEDE IN SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AVVIO ANTICIPATO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA "DON LOMBARDO" SRLS, VIA B. CROCE, 7, SAN DONACI (BR), ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1D919E6F2 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AL VEICOLO DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA457AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – VALENTE PALMA / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. 4284/2020 GDP BR) – COMPENSI CTU DOTT. INVIDIA MARCELLO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D70CAFBC - CONSORZIO CORIPET -  CONVENZIONE  N. 0435  PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA CORIPET ANNO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 967331935E INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 40 DEL 20/11/2023 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA - CUP: B99J20001860002 – CIG: A02E522AF6. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1D6F6DFBB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE MAGGIO-LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1D6FA1AA6  -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1D702FFD3 - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA COREPLA ANNO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – AGGIORNAMENTO ATTI  (NOMINA RSPP, ASPP, MEDICO COMPETENTE, PREPOSTI, SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO E ANTINCENDIO – AGGIORNAMENTO DVR REDATTO IN DATA 24.05.2024 E ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO TEMPORANEO PRESSO “ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL “LA VITE” DI MANDURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1BC843AFE - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L..- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - 20 03 03 CONGUAGLIO ANNO 2022 E 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, PER BONIFICA COPERTURE - LAVORI EXTRA APPALTO – LOTTO 1 B - CUP B99D23000660004 – CIG: ZCC3E03F05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - CIG: A006CADF6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C3B128ED  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  DEI SERVIZI URGENTI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI DELL'EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO - LIQUIDAZIONE FATTURA ROMA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B03FADBAE3 - B1B752757D - B1B7619D2F  DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE -  LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD23B6A1E2 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CASTIGLIA MAGGIO 2023 E AXA NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_00002566 - CUP: B91E23000110007- CIG: A039C81D8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DELLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE ANNO 2024 SALME LOCULI COMUNALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 89 DEL 03/05/2023 - APPROVAZIONE ELENCO E  AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B1D5E91611 - CUP B91C22000440006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESECIZIO COMMERCIALE T. &amp; A. CARNI DI ANTELMI ANTONIO SAS. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO APRILE 2024: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008.  - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CORRISPETTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3236/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z6D3193CC5 – LQUIDAZIONE FATTURA N. 692/E A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI – VIA B. QUARANTA N° 52 – 20139 MILANO. (P.IVA 11889490154) - ANNUALITA' 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “SOLSTIZIO D’ESTATE”  ORGANIZZATO DA IMMAGINA - PHOTOGRAPHY AND CULTURE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B99J20001860002 - RETTFICA ERRORE MATERIALE NELL’INDICAZIONE DEL CODICE CUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI E FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “NATALE 2023” AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO, PROGRAMMA NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE - CUP B99I22001350001 – CIG: 96192296E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO, ALL’ENTE CULTURALE ‘NZEGNA GRUPPO FOLK SBANDIERATORI BATTITORI “NZEGNA” DI CAROVIGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL XV° TROFEO FEDERALE NAZIONALE MEMORIAL “CRISTIAN CASULA” IN PROGRAMMA IL 1 GIUGNO 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.56 DEL 15/03/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1AE80F652 - DETERMINAZIONE 616/2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI PER  REALIZZAZIONE DI 9 PLINTI DI ANCORAGGIO TESNOSTRUTTURA E PUNTONI IN FERRO PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA  - RETTIFICA E INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG A018C1A067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG A00DA67C07 – GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - CIG: 9985243332.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE GIURISDIZIONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 51 DEL 08.03.2024 – GIUDIZIO TAR LE N. 448/2024 R.G.– VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1904BBB70 - SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETTA RICOVERO TEMPORANEO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ GESTITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL “LA VITE” DI MANDURIA, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, GENNAIO - APRILE A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, EUROSPIN PUGLIA S.P.A. DI CAROVIGNO. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI  RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A. M. CAVALLO” - CUP: B94E18000300006 – CIG: A02D7319BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO”” – CUP: B92I18000240004 – CIG: A01BF65471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO” - CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006 – CIG: A00E15432A. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024 – ANNUALITÀ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1BC843AFE - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L..- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - 20 03 03 CONGUAGLIO ANNO 2022 E 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’EVENTO ORGANIZZATO DALL’APS SCUDERIA ALFISTI GIALLO VERDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B1BF3B76D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE GIURISDIZIONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 86 DEL 08.05.2024 – AGENZIA DELLE ENTRATE / COMUNE DI CAROVIGNO – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA A SEGUITO DI ORD. N. 7562/2024 DELLA CASSAZIONE– VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1B88B9BDD  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 02/04/2024 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2254 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1B7619D2F- DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B1B752757D - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAV_01030643336661615- CONTRIBUTO GARA ANAC - VARI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAV_01030651443371234- CONTRIBUTO GARA ANAC - VARI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B15A958B38 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - PRESSO IMPIANTO PROGEVA SRL  - CONGUAGLIO PERIODO DI CONFERIMENTO 27/06/2022-25/07/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGEVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, PERIODO: I TRIMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2431 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N.2054 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA E LOCULO N 2053  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1B7151B1C  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “LAVORI  DI RIMOZIONE SABBIA DALLA CARREGGIATA STRADALE IN VIA DEI TAMERICI LOC. SPECCHIOLLA  - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1AE80F652 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI PER  REALIZZAZIONE DI 9 PLINTI DI ANCORAGGIO TESNOSTRUTTURA E PUNTONI IN FERRO PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9 DEL 11.04.2024 – SENT. 81/2024 C.D.A. LE (GENCHI E ALTRI) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z293C1066D. FORNITURA DI SEGNALETICA MONITORIA SU AREE DEMANIALI E DI PROSSIMITA’  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA NUOVA FISE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAV_01030641056261377 - CONTRIBUTO GARA ANAC - VARI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE, PERIODO APRILE - LUGLIO 2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1A412EFD3 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A3 ED A4 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 02/04/2024  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE / COMUNE DI CAROVIGNO – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA A SEGUITO DI ORD. N. 7562/2024 DELLA CASSAZIONE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 DEL 08.05.2024 – COMPETENZE AVV. LOFARI CORRADO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE PASQUA 2024 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B1A0B2BD6D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEL  SERVIZIO BIENNALE DI “RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” –   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2254 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA TIM S.P.A. PERIODO: NOVEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE GIURISDIZIONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 51 DEL 08.03.2024 – GIUDIZI TAR MI N. 653/2024 R.G. E TAR LE N. 395/2024 R.G.– VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2D3C5878E - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 ANNI DAL 2020 AL 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 1805/2011 - CONCESSIONE INSTALLAZIONE CHIOSCO SU  AREA DEMANIALE COMUNALE IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA PER ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A TUTTO IL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B94H20003740002 - - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 3, ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PALMA VITANTONIO / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. 2203/2017 GDP BR) – COMPENSI CTU DOTT. MITROTTA GIUSEPPE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ANNO 2024 - PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS ISTANZA ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2024, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL CANILE SANITARO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1A412EFD3 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A3 ED A4 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ANGIOLIN SARA / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. 3531/2020 GDP BR) – COMPENSI CTU CATI PIETRO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 09/12/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9 BIS EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.20/2024 ALLA  DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A971FD8 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A9785A2 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 --  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI APRILE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C9767ACB - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B12811AFAE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N. 2431 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP B99D23000660004 - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, PER BONIFICA COPERTURE - LAVORI EXTRA APPALTO – LOTTO 1 B - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E  DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N.2054 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA E LOCULO N 2053  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNO 2019 – ART.  30 D.L.  30 APRILE 2019, N. 34 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E DEI LOCALI ADIACENTI, DELLA SCUOLA F. LANZILLOTTI DI VIA S. QUASIMODO -  CUP: B93C19000090001  APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A006CADF6C - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A -  –"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO" APPROVAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ UFFICIO CONDONO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 33 DEL 15/03/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01GENNAIO – 07 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO FORMATIVO PRESSO L'AUDITORIUM DI SAN MICHELE SALENTINO (BR)  PER IL 10 MAGGIO 2024 SULLE NOVITÀ DEL SUAP - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PER OMESSA DENUNCIA ED OMESSO VERSAMENTO ANNO 2018, AVVISI DI PAGAMENTO CUP ANNO 2024 ED ATTI GIUDIZIARI PER RUOLO COATTIVO TOSAP- LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI NECESSARI PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 25 APRILE 2024, 79° RICORRENZA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2024, AFFIDAMNETO ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.5/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 09/12/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9 BIS  EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI – OCCUPAZIONE AREE DI PROPRIETA’ DELLA SIG.RA DE BIASI ROSA. TRANSAZIONE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA DESTINATA A VIABILITA’ DI CUI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C. C. N. 5 DEL 08.03.2001. LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 11.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B121C67630  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000002054 DEL 28-03-2024 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA)  - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE ASECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NECESSARI AL COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE OPERE STRUTTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – SAPONARO GIOVANNI E BASILE FILOMENA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 40/2024 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G. 1550/2017) – SORTE CAPITALE, SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000290001.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0A5FC9133 - ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALETICA STRADALE DI PASSO CARRABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO GRATUITO DI SCACCHI, PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B93D20004370002 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1300/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G. 4659/2018) – OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC. COOP. / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL WEBINAR “IL NUOVO MEPA. IL NUOVO SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT, LE NUOVE NEGOZIAZIONI ED IL SISTEMA DINAMICO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DAL 1 GENNAIO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE NECESSARIO PER L’ALLESTIMENTO DEI SEGGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER LA FESTA PATRONALE APRILE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0E1CF534D - B161A1326E   IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ C.I.S.A SPA  - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI  C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03,TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO CER 190501 E  ADDEBITO ECOTASSA  - MESE DI MARZO 2024  -   LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE COMUNALE DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ARO BR 3 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B16F8340EA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE STABILIMENTI ODV, NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO REALIZZAZIONE PEDANA ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB ALLA DITTA DI PAOLO MACILLETTI DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DEL MINORE DI CAROVIGNO, PRIMO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE SUPPLETIVO TARI ANNI 2019 - 2020 - 2021- 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – MASSIMO FRANCESCO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 19/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRINDISI (R.G. 396/2023) – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4462/2024 PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI E TRASPORTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO, DEDICATO AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, DAL TITOLO "STRANIERI, COMUNITARI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL, PER IL GIORNO 13 MAGGIO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1816279EE  - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA, PEIORDO GENNAIO - APRILE 2024. OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1726FED75- IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZ. DI CAROVIGNO, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B170695E8E - ACQUISTO DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIVO DI OSVALDO CHIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000060006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  PRESA D’ATTO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI (F.O.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  PRESA D’ATTO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI (F.O.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE -  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. -  MANUTENZIONE STRADALE E SUPPORTO ALLA VIABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS  CUP: B97E09000100007 -LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVO SPETTANTI AL DIRETTORE DEI LAVORI  AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 2.1 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 243/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0C3DD4F87 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 12.04.2024 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9 DEL 11.04.2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 234/2021 CORTE D’APPELLO DI LECCE (R.G. 117/2017) – LOPALCO MASSIMILIANO / COMUNE DI CAROVIGNO E AQP - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2115371/2024, E 2115929/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. B002009154 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2108901/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA BOLLETTARI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z643C05046 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2109593/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL DISPOSITIVO AUTOSCAN CAPTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z313BF8F1A - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- GENNAIO – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B10553C85D. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 313/2024 ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI TRANSENNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0F2D41828. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 312/2024 ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. PER LA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO FORMATIVO PRESSO L'AUDITORIUM DI SAN MICHELE SALENTINO (BR)  PER IL 10 MAGGIO 2024 SULLE NOVITÀ DEL SUAP - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6.  AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. DETERMINAZIONE N. 1513/2023- RETTIFICA QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI N. 1 ESPERTO FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA JUNIOR. AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARAMIA VINCENZO / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 1915/2011 R.G. TRIB. BR - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2 DEL 10.01.2012 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIA GENTILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B10B049B8E -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 30.03.2024 AL 02.04.2024   - LIQUIDAZIONE FATTURA BASTONE SALVATORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ARO BR3 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 COME DA DETERMINAZIONE DEL CAPOFILA COMUNE DI FASANO N 899/2024 DEL 15/04/2024  -  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B15A958B38 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - PRESSO IMPIANTO PROGEVA SRL  - CONGUAGLIO PERIODO DI CONFERIMENTO 27/06/2022-25/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B14F947FCC - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023, DEI “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO LARVICIDA E ADULTICIDA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B161A1326E -  DISPOSIZIONI AGER  PROTOCOLLO 1524 DEL 07/03/2024 - PROT N.  1635 DEL 13/03/2024 -  PROT. N 1813 DEL 20-03-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A964521 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE MARZO-APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A9785A2 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE APRILE- GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B15A971FD8 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2023/MARZO 2024. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE E INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO LED WALL IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 6 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 11.04.2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO MARZO 2024: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 17/2023 DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 2 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 11.04.2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PER INTERRUZIONE VOLONTARIA, A.S. DI RIFERIMENTO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020, ALLA MACELLERIA DI SIMONE BALDARI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENCHI B., DI COSOLA G.L., GIANNO M.A., DE SANTIS E., DANESE C. E ROMANELLI S. C/ COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO IN CASSAZIONE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 48 DEL 08.03.2024 – COMPETENZE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO – LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000570001 - CIG: 9915534D7F - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2024 DEL MINORE L. N.A. DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2024 DELLA MINORE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE CITTADINO DI CAROVIGNO, I° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, I° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C965CE74 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC63E0A555 -  CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL NOLEGGIO SEMIRIMORCHI PER I MESI DAL 10.07 AL 10.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z573E0A4D4 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE, TENUTA CONTABILITÀ AI FINI IVA, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA. AGGIUDICAZIONE (CIG. B12E2F6143)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 591150 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7770651. ACCORDO QUADRO 10/LOTTO 10 – PUGLIA E BASILICATA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. CIG B10726E01D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO – MARZO 2024. CDI DEL 11/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA AIG EUROPE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 05/04/2024 – 05/04/2025 ALLA ASSIGEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE C/ COMUNE DI CAROVIGNO – RICORSO PER CASSAZIONE N. 11958/2016 R.G. - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 107 DEL 28.04.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CORRADO LOFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>NACCI ANTONIA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 505/2019 R.G. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B141EBC6E2 – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI  VIA REGINA MARGHERITA GIÀ SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CUP: B98E24000020004 - AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI E FINO AL 29.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA  BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA  - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio, ERP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA LISTA DI CARICO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B10DF9C92C - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG 8603270AFD. PERIODO: I TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA WEB SSL -  DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D’ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. AGGIUDICAZIONE (CIG. B120DCA704)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2024 - TRATTENIMENTO SOMME PIGNORATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO. ADESIONE ALL'INIZIATIVA "MERENDA NELL'OLIVETA" IV^ ED. 02 GIUGNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A045E45413  -  CUP CUP B99D23000660004  - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, PER BONIFICA COPERTURE - LAVORI EXTRA APPALTO – LOTTO 1 B - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ART. 41 D.LGS. N.36/2023) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - APPROVAZIONE I^  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 18/03/2024 PARI AL FINALE  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1- LIQUIDAZIONE FATTURA  N.11/B 2024 -  DITTA AYROLDI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), SALDO ANNO 2023 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE-PASSO CARRABILE ANNO 2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2555/2024 E N. 2556/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTO MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DI MATERIALE FERROSO  DA AVVIARE AL RICICLO DERIVANTE DAL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NELL'ISOLA ECOLOGICA   PRODOTTO NELL'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO IMPIANTO ECO FASO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ANNO 2024. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B12D539AEE – REALIZZAZIONE DI LAVORI DA FABBRO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E PRESSO IL GARAGE DI VIA ROUSSEAU - AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000570001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE  - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9985243332 -  CUP: B91H19000020008 -  INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A.- APPROVAZIONE II^  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 18/03/2024  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2- LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 9/B_2024 -  DITTA AYROLDI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE DI CAROVIGNO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB06DE20B67  - AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1 LET B DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA CIPRESSI PER IL CIMITERO COMUNALE- SOSTITUZIONE FORNITURA CON ALBERI DI MAGGIORI DIMENSIONI -  LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAIO CANTATORE NUNZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 40 DEL 20/11/2023 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARI D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178  - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008.  - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ARO BR3 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8F3E0A632 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B12811AFAE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B121C67630  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000002054 DEL 28-03-2024 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MERCATALE ANNO 2024. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO (CIG N. B0D3E80F7C) – POLIZZA N. 231/118869613 – COMPAGNIA UNIPOSAI – PERIODO 05/04/2024 – 05/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z483DB4421 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 59/2024 ALLA DITTA SEST S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO MUSICALE, NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2157617/2023, 2157115/2023, 2157991/2023,2105708/2024,  2110986/2024 E 2105207/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA UNIPOLSAI N. 230/118869278 - RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 05/04/2024 – 05/04/2025 ALLA ASSIGEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0CF564A8F - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 3/2024 E N. 4/2024 ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TAGLIANDI PERIODICI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z713D9FEE1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 13/FE ALLA DITTA FALC ELETTRONICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI PISTONI OLEOPNEUMATICI POSTI AI VARCHI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE, TENUTA CONTABILITÀ AI FINI IVA, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI COMUNALI IN VIA REGINA MARGHERITA NEL COMUNE DI CAROVIGNO (BR). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D’ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. (CIG. B120DCA704)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI MUSICALI REALIZZATO DA E20IDEA S.R.L. CARNEVALE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0965FDDA0  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 1367 DEL 28-02-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA) - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO ASECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG 8603270AFD. CONTRATTO REP. 1908/2021, ATTIVAZIONE ULTERIORE ANNO OPZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI NECESSARI PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 25 APRILE 2024, 79° RICORRENZA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA  - DITTA CARTO COPY SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022). RETTIFICA DETERMINA N. 372 DEL 25/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2024 - CELEBRAZIONI DELLA 79° RICORRENZA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL I TRIMESTRE DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO  BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 264/2023 GDP BR – SAPONARO DAMIANO / COMUNE DI CAROVIGNO E AQP - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 562/2023 GDP BR – LANZILLOTTI GIOVANNA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE UFFICIO CONDONO, GIUSTA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE) N. 33 DEL 15/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE 2024 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIBIZIONI BANDISTICHE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2024, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE DI DEBITO PROT. INPS 1600.27/03/2024.0106876 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B10B049B8E -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 30.03.2024 AL 02.04.2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE E INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO LED WALL IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENCHI B., DI COSOLA G.L., GIANNO M.A., DE SANTIS E., DANESE C. E ROMANELLI S. C/ COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 81/2024 CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G. 368/2022) – PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 48 DEL 08.03.2024 – COMPETENZE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO RELATIVO AL COMPLESSO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME”  – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 50 DEL 08.03.2024 – COMPETENZE AVV. PALUMBO VINCENZO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), APRILE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2023. REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO PRESSO IL PARCO DI VIA S. SABINA E PRESSO LA BORGATA SERRANOVA CUP: B92H23007920001 - CIG: Z3A3DCFB87 LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA GOTTARDO  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B00F76E11F - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DELLA REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2024 ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2024, ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTEDORO. ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.59 DEL 19/03/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 591150 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7770651. ACCORDO QUADRO 10/LOTTO 10 – PUGLIA E BASILICATA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. CIG B10726E01D. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B105A8DB7E - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI DURATA TRIENNALE  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  TRANSENNE ECOBARRIER ALLA DITTA LAZZARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC). LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2023/GENNAIO 2024. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B063D24232-B055DA63B5- B0E1CF534D IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ C.I.S.A SPA  - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI  C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03,TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO CER 190501 E  ADDEBITO ECOTASSA  - MESE DI FEBBRAIO 2024  -   LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0965FDDA0  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000001126 DEL 16-02-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA) - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO ASECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAMOIL ITALIA S.P.A. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 2376/2024 CONSIGLIO DI STATO (R.G. 2634/2022) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAMOIL ITALIA S.P.A. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 2375/2024 CONSIGLIO DI STATO (R.G. 2633/2022) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE COMUNALE DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO FEBBRAIO 2024: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE PASQUA 2024 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO A PIÙ FORNITORI CON UN UNICO LOTTO AGGIUDICATO AL MINOR PREZZO. (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AGGIUDICAZIONE DEFINITVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0F2D41828 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA MOBILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZAA3D5DC4 – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 597/2024 ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL PER RILASCIO DEL LIBRETTO METROLOGICO DELL’ETILOMETRO PROBATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), L. N. 120/2020, DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA SCHEDA PER GLI INTERVENTI DI PULITURA DEGLI ELEMENTI SCULTOREI DELLE FONTANE IN PIETRA DEL PARCO COMUNALE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO” - CUP: B95F21000580001. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000560001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CIG: A0389B1744 – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NECESSARI AL RILIEVO DEI DATI, ALLA DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE DEI PUNTI DI DELIMITAZIONE DELLE AREE NONCHÉ LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’ISTANZA ATTRAVERSO L’APPLICATIVO DO.RI. PER LA PRESA IN CONSEGNA DI AREA MARITTIMA DEMANIALE IN LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. PETROSILLO VITO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR ED ACCESSORI PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA SISTEMA UFFICIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO CONTINUATIVO NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL’INTERVENTO “PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO” – CUP: B93D21001230001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI E FINO AL 08.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_00002566 - CUP: B19E23000110007 - CIG: A039C81D8C.   RETTFICA ERRORE MATERIALE NELL’INDICAZIONE DEL CODICE CUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GATE 19, NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE CALLIOPE, NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ENTE CULTURALE PUGLIA, NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), MARZO-MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE – STIPULA NUOVA POLIZZA (CIG N. B0EFBAEF34).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – STIPULA NUOVA POLIZZA (CIG N. B0EFB62081).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO (CIG N. B0D3E80F7C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA43C7F5DF - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N.3782207 PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA VEZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0468BA607 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000000721 DEL 30-01-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L - MESE DI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z4F3E0A59D - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203   – “RIFIUTI NON BIODEGRADABILI (COMPRESO RIFIUTI CIMITERIALI")  E CER 200126 OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI 200125- LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0E1CF534D -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA PROT.1385 DEL 28/02/2024 - PROT N.  1524 DEL 7/03/2024-  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD03BFA26D  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DI  “SERVIZI  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  ABBANDONATI  SU AREE PUBBLICHE  - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOLSERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE PASQUA 2024 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO A PIÙ FORNITORI CON UN UNICO LOTTO AGGIUDICATO AL MINOR PREZZO. (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FILARMONICA ETS CAROVIGNO, NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO REALIZZATO DA E20IDEA S.R.L., INSERITO NEL PROGRAMMA NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN CERTIFICATO DI SICURREZZA WEB SSL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9B3C6C18A – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 598/2024 ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL PER REVISIONE ANNUALE DELL’ETILOMETRO PROBATORIO ED ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0C3DD4F87 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/A DEL 15.03.2024 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE: OPERATORI ESPERTI – ISTRUTTORI – FUNZIONARI ED EQ. ANNO 2023 – CHIUSURA PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009, INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), ATTIVITÀ ESTRATTIVE EX L.R. 22/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TOSAP 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TOSAP ANNI 2017-2018-2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0965FDDA0  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000001126 DEL 16-02-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO ASECO SPA DI GINOSA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO  DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 55 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA - FSC 2014/2020 - PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 - DGR N. 589/2018). CUP: B93D18000710002 - CIG: 945624650F - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB42D66B0A - RIF DETERMINAZIONE N. 990/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 4”, STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON IL R.T.I. COMPOSTO DA: CONSILIA CFO S.R.L. - SOURCES S.R.L. – ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURE DA APRILE A NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B078DB5081 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -   LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E AFFRANCAZIONE DAL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 31/05/1980 N. 56 - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0CF564A8F – IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDI PERIODICI AI VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO "OASI DI BELVEDERE" GESTITO DA LE ALI DELLA VITA SRL, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW),FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI - QUADRIMESTRE NOV/DIC 2023 - GEN/FEB 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C9767ACB - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C965CE74 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI  MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C3D7C6EB  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  DERATIZZAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1598/2024 E N. 1599/2024 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA23E0A56F - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC63E0A555 -  CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z573E0A4D4 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5- ZA03D99CC1 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD INTERVENTO FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z453E0A5DC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURAC. G.F. RECYCLE  FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0C3DD4F87 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALI RANDAGI FERITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0C3B128ED  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  DEI SERVIZI URGENTI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI DELL'EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP B99D23000660004 - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, PER BONIFICA COPERTURE - LAVORI EXTRA APPALTO – LOTTO 1 B - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ART. 41 D.LGS. N.36/2023) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA AYROLDI ANGELO S.R.L. DI OSTUNI – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “CUP B99D23000660004 - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, PER BONIFICA COPERTURE - LAVORI EXTRA APPALTO – LOTTO 1 B - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B06DE20B67  - AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1 LET B DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA CIPRESSI PER IL CIMITERO COMUNALE- SOSTITUZIONE FORNITURA CON ALBERI DI MAGGIORI DIMENSIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022. MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”. SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B  “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 12 – BUFALARIA -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022. MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”. SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B  “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 29 – MARCELLO -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022. MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”. SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B  “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 9 – ACCIANO -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022. MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”. SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B  “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE N. 2 - SPECCHIA -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PALAZZETTO COMUNALE “PALAFERDINANDO PRIMA” – ADEMPIMENTI GIUSTA D.G.M. N.45/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8F3E0A632 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI FEBBRAIO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO) E DI REALIZZAZIONE DI UN PORTALE DEDICATO AI SERVIZI DIGITALI DEL CITTADINO (PACCHETTO CITTADINO ATTIVO), ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B05CDFD861- CUP B91F22003680006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4F3E0A59D- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203 – “CIMITERIALI”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SEMESTRE GENNAIO- GIUGNO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 5 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B04DA41593 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO AREE FESTEGGIAMENTI PREVISTI NEL CALENDARIO DEL CARNEVALE A CAROVIGNO 2024  - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOSPURGHI EREDI ROMA ANGELO SNC DI ROMA RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC83B5441A - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ C.I.S.A SPA  - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI  C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03,TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO CER 190501 E  ADDEBITO ECOTASSA  - MESI DI GENNAIO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023  -   LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20/12/1984, N. 54, PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CAROVIGNO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 224/2019 – CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E ARCA NORD SALENTO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PROCEDURA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD23B6A1E2 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' AXA APRILE - GIUGNO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z213DE4226 - RIPARAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI INSTALLATA  PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU  – AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI E SOSTITUZIONE TELO DI COPERTURA IMPERMEABILE -  LIQUIDAZIONE FATTURA TUTTO SPETTACOLO DI AUGURIO DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG  893791264F - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI - IMPEGNO SOMME PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2024 - DITTA DI SEPEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR ED ACCESSORI PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), FREDIANI, ANDRONE, CANDELLI. - PERIODO: NOVEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO. SERVIZIO PICK UP LIGTH. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 2 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS 124/2004 E S.M.I. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 6 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 3 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 1 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0A5FC9133 - ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALETICA STRADALE DI PASSO CARRABILE - AFFIDAMENTO FORNITURA  ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLE AREE: OPERATORI ESPERTI – ISTRUTTORI – FUNZIONARI ED EQ. ANNO 2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z043E0A502  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO  FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – LEGNO -  IMPEGNO SEMESTRE  GENNAIO-GIUGNO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B07676B7A1 - FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - IMPEGNO SOMME ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 256.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CAMPIONATO REGIONALE C.D.S. DI CORSA CAMPESTRE, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.  201/2023 G.D.P. BR – CONTE TERESA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO LAVORI A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO GENNAIO 2024: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2024 PER INTERVENTI DA ESEGUIRE PRESSO IL CMITERO COMUNALE - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE -  PERIODO: DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 333/2023 TRIB. BR – TATEO MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 385/2023 TRIB. BR – GALEONE GIOVANNI / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI N. 1 ESPERTO FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA JUNIOR. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO VIDEOPROIEZIONE 3D-MAPPING REALIZZATO DALL’ASS. “LE COLONNE”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 9 PLINTI DI ANCORAGGIO PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA  -  LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI L.R. 10/2009 – EDILIZIA SISMICA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B07E48FC91 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AMBIENTALE ED ABBANDONO RIFIUTI PER MESI 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZA23DF8337  - SISTEMAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI INSTALLATA  PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU  – INSTALLAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI E SOSTITUZIONE TELO COPERTURA  -  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLESTIMENTI D&amp;G S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB S.R.L. E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 925/2022 R.G. CORTE D’APPELLO DI LECCE – SENT. 93/2024 - RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AL DIFENSORE DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO” –  CUP: B92I18000240004 APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 241 DEL 20/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000270001.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 634/2023 TRIB. BR – ARGENTIERI ANTONIO N.Q. / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.  271/2023 G.D.P. BR – DEL PRETE ANGELA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO -  CUP: B93D21001230001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2023/2024, FOTOCARTOLERIA DI NATILE GIANFRANCO DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 2^SEMESTRE 2023 (QUOTA VARIABILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B078DB5081  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI  SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALMESE DI  FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE DELLA DITTA SPRING FIRM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B07676B7A1 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - AFFIDAMENTO FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO” –  CUP: B92I18000240004 APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI POSTALI PER L’UFFICIO PROTOCOLLO - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z3B3D523CC- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 9 PLINTI DI ANCORAGGIO PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA  -  LIQUIDAZIONE FATTURA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8F3E0A632 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI MESE  DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z963E0A524 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE83E0A4B1 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000008302 DEL 22/12/2023 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B06DE20B67  - AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1 LET B DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA CIPRESSI PER IL CIMITERO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z453E0A5DC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - LIQUIDAZIONE FATTURAC. G.F. RECYCLE  GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA23E0A56F - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B063D24232  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.1046 DEL 13/02/2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA  MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA SESTO  BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL IV TRIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG MASTER 5133642F6, CIG DERIVATO ZC8390F251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SECONDO CLASSIFICATO. DITTA SPRING FIRM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA 225/2024 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO V.EMANUELE II PER IL GIORNO 31/12/2024 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 18.00 COME DA RICHIESTA GIUSTA PEC DEL 27/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 500 STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ DI TIPO CARTACEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 7640/14 R.G.N.R. –  INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 147 DEL 27/10/2015 E DELIBERAZIONE DI G.C. N. 153 DEL 05/11/2015 - AVV.GIANVITO LILLO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTAIN CORSO V.EMANUELE II PER IL GIORNO 31/12/2024 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 COME DA RICHIESTA GIUSTA PEC DEL 21/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE NELLA GIORNATA DEL 21.12.2024 E PER LE SUCCESSIVE 20 ORE PER ALLERTA METEO CAUSA VENTI FORTI A  BURRASCA NORD-OCCIDENTALI IN PUGLIA C, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N. 1 PROT. 636331/2024 DEL 20.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARO ABUSIVO DI PETARDI, ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI, USO DI GIOCHI PIROTECNICI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO  OTTOBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC73D1ABF8 – LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA BUCHE E ELIMINAZIONE PICCOLE INSIDIE STRADALI LUNGO LA VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ED OBBLIGO DELLA MESCITA DI BEVANDE IN BICCHIERI DI PLASTICA O CARTA A PERDERE DALLE ORE 00,00 ALLE ORE 07,00 DEL 01/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z573E0A4D4 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DEL 23 E 27 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA E. DE AMICIS PER I GIORNI 16 E 17 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 14,00 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC63E0A555 -  CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN C.SO VITTORIO EMANUELE DAL 15 DICEMBRE 2024 AL 7 GENNAIO 2025 DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 24,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 15,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B055DA63B5  - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.922 DEL 07/02/2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ CISA SPA IN MASSAFRA (TA)  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA  MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA CHE SI TERRA’ IN CORSO UMBERTO I° IN DATA 15 DICEMBRE 2024 A PARTIRE DALLE ORE 14,00 FINO ALLE ORE 01,00 DEL 16 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A01743587C - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ C.I.S.A SPA  - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI  C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 E ADDEBITO ECOTASSA  - MESI  DI LUGLIO E AGOSTO 2023  -   LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI TURBATIVA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE – FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE NELLA GIORNATA DEL 29.11.2024 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PER ALLERTA METEO CAUSA VENTO FORTE CON LOCALI RAFFICHE DI BURRASCA IN PUGLIA C, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N. 1 PROT. 592216/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI POSTALI PER L’UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIALE DEI TAMERICI PRESSO L’AREA IN CONCESSIONE DEMANIALE DENOMINATA “LIDO TIZIANA” (FOGLIO 24 PARTICELLA 1/PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_00002566 - CUP: C91E22000210006 - CIG: A039C81D8C.  AFFIDAMENTO FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CONTRADA POLINISSO IL GIORNO  6 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 17,00 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SERRANOVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DI AQP DALL'1 DICEMBRE 2024 AL 28 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA/2024 ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRADALE E SUPPORTO ALLA VIABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER RITIRO SFALCI DI POTATURA IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2024 E PER PULIZIA STRADE NEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 – CIG: Z513C07F1E INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE A VALERE SUL POR PUGLIA 2014 -2020 -  ASSE VI - “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.1 - “INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA BELVEDERE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SANTA SABINA E VIA SARDEGNA PER ATTIVAZIONE CANTIERE DAL 28 AL 29 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENCHI B., DI COSOLA G.L., GIANNO M.A., DE SANTIS E., DANESE C. E ROMANELLI S. C/ COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 368/2022 R.G. CORTE DI APPELLO DI LECCE - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.S. N. 124 DEL 14.06.2022 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO DAL GIORNO 3 AL 9 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA U. FOSCOLO PER IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 13,00 PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (EX ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO PRONTOPAGO POS CON INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI J-TRIB E J-COMM-  DITTA MAGGIOLI S.P.A.-CIG. ZD73B4B60E-CANONE ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN LARGO MACHIAVELLI PER ATTIVAZIONE CANTIERE PER RIGENERAZIONE URBANA DAL 25 NOVEMBRE 2024 AL TERMINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MATTEOTTI PER I GIORNI 25 E 26 NOVEMBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AD IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI DI WELFARE SOCIALE, PERIODO GENNAIO - MARZO 2024, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N.4060612, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TARI AD ALTRI COMUNI PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE NELLA GIORNATA DEL 22.11.2024 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PER ALLERTA METEO CAUSA VENTI DA FORTI A BURRASCA IN PUGLIA C, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N. 1 PROT. 575495/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO REALIZZAZIONE PEDANA ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB ALLA DITTA DI PAOLO MACILLETTI DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CHE SI TERRA’ IN DATA 24.11.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI E I CENTRI DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007), GENNAIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA  C. SOLENSE  DAL 20.11.2024 AL 23.11.2024 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 15,OO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATA DI IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO ALBERO MILLELUCI E LUMINARIE PER LE FESTE NATALIZIE 2023, CIG: Z173D73073.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CONTRADA CARMINE E SPADALISCO DAL 21 NOVEMBRE 2024 AL 16 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 16,30 PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA ROMA PER IL GIORNO 16.11.2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 09,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 13/89, “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, FONDI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN VIA SANTA SABINA FRONTE CIV. 230.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDE MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DELLE FORZE ARMATE 2 E 4 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO PER LE GIORNATE DI LUNEDÌ 11 E  MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO (FOGLIO 37 PARTICELLA 211) DITTA: ASSOCIAZIONE MESSAPICA TORRE GUACETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL GIORNO 13.11.2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2018/2019/2020 ED AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA PASSO CARRABILE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCIOSO LUIGI / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 481/2023 TRIB. BR (R.G. 1292/2019) – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL GIORNO 08.11.2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO) E DI REALIZZAZIONE DI UN PORTALE DEDICATO AI SERVIZI DIGITALI DEL CITTADINO (PACCHETTO CITTADINO ATTIVO), ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG B05CDFD861- CUP B91F22003680006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA AMBO I LATI IN VIA M. CHAGALL A PARTIRE DALL’INTERSEZIONE CON VIA P. PICASSO DIREZIONE PERIFERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA E. FERMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DIPENDENTE MATRICOLA 256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO CHE SI TERRANNO IN DATA 05.11.2024 DALLE ORE 09,00 ALLE 0RE 18,00 IN CORSO VITTORIO EMANUELE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CATTEDRALE E VIA DUCA DEGLI ABRUZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SANTA SABINA, CORSO UMBERTO I° E LARGO MACHIAVELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DI AQP E LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DITTA CARTO COPY SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ISCRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CESARE BRAICO IN DATA 31.10.2024 DALLE ORE 07,00 ALLE 11,00 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 31 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE  PER I DIPENDENTI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SPESAL) ASL BRINDISI VERBALE DI PRESCRIZIONE N. 89 DEL 17/12/2022 – ESECUZIONE DIRETTIVE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N.28 DEL 07.02.2024 - LIQUIDAZIONE SANZIONE SPESAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER IL GIORNO 31.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" – REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE, IL TUTTO PER IL COMUNE DI CAROVIGNO – CUP: B95I22001830001– CIG: B04A674640. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA GIORGIO AMENDOLA E VIA F.TRISOLINI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DAL 31 OTTOBRE 2024 AL 3 NOVEMBRE 2024, IN VIA DELLE RIMEMBRANZE, VIA CATANZANI E STRADE LIMITROFE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA. AVVISO PUBBLICO PROCEDURA A SPORTELLO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE   NELL’AMBITO   DEL “FONDO   SPORT   E   PERIFERIE   2023” PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA – LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z173CB6887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CESARE BRAICO IN DATA 23.10.2024 DALLE ORE 07,00 ALLE 14,00 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B04E2D05A5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI BENI COMUNALI ALL’ISTITUTO LA VOLANTE S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA R. MARGHERITA IN DATA 22.10.2024 DALLE ORE 07,00 ALLE 10,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE NELLA GIORNATA DEL 19.10.2024 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PER ALLERTA METEO CAUSA VENTI DA FORTI A BURRASCA IN PUGLIA C, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N. 3 PROT. 511426/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SPESAL) ASL BRINDISI VERBALE DI PRESCRIZIONE N. 89 DEL 17/12/2022 – ESECUZIONE DIRETTIVE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N.28 DEL 07.02.2024 - PAGAMENTO SANZIONE SPESAL- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA B. BUOZZI IN DATA 23.10.2024 DALLE ORE 07,00 ALLE 14,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA TECHWIN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PADRE G. BRANDI DAL 15.10.2024 AL 19.10.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EVENTI MUSICALI CARNEVALE 2024, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N. 4039987 CIG: B04F874167, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.15 DEL 23/01/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA CADORNA E VIA A. MANZONI DAL 14.10.2024 AL 19.10.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PASCOLI E VIA ASSENNATO DAL 14 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2024 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 16,00 PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B04DA41593 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO AREE FESTEGGIAMENTI PREVISTI NEL CALENDARIO DELL CARNEVALE A CAROVIGNO 2024   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO 01/08/2023 -  31/07/2023: CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 13 OTTOBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA FIERA E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA V. ANDRIANI IN DATA 12.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA PETRARCA E VIA MARTIRI DI CEFALONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B0468BA607 - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000000721 DEL 30-01-2024  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL GIORNO 11.10.2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 11,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B02F884A8F  - INCARICO DI SUPPORTO UFFICI TECNICI/S.U.E. – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SUPERAMENTO VALORI LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONI ACUSTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO E VIA MONTELLO PER IL GIORNO 3 OTTOBRE 2024 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CIVILE IN ONORE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA “CUNEDDA” 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DA OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA DONIZETTI E VIA ARCHIMEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE LOCALITA' MARINE DI S. SABINA – SPECCHIOLLA, PANTANAGIANNI E TORRE GUACETO , PER IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2024 - GARA PODISTICA "TROFEO 2 TORRI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA S. MERCADANTE PER I GIORNI 25, 26 E 27 SETTEMBRE 2024 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SANTA SABINA PER LAVORI DI “POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NELL’ABITATO DI CAROVIGNO (BR) – LOTTO CENTRO ABITATO” A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE 2024 AL 29 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIEDELL’ABITATO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI BONIFICA AMBENTALE E MESSA IN SICUREZZA  PORZIONE IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESSORI 11/13  - PROPRIETA "PALMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI BONIFICA AMBENTALE E MESSA IN SICUREZZA  IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA SANTA SABINA N.178 - PROPRIETA "OLEARIA DE BIASI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE -  PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA ID&amp;A S.R.L. DI BRESCIA – FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_00002566 - CUP: C91E22000210006 - CIG: A039C81D8C. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA FRANCESCO TRISOLINI ALL’ALTEZZA DEL CIVICO, 30 IN DATA 18 SETTEMBRE 2024 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 14,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE83E0A4B1  - DISPOSIZIONE AGER PROTOCOLLO 000008302 DEL 22/12/2023 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI  CER 200108  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE  STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL GIORNO 14.09.2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  B03FADBAE3 - DISPOSIZIONE AGER PUGLIA PROT.8302 DEL 22/12/2023 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO  RIFIUTI CER 200301 E 200303  PRESSO L' IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE  - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA  MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN LARGO MACHIAVELLI E VIA CIMAROSA DAL GIORNO 9 SETTEMBRE 2024 AL 20 SETTEMBRE 2024 PER COMPLETAMENTO LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA LAGO DI BRACCIANO E VIA LAGO DI LESINA  DAL 9 SETTEMBRE 2024 AL 31 LUGLIO 2025 PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000290001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2024 E SALDO ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTA SETTEMBRINA DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE DELL'8 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SPECCHIOLLA (FOGLIO 24 PARTICELLE 2277, 2279 E 482/PARTE) DITTA: DALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “CARNEVALE 2024” AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N. 4025581 CIG: B040161D03, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.15 DEL 23/01/2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA IV NOVEMBRE  DAL GIORNO 4 AL GIORNO 9 SETTEMBRE 2024  DALLE ORE 06,00 ALLE 15,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIAA. GRANDE A PER IL GIORNO 1 SETTEMBRE  2024 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 23,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, NOVEMBRE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO DIURNO “LA NOSTRA FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DAL GIORNO 29 AGOSTO 2024 A FINE LAVORI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC23E03C53 -  LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESTATA DAL SIG. FINA BRUNO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL CORSO DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER IL 25 AGOSTO 2024 IN OCCASIONE DEL PUBBLICO SPETTACOLO CHE SI TERRA’ IN LOCALITA TORRE DI SANTA SABINA. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 150/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDD3DDBA88 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 31.01.2024 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA C.DA MONACELLE (STRADA COMUNALE CHE PORTA AL RESORT )- ULTIMO TRATTO DIVIA SOCRATE E ULTIMO TRATTO DI VIA ATHENA PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE - DAL 22 AGOSTO 2024 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6E324F05F - RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2 – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z662A0ED61 – MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  DI TRATTI DI STRADE COMUNALI ESTERNE ALL’ABITATO  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPONARO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA IV NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 18,00 ALLE 24,00 IN OCCASIONE DELLA “FESTA DEL SANNALE” GIUSTA SCIA ASSUNTA AL PROT. N. 28136/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER IL 25 AGOSTO 2024 IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SANTA SABINA  IN LOCALITA TORRE DI SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZAC3B54466- CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 0435 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PET PER LIQUIDI  DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO CORIPET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC83B5441A - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE DEL PAESE IL GIORNO 17 AGOSTO 2024, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELL'URAGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD63DA4057- AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1 LET B DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA PIANTE PER IL CIMITERO COMUNALE-  LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAIO CANTATORE NUNZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE E DELLA FIERA DELL’URAGANO DEL 16 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z343D06417- AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”   - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESE  DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE 2024 - DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DEI CONCERTI MUNICALI DEL 16 E 22 AGOSTO IN PIAZZA 'NZEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8F3E0A632 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DELLA FIERA DELL’URAGANO PREVISTA PER IL GIORNO 16 AGOSTO 2024 IN VIA ECCEZIONALE E LIMITATAMENTE ALL’ANNO CORRENTE NELLE VIE ADIACENTI AL MERCATINO DI PIAZZA GIOVANNI XXIII E PRECISAMENTE IN VIA FLEMING ED IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z573E0A4D4 -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 14 AGOSTO 2024 DALLE ORE 05,00 ALLE ORE 11,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC63E0A555 -  CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200123 -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA NEL PROLUNGAMENTO DI VIA PITAGORA IN LOCALITA’ TORRE SANTA SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SERRANOVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DI AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA23E0A56F-  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI I AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DAL 10 AGOSTO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z963E0A524 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALMESE DI  GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 967500310D  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2023 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI  MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G. CARDUCCI E VIA SALENTO DAL 13 AL 18 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “THE HOUSE OF LIFE” CHE SI TERRA’ IN CAROVIGNO ALLA PIAZZETTA TENENTE DE VITA DAL 9 ALL’11 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA 23.10.2023 R.G.ES. 88/2023 TRIB. BR – IAIA VALENTINA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA E DELLA SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO IN ALCUNE STRADE NELLE LOCALITA’ MARINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA33E05C2B LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARATI RADIOTRASMITTENTI DMR ALLA DITTA SIRTEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA PO E VIA DELLE MAMMOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINI DEL MEDITERRANEO” CHE SI TERRA’ IN SERRANOVA DAL 9 ALL’11 AGOSTO 2024 DALLE ORE 15,00 ALLE 24,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 9 AGOSTO 2024 DALLE ORE 05,00 ALLE ORE 11,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA DEI CICLAMINI PER IL GIORNO 8 AGOSTO 2024 DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 02,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO PER L’EVENTO DENOMINATO “RACCOLTA SANGUE SOCIALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE DELLA VIABILITA’ NELLA LOCALITA’ MARINA DI PANTANAGIANNI IN VIA CALIGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E.   APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 579/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SCHIENA VINCENZO / COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SANTA MARIA GORETTI IN SERRANOVA DEL 3 E 4 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – DI NARDO BIAGIO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1573/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE NONCHÉ SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA S. MORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN MICHELE (S.P. 29) PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DAL 5 AGOSTO 2024 AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER LA GIORNATA DEL 16 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA IN VIA CASTORE E POLLUCE, LOCALITA' SPECCHIOLLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO MEMOWEB DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2024 DALLE ORE 05,00 ALLE ORE 11,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA COSTITUZIONE REPUBBLICANA NEI GIORNI 19 LUGLIO 2024, 1 E 2 AGOSTO 2024 E 6 SETTEMBRE 2024 DALLE ORE 16,00 ALLE 24,00 IN OCCASIONE DEI PUBBLICI TRATTENIMENTI GIUSTA SCIA ASSUNTA AL PROT. N. 24613 /2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z303DF9F51 - DELIBERA ARERA389/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE OBBLIGATORIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR 2 - AFFIDAMENTO INCARICO  DI SERVIZI TECNICI PER  SUPPORTO AL RUP ELABORAZIONE PEF 2022 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA POLINISSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PIRANDELLO E VIA R. SCOTELLARO IN DATA 18 LUGLIO 2024 DALLE ORE 14,00 ALLE 24,00 IN OCCASIONE DEL PUBBLICO SPETTACOLO GIUSTA SCIA ASSUNTA AL PROT. N. 25303/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE COREPLA PER ANALISI RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA FERMETAL SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE DEL 16 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LA REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z803D11A5A  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO DAL 15 LUGLIO 2024 AL 5 AGOSTO 2024 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B00F76E11F – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BRUMA S.R.L.  – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE IN VIA SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA P. BORSELLINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARTIRI DI VIA D’AMELIO E L’ULTIMA TRAVERSA E DESTRA DI VIA P. BORSELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA BRUNO BARBA IMPIANTI SRL DI LECCE – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A. M. CAVALLO - CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE DELLA VIABILITA’ NELLA LOCALITA’ MARINA DI PANTANAGIANNI. MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN CORSO UMBERTO I°, VIA R. GRIECO, VIA G. TRISOLINI E VIA P. DI VAGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA  IN CORSO V. EMANUELE II DAL 7 AL 13 LUGLIO 2024 PER INSTALLAZIONE LUMINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 310 - SUB 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE DELLA VIABILITA’ NELLA LOCALITA’ MARINA DI PANTANAGIANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIALE DEI TAMERICI N. 12 (FOGLIO 23 PARTICELLA 1823) DITTA: LIDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 310 - SUB 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 312 - SUB 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA  IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LA REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SERRANOVA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 312 - SUB 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA  IN VIA N. PICCINI IL GIORNO 5 LUGLIO 2024 PER ALLACCI ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 312 - SUB 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN MARTINO  DAL 3 AL 5 LUGLIO 2024 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 312 - SUB 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ALESSANDRO MASSIMO CAVALLO DAL 3 AL 5 LUGLIO 2024 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 - P.LLA 312 - SUB 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE GEOGRAFICA E TEMPORALE DELL'AREA PEDOALE URBANA GIA' ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21/2018 E 28/2018. ESECUZIONE ATTO DI INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) – IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 20/11/2023 -  LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO DAL GIORNO 26 GIUGNO 2024 AL 13 LUGLIO 2024 PER LAVORI DIMIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SALENTO E VIA ADUA PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE ALL’ESITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE TELEFONICA IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO E DELLE MARINE DI CAROVIGNO DAL GIORNO 24 GIUGNO 2024 ALLA DATA PRESUMIBILE DI FINE LAVORI DEL 05.05.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 20/11/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA DEI CICLAMINI PER IL GIORNO 23 GIUGNO 2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 14,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DAL 21 GIUGNO 2024 AL 5 LUGLIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A. M. CAVALLO - CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA MONTESTAZZO (FOGLIO 61 PARTICELLE 500 E 501) DITTA: CURIONI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO IN OCCASIONE DELLA STAFFETTA “GIRA GIRA LA TERRA XII EDIZIONE” CHE SI TERRA’ IL GIORNO 21 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI DELL’ANNO 2023 PER VISURE M.C.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SERRANOVA (FOGLIO 61 PARTICELLE 602, 607, 611 E 613) DITTA: LOCOROROTONDO RAFFAELE PRATICA: 5321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.  PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 13/89, “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, FONDI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA F. CRISPI PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ELISABETTA DENTICE DI FRASSO DAL 20 GIUGNO 2024 AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA A. GRANDE NELLE DATE DEL 15, 20 E 24 GIUGNO 2024 DALLE ORE 18,00 ALLE 24,00 IN OCCASIONE DELLE PARTITE DELLA NAZIONALE DI CALCIO ITALIANA GIUSTA SCIA DI PUBBLICO SPETTACOLO PRATICA N. 90059300740-12062024-2108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, CONSUMI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI E FINO AL 05.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  DA PARTE DELLA SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.. RICALCOLO PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA B. BUOZZI DAL 6 GIUGNO AL 13 GIUGNO PER INSTALLAZIONE SRB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO DAL GIORNO 6 GIUGNO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" DI SEPEL S.R.L. PER LANNO 2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z893000511 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE – IMPRESA TURCO ASCENSORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA G. CARDUCCI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PROLUNGAMENTO DI VIA ROCCO SCOTELLARO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E CONTRADA SANTO SCALONE PER IL GIORNO 1 GIUGNO 2024 DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 24,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 313 - SUB 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 - ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG 50 - P.LLA 311 - SUB 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO INCENDIO IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA BARI -LECCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO E VIA MONTELLO DAL 4 AL 5 GIUGNO 2024 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VERDI E VIA CANTORE ERRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 – CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSORTILE SPETTANTE AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO RELATIVO ALL'ANNUALITA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI CHE SI TERRA’ IN DATA 02.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANTISSIMA MARIA DEL SOCCORSO CHE SI TERRA’ IN DATA 31.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA REGINA MARGHERITA PER IL GIORNO 24 MAGGIO 2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 17,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  MISURE URGENTI VOLTE A SUPERARE SITUAZIONI DI INCURIA E DEGRADO A PREGIUDIZIO  DEL DECORO, SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA NEL “RIONE TERRA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z663CCB792 -AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA G. CARDUCCI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z453E0A5DC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z543CCB79F -  CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200123 - 200135 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESI DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO PER I GIORNI 17, 20 E 24 MAGGIO 2024 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z413DE50A8  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D. LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA INDICAZIONE IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNI PRODOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D. LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA INDICAZIONE IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNI PRODOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”. AZIONE 10.8. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA  A. M. CAVALLO  CUP: B94E18000300006 - CIG: 9731367218 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D. LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA INDICAZIONE IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNI PRODOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 – CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D. LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA INDICAZIONE IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNI PRODOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2022. REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER IL GIOCO DI PALLAVOLO ALL'APERTO, PRESSO LA SCUOLA A.M. CAVALLO - CUP: B92B22000960001 STATO FINALE – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D. LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA INDICAZIONE IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNI PRODOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCD3DF9E7E. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 84/2023 ALLA DITTA CENTRO REVISIONE 2000 SRL PER LA REVISIONE PERIODICA ALL’AUTOVETTURA DELLA POLIZA LOCALE TG. YA457AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D. LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA INDICAZIONE IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNI PRODOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E  PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D. LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA INDICAZIONE IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNI PRODOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA JOAN MIRO IL GIORNO 17.05.2024 PER LAVORI DI SCAVO ED ALLACCIO IMPIANTI GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO RELATIVO AL COMPLESSO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME”  – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 62 DEL 27.01.1994 – SALDO COMPETENZE AVV. ROCCO LAMARINA – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA REGINA MARGHERITA E VIA G. TRISOLINI PER I GIORNI 16, 17 E 18 MAGGIO 2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 12,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SANTA SABINA PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2024 DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 20,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 – PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2024 – DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI TURBATIVA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B93D20004370002 - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE N. 2 E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA COSTRUZIONI DI TARANTO SRL DI LATERZA – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CONTRADA SCIANOLECCHIA, LOC. SERRANOVA, I GIORNI 16 E 17 MAGGIO 2024  PER ESECUZIONE INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE D’ARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PARMA PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2024 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA GORIZIA IL GIORNO 11 MAGGIO 2024 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – LANZILOTTI GIOVANNI / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 201/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G. 2134/2016) – SORTE CAPITALE NONCHÉ SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA ARNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PALMA SIMONA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1491/2023 GDP BR (R.G. 5634/2019) – SORTE CAPITALE NONCHÉ SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2024 PER LA MANIFESTAZIONE "RUOTA NELLA STORIA 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ISTRICE MARIA MADDALENA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1327/2023 DEL TAR LECCE (R.G. 237/2023) –SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SS. CROCIFISSO CHE SI TERRA’ IN DATA 05.05.2024 IN SERRANOVA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PETRAROLI GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1614/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE NONCHÉ SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE UBICATO IN VIA SALVATORE DI GIACOMO CIVICO N. 19 (FOGLIO 49 PARTICELLA 292) ARRECATO ALL’IMMOBILE ADIACENTE UBICATO AL N. 21 (FOGLIO 49 PARTICELLA 293)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – LOCOROTONDO FEDELE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1380/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G. 4521/2019) – SORTE CAPITALE, SPESE E COMPENSI LEGALI NONCHÉ RIMBORSO CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE UBICATO IN VIA SALVATORE DI GIACOMO CIVICO N. 19 (FOGLIO 49 PARTICELLA 292) ARRECATO ALL’IMMOBILE ADIACENTE UBICATO AL N. 17 (FOGLIO 49 PARTICELLA 954)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE TERESA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 100/2023 TRIB. BR (R.G. 452/2020) E SUCCESSIVA AZIONE DI RECUPERO – RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE UBICATO IN VIA SALVATORE DI GIACOMO N. 19 (FOGLIO 49 PARTICELLA 292)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 2^SEMESTRE 2023 (QUOTA FISSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER IL GIORNO 25 APRILE - MANIFESTAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCIG ZC13B7FA59  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZIO  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170904 - ABBANDONATI  SU AREE PUBBLICHE   -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 26 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA039A566E -  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - CER 160103 "PNEUMATICI FUORI USO" LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023  CM RECUPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA PACIFICO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN VIA L. SANFELICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA03D99CC1- ZF73DC676F  AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURE EBEA SUD MENSILITÀ NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PIAVE DAL GIORNO 15 AL 20 APRILE 2024 DALLE ORE 07,00 ALLE 15,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA F. TURATI IL GIORNO 15.04.2024 DALLE ORE 08,00 ALLE 17,00 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC83B5441A - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE E OTTOBRE COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 13 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z703C6C0BC AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SPECCHIA NEI GIORNI 9 E 10 APRILE 2024 E 16 E 17 APRILE 2024 PER INSTALLAZIONE SRB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE, ACCONTO DEL SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN MATTEOTTI DALL’8.04.2024 AL 13.04.2024 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE 02420230012318474000 IN FAVORE DEL SIG. A.A.  PER OBLAZIONE AVVENUTA NEI TERMINI DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE DALL’8 APRILE 2024 AL 12 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG 8603270AFD. PERIODO: IV  TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE AL DIPENDENTE COMUNALE LOREDANA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D3D55CD0. LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1000 VVA 23018616 E 23019175 AD INFOCAMERE S.C.P.A. PER ACCESSO AI DATI INIPEC E REGISTRO DELLE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 8 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE AL DIPENDENTE CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z413DE50A8  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA LAMARMORA E VIA MONTE BIANCO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTODEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B002009154 - FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISI ACCERTAMENTI INFRAZIONI AL CDS CON QR CODE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84, COMMA 1 DEL CCNL 16/11/2022 E ART. 25 DEL CDI 2023/2025 DEL CCNL AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA 2 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA OLEARIA DE BIASI SRL, UBICATO IN VIA SANTA SABINA N. 178 AD ANGOLO CON VIA MARIA MONTESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA ZONA CIRCOSTANTE LA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA SITA IN VIA SANTA SABINA PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DESIGNATI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 25 E 29 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI – GDPR UE 2016/679.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ('AIP) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z833DE5E86  - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 -  LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023 + ECO TASSA DA GIUGNO A OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI PRESSO L’ ESERCIZIO COMMERCIALE DEL MARCHIO KASAWIKA, UBICATO IN CAROVIGNO ALLA VIA SANTA SABINA CIVICO N. 180. ADOZIONE DELLE MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE EX ART. 97 DEL  CCNL 16/11/2021 PER L’ANNO 2024 RIFERITE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84, COMMA 1 DEL CCNL 16/11/2022 E ART. 25 DEL CDI 2023/2025 DEL CCNL AL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA 1 - AFFARI GENERALI. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE DAL GIORNO 3 APRILE 2024 AL 6 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 16/11/2021. AREA 4 -  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 16/11/2021. AREA 3 -  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE CITTADINO DI CAROVIGNO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA DON MINZONI E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN STALLO CON CONCESSIONE DELLO STALLO GIA' IN  ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 28 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2018/2019/2020, AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TASI 2019 ED AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL 16/11/2021. AREA 7 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI NADONNA DELLA CUNEDDA IN DATA 13/10/2024 ALLE ORE  19:30 LOCALITA IANNOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, DEL CIMITERO COMUNALE, DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NELLA GIORNATA DEL 27/03/2024 PER ALLERTA METEO CAUSA VENTI FORTI DA BURRASCA A PREVALENTE COMPONENTE OCCIDENTALE  SULLA PUGLIA ,DALLE ORE 8.00 E PER SUCCESSIVE 14 ORE, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N.1  PROT.0154483/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, DEL CIMITERO COMUNALE, DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NELLA GIORNATA DEL 27/03/2024 PER ALLERTA METEO CAUSA VENTI FORTI DA BURRASCA A PREVALENTE COMPONENTE OCCIDENTALE  SULLA PUGLIA ,DALLE ORE 8.00 E PER SUCCESSIVE 14 ORE, COME DA MESSAGGIO DI ALLERTA METEO REGIONALE N.1  PROT.0154483/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE IN DATA 08/09/2024 ALLE ORE 19:30 LOCALITA BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  ABBONAMENTO TRIENNALE-SECONDA ANNUALITÀ "SCADENZE, ANALISI, APPROFONDIMENTI, RISPOSTE AI QUESITI, NORMATIVA, SCHEMI OPERATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE" EDK FORMULA PIU' CON MYO SPA - CIG: Z1E2080072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE - INTEGRAZIONE ORDINANZA N.37/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI E DEI RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO FUNZIONI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SIG. TATEO ORONZO PER LA CELEBRAZIONE DELL'UNIONE CIVILE DEL 10.09.2024 TRA SANTORO MADDALENA E PUGLIESE LUCIA CATALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER IL GIORNO 22-24 E 29 MARZO 2024 PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCESSIONI PASQUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, IV° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 34 DEL 08/03/2024 E NUOVA ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SPECCHIOLLA (FOGLIO 24 PARTICELLE 2109, 2711 E 2195) DITTA: BARBARO AURORA – BARELLA TIZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN DATA 25/08/2024 ALLE ORE  20.30 LOCALITA SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2023 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE” PREVISTI IN DATA17/08/2024 ALLE ORE 21:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ IN HOUSE “NUOVA CARBINIA S.R.L.U.”, AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO, DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONI E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL’AMBITO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO OGGETTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE GARA – PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "I° MEDIOFONDO MADONNA DI BELVEDERE" CHE SI TERRA’ IL 17.03.2024 NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI IN DATA 04/08/2024 ALLE ORE  20.00 LOCALITA SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REVISIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, DEL CIMITERO COMUNALE, DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NELLA GIORNATA DEL 11/03/2024 A CAUSA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E VENTO, COME DA ALLERTA METEO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI IN DATA 02/08/2023 ALLE ORE 20.00 LOCALITA SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SPECCHIOLLA (FOGLIO 24 PARTICELLE 2109, 2711 E 2195) DITTA: BARBARO AURORA – BARELLA TIZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA361EE3B  - Z5C3BE2DF5  SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ROMA AMBIENTE  FINO A GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI ASSEGNATI SULLE AREE MERCATALI DI VIA MARTIRI DI VIA D'AMELIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEGA FUNZIONI UFFICIALE DELLO STATO CIVILEAL PRES. CONSIGLIO COMUNALE LEOCI FRANCESCO MATRIMONIO 10.08.2024 MASSERIA CASELLI. IAIA M. - MARTINO F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z663CCB792 -AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DI UFFICIALE DELLOS TATO CIVILE CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO  05.08.2024 CASTELLO DENTICE DI FRASSO SANTORO G. E SEGALE B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO DEL DECRETO N. 28 DEL 02/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z343D06417  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”   - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI  MESI DA SETTEMBRE  A NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA JOAN MIRO IL GIORNO 04.03.2024 PER LAVORI DI SCAVO ED ALLACCIO IMPIANTI GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2024-2027-RETTIFICA DECRETO N. 27 DEL 01/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA JOAN MIRO IL GIORNO 07.03.2024 PER LAVORI DI SCAVO ED ALLACCIO IMPIANTI GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : Z9B3CE8107 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 181/23 DEL 31.12.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE-DITTA GEOTECH ENGINEERINGH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO SABATELLI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE AL DIPENDENTE COMUNALE CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER IL GIORNO 1 MARZO 2024 IN CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA BATTISTI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE AL SIG. CACCETTA VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL IV TRIMESTRE DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2024-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA "I GARA XC CAROVIGNO" CHE SI TERRA' IN DATA 25/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A CONSIGLIERE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LEOCI FRANCESCO. MATRIMONIO 26.06.2024. NUBENDI DI NARDO BIAGIO E LANZILLOTTI EMILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE DEL PAESE   DAL GIORNO 26 FEBBRAIO 2024  AL GIORNO 26 MARZO  2024 PER LAVORI DI ALLACCIO UTENZE E TRONCHI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E VINTAGE CHE SI TERRA’ IN DATA 25.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE FRANCIOSO LUIGI MATRIMONIO 20.06.2024 CLARIA ANGELO E CISTERNINO ROBERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD73DCAC44. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 5957843/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA CATANZANI (FOGLIO 27 PARTICELLE 47, 550 E 821) DITTA: TAGLIENTE VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI EX UMA CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE DEL 23.06.2024 C/O MASSERIA CASELLI. NUBENDI GIOMI - DI CASTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEL GIORNO 24 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE 2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA VIA MEZZALUNA ANGOLO VIA PO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA EINSTEIN E VIA LIGURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  PER IL PERIODO OTTOBRE 2023 – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SANTA SABINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE RIMEMBRANZE E VIA F. TRISOLINI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z613D29934. LIQUIDAZIONE FATTURA N° P0031018/2023 ALLA DITTA MONDOFFICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 7. MODIFICA DECRETO N. 10 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G. PASCOLI E E VIA ASSENNATO DAL 19 FEBBRAIO 2024 AL 15 MARZO 2024 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z773DAF4A2. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 202/2023 ALLA DITTA ARMERIA 3S DI ALESSANDRO SPALLUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE  STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEI GIORNI 16 E 21 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 6. MODIFICA DECRETO N. 9 DEL 07/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE NOVEMBRE – DICEMBRE 2023 (ART. 97 SEXIES CCNL 16/11/2022 E ART. 31 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 28/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE PATROCINATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 5. MODIFICA DECRETO N. 8 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (84, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022 - ART. 25 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 28/12/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 4. MODIFICA DECRETO N. 7 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI CARNEVALE PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 3. MODIFICA DECRETO N. 6 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 2. MODIFICA DECRETO N. 5 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL GIORNO 5 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 06,30 ALLE ORE 11,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO MESSI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 1. MODIFICA DECRETO N. 4 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PACIFICA CHE SI TERRA’  IN DATA 31.01.2024, DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 20,00, IN LARGO MACHIAVELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL GIORNO 1 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE” PREVISTI IN DATA 02/04/2024 ALLE ORE 21:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E VINTAGE CHE SI TERRA’ IN DATA 28.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI DELEGA FUNZIONI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE MATRIMONIO 07.04.2024 TRA MATTIOLO GIOVANNI E KOUL OLGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DIVERSI - MAV  01030658515081025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI DELEGA DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LEOCI FRANCESCO PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE DEL 21.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA PADRE GIOVANNI BRANDI N. 22 (FOGLIO 40 PARTICELLA 308 SUBALTERNI 1-3) DITTA: LANZILOTTI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB73D36D9D – IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI –  VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO SOC. VENETA ENGINEERING S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 22 AL 26 GENNAIO 2024 PER LAVORI DI POTATURA ED ESPIANTO ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CONELLA, BARI E COSENZA DAL 22 GENNAIO 2024 AL 15 FEBBRAIO 2024 PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIALE DEI TAMERICI (FOGLIO 24 PARTICELLA 21 SUBALTERNI 3, 4 E 5 E PARTICELLE 488, 2104 E 513) DITTA: TRIZZA ANTONIO - TRIZZA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIALE DEI TAMERICI (FOGLIO 24 PARTICELLA 21 SUBALTERNI 3, 4 E 5 E PARTICELLE 488, 2104 E 513) DITTA: TRIZZA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA CUP: B93B22000080004   APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – STATO FINALE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’ACCENSIONE DELLA FOCARA CHE SI TERRA’ IN DATA 20.01.2024 IN SERRANOVA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B94H20003740002 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI COMUNALI DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO DI MINUTERIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA A. M. CAVALLO DAL 18.01.2024 AL 20.01.2024 PER LAVORI DI SCAVO ED ALLACCIO IMPIANTI GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI DELLA SEDE  DI VIA VERDI IL GIORNO 10/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) ED INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER), RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI EX ART. 37 DEL GDPR, DEL COMUNE DI CAROVIGNO I ANNUALITA' (25/05/2022 - 24/05/2023) - DITTA MULTIBUSINESS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO ALLA DIPENDENTE SISTO GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DALLE ORE 08,00 DEL 6.01.2024 E PER LE SUCCESSIVE 16 ORE A CAUSA DEL FORTE VENTO PREVISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z893000511 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PROROGA/RIPETIZIONE DEL CONTRATTO IMPRESA TURCO ASCENSORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 44 DEL 15/09/2023 LABORATORIO DI ANALISI DECOBETA S.R.L. CON SEDE IN CAROVIGNO IN VIA SANDRO PENNA N. 9 -INTEGRAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ UFFICIO CONDONO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 33 DEL 15/03/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO PROTOCOLLO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 29/02/2024 DEI DECRETI CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA R. SANZIO E CORTE GIOTTO DAL GIORNO 8 GENNAIO 2024 AL GIORNO 12 FEBBRAIO 2024 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. -  DISPOSIZIONE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE DI UN  FALO’  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA FOCARA DI SERRANOVA" PREVISTA PER IL GIORNO 20.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA A. DE CESARIA DALL’8 GENNAIO 2024 AL 25 GENNAIO 2024 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NECESSARI AL RILIEVO DEI DATI, ALLA DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE DEI PUNTI DI DELIMITAZIONE DELLE AREE NONCHÉ LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’ISTANZA ATTRAVERSO L’APPLICATIVO DO.RI. PER LA PRESA IN CONSEGNA DI AREA MARITTIMA DEMANIALE IN LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 – CIG: A0389B1744. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D.L. N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2023 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2023 IN FAVORE DI HANSENIANI E FAMILIARI A CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCC3E01CB4 – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E CERTIFICATO DI AGIBILITA’ DELL’ARCHIVIO E DEGLI UFFICI REALIZZATI PRESSO L’EX-MACELLO  - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI – DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 20.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME CENTRI ESTIVI, FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI CAROVIGNO CON IL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO VIDEOPROIEZIONE 3D-MAPPING REALIZZATO DALL’ASS. “LE COLONNE”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SALDO RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA33E05C2B - FORNITURA RADIOTRASMITTENTI DMR HYTERA X1P. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRTEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO “SOLSTIZIO D’ESTATE”  ORGANIZZATO DA IMMAGINA - PHOTOGRAPHY AND CULTURE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z783E04F99 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E GESTIONE DI MICROCAMERE PER CONTROLLO AMBIENTALE IN AMBITO DEMANIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI LEGGE 13/89, “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, FONDI ANNO 2023. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE: AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP B99D23000660004  - LAVORI DI  RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, PER BONIFICA COPERTURE - LAVORI EXTRA APPALTO – LOTTO 1 B  - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ART. 41 D.LGS. N.36/2023) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZA23DF8337  - SISTEMAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI INSTALLATA  PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU  – INSTALLAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI E SOSTITUZIONE TELO COPERTURA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. ZC23E03C53 - CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBB3DC6FC6- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO COMPLETI DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z213DE4226 - RIPARAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI INSTALLATA  PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU  – AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI E SOSTITUZIONE TELO DI COPERTURA IMPERMEABILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ENTRATE (LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMA 1091) ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z483DB4421- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI E I CENTRI DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L. -  MANUTENZIONE STRADALE E SUPPORTO ALLA VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CIVILE IN ONORE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA “CUNEDDA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA039A566E -SERVIZIO RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA CER 200201-160103 DISIMPEGNO SOMME E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023 CIG Z343D06417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR CON FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR. SCORRIMENTO GRADUATORIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ANNO 2023. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2023. REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO PRESSO IL PARCO DI VIA S. SABINA E PRESSO LA BORGATA SERRANOVA CUP: B92H23007920001 - CIG: ZD33DCFB96 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z413DE50A8  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL IV TRIMESTRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, DI CAROVIGNO (BR), ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI IPOVENDENTI, A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ALLA CULTURA CITTÀ DI CAROVIGNO “MICHELE CRETÌ” 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI EVENTI NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG-  ZCD3DF9E7E – IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA E TAGLIANDO AL VEICOLO TG. YA457AN IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO RELATIVO AL COMPLESSO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME”  – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 62 DEL 27.01.1994 – SALDO COMPETENZE AVV. ROCCO LAMARINA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z713D9FEE1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISSUASORI ELETTROMECCANICI OMOLOGATI POSTI A PRESIDIO DEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TOSAP ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_00002566 - CUP: C91E22000210006 - CIG: A039C81D8C. AFFIDAMENTO FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. N. 36/2023.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ID&amp;A S.R.L., CORRENTE IN BRESCIA. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG​  Z663CCB792  -AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDD3DDBA88 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALE D’AFFEZIONE VAGANTE E FERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SANZIONI CDS GENNAIO- DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z833DE5E86 - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - MESE DI DICEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018 (6^ BLOCCO), IMU 2019 (5^ BLOCCO) ED IMU 2020 (2^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "SORVEGLIAMO CAROVIGNO" - REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE, IL TUTTO PER IL COMUNE DI CAROVIGNO (BR) CUP: B95I22001830001 - CIG: Z0F3CB14FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2023. REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO PRESSO IL PARCO DI VIA S. SABINA E PRESSO LA BORGATA SERRANOVA CUP: B92H23007920001 - CIG: Z3A3DCFB87 AFFIDAMENTO FORNITURE ALL’IMPRESA GOTTARDO  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L. DI ALTAMURA – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA” - CUP B98H22000060006 - CIG: A01B2778F0 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M4C1 - INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L. DI ALTAMURA – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA.” CUP: B98H22000050006 - CIG: A01B245FAB - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M4C1 - INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO REALIZZATO DA E20IDEA S.R.L., INSERITO NEL PROGRAMMA NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI E FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “NATALE 2023” AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.G.M. N.99/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 7640/14 R.G.N.R. –  INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 147 DEL 27/10/2015 E DELIBERAZIONE DI G.C. N. 153 DEL 05/11/2015 - AVV.GIANVITO LILLO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI SITI IN BORGATA SERRANOVA IN AGRO DI CAROVIGNO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - AFFIDAMENTO SERVIZI EXSTRA CONTRATTUALI PER NOLEGGIO SEMIRIMORCHIO MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_00002566 - CUP: C91E22000210006 - CIG: A039C81D8C. AFFIDAMENTO FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AI CONTRIBUENTI E PER IL RIVERSAMENTO AGLI ENTI COMPETENTI, PREVIA ISTRUTTORIA, DEI TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A. M. CAVALLO - CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB.  AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRUNO BARBA IMPIANTI SRL, CORRENTE IN LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PEDANA ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N.3832917 CIG:Z6C3D2898A, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, A FUSCO BEVANDE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA VALENTINA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 1147/2022 TRIB. BR (R.G. N. 4548/2017) E SUCCESSIVA AZIONE DI RECUPERO -  RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE ARO BR 3 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE SALDO  QUOTA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. FURONE LEONARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z803D11A5A  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI NOVEMBRE  2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A006CADF6C - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO" APPROVAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF53D1AC9A AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z543CCB79F -  CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200123 - 200135 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A03DB87FBE - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 -  LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9C3DAD85E -  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHELOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z683DD5F30 - CONVENZIONE DI ADESIONE AL PORTALE “IMPRESAINUNGIORNO IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE “FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. FURONE LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CENTRI ESTIVI AL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3, FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI CAROVIGNO GIUSTO DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1F30E1922 - IMPEGNO DI SPESA.  PROSECUZIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER COLLAUDO DI TRE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z703C6C0BC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI  INGOMBRANTI 200307 -IMPIANTO FERMETAL SUD  DISIMPEGNO SOMME E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG  ZF53D1AC9A MENSILITÀ DI NOVEMBRE E DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A00DA67C07 -  CUP: B97H19003120008 -  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1- CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE (ART. 125, COMMA 1, DEL D.LGS. N.36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z123DA1260- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI AUTOSPURGO URGENTE  DA VIA DUE GIUGNO A LARGO MACCHIAVELLI-  – LIQUIDAZIONE FATTURA ROMAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6.  AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI DI TARANTO SRL, CORRENTE IN LATERZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9985243332 -  CUP: B91H19000020008 -  INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A.- APPROVAZIONE I^  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL30/11/2023 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1- LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 15/B DITTA AYROLDI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F3C72EAB - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI  RAEE 200123 E 200135  -IMPIANTO FERMETAL SUD  DISIMPEGNO SOMME E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG  Z543CCB79F TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A03DB87FBE - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - MESE DI NOVEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E.   CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE (ART. 125, COMMA 1, DEL D.LGS. N.36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.773/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE SERATE DEI FUOCHI PIROTECNICI ESTATE 2023, ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TRE/QUARTI, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA, PEIORDO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE7287EA64 -  REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI ALLA B.TA SERRANOVA. APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONISTA INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - APPROVAZIONE L'OTTAVO  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 09/12/2023 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9 DEL 14/12/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA  N.35/2023 DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD73DCAC44 - FORNITURA TESTI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG -Z773CD8A0D- AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 CANCELLO A DUE ANTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA EPIFANI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO MANDOLINISTICO, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), SECONDO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PICCHIO”, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FERRANTE APORTI DI BRINDISI (BR), PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI FUNDRAISING PER L'AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N° 173/2023 E 174/2023 ALLA DITTA KENT PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000060006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF73DC676F  - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE E POZZETTI STRADALI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3493035  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5- ZA03D99CC1 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189- LIQUIDAZIONE FATTURE EBEA SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3A79A18  - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE E POZZETTI STRADALI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3493035 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL  PROGRAMMA FORMATIVO SUI RISCHI DEL GIOCO PATOLOGICO PER I GESTORI DI CENTRI SCOMMESSE E SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO E PER TUTTO IL PERSONALE IVI OPERANTE L.R. 21/2019 E DGR N. 2129/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.L. N. 145/2023 AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD63B644D6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8701/2023 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE, GENNAIO – NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA DI MUNECHINA ROBERTA ROMA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA PUNTO E A CAPO DI BATTISTA ANNA MARIA TRIGGIANO (BA) PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2023/2024, FOTOCARTOLERIA DI NATILE GIANFRANCO DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA / FALLIMENTO ICR TECHNO S.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1377/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G. N. 4547/2015) – ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 104 DEL 05.12.2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA63D81148 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A4. LIQUIDAZIONE FATTURA MONDOFFICE SRL NR. P0030765 DEL 04/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI SAI DEL COMUNE DI CAROVIGNO (CATEGORIA ORDINARI) ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.VEN.IT. S.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 1246/2023 TRIB. BR (R.G. N. 1304/2021) -  RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANDOLFA CARLO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 1535/2023 TRIB. BR (R.G. 3276/2019) -  RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO RELATIVA AD IMPOSTA REGISTRAZIONE SENT. 1048/2020 TRIB. BR (BRI.ECOLOGICA / COMUNE DI CAROVIGNO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI CASSONETTI “INTELLIGENTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 1.1 – INVESTIMENTO 1.1- LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CODICE INTERVENTO MTE11A_00002566 - CUP: C91E22000210006 - CIG: A039C81D8C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. N. 36/2023. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2152491/2023 E 2153046/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA03C7F8B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2150106/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE DI PAGAMENTO PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE DI SENTENZE  N. 1192/2022 TRIB. BR (CICIRIELLO FRANCESCO / COMUNE DI CAROVIGNO E ASL) E N. 1826/2022 TRIB. BR (PATRONELLI DEBORAH / COMUNE DI CAROVIGNO)  –  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA039A566E -  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - CER 160103 "PNEUMATICI FUORI USO" LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE  2023  CM RECUPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD63DA4057- AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART 50 COMMA1 LET B DEL D.LGS 36/2023 FORNITURA PIANTE PER IL CIMITERO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRIBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. - CANONE MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2018/2019/2020 ED AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TOSAP 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “TRA PARCHI D’INCANTO” REALIZZATO DALL’ASS. LIBERI DI CAROVIGNO, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2023 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z773DAF4A2 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMERIA 3S DELLA FORNITURA DI UNA FONDINA E KIT PULIZIA DELLE ARMI DI ORDINANZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z313BF8F1A - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE ANNO 2023 – MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA63DAADF6 -RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURE ACI-PRA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO:SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER STUDI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 20.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA QUINTO   BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. –  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA U.T.G. DI BRINDISI PER LE SPESE DI CUSTODIA DI AUTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z963CB3D4D. LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA14/23 AL T.S.N. SEZ. DI CAROVIGNO PER ESERCITAZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z123DA1260- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI AUTOSPURGO URGENTE  DA VIA DUE GIUGNO A LARGO MACCHIAVELLI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA03D99CC1 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNI 2018 - 2019 SALDO FINALE PER INTERRUZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME CENTRI ESTIVI, FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI CAROVIGNO CON IL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0A3D2C17C – ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2023, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 20041084 ASSUNTO CON DETERMINA N. 46/2023 PER SERVIZIO MATERIALE DI AFFRANCATURA PER LA NOTIFICA DEI VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000270001  - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.- APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000280001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.- APPROVAZIONE QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO A SEGUITO DELLA RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL POSTO AI SENSI DELL’ART. 14 BIS DEL CCNL DEL 16/05/1995 E S.M.I. (ART. 25 DEL CCNL DEL 16/11/2022) – SIG.RA TIZIANA D’AGOSTINO. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI BRINDISI U.T.G. PER LE SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD63B644D6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8291/2023 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC43B14D38  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2, LETT. A)  DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. DI  “SERVIZI  DI DERATTIZZAZIONE  - CPV 90923000-3” – LIQUIDAZIONE FATTURA BIBLION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  - ZD53B97B2E-  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3621832, DEL SERVIZIO DI “SALVATAGGIO BAGNANTI SULLE SPIAGGE BANDIERA BLU 2023” - LIQUIDAZIONE FATTURE YESWEWORK B.V. MENSILITÀ DI AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC43C205F2 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER SERVIZIO DI SALVATAGGIO BALNEARE SULLE SPIEGGE BANDIERA BLU 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONGELLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON L’ISTITUTO BANCA POPOLARE DI BARI PER IL PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024.CIG: 6042407000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE, TENUTA CONTABILITÀ AI FINI IVA, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE - CIG: ZE1351FA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC93D98B5F - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AULA CONSILIARE DEL PALAZZO MUNICIPALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – TARANTINI ANDREA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 808/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PER L’ ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ, NEI MERCATI STAGIONALI DI SPECCHIOLLA E SANTA SABINA E NEI POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 46 IN DATA 18/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGRESSO PRINCIPALE AL PALAZZO MUNICIPALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z123D4DAFA -  DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO TOSAP 2019 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE SECONDA LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE, TENUTA CONTABILITÀ AI FINI IVA, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ANNO 2023. LIQUIDAZIONE - CIG: Z793993E4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – TERZO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE CITTADINO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE DI CAROVIGNO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO DI MUSICA REALIZZATO DALL’ASS. STABILIMENTI ODV, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° E III° TRIMESTRE 2023 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – CICLO INTERVENTI DI  SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL  CONTRASTO AL COVID-19 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 945/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – IGNONE COSIMO + 3 / COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9F37A0AD9. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA20 ALLA DITTA RED TECH SRL PER CORSO OPERATORI UAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALI REFETTORIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - COMMA 29 ART. 1  L. 160/2019. D.M. 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 -  ANNUALITA’ 2023 CUP: B94J23000270006 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE  ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – RIPETIZIONE DEL CONTRATTO DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI), PRIMO E SECONDO ACCONTO ANNO 2023 LIQUIDAZIONE, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE D CAROVIGNO PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2028. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CODICE CIG A034EF4E55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF93D6E9FB. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 132/2023 ALLA DITTA BELLANOVA GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI WEBCAM PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, III° E IV° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO P.U.A -PRATICA S.U.A.P. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 65305/08-11-2023 - AUTORIZZAZIONE APERTURA ESERCIZIO DI COMMERCIO DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA “M2”. RICHIEDENTE: KASAMIKA BOZZANO S.R.L.S.  UBICAZIONE:  VIA SANTA SABINA N. 178-180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000060006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE – APPROVAZIONE ODA – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE – APPROVAZIONE ODA – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1101/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G. 4357/2020) – VITA ANTONIO / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A. M. CAVALLO - CUP: B94E18000300006 - CIG: A02D7319BB. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 6 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 20.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’EVENTO MUSICALE DEL 02/08/2023 TENUTO A TORRE SANTA SABINA, ESTATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI E-DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN C.SO VITTORIO EMANULE, IN VIA DELLA TORRE ED IN VIA DAMIANO CHIESA -  ANTICIPO CONTRIBUTO  - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO E TRASPORTO ACQUE REFLUE  MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, SITE IN  LOCALITÀ SPECCHIOLLA - APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2019 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA MARI.VERD. VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONI S.R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG: A00DA67C07”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A030819591- A03087F9BC- IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE - OTTOBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z893D6F3FE -  LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE INERENTI ALLO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI E_DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA63D81148 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A4 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG ZC93D776FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (2^ BLOCCO) ED IMU 2019 (1^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. (CIG Z103D402BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>VITTORIA SPE S.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CUI AL PROT. GEN. N. 16321 DEL 05.07.2021 – ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 83 DEL 23.11.2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z613D29934IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLTRONE CON BRACCIOLI ALLA DITTA MONDOFFICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILIAD ITALIA SPA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO DI APPELLO N. 8169/2023 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT. N. 636/2023 TAR LE – VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (5^ BLOCCO), IMU 2019 (4^ BLOCCO) ED IMU 2020 (1^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO:SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNO 2023, CUP B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO ALBERO MILLELUCI E LUMINARIE PER LE FESTE NATALIZIE 2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N. 3869775 CIG: Z173D73073, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.86 DEL 23/11/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – FORNARO FRANCESCA / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. N. 3428/2020 GDP BR) – DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU CATI PIETRO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PALMA SIMONA / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. N. 5634/2019 GDP BR) – DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU CARLUCCI DONATO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>VITTORIA SPE S.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AL PROT. GEN. N. 16321 DEL 05.07.2021 (R.G.E. 728/2021 TRIB. BR) – ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 83 DEL 23.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE DI CAROVIGNO, III° E IV° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE DI CAROVIGNO, II°, III° E IV° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A030819591- A03087F9BC- IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO” – CUP: B92I18000240004 – CIG: A01BF65471 APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CZ1E3957B74 - AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZF23C6033F - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 , DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z3B3D523CC- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 9 PLINTI DI ANCORAGGIO PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF93D6E9FB -  DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI WEBCAM PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z463A0C0F8. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 44/001 ALLA DITTA " LA TIPOGRAFIA" DI SERINELLI MAURIZIO PER LA FORNITURA DI INSEGNA LUMINOSA IN PLEXIGLASS PER LA POLIZA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), PERIODO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 967500310D -PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 19 12 12 - ANNO 2023 - DISIMPEGNO RISORSE IMPEGNATE CON DET.204/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO - CUP: B95I20000210002 – CIG: A02E522AF6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO N. 5362/2018 R.G. - SALDO SUI COMPENSI AL DIFENSORE DELL’ENTE, PROF. AVV. PORTALURI  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA GRECO &amp; COMPANY S.R.L. DI CAROVIGNO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA - CUP: B93B22000080004 - CIG: 9744945702. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI E-DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN C.SO VITTORIO EMANUELE, IN VIA DELLA TORRE ED IN VIA DAMIANO CHIESA -  ANTICIPO CONTRIBUTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA – GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA SULLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 – CIG: Z783D6322E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA ALLSERVICE S.R.L. DI SAN PIETRO VERNOTICO – LAVORI DI AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z933CF4BCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 31.10.2023 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO E TRASPORTO ACQUE REFLUE  MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, SITE IN  LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI - APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LFM S.P.A. DI BARI – LAVORI DI RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO” – CUP: B92I18000240004 – CIG: A01BF65471. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC83B5441A - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA N. 6010/2023 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZAA3D5D5C4 - RILASCIO DEL DUPLICATO DEL LIBRETTO METROLOGICO DELL’ETILOMETRO PROBATORIO.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A. M. CAVALLO - CUP: B94E18000300006 – CIG: A02D7319BB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI APPALTO DI COMPETENZA AREA 4 - COSTITUZIONE  GRUPPO DI LAVORO  RICOGNIZIONE RISORSE UMANE IMPIEGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG: A00DA67C07.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D3D55CD0 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ALLA  DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA LAVORAZIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - VERBALE DELLA GUARDIA DI FINANZA N.29 DEL 21.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE DI PAGAMENTO PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE DI SENTENZE – AREA 3 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE DI PAGAMENTO PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE DI SENTENZE – AREA 5 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD63B644D6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7857/2023 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z613D09289 -  ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP - LIQUIDAZIONE FATTURA ACME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE E PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z523D2BD5C - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GRAFICO WSG DI ALESSANDRO ANCORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z003CA83C3 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1539F2F7F. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/2023 ALLA DITTA DE BIASI GIUSEPPE PER LA RIPARAZIONE URGENTE AUTOVETTURA DELLA POLIZA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA039A566E -  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - CER 160103 "PNEUMATICI FUORI USO" LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2023  CM RECUPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: LUGLIO-OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZEC3CAE7A6 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO”  ANNO 2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCIG ZC13B7FA59  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZIO  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170904 - ABBANDONATI  IN VIA LAGO DI ISEO   -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ, NEI MERCATI STAGIONALI DI SPECCHIOLLA E SANTA SABINA E NEI POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 46 IN DATA 18/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSO VERSAMENTO ANNO 2018 E PER OMESSA DENUNCIA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNO 2019 – ART.  30 D.L.  30 APRILE 2019, N. 34 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E DEI LOCALI ADIACENTI, DELLA SCUOLA F. LANZILLOTTI DI VIA S. QUASIMODO -  CUP: B93C19000090001  APPROVAZIONE  VARIANTE PROGETTUALE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA – CUP B93D18000710002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 8 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC73D1ABF8 – LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA BUCHE E ELIMINAZIONE PICCOLE INSIDIE STRADALI LUNGO LA VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE. AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO – LIQUIDAZIONE SOMME ( LETTERA B) A FAVORE DEL DUC “ALTO SALENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. VENETA ENGINEERING S.R.L. – CIG: ZB73D36D9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, SETTEMBRE - OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z123D4DAFA -  DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASMEL PER ESECUZIONE PROCEDURA DI GARA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTOATTUATORE PER L’ORGANIZZAZIONE E LOA GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRI-TORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATAINSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.I.P.R.O.I.M.I.) PER IL BIENNIO 01/01/2021 AL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA63D29831 -  LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE INERENTI ALLO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DI  E_DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ART. 46 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ, NEI MERCATI STAGIONALI DI SPECCHIOLLA E SANTA SABINA E NEI POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 46 IN DATA 18/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA, GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1225 DEL 08/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 310 – SUB 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 310 – SUB 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. (CIG Z103D402BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBF397B84D – SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE - SESTO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  AGOSTO-OTTOBRE 2023 – CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR CON FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR. RECESSO DAL CONTRATTO. PRESA D’ATTO. ACCOGLIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z9B39EF482 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203   – “RIFIUTI NON BIODEGRADABILI (COMPRESO RIFIUTI CIMITERIALI"  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z273D38492 - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI PER STAMPA CARTELLO CANTIERE DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z523D2BD5C - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z803D04888 -AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO APRILE - MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO - MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2023/2024, NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. DITTA ARCADIA INFORMATICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”. PROCEDURA PRODROMICA AD AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS). LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG SIMOG 9845324A60 - CUP B51F22004420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A. ANNO 2023/2024 - CIG Z913D2AB0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA63D29831 -  LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE INERENTI ALLO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI E_DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA43C7F5DF - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N.3782207 PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE –-  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SINO AL 31/10/2023 (ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.2018 E ART. 22 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019 – ACCORDO PONTE 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ SINO AL 31/10/2023 (ART. 70 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 - ART. 36 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019 – ACCORDO PONTE 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE LOUCULO COMUNALE  N 1928 E SOSTITUZIONE CON LOCULO N 906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG SIMOG A0209CDB57 - CUP B91F22001960006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2023. ACCORDO PONTE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 13 DEL 12/01/2023 - APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z513BF6B9B - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE – CONTROLLO DEL LIVELLO DI EMISSIONI ACUSTICHE POST OPERAM – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. MAZZOTTA MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TARICATA”, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI FESTA PATRONALE A CAROVIGNO ESTATE 2023, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN LOCALITÀ SANTA SABINA E BELVEDERE ESTATE 2023, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO MUSICA E DANZA “PREMIO DELFINO”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO BANDISTICO ASS. MUSICALE “N. ROTA” CITTÀ DI CAROVIGNO ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA GRECO &amp; COMPANY S.R.L. DI CAROVIGNO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA - CUP: B93B22000080004 - CIG: 9744945702. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO BANDISTICO ASS. CULTURALE MUSICALE “GIACOMO PUCCINI” ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FILARMONICA ETS CAROVIGNO, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER SERVIZI TECNICI E FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO 23”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F3D17DE4 - PROROGA INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITA DI GESTIONE DEL SUAP –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)”. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PND DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A VALORE LEGALE ATTUALMENTE IN USO PRESSO L’ENTE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. PROCEDURA PRODROMICA AD AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS), PREVIO ESPLETAMENTO DI R.D.O. C.D. “EVOLUTA”. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG SIMOG 985152579B - CUP B91F22003050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z163CCB794 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z023C08E1A - Z063D057B1  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO SETTEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E.  AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALL SERVICE S.R.L., CORRENTE IN SAN PIETRO VERNOTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO” – CUP: B92I18000240004 – CIG: A01BF65471. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ULTERIORI VOCI DI QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE GIOVANNI PELLEGRINO - COMPENSI PER INCARICHI AFFERENTI A GIUDIZI VARI - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 70 DEL 26.10.2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO:SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF. DETERMINAZIONE N. 783/2023 _ CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 22/02/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8 BIS  EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - DISIMPEGNO ONERI DI URBANIZZAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 6 -QUATER, DEL D.L. 50/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “SORVEGLIAMO CAROVIGNO” – “REALIZZAZIONE DI UN ANELLO DI CONTROLLO DELLE DIRETTRICI DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ED ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE.” – CUP: B95I22001830001 – CIG: Z0F3CB14FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 (6^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S.M.I.). ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1, A TEMPO PARZIALE (30 ORE) E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI BRINDISI CON DETERMINA N. 1922 DEL 20/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z803D11A5A  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 58/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. N.267/2000 - RISTORO AMBIENTALE – CREDITORI VARI ENTI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE – PAGAMENTO DEI DIRITTI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDE MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI “GARANTE PER LA DISABILITÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI IN SENO ALLA CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG​ Z803D04888 -AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. CIG SIMOG A0209CDB57 - CUP B91F22001960006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z313BF8F1A - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE ANNO 2023 – MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC43C370B8. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 144/2023 ALLA DITTA ARMERIA 3S  DI ALESSANDRO SPALLUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z613D09289 -  ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP -  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z063D057B1 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD23B6A1E2 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL  - DISIMPEGNO RISORSE IMPEGNATE CON DET.624/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z023CB437E -  REVISIONE PERIODICA APE 50 PIAGGIO TARGA X5CC2M - LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DI REVISIONE SANTACROCE VITANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z063C6394B- SERVIZI DI MANUTENZIONI DEL MEZZO COMUNALE APE 50 PIAGGIO TARGA X5CC2M- LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA ANTELMI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018 (4^ BLOCCO) ED IMU 2019 (3^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO TOSAP 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – ANNUALITÀ 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI E DELL’ARREDO URBANO IN LOCALITA’ TORRE S. SABINA E NEL CENTRO ABITATO -  CUP: B97H23000890001 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEGLI  IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO - COMMA 29 ART. 1  L. 160/2019. D.M. 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 -  ANNUALITA’ 2022 CUP: B98H22010720006   -    CIG: 93958840C4 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE SALDO  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA IMCA S.R.L. DI ALTAMURA – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006 – CIG: A00E15432A. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024 – ANNUALITÀ 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 10” CIG PRINCIPALE:  65183654F6 CIG DERIVATO:  A0222559C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H2100787000  APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3B3C7BE1E – LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI TRATTI DI MURO A SECCO PRESSO LA ROTATORIA DI C.SO UMBERTO I E IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TATEO CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – SEMERARO - LAGHEZZA / COMUNE DI CAROVIGNO (R.G. N. 614/2021 TRIB. BR) – DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU ING. FECOLA ANTONIO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBD3CFC9D3 - SERVIZIO DI RITIRO DELLA POSTA A CHIAMATA (SERVIZIO PICK UP MAIL – POSTE ITALIANE). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO DIURNO “LA NOSTRA FAMIGLIA” 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z393CA0EC3 - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO ETICHETTATRICE E CARTUCCE PER IL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MONDOFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI FESTA PATRONALE A CAROVIGNO ESTATE 2023, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z933CF4BCA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALI D’AFFEZIONE VAGANTI E FERITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL III TRIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG -Z773CD8A0D- AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 CANCELLO A DUE ANTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – NACCI ANTONIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 579/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO – RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG A00DA67C07. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARI.VERD. VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONI S.R.L., CORRENTE IN GRAVINA IN PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 55 DEL 03/10/2023. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. OPERATORE ECONOMICO FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL APULIA SOUNDTRACK AWARDS SECONDA EDIZIONE, ASSOCIAZIONE STABILIMENTI ODV, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD63B644D6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7625/2023 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD63B644D6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6893/2023 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9B3CE8107- PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO AMBIENTALE ED ABBANDONO RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2017. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNO D’IMPOSTA 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA GHIRONDA”, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREMIO ALLA CULTURA CITTÀ DI CAROVIGNO “MICHELE CRETÌ” 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). SETTEMBRE - OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORTEO STORICO ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE CALLIOPE, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.P.S. “IL CURRO” PER IL CONCERTO “APULIAN BLUES BAND” DEL 19 AGOSTO 2023 A SPECCHIOLLA, ESTATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO DI DANZA E MISICA “LA DIVINA COMMEDIA DAL PARADIDO ALL’INFERNO”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO DI MUSICA A SERRANOVA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE E SERVIZI CONNESSI, ANNO 2023/2024 – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCORDO PONTE ANNO 2023. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”. CUP: B99J21005180001 - CIG: 9917010F87. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE”. CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) – ANNI D’IMPOSTA 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 20041162 ASSUNTO CON DETERMINA N. 63/2023 PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMI E MUNIZIONI PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 – CIG: 9927381DF3. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO”.  – CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO”. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.  – CUP: B95F21000570001 - CIG: 9915534D7F. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2022. REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER IL GIOCO DI PALLAVOLO ALL'APERTO, PRESSO LA SCUOLA A.M. CAVALLO - CUP: B92B22000960001 APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE ACCONTO STATO FINALE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 231 A 252, DELLA LEGGE N. 197/2022 – ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 111 DEL 23/05/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA PIANTINE - ARIF - AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 231 A 252, DELLA LEGGE N. 197/2022 – ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 111 DEL 23/05/2023. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 3° TRIMESTRE 2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG 8603270AFD. PERIODO: III TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REVISIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO MUSICALE REALIZZATO DA TABERNA LIBRARIA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - CUP B98E21000130004 APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. ASIA DANCE – GIÒ GIÒ ANIMATION, ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z313C08E06-  Z7F3C72EAB CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F3C90741 - PROCEDURA DI RDO MEPA N. 3741985  PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  DEI SERVIZI URGENTI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI DELL'EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO – LIQUIDAZIONE FATTURA ROMAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z793C23467 - AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO QUADRO ELETTRICO PER AVVIAMENTO  ELETTROPOMPA PER LIQUAMI  COMPLETAMENTO DEI  LAVORI  DI BYPASS DELLA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN LOCALITA PANTANAGIANNI -  LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ASSEGNAZIONE N. 100 PIANTINE FORESTALI ALL'AGENZIA REGIONALE ATTIVITA FORESTALI - ARIF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG -Z323C4EDFD - Z143CBD683  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 30.06.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. - MESE DI AGOSTO 2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- Z3C3CB7C4E  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 30.06.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE  2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA QUARTO   BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z263B8E510 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, MEDIANTE RDO MEPA N. 3611918, DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2023”  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASTONE SALVATORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z343CBF4B5- AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”   - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI  MESI DA MAGGIO A AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z433CBFF9D - ZBC3CBFFDF - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI GIUGNO,LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CODICE MIR A1201.178 - CUP: B97H19003120008 - CIG: ZB43CB69AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA43C7F5DF - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N.3782207  PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI,  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA ARCADIA INFORMATICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG A00DA67C07. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF43BBC021. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 2132456/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z4E3BFD4B0. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N° 2136740/2023 E 2136739/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.S. PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZE SOFTWARE (RINNOVO) DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. - DITTA ATSECURITY DI NOE' MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL III TRIMESTRE DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, III TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, LIQUIDAZIONE ACCONTO ARCI BRINDISI ENTE GESTORE IN PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z433CBFF9D - ZBC3CBFFDF​  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2023 E IMPEGNO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA43C7F5DF - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3741985  PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI,  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0F3C735BD  - AFFIDAMENTO, AI SENSI  DELL’ART. 50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO CON MEZZI SPECIALI ALLA RACCOLTA DI CARCASSA DI TORO RINVENUTA SUL LITORALE   – LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 200138”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z143CBD683  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29/05/2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2023 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- Z343CBF4B5- AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” -  IMPEGNO DI SPESA MAGGIO- AGOSTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO LUGLIO 2023: CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 55 DEL 03/10/2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z023CB437E-  REVISIONE PERIODICA APE 50 PIAGGIO TARGA X5CC2M - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z173CB6887 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA. AVVISO PUBBLICO PROCEDURA A SPORTELLO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE   NELL’AMBITO   DEL “FONDO   SPORT   E   PERIFERIE   2023” PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z963CB3D4D -IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZ. DI CAROVIGNO, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018 -  MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “A.M.CAVALLO” DI VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF33B99003 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA BUCHE E RIPARAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE  - LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SERVIZI CONNESSI - DITTA CLIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.   PERIODO LUGLIO 2023 – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9C3CB0512 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO CONTINUATIVO NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DI LAVORI FINANZIATI NELL’AMBITO DI INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTTORESSA IAIA CARMELA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MANUALE PRATICO PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA MAGGIOLI EDITORE, SOCIETÀ DEL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – UNGARO LUIGI / COMUNE DI CAROVIGNO E AQP – ORDINANZA 25.05.2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – R.G. 808/2022 – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG A00DA67C07. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 5 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 28.09.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z023BD032B - AFFIDAMENTO, AI SENSI  DELL’ART. 50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023  DEI  “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO ADULTICIDA SITI SENSIBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA BIBLION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEC3CAE7A6  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA COSTI CTR - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO - SANTA SABINA – PANTANAGGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD83C29C72 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CER 200203 E CER 200108 - CIMITERIALI E ORGANICO DA CUCINE E MENSE - AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA LABSEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z323C4EDFD  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29/05/2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. MESE DI AGOSTO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3C3CB7C4E  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29/05/2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 201037”  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z003CA83C3  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE OTTERRANNO IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI ANNI 2020, 2021 E 2022, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO. CUP: B92F20000710002 - CIG: A015518B8E. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B93D20004370002 APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DITTA INGROSCART SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 28.09.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO AGOSTO 2023: CIG 92887463B0  - CIG DERIVATO 97276663EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z513BF6B9B  - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE – CONTROLLO DEL LIVELLO DI EMISSIONI ACUSTICHE POST OPERAM – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ARGENTIERI ANTONIO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 634/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A015C554B5 - A01672401D - A01675DF22 - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z393CA0EC3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTATRICE E CARTUCCE PER IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG A00DA67C07. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : ZF03B978A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 120/23 DEL 29.09.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE-DITTA GEOTECH ENGINEERINGH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (3^ BLOCCO) ED IMU 2019 (2^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z313BF8F1A - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE ANN0 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A01743587C - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ C.I.S.A SPA  - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 E ADDEBITO ECOTASSA  - MESI  DI LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO IN FAVORE DEL TERZO CLASSIFICATO. DITTA ATSECURITY DI NOE' MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z483C70369 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 724 DEL 16.09.2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI NACCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI E FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO23”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 332/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – BIZZARRI E COZZOLI / COMUNE DI CAROVIGNO + 2 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A01675DF22 - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A01672401D - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG A015C554B5 - IMPIANTO TMB GESTITO DELLA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DALLA PROVINCIA DI BRINDISI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 19/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDF3C028DF  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO NELLA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER LO SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO- LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ANTONIO CRISTOFORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI, AZIONE 6.1 – “INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO - CUP: B92F20000710002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ART. 41 D.LGS. N.36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AGER PUGLIA EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000060006 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E  ESECUTIVA - CIG: 9658516B89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3B3C7BE1E – LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI TRATTI DI MURO A SECCO PRESSO LA ROTATORIA DI C.SO UMBERTO I E IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECERE GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENT. 1487/2022 TRIB. BR -  RIVERSAMENTO COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F3C90741 - PROCEDURA DI RDO MEPA N. 3741985  PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  DEI SERVIZI URGENTI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI DELL'EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 876/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – TOMASONI ELISABETH C/COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 201/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – LANZILOTTI GIOVANNI C/COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 967500310D -PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 19 12 12 - ANNO 2023 - DISIMPEGNO PARZIALE DELLE RISORSE IMPEGNATE CON DET.204/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 96737230C3  - AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L.- TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - ANNO 2023 -  MODIFICA FLUSSI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO MANDUARIAMBIENTE COME DA DISPOSIZIONI AGER - DISIMPEGNO PARZIALE DELLE RISORSE IMPEGNATE CON DET.189/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA E DANNO AMBIENTALE PER RILASCIO ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 157/2021  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - ZD23B6A1E2 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO –  LIQUIDAZIONE FATTURE DA OTTOBRE A DICEMBRE  ANNO 2022 SOCIETA CASTIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2023 - TRATTENIMENTO SOMME PIGNORATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 117/2021 DEL TRIBUNALE DI RINDISI – SICILIANO GIUSEPPE VITO C/COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z023C08E1A  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z313C08E06-  Z7F3C72EAB CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA361EE3B  - Z5C3BE2DF5  SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ROMA AMBIENTE  FINO A GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI- GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI"  LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVO SPETTANTI AL RUP, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E  “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA03C7F8B7 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO PROCEDURALE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ATTIVAZIONE DI CONCILIA SERVICE PLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI ESTATE 2023, CIG: ZE13C048C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S. MICHELE SALENTINO – POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1 - CUP: B97H19003120008 - CODICE MIR A1201.178 – CIG A00DA67C07. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 786 DEL 21.07.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  -  ZD53B97B2E - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3621832, DEL SERVIZIO DI “SALVATAGGIO BAGNANTI SULLE SPIAGGE BANDIERA BLU 2023” - LIQUIDAZIONE FATTURE YESWEWORK B.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023 – RDO MEPA N. 3712929 - AGGIUDICAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA ANDRESINI COSTRUZIONI S.A.S. DI ANDRESINI STEFANO &amp; C. DI POLIGNANO A MARE – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000570001 - CIG: 9915534D7F - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LFM S.P.A. DI BARI – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO &amp; FIGLI S.R.L. DI CAPURSO – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI. CUP: B99J21005180001 - CIG: 9917010F87 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA TEKNO ENGINEERING S.R.L. DI ANDRIA – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE” – CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE. CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.” APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021, DELLA FASE RELATIVA ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICI PER LA QUOTA SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA43C7F5DF - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP TRATTATIVA DIRETTA N. 3741985  PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI,  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- Z6B3C31223- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MERCATO SETTIMANALE DI SANTA SABINA DEL GIOVEDI' DAL 17 AL 31 AGOSTO  2023   - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOSPURGHI EREDI ROMA ANGELO SNC DI ROMA RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3D3C104F4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO AREE FESTEGGIAMENTI PREVISTI NEL CALENDARIO DELL'ESTATE CAROVIGNESE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOSPURGHI EREDI ROMA ANGELO SNC DI ROMA RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2F3B91E65 - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2023  -–LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GRAFICO WSG DI ALESSANDRO ANCORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  9564776ED6 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI – CUP: B99J21005180001 – CIG: 975387611C. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA IMCA S.R.L. DI ALTAMURA – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A" - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO PARZIALE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTORO COSIMO FRANCESCO / COMUNE DI CAROVIGNO – RECUPERO DEL CREDITO PORTATO DALLA SENT. 1029/2015 TRIB. BR -  COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 42 DEL 07.09.2023 – PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI DIPENDENTE DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 975/2022 R.G.N.R. –– SPESE E COMPETENZE AVV. GIANVITO LILLO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO MUSICALE PER LE FESTE PATRONALI ESTATE 2023, CIG:Z7D3C29C6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ARTISTA SAMUELE CAVALLO, ESTATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBF397B84D – SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE - QUINTO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z973C57510 – FORNITURA DI N. 70 SEDIE  PER L’ALLESTIMENTO DELL’AULA CONSIGLIARE DEL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.” APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021, DELLA FASE RELATIVA ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD63B644D6. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6046/2023 ALLA DITTA LA VOLANTE SOC. COOP. A.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD73C59ED3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 7.09.2023 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO: LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA CARBINIA S.U.R.L.   PERIODO GENNAIO 2023 – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z413BA5FF0 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA DI N. DUE TORRETTE PER POSTAZIONE DI SALVATAGGIO - DA POSIZIONARE SULLE SPIEGGE LIBERE DI PANTANAGIANNI E PENNAGROSA – LIQUIDAZIONE FATTURA CECERE VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - CIG: A006CADF6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0F3C735BD  - AFFIDAMENTO, AI SENSI  DELL’ART. 50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO CON MEZZI SPECIALI ALLA RACCOLTA DI CARCASSA DI TORO RINVENUTA SUL LITORALE  - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z063C6394B  RIPARAZIONE URGENTE APE 50 PIAGGIO TARGA X5CC2M - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA FRANGI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LA PIETRAFESA S.R.L. DI TRIGGIANO – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1F3B9DE2D - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO NELLA REDAZIONE DEI PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE CANDIDATE ALLA BANDIERA BLU, ANNO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARCO MASSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F3C72EAB  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTI TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA. CUP: B97D21000180004 APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006 – CIG: A00E15432A. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 36/2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024 – ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9B3C6C18A - REVISIONE ANNUALE DELL’ETILOMETRO PROBATORIO ED ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA AYROLDI ANGELO S.R.L. DI OSTUNI – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - CIG: 9985243332”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z703C6C0BC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC73C34D40- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL CANILE SANITARO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, MATERIALE DI CANCELLERIA, SOFTWARE E MODELLI PER L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z483C70369 - IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED AFFIDATI ALLA DITTA AUTORICAMBI NACCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICORIA VANESSA / COMUNE DI CAROVIGNO E AQP – R.G. N. 1056/2019 TRIB. BR –- ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 98 DEL 10.05.2023 DI ADESIONE ALLA PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL GIUDICE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R. FESR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX - AZIONE 9.14. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA - FSC 2014/2020 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CADUTI DI SUPERGA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT IN” -  CUP: B92J19033370002 APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA GUADALUPI MAURILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H2100787000 – CIG: 920944526F  APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642. PERIODO: TRIMESTRE GIUGNO - AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRANDI VINCENZO - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 7 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/C – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” - CUP B94J23000270006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 - “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024. ANNUALITÀ 2023”.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^SEMESTRE 2023 (QUOTA VARIABILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE DI PUBBLICITA’ E RINNOVO SERVIZIO CASELLA PEC - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZF23C6033F - AFFIDAMENTO EX SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 , DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA -  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/08/2023 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DI MATERIALE FERROSO  DA AVVIARE AL RICICLO DERIVANTE DAL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NELL'ISOLA ECOLOGICA   PRODOTTO NELL'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO IMPIANTO ITALMETALLI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDF3C314F8. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100/2023 ALLA DITTA BELLANOVA GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI STAMPANTE PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z053C60414 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA SAPONARO MARIO DA CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. CIG Z023C1C7DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z973C57510 – FORNITURA DI N. 70 SEDIE  PER L’ALLESTIMENTO DELL’AULA CONSIGLIARE DEL PALAZZO MUNICIPALE AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 10° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO LUGLIO 2023 E RELATIVI  CONGUAGLI: CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGNO - SANTA SABINA – PANTANAGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L'UTENZA, ESTATE 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SECONDO PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL II TRIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA INGROSCART SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL I TRIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z783AACB82. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA79/2023 ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CONVENZIONE EDILIZIA - PREZZO CALMIERATO IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 52 PARTICELLA 665 SUBALTERNO 19 (ABITAZIONE) IN DITTA LEONE TOMMASO – LEONE COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – SECONDO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2D3C5878E  - AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, ANNO 2023   -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZD73C59ED3- IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI ANIMALI D’AFFEZIONE VAGANTI E FERITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z153AAC85B. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA83/2023 ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L. PER LA FORNITURA DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO MUSICALE REALIZZATO DA TABERNA LIBRARIA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE   –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO:GIUGNO - LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALE PRATICO PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE, SOCIETÀ DEL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BRINDISI -  SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/08/2023 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA E DANNO AMBIENTALE PER RILASCIO ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 157/2021  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA039A566E -  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - CER 160103 "PNEUMATICI FUORI USO" LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO  2023  CM RECUPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 96737230C3 - Z9E3C3DF13 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2023  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI RIFIUTI 18-25 MAGGIO + ECO TASSA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO DI MUSICA REALIZZATO DALL’ASS. STABILIMENTI ODV, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO DI DANZA E MISICA “LA DIVINA COMMEDIA DAL PARADIDO ALL’INFERNO”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO DI MUSICA A SERRANOVA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 167/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CIURLIA GIOVANNA /COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 141/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – EPIFANI ANNAMARIA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006 – CIG: 99939715C4. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024. ANNUALITÀ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53BD4DB0 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER SERVIZIO DI SALVATAGGIO BALNEARE SULLE SPIEGGE BANDIERA BLU 2023 -– LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONGELLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z023C1C7DA. SOSTITUZIONE TEMPORANEA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023  –  RDO MEPA N. 3712929  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53B97B2E - SERVIZIO DI SALVATAGGIO BAGNANTI SULLE SPIAGGE BANDIERA BLU 2023 - PROROGA AL 03.09.2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z2E3B04C1B - Z023C08E1A  AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z313C08E06- ZE93BA8D38 CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9E3C3DF13 - AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L.- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER ECO TASSA MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA” - CUP B98H22000060006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE AL RUP DI QUOTA PARTE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE” – CUP: B94J23000270006 – CIG: 9964174880. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024. ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LA PIETRAFESA S.R.L., CORRENTE IN TRIGGIANO.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E  ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGRESSO PRINCIPALE AL PALAZZO MUNICIPALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2837174EB - ZD23B6A1E2 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO –  LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022 SOCIETA' AXA E CASTIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD83C29C72 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CER 200203 E CER 200108 - CIMITERIALI E ORGANICO DA CUCINE E MENSE - AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3BE2DF5 - AFFIDAMENTO, AI SENSI  DELL’ART. 50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023  DEL  SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE  - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z023C08E1A - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z313C08E06  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123  – IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTI TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. CUP: B91H19000020008 - CIG: 9985243332. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AYROLDI ANGELO S.R.L., CORRENTE IN OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC83B5441A - ZAC3B54466 CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO COREPLA E GENNAIO- GIUGNO 2023 CORIPET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C3BC9194  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- Z6B3C31223- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MERCATO SETTIMANALE DI SANTA SABINA DEL GIOVEDI' DAL 17 AL 31 AGOSTO  2023  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG-Z843C2084E  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 30.06.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. - MESE DI LUGLIO  2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC43C370B8 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMI E MUNIZIONI  PER LA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA ARMERIA 3S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDF3C314F8 -  DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI STAMPANTE LASER PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB13BD9753. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 118/2023 ALLA DITTA NUOVA FISE S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO – CUP: B92F20000710002 – CIG: Z513C07F1E.  INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE A VALERE SUL POR PUGLIA 2014 -2020 -  ASSE VI - “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.1 - “INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”, GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 508 DEL 07/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"- MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S.M.I.). ASSUNZIONE DI N. 1 AGENT2 DI POLIZIA LOCALE CAT. C1, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI TARANTO CON DETERMINA N. 5079 DEL 26/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO (BR), PERIODO SECONDO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 2/2023. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE  VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD03B48AFD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3581724 SUL  PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA,  DEI LAVORI  DI BYPASS DELLA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN LOCALITA PANTANAGIANNI, AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120   – LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), D. LGS. N. 36/2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN LOCALITÀ SANTA SABINA E BELVEDERE ESTATE 2023, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI EVENTI ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE DI CAROVIGNO, II TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA TERZO   BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I TRIMESTRE 2023 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE73BD9922 - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA PER LIQUAMI PER IL COMPLETAMENTO DEI  LAVORI  DI BYPASS DELLA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN LOCALITA PANTANAGIANNI  – LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z843C2084E - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29/05/2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. MESE DI LUGLIO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO APRILE – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCERTO MUSICALE PER LE FESTE PATRONALI ESTATE 2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N.3697079 CIG:Z7D3C29C6E, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO APRILE-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), AL 31 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AULA CONSILIARE DEL PALAZZO MUNICIPALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALI REFETTORIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  MAGGIO-LUGLIO 2023 – CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI FESTA PATRONALE A CAROVIGNO ESTATE 2023, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO “PREMIO DELFINO”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A - CUP: B91H19000020008 - CIG: 9985243332. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), D. LGS. N. 36/2023. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA 5 PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2013 ANNO FINANZIARIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI –  CONVENZIONE CONSIP QUADRIENNALE “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 “MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI A FINE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : Z8B3B9964C LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA41/2023 DITTA AUFIERI SAS DI DAVIDE AUFIERI &amp; C., CON SEDE IN LECCE VIA G. DE JACOBIS CIV. 7, C.F./P.I. 03443590751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7A3C0C7F0 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2239EB099 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.4634/2023 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ANCI DIGITALE “ANCI RISPONDE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7039EB108  – LIQUIDAZIONE FATTURA N.4111/2023 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ANCI DIGITALE “ANCI RISPONDE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 201037”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 13 DEL 12/01/2023 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO TOSAP 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z793C23467 - AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO QUADRO ELETTRICO PER AVVIAMENTO  ELETTROPOMPA PER LIQUAMI  COMPLETAMENTO DEI  LAVORI  DI BYPASS DELLA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN LOCALITA PANTANAGIANNI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC43C205F2 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER SERVIZIO DI SALVATAGGIO BALNEARE SULLE SPIEGGE BANDIERA BLU 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI EX MACELLO IN VIA SANTA SABINA – CUP: B91E16000420004 – SVINCOLO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB33C128AE - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO A ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. S.R.L., - PARTITA IVA 01774840712  –  LIQUIDAZIONE FATTURE TRIMESTRE APRILE- GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0B3BF8AB4  - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L. - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01- 20 03 03 LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z443A35449 - LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE GESTITO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATICI STATISTICI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA53BF6BB2 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200301-200303 ANNO 2023 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE  SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI  MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZC7382BF73-LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2022-V-VS2-634 DEL 24/2/2022 PER LA FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO ANNO 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG : ZD33B8B2A0 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2023  RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL  VEICOLO GRANDE PUNTO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z85270B4CF - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO" APPROVAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE SALDO  COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  –   RTP - ING. ARCH. ARMANDO COPPOLA E ING.VALERIO BARTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE SERATE DEI FUOCHI PIROTECNICI ESTATE 2023, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE E NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DELL’ENTE A COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (CIG Z032DF7061). PERIODO 18/08/2023-18/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S.M.I.). ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI BRINDISI CON DETERMINA N. 1922 DEL 20/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  AGGIORNAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z023C1C7DA. SOSTITUZIONE TEMPORANEA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PND DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A VALORE LEGALE ATTUALMENTE IN USO PRESSO L’ENTE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS), PREVIO ESPLETAMENTO DI R.D.O. C.D. “EVOLUTA” CON SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE SUL M.E.P.A. CIG SIMOG 985152579B - CUP B91F22003050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA E SERRANOVA ESTATE 2023, TRATTATIVA DIRETTA, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”. SERVIZI DI REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE SU CATALOGO API DI PDND DI UN NUMERO DI API ALMENO PARI A DUE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS), PREVIO ESPLETAMENTO DI R.D.O. C.D. “EVOLUTA” CON SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE SU M.E.P.A. - CIG SIMOG 9845324A60 - CUP B51F22004420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000560001 - CIG: 9994702103. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), D. LGS. N. 36/2023. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA AYROLDI ANGLEO S.R.L. – APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI E DELL’ARREDO URBANO IN LOCALITA’ TORRE S. SABINA E NEL CENTRO ABITATO -  CUP: B97H23000890001 – CIG: Z933B9DF0C. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – UNGARO LUIGI / COMUNE DI CAROVIGNO E AQP – R.G. N. 808/2022 TRIB. BR – RIFUSIONE ANTICIPO CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 13 DEL 12/01/2023 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 13 DEL 12/01/2023 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA53BF6BB2  - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL .- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD - CER 190501” E ADDEBITO "ECOTASSA"  MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB33C128AE  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI EER 190501(RDB) E EER 191212 (FSC)   SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI MANDURIAMBIENTE, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING   – IMPEGNO DI SPESA 2023 TRIMESTRE APRILE - MAGGIO . GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000560001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: MARZO-GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO GIUGNO 2023: CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z193BB2BE1 - AFFIDAMENTO EX ART 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1917/2023  –  RDO MEPA N. 3666453 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z293C1066D. SEGNALETICA MONITORIA SU AREE DEMANIALI E DI PROSSIMITA’. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. – 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3D3C104F4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO AREE FESTEGGIAMENTI PREVISTI NEL CALENDARIO DELL'ESTATE CAROVIGNESE 2023  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7A3C0C7F0 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB83C08C2C - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – SCHIENA VINCENZO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 579/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – CONTRIBUTO UNIFICATO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 22/02/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8 BIS EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 6/2023 ALLA  DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA 5 PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2013 ANNO FINANZIARIO 2014, ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZBC39E6378- RINNOVO ASSITENZA SOFTWARE "VISUAL POLCITY" ANNO 2023- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z643C05046. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DEL RINNOVO DEL CONTRATTO N. 36516 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL DISPOSITIVO AUTOSCAN CAPTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZAE38F3BE7 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA ANIMALI FERITI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA ALTO SALENTO – VETERINARI ASSOCIATI – FATT.N.6/FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG :Z4E3BFD4B0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE  VIOLAZIONI AL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO RIMBORSO SPESE ANNO 2023 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN DUPLICAZIONE DA A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA LISTA DI CARICO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI” (CIG 9412513B70) – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^SEMESTRE 2023 (QUOTA FISSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG 8603270AFD. PERIODO: II TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA QUOTA 5 PER MILLE IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9985243332 - CUP: B91H19000020008 - INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SUB AZIONE 12.1.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, II TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CED SERVICE S.R.L.S. INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGHE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. CODICE CIG Z6134938C5. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUOTIDIANA COMPRENDENTE "QUOTIDIANO SOLE 24 ORE DIGITALE, +24, NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA" - VERSIONE DIGITALE - PERIODO: LUGLIO 2023 - LUGLIO 2024 - CIG Z1C39BE729.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – SCHIENA VINCENZO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 579/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI ESTATE 2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N. 3670622 CIG: ZE13C048C9, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.16 DEL 13/07/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINANZIATI CON FORNDI POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1  - COSTITUZIONE  GRUPPO DI LAVORO INTERNO ALL’UFFICIO AREA 4 - RICOGNIZIONE RISORSE UMANE IMPIEGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDF3C028DF  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO NELLA INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER LO SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z243B8B671 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA:CARTA A4 E A3. LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DELL'11/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2023, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, A.S. 2022/2023, SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE, NATALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II. RETTIFICA DETERMINA N. 827 DEL 03/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z313BF8F1A – SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE  E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000570001 - CIG: 9915534D7F - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANDRESINI COSTRUZIONI S.A.S. DI ANDRESINI STEFANO &amp; C., CORRENTE IN POLIGNANO A MARE.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD03BFA26D  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DI  “SERVIZI  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  ABBANDONATI  SU AREE PUBBLICHE   - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0B3BF8AB4 - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L..- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - 20 03 03  MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 967500310D  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2023 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI  MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE93BA8D38 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS – OSTUNI ONLUS, PERIODO APRILE – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMNETO SERVIZI TECNICI E FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO23” AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N. 3670600 CIG: 9973787567, ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.13 DEL 13/07/2023, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI. CUP: B99J21005180001 - CIG: 9917010F87 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO &amp; FIGLI S.R.L., CORRENTE IN CAPURSO.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LFM S.P.A., CORRENTE IN BARI.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE. CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEKNO ENGINEERING S.R.L. DI ANDRIA.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMCA S.R.L., CORRENTE IN ALTAMURA.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 22/02/2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8 BIS  EMESSO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE LOUCULO COMUNALE  N 1916 E SOSTITUZIONE CON LOCULO N 932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z9639A53BC - Z2E3B04C1B   AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO APRILE-MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- Z6D3BC8518- DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.05.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. - MESE DI GIUGNO  2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53B20F08 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z9B39EF482 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203   – “RIFIUTI NON BIODEGRADABILI (COMPRESO RIFIUTI CIMITERIALI"  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI MARZO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53B20F08 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG   Z0239A5506 - CIG Z393B04544   AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI APRILE E MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI SAI DEL COMUNE DI CAROVIGNO (CATEGORIA ORDINARI) PER LE ANNUALITÀ 2022-2023-2024-2025. CUP: B99I22001350001 – APPROVAZIONE GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DI COLLAUDO DI TRE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z85270B4CF - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE ESECUTIVA "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO  COMPENSO RTP - ING. ARCH. ARMANDO COPPOLA E ING.VALERIO BARTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z733A73E3F - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO- LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. INFO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0C3BD05DD – ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA QUASIMODO - AFFIDAMENTO SERVIZIO  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: I SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, APRILE/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, APRILE/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE  PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG)  NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA JUNIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 29 - PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A DECORRERE DAL 01/07/2023. TRATTENUTA PER MANCATO PREAVVISO AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CCNL 9 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). LUGLIO - AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE73BD9922  - AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTROPOMPA PER LIQUAMI PER IL COMPLETAMENTO DEI  LAVORI  DI BYPASS DELLA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN LOCALITA PANTANAGIANNI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 96737230C3 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2023  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESE MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 967500310D  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2023 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI  MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1221/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – COOP. SOC. DI LAVORATORI O.S.A. /COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z103BC5675  - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER L' ACQUISTO DI UNA SCATOLA IN LEGNO PER VOTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 2° TRIMESTRE 2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMUNE DI TORCHIAROLO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DEL DOTT. RENNA LORENZO MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004. PERIODO APRILE 2022 - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE MATRICOLA N. 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO - SANTA SABINA – PANTANAGGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53BD4DB0 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER SERVIZIO DI SALVATAGGIO BALNEARE SULLE SPIEGGE BANDIERA BLU 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE93BA8D38 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTI TRIMESTRE APRILE/GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C3BC9194 -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MAGGIO E IMPEGNO DI SPESA TRIMESTRE GIUGNO-AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z023BD032B - AFFIDAMENTO, AI SENSI  DELL’ART. 50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023  DEI  “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO ADULTICIDA SITI SENSIBILI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 – CIG: 994751443D. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D.L. N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 – CIG: 9927381DF3. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D.L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE  ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE  ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL II TRIMESTRE DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000570001 - CIG: 9915534D7F. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI. CUP: B99J21005180001 - CIG: 9917010F87. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGNO - SANTA SABINA – PANTANAGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L'UTENZA, ESTATE 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE. CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  EROGAZIONE CANONE ANNO 2023 – SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6D3BC8518  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29/05/2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. MESE DI GIUGNO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO SABATELLI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF33B99003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA BUCHE E RIPARAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE – AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA GI.UR.SA.CO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z103BC5675-  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - AFFIDAMENTO FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO – AVV. FRANCESCO SABATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO DEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – ANNUALITÀ 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI E DELL’ARREDO URBANO IN LOCALITA’ TORRE S. SABINA E NEL CENTRO ABITATO -  CUP: B97H23000890001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CIG: ZEE3BC342B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z753B4A281 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA MAISON DI CARLUCCI ANGELA MARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B94H20003740002 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA – ARCH. LOTTI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA”.  – CUP: B93D18000710002 – CIG: 97970648F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A.M. CAVALLO”.  – CUP: B94E18000300006  – CIG: 9731367218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”.  – CUP: B99J21005180001 – CIG: 975387611C. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.  – CUP: B95F21000560001 – CIG: 9753799191. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE”.  – CUP: B95E20004280001 – CIG: 9711100D39. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO”.  – CUP: B95F21000580001 – CIG: 967331935E. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO”.  – CUP: B93D21001230001 – CIG: 9673255E8A. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”.  – CUP: B98H22000050006 – CIG: 9666134A1C. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M4C1 - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA”.  – CUP: B98H22000060006 – CIG: 9658516B89. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – M4C1 - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMICERIO DANIELA ALIDA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 2750/2018 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI, DEFINITO CON SENTENZA N. 711/2021 -  COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z413BA5FF0  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA DI N. DUE TORRETTE PER POSTAZIONE DI SALVATAGGIO - DA POSIZIONARE SULLE SPIEGGE LIBERE DI PANTANAGIANNI E PENNAGROSA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO DI VIGILANZA DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – (EX CATEGORIA D - SPECIALISTA DELL’AREA DI VIGILANZA DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI), CON FUNZIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO A SEGUITO DI SELEZIONE TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG :ZF43BBC021 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE  VIOLAZIONI AL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO A SEGUITO DI PROCEDURA DI MOBILITÀ. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CESSIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. RINNOVO CONTRATTUALE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COSTITUITO TRA LO STUDIO LEGALE MFLAW - NELLA PERSONA DELL’AVV. A. FIORETTI E DELL’AVV. R. SCHININÀ -, AVV. A. CIARDO, AVV. A. FREDIANI, AVV. F. ANDRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53B97B2E - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3621832, DEL SERVIZIO DI “SALVATAGGIO BAGNANTI SULLE SPIAGGE BANDIERA BLU 2023” -  AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2023: . CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z263B8E510 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, MEDIANTE RDO MEPA N. 3611918, DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2023”  – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF639F9C2F - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N. 3461276 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI" -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – SPECIALISTA DELL’AREA DI VIGILANZA (EX CATEGORIA D – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI), CON FUNZIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: MARZO-GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBF397B84D – SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE - QUARTO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA. CUP: B93D18000710002. GRUPPO DI LAVORO INTERNO ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI. RICOGNIZIONE RISORSE UMANE IMPIEGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI. CUP: B97H21007870002. GRUPPO DI LAVORO INTERNO ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI. RICOGNIZIONE RISORSE UMANE IMPIEGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA “FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. GRUPPO DI LAVORO INTERNO ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI. RICOGNIZIONE RISORSE UMANE IMPIEGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA - CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H2100787000 – APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE AL COMUNE DI BRINDISI PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE (EX CATEGORIA C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO A SEGUITO DI SELEZIONE TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA. PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – ANNUALITÀ 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI E DELL’ARREDO URBANO IN LOCALITA’ TORRE S. SABINA E NEL CENTRO ABITATO -  CUP: B97H23000890001 – CIG: Z933B9DF0C. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA AYROLDI ANGELO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE93BA8D38 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123  –  IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTI TRIMESTRE APRILE/GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z783BA8C2D - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC83B5441A - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANEE - LIQUIDAZIONE FATTURE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ORIA A SEGUITO DI PROCEDURA DI MOBILITÀ. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CESSIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, STUDI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 – CIG: 9753799191.  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.  PRESA D’ATTO RINUNCIA DELL’AFFIDATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 CON SUCCESSIVO TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI. CUP: B99J21005180001 - CIG: 9917010F87. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP: B95F21000570001 - CIG: 9915534D7F. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. CUP: B95F21000580001 - CIG: 9909190A44. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.DITTA CANON ITALIA SPA . CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642 - PERIODO MARZO- MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI – CUP: B99J21005180001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO. CUP: B93D21001230001 - CIG: 991090518A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – GALEONE GIOVANNI / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 385/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – CONTRIBUTO UNIFICATO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)”. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PND DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A VALORE LEGALE ATTUALMENTE IN USO PRESSO L’ENTE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. PROCEDURA PRODROMICA AD AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS), PREVIO ESPLETAMENTO DI R.D.O. C.D. “EVOLUTA”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE SUL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG SIMOG 985152579B - CUP B91F22003050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE. CUP: B95E20004280001 - CIG: 9907158D67. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.U.G. (PIANO URBANISTICO GENERALE) E P.C.C. (PIANO COMUNALE DELLE COSTE)  - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1F3B9DE2D - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO NELLA REDAZIONE DEI PIANI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE CANDIDATE ALLA BANDIERA BLU, ANNO 2023  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2F3B91E65 - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA” -  CUP:  B93D18000710002 - CIG: 97970648F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53B97B2E  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3621832, DEL SERVIZIO DI “SALVATAGGIO BALNEARE SULLE SPIAGGE BANDIERA BLU 2023” - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”. PROCEDURA PRODROMICA AD AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE SUL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG SIMOG 9845324A60 - CUP B51F22004420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI,  ESERCIZIO 2022- DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150.CIG:Z1B39ED9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE 2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG- Z903A9D504 CIG Z7F3B423C7 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.03.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO – CUP: B95F21000580001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – CUP: B95F21000570001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE – CUP: B95E20004280001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO – CUP: B91E20000290001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. APRILE - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z432688E3B - CUP: B97H19003120008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S.MICHELE SALENTINO”  -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ALL'ARCH. VERARDI GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO:APRILE - MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO  BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2022. REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER IL GIOCO DI PALLAVOLO ALL'APERTO, PRESSO LA SCUOLA A.M. CAVALLO CUP: B92B22000960001 - CIG: 9573886CA6  - APPROVAZIONE  VARIANTE PROGETTUALE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF03B978A7 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE FOTOCAMERE CONTROLLO AMBIENTALE PER DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO RIFIUTO INCONTROLLATO - ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : ZB5376B2F2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/23 DEL 30.04.2023 RELATIVA ALLA GESTIONE DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE-DITTA GEOTECH ENGINEERINGH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: MARZO-GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z4F3B8B258 – VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8B3B9964C - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE   –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – SPECIALISTA DELL’AREA DI VIGILANZA (EX CATEGORIA D – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI), CON FUNZIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI MOBILITA’ VOLONTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z263B8E510 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, MEDIANTE RDO MEPA N. 3611918, DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, PER ALLESTIMENTI BALNEARI SPIAGGE BANDIERA BLU 2023” - APPROVAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - RDO - ELENCO OPERTATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO” - RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC, UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA. CUP: B97D21000180004 – CIG: 9634600370 CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA AVV. CORRADO LOFARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4 DEL 21/01/2023 E FATTURA N.RO 15 DEL 07/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – SAPONARO DAMIANO / COMUNE DI CAROVIGNO E ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. – SENTENZA N. 264/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE, SPESE E COMPENSI LEGALI, RIMBORSO CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD33B8B2A0 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z243B8B671 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DL UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI SAI DEL COMUNE DI CAROVIGNO (CATEGORIA ORDINARI) PER LE ANNUALITÀ 2022-2023-2024-2025. CUP: B99I22001350001. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: FEBBRAIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - RICALCOLO, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z523B544A7 - ACQUISTO BANDIERE BLU 2023 DALLA FEE ITALIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO A REGOLARIZZARE INPS DEL 01/06/2023, RESO AI SENSI DELL’ART. 4, CO. 1, DEL DM 30/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC13B7FA59  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZIO  DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170904 - ABBANDONATI  IN VIA LAGO DI ISEO  - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE LIBERI DI..... - 7° EDIZIONE DEL CONCORSO CITTADINO "ADDOBBA LA PIAZZETTA DEL TUO QUARTIERE – NATALE 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO (MI). SECONDO PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 14 E LUNEDI' 15 MAGGIO 2023. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, MANUTENZIONE, ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E PULIZIA LOCALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD23B6A1E2 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL –  PROROGA ANNO 2023  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI EX UMA CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. AREA 5 – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LA PIETRAFESA S.R.L. DI TRIGGIANO – APPALTO DEI LAVORI “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA” - CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L’ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023. TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MAGGIO 2023. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.U.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – PRIMO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: FEBBRAIO-MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2022 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2022 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE, PERIODO TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG ZD73B335B6. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  MONDOFFICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CONVENZIONE EDILIZIA - PREZZO CALMIERATO IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 41 PARTICELLA 1070 SUBALTERNO 12 (ABITAZIONE) E SUBALTERNO 25 (BOX AUTO) IN DITTA PEPE FRANCA MARIA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA – MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA – MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO GARA ANAC PROCEDURE VARIE ESPLETATE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE DELLA CUC MONTEDORO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z753B4A281 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA MAISON DI CARLUCCI ANGELA MARIA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: MARZO-APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE CUP B98E21000130004 – CIG 9370999901 APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA MARIA MADIA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 9 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/C – ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD03B48AFD  - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3581724 SUL  PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA,  DEI LAVORI  DI BYPASS DELLA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN LOCALITA SPECCHIOLLA, AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELLE LOCALITÀ MARINE DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA – VALIDITA DAL 01 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE – IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  N. 141 DEL 23/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD63B644D6 AFFIDAMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 2023 INCARICO PER LA VIGILANZA DEI BENI COMUNALI ALL’ISTITUTO LA VOLANTE S.C.A.R.L. DI VIGILANZA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE”  – CUP: B95E20004280001  INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI PER ACQUISIZIONE PARERE LEGA NAZIONALE DILETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PND DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A VALORE LEGALE ATTUALMENTE IN USO PRESSO L’ENTE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. INDIZIONE PROCEDURA PRODROMICA AD AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS), PREVIO ESPLETAMENTO DI R.D.O. C.D. “EVOLUTA” CON SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE SU M.E.P.A. CIG SIMOG 985152579B - CUP B91F22003050006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A) DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE (P.C.C.) - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI - CIG: Z81190A554</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – GRECO FRANCESCO GUIDO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 955/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – RIMBORSO ANTICIPO CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  FEBBRAIO-APRILE 2023 – CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DISTINTIVI E GRADI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023, AVVISO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A) DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI - CIG: Z41380067F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSI RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B94H20003740002 - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – LANZILOTTI GIOVANNA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 562/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE NONCHÉ SPESE,  COMPENSI LEGALI E CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMITATO DI CAROVIGNO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE SU CATALOGO API DI PDND DI UN NUMERO DI API ALMENO PARI A DUE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO P.N.R.R. INDIZIONE PROCEDURA PRODROMICA AD AFFIDAMENTO DIRETTO C.D. “MEDIATO” O “COMPARATIVO” EX COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, C.2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 51, C.1, LETT. A), SUB 2.1) DELLA LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DELL’O.E.P.V. EX ART. 95 C. 2 E 3, LETT. B-BIS), PREVIO ESPLETAMENTO DI R.D.O. C.D. “EVOLUTA” CON SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE SU M.E.P.A. CIG SIMOG 9845324A60 - CUP B51F22004420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURNO BALLOTTAGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDI’ 29 MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO -  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  N. 13 DEL 12/01/2023  -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE REDATTI NELL'ANNO 2022 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZBE39A84C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURNO BALLOTTAGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDI’ 29 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, I E II TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC83B5441A -CIG ZAC3B54466 - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE ANNO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA ANNO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 201037”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI TRIMESTRE GENNAIO- MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PIISTA GROUP SRL DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI. INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA, SENZA COSTI PER L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA E PER IL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 967500310D  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2023 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z523B544A7 - ACQUISTO BANDIERE BLU 2023 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z733A84503 - ZD53B20F08 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NEI PERIODI OTTOBRE /DICEMBRE 2022 E GENNAIO/MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CUP 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (2^ BLOCCO) ED IMU 2019 (1^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD03B48AFD  - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3581724 SUL  PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA,  DEI LAVORI  DI DI BYPASS DELLA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN LOCALITA SPECCHIOLLA, AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120  – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z663193AE2 -LIQUIDAZIONE FATTURE N.   2163074/2022- 2104242/2023-   2110723/2023-2115752/2023- . 2121153/2022 RELATIVE ALLA FORNITURA DI  SISTEMA LETTURA TARGHE CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO, RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSCAN 2.0)-  CON VALORE DI RISCATTO ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z2037457FF LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE ANN0 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – CONSERVA FRANCESCO / COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BR – R.G. N. 2938/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – COMPENSI AL CTU ING. SAGACE MAURIZIO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z7A3055DAE- LIQUIDAZIONE ANCI VISURE FATTURA 1481/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z963055D62 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1482/2021 ABBONAMENTO ANCI DIGITALE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA – PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 6 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023, SECONDO AVVISO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA JUNIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – (EX CATEGORIA C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL PREVIGENTE C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI). CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI MOBILITA’ VOLONTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI”, DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA -  CUP B98H22000050006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI PER ACQUISIZIONE PARERE ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA -  CUP B98H22000060006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.  PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI PER ACQUISIZIONE PARERE ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 6 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO QNAP NAS MODELLO TS-1263U IN DOTAZIONE ALLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE. - DITTA QUADRANET S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  N. 13 DEL 12/01/2023  -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO PRONTOPAGO POS CON INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI J-TRIB E J-COMM- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAGGIOLI S.P.A.-CIG. ZD73B4B60E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI, PERIODO: GENNAIO-APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – PALAZZO MUNICIPALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO CON VERIFICA DELLA PROTEZIONE AL FULMINE E DALLE SOVRATENSIONI (DM 37/08). PROVVEDIMENTI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023. TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO APRILE 2023: . CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA -  CUP: B93B22000080004 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CIG: Z473AF84F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB42D66B0A - RIF DETERMINAZIONE N. 990/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 4”, STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON IL R.T.I. COMPOSTO DA: CONSILIA CFO S.R.L. - SOURCES S.R.L. – ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA LUGLIO 2022 A MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3B42A08  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 201037” - IMPEGNO DI SPESA COSTI CTR - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F3B423C7  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.04.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. MESE DI MAGGIO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD53B20F08  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - IMPEGNO DI SPESA MESI DI APRILE E MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z863A8E025- Z903A9D504 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.03.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. - MESE DI APRILE  2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE  DI  MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA SOCIETÀ ISOLA VERDE ECOLOGIA S.R.L. (IN SIGLA IS.V.EC. S.R.L.) - P.IVA:05624161211 –  PER SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI” - CIG: 9393425388 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – ANNI 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 96737230C3 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2023  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESE APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE CON IL COMUNE DI TORCHIAROLO. IMPEGNO SOMME PERIODO APRILE 2022 – MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZED385607D - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “ FORNITURA DI UN SERBATORIO DA INTERRO PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA DA INSTALLARE NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI“– LIQUIDAZIONE FATTURA TELCOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z3539E926C -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZI SPOT DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 90510000-5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOLSERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - CIG MASTER  5133642F61– CIG DERIVATO ZC8390F251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – MULÉ IGNAZIO, MULÉ GIUSEPPINA E MULÉ TANIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1377/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023. TURNO DI BALLOTTAGGIO. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – MACCULI ASSUNTA E FILOMENA LUIGI / COMUNE DI CAROVIGNO E AQP – GIUDIZIO N. 3052/2020 TRIB. BR – COMPENSI CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – GALEONE GIOVANNI / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 385/2023 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – GRECO FRANCESCO GUIDO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 955/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE NONCHÉ SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR. ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZD73B335B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: IV QUADRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – BARLETTA GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 367/2022 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388- SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 96737230C3 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2023  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI TRIMESTRE GENNAIO - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z9639A53BC AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO EX ART. 48 DEL D.LGS. N. 159 DEL 6 SETTEMBRE 2011, “CODICE ANTIMAFIA” IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. CHIUSURA PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – TATEO MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1377/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SPESE E COMPENSI LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, STUDI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000560001 – CIG: 9753799191. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D.L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A.– RICALCOLO PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO UPS TRIFASE MODELLO RIELLO MST30 - DITTA CDS ELETTRONICA DI GUIDO A. &amp; C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – SPECIALISTA DELL’AREA DI VIGILANZA (EX CATEGORIA D – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI), CON FUNZIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – (EX CATEGORIA C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL PREVIGENTE C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 94 DEL 10.05.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARIO : LIQUIDAZIONE FATTURE CARBINIA SRL - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2238BA32 –LIQUIDAZIONE FATTURA 47/PA/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA/STRAORDINARIA E DI EMERGENZA IN MATERIA DI SEGNALETICA E DI SICUREZZA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZA33951027 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SUI SERVER VIRTUALI DEL DATA CENTER DELL'ENTE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIO S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG   Z0239A5506 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI  MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE239A5597- CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - PROROGA DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG MASTER 5133642F61 – CIG DERIVATO ZC8390F251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF. DET. 313/2021 - SERVIZIO AQP  FOGNATURA E DEPURAZIONE - ALLACCIO CONSORTILE LOCALITÀ PANTANAGIANNI –  AGGIORNAMENTO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA - STAGIONE 2023 GIUSTA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 141 DEL 23/06/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 4 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 91 DEL 10.05.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC43B14D38  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2, LETT. A)  DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. DI  “SERVIZI  DI DERATTIZZAZIONE  - CPV 90923000-3” –  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 2 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 92 DEL 10.05.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 5 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 93 DEL 10.05.2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z783AACB82  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z153AAC85B - AFFIDAMENTO ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8D39F7AFB - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZIO  DI RIMOZIONE SABBIA DALLA CARREGGIATA STRADALE IN VIA DEI TAMERICI LOC. SPECCHIOLLA   – LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3A79A18  - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE E POZZETTI STRADALI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3493035  – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z633AAAB60 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 08.04.2023 AL 11.04.2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, MATERIALE DI CANCELLERIA, SOFTWARE E MODELLI PER L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA039A566E - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - CER 160103 "PNEUMATICI FUORI USO" LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO E MARZO CM RECUPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8D39A5636  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”–  IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESE DI MARZO E APRILE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2E3B04C1B  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189  – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DELLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE ANNO 2023 SALME LOCULI COMUNALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 89 DEL 03/05/2023 - APPROVAZIONE ELENCO E  AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECONOMIE RINVENIENTI DALL’ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, MARZO - APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA SOCIETÀ ISOLA VERDE ECOLOGIA S.R.L. (IN SIGLA IS.V.EC. S.R.L.) - P.IVA:05624161211 –  PER SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI” - CIG: 9393425388 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE DI AVVISO AD ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - POSTE ITALIANE S.P.A. - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. CIG. Z4C3AC83A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2-LOTTO UNICO  - ORDINE N.7232266- CIG:Z983ACAEAE  – LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO QNAP NAS MODELLO TS-1263U IN DOTAZIONE ALLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE. SERVIZIO DI SPEDIZIONE TRAMITE IL VETTORE UPS, RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” – CUP: B95F21000570001 – CIG: 9754762C3F. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D.L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE63823D8F - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICORIA VANESSA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 4686/2016 R.G. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – COMPENSI AL CTU DOTT. BOCCHINI ALESSANDRO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA TENNIS TECNICA S.R.L. DI BARI – APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER IL GIOCO DI PALLAVOLO ALL'APERTO, PRESSO LA SCUOLA A.M. CAVALLO - CUP: B92B22000960001 - CIG: 9573886CA6. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z393B04544  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101 -  CARTA E CARTONE E  CER 150101 - IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB33B042DA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA23B01AF9 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO”, DA DESTINARE A SPAZI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE CULTURALE LOCALE-  LOTTO 1 - CUP: B91H19000020008  - INCARICO PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 50/2016 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), SECONDO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI DI CAROVIGNO, I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE DI CAROVIGNO, I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE- DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A.– CONSUMI EFFETTIVI, RICALCOLO PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO AGOSTO 2021- MARZO 2023: . CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO UPS TRIFASE MODELLO RIELLO MST30. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CDS ELETTRONICA DI GUIDO A. &amp; C. S.N.C. -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – (EX CATEGORIA C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL PREVIGENTE C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI). CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI MOBILITA’ VOLONTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – (EX CATEGORIA C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL PREVIGENTE C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI). AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA  SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI” – CUP: B99J21005180001 – CIG: 975387611C. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBF397B84D – SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE - TERZO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 399/2022 DEL TRIBUNALE BRINDISI – BAX GIUSEPPINA / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “ALTO SALENTO” - RECUPERO DI LOCALI COMUNALI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL DUC, UBICATI IN VIA ADUA ANGOLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ.”.  IMPORTO DEL SERVIZIO EURO 9.614,82 AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI ED IVA. – CUP: B92I18000240004 – CIG: Z133A85D24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2022. LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – SPECIALISTA DELL’AREA DI VIGILANZA (EX CATEGORIA D – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI), CON FUNZIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – SPECIALISTA DELL’AREA DI VIGILANZA (EX CATEGORIA D – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI), CON FUNZIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. AMMISSIONE ED ESCLUSIONI DALLA  SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI MARZO 2023 - FATTURA GREEN LINK, N.40/2023 CON DETRAZIONE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PIANETA AMBIENTE SOC.COP. MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C3, AI SENSI DEL COORDINATO DISPOSTO DELL’ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 124 DELLA L. 145/2018. ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE DI CAROVIGNO, I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO TARI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE SUPPLETIVO TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA VECCARI S.R.L. DI SAN VITO DEI NORMANNI – APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA – CUP: B97D21000180004 – CIG: 9634600370. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - CUP B98E21000130004 – APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENGA PETROLI DI MENGA ANTONIO ROCCO &amp; C. S.N.C. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN CAROVIGNO  LUNGO LA SP. 16 PER OSTUNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2023 DELLA MINORE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO QNAP NAS MODELLO TS-1263U IN DOTAZIONE ALLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRANET S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, GENNAIO/MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – GENNAIO-MARZO 2023 E CONSUMI PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.  10  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A”. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI’ E DEL VENERDÌ, NEI MERCATI STAGIONALI DI SPECCHIOLLA E DI SANTA SABINA E NEI POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA CUP: B93B22000080004  - CIG: 9744945702 AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA GRECO &amp; COMPANY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D’ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (CIG. 97614760D4) -  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2023 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCI3AI47IC- ACQUISTO LAMPADE LED E PORTALAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA  CIMITERIALI –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z993A698FC - CIG Z733A84503 -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - MESE DI MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, CI.DIS. S.R.L. DI CAROVIGNO SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE INTERNET PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE   –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI DEL PEEP DI ZONA CODDURA – CAROVIGNO”.  IMPORTO DEL SERVIZIO EURO 32.771,40 AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI ED IVA. – CUP: B95I20000210002 – CIG: Z253A85444.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A PER SPOSTAMENTO MISURATORE E PER NUOVE FORNITURE IDRICHE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. A. M. CAVALLO”. CUP: B94E18000300006 – CIG: 9731367218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D3A8C632 – LAVORI DI MANUTENZIONE  DEL CALVARIO DEVOZIONALE SITO IN VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA SANTA SABINA  - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL FENIX S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE INTERNET PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI EX MACELLO IN VIA SANTA SABINA – CUP: B91E16000420004 – LIQUIDAZIONE FATTURE  -  STATO FINALE  E SALDO SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z783AD8A81- AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO: MARZO 2023. CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3A79A18  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 292/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE E POZZETTI STRADALI” MEDIANTE PROCEDURA RDO MEPA N.3493035 - NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA73AD7FA4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. FEBBRAIO - MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO- MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO, SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA LA MATITA DI MARINÒ MARIA GRAZIA DI SAN VITO DEI NORMANNI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALLA FARMACIA DOTT.SSA MARIA POMPEA LAMENDOLA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, AL SUPERMERCATO PAGEPI S.R.L.S, SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESECIZIO COMMERCIALE IL MIO BEBE’ DI ERIKA PROTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO  - MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2023/05.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2023/05.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2023/05.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2023/05.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 56/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - AMBIENTE E SVILUPPO S.C.A.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO – DECRETI INGIUNTIVI NN. 2175/2017, 727/2018 E 1732/2019 EMESSI DAL TRIBUNALE DI LECCE – LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI NONCHÉ SPESE E COMPENSI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 94938382F6 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO A CASTIGLIA SRL –  ANNO 2022 –  LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z083A87E74 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.12.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. - MESI DI FEBBRAIO E MARZO  2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2-LOTTO UNICO  - ORDINE N.7232266- CIG:Z983ACAEAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE  DI  FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 284/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI” MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189 - NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG 8603270AFD. PERIODO: I TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESECIZIO COMMERCIALE T. &amp; A. CARNI DI ANTELMI ANTONIO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R. FESR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX - AZIONE 9.14. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA - FSC 2014/2020 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CADUTI DI SUPERGA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT IN”. CUP: B92J19033370002 – CIG: 9369871627 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD93A50B7F - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA - CUP: B97D21000180004 – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AD ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3AC83A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.RO 372 DEL 13/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE CUP B98E21000130004 – CIG 9370999901 APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA – PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBC3A8E5E0 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA MONDOFFICE SRL N.P0026758 DEL 06/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO: GENNAIO - MARZO 2023  E CONSUMI IN ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE INFORMATICO PER LA TECNOSTRUTTURA DELL'ENTE. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D’ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. (CIG. 97614760D4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 14 E LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SUPPORTO LOGISTICO, MANUTENZIONE, ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E PULIZIA LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE, TENUTA CONTABILITÀ AI FINI IVA, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z793993E4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 - PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8538F2BF3 – PRESA IN CONSEGNA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITA’ TORRE SANTA SABINA, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO – PREDISPOSIZIONE ISTANZA -  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. PETROSILLO VITO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2023 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, MATERIALE DI CANCELLERIA, SOFTWARE E MODELLI PER L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE BOLLE DI SAPONE SRL DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D - ANNO 2022. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA ANDRESINI COSTRUZIONI S.A.S. DI ANDRESINI STEFANO &amp; C. DI POLIGNANO A MARE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE - DANNI FISICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTP DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI NELLA CAUSA PALMA VALENTE C/ COMUNE DI CAROVIGNO ( R.G. N. 4284/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DECRETO 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI  LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI PRESSO L’EX-MACELLO, ALLA VIA SANTA SABINA  - CUP: B92H22005530001  APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA53A292CE – ATTIVITA’ DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI  PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EBEA SUD S.N.C. DI IAIA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE”.  – CUP: B95E20004280001 – CIG: 9711100D39. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. – 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA - CUP: B91B22001310004 INCARICO DI DIRETTORE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI E REDAZIONE C.R.E. E INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. – LIQUIDAZIONE ACCONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO”.  – CUP: B93D21001230001 – CIG: 9673255E8A. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEGLI  IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO - COMMA 29 ART. 1  L. 160/2019. D.M. 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 -  ANNUALITA’ 2022 CUP: B98H22010720006 - CIG: 93958840C4 INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO N. 1 – LIQUIDAZIONE ACCONTO VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE  RCA VEICOLI ENTE – POLIZZA N. 230/118732963 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2023/05.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z633AAAB60 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 08.04.2022 AL 11.04.2022 - E PER FESTEGGIAMENTI BATTITURA NZEGNA PERIODO 10 E 11 APRILE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7C394B734 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "IL SUAP: ULTIMISSIME NOVITA' E TUTTE LE DOMANDE E LE RISPOSTE CON L'ESPERTO -DEL 16 GENNAIO 2023 –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE SPACCIO DI VITA GIOVANNI DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO”. CUP: B95F21000580001 – CIG: 967331935E. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL I TRIMESTRE DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO RCA VEICOLI COMUNALI- POLIZZA N. 230/118768801 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2023/05.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATO C.B.C. SRL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE 3VIESSE SRL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, GENNAIO-GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO: FEBBRAIO 2023. CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z903A9D504 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.03.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  MESE DI APRILE 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMME PIGNORATE PER CONTO DI  TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INVITO A PRESENTARE PROPOSTA PROGETTUALE PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO EX ART. 48 DEL D.LGS. N. 159 DEL 6 SETTEMBRE 2011, “CODICE ANTIMAFIA” IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE CAUSATI DA SICCITÀ NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022. DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL 23 DICEMBRE 2022 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N°5 DEL 7 GENNAIO 2023- APPROVAZIONE ATTI ISTRUTTORI PER CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVO- CREDITIZIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N°102.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DELLA REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z083A87E74 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.12.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  MESE DI FABBRAIO 2023 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z863A8E025 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.02.2023 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  MESE DI MARZO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5338EA3EA – LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE ESTERNE ALL’ABITATO, ESEGUITI DALL’IMPRESA GRECO &amp; COMPANY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 3 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE  - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z233A8A711  - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO: FEBBRAIO 2023. CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO E CONSUMI IN ANNI  PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO PIERMATTIA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 2235/2021 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI, DEFINITO CON SENTENZA N. 57/2022 -  COMPETENZE LEGALI AI DIFENSORI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D3A8C632 – LAVORI DI MANUTENZIONE  DEL CALVARIO DEVOZIONALE SITO IN VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA SANTA SABINA – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG.ZBC3A8E5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA RICINERT S.R.L. DI SAVA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA OPERE PUGLIESI S.R.L. DI GRAVINA IN PUGLIA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 5 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3039859C6- DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.12.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023  -- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2022  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESE  DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAB3967F0B -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z993A698FC - CIG Z733A84503 -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8D39A5636  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”–  IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO DAL MESE DI GENNAIO AL  MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G Z1F30E1922 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONVENZIONE TELEFONIA “MOBILE 7” – TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 6 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z233A8A711 -  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - AFFIDAMENTO FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE OTTERRANNO IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI ANNI 2020 E 2021, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.174/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - IMPEGNO SOMME ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 2 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL' AREA 1 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 3 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 14" - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG PRINCIPALE 92887463B0 - CIG DERIVATO 97276663EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI ELETTI E DEI PROCLAMATI ELETTI CON COSTI A CARICO DELL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - CIG: Z6B3A7E1CA - DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 AI SENSI DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF639F9C2F - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N. 3461276 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI" – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.1723 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 681/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - BEKSHIU HILMI C/COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 700/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - GALEONE GIOVANNI C/COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 731/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - CRUDO COSIMO, NICOLI' VITTORIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 – ADOZIONE NUOVO ORDINAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 11-15 DEL CCNL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3A79A18 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE E POZZETTI STRADALI” MEDIANTE PROCEDURA RDO MEPA N.3493035 - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), SECONDO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3037416B2  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZI SPOT DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI ARREDO PER L’UFFICIO TRIBUTI  - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO: FEBBRAIO 2023. CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ DOTT. MASIELLO GIUSEPPE E AVV. AMMATURO PIETRO MARIA – OPPOSIZIONE A PRECETTO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE03A39DB5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DURATA TRIENNALE DI “AUTOSPURGO URGENTI”  MEDIANTE PROCEDURA RDO N.3488189 - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z733A73E3F – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO A INFO S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 APPROVAZIONE MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE SAI N. 615 -PR-3 ORDINARI PER LE ANNUALITÀ 2023-2025, IN CONFORMITÀ DA QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 18.11.2019 "MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ENTI LOCALI AI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DI ASILO E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SAI). MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. N. NG3472049 CIG: Z393A4A19F CUP: B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DL UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI SAI DEL COMUNE DI CAROVIGNO (CATEGORIA ORDINARI) PER LE ANNUALITÀ 2022-2023-2024-2025. CUP: B99I22001350001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC13A1471C  - ACQUISTO LAMPADE LED E PORTALAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA  CIMITERIALI – AFFIDAMENTO FORNITURA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z303A5F757 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 20/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, MATERIALE DI CANCELLERIA, SOFTWARE E MODELLI PER L’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. CIG: Z893A6FAA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z373954662 - AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI  SERVIZI DI AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCA PANTANAGIANNI - EFFETTUATI IN VIA D'URGANZA DALLA DITTA "ROMAMBIENTE SNC" NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022”  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2022  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESI  DI NOVEMBRE - DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DEL POSTO DI CAT. C, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL POSTO DI CAT. C, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF23A31B41 – AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO IN DOTAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021, DELLA FASE RELATIVA ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 14 E LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAB3967F0B -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L NELLA GIORNATA DEL 06/01/2023  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 931126394C -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA -    PRESSO IMPIANTO PROGEVA S.R.L. DAL 27/06/2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9054101083  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 01.01.2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. : ZC73795961 PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” – POLIZZA FIDEIUSSORIA – AFFIDAMENTO  ALLA SOCIETA’  “ASSIGEM” C.F./P.I. 03404540712 LOCALITA’ CALLE DEL PORTO TORRE B MANFREDONIA(FG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL UN SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DELL'ARCHIVIO DEMOGRAFICO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021 - CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA', COLLAUDO E LIQUIDAZIONE. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). MARZO – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEC35FA1B3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNO 2022  -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – SPECIALISTA DELL’AREA DI VIGILANZA (EX CATEGORIA D – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE DEL PREVIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI), CON FUNZIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>UGGENTI TERESA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 2 –  VIA PRIMO MAGGIO, 20 – ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 (ULTIMO BLOCCO) - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD6354243F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/001 DEL 04.03.2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TASI E TARI ANNUALITA’ DIVERSE (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z303A5F757 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVENEZIANA GIUSEPPINA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 5468/2017 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – COMPENSI AL CTU DOTT. CARLUCCI DONATO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO:GENNAIO 2023. CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALLOGGI COMUNALI NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME”: UGGENTI TERESA (FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 2 –  VIA PRIMO MAGGIO, 20) – IAIA MARIA MADIA (FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 9 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/C) - BRANDI CONCETTA (FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 10 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/A) – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021, DELLA FASE RELATIVA ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA53A292CE – ATTIVITA’ DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI  PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A EBEA SUD S.N.C. DI IAIA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA5393DDCE  - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L. - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG .ZEC3860FB9 - Z193860FB8  - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - APPROVAZIONE L'OTTAVO  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  A TUTTO IL 22/02/2023 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8 DEL 06/03/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/2023 DITTA ALLSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA DITTA M.T. S.P.A. – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI”. CIG: 9412513B70 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER DIRITTI DI ROGITO, PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z2037457FF LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- POSTE ITALIANE ANN0 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z6D3193CC5 – LQUIDAZIONE FATTURA N.593/E DEL 30/12/2022 DETERMINA A FAVORE DELLA  DITTA VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI – VIA B. QUARANTA N° 52 – 20139 MILANO. (P.IVA 11889490154) - ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI EX MACELLO IN VIA SANTA SABINA – CUP: B91E16000420004 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO SPESE TECNICHE – RICHIESTA EROGAZIONE SOMME A CASSA DD.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE L’ANGOLO DELLA FRUTTA DI IAIA LUIGI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: DICEMBRE 2022. - ULTERIORI PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS N. 267/2000 - CESARIA TEODORO / CIERRE COSTRUZIONI SRL  / SBANO PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO - SENTENZA N. 983/2022 DEL GDP DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBF397B84D – SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE - SECONDO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL’INFANZIA”, CUP B98H22000060006 – CIG 9658516B89. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALLA DITTA P.C. S.R.L. S. DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, GENNAIO – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALLA FARMACIA COLUCCI S.A.S. DELLA DR.SSA NATALIA COLUCCI &amp; C DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI” – CUP: B98H22000050006 – CIG: 9666134A1C. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA (DATI E VOCE) PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF23A31B41 – AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI IN DOTAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ACCA SOFTWARE S.P.A.   - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CONVENZIONE EDILIZIA - PREZZO CALMIERATO IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 28 PARTICELLA 891 SUBALTERNO 24 (ABITAZIONE) IN DITTA SBANO GIUSEPPE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.Z443A35449 -IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA   LIQUIDAZIONE  PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7A34DC66C- LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE GESTITO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATICI STATISTICI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DAL MESE DI  SETTEMBRE AL MESE DI  DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE D.D.N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIENA LEONARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, PROVINCIA DI BRINDISI E ASL BRINDISI - GIUDIZIO N. 2712/2014 R.G. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 135 DEL 09.10.2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z463A0C0F8 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI: INSEGNA LUMINOSA IN PLEXIGLASS PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO COMUNALE SITO ALLA B.TA SERRANOVA – VIA SS. CROCIFISSO, 23 – FG. 61 – P.LLA 415 – SUB 4 E 6 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: B91E20000290001 - CIG: 92416399C1. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF73A19565 – ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI ARREDO PER L’UFFICIO TRIBUTI - CIG. Z5E3A31OC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z7D3946327  -  FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI  -  AFFIDAMENTO EX ART. 1 C. 2 LETT.A)  DELLA LEGGE N.120/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ANNO 2022 DEL PROGETTO S.A.I., ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD839E5477 - SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z4739FCF10  - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E SERVIDI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICAZIONE AVVISI ESITI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB S.R.L. E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO DI REVOCAZIONE AVVERSO  LA SENTENZA N. 939/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 33 DEL 31/01/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO CHIUSURA UFFICI COMUNALI DELLA SEDE  DI VIA VERDI IL GIORNO 3/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA. CUP: B97D21000180004 – CIG: 9634600370 AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA VECCARI S.R.L. DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI  DICEMBRE 2022  E GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ED OBBLIGO DELLA MESCITA DI BEVANDE IN BICCHIERI DI PLASTICA O CARTA A PERDERE DALLE ORE 00,00 ALLE ORE 07,00 DEL 01/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI,  ESERCIZI 2022/2023/2024-TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA),  – DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO-CIG:Z1B39ED9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARO ABUSIVO DI PETARDI, ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI, USO DI GIOCHI PIROTECNICI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE SI TERRANNO IN DATA 28 E 29 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 967500310D -PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 19 12 12 - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ANNUALE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA D. ALIGHIERI PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2023 PER LAVORI DI METANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” - INIZIATIVA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG 9631649033, CUP B91F22001910006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATINO VINTAGE PATROCINATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE SI TERRA’ IN DATA 24 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29" - LOTTO 3 - PERIODO NOVEMBRE 2022/ FEBBRAIO 2023 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO “SOLSTIZIO D’INVERNO” CHE SI TERRA’ IN DATA 21 DICEMBRE 2023 IN SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 21,00 DEL 16.12.2023 A CAUSA DEL FORTE VENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE PER IL GIORNO 18 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA CHE SI TERRA’ IN DATA 17 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1]. AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO - CUP B98H22000060006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA U. FOSCOLO DAL GIORNO 18 AL 22 DICEMBRE  2023 PER LAVORI DI ALLACCIO UTENZE E TRONCHI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1]. AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ELISABETTA DENTICE DI FRASSO” DI VIA FRANCESCO CRISPI - CUP B98H22000050006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPERE PUGLIESI S.R.L., CORRENTE IN GRAVINA IN PUGLIA.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZETTA TEN. DE VITA IL GIORNO 14 DICEMBRE 2023 PER LAVORI DI EDILIZIA LIBERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3739567B8 – LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA EINSTEIN E IN VIA SERRANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUSCO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 22,00 DEL 10.12.2023 A CAUSA DEL FORTE VENTO PREVISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MONTEGRAPPA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2023 PER LAVORI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD6391C6EE - ESECUZIONE DI PROVA DI CARICO SU SOLAIO DI COPERTURA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA  N. 23 A SPECCHIOLLA - LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEBI CONTROLLI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA SANTA SABINA NEL TRATTO COMPREO TRA VIA P. DI VAGNO E VIA E. CURIEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  NOVEMBRE 2022 – GENNAIO 2023 – CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1073/2020 TRIBUNALE DI BRINDISI - BRANDI ROBERTO C/COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN S.P. 34 DALL’11 DICEMBRE AL 30 DICEMBRE 2023 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA CHE SI TERRA’ IN DATA 10 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 7 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 96737230C3  - AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L.- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. : ZC73795961 PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” – POLIZZA FIDEIUSSORIA – AFFIDAMENTO  ALLA SOCIETA’  “ASSIGEM” C.F./P.I. 03404540712 LOCALITA’ CALLE DEL PORTO TORRE B MANFREDONIA(FG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 08 DICEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELL' IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN C.SO VITTORIO EMANUELE DALL’8 DICEMBRE 2023 AL 6 GENNAIO 2024 DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 24,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP QUADRIENNALE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29" - LOTTO 3 "MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI" - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DALLE ORE 00,00 DEL 02.12.2023 ALLE ORE 00,00 DEL 03.12.2023 A CAUSA DEL FORTE VENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZB1394FE5B ASSISTENZA SANITARIA ANIMALI FERITI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL DOTT. IAIA VINCENZO - LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDA384B0C4 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 22/12/2022 DITTA ARMERIA D'ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA G. CAPUOZZO E VIA EURIPIDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA DELLE DONNE E VIA LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSORTILE SPETTANTE AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO RELATIVO ALL'ANNUALITA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE URBANA IN ATTUAZIONE DI INDIRIZZI E DIRETTIVE IMPARTITE GIUSTA  DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 24.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4B37A1490  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2, LETT. A)  DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. DI  “SERVIZI SPOT DI DERATTIZZAZIONE  - CPV 90923000-3” - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z183596925  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE DALLE ORE 18,00 DEL 17.11.2023 ALLE ORE 08,00 DEL 19.11.2023 A CAUSA DEL FORTE VENTO PREVISTO NELLE MEDESIME GIORNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZCD3764D90 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE  DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE - RETTIFICA, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA POLINISSO (FOGLIO 48 PARTICELLA 1353) DITTA: ESPOSITO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIALE FOGGIA DAL GIORNO17 NOVEMBRE 2023  PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCO IDRICO PER CONTO DI AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DEL COMUNE DI CAROVIGNO DAL GIORNO 13 NOVEMBRE 2023 AL 7 DICEMBRE 2023 PER L’ESECUZIONE DI RIPRISTINI STRADALI A SEGUITO DI LAVORI EFFETTUATI PER CONTO DI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4739FCF10 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA  IN VIA CONCETTO MARCHESI 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC237CBEB0 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITA DI GESTIONE DEL SUAP - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE  DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN VIA L. PIRANDELLO NEI PRESSI DEL CIVICO 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 (6^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALE SITA IN VIA SANTA SABINA N.178, AI SENSI DELL'ART. 61 C.3 DELLA L.R 24/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.Z4F35270CF-LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2022-V-VS2-634 DEL 24/2/2022 PER LA FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO ANNO 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE VIE DEL COMUNE DI CAROVIGNO DAL GIORNO 20.11.2023 AL 4.12.2023 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIALE FOGGIA DAL GIORNO 6 NOVEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTODEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: B91E20000270001 - CIG: 9241476340. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA N. 166 DEL 23.10.2023 AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE CHE SI TERRANNO DAL 23.10.2023 AL 18.11.2023 NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIALE FOGGIA DAL GIORNO 6 NOVEMBRE 2023 AL 10 NOVEMBRE 2023 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCO IDRICO PER CONTO DI AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 IN DOTAZIONE ALLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA POMERIDIANA DEL CIMITERO COMUNALE IN DATA 5 E 9 NOVEMBRE PER CONSENTIRE LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI TUMULATI NELLE CAPPELLE DELLE CONFRATERNITE RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2023 - DITTA DI SEPEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA SANTA SABINA N. 341 (FOGLIO 39 PARTICELLA 437 SUBALTERNO 5) DITTA: LO ZIO SRLS CON RAPPRESENTANTE LEGALE DADAMO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 2 NOVEMBRE 2023, IN VIA DELLE RIMEMBRANZE, VIA CATANZANI E STRADE LIMITROFE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE CHE SI TERRANNO DAL 23.10.2023 AL 18.11.2023 NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA361EE3B   - SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2022 A TUTTO IL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2022, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DEL FORTE VENTO PREVISTO NELLE GIORNATE DEL 20 E 21 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO UMBERTO DAL 23.10.2023 AL 15.12.2023 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 – CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI PICCIONI  ED INDICAZIONE DI MISURE IDONEE AL LORO CONTENIMENTO IN AMBITO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 (5^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA N. PICCINNI, VIA N. PAGANINI E VIA G. ROSSINI DAL GIORNO 10 OTTOBRE 2023 AL 30 NOVEMBRE 2023 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2017 (3^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 8 OTTOBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA FIERA E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2023 E SALDO ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ANNUALE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO (BR), PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8D39F7AFB  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZIO  DI RIMOZIONE SABBIA DALLA CARREGGIATA STRADALE IN VIA DEI TAMERICI LOC. SPECCHIOLLA  - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DA OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI,  ESERCIZI 2022/2023/2024- DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150. CIG:Z1B39ED9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELCORTEO IN MEMORIA DI MIRIAM GALASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN MARTINO, CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA DUCA DEGLI ABRUZZI PER IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2023 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021, DELLA FASE RELATIVA ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1539F2F7F-IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO TG.YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ADUA DAL 25 AL  28 SETTEMBRE 2023 ED IN VIA CATTEDRALE DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2023, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCO IDRICO PER CONTO DI AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO: DICEMBRE 2022. CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEDICATA ALLA RACCOLTA DI SANGUE ORGANIZZATA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA CHE SI TERRA’ IL 24 SETTEBRE 2023 IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL V RADUNO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE CHE SI TERRA’ IL 24 SETTEBRE 2023 IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO: DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA MORANDI (FOGLIO 29 PARTICELLE 833, 1080 E 1081) DITTA: ARIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z943786A20 : PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” – LIQUIDAZIONE FATTURE N.1522/22/PA ACQUISTO ETILOMETRO SAF’IR EVOLUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’VIII RADUNO NAZIONALE ESTIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE SI TERRA’ DAL 21 AL 24 SETTEBRE 2023 IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9B39EF482 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203   – “RIFIUTI NON BIODEGRADABILI (COMPRESO RIFIUTI CIMITERIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3539E926C-  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZI SPOT DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CPV 90510000-5” - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE - ATTUAZIONE INDIRIZZI E DIRETTIVE D.G. 257 DEL 29.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA IN VIA LOMBARDIA, E. DE NICOLA, MARTE E C. ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ADUA NEI GIORNI 14 E 15 SETTEMBRE 2023 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCO IDRICO PER CONTO DI AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAIL - DIFFIDA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS 124/2004 E S.M.I. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA PASCOLI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7039EB108-RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURE ACI-PRA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DON MINZONI PER IL GIORNO 13.09.2023 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 PER CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.- Z2239EB099 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE "ANCI-RISPONDE" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTA SETTEMBRINA DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE DEL 10 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEF39E637D TRANSIZIONE DIGITALE PASSAGGIO IN CLOUD SISTEMA INFORMATIZZATO SOFTWARE VERBALI CDS - VISUAL POLCITY – CANONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBC39E6378 RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE VISUAL POLCITY ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. _ ZB831ED2E6 LIQUIDAZIONE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE  STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE  STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ CN RUPAR PUGLIA SPC: SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO 2016, CIG 53447009F5 –  CIG DERIVATO ZA435D2594. PROROGA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA XXVII GARA REGIONALE PRIMO SOCCORSO, ORGANIZZATA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE COMPETENZA 2021, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 27 AGOSTO 2023 IN OCCASIONE DELL’ACCENSIONE DEI FUOCHI D’ARTIFICIO IN ONORE DI SANTA SABINA MARTIRE - LOCALITA' TORRE S. SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO: DICEMBRE 2022 E CONSUMI IN ANNI  PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA  IN VIA GIOVE, 31 – VIA VERONA, 2 – VIA EMILIA, 55 – VIA GRAN SASSO, 5 E VIA ATENE, 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 27 AGOSTO 2023 - PROCESSIONE SANTA SABINA MARTIRE - LOCALITA' TORRE S. SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA GRONCHI E P. NENNI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLA ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. ONLUS “CEDRO” DI ORIA (BR), PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 19 AGOSTO 2023 IN LOCALITA' SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “PIANO SOLO CORPO SOLO” DEL 21 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5238DCAF6  -  DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZEB35FA16E  - SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE  DI MARZO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA SERRANOVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLA ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B35B4D1E  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 201037”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 19 AGOSTO 2023 PRESSO L’ARENA 30-40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 16 AL 18 AGOSTO 2023. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 131 DEL 14.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9354473353 -  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.07.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  DAL 27/07/2022 AL 30/09/202 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI  DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL 16 E 18 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z5538FDE34 ASSISTENZA SANITARIA ANIMALI FERITI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL DOTT. CAMASSA ERNESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE DEL PAESE IL GIORNO 17 AGOSTO 2023, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONOROE DELLA MADONNA DELL'URAGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : ZD838F9A90  LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA82/2022 DITTA AUFIERI SAS DI DAVIDE AUFIERI &amp; C., CON SEDE IN LECCE VIA G. DE JACOBIS CIV. 7, C.F./P.I. 03443590751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE 2023 - DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA  SOSTA IN VIA PARMA PER PULIZIA DELLA STESSA IN DATA 14 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6339E2057 – PALAZZO MUNICIPALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO, CON VERIFICA DELLA PROTEZIONE AL FULMINE E DALLE SOVRATENSIONI. SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANDRESINI COSTRUZIONI S.A.S. DI ANDRESINI STEFANO &amp; C., CORRENTE IN POLIGNANO A MARE.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL’11 AGOSTO 2023 PRESSO L’ARENA 30-40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G. CARDUCCI DAL 12 AL 18 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL IV TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE E DELLA FIERA DELL’URAGANO DEL 16 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONCIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA TECNOSTRUTTURA DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ADUA NEI GIORNI 11 E 12 AGOSTO 2023 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCO IDRICO PER CONTO DI AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI 15 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1637E73B3 -  DETERMINAZIONE N.971/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE"  AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120 ”  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN VITO DAL 9 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2023 NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA N. PAGANINI E VIA SANTA SABINA PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO ANNO 2023 E ARRETRATI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB S.R.L. E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO DI REVOCAZIONE AVVERSO  LA SENTENZA N. 939/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI LEGALE PATROCINIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA REGINA MARGHERITA PER IL GIORNO 7 AGOSTO 2023 PER ESECUZIONE LAVORI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 4.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: B91E20000280001 - CIG: 92415819E4. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ UFFICIO CONDONO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 33 DEL 15/03/2022. LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 14                       AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9393425388 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N.1723  PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SANTA MARIA GORETTI IN SERRANOVA DEL 6 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE  STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE NEI GIORNO 4 E 5 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, CARREFOUR MARKET DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CORSO VITTORIO EMANUELE N. 112 - 114 (FOGLIO 40 PARTICELLA 210 SUBALTERNI 4 E 5) - DITTA: SANDONI EZIO - PERISSINOTTO GIANPIERO - PRATICA: CILA N. 121 DEL 20/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, EUROSPIN PUGLIA S.P.A. DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, AL SUPERMERCATO PAGEPI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE  STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA L. CADORNA PER I GIORNI 3 E 4 AGOSTO 2023 PER LAVORI EDILI GIUSTA SCIA N. 104/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9065569832 - CIG  9564776ED6   - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESI DI SETTEMBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CONTRADA COLACURTO DAL 3 AGOSTO AL 18 AGOSTO 2023 ED IN CONTRADA CARMINE/SPADALISCO DAL 7 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2023 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER L’UFFICIO TRIBUTI - CIG. Z0B39C3BCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD, PER I DISPOSITIVI DELLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE. DITTA CARTO COPY SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI GIORNI 4 AGOSTO 2023 E 16 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL PANZEROTTO E DELL’11^ EDIZIONE OKTOBERFEST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. COMUNICAZIONE DI DEBITO E RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI PROT. N. 30282/2022. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA  IN VIA F. PETRARCA NEI PRESSI DEL CIVICO 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022, ALLA DITTA PRODI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA NEL PRIMO TRATTO DI VIA DUCA DELLA VITTORIA E IN CORSO VITTORIO EMANUELE DAL NUMERO CIVICO 127 AL CIVICO 115.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE335C1E25  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO”  – IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IG Z11381344A   - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE GEOGRAFICA E TEMPORALE DELL'AREA PEDOALE URBANA GIA' ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21/2018 E 28/2018. ESECUZIONE ATTO DI INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9155267D52 - CIG 94938382F6 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2022"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 30 LUGLIO 2023 PRESSO L’ARENA 3040.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE LOCALITA' MARINE DI S. SABINA – SPECCHIOLLA, PANTANAGIANNI E TORRE GUACETO , PER IL GIORNO 30 LUGLIO 2023 - GARA PODISTICA "TROFEO 2 TORRI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG .Z2837174EB - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI AGOSTO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z90370E754 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER SERVIZI TECNICI DI  PROGETTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNI 2022-2024 -  NUOVA GARA PONTE PER MESI 24. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA N.SAURO DAL GIORNO 1 AGOSTO 2023 AL 3 AGOSTO 2023  PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’ASILO SAI (EX SPRAR, EX SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 2023/2025, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI DEL 28 LUGLIO E 11 AGOSTO 2023, PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER OTTENERE I BUONI SPESA ALIMENTARI, IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N.229 DEL 10/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE COMUNALI  PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI   IN VIA ATHENA   NEI PRESSI DELL'ESERCIZIO PUBBLICO DENOMINATO "TAVERNA AL MARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG 9631649033, CUP B91F22001910006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA BUFOLARIA (FOGLIO 24 PARTICELLA 2361, 2364 E 2673) DITTA: DE BIASI MARIANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: III QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA POLINISSO (FOGLIO 48 PARTICELLA 1353) DITTA: ESPOSITO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA DELLE SIRENE S.N. (FOGLIO 24 PARTICELLE 529, 892, 492, 2102 E 2748) DITTA: ANCORA DOMENICO - BOGGIA CONCETTA RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG  893791264F - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININA' (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE - IMPEGNO SOMME PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE - I SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CON DEGENZA OSPEDALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTIDIANO SOLE 24 ORE DIGITALE, +24, NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA, DEL GRUPPO SOLE 24 ORE, VERSIONE DIGITALE, IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO BIENNALE ABBONAMENTO ANNO 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA  PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA DEI TULIPANI ED IN VIA MONTE BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ISCRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA DELLA TORRE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN  VIA DEI GELSOMINI ANGOLO VIA DELLE MAMMOLE - ISTITUZIONE DEL "FERMARSI E DARE PRECEDENZA" AI SENSI DELL'ART.145 COMMA 5 DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ANTELMI CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 506/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – COMPENSI CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE COMUNALI  PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE MAMMOLE ANGOLO VIA DEI GELSOMINI - ISTITUZIONE DEL "DARE PRECEDENZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBF397B84D – SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP UFFICI TECNICI/SUE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE - PRIMO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA PARMA, VIA CARBINIA, VIA V.VENETO, VIA PISACANE, VIA PASCOLI DAL 3 LUGLIO 2023 AL 3 AGOSTO 2023 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIACANTORE ERRICO PER IL 27 GIUGNO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DON MINZONI PER IL 27 GIUGNO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO V. EMANUELE II PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2023 PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI   IN VIA ATHENA   NEI PRESSI DEL CIVICO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO V.EMANUELE II PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOLSTIZIO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA. PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE  STRADE DEL PAESE PER PULIZIA DELLE STESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (FOGLIO 36 PARTICELLA 549) DITTA: MEDITUR MEDITERRANEA TURISTICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA PEZZE MORELLI (FOGLIO 9 PARTICELLA 590) DITTA: TERRAFERMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z55371D84F – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – TERZO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA A.PONCHIELLI DAL 14 GIUGNO 2023 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI -  MIGLIORAMENTO E  ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2023 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANT'ANTONIO DA PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA039A566E - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - CER 160103 "PNEUMATICI FUORI USO" IMPEGNO DI SPESA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8D39A5636  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA A. EINSTEIN  PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE239A5597  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123  –  IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTI TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MARESCIALLO L. CADORNA  DAL 13 GIUGNO 2023 AL 22 GIUGNO 2023 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0239A5506  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 11 GIUGNO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE  "CORPUS DOMINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9639A53BC - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ E ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA PLATONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z2939A52CA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H2100787000 – CIG: 920944526F  APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VENERDI' 2 GIUGNO  2023 PER MANIFESTAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANTISSIMA MARIA DEL SOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" DI SEPEL S.R.L. PER LANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA SCOGLIO DEL CAVALLO – LOCALITÀ SANTA SABINA (PORZIONE DEL FOGLIO 4 PARTICELLA 820) DITTA: LEO MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.MATTEOTTI  PER IL GIORNO 6 APRILE  2023 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VENERDI' 26 MAGGIO 2023 PER MANIFESTAZIONE PUBBLICA IN CORSO VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA DELLA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023, IMPEGNO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DELLE PERDURANTI CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO NELLA GIORNATA DEL 16 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). GENNAIO – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO –  FICCO, CORTAZZI PICICHE' + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO  – SENTENZA N. 963/2020 E N. 1159/2022 -  SPESE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF- LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA INVIA POCHIELLI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA POZZO ABUSIVO INDIVIDUATO NELL’AREA DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO SULLA P.LLA 1095  DEL FG. 36, AI SENSI DELL’ART. 12 C.1 DELLA L.R. N.18/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECRETI CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RICINERT S.R.L., CORRENTE IN SAVA.  VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR CON FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL 10 E IL 16 MAGGIO 2023 PER MANIFESTAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTRI DI BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR CON FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA UFFICIAILE DELLOS TATO CIVILE CELEBRAZIONE MATRIMONIO DEL 24.012.2023 MASSERIA CASELLI (RUGGIERO FABIO - GALASSO STEFANIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 729/2022 - COMUNE DI CAROVIGNO C/ ANCORA VINCENZO, LEO DOMENICO E LOFINO CATERINA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CONSULTA PER LA DISABILITÀ COMUNE DI CAROVIGNO – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA SERRANOVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLA ACQUE PIOVANE TRA VIA S.SABINA E VIA SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE MATRIMONIO 21.12.2023 AULA CONSILIARE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAROVIGNO LEOCI FRANCESCO. (MARULLI GIUSEPPE E LOSPEDALE PALMA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  EROGAZIONE CANONE ANNO 2023 – PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GARANTE PER LA DISABILITA’ DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AURER INSIEME” DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA POZZO ABUSIVO INDIVIDUATO NELL’AREA DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO SULLA P.LLA 962 DEL FG. 36, AI SENSI DELL’ART. 12 C.1 DELLA L.R. N.18/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA POZZO ABUSIVO INDIVIDUATO NELL’AREA DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO SULLA P.LLA 1115 DEL FG. 36, AI SENSI DELL’ART. 12 C.1 DELLA L.R. N.18/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - MODELLO AVVISI DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI SEDE DELLA FARMACIA FILOMENA “FARMACIA FARMAWORLD SRL” IN VIA P. BORSELLINO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE DEL 16.12.2023 TRA SAMBO A. E FASANO G. CASATELLO DENTICE DI FRASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA POZZO ABUSIVO INDIVIDUATO NELL’AREA DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO SULLA P.LLA 288 DEL FG. 36, AI SENSI DELL’ART. 12 C.1 DELLA L.R. N.18/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECRETO N. 26 DEL 06/12/2022. INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ESERCIZIO 2023 – PERSONALE AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z49394AA70 – ACQUISTO DI UN DISTANZIOMETRO LASER  PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FARAD S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA FILOCRATE- REVOCA STALLO DI SOSTA PER I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECRETO N. 23 DEL 06/12/2022. INDENNITA’ DI FUNZIONE EX ART. 56 SEXIES CCNL 21/05/2018 – ESERCIZIO 2023 – PERSONALE AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1167/2021DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - ROMA CARMELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECRETO N. 24 DEL 06/12/2022. INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ESERCIZIO 2023 – PERSONALE AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA PANTANAGIANNI (FOGLIO 23 PARTICELLA 976) DITTA: MM DEVELOPMENT PROJECTS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO –   SICCARDI MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO  – DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU GDP BR GIUDIZIO N.  1733/2021 R.G. -  SPESE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA PEZZE MORELLI (FOGLIO 9 PARTICELLA 590) DITTA: TERRAFERMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECRETO N. 27 DEL 06/12/2022. INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ESERCIZIO 2023 – PERSONALE AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' SU LARGO CASTELLO - VIA DON BRANDI E VIA DON MORELLI - 21 APRILE 2023 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00 - CONVEGNO SULLA SICUREZZA URBANE DAL TITOLO "PREROGATIVE DEL QUESTORE E RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE. PROCEDURE E ATTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001  -  LIQUIDAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECRETO N. 25 DEL 06/12/2022. INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ESERCIZIO 2023 – PERSONALE AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO E ALLO SPARO DELLE ARMI SPARANTI A SALVE PER USO SCENICO PER LE RIPRESE DEL FILM “MALAMORE”, PRODOTTO DALLA SOCIETÀ ALTRE STORIE SRL, NEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – CICLO INTERVENTI DI  SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL  CONTRASTO AL COVID-19 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA "CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORTE PIEMONTE PER LA PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE63823D8F - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8D372805B - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI ASFALTO RICICLATO- LIQUIDAZIONE FATTURA GRECO &amp; COMPANY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI NADONNA DELLA CUNEDDA IN DATA 08/10/2023 ALLE ORE  19:30 LOCALITA IANNOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.MATTEOTTI  PER IL GIORNO 6 APRILE  2023 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA A PARTECIPARE ALL' ASSEMBLEA CONSORTILE DELL’AMBITO TERRITORIALE N.3 ASL BR ASSESORE ORLANDINI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE N. 96 DEL 26/10/2010 LABORATORIO DI ANALISI DECOBETA S.R.L. CON SEDE IN CAROVIGNO IN VIA SANDRO PENNA N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI E DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DELLA MADONNA DI BELVEDERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE AL SIG. MATARELLI ANTONIO PER IL GIORNO 24.09.2023,  CELEBRAZIONE MATRIMONIO RITO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SERRANOVA (FOGLIO 61 PARTICELLE 681 E 682) DITTA: ORLANDINI RAFFAELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI E DEI RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI RELIGIOSE: 31 MARZO 2023 PROCESSIONE VIA MATRIS - 2 APRILE 2023 BENEDIZIONE DELLE PALME - 7 APRILE 2023 PROCESSIONE DEI MISTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3039859C6  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 29.12.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE IN DATA 10/09/2023 ALLE ORE 19:30 LOCALITA BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA C.BATTISTI PER IL GIORNO 29/03/2023 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE AL SIG. POLLAK ALESSANDRO PER IL GIORNO 01.09.2023. CELEBRAZIONE MATRIMONIO RITO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI  CON CONCESSIONE N.37/2022 IN VIA CONFALONIERI NEI PRESSI DEL CIVICO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPIAGGE SICURE": LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO  AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UFFICIALE DI STATO CIVILE PER IL GIORNO 30.08.2023 ALL'ELETTORE TRIZZA ANTONIO MICHELE. CELEBRAZIONE MATRIMONIO RITO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL UN SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ANAGRAFICI: SCHEDE INDIVIDUALI (AP5) E SCHEDE DI FAMIGLIA (AP6) DELL'ARCHIVIO STORICO DEMOGRAFICO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021 - CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA', COLLAUDO E LIQUIDAZIONE. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI DI SANTA SABINA IN DATA 25/08/2023 ALLE ORE  20.30 LOCALITA SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO: NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI BELVEDERE” PREVISTI IN DATA 17/08/2023 ALLE ORE 22.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A.– CONSUMI EFFETTIVI, RICALCOLO PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI IN DATA 04/08/2023 ALLE ORE  20.00 LOCALITA SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI : CON CONCESSIONE IN VIA DR. VITO INNOCENZO CAVALLO; GENERICO IN PIAZZA ANNA MAGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.TRISOLINI PER IL GIORNO 9 MARZO  2023 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773 - FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI IN DATA 04/08/2023 ALLE ORE  20.00 LOCALITA SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZE93007343. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO FORMALE DEL DISTINTIVO DI GRADO ALL’AVV. GABRIELE GRASSI, COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI CAROVIGNO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE DELLA PUGLIA N. 11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO PER INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, IL GIORNO 6 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO: DICEMBRE 2022. CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN RAFFAELLO SANZIO ANGOLO VIA MATTEOTTI DAL 28 FEBBRAIO 2023 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA (DATI E VOCE) PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO:LIQUIDAZIONE FATTURA CARBINIA SRL - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA DEI TAMERICI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI INERENTI LA RIMOZIONE DELLA SABBIA DALLA SEDE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022  -  AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE E.Q. CCNL 18/11/2022 -  AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1159/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - COMUNE DI CAROVIGNO (AVV. LUIGI RAGO) C/  FICCO ENRICO + CORTAZZI ALDO + PICICHE' GIOVANNA + ALTRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC237CBEB0 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITA DI GESTIONE DEL SUAP - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE  DI  DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DON MINZONI PER IL GIORNO 21 E 22 FEBBRAIO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 9/6/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ, ATTI DI ASSENSO, AFFIDAMENTO PER L'ESPATRIO, AUTENTICA DI FOTOTESSERE - DIPENDENTE ROMA LOREDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO SABATELLI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO:  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE AL DIPENDENTE COMUNALE PALMA NIGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA PANTANAGIANNI (FOGLIO 23 PARTICELLA 976) DITTA: MM DEVELOPMENT PROJECTS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA FAVONE (FOGLIO 70 PARTICELLE 225, 31 E 231) DITTA: SPECIALE FILIPPO PRATICA: 4787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD, PER I DISPOSITIVI DELLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA IN AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7, DELLA L. N. 190/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 44 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 82/2 005 E DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL IV TRIMESTRE DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA LONDRA S.N. (FOGLIO 15 PARTICELLA 1049 SUBALTERNO 5) DITTA: DE NIGRIS RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.LGS 82/2005  “CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE” (C.A.D.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE D.I. N. 1163/2021 - MARSEGLIA LUCREZIA C/COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN VIA MONVISO, 12 (FOGLIO 9 PARTICELLA 105 SUBALTERNO 1) DITTA: COLELLA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN RIVA MARINA RESORT (LOTTO 48) - FOGLIO 23 PARTICELLA 865 SUBALTERNI 9 E 45 DITTA: DE BARTOLO MATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO – D. LGS. 81/2008 – DELEGA FUNZIONI DI COMPETENZA  DEL  DATORE DI   LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA FAVONE (FOGLIO 70 PARTICELLE 225, 31 E 231) DITTA: SPECIALE FILIPPO PRATICA: 4787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE PER IL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO – NIGRO PALMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1783/2019  - SIG.RA ANTELMI MARIA ROSARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE PER IL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO –  ROMA LOREDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO 19  FEBBRAIO 2023 PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN LARGO CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE D.I. N. 762/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - SIG.RA VALENTE ANTONIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 955/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - GUIDO FRANCESCO GRECO C/ COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DELLE PERDURANTI CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DELEGA PER LE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ - ATTI DI ASSENSO - AFFIDAMENTO PER L’ESPATRIO - FOTO AUTENTICATE “PER O D’ORDINE DEL SINDACO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER LE  FUNZIONI DI AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA REGINA MARGHERITA FRONTE CIV. 54 - ISTITUZIONE DI TRE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE - ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267. ORLANDINI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 92416399C1 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000280001 - CIG: 92415819E4 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE - ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267. FRANCO SABRINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9241476340 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO PER INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE - ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267. MONNA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO DIPENDENTE DEL PRETE GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER LA DIPENDENTE SILVIA AZZARITO  A PRESTARE SUPPORTO ALL’ AREA 3 –UFFICIO PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE - ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267. SAPONARO ANNAMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (NCEU: FOGLIO 36 PARTICELLA 692 SUBALTERNO 3) DITTA: DELVECCHIO ANGELA - ROMA CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICESINDACO. CAMPOREALE ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE MANCINI  VIVIANA ANGELA  ALL’AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO –   DOTT. COSIMO LECCESE C/ COMUNE DI CAROVIGNO  – D.I. N. 1034/2022 -  SPESE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (FOGLIO 36 PARTICELLE 686 E 698) DITTA: MAZZA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA DIPENDENTE SANTORO ANTONIA   ALL’AREA 2 – UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”, AGOSTO - OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (NCEU: FOGLIO 36 PARTICELLA 702 SUBALTERNI 1-2-3) DITTA: PALMA DOMENICO - PALMA SERGIO - TAMBORRANO PALMA - PALMA ANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE - ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267. CAMPOREALE ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (NCEU: FOGLIO 36 PARTICELLE 695) DITTA: GINIERI GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE DOMENICO DI NATALE    ALL’AREA 3  A SUPPORTO UFFICIO SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA VIA MEZZALUNA ANGOLO VIA PO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, MAGGIO E GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (NCEU: FOGLIO 36 PARTICELLA 692 SUBALTERNO 1) DITTA: MINGOLLA TIZIANA - MINGOLLA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA DIPENDENTE CONCETTA VALENTE    ALL’AREA 3  A SUPPORTO UFFICIO SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA DELL’ INCARICO DI EQ PER LE FUNZIONI DI - SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA – COMANDANTE POLIZIALOCALE EX ART. 19 DEL CCNL – FUNZIONI LOCALI 2019/2021 AL DIPENDENTE CESARIA GENNARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (NCEU: FOGLIO 36 PARTICELLA 692 SUBALTERNO 3) DITTA: DELVECCHIO ANGELA - ROMA CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTENTICA FIRME – RICHIESTA PROT.9924 DEL 17/04/2023VISTA LA RICHIESTA IN ATTI PROT.N.9924 DEL 17.04.2023, RIGUARDANTE LA RICHIESTA DI VIDIMAZIONE E AUTENTICA SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “ ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI) -  ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 842 DEL CODICE CIVILE, APPROVATO CON R.D. DEL 16 MARZO 1942 N. 262, PRIMO E SECONDO COMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER LA DIPENDENTE VALENTE CONCETTA – UTILIZZO CONGIUNTO AREA 3 E AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 21 GENNAIO 2021, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LA FOCARA" IN LOCALITÀ SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL MESSO COMUNALE. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL’ANUSCA. XIV CONVEGNO REGIONALE DELLA PUGLIA, 15 E 16 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER LA DIPENDENTE SISTO GIOVANNA A PRESTARE SUPPORTO ALL’ AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTENTICA FIRME – RICHIESTA PROT.10031 DEL 18/04/2023VISTA LA RICHIESTA IN ATTI PROT.N.10031 DEL 18.04.2023, RIGUARDANTE LA RICHIESTA DI VIDIMAZIONE E AUTENTICA SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “ABROGAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L.2/12/2022, N. 185 (DISPOSIZIONIURGENTI PER LA PROROGADELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DIMEZZI, MATERIALI EDEQUIPAGGIAMENTI MILITARI IN FAVOREDELLE AUTORITÀ GOVERNATIVEDELL'UCRAINA)   ABROGAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 13DEL D.L. 502/1992 (RIORDINO DELLADISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, ANORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23OTTOBRE 1992, N. 421, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE “E PRIVATI E DELLESTRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DAL SSN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 11 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022 RECANTE “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR)” - SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG) – PROFILO JUNIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE DANNI PATRIMONIALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. POLIZZA AIG EUROPE N. IFL0014571/I. LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 07/12/2022 – 07/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER LA NOMINA DEL SINDACO/REVISORE UNICO DELLA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO “NUOVA CARBINIA SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE E STATO CIVILE) PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO ECOLOGICO A FAVORE DI HABITAT E SPECIE DI DUNA AREA UMIDA NELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO”. CONTRIBUTO FINANZIARIO A VALERE SUL P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE VI - “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI”, AZIONE 6.5 – 6.5.1 “INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E MARINA”.  C.U.P. H84G18000010006 - SOGGETTO PROPONENTE: CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO. DELIBERA COMM. N.  227 DEL 10/11/2022. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, CO. 1, LETT. C DEL D.P.R. 380/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PER AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI RIGUARDANTI LE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI CON CONCESSIONE IN VIA DR. VITO INNOCENZO CAVALLO,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 – TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023.  DISPOSIZIONE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI CON CONCESSIONE IN VIA DR. VITO INNOCENZO CAVALLO,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 183/2010 – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI 2023-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO E DEL SIC TORRE GUACETO E MACCHIA SAN GIOVANNI” FINANZIATO DAL POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.6. “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE”. C.U.P. 85D19000000008 . SOGGETTO PROPONENTE: CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO.  DELIBERA COMM. N.  228 DEL 10/11/2022. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, CO. 1, LETT. C DEL D.P.R. 380/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER IL DIPENDENTE LANZILOTTI PIERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN VIA S.SABINA NEI PRESSI DEL CIVICO 91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA GERI ELIANA PRESSO AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE DI UN  FALO’  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA FOCARA DI SERRANOVA" PREVISTA PER IL GIORNO 21.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA` PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL`ART.7 DEL DPCM 05/08/1988 N.325 ISTRUTTORI DI VIGILANZA - CAT. C TRENTINELLA FABIO – CAVALIERE ANDREA EMANUELE – ANTONACI MARGIOTTA GISELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI VIABILITA’ PUBBLICA PRESSO LE LOCALITA’ BALNEARI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE. CUP B95F21000570001  - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA EURO 400.000,00. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).   MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AVVENUTA CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO – MEF DEL 30 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CUP B95F21000560001  - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA EURO 1.200.000,00. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).   MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AVVENUTA CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO – MEF DEL 30 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO CUP B95F21000580001  - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA EURO 800.000,00. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).   MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AVVENUTA CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO – MEF DEL 30 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZE PUBBLICHE DELL’ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI  CUP B99J21005180001  - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA EURO 600.000,00. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).   MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AVVENUTA CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO – MEF DEL 30 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE. RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE –  CUP B95E20004280001 - - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA EURO 699.501,87. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).   MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AVVENUTA CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO – MEF DEL 30 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO RECUPERO DELLE FACCIATE ESTERNE E DEL CHIOSTRO – ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP B93D21001230001 - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA EURO 1.300.000,00. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).   MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AVVENUTA CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO – MEF DEL 30 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SANZIONI CDS GENNAIO- DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.   AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 – CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA PIETRAFESA S.R.L., CORRENTE IN TRIGGIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F395DBFE  -  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  -IMPEGNO DI SPESA FONDI STANZIATI PER COMPENSI COMPONENTI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE C.I. 2014/2020. ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1, DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI 2.022 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI AREA III - F1 O CATEGORIE EQUIPARATE, NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON RUOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL’UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027, NELLE AUTORITÀ DI GESTIONE, NEGLI ORGANISMI INTERMEDI E NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA (G.U. - 4ª SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 82 DEL 15 OTTOBRE 2021). IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 85 DEL 17/05/2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA TECNOSTRUTTURA DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITA’ 2022. REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER IL GIOCO DI PALLAVOLO ALL'APERTO, PRESSO LA SCUOLA A.M. CAVALLO CUP: B92B22000960001 - CIG: 9573886CA6 AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA TENNIS TECNICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3739567B8 – LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA EINSTEIN E IN VIA SERRANOVA – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2039460A3 – LAVORI DI  PULIZIA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI CANALI E CUNETTE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. FRACASSO ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA SAPONARO PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ UFFICIO CONDONO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 33 DEL 15/03/2022. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1E3957B74  - AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA - INSTALLAZIONE SERBATORIO RACCOLTA ACQUE PIOVANE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZB1394FE5B ASSISTENZA SANITARIA ANIMALI FERITI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL DOTT. IAIA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA QUOTA 5 PER MILLE IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z563954AD1 – VALUTAZIONE CONGIUNTA DEI RISCHI CONNESSI AGLI EDIFICI SCOLASTICI, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 3.2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA DELLA SCUOLA F. LANZILLOTTI DI VIA S. QUASIMODO. ULTERIORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR. APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 85 DEL 17/05/2022 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA N. 23 A SPECCHIOLLA, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z373954662 - AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI  SERVIZI DI AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCA PANTANAGIANNI - EFFETTUATI IN VIA D'URGANZA DALLA DITTA "ROMAMBIENTE SNC" NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022  –  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO IN ESSERE REP 1904 DEL 27/10/2020 INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 6 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO TARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA33951027  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 01.10.2022 / 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER INADEMPIMENTO PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE IMU-TASI-TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7C394B734 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "IL SUAP: ULTIMISSIME NOVITA' E TUTTE LE DOMANDE E LE RISPOSTE CON L'ESPERTO -DEL 16 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 85 DEL 17/05/2022 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LIBERI DI..... - 7° EDIZIONE DEL CONCORSO CITTADINO "ADDOBBA LA PIAZZETTA DEL TUO QUARTIERE – NATALE 2022". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2022 IN FAVORE DI HANSENIANI E FAMILIARI A CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z49394AA70 – ACQUISTO DI UN DISTANZIOMETRO LASER  PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA A FARAD  S.R.L.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 85 DEL 17/05/2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 85 DEL 17/05/2022 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI –  CONVENZIONE CONSIP QUADRIENNALE “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 “MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA PUNTO E A CAPO DI BATTISTA ANNA MARIA TRIGGIANO (BA) PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 LA MATITA DI MARINÒ MARIA GRAZIA DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ALLA CULTURA CITTÀ DI CAROVIGNO “MICHELE CRETÌ” 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z7D3946327  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI  -  AFFIDAMENTO EX ART. 1 C. 2 LETT.A)  DELLA LEGGE N.120/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRANDI CONCETTA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 10 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 1 – ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTORO ADDOLORATA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 7 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/C – ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PRIMA RENDICONTAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z96394779E - L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA -IMPEGNO DI SPESA FONDI STANZIATI PER COMPENSI COMPONENTI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9B3941109  - AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI  SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - CCR COMUNALE  –  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA5393DDCE - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L..- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9564776ED6 -PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 19 12 12 - ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZDB39376B4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z87393769D -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.07.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ED AGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AI CONTRIBUENTI E PER IL RIVERSAMENTO AGLI ENTI COMPETENTI, PREVIA ISTRUTTORIA, DEI TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L .(CIG Z3737FBA44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZCD3764D90 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z183596925  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DA OTTOBRE E NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO: NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. – APPALTO PER IL SERVIZIO DI “GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022 - 01/12/2025” – CIG: Z1437834FF - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA (DATI E VOCE) PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE –  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO: SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO NOVEMBRE 2022 CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: III QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CULTURALE DELPHIAN, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI   OTTOBRE E NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DUPLICATO CHIAVE CODIFICATA PER IL FORD TRANSIT FA389BL IN USO AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMUNE DI TORCHIAROLO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DEL DOTT. RENNA LORENZO MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SERAPIA, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA (DATI E VOCE) PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TARI AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  ABBONAMENTO TRIENNALE-PRIMA ANNUALITÀ "SCADENZE, ANALISI, APPROFONDIMENTI, RISPOSTE AI QUESITI, NORMATIVA, SCHEMI OPERATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE" EDK FORMULA PIU' CON MYO SPA - CIG: Z1E2080072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLO DI VIAGGIO PER COMMISSARIO STRAORDINARIO , CIG:Z62390E19C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EVENTO “TRA PARCHI D’INCANTO” SECONDA EDIZIONE, ALL’ASSOCIAZIONE LIBERI DI….</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC237CBEB0 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITA DI GESTIONE DEL SUAP - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI  OTTOBRE E NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD – PER I DISPOSITIVI DELLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL’ENTE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA – CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. “RAGGIO DI SOLE” DI LECCE (LE), LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2022/2023, NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8538F2BF3 – PRESA IN CONSEGNA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITA’ TORRE SANTA SABINA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO – PREDISPOSIZIONE ISTANZA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD6391C6EE – ESECUZIONE DI PROVA DI CARICO SU SOLAIO DI COPERTURA DELL’IMMOBILE DI VIA DIANA  N. 23 A SPECCHIOLLA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A EMMEBI CONTROLLI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI , DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA SCUOLA A.M. CAVALLO IN VIA SANTA SABINA  CUP: B97H22002670001  STATO FINALE – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z663193AE2 -LIQUIDAZIONE FATTURE N.   2135847/2022- 2139041/2022-   2144421/2022-2150376/2022- . 2155954/2022 RELATIVE ALLA FORNITURA DI  SISTEMA LETTURA TARGHE CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO, RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSCAN 2.0)- ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z5538FDE34 ASSISTENZA SANITARIA ANIMALI FERITI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL DOTT. CAMASSA ERNESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI 2018 – AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2017 (3^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO TASI 2017 (1^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 (5^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 (2^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 (4^BLOCCO) ED IMU 2018 (1^BLOCCO) - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 DI CONSIP SPA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG MASTER 5133642F61 – CIG DERIVATO ZC8390F251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE DI CAROVIGNO, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLINVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL 50%-CONCLUSIONE LAVORI - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI  OTTOBRE E NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU AD ALTRO COMUNE PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. : ZB538FF137 -  PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” – ISCRIZIONE AL PORTALE D-FLIGHT -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5338EA3EA – LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE ESTERNE ALL’ABITATO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA GRECO &amp; COMPANY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : ZD838F9A90  TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUFIERI S.A.S. LECCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO:  OTTOBRE - NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - INTEGRAZIONE SOMME ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI  INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI DI EDIFICI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA TECNOINDAGINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI BATTERIE DI RICAMBIO PER DISPOSITIVO UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DEDICATO ALLA PROTEZIONE DELLA SALA SERVER DELL’ENTE. DITTA CSM SISTEMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H2100787000 – CIG: 920944526F CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA (DATI E VOCE) PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 - CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI, GIUSTA D.C.S. N.243/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2022 (ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.2018 E ART. 22 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI MANDURIA CON DETERMINA N. 459 DEL 23/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.   ZAE38F3BE7  - ASSISTENZA SANITARIA ANIMALI FERITI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA "ALTO SALENTO"- VETERINARI ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 6 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE CON IL COMUNE DI TORCHIAROLO. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL’ANNO 2022 (ART. 70 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 E ART. 36 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019 - DM 11/11/2020 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  CUP: B97H21005380001 – CIG: 8899847215. STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G: ZC43786A20 PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” –LIQUIDAZIONE FATTURA N.732/2022 ALLA DITTA CROSS CONTROL S.R.L. PER ACQUISTO "BODYCAM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.: ZC73795961 PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” –ACQUISTO DRONE  – LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA19/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE, NATALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.   CUP: B94H20003730002 – CIG: 92412031F7   APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 IN DOTAZIONE ALLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 - CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: E.F. PRATICA: 5638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR. APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021. LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z623887C6C - CONVENZIONE CCIAA DI BRINDISI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE  WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT" - LIQUIDAZIONE QUOTE ANNI 2021 - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA CON SINGOLO OPERATORE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO TRIENNALE "SCADENZE, ANALISI, APPROFONDIMENTI, RISPOSTE AI QUESITI, NORMATIVA, SCHEMI OPERATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE" EDK FORMULA PIU' CON MYO SPA - CIG: Z1E2080072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE CUP B98E21000130004 – CIG 9370999901 CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 3 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M.A. PRATICA: 5393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO TARI 2017-2018-2019-2020-2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5238DCAF6  -  DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB138DCE04  -  DETERMINAZIONE N.971/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE"  AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120 ” –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.   RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI N. 1105 DEL 01.12.2002 - CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 – CUP: B93D18000710002- CIG: 945624650F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACCA ANTONIA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 8 –  VIA ALCIDE DE GASPERI, 3/B – ACCERTAMENTO SOMME E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z4F37E801F-LIQUIDAZIONE PER SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E TRASPORTO FINO AL DEPOSITO MEDIANTE CARRO ATTREZZI-DITTA "PRESTIGE AUTO DI MICHELA BASILE S.A.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO PLURIENNALE  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024  VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000) PER COPERTURA COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021. IMPEGNO SOMME PER ARRETRATI CONTRATTUALI E INCREMENTI STIPENDIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - DISIMPEGNO SOMME  PER ECONOMIE DERIVANTI DA SANZIONI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL 68,10 - SUL PERIODO OTTOBRE 2021- SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G. N.146 DEL 30/06/2022 AD OGGETTO “ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A REALIZZARE LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA DEL. G. R. N. 831 DEL 06/06/2022– INDIRIZZI E DIRETTIVE.” - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – MASIELLO GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – D.I. N. 307/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N. 589/18) - FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.  “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA”. DET. DIR. N. 35 DEL 15.03.2021 - CUP: B93D18000710002 – APPROVAZIONE MODIFICHE AL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E AGGIORNAMENTO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZE13638BB7 - LIQUIDAZIONE FATTURA PA81/2022 PER FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE, DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU, TASI E TARI AD ALTRI COMUNI PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA361EE3B   - SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2022 A TUTTO IL 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO P.U.A - PRATICA S.U.A.P. N. 01632840623-10012020-1955 - PER IL COMPLETAMENTO DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE, CON ATTIVITÀ OIL E NON OIL, SU SUOLO PRIVATO.  RICHIEDENTE: IMMOBILIARE D’ANGELO S.A.S DI D’ANGELO VINCENZO &amp; C - C.F. E P. IVA 01632840623; UBICAZIONE:  S.P. N. 1/BIS  CAROVIGNO- SAN VITO DEI NORMANNI, KM. 0+950 N.C.E.U.: FOGLIO 67 PARTICELLE 237 E 238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF. DET. 779/2022 - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  DI N. 1 ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR  - SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). SETTEMBRE - OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI CONSUMABILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI SCANNER IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE  QUOTA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO:  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI AACQUISTO 1 / LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - CIG:Z9B37A7B81 – LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLASOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO – AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.85 DEL 17/05/2022 – APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 5 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 233 DEL 15.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD EFFETTUARE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZED385607D - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SERBATORIO DA INTERRO PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA DA INSTALLARE NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI (CCR) -  AFFIDAMENTO EX ART. 1 C. 2 LETT.A)  DELLA LEGGE N.120/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. “RAGGIO DI SOLE” DI LECCE (LE), GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE, PERIODO  PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESI DI OTTOBRE  2022 - SOCIETA PIANETA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z3C38A6056-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022297133 DEL 23/11/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO STAMPATI:RULLI PER RACCOMANDATE UFFICIO TRIBUTI-POLIZIA LOCALE-POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE  2022  - RESTITUZIONE SOMME DETRATTE ALLA SOCIETA GREEN LINK SULLA MENSILITA DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISPOSITIVO UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DEDICATO ALLA PROTEZIONE DELLA SALA SERVER DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CSM SISTEMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z55371D84F – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2022 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.G.  PRATICA: 5920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.P.  PRATICA: 5845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO COMUNALE SITO ALLA B.TA SERRANOVA – VIA SS. CROCIFISSO, 23 – FG. 61 – P.LLA 415 – SUB 4 E 6 - SUBENTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG.RA PULLI MARIA TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 IN DOTAZIONE ALLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO TARI 2014, 2015 E 2016. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TASI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2017 (2^BLOCCO) ED IMU 2017 (3^BLOCCO) - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000270001 - CIG: 9503483A42. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE BUSTO IN TERRACOTTA IN ONORE DI SALVATORE MORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE EVENTO “TRA PARCHI D’INCANTO” SECONDA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 231 DEL 15.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B94H20003740002 - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B93D20004370002 - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9155267D52 - CIG 94938382F6 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2022"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000270001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO ED AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: Z.C.  PRATICA: 5811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: F.S.  PRATICA: 5676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.S.  PRATICA: 5834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: B.M.  PRATICA: 5810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGRESSO PRINCIPALE AL PALAZZO MUNICIPALE – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9738AB5A7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 4 - ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 232 DEL 15.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI SCANNER IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9938AB631 - AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L.- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - A TUTTO IL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9354473353 -  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.07.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  DAL 27/07/2022 AL 30/09/202 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI OTTOBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9065569832  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2022  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESI  DI SETTEMBRE - OTTOBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ARO BR3 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTA  ESERCIZIO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA361EE3B - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N. 2114609 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  N. 85 DEL 17/05/2022 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI SBANO MARILÙ  - CONCLUSIONE ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI:RULLI PER RACCOMANDATE UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA-CIG: Z3C38A6056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZED388DFA8- FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 17/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000290001 - CIG: 94948240A3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018. CUP: B91E20000280001 - CIG: 9494298E8D. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) E ART. 63 D. LGS. N. 50/2016. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA FASE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISPOSITIVO UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DEDICATO ALLA PROTEZIONE DELLA SALA SERVER DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE- OTTOBRE 2022 CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DITTA EFFEPRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 14" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG PRINCIPALE: 8303063059, CIG DERIVATO: 8765110D94 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2022 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 94938382F6 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD - CER 190501” E ADDEBITO "ECOTASSA"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. SETTEMBRE - OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AI FONDI DI CUI ALL’ART. 53 DELLA L. 106/2021 IN MATERIA DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO. APPROVAZIONE AVVISI AI CITTADINI E AI COMMERCIANTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A. - CIG Z99388A9A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1012 DEL 15.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1010 DEL 15.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO ANNO 2022. INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE E SERVIZI CONNESSI, ANNO 2022/2023 – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z0737F9AB3 - PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE NEL TERRITORIO . CAMPAGNA INFORMATIVA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z2736ED40C - LIQUIDAZIONE FATTURA PA120/2022 A FAVORE DI NUOVA FISE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000290001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO ED AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  AGOSTO-OTTOBRE 2022– CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ART. 1, C. 139, L. N. 145/2018 – CUP: B91E20000280001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE FASI RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO ED AL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, D. L. N. 77/2021, CONVERTITIO IN LEGGE N. 108/2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIOLO UMBERTO - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 313 – SUB 1 –  VIA DUE GIUGNO, 15 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZED388DFA8 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: A.M.  PRATICA: 5950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA (DATI E VOCE) PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. PERIODI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZE13638BB7  DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: R.P.  PRATICA: 5196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: U.M.C.  PRATICA: 5982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG .ZEC3860FB9 - Z193860FB8  - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z623887C6C - CONVENZIONE CCIAA DI BRINDISI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE  WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT" - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NEGLI ANNI 2018, 2020, 2021 E SINO AL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1”, LOTTO 5 “MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI” – DITTA CANON ITALIA SPA. CIG 8457674560, CIG DERIVATO ZBB380F642.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZE3386BFBE LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI"  - INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 30 DEL D.LGS 50/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2022 SOCIETÀ GREENLINK, CON DETRAZIONE SOMME PER PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE AI DIPENDENTI SOCIETA' PIANETA AMBIENTE S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SERVIZI CONNESSI - DITTA CLIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO 2022 - ORDINE N.  6990431 - CONVENZIONE BUONI PASTO 9 / LOTTO 10 - PUGLIA, BASILICATA DEL 06/09/2022 CON SCADENZA AL 02/02/2023  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI NON NOMINATIVI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L’ANNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 142513/V0/2022 DEL 26/10/2022 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL  III  TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ('AIP) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z8D37CFFD2 - RINNOVO ASSITENZA SOFTWARE "VISUAL POLCITY" - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 310 – SUB 7 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO:  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001  - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 2 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI , DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA SCUOLA A.M. CAVALLO IN VIA SANTA SABINA  CUP: B97H22002670001  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 – OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 506/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – ANTELMI CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO  N. 5146/2019 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2018 (1^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2017 (4^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. CIG Z1437834FF. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE 120/2020. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZE3386BFBE  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 01.01.2022 / 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL’ANUSCA. XIV CONVEGNO REGIONALE DELLA PUGLIA, 15 E 16 NOVEMBRE 2022 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZE93007343. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAV 01030657092101466 - CONTRIBUTO GARA ANAC - VARI  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET.1111 DEL 23/12/2021 - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1974494 PER L'AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPIAGGIATI E/O ABBANDONATI SULLE AREE COSTIERE FINANZIATI CON DGR 635/2019 E DGR 1270/2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVO SPETTANTE AL RUP AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. (2^STEP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEC3860FB9 - Z193860FB8 - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE ANNO 2022 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA734E989B - DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF - APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - INCARICO  DI SERVIZI TECNICI PER  SUPPORTO AL RUP ELABORAZIONE PEF 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9354473353 -  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.07.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  DAL 27/07/2022 AL 30/09/202 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.956 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 4 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAV_01030654155311074 - CONTRIBUTO GARA ANAC - VARI  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S.M.I.). ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI FASANO CON DETERMINA N. 1271 DEL 09/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z543712D70 - INDAGINE DI MERCATO PREVENTIVA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2, LETT. A)  DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. DI  “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO ADULTICIDA SITI SENSIBILI  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  AGOSTO 2022 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15- CIG DERIVATO: 8780836F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DALLA PROVINCIA DI BRINDISI CON DETERMINA N. 541 DEL 08/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI A CARATTERE LUDICO – RICREATIVO EROGATI DELLA EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO, MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO. DITTA PEGASUS INFORMATICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA EX LEGGE N. 47/1985 – C.E. N. 41 DEL 04/06/1996 (PROT. N.6738 DEL 31/3/1995) RILASCIATO ALLA SIG.RA ....OMISSIS......  INGIUNZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: Z.A.  PRATICA: 5764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDA384B0C4 - IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO DI N. 1 PISTOLA SEMIAUTOMATICHE CAL.9X21, MARCA "P.BERETTA" MOD. PX4 STORM  DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ARMERIA D'ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. “RAGGIO DI SOLE” DI LECCE (LE), PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z4F37E801F-IMPEGNO PER SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E TRASPORTO FINO AL DEPOSITO MEDIANTE CARRO ATTREZZI-DITTA "PRESTIGE AUTO DI MICHELA BASILE S.A.S."-INTEGRAZIONE IMPEGNO DETER. SETT. N. 72/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA AR.F.A. TECH S.R.L. DI BARI – APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - CUP: B98E21000130004 - CIG: 9370999901. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER DIRITTI DI ROGITO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 946173678C -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.07.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N.956 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z183596925  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DA AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI   AGOSTO - SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALI REFETTORIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AULA CONSILIARE DEL PALAZZO MUNICIPALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –  APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001 - APPROVAZIONE  VARIANTE PROGETTUALE N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B35B4D1E  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 201037”  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. – RETTIFICA DERMINAZIONE N.879 DEL 14/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° E III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. CIG Z39377F56F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO ANNO 2022 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI AGOSTO 2022 - SOCIETA PIANETA AMBIENTE CON VERSAMENTO SOMME ALLA AGENZIA UNIRISCOSSIONI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO 2022 - ORDINE N. 6946576- CONVENZIONE BUONI PASTO 9 / LOTTO 10 - PUGLIA, BASILICATA DEL 06/09/2022 CON SCADENZA AL 02/02/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI NON NOMINATIVI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L’ANNO 2022 - CIG: Z43383496A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2B376B3FD - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L. - SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD0382C1E0  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 1 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO EDUCA SOCIETÀ COOP. SOC. DI CAROVIGNO (BR), PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.U.G. (PIANO URBANISTICO GENERALE) E P.C.C. (PIANO COMUNALE DELLE COSTE) IN ITINERE. PROVVEDIMENTI. CODICE CIG: Z613813E16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z84379D57D – LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA INTERRATA DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA SAN VITO ANGOLO VIA PAGANINI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LATIANO SCAVI S.A.S. DI LA PORTA VINCENZO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 9 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 7 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI , DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA SCUOLA A.M. CAVALLO IN VIA SANTA SABINA CUP: B97H22002670001 - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE63823D8F – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BRUMA S.R.L.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1966/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – ROMA VITA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO  N. 881/2018 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1855/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SALONA TOMMASO / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 1504/2018 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – TINELLA FRANCO GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 128/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – CONTRIBUTO UNIFICATO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.G.  PRATICA: 5970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA RIFUGIO NAZARETH, LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z01349752D  - AFFIDAMENTO DIREETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI" REUPERO COSTI ANNO 2017  - LIQUIDAZIONE FATTURA 32_2022 DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAV_01030655972661880 - CONTRIBUTO GARA ANAC - VARI  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZC7382BF73- IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO ANNO 2023". AFFIDAMENTO ALLA EGAF EDIZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2238BA32 – IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA/STRAORDINARIA E DI EMERGENZA IN MATERIA DI SEGNALETICA E DI SICUREZZA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UN MINORE DI CAROVIGNO, IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, III° E IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC4382751B  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203   – “RIFIUTI NON BIODEGRADABILI (COMPRESO RIFIUTI CIMITERIALI"  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1323/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - COOP. SOC. PEGASO / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C382C1FC  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZCD3764D90 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DI AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI AGOSTO 2022 - SOCIETA GREELINK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8C268971F  - RIF. DETERMINAZIONE 1118/2018 -  SERVIZIO DI DISTRUZIONE E SMALTIMENTOBENI SEQUESTRATI  –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G Z1F30E1922 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONVENZIONE TELEFONIA “MOBILE 7” – TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO MARZO - LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6E382747A  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE - DECEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2022 DEL PROGETTO S.A.I., ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE CALLIOPE, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - CUP: B98E21000130004  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z2937D0A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2B376B3FD - PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE S.R.L. .- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 - MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC4382751B  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200203   – “RIFIUTI NON BIODEGRADABILI (COMPRESO RIFIUTI CIMITERIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – MARTINO ANGELO / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1081/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TRIBUNALE N. 1138/2019 R.G.- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  CREDITI DELLA  SOCIETA  BRI.ECOLOGICA SRL RELATIVI ALLE FATTURE N.19 E 43/2019  - ANTICIPAZIONE SOMME ASSEGNATE A SEGUITO DI PROCEDURA ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSORTILE SPETTANTE AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO RELATIVO ALL'ANNUALITA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IG Z11381344A   - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO DAL MESE DI MAGGIO AL  MESE DI SETTEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z4F37E801F-IMPEGNO PER SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E TRASPORTO FINO AL DEPOSITO MEDIANTE CARRO ATTREZZI-DITTA "PRESTIGE AUTO DI MICHELA BASILE S.A.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI - PERIODO  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. AREA 5 – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A) DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). PROVVEDIMENTI. CODICE CIG: Z41380067F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA VECCARI S.R.L. DI SAN VITO DEI NORMANNI – APPALTO PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CADUTI DI SUPERGA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT IN”. CUP: B92J19033370002 – CIG: 9369871627. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO CONDONO, GIUSTA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 33 DEL 15/03/2022. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - ZCB35789E6 LIQUIDAZIONE FATTURA  N.1497  DEL 28.04.2022- PASSAGGIO IN CLOUD SOFTWARE VISUAL POLCITY DELLA DITTA OPEN SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6A36DDD61  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2022 –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TRIBUNALE N. 1138/2019   R.G.  - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  CREDITI DELLA  SOCIETA  BRI.ECOLOGICA SRL RELATIVI ALLE FATTURE N.19 E 43/2019  - IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME ASSEGNATE A SEGUITO DI PROCEDURA ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI PRESSO L’EX-MACELLO, ALLA VIA SANTA SABINA DI CAROVIGNO - CUP: B92H22005530001  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CIG Z1737EA4FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H2100787000 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – D’AGNANO MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 457/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – CONTRIBUTO UNIFICATO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL III TRIMESTRE DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z11381344A  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA COSTI CTR SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 310 – SUB 3 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.P.S. LA GHIRONDA, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. KIRKES – PICCOLA SCUOLA DI ARTI ACROBATICHE, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FILARMONICA ETS CAROVIGNO, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE IL CURRO, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 – LOTTO 10" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG PRINCIPALE: 8789717FEA - CIG DERIVATO: 9412300BAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI”-LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7037C0CB1  - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR) PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7538134C5  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE335C1E25  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO”  – IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO DAL MESE GIUGNO AL MESE DI LUGLIO 2022 - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE IN ECCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB42D66B0A - RIF DETERMINAZIONE N. 990/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 4”, STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON IL R.T.I. COMPOSTO DA: CONSILIA CFO S.R.L. - SOURCES S.R.L. – ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG .Z2837174EB - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DA GENNAIO - APRILE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z77356B411 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CER 200203 E CER 200108 - CIMITERIALI E ORGANICO DA CUCINE E MENSE - AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO UFFICI TECNICI/SUE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 700/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CRUDO ANNA RITA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO  N. 1823/2018 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI  AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020. CIG Z1437834FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI  DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE935EB39E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 09.04.2022 AL 19.04.2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG : Z013660779 LIQUIDAZIONE FATTURA N.56/ 2022 REVISIONE PERIODICA DEL  VEICOLO GRANDE PUNTO TG. YA493AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO: AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DUPLICATO CHIAVE CODIFICATA PER IL FORD TRANSIT FA389BL IN USO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: R.A.  PRATICA: 5889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001 - APPROVAZIONE  VARIANTE LOCALIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 692/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CICIRIELLO FRANCESCO / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO  N. 5505/2018 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z0737F9AB3 - PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE NEL TERRITORIO . CAMPAGNA INFORMATIVA - AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1637E73B3 -  DETRMINAZIONE N.971/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE"  AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120 ”  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6D366945B - ACQUISTO BANDIERE BLU 2022 DALLA FEE ITALIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L .(CIG Z3737FBA44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CADUTI DI SUPERGA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT IN”. CUP: B92J19033370002 – CIG: 9369871627. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA VECCARI S.R.L. DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO SABATELLI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPOSEO ANGELO - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 8 –  VIA RODOLFO MORANDI, 3/C - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z55371D84F – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – BIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5737F116D - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO CONTINUATIVO NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DI LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI ASSEGNATI DAL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTTORESSA IAIA CARMELA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9155267D52 - .DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2022"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI  DI GIUGNO - LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI 2017 – AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO (2^BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9065569832  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESI DIGIUGNO - LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2022  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESI  DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A) DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE.  PROVVEDIMENTI. CODICE CIG: Z81190A554.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1637E73B3 -  DETRMINAZIONE N.971/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE"  AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120 ” –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. GIUGNO-AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2017 (3^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA UNICASA S.R.L. DI TARANTO – APPALTO PER I LAVORI DI RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2 - CUP: B94H20003730002 - CIG: 92412031F7. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CULTURALE IL PICCHIO, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 -  LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER OMESSA DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI (2^STEP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE RIMBORSO IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDO DEL PERSONALE -  PER GLI ANNI DAL 1999 – 2021. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9039669AD6 - DET.1111 DEL 23/12/2021 - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1974494 PER L'AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPIAGGIATI E/O ABBANDONATI SULLE AREE COSTIERE FINANZIATI CON DGR 635/2019 E DGR 1270/2021 – LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI , DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA SCUOLA A.M. CAVALLO IN VIA SANTA SABINA  CUP: B97H22002670001 – CIG: 9326461716   APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG-  Z8837E2984 – IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA VEICOLO TG. YA493AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL’AMBITO DI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE/LABORATORI DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA” – CUP B97E12000280007 – CIG 6932477CFC. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022 DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO – AVV. FRANCESCO SABATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2016-2017-2018-2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE INTERNO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI IPOVENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1F30E1922 - IMPEGNO DI SPESA . CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z7F37D64F5 - IMPEGNO DI SPESA  PER ADESIONE SERVIZIO "POSTA PICK UP LIGHT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - CUP: B98E21000130004 - CIG: 9370999901. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016).  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AR.F.A. TECH S.R.L., CORRENTE IN BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 74/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CARLUCCI AGNESE / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO  N. 4969/2019 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 495/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – GIUDIZIO N. 4916/2018 R.G. - TAMBORRINO PIETRO / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. DI CASTELLANA GROTTE – APPALTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CUP: B98H22010720006 - CIG: 93958840C4. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE RIMBORSO IMU 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. TURISTICA PRO LOCO CAROVIGNO, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO IN ESSERE REP 1904 DEL 27/10/2020 INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CANILE SANITARI : LIQUIDAZIONE FATTURE CARBINIA SRL - PERIODO GENNAIO-AGOSTO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  DI N. 1 ESPERTO PROFESSIONISTA JUNIOR PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI  SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PROFESSIONISTA SENIOR PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC237CBEB0  - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITA DI GESTIONE DEL SUAP – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITRA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA PEGASUS INFORMATICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z7837AA027 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E SERVIDI DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICAZIONE AVVISI  E BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: Z.L.  PRATICA: 5956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: B.U.E. E C.A.  PRATICA: 5892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.447/20 DEL 23/12/2020,N. 399/PA/2021 DEL 16/11/2021, N.46/2022 DEL 09/02/2022, N.131/2022 DEL 19/04/2022 E N.236/2022 DEL 25/07/2022 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE - DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z8D37CFFD2 - RINNOVO ASSITENZA SOFTWARE "VISUAL POLCITY" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.: Z9F37A0AD9 PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FORMAZIONE OPERATORI UAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G: ZC43786A20 PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” –AFFIDAMENTO DI FORNITURA "BODYCAM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME PROGETTO "SPIAGGE SICURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPIAGGE SICURE" - IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DESTINATE AL LAVORO STARORDINARIO - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA/AFFIDO DEL GIOVANE DISABILE CITTADINO DI CAROVIGNO, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2021 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LISTA DI CARICO CUP 2022, AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2017 (1^BLOCCO) ED IMU 2017 (2^BLOCCO) - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2021 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE ANNI 2020, 2021 E 2022 - PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE.   CUP: B98E21000130004 - CIG: 9370999901. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016). NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7037C0CB1 -  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA  - AFFIDAMENTO FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO:LIQUIDAZIONE FATTURA CARBINIA SRL - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2020  - D.M. 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 -  ANNO 2022 MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEGLI  IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO  CUP: B98H22010720006   -    CIG: 93958840C4 AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.SRL  PRATICA: 5910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO: LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1280/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – CONSORZIO SAN RAFFAELE / COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO: II TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”, GENNAIO - LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 931126394C -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA -    PRESSO IMPIANTO PROGEVA S.R.L. DAL 27/06/2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2737B1C69  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9354473353 -  DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.07.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  DAL 27/07/2022 AL 30/09/202 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGITO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA S.E.M.E.S. S.R.L. DI CAROVIGNO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI - PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - CUP: B97H21007870002 - CIG: 920944526F. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO LUGLIO 2022 CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z84379D57D – LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA INTERRATA DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA SAN VITO ANGOLO VIA PAGANINI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA LATIANO SCAVI S.A.S. DI LA PORTA VINCENZO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITRA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: II QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 / LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - ORDINE N. 6925829- CIG:Z9B37A7B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COLUCCI E ALTRI / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 554/2022 DEL TAR DI LECCE – RIMBORSO SPESE E COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ANNO 2019 - PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POS (POINT OF SALE) INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO - PERIODO IV TRIMESTRE 2021 E SPESE PER CHIUSURA CONTRATTO - DITTA NEXI PAYMENTS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9354473353 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI PER INDIZIONE GARA PUBBLICA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO: LUGLIO 2022 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15 - CIG DERIVATO: 8780836F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZE12EAE016 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.  – PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO PLURIENNALE  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024  VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000) PER COPERTURA COSTI DI SERVIZIO DI IGIENE URGANA - GARA PONTE ANNI 2022/2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. : ZC73795961 PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” – ACQUISTO DRONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z943786A20 : PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” – IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ETILOMETRO SAF’IR EVOLUTION - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4B37A1490  - INDAGINE DI MERCATO PREVENTIVA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2, LETT. A)  DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. DI  “SERVIZI SPOT DI DERATTIZZAZIONE  - CPV 90923000-3” –  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. –  IMPEGNO SOMME PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: II QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEL MEZZO IN USO AI SERVIZI SOCIALI ALLA DITTA DI MARIO SAPONARO DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 128/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – TINELLA FRANCO GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 2746/2020 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 264/2019 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – PRODI SALVATORE / COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 248/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SCHIENA VINCENZO / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 963/2019 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TATEO RAFFAELA ¬E TATEO CLEMENTINA (EREDI LOTTI CONCETTA) C¬/ COMUNE DI CAROVIGNO. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C. C. N. 47 DEL 04.12.2020. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE E IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITA’ DI RITO IVI CONNESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RELATIVE A VEBALI C.D.S. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PASSAVANT IMPIANTI / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 2541/2018 R.G. DEL TAR DEL LAZIO – COMPENSI COMMISSARIO AD ACTA, DOTT.SSA DESIDERI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” S.R.L. DI CAROVIGNO, PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z6134938C5. LIQUIDAZIONE DITTA CED SERVICE SRLS - SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO CONTABILIZZAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z46374A9D0-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022217269 DEL 30/08/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO STAMPATI:AVVISO DI RICEVIMENTO E BUSTE UFFICIO TRIBUTI E NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEL MEZZO IN USO AI SERVIZI SOCIALI ALLA DITTA DI MARIO SAPONARO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI  DEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L., PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER COLLAUDO NUMERO DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI, EVENTI ESTATE CAROVIGNESE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2022 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI, 16 – 18 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – GE.VEN.IT. S.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 115/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE – RIMBORSO SPESE E COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1672/2019 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – VECCARI ILARIA / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO DI APPELLO N. 777/2015 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB5376B2F2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE FOTOCAMERE CONTROLLO AMBIENTALE PER DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO RIFIUTO INCONTROLLATO - ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 -  CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – ACCERTAMENTO CANONI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 6 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 2 – REGISTRAZIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 10 – REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI AL 3188/08 R. G. – DEFINIZIONE BONARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G. M. N. 74/2022 - ACCERTAMENTO CANONI - CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO DEGLI ALLOGGI OCCUPATI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO CONTRADDISTINTO AL FG. 50 – P.LLA 311 – SUB 9 - REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA LA MATITA DI MARINÒ MARIA GRAZIA DI SAN VITO DEI NORMANNI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CED SERVICE S.R.L.S. INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGHE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. CODICE CIG Z6134938C5. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 442 DEL 09/06/2022. CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B98E21000130004 - CIG: 9370999901.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI DI MAGGIO - GIUGNO- LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, PRESSO IL CO-HOUSING GESTITO DALLA “MILLECOLORI SRL” A MESAGNE (BR), GIUGNO-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H21007870002 - CIG: 920944526F. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016).  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.E.M.E.S. S.R.L., CORRENTE IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z183596925  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONEL - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DA MAGGIO A LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.925 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPERTI DANIELE PER LA D&amp;A SOOC. COOP. A.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 825/2017 R.G. DEL TAR PER LA PUGLIA, SEDE DI LECCE - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 130 DEL 10.07.2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.718 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 6 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 167 DEL 26.07.2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2022 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4635E110C  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RETROCESSIONE CONCESSIONE CAPPELLA GENTILIZIA, PROPOSTA DALLA  SIG.RA FEDELE ANGELA  - LIQUIDAZIONE RIMBORSO  VALORE DI  RETROCESSIONE COME DETERMINATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.111 DEL 07/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  MAGGIO-LUGLIO 2022– CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – D’AGNANO MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 457/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – BEKSHIU ETLEVA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 209/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – RIMBORSO COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: D.P.F.  PRATICA: 5944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: F.A.  PRATICA: 5825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z39377F56F. SOSTITUZIONE TEMPORANEA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2022 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI, 16 – 18 AGOSTO 2022 – AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL DOTT. GENNARO COSIMO CESARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SPIAGGE SICURE ESTATE 2022” – PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE NEL TERRITORIO, APPROVATO CON DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 172 DEL 04/08/2022. ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI FASANO CON DETERMINA N. 1271 DEL 09/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2017 (1^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI FASANO CON DETERMINA N. 1271 DEL 09/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTINO ANGELO / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 1157/2016 R.G. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 116 DEL 09.05.2016 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. VINCENZA VALIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONSISTENTE NEGLI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER IL PERIODO 01/12/2022- 01/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE C.I. 2014/2020. ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1, DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI 2.022 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI AREA III - F1 O CATEGORIE EQUIPARATE, NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON RUOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL’UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027, NELLE AUTORITÀ DI GESTIONE, NEGLI ORGANISMI INTERMEDI E NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA (G.U. - 4ª SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 82 DEL 15 OTTOBRE 2021). IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA. PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI 2021 E LISTA DI CARICO TARI 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO N.925 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.718 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ZITO ANNA RITA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 719/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – RIFUSIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO  – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – MARRA MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1853/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA SULL'AUTOVEICOLO IN USO AI SERVIZI DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI - FIAT PANDA TARGATA DG411YX. DITTA CENTRO REVISIONE 2000 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2670/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CICIRIELLO FRANCESCO / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 1662/2018 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE E NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DELL’ENTE A COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (CIG Z032DF7061). PERIODO 18/08/2022-18/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONISTA SENIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA JUNIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – CUP: B91E20000290001 - CIG: 92416399C1. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IA.ING S.R.L. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA, CORRENTE IN LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ZECCA PIETRO / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 2254/2013 R.G. DEL TAR DI LECCE – COMPENSI COMMISSARIO AD ACTA, ARCH. LACINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA CUP: B91B22001310004 – CIG: 9241278FD7 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LATIANO SCAVI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRIBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD6354243F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/001 DEL 29.07.2022 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TASI E TARI ANNUALITA’ DIVERSE (1^ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RETROCESSIONE CONCESSIONE CAPPELLA GENTILIZIA, PROPOSTA DALLA  ...OMISSISS... - IMPEGNO DI SPESA DEL VALORE DI  RETROCESSIONE DETERMINATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.111 DEL 07/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI  GIUGNO E LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEE37641DE  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO  GIUGNO 2022 - CIG CONVENZIONE: 8332142D15- CIG DERIVATO: 8780836F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z90370E754 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER SERVIZI TECNICI DI  PROGETTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNI 2022-2024 -  NUOVA GARA PONTE PER MESI 24  – AGGIUDICAZIONE INCARICO ED  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCD3764D90 - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123  –  ITENGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTI A TUTTO IL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.S. N. 179/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI ISPETTORE CAPO DI POLIZIA LOCALE AL SIG. VINCENZO MUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA034457F7 – INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAIO E LOCALI ADIACENTI SCUOLA F. LANZILLOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEBI CONTROLLI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9241476340. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL R.T.P. ING. ANTONIO FALCONE – SOCIETÀ ENGEO – GEOLOGO DOTT. PIETRO PEPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT DI CONTRADA POLINISSO – PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DI COLLAUDO DI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9354473353 -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 27.07.2022 - CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A.  DAL 27/07/2022 AL 30/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A.– CONSUMI EFFETTIVI E CONTIENE RICALCOLO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3D375FE8D  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCC375FBEA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: B91E20000280001 - CIG: 92415819E4. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL R. T. P. STUDIO DI INGEGNERIA PASCALI &amp; ASSOCIATI – GEOLOGO DOTT.SSA ANNAMARIA DI BARTOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 39/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – CISARIA ALEXANDER / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 845/2017 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 9° ANNUALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – ANTELMI CONCETTA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 506/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE, COMPETENZE LEGALI E RIMBORSO ANTICIPO CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - SCALIGERI MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1667/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – SORTE CAPITALE E COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, II° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, II° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UN MINORE DI CAROVIGNO, II° E III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PERRINO MADDALENA / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 107/2022 DEL TAR DI LECCE – COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – TINELLA FRANCO GIUSEPPE / COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 128/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – COMPETENZE LEGALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – CAVALLO FRANCESCO E FIGLIO S.R.L. / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 1433/2019 R.G. DEL TAR DI LECCE – DECRETO DI PAGAMENTO COMPENSI VERIFICATRICE, ARCH. SCIALPI CARLA MARIA – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - VALENTE MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 4170/2018 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU, DOTT. MASIELLO GIUSEPPE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3037416B2  -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.  1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZI SPOT DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CPV 90510000-5” - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE  LINEE GUIDA SULL’ACCERTAMENTO DI ERRATI CONFERIMENTI E ABBANDONO RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, II°, III° E IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, II° E III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PARENTALE DI UNA MINORE DI CAROVIGNO, II° E III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO DIURNO “LA NOSTRA FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), SETTEMBRE – OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA389BR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODELLO DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE, IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 5 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 165 DEL 26.07.2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE C.I. 2014/2020. ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1, DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI 2.022 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI AREA III - F1 O CATEGORIE EQUIPARATE, NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON RUOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL’UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027, NELLE AUTORITÀ DI GESTIONE, NEGLI ORGANISMI INTERMEDI E NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA (G.U. - 4ª SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 82 DEL 15 OTTOBRE 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “A.I.P.D.” DI BRINDISI. OTTOBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RELATIVE A VERBALI C.D.S. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LATIANO SCAVI S.A.S. – APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA SCUOLA A.M. CAVALLO IN VIA SANTA SABINA. CUP: B97H22002670001 – CIG: 9326461716. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI:AVVISO DI RICEVIMENTO E BUSTE UFFICIO TRIBUTI E NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA-CIG: Z46374A9D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTIVAL APULIA SOUNDTRACK AWARDS, ASSOCIAZIONE STABILIMENTI ODV, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 (2^ BLOCCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 – ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DI C.S. N. 166 DEL 26.07.2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CIG. Z2037457FF – SMA (SERVIZIO MATERIALE AFFRANCATURA) PER LA NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8B37416B6 IMPEGNO DI SPESA PER  NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO-ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI, 16 – 18 AGOSTO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2022 DEL PROGETTO S.A.I., ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TATEO RAFFAELA ¬E TATEO CLEMENTINA (EREDI LOTTI CONCETTA) C¬/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 434/2015. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 04.12.2020. LIQUIDAZIONE RATA LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI DELL'AREA 1 - AFFARI GENERALI - FIAT PANDA TARGATA DG411YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTI ESTATE CAROVIGNESE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ED INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER), RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ANNO 2021/2022 - DITTA MULTIBUSINESS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF0370D9FC- FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 16/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO GIUGNO- CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : Z233396E41 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/21 DEL 31.12.2021 E N.8/22 DEL 31.01.2022 RELATIVA ALLA GESTIONE DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE-DITTA GEOTECH ENGINEERINGH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z663193AE2 -LIQUIDAZIONE FATTURE N.  2103183/2022- 2109351/2022- 2113943/2022-   2118860/2022-2123795/2022- 2131312/2022RELATIVE ALLA FORNITURA DI  SISTEMA LETTURA TARGHE CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO, RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSCAN 2.0)- ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z623601189 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO NEW JERSEY IN PLASTICA ALLA DITTA TELCOM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z8232ED46E AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAROVIGNO - D. D. N. 53 DEL 23.09.2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z30355A9DA – LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. GRADUATORIE RIELABORATE COMPETENZA, ANNO 2020 LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), GENNAIO-GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "NT PLUS ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA" DE IL SOLE 24 ORE  - VERSIONE DIGITALE - ANNO 2022/2023 - CIG ZC82CCEDED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELLE LOCALITÀ MARINE DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA – VALIDITA DAL 01 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE – IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  N. 141 DEL 23/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30/12/2021 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA SCUOLA A.M. CAVALLO IN VIA SANTA SABINA. CUP: B97H22002670001 – CIG: 9326461716. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA LATIANO SCAVI SAS DI LATIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 457/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – D’AGNANO MARIA / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 2899/2018 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 498/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – VALENTE ANTONIA / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 1703/2021 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) - B91E20000290001 - CIG: 92416399C1. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) - CUP: B91E20000280001 - CIG: 92415819E4. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) - CUP: B91E20000270001 - CIG: 9241476340. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA - INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENCHI B., DI COSOLA G.L., GIANNO M.A., DE SANTIS E., DANESE C. E ROMANELLI S. C/ COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO RESCISSORIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.S. N. 124 DEL 14.06.2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.  CUP: B97H21007870002 - CIG: 920944526F. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016). NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZE93007343. PERIODO APRILE - GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9065569832  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2022 E CONGUGLIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA EDIL COVIELLO S.R.L. DI SAN PIETRO VERNOTICO – APPALTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI PRESSO L’EX-MACELLO, ALLA VIA SANTA SABINA DI CAROVIGNO - CUP: B92H2200553000 – CIG: ZDC36F32EA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8D372805B– MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI ASFALTO RICICLATO- AFFIDAMENTO A GRECO &amp; COMPANY S.R.L.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B94H20003730002 - CIG: 92412031F7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNICASA SRL S.R.L. CORRENTE IN TARANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6A36DDD61  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PANNELLO SPIAGGIA TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO, CORRENTE IN NOCI. – CIG: Z55371D84F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9054101083  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 01.01.2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI  DI MAGGIO E GIUGNO   2022 - DISIMPEGNO SOMME RESIDUE PER MODIFICA FLUSSO CONFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG .Z2837174EB. - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL –  ANNO 2022  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO E RINNOVO  FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO. FATTURA N.3613/00 DEL 20.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE SUPPLETIVO TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG .ZDA369AA94 - ZB2369AA95  - CONSORZIO COREPLA/CORIPET - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9155267D52 - .DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2022"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI  DI APRILE MAGGIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2022  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESI  DI APRILE E MAGGIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  MAGGIO 2022 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15- CIG DERIVATO: 8780836F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D’ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. (CIG. ZB236EDF0A). AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL II TRIMESTRE DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N. 3044571, TRAMITE IL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORING FORMATIVO FINALIZZATO ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL DEL CFL DEL 21/05/2018, RELATIVAMENTE A: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI – COSTITUZIONE, VERIFICA E GESTIONE FONDO INCENTIVANTE – RELAZIONI SINDACALI – CIG: Z3B36A2D44. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  DITTA PUNTO CART SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO RIMBORSO SPESE ANNO 2022 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO:LIQUIDAZIONE FATTURA CARBINIA SRL - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z543712D70 - INDAGINE DI MERCATO PREVENTIVA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1COMMA 2, LETT. A)  DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. DI  “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO ADULTICIDA SITI SENSIBILI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 931126394C -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA -    PRESSO IMPIANTO PROGEVA S.R.L. DAL 27/06/2022 AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  EROGAZIONE CANONE ANNO 2022 – SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI, EVENTI ESTATE CAROVIGNESE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B97H21007870002 - CIG: 920944526F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z90370E754 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER SERVIZI TECNICI DI  PROGETTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI GI IGIENE URBANA ANNI 2022-2024 - AI FINI DELLA NUOVA GARA PONTE PER MESI 24   –  AVVIO TRATTATTIVA DIRETTA SUL MEPA  N. 3098002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMITATO DI CAROVIGNO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). MAGGIO - AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGNO - SANTA SABINA – PANTANAGGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L'UTENZA, ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF0370D9FC ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, II° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B91E20000280001 - CIG: 92415819E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L.  – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2021  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022  - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SURL PER I SERVIZI PRESTATI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B91E20000290001 - CIG: 92416399C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMMA 139 ART. 1, L. N. 145/2018. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B91E20000270001 - CIG: 9241476340.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLUCCI L.M.N. + 4 C/ COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 1060/2021 R.G. DEL TAR DI LECCE - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 125 DEL 05.08.2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LUCA VERGINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI LECCE PROT. N.2909/2022, II° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.C. - B.C.  PRATICA: 5365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 1805/2011 - CONCESSIONE INSTALLAZIONE CHIOSCO SU  AREA DEMANIALE COMUNALE IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA PER ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A TUTTO IL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARCHIVIO E UFFICI COMUNALI PRESSO L’EX-MACELLO, ALLA VIA SANTA SABINA DI CAROVIGNO - CUP: B92H2200553000 – CIG: ZDC36F32EA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDIL COVIELLO S.R.L. DI SAN PIETRO VERNOTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO: I TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORING FORMATIVO FINALIZZATO ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL DEL CFL DEL 21/05/2018, RELATIVAMENTE A: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI – COSTITUZIONE, VERIFICA E GESTIONE FONDO INCENTIVANTE – RELAZIONI SINDACALI– AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO. CIG: Z3B36A2D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2E35DF502  - PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. MAZZOTTA MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA LATIANO SCAVI S.A.S. – APPALTO PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA - CUP: B91B22001310004 – CIG: 9241278FD7 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, DI CAROVIGNO (BR), ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D’ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. (CIG. ZB236EDF0A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE VARIE AFFERENTI ALL'AREA 3 - INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE CONFERITI ALL'AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE VARIE AFFERENTI ALL'AREA 5 - INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE CONFERITI ALL'AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z2736ED40C IMPEGNO DI SPESA PER  DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ANNO 2021 -  DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 14" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG PRINCIPALE: 8303063059, CIG DERIVATO: 8765110D94 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. “RAGGIO DI SOLE” DI LECCE (LE), PERIODO MARZO – MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA E TEMPORANEA GIUSTA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 141 DEL 23/06/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 945/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – NACCI FRANCESCO E BULLA DANIELA / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 5550/2019 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.L. - M.G. - M.A.  PRATICA: 5728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  MARZO-APRILE 2022 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15- CIG DERIVATO: 8780836F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 909/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – D’IPPOLITO GRAZIA / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 1261/2018 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD9366F037- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 09.06.2022- DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ ERRICO ROCCO E NANNAVECCHIA CONCETTA - SENTENZA N. 795/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - PROCEDURA PER IL RECUPERO SOMME DA SENTENZA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI LEGALI DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO - CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL'ENTE - SECONDA TRANCHE, SALDO - DITTA COSIMO VALENTE DEL RAG. MICHELE VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, MARZO E APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE DEL CREDITO VANTATO VERSO CONTRIBUENTI DIVERSI. PROVVEDIMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDC3251EB0 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – TERZO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B94H20003730002 - CIG: 92412031F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. Z3A36A7D65 - CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, MARZO – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6A36DDD61  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO E RINNOVO  FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE ARO BR 3 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA N. 24 DEL 18.03.2019 CONFLUITO NEL PROVVEDIMENTO  CONCLUSIVO DEL SUAP GIUSTA DETERMINA N. 542 DEL 16.05.2019 ’ HOTEL GREEN GARDEN, UBICATO IN AGRO DI CAROVIGNO C.DA COLACURTO S.S. 16 KM 892.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.151/2022, N.496/2022 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z9E2F87B48 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.  – PERIODO  APRILE - MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA E TEMPORANEA GIUSTA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 121 DEL 09/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.92/FE DEL 14/06/2022 DI CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO- SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TRE DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS-II TRIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE TERESA C/ COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 1415/2016 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 26.02.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. VINCENZA VALIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE, LEGGE N.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, EDIZIONE  2021 – CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ CENSUARIE. LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” – LIQUIDAZIONE II^ACCONTO PER COMPETENZE INERENTI AL COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA – ING. F.MENDITTO – DR. G. CARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N.411/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI  MAGGIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCIG Z4C3387967 - CUP B91H19000020008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A -  "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO  SERVIZI PER ATTIVITA DI  INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA SALERNO TRIVELLAZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IG Z5535AF6FD  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO DAL MESE DI GENNAIO AL  MESE DI APRILE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE335C1E25  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO”  – IMPIANTO C.M. RECUPERI S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9054101083  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 01.01.2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI APRILE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZEB35FA16E  - SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DI GENNAIO E FEBBRAIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RELATIVA A DECRETO INGIUNTIVO N. 1082/2016 - MAGGI GIOVANNI E GEMMA ROSA / COMUNE DI CAROVIGNO -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 696/2020 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - ANTICO COSIMO OTTAVIANO / COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 4884/2016 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: T.A.  PRATICA: 5873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M. P. – F. M. D.   PRATICA: SCIA 253/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: E.E.  PRATICA: 5655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE, D.C.S. N.102/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ARO BR3 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO RETRIBUITO FRAZIONATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORING FORMATIVO FINALIZZATO ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL DEL CFL DEL 21/05/2018, RELATIVAMENTE A: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI – COSTITUZIONE, VERIFICA E GESTIONE FONDO INCENTIVANTE – RELAZIONI SINDACALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. APRILE E MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 37-BIS, D.L. N. 21/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG .ZDA369AA94 - ZB2369AA95  - CONSORZIO COREPLA - CONVENZIONE  N. 1247 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ATTRIBUZIONE PROVENTI DA RICICLO MATERIALI  - COSTI DI RECUPERO ENERGETICO E FRAZIONI ESTRANE ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA ANNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB7368CA6C   - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZD9366F037- IMPEGNO DI SPESA - ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO-AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL DOTTOR CAMASSA ERNESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ANNO 2021 I RATA - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z183596925  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONEL - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DA MARZO A APRILE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4635E110C  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DI MARZO E APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C283764C  - SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2021 A TUTTO IL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI E REDAZIONE CRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: B91B22001310004 – CIG: ZB63693310 - Z68369339C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LATIANO SCAVI SAS DI LATIANO. CUP: B91B22001310004 – CIG: 9241278FD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA  AYROLDI ANGELO S.R.L. – APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - CUP: B94H20003740002 - CIG: 91041137B6 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA  AYROLDI ANGELO S.R.L. – APPALTO PER I LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - CUP: B93D20004370002 - CIG: 9108020FDC - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG : Z013660779 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 E 4 2022 RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL  VEICOLO GRANDE PUNTO TG. YA493AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B94H20003730002 - CIG: 92412031F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z27286B0DB – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL’ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI” - DENUNCIA NUOVA CALDAIA  E ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE VARIE AFFERENTI ALL'AREA 3 - INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE CONFERITI ALL'AVV. VINCENZA VALIANTE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA CARTO COPY SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI SALVATORE C/ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI CAROVIGNO. (PROC. CIV. N.1698/2020 R.G.) - TRIBUNALE DI BRINDISI – RECUPERO DELLE SOMME DA PARTE SOCCOMBENTE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE DIFENSORE INCARICATO DALL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE12EAE016 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.  – PERIODO  FEBBRAIO - MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z783447176 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.  – PERIODO  DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TASI ALTRI COMUNI PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE. ANNO 2013 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BUSTO IN TERRACOTTA IN ONORE DI SALVATORE MORELLI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE 2021- 2022 DEL SERVIZIO PAGHE - DITTA CED SERVICE S.R.L.S.. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA -  SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLINVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL 50% - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  FEBBRAIO-APRILE 2022– CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI – INCARICO DI "DATA PROTECTION OFFICER" - DPO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO RISERVA DI EFFICACIA. DITTA MULTIBUSINESS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG : ZEC3644316 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2022 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL  VEICOLO GRANDE PUNTO TG. YA493AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, AL SUPERMERCATO PAGEPI S.R.L.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, AL SUPERMERCATO EPIFANI MARIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. – 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: B.R.  PRATICA: 5915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M.A.  PRATICA: 5895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI " LOTTO 1- CIG: Z763306526 LA PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE" E "LOTTO 2 - CIG Z4E3306527 SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE" PROCEDURA RDO SUL MEPA 2665560 AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120   –  LIQUIDAZIONE LOTTO N.1 PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2825A9EDF -SERVIZI URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO SI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC; - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE DITTA ROMAMBIENTE SNC A TUTTO IL 06/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI " LOTTO 1- CIG: Z763306526 LA PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE" E "LOTTO 2 - CIG Z4E3306527 SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE" PROCEDURA RDO SUL MEPA 2665560 AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120   –  LIQUIDAZIONE LOTTO N.2 SERVIZIO DI AUTOSPURGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF DETERMINAZIONE N. 990/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 4”, STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON IL R.T.I. COMPOSTO DA: CONSILIA CFO S.R.L. - SOURCES S.R.L. – ERGOCENTER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED AGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6D366945B - ACQUISTO BANDIERE BLU 2022 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9C35FA69C  -LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO TARI 2019-2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE, ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA361EE3B - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N. 2114609 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE SOMME EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI IN SENO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 570/2018 R.G. – TINA LUCIANO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M.M.F.  PRATICA: 5883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: P.M.  PRATICA: 5549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU, TASI E TARI AD ALTRI COMUNI PER VERSAMENTI AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REVISIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.- Z23355AA45 LIQUIDAZIONE  FATTURA ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE "ANCI-RISPONDE" ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2022 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z013660779 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE(BATTERIA E CANDELETTE)  FIAT GRANDE PUNTO TG. YA493AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, DELLE MINORI C.G. E C.N., I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSE DALLA SOCIETA' VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. PER LE UTENZE DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE - COSTI PER CONSUMI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINAZIONE N.971/2021 -  SERVIZI DI " LOTTO 1- CIG: Z763306526 LA PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE" E "LOTTO 2 - CIG Z4E3306527 SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE" PROCEDURA RDO SUL MEPA 2665560 AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120 ” –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZE93007343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI – INCARICO DI “DATA PROTECTION OFFICER” - DPO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLE MINORI C.G. E C.N., I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TASI PER ERRORE VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2021. LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9155267D52 - .DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2022"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE  DI MARZO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2022  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESE  DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9054101083  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 01.01.2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI MARZO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA E. DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – PRIMO TRATTO – P.LLA 474  CUP: B91B17001480004 – CIG: Z4A33DE04E APPROVAZIONE STATO FINALE – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA AYROLDI ANGELO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MARZO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MARZO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MARZO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DI ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. PER LA PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.. – CUP: B94H20003740002. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – VERIFICHE PERIODICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VENETA ENGINEERING S.R.L. – CIG ZF52FFF709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AD ACCERTATORE DELLE ENTRATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 179-182.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: I QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. - R.T.P. TRA GLI AVVOCATI FIORETTI E SCHININÀ (STUDIO LEGALE MFLAW), CIARDO, FREDIANI, ANDRONE. - PERIODO: I QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZEC3644316 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA493AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ALL’ALIMENTARI DI EMANUELE FUSCO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI MARZO E APRILE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC3363FF2B - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL TRIMESTRE APRILE /GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: B.G.  PRATICA: 5861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.V.  PRATICA: 5441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF5363EC4A  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 05/04/2020-05/04/2021-POL. UNIPOLSAI N. 230/118694349 (CUMULATIVA RCA VEICOLI DELL’ENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO:LIQUIDAZIONE FATTURA CARBINIA SRL - PERIODO MARZO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. “RAGGIO DI SOLE” DI LECCE (LE), PERIODO MARZO – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/F DEL 28/4/2022 DI CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO- SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TRE DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS-I TRIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZB62E4F475. LIQUIDAZIONE DITTA CED SERVICE SRLS - SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO CONTABILIZZAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTA EASY BASIC DI POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NEL MERCATO RIONALE DEL VENERDI’, NEL MERCATO STAGIONALE DI SPECCHIOLLA E PER L'ASSEGNAZIONE DEI  POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – SOCIETA EBEA SUD S.R.L LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DA GENNAIO A MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTO MESI  DA GENNAIO A MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2022 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MARZO 2022 - CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2022 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2022 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B35B4D1E  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200138 – “LEGNO DIV. VOCE 201037” - IMPEGNO DI SPESA COSTI CTR - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z77356B411 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CER 200203 E CER 200108 - CIMITERIALI E ORGANICO DA CUCINE E MENSE - AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL'ENTE - PRIMA TRANCHE - DITTA VALENTE MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA. CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON RDO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA361EE3B  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE ”  MEDIANTE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 1C. 2 LETT.A)  DELLA LEGGE N.120/2020  - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). MARZO - APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2022 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE P.C., I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE L. N.A., I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA CAPPELLINI E PETTORINE PER ADULTI, PERSONALIZZATI CON LOGHI E SCRITTE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE D. A., I° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ALLA DITTA T&amp;A CARNI DI ANTELMI ANTONIO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ALLA DITTA IL MIO BEBE’ DI ERIKA PROTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020, EUROSPIN PUGLIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.SRL  PRATICA: 5924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 1219/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - MONNA FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDC3251EB0 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO – SECONDO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8E34AE0B2 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – RIPARAZIONE BASOLATO NEL CENTRO STORICO E ROTATORIA IN VIA SAN VITO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUSCO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z623601189 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NEW JERSEY IN PLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELCOM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9065569832  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTI  MESI DI GENNAIO E  FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8C268971F  - RIF. DETERMINAZIONE 1118/2018 -  SERVIZIO DI DISTRUZIONE E SMALTIMENTOBENI SEQUESTRATI -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEC35FA1B3   - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 170904  – “RIFIUTI MISTI ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA COSTI CTR - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2022 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, GENNAIO E FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZEB35FA16E  - SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9C35FA69C  -  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO  - AFFIDAMENTO FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZED34534BC - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA BIO PRODUCTIONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCD350F8EF - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA BIO PRODUCTIONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.V.  PRATICA: 5603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DELLA REDAZIONE PRATICA DI PUBBLICO SPETTACOLO INCLUSO PERSONALE SAFETY PER FESTA PATRONALE APRILE 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. NARDELLI PASQUALE, DOTT.FABRIZIO ANGELO, CAV. RAG.BATTISTA VITO ANTONIO, RELATIVA AL I TRIMESTRE DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO I TRIMESTRE 2022 - CIG ZE93007343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DELLA PORTA DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO IN LOCALITÀ PENNAGROSSA– INTERVENTI PER MIGLIORAMENTI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURA VERDE AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO“.  DELIBERA COMM. N.  43 DEL 24/3/2022. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, CO. 1, LETT. C DEL D.P.R. 380/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, A.S. DI RIFERIMENTO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE935EB39E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  ALLESTIMENTO LUNA PARK PERIODO DAL 09.04.2022 AL 19.04.2022 -  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – CUP: B94H20003740002 - CIG: 91041137B6 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AYROLDI ANGELO S.R.L. CORRENTE IN OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDE2B0CC6E - SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOINDAGINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2022/05.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE  RCA VEICOLI ENTE – POLIZZA N. 230/118732963 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2022/05.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2022/05.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2E35DF502  - PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B93D20004370002 - CIG: 9108020FDC. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016) CON RDO TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AYROLDI ANGELO S.R.L. CORRENTE IN OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.F.  PRATICA: 5879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. DICEMBRE 2021 - GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO (PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2022) E VIAGGIO (PERIODO GENNAIO – MARZO 2022) A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2022/05.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2022/05.04.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO RCA VEICOLI COMUNALI- POLIZZA N. 230/118768801 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2022/05.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2022"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI  DI GENNAIO - FEBBRAIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2022  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA63596A29 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  FEBBRAIO 2022 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15- CIG DERIVATO: 8780836F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITRA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021. LIQUIDAZIONE. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, DALL’ESERCIZIO COMMERCIALE FRUTTA E VERDURA DI MARSEGLIA LUIGI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG 8303063059 - CIG DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4635E110C  - CHIUSURA CCR E SOSPENSIONE TEMPORANEA CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE  CER 200135 - 200136 - 200121 - 200123  –  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL SEMESTRE  GENNAIO/MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI ISPETTORE CAPO DI POLIZIA LOCALE ALLA SIG.RA ANDREINA CICORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI ISPETTORE SUPERIORE  DI POLIZIA LOCALE AL DOTT. GENNARO COSIMO CESARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ALLA DITTA 3VIESSE SRL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001  - APPROVAZIONE  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>BEKSHIU ETLEVA C/ COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZIO N. 3000/2017 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - INCARICO DI LEGALE PATROCINIO A FAVORE DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 104 DEL 01/06/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: F.C.  PRATICA: 5682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO SABATELLI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ CN RUPAR PUGLIA SPC: SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO 2016, CIG 53447009F5 –  CIG DERIVATO ZA435D2594. PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’ASSOCIAZIONE LE COLONNE ARTE ANTICA E CONTEMPORANEA, DI BRINDISI PER LA – CONCESSIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA PRESSO IL COMPLESSO DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO A SCOPO EDUCATIVO, CULTURALE E RICREATIVO. CIG Z383242B73 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E DIRITTO DI ROGITO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE TRASPORTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN OBBLIGO SCOLASTICO, GENNAIO – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE335C1E25  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200201  – “ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA COSTI CTR SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ACCERTATORE ORGANIZZATO DA ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9054101083  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 01.01.2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI FEBBRAIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9155267D52 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD - CER 190501” E ADDEBITO "ECOTASSA"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>”REALIZZAZIONE DELLA PORTA DELLA RISERVA DI T. GUACETO IN LOCALITÀ PENNAGROSSA– INTERV. PER MIGLIORAMENTI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTR. VERDE AREA MARINA PROTETTA DI T. GUACETO“. VARIANTE URBAN. AL P.DI F. VIGENTE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN’AREA SERVIZI INTEGRATA PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DELLA RISERVA DI T.GUACETO IN C.DA PENNAGROSSA DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 16  DELLA L.R. N. 13/2001 E SS.MM.II.. PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE A VALENZA AMBIENTALE. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: I.C.  PRATICA: 5625</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5C3587F7E - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150106 – “IMBALLAGGI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5535AF6FD  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 150107 – “RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA COSTI CTR SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z453026C1F - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S.MICHELE SALENTINO"  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEE349D75F   - ACQUISTO N. 4 CASSETTE PRONTO SOCCORSO DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE - UFFICI DI VIA VERDI E UFFICIO ANAGRAFE VIA REGINA MARCHERITA  –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9066757C8F - AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L.- SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. 20 03 01 E 20 03 03 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU E TASI PER ERRONEO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 6 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE  FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 3 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6D2483F88 – ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI FINALIZZATI AL RICONFINAMENTO DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE IN C.DA PALCHI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. BUONGIORNO FEDELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.A.G.  PRATICA: 5592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z303411BAD - RUOLO LAMPADE VOTIVE 2021 -  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE, DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 2 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO. ATTIVAZIONE SERVIZIO PICK UP LIGTH. POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 5 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA 1 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z663193AE2 -LIQUIDAZIONE FATTURE N.  0002130394/2021- 0002133006/2021- 0002138417/2021- 0002142340-2021-0002148982/2021- 0002154552/2021 – 0002103183/2022 RELATIVE ALLA FORNITURA DI  SISTEMA LETTURA TARGHE CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO, RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSCAN 2.0)- ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA63596A29 – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BRUMA S.R.L.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNO 2013 E 2014 AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z183596925  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200101_ CARTA E CARTONE E  CER 150101_ IMBALLAGGI CARTA E CARTONE -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI  DEI MESI DI GENNAIO E  FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7D33CE64E - AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICI -PLASTIFICAZIONE A CALDO FOGLI A3-LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9065569832 -PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI AVENTI CER 19 12 12 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007 S.M.I.), PERIODO 15 SETTEMBRE 5 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ISCRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.” – CUP: B94H20003740002 - CIG: 91041137B6 – NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI INGIUNTIVI NN. 544/2018 E 550/2018 EMESSI DAL TRIBUNALE DI BRINDISI - PROCEDURE ESECUTIVE NN. 1670/2018 E 1671/2018 R.G.E DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - SPESE LEGALI DOVUTE AD AVV. ESTER FLORA - TRANSAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA C.S. 26 DEL 02.03.2022 - ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - CUP: B93D20004370002 - CIG: 9108020FDC. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LUMINARIE NATALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE MONTE ISABELLA MARIA C¬/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1492/2013. DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C.C. N. 202 DEL 14.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCC32AB1DC - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. SABINA E VIA DON L. STURZO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PROGETTO PRUACS - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER  SOLLEVAMENTO POZZETTI FOGNATURA ESISTENTI  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001 - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ “AURER INSIEME” DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA PRESSO IL COMPLESSO DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO A SCOPO EDUCATIVO, CULTURALE E RICREATIVO. CIG Z383242B73. APPROVAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO “A.M.CAVALLO” DI VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 –  APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COLLAUDO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA TAR LAZIO N. 6075/2018 – R. G. N. 2541/2018 (PROT. 14993 DEL 04/06/2018) – PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU II RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENCHI B., DI COSOLA G.L., GIANNO M.A., DE SANTIS E., DANESE C. E ROMANELLI S. C/ COMUNE DI CAROVIGNO – ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – COMPETENZE LEGALE DELL'ENTE, AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROVVEDIMENTO N. 577 DEL 19/07/2021 DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE "DETERMINAZIONE SUAP N. 208/2017" - IMPIANTO MARSEGLIA CARCE S.R.L. UBICATO IN AGRO DI CAROVIGNO ALLA CONTRADA COLACURTO SNC - PRESA ATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI N. 33 DEL 07/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.S. N. 179/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9054101083   -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 01.01.2022 AL 31/12/2022 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE  DI GENNAIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI POSTALI PER L’UFFICIO PROTOCOLLO - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z6D357E151  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0A357E40C - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC7357E401 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO”  -  IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - ZCB35789E6 TRANSIZIONE DIGITALE PASSAGGIO IN CLOUD SISTEMA INFORMATIZZATO SOFTWARE VERBALI CDS - VISUAL POLCITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI RELATIVI A CONSUMI IN ANNI  PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  GENNAIO 2022 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15 - CIG DERIVATO: 8780836F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1065/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - LANZILOTTI PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 649/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1689/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - TINELLA ANGELO + 9 C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB S.R.L. E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.P.  PRATICA: 5732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE - APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 - CONSUNTIVO CON COSTI RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z7A34DC66C - LIQUIDAZIONE CANONE E CAUZIONE PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8962790848 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2021 E N.4-8/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8E3499C29 LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA15/2022 DITTA AUFIERI SAS DI DAVIDE AUFIERI &amp; C., CON SEDE IN LECCE VIA G. DE JACOBIS CIV. 7, C.F./P.I. 03443590751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.- Z0E330F3B8 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA210/21 -- NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO.LIQUIDAZIONE FATTURA CARBINIA SRL - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA ALLOGGIO “VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TASI E TARI ANNUALITA’ DIVERSE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO. CIG ZD6354243F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), LUGLIO - AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), GENNAIO - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD133BD1E7- "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE "CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO-AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER I GIORNI 3,4 E 5 GENNAIO 2023, PER LAVORI AD OPERA DI FASTWEB S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.- Z23355AA45 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE "ANCI-RISPONDE" ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z30355A9DA-RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURE ACI-PRA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARO ABUSIVO DI PETARDI, ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI, USO DI GIOCHI PIROTECNICI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDC3251EB0 – SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CADUTA ALBERI E/O RAMI  IN PROPRIETA' PRIVATA IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.F.  PRATICA: 5863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER EVENTI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER EVENTI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.T.  PRATICA: 5815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CON BONIFICA AMBIENTALE PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA AVENTINO N. 12 - IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 51  P.LLA 354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO SOMME, PERIODO I BIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI POSTALI PER L’UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ANDRIANI IL GIORNO 12 DICEMBRE 2022 PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCATIGNA NICOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO - R.G. N. 648/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - SENTENZA N. 769/2018 - DELIBERAZIONE G.C. N. 28 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL LEGALE DELL'ENTE, AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ANDRIANI IL GIORNO 12 DICEMBRE 2022 PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: F.V.  PRATICA: 5719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO E VIA EDMONDO DE AMICIS DAL 12 AL 23 DICEMBRE 2022 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA “PUNTO E A CAPO” DI BATTISTA ANNA MARIA TRIGGIANO (BA), PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 08 DICEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELL' IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA TAVERNA NUOVA (FOGLIO 23 PARTICELLE 421, 418, 419, 420, 429, 231, 427, 423, 422, 419, 418, 424, 428 E 426) DITTA: ATTORRE ANTONIO, DE BENEDETTIS CARMELO E DE BENEDETTIS FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.- Z7A34DC66C-IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE 02420200000248648000 IN FAVORE DELLA SIG.RA L.B. PER INTERVENUTA SENTENZA DEL G.D.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORTILE MARINO' PER PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NEL MERCATO RIONALE DEL VENERDI’ , NEL MERCATO STAGIONALE DI SPECCHIOLLA E PER L'ASSEGNAZIONE DEI  POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA COLACURTO SNC, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 76, PARTICELLE NN. 633 E 227. DITTA: MARSEGLIA CALCE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO NOVEMBRE 2021, FEBBRAIO 2022 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NELLE LOCALITA' MARINE DI STALLI DI SOSTA PER VEICOLI IN USO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2022 - DITTA DI SEPEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ALCIDE DE GASPERI PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE COMMISSARIALE, CON I POTERI DEL C.C., N. 3 DEL 18/01/2022 - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI SERVIZI LUNGO LA COSTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8E34AE0B2 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – RIPARAZIONE BASOLATO NEL CENTRO STORICO E ROTATORIA IN VIA SAN VITO - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EFFETTUATA ATTRAVERSO IL MEPA ED AFFIDAMENTO ALL A DITTA FUSCO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TASI E TARI ANNUALITA’ DIVERSE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZD6354243F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ALLA DITTA PRODI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE STALLI DI SOSTA SU VIA CLEARCO SOLENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 - 2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.–. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CUP: B93D20004370002 - CIG: 9108020FDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA  IN VIA CATANZANI, DAL 30 OTTOBRE 2022 AL 2 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN LOCALITA' S.SABINA PER ALLACCI ALLE RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – CUP: B94H20003740002 - AFFIDAMENTO LAVORI – DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 91041137B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  NOVEMBRE 2021 – GENNAIO 2022– CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DAL 30 OTTOBRE 2022 AL 2 NOVEMBRE 2022, IN VIA DELLE RIMEMBRANZE E STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019 - DM 11/11/2020 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  CUP: B97H21005380001 – CIG: 8899847215. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 40/2022 - DECADENZA DIRITTO AD ESERCITARE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE, IN ESECUZIONE DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA DAL PREFETTO DI BRINDISI PROT. 20162 DEL 29/03/2022 - SOSPENSIONE EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE STRAORDINARIA: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO (NOVEMBRE E DICEMBRE 2021), DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA OLIVIERI (DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021). DOTT. MICHELE ALBERTINI (DA LUGLIO A DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER LAVORI AD OPERA DELL'A.Q.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI  DI NOVEMBRE E  DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEGLI EREDI FAM. GUARNIERI (GUARNIERI FRANCESCO, GUARNIERI MARIA TERESA, GUARNIERI NICOLA), UBICATO IN VIA MARTIRI DI MODENA N. 14 A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE, COMPETENZA 2020. APPROVAZIONE BANDO, MODELLO DI DOMANDA E ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE IN LOCALITA' S.SABINA PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBB34D323E  -  ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER  EMERGENZA COVID-19  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639733537  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2021 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI DEL  MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DI ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. PER LA PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.. - CUP: B94H20003740002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA ALLA SOCIETÀ ACQUEDOTTO PUGLIESE  S.P.A. E AVVIO ALL’ESERCIZIO DELLA FOGNATURA COMUNALE DI LOCALITÀ SANTA SABINA RETE "C" - OBBLIGO DI ALLACCIO IMMOBILI ENTRO LA DATA DEL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8919323A2D  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 27/09/2021 AL 31/12/2021 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE FILMATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2021"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESE DI DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z6D3193CC5 – LQUIDAZIONE FATTRUA N.569/E DEL 31/12/2021 DETERMINA A FAVORE DELLA  DITTA VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI – VIA B. QUARANTA N° 52 – 20139 MILANO. (P.IVA 11889490154)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G. GARIBALDI PER  IL GIORNO 8 OTTOBRE 2022 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2021  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESE DI DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 9 OTTOBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA FIERA E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AL COMMERCIO ITINERANTE ALIMENTARE CON SPAB IN VIA GIUDICE PAOLO BORSELLINO E VIA A. PONCHIELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE N. 880/2019 R.G. GIP, N. 1722/2018 R.G.N.R. E N. 11/2018 D.D.A. –  INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 139 DEL 08.09.2021 – AVV. GAETANO CALLIPO - IMPEGNO DI SPESA PER LA FASE DIBATTIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z4F35270CF FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO ANNO 2022". AFFIDAMENTO ALLA EGAF EDIZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DA OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA S.SABINA  PER LAVORI AD OPERA DELLA DITTA C.I.E.M. PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE - DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2022 E SALDO ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA L.257/92 E D.M. 06/09/1994, A SEGUITO DI RINVENIMENTO DI CANNA FUMARIA IN ETERNIT CONTENENTE AMIANTO, PRESSO L'IMMOBILE SITO IN ADUA N.3,  IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 40  P.LLA 818 SUB.1 - 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CONCERTO PIANOFORTE E VOCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.TRISOLINI PER IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2022 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 23  SETTEMBRE 2022 SU VIA CORSO VITTORIO EMANUELE E STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6A30BA447 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNO 2021  -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ATTIVITA’ DI VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE ART. 61 L.R. 24/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF12F5D78F - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682  PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI"  - LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.TRISOLINI PER I GIORNI 22 E 23 SETTEMBRE 2022 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0D33BDAD8 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "LE CONCESSIONI DEMANIALI ALLA LUCE DELLE ULTIMISSIME NOVITÀ IN TEMA DOPO L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 9 NOVEMBRE 2021 -DEL 20 DIEMBRE 2021 –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA S.SABINA  PER LAVORI AD OPERA DELLA DITTA C.I.E.M. - DAL 22 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 19 SETTEMBRE IN VIA G. TRISOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007). GENNAIO – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE – PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI PER ACQUISIZIONE PARERE C.O.N.I. E VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  PER IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "OKTOBERFEST ARRTICOLO 1 - 10^ EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL 15 SETTEMBRE 2022IN VIA C.BRAICO PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DEL "MEETING NAZIONALE DI CICLISMO ARCA-ENEL” IN ALCUNE CONTRADE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE DEGLI ATTI STORICI DELLO STATO CIVILE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE IN VIA G. TRISOLINI PER IL GIORNO 12/9/2022-LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ANAGRAFICI: SCHEDE INDIVIDUALI (AP5) E SCHEDE DI FAMIGLIA (AP6) DELL'ARCHIVIO STORICO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G Z1F30E1922 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONVENZIONE TELEFONIA “MOBILE 7” – TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G. TRISOLINI PER IL GIORNO 13/9/2022-LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA MARTIRI DI BOLOGNA PER IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO PIERMATTIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BRINDISI - GIUDIZIO N. 1835/2014 R.G. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, DEFINITO CON SENTENZA N. 1662/2017 - COMPETENZE DEL LEGALE DELL'ENTE, AVV. ANNA RITA CAMPOSEO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI VEICOLO FUORI USO E ABBANDONATO SU AREA PRIVATA, EX ART. 192 D.LGS. N. 152 DEL 03/04/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCD350F8EF – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BIO PRODUCTION S.R.L.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZEE35063F9 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA  TURCO ASCENSORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 8 SETTEMBRE PER LAVORI IN VIA MARTIRI DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE, TENUTA CONTABILITÀ AI FINI IVA, ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE1351FA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 9 SETTEMBRE PER LAVORI IN VIA MARTIRI DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 58 DEL 10/06/2022 DI CHIUSURA ATTIVITA’ STUDIO MEDICO SPECIALISTICO PRESA ATTO NULLA OSTA  ASL BRINDISI UFFICIO SISP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DEI SERVIZI LEGALI TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO ED IL R.T.P. TRA GLI AVVOCATI RICCARDO SCHININA', ANDREA FIORETTI, ANDREA CIARDO, ANGELO FREDIANI, FRANCESCO ANDRONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO2 SETTEMBRE 2022 PER LAVORI EDILI IN VIA MARTIRI DI BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - IMPEGNO SOMME ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONEE DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "CIRCUITOUR IL BELLOFATTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAMOIL ITALIA S.P.A. C/ COMUNE DI CAROVIGNO - RICORSO AL TAR DI PUGLIA, SEZIONE DI LECCE - R.G. 18/2019 - SENTENZA 108/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL LEGALE DELL'ENTE, AVV. FRANCESCO ARIGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITRA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO 29 AGOSTO 2022 PER MANIFESTAZIONE "CIRCUITOUR IL BELLOFATTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA S.SABINA PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA DEI CICLAMINI PER IL 27 AGOSTO 2022 - COMIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 29 AGOSTO 2022 PER LAVORI EDILI IN VIA MARTIRI DI BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBE2E4762C – LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI  DI VIA ADUA E VIA G. CARDUCCI. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA TURCO ASCENSORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA F.TRISOLINI IL GIORNO 22 AGOSTO PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0A32AE194 - ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 21 AGOSTO 2022 - PROCESSIONE SANTA SABINA MARTIRE - LOCALITA' S.SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI  DEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMVRE E  DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G.CARDUCCI DAL 16 AL 18 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE DEL PAESE  IL GIORNO 17 AGOSTO 2022, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONOROE DELLA MADONNA DELL'URAGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 12 AGOSTO E PER IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2022, IN PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "IL CIRCUITOUR DI BELLOFATTO""</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TRE DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL SIG.RA (..OMISSIS..), UBICATO IN CONTRADA AMMAZZACIUCCI A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SATER S.R.L. IMPRESA SOCIALE BARI, PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ATTIVITA’ DI STABILIMENTO BALNEARE “LIDO BIANCO” SITO IN CAROVIGNO LOCALITA’ SPECCHIOLLA IN VIA CASTORE E POLLUCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G.CARDUCCI PER IL GIORNO 5 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), PERIODO APRILE - MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL IV TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA SCIANOLECCHIA (NCT FG. 15 P.LLE 956, 966 E 962 - NCEU FG. 15 P.LLA 956 SUB. 1 E 2) DITTA: IAIA VITTORIA - LANZILOTTI ANGELA - LANZILOTTI ANTONIA - LANZILOTTI COSIMO - LANZILOTTI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G.MATTEOTTI PER IL GIORNO 1 AGOSTO 2022 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 30 LUGLIO 2022, IN VIA DELLE RIMEMBRANZE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "TRE PARCHI D'INCENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019 - DM 11/11/2020 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  CUP: B97H21005380001 – CIG: 8899847215. STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.C.  PRATICA: 5776</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE LOCALITA' MARINE DI S.SABINA-SPECCHIOLLA PANTANAGIANNI E TORRE GUACETO , PER IL GIORNO 31 LUGLIO 2022 - GARA PODISTICA "2 TORRI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA SAN VITO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA MARTIRI DI MARZABOTTO ED ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI KM/H 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” S.R.L. DI CAROVIGNO, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRADALI – ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SU VIA SAN VITO TRATTO COMPRESO TRA VIA MARTIRI DI MARZABOTTO E VIALE  SENATORE PERRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N° 514/2021 PA DEL 30/04/2021- DITTA  EDILAGRI DI MARZIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE PER IL 16 LUGLIO 2022 IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA B.V. MARIA DEL CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRADALI – ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SU VIA SAN VITO TRATTO COMPRESO TRA VIA MARTIRI DI MARZABOTTO E VIALE  SENATORE PERRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA LA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE DI LATIANO, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA PANTANAGIANNI DITTA: MM DEVELOPMENT PROJECTS SRL PRATICHE: SCIA N.120/2022, SCIA N. 142/2022 E SCIA N. 143/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), SECONDO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA PANTANAGIANNI DITTA: INIZIATIVE SRL PRATICA: CONCESSIONE DEMANIALE N. 5 DEL 28/06/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CHILDREN’S FESTIVAL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRADALI – ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SU VIA SAN VITO TRATTO COMPRESO TRA VIA MARTIRI DI MARZABOTTO E VIALE  SENATORE PERRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE E DI SAFETY PER LA PRIMA EDIZIONE DEL CHILDREN’S FESTIVAL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2022 – DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI TURBATIVA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE - LA DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE –LIMITI ORARI MESCITA BEVANDE ALCOLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021 DEL PROGETTO S.I.P.R.O.I.M.I., ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI BONIFICA AMBENTALE E MESSA IN SICUREZZA  STABILIMENTO BALNEARE “P.BEACH” SITO IN V.LE TAMERICI  - LOC. SPECCHIOLLA 1823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZION DELLA CIRCOALZIONE E DELLA SOSTA PER IL 6 E 7 LUGLIO 2022 IN VIA G.MATTEOTTI - LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE – LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DICEMBRE 2021 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15 - CIG DERIVATO: 8780836F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER ALLACCI ALLA RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER FAVORIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE MEDIANTE LA PULIZIA DI CANALI, FOSSI, ED INGHIOTTITOI (VORE) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 48/2022 - PRESA ATTO PARERE ASL BRINDISI UFFICIO SISP  ESECUZIONE  BONIFICA AREE  STABILIMENTO BALNEARE “LIDO SABBIA D’ORO” SITO IN V.LE TAMERICI  - LOC. SPECCHIOLLA IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 23 P.LLA 1823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" DI SEPEL S.R.L. PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIALE DEI TAMERICI IN LOCLIT' SPECCHIOLLA DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA/2021 ALLA NUOVA CARBINIA PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIIRCOLAZIONE IL GIORNO 29 GIUGNO 2022 IN C.SO V.EMANUELE, VIA DUA E VIA CATTEDRALE PER LAVAGGIO BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO E VIAGGIO COMMISSIONE STRAORDINARIA: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO (ALLOGGIO: DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022, VIAGGIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021), DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA OLIVIERI (VIAGGIO: LUGLIO E AGOSTO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ATTIVITA’ DI “PARAFARMACIA” SITA IN CAROVIGNO LOC. SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PASSAGGI PEDONALI IN VIA DEI TAMERICI IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE PRESSO L’EX AREA DI SERVIZIO  SITA IN VIA SANTA SABINA/SERRANOVA IDENTIFICATA IN CATASTO AL FOGLIO 41 P.LLA 534– RIMOZIONE RIFIUTI E STATO DI DEGRADO URBANO - AI SENSI DELL’ART. 192 CO.3 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 740/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - LAGHEZZA S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 2999/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE PER IL 19 GIUGNO 2022 IN ALCUNE STRADE DEL PAESE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 744/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - PALMISANO DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. 948/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 993/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - PUTIGNANO ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 1926/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, CAUSA CONDIZIONI DI METEO AVVERSE - VENTI  DI  BURRASCA DA NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ATTIVITA’ STUDIO MEDICO SPECIALISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 945/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE, IGNONE COSIMO + 3 C/ COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2022 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1801/2017 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - LOFINO GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 900151/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1805/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - CICORIA VANESSA C/ ACQUEDOTTO PUGLIESE E COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 4272/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ANNUALE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: T.G.C.  PRATICA: 5770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA MATTEO PATI DITTA: L. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M.G. PRATICA: 5769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA REGINA MARGHERITA  I GIORNI 30 E 31  MAGGIO 2022 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DEI CHIUSINI A.Q.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE NEI PRESSI DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO,  IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA AVENTE PER OGGETTO "I PRIMI DIECI ANNI DELLA LEGGE REGIONALE N.37/2011: ATTUAZIONE, CRITICITÀ, PROSPETTIVE" - 27 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL''AREA PEDONALE URBANA DI C.SO VITTORIO EMANUELE II E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CATTEDRALE I GIORNI 19,20 E 23 MAGGIO 2022 PER SOSTITUZIONE CONTATORI AQP E MESSA IN QUOTA DEI CHIUSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITA’  NELLE LOCALITA’ MARINE DI TORRE SANTA SABINA E CARISCIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2021 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G. MATTEOTTI IL GIORNO 12 MAGGIO 2022 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA734E989B - DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF - APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO  DI SERVIZI TECNICI PER  SUPPORTO AL RUP ELABORAZIONE PEF 2022 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  MESE  DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA L.257/92 E D.M. 06/09/1994, A SEGUITO DI RINVENIMENTO DI PANNELLATURE CONTENENTI AMIANTO, PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “LIDO SABBIA D’ORO” SITO IN V.LE TAMERICI  - LOC. SPECCHIOLLA IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 23 P.LLA 1823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G. MATTEOTTI PER IL GIORNO 7 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2A34DAFE1 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 04.01.2022  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD - CER 190501” E ADDEBITO "ECOTASSA"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO 01.01.2022 - 31.01.2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI VEICOLO FUORI USO E ABBANDONATO SU AREA PRIVATA, EX ART. 192 D.LGS. N. 152 DEL 03/04/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CESARE BRAIO PER IL 4 E 5 APRILE 2022 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CATTEDRALE IL GIORNO 4 APRILE 2022 PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z08340DEE4-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL  VEICOLO GRANDE PUNTO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA CATTEDRALE PER I GIORNI 2,3 E 5 APRILE 2022 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TATEO RAFFAELA ¬E TATEO CLEMENTINA (EREDI LOTTI CONCETTA) C¬/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 434/2015. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 04.12.2020. LIQUIDAZIONE RATA GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI . VIA ADA NEGRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019 - DM 11/11/2020 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  CUP: B97H21005380001 – CIG: 8899847215. APPROVAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI – STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA 'NZEGNA IL GIORNO 24 APRILE 2022 PER RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: B.L.F.  PRATICA: 5760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DIRITTO AD ESERCITARE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE, IN ESECUZIONE DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA DAL PREFETTO DI BRINDISI PROT. 20162 DEL 29/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO IV TRIMESTRE 2021 - CIG ZE93007343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTETICO “AMATE’ DI ...OMISSIS... .” SITO IN CAROVIGNO IN VIA NICCOLO’ PICCINNI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI FESTIVI DEL 18 - 19 E 25 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER I GIORNI 14,16,18,19 E 23 APRILE 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DELL’UNICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO PER IL GIORNO 12/04/2022, IN COINCIDENZA CON LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO DISPOSTO DA AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA333FEE4B – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL BALCONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO EX ONMI, IN  VIA GORIZIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LANZILOTTI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1514/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - BAGNULO AGOSTINO E DI SANTANTONIO ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 2352/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN VIA S.SABINA NEI PRESSI DEI CIVICI 353-355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 277/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – GENCHI BERARDINO + 5 C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ALBERICO IMMOBILIARE S.P.A., R.G. N. 713/2015 -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE DENOMINATA “RIDING GAWSIT “ CHE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI 9 E 10 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER I GIORNI 8-10-15 APRILE 2022 IN OCCASIONE DELLE PROCESSIONI : VIA MATRIS, CORTEO DELLE PALME , I MISTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z222ABBD8B – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA THEA IN TORRE SANTA SABINA - INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.C. PRATICA: 5597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ NELLA FRAZIONE DI SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE PROCESSIONI : VIA MATRIS, CORTEO DELLA PALME E PROCESSIONE DEI MISTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONTANELLA” DI FASANO, DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA CATTEDRALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA CESARE BRAICO PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA DON A.BRANDI PER IL GIORNO 10 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2022 –  PERSONALE AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2022 – PERSONALE AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  MISURE URGENTI VOLTE A SUPERARE SITUAZIONI DIINCURIA E DEGRADO APREGIUDIZIO  DEL DECORO, SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA NEL “RIONE TERRA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBB34D323E  -  ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER  EMERGENZA COVID-19  - AFFIDAMENTO FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA BARGELLINI, VIA CLEARCO SOLENSE, VIA ATHENEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2022 – PERSONALE AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2022 – PERSONALE AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DEL MESSO COMUNALE. PERIODO:  NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI VEICOLO FUORI USO E ABBANDONATO SU AREA PRIVATA, EX ART. 192 D.LGS. N. 152 DEL 03/04/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI INDENNITA' DI FUNZIONE EX ART. 56 SEXIES CCNL 21/05/2018 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO V.EMANUELE , VIA ADUA, VIA CATTEDRALE PER RIRPRISTINO BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022, IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA “FARMACIA DR.SSA MARIA POMPEA LAMENDOLA” IN FAVORE DELLA NEOCOSTITUITA SOCIETÀ “FARMACIA DR.SSA MARIA POMPEA LAMENDOLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA MATTEOTTI PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2022 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E COSE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII NEI PRESSI DEI CIVICI 11-12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ ED AUTENTICA DI FOTOTESSERE - DIPENDENTE DEL PRETE GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE PER IL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO – DEL PRETE GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA BARGELLINI, VIA CLEARCO SOLENSE, VIA ATHENEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z783447176 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.  – PERIODO  OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITRA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAEMNATZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA F.CRISPI E VIA S.QUASIMODO IL 16 FEBBARIO 2022 PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD OPERA DELLA CARBINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI PS CAVALIERE ANDREA EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CESARE BRAICO PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  EROGAZIONE CANONE ANNO 2022 – PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ, ATTI DI ASSENSO, AFFIDAMENTO PER L'ESPATRIO, AUTENTICA DI FOTOTESSERE - DIPENDENTE ROMA LOREDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.CARDUCCI E VIA D.CHIESA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI AD OPERA DELLA NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 189 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 1327/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, SARDELLI MARIA STEFANIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 1723/2017 R.G. - LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 189 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 692/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, CICIRIELLO FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 5505/2018 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO PREVISTE PER IL GIORNO 8  FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA IN CONTRADA BUFOLARIA DITTA: L. SRL  PRATICA: 5434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA RELATIVA AL 1° E 2° TRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE SPESA PER SANZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 4, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 192 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 1124/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, NIGRO EMIDIO, DI GIOIA FRANCA, MARTOCCIA URGESI ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI AD OPERA DELLA GEA SERVIZI PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA PER LAVORI DI POTATURA AD OPERA DELLA NUOVA CARBINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8713207DDE  - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. – CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  NOVEMBRE 2021 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15 - CIG DERIVATO: 8780836F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA COSENZA PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ADUA E VIA SALENTO PER LAVORI DI POTATURA DAL 24 AL 28 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 1, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 190 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 917/2016 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, VITALE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 1634/2015 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA VIA MEZZALUNA ANGOLO VIA PO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 C.3 DEL D.LGS. 31/03/1998 N. 114 PER “OMESSA COMUNICAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MI.S.E.) DEI PREZZI DEI CARBURANTI PRATICATI PER OGNI TIPOLOGIA DI CARBURANTE COMMERCIALIZZATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 993/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, PUTIGNANO ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL’ AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA  “NUOVA CARBINIA SURL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI POLIZIA MORTUARIA – DELEGA DELLE FUNZIONI ALLA DIPENDENTE PALMA NIGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIALE FOGGIA PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE REFERENTE PORTALE PIAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE G. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI POLIZIA MORTUARIA – DELEGA DELLE FUNZIONI ALLA DIPENDENTE LOREDANA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L’IMPRESA  AYROLDI ANGELO S.R.L. – APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA E. DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – PRIMO TRATTO – P.LLA 474 - CUP: B91B17001480004 – CIG: Z4A33DE04E - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO “BANDIERA BLU”  E “SPIGA VERDE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO AL DIPENDENTE GIOVANNI DEL PRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL IV TRIMESTRE DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO CIVICO – NOMINA TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA S.SABINA - TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIA F.TRISOLINI E C.DA IANNOZZA - PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 47 DEL 04.12.2020 AVENTE AD OGGETTO “CONTROVERSIA TATEO RAFFAELA ¬E TATEO CLEMENTINA (EREDI LOTTI CONCETTA) C¬/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 434/2015. ORDINE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA GENOVA  - SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI  RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 945/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, NACCI FRANCESCO E BULLA DANIELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 5550/2019 - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 11 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022 RECANTE “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR)” – PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE   DI INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE -  PROFILO SENIOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SPECCHIA IL GIORNO 13 GENNAIO 2022 PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO SUL FOGLIO 61 P.LLA 683 SUB 5 – CIG: Z4D2E5C087 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRARE – DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 11 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022 RECANTE “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR)” - SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO IN FUNZIONI TECNICHE – PROFILO JUNIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SPECCHIA IL GIORNO 10 GENNAIO 2022 PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’UFFICIO AFFERENTI I SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI ASCENSORE MATRICOLA 56/90 UBICATO IN VIA DUCA DELLA VITTORIA N. 58 - COMUNICAZIONE ESITO NEGATIVO VERIFICA PERIODICA ASCENSORE  EX ART. 13, C.2  D.P.R. 162/99.  - PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.MATTEOTTI PER IL GIORNO 7 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO AL DIPENDENTE GIOVANNI DEL PRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9054101083 -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - CIG 9057672364 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER - 200302  -  PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 01/01/2022  AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 1904 DEL 27.10.2020 – “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - CIG 790799189C” – RISCONTRO PRESENTAZIONE GREEN LINK S.R.L E COMUNICAZIONE AVVIO DEL SERVIZIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO GREEN LINK S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER OTTENERE I BUONI SPESA ALIMENTARI NONCHÉ E PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9039669AD6 - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1974494   PER L'AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPIAGGIATI E/O ABBANDONATI SULLE AREE COSTIERE FINANZIATI CON DGR 635/2019 E DGR 1270/2021 -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE. ULTERIORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – TERZO BLOCCO - CIG: Z132452C78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68 DEL TULPS E ACQUISIZIONE DELL’AGIBILITA’ EX ART 24 DEL D.P.R. N. 380/2001 DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CONTRADA POLINISSO – ULTERIORI PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISITO DI ATTREZZATURA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MENSA NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8E34AE0B2 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – RIPARAZIONE BASOLATO NEL CENTRO STORICO E ROTATORIA IN VIA SAN VITO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE  2021 - ACQUISIZIONE SMARTCIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA),  – DITTA MAGGIOLI S.P.A., CODICE FISCALE 06188330150. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO INTERVENTI DI  SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL  CONTRASTO AL COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA IMMOBILI COMUNALI A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAF34ABA87   - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL –  ANNO 2021  – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGRESSO PRINCIPALE AL PALAZZO MUNICIPALE – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.I.P.R.O.I.M.I.), PROROGA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER UN SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE DEGLI ATTI STORICI DELLO STATO CIVILE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ANAGRAFICI: SCHEDE INDIVIDUALI (AP5) E SCHEDE DI FAMIGLIA (AP6). ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO CREDITI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, A.S. DI RIFERIMENTO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALI REFETTORIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AULA CONSILIARE DEL PALAZZO MUNICIPALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI COVID-19 - AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA -IMPEGNO DI SPESA FONDI STANZIATI PER COMPENSI COMPONENTI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SANZIONI CDS AGOSTO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE, COMPETENZA 2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA ECCEDENTI E DISIMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - DISIMPEGNO SOMME  PER ECONOMIE DERIVANTI DA SANZIONI PER DISSERVIZI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z01349752D  - AFFIDAMENTO DIREETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI" REUPERO COSTI ANNO 2016 – AGGIUDICAZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SATER S.R.L. IMPRESA SOCIALE BARI, PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FERRANTE APORTI DI BRINDISI (BR), PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITRA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE 2021- 2022 DEL SERVIZIO PAGHE - DITTA CED SERVICE S.R.L.S. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ORGANO DI REVISIONE IN ESECUZIONE DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 209 DEL 28/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - MODELLO AVVISI DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEE349D75F   - ACQUISTO N. 4 CASSETTE PRONTO SOCCORSO DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE - UFFICI DI VIA VERDI E UFFICIO ANAGRAFE VIA REGINA MARCHERITA  – AFFIDAMENTO FORNITURA  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI CASTELLANETA CON DETERMINA N. 1429 DEL 01/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA DEL GIOVANE DISABILE L. L.D., ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2021 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA RELATIVA AL 1° E 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO SPESA PER SANZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO  RUOLO ESATTORIALE IN FAVORE DEGLI EREDI DI N.M.P., RELATIVO AL VERBALE N. 594/S/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO BAGNULO VITO MARIA, BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA333FEE4B – LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL BALCONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO EX ONMI, IN  VIA GORIZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZILOTTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. : Z8E3499C29  TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUFIERI S.A.S. LECCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI SO.GE.T. SPA – IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ED AGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 89/2021 DEL 02/02/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NEL CANILE SANITARIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO AL CANILE RIFUGIO DEL COMUNE DI BRINDISI -  IMPEGNO DI SPESA – PERIODO: 2° SEMESTRE 2021 - C.I.G. Z08306641D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'ENTE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.S. 184 DEL 30/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AI CONTRIBUENTI E PER IL RIVERSAMENTO AGLI ENTI COMPETENTI, PREVIA ISTRUTTORIA, DEI TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PAGHE - DITTA CED SERVICE S.R.L.S. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE CON IL COMUNE DI TORCHIAROLO. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: B.C.R.  PRATICA: 5748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI DI CAROVIGNO ACCREDITATI AD ACCETTARE I BUONI SPESA EROGATI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E ALL’ART 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9039669AD6 - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1974494   PER L'AFFIDAMENTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPIAGGIATI E/O ABBANDONATI SULLE AREE COSTIERE FINANZIATI CON DGR 635/2019 E DGR 1270/2021  – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C283764C - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE  –  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (P.LLA 1193 DEL FG. 49 – ACQUAVIVA ROSANNA, ACQUAVIVA ELEONORA, ACQUAVIVA VINCENZO, GIORDANI VANDA, SERINELLI GABRIELLA CARMEN, SERINELLI LILIANA, SERINELLI RAFFAELE). IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (P.LLE 108 E 476 DEL FG. 39 – ACQUAVIVA ROSANNA, ACQUAVIVA ELEONORA, ACQUAVIVA VINCENZO, GIORDANI VANDA, SERINELLI GABRIELLA CARMEN, SERINELLI LILIANA, SERINELLI RAFFAELE). IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 49 P.LLA 1178 – ACQUAVIVA ROSANNA, ACQUAVIVA ELEONORA, ACQUAVIVA VINCENZO, GIORDANI VANDA, SERINELLI GABRIELLA CARMEN, SERINELLI LILIANA, SERINELLI RAFFAELE). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE MONTE ISABELLA MARIA C¬/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1492/2013. DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C.C. N. 202 DEL 14.12.2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 277/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE – GENCHI BERARDINO + 5 C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ALBERICO IMMOBILIARE S.P.A., R.G. N. 713/2015 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: Z.A.  PRATICA: 5724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALENTE MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: I.P.  PRATICA: 5726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: P.A.  PRATICA: 5635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI ITALIANI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE PIATTAFORME ABILITANTI SPID, CIE, PAGOPA ED APP IO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 244 DEL 23/12/2020. ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALABRESE MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO - PROCEDURA ESECUTIVA N. 537/2018 R.G.E. TRIBUNALE DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO SOTTO RISERVA DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M.L.A.  PRATICA: 5545</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA ATTI TRIBUTARI UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO SOMME SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z222ABBD8B – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA THEA IN TORRE SANTA SABINA - INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “TUTORAGGIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL DEL CFL DEL 21/05/2018, RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E ALL’UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E ALLA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE DANNI PATRIMONIALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. POLIZZA AIG EUROPE N. IFL0012979/I. LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 07/12/2021 – 07/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z222ABBD8B – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA THEA IN TORRE SANTA SABINA - INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A FONDO DI ROTAZIONE ART.243 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME PER ASSICURAZIONE INDIVIDUALE CONTRATTA CON AIG EUROPE N. IFL0012979/I PERIODO 07/12/2021 – 07/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL’ANNO 2021 (ART. 70 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 E ART. 36 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019) – AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 1167/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, ROMA CARMELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 5154/2019 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI, ANTICIPAZIONE COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. –LAVORI EXTRA CANONE  -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZED34534BC – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI- AFFIDAMENTO A BIO PRODUCTION S.R.L.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI UREGETI  DI  AUTOSPURGO URGENTI  –  IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INTERVENTI EFFETTUATI DALLA DITTA ROMAMBIENTE  A TUTTO IL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 189 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 909/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, D’IPPOLITO GRAZIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 1261/2018 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POS (POINT OF SALE) INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO - PERIODO IV TRIMESTRE 2020 E I, II, III TRIMESTRE 2021 - DITTA NEXI PAYMENTS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2021 (ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.2018 E ART. 22 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI EX UMA CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO, SET./NOV. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 332/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE, BIZZARRI FRANCO E COZZOLI FLORA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 688/2018 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 – CARLUCCI ANNUNZIATA C/ COMUNE DI CAROVIGNO R.G. N. 441/2016 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2020 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.R. N.808/2021, ALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA SICUREZZA “MARIA SS.  DEL PERPETUO SOCCORSO 150°” DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL’ANNO 2021 (ART. 70 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 E ART. 36 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC23243B13 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO CONDIZION DI SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI INSTALLATA  PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU   –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – SOCIETA EBEA SUD S.R.L LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE   2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO ECO.AMBIENTE SUD - LIQUIDAZIONE FATTURE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0D33BDAD8 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED IL  SUAP ALLA LUCE DELLE  RECENTISSIME NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 31/05/2021 SUL PIANO NAZIONALE DI RILANCIO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI EDILIZIA E DEL DECRETO LEGGE N. 65  DEL 18/05/2021 E DELLA LEGGE N. 69 DEL 21/05/2021 IN MATERIA DI MERCATI E OCCUPAZIONI SUL SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA PALESTRA DI VIA POLINISSO – MESSA FUORI SERVIZIO CABINA ELETTRICA DI ZONA – LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL DUC “ALTO SALENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  MESE  DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE  DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8919323A2D  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 27/09/2021 AL 31/12/2021 -- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI DI  OTTOBRE E NOVEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO C.M. RECUPERI  - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 700/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, CRUDO ANNARITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 1823/2018 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI, ANTICIPAZIONE COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2021 - AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 993/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, PUTIGNANO ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 1926/2017 R.G. - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA034457F7 – INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAIO E LOCALI ADIACENTI SCUOLA F. LANZILLOTTI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A EMMEBI CONTROLLI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA MOLIGNINI ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 945/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE, IGNONE COSIMO E DI LATTE SALVATORA + 2 C/ COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGNONE COSIMO E DI LATTE SALVATORA + 2 C/ COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 114/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – IMPOSTA DI REGISTRAZIONE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO, SET./NOV. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.357/2021, N.1477/2021 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA LISTA DI CARICO CUP 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF3340F121-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/2021 RELATIVA ALLA  REVISIONE PERIODICA DEL  VEICOLO GRANDE PUNTO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 1219/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, MONNA FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 4027/2015 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI, ANTICIPAZIONE COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2021  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 191 DEL 02.12.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 740/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, LAGHEZZA SRL C/ COMUNE DI CAROVIGNO, N. 2999/2016 R.G. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA731486BD – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE GRUPPI DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. – 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - APPROVAZIONE SESTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.9/PA 14/PA 23/PA ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0D33BDAD8 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "LE CONCESSIONI DEMANIALI ALLA LUCE DELLE ULTIMISSIME NOVITÀ IN TEMA DOPO L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 9 NOVEMBRE 2021 -DEL 20 DIEMBRE 2021 -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDI DI SETTEMBRE E OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDI DI LUGLIO - AGOSTO E  SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2021  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESI DA  SETTEMBRE A NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' POLIZIA LOCALE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2021/2022, NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA PUNTO E A CAPO DI BATTISTA ANNA MARIA TRIGGIANO (BA) PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639733537  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2021 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI DEL  MESE DI OTTOBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.351/2021, N.1445/2021 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2021"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE  E NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8919323A2D  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 27/09/2021 AL 31/12/2021 - ADEGUAMENTO PREVISIONE SPESA CONFERIMENTO A TUTTO IL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589447BE3 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 31/12/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  ADEGUAMENTO IMPEGNO DO SPESA AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE  2021 - ACQUISIZIONE SMARTCIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (VOCE) PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A. - CIG Z783447176.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0  - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL - CIG 8639733537  - SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - ADEGUAMENTO PREVISIONE SPESA  AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 -  AREA 3 - ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2021 - ACQUISIZIONE SMARTCIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF630CF704 - RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ANAS PER ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO CON CONDOTTA IDRICA, DELLA S.S. 379 - PAGAMENTO CANONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA E. DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – PRIMO TRATTO – P.LLA 474  CUP: B91B17001480004 – CIG: Z4A33DE04E AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA  AYROLDI ANGELO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA.  SALDO MESE DI LUGLIO 2021 E MESI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2021 CON CONTESTUALE IMPEGNO PER MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 5 - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 189 DEL 02.12.2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z663193AE2; - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA  DI  SISTEMA LETTURA TARGHE CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO, RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSCAN 2.0)-AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI FASANO CON DETERMINA N. 2020 DEL 23/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2016 (2^ BLOCCO) E 2017 (1^ BLOCCO) – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 3-2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO LE LOCALITÀ BALNEARI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE  N. 3-2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 4 - ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SOMME PER REMUNERAZIONE SERVIZIO DI O.P. ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 1 - ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – RICOGNIZIONE PRIMI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE – (NOMINA RSPP, ASPP E SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO –  PRESA ATTO DVR REDATTO IN DATA 25.03.2021 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTI ( PDE) E ALLEGATI AL DVR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 / LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - ORDINE N. 6438031- CIG: Z4A33B65F1 – LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/14 DEL 02/07/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - PROCEDURA PER IL RECUPERO SOMME DA SENTENZA - COMPETENZE LEGALI RTP AVV.TI FREDIANI/SCHININÀ/CIARDO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.B.M. TRASPORTI SRL IN PERSONA DEL L.R. ASCIANO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO - GIUDIZI  NN. 295/2014 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI E 930/2016 R.G. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C.C N. 48 DEL 04.12.2020 – ESECUZIONE SENTENZA N. 731/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI R.G. 661/2019, CRUDO COSIMO E NICOLÌ VITTORIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9530C7BCE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 APRILE 2019, N. 635 “LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N. 67, ART. 11: “SOSTEGNO AI COMUNI PER LE SPESE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE” E D.D. 376 DEL 17/12/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI – SUPPORTO AL RUP/ DIRETTORE OPERATIVO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6A30BA447 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNO 2021R  -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRECO &amp; COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI NOTEBOOK PER GLI UFFICI DELL’ENTE - DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA PRESSO IL COMPLESSO DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO A SCOPO EDUCATIVO, CULTURALE E RICREATIVO. CIG Z383242B73. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  OTTOBRE 2021 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15 - CIG DERIVATO: 8780836F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO CONTRATTUALE VI BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO - PERIODO CONTRATTUALE VI BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/04/2021 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ANNUALITA’ 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA’ 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/04/2021 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/04/2021 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/04/2021 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBPROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE SULLA SOSPETTA ANOMALIA DELL’OFFERTA PRESENTATA DALLA LIBERMEDIA S.A.S.. NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO. CIG: Z383242B73. PROVVEDIMENTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO 2021 - ORDINE N.    6436436 - CONVENZIONE BUONI PASTO 9 / LOTTO 10 - PUGLIA, BASILICATA DEL 21/05/2021 CON SCADENZA AL 19/11/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI NON NOMINATIVI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L’ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. V0-260600 DEL 16/11/2021 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “A.I.P.D.” DI BRINDISI. APRILE - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2021 DEL PROGETTO S.I.P.R.O.I.M.I., ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”, MAGGIO - OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L .(CIG Z4B334FBED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.346/2021, N.1407/2021 E N.345/2021 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI – AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 2-2021 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCATIGNA NICOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO - SENTENZA N. 769/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - DELIBERAZIONE G.C. N. 28 DEL 06.02.2020 DI APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL LEGALE DELL'ENTE, AVV. LANZILOTTI PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CORONE DI FIORI PER LE CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2021 –  DITTA NITOF DI GIANCARLO DE CILLIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0A32AE194 -  ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP -  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M.A.G.  PRATICA: 5604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ MARSEGLIA LUCREZIA - DECRETO INGIUNTIVO N.1163/2021 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - SPESE LEGALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - DISIMPEGNO SOMME  PER ECONOMIE DERIVANTI DA SANZIONI PER DISSERVIZI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI " LOTTO 1- CIG: Z763306526 LA PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE" E "LOTTO 2 - CIG Z4E3306527 SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE" PROCEDURA RDO SUL MEPA 2665560 AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120  – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO. AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/04/2021 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ANNUALITA’ 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ CON “INTERSCAMBIO” TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMUNE DI MONOPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AI FONDI DI CUI ALL’ART. 53 DELLA L. 106/2021 IN MATERIA DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO. APPROVAZIONE AVVISI AI CITTADINI E AI COMMERCIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589447BE3 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 31/12/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.   - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER ECOTASSA  PER ADEGUAMENTO PREVISIONE  DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO C.S., ALLA RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z303411BAD -  DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE,  DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO - RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – RICOGNIZIONE PRIMI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE – (NOMINA RSPP, ASPP E SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO –  PRESA ATTO DVR REDATTO IN DATA 25.03.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI CON DETERMINA N. 987 DEL 23/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI CON DETERMINA N. 985 DEL 23/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  MESE  DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z08340DEE4 -  IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT GRANDE PUNTO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, SENTENZA N. 1540/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - PROVINCIA DI BRINDISI C/ CO.FI SERVICE SRL, ASL BRINDISI E COMUNE DI CAROVIGNO -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE FARMA FACTORING – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ TAMOIL ITALIA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE METERORICHE DI DILAVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO LUNGO LA S.S. 379 KM 31 +374.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B), D. LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI E L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLA FASE PRE-GIUDIZIALE E POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE.  AFFIDAMENTO R.T.P. FREDIANI, SCHININA’, CIARDO - PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. A. B. – CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DAL COMUNE DI CAROVIGNO AL COMUNE DI CONVERSANO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PUBBLICATO SU G.U. IV SERIE CONCORSI N. 2 DEL 08/01/2021, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. DETERMINA N. 949 DEL 22/11/2021. RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2825A9EDF - AFFIDAMENTO SERVIZI URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO SI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC; - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE DITTA ROMAMBIENTE SNC A TUTTO IL 15/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. A. B. – CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DAL COMUNE DI CAROVIGNO AL COMUNE DI CONVERSANO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PUBBLICATO SU G.U. IV SERIE CONCORSI N. 2 DEL 08/01/2021, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20/12/1984, N. 54, PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CAROVIGNO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 224/2019 – CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E ARCA NORD SALENTO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. LEUZZI VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ DOG SERVICE SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. SALVATORE PRODI - DECRETO INGIUNTIVO N. 952/2021, R.G. 3287/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - SPESE LEGALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARDELLI MARIA STEFANIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. 1723/2017 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - ATTO DI CITAZIONE ASSUNTO AL PROT. N. 9707 DEL 06.04.2017  - DELIBERA G.C. DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE N. 120 DEL 26.06.2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATA SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.C. -  PRATICA: 5751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.G.  PRATICA: 5742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.V.A.  PRATICA: 5740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.G. -  PRATICA: 5436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, SENTENZA N. 298/2019 EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI LECCE – VITALE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC23129127  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO URGENTE DELLA VASCA DI ACCUMULO  REFLUI DI SERRANOVA  -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAB32ADBF3 -  SERVIZIO DI PULIZIA ASPORTO DEL GUANO DEI PICCIONI DEPOSITATO SUL TERRAZZO DEL PALAZZO  MUNICIPALE   –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4C3387967 - CUP B91H19000020008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INDAGINI GEOLOGICHE -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C283764C  - SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020 A TUTTO IL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO (LUGLIO – AGOSTO 2021), DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA OLIVIERI (LUGLIO – AGOSTO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. -   OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO DATATO 24/02/2017 (PROT. 8151 DEL 23/03/2017) O ALLA RELATIVA ESECUZIONE. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOPALCO MASSIMILIANO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. 117/2017 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ASSUNTO AL PROT. N. 3539 DEL 07.02.2017 - DELIBERA G.C. DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE N. 89 DEL 11.05.2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATA FRANCESCA LACORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, DI CAROVIGNO (BR), ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD133BD1E7  - CUP B91H19000020008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A -  "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO SOMME ANNO 2021, INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  SETTEMBRE 2021 – CIG CONVENZIONE: 8332142D15 - CIG DERIVATO: 8780836F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIG 8303063059 - DERIVATO 8765110D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE12EAE016 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.  – PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO, DI NOCI – APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  CIG: ZDC3251EB0 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 17/12/2020 SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - APPLICAZIONE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE ARRETRATI AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI –  CONVENZIONE CONSIP QUADRIENNALE “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 “MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2021 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO C.M. RECUPERI  - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009, INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) –  SURROGA COMPONENTE AVENTE TITOLO DI INGEGNERE PER DIMISSIONI ANTICIPATE DELL'ING. F.STRAFELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: T.G.C. PRATICA: 5571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET CON LA FIBRA A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI " LOTTO 1- CIG: Z763306526 LA PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE" E "LOTTO 2 - CIG Z4E3306527 SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE" PROCEDURA RDO SUL MEPA 2665560 AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120 - NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639733537  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2021 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE RELATIVE AI CONFERIMENTI DEI  MESE  DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8962790848 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2021  RELATIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z382F766C0 LIQUIDAZIONE FATTURA N.122/2021 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE – DITTA LAZZARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 105 DEL 15/07/2021 - D'AGNANO DORINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, SENT. N. 537/2020  DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE COMPENSI DEL CTU, DOTT. CALABRESE MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7D33CE64E  - AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICI - PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUZIONE - PER ALLESTIMENTO DELLA SEDE COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ('AIP) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZA SOFTWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA GOTOMEETING - PERIODO NOVEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2024 -  DITTA OURVISION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.– AGGIORNAMENTO  PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B32B6A51 - P.O.R. FESR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX - AZIONE 9.14. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA - FSC 2014/2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CADUTI DI SUPERGA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT IN”- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE SUPPLETIVO TARI 2020 – 2^ STEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE53237E74 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), PRIMO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL  III  TRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD133BD1E7  - CUP B91H19000020008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A -  "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO  – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8962790848 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18_24_28_32_42_43/2021  REALTIVE AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL TRIENNIO 2021 – 2024 (AI SENSI DELL’ART. 57 TER DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO DALLA L. N. 157/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO - SANTA SABINA – PANTANAGGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO ESTATE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI ANNO 2021 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LA MATITA DI MARINÒ MARIA GRAZIA DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE SORGENIA S.P.A.– CONSUMI EFFETTIVI E CONTIENE IL RICALCOLO DI MAGGIO 2017 - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE12EAE016 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.  – PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 893791264F. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 62/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ PROGETTO AMBIENTE BACINO DUE LECCE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI COMMEMORATIVI IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2021. – DITTA TUTTAVITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0D33BDAD8 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED IL  SUAP ALLA LUCE DELLE  RECENTISSIME NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 31/05/2021 SUL PIANO NAZIONALE DI RILANCIO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI EDILIZIA E DEL DECRETO LEGGE N. 65  DEL 18/05/2021 E DELLA LEGGE N. 69 DEL 21/05/2021 IN MATERIA DI MERCATI E OCCUPAZIONI SUL SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ A.T.I. PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. E RUBINO GIUSEPPE &amp; PIETRO S.N.C. – ESECUZIONE LODO ARBITRALE INNANZI ALLA CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI ROMA DEL 07.05.2015 (R. G. N. 11147/2016) – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – TRANSAZIONE - DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C. C. N. 152 DEL 21.09.2021. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROF. AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: D.S.L.  PRATICA: 5533</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 / LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - ORDINE N. 6438031- CIG: Z4A33B65F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO 2021 - ORDINE N.    6436436 - CONVENZIONE BUONI PASTO 9 / LOTTO 10 - PUGLIA, BASILICATA DEL 21/05/2021 CON SCADENZA AL 19/11/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI NON NOMINATIVI PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L’ANNO 2021;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. 8962790848 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – ANNUALITA’ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 60/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z222BFF475 LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3375  DEL 31.08.2021-ABBONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA POLCITY ONLINE ANNO 2021-OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 CON OLOGRAMMA GENERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4C3387967 - CUP B91H19000020008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A -  "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INDAGINI GEOLOGICHE  – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.  10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A”. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO DEL VENERDÌ, NEL MERCATO STAGIONALE DI SPECCHIOLLA E NEI POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA ON LINE GOTOMEETING -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2021 - ACQUISIZIONE SMARTCIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE SENTENZA N. 1309/2020 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO IN DETERMINAZIONE R.G. N. 613 DEL 30.07.2021 – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUTIGNANO ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, R.G. N. 1926/2017 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - ATTO DI CITAZIONE DATATO 27.03.2017 - DELIBERA G.C. DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE N. 119 DEL 26.06.2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2021 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2021 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA DI MUNECHINA ROBERTA ROMA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021, PRESENTATE DAI CAF CGIL E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z233396E41 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE FOTOCAMERE CONTROLLO AMBIENTALE PER DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO RIFIUTO INCONTROLLATO - ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB6330F3E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 06.10.2021- DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774 LIQUIDAZIONE FATTURA N.455 DEL 02/02/2020 E 2618 DEL 31/05/2020-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 GENNAIO- 29 FEBBRAIO 2020 E 01 NOVEMBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2019 ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z81328197A  - INDAGINE DI MERCATO PREVENTIVA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 – E ART. 1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO ADULTICIDA SITI SENSIBILI –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z442D90401 -  SERVIZIO  DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO, DELLA VASCA D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 18 (PERIODO LUGLIO 2020 - 31.12.2021”, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2604765 - LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DE SERVIZI DI" LOTTO 1- CIG: Z763306526 LA PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE"  E  "LOTTO 2 - CIG  Z4E3306527 SERVIZI  DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE" PROCEDURA RDO SUL MEPA 2665560 AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 – E ART. 1 C.2 LETT. B) DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120  - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3A3166443  - ACQUISTO LAMPADE LED E PORTALAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA  CIMITERIALI –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8765110D94  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REVISIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB131BA143 - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1444/M DEL 18/06/2021 – CARTO COPY SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA DITTA CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.R.L. – APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001 – CIG: 88968107DD - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA DITTA ICOST S.R.L. – APPALTO PER IL COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA CUP: B97H21005380001 – CIG: 8899847215 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF92FE14BE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO MIUR  N. 13194/2020 –  SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LE SCUOLE F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO –IMPRESA GAFA S.R.L. – SVINCOLO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 81 DEL 30/06/2015 E ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ N. 43/2015 – PRATICA EDILIZIA N.4441.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.M. – B.A. – B.T. - PRATICA: 5729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E PENALE, IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO - DISCIPLINARE DI GARA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO. CIG 893791264F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z99334D815 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.286/2021, N.285/2021 E N.1172/2021 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4730FD352  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 10.03.2021  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD - CER 190501"  ALLA SOCIETA PROGETTO BACINO LECCE TRE SURL  –  PERIODO 11.03.2021 - 24.03.2021-  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 500 STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ DI TIPO CARTACEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 12/PA DEL 14/10/2021 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589122FAF -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA 30.12.2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 04.01.2021 AL 30.09.21 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF12F5D78F - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682  PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI"  - LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3B31D05B9 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED IL SUAP ALLA LUCE DEL SECONDO DECRETO RIAPERTURE LEGGE N. 65 DEL 18 MAGGIO 2021 –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE ANNO 2021/2022 – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO III TRIMESTRE 2021 - CIG ZE93007343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. – PERIODO AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G Z1F30E1922 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONVENZIONE TELEFONIA “MOBILE 7” – TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE GRADO DI ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE ALL'AGENTE SCELTO DOTTORESSA MARIA TALIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°342/2020 SOC. KENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCE2DA92FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/2020  E N.3/2021 REALTIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z96324D6E0  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2021 –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZD1333D2AF IMPEGNO DI SPESA PER  NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO-ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4A32ED7F7  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “TUTORAGGIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL DEL CFL DEL 21/05/2018, RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E ALL’UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E ALLA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE” – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO. CIG: ZD63343FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI  INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI DI EDIFICI SCOLASTICI – APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO – APPROVAZIONE FATTURE IMPRESA TECNOINDAGINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL III TRIMESTRE DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO DOTT. MASSIMO VITTORIO LANZILOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L .(CIG Z4B334FBED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO ULTRAVENTENNALE NELLA VIABILITÀ ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998, INTERESSATE DAL PROGETTO DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NELL’ABITATO DI CAROVIGNO - LOTTO CENTRO ABITATO E LOTTO MARINE E APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. R. N. 26/2020.  LIQUIDAZIONE AL FAVORE DELLA PIEMME SPA PER PUBBLICAZIONE SU “NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA” – EDIZIONE BRINDISI” E SU “IL MESSAGGERO” – EDIZIONE NAZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z452B42161 –INCARICO PROFESSIONALE PER RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68 DEL TULPS E ACQUISIZIONE DELL’AGIBILITA’ EX ART 24 DEL D.P.R. N. 380/2001 DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CONTRADA POLINISSO – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007 S.M.I.), PERIODO 15 SETTEMBRE/5 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO N. C., PRESSO LA R.S.A. DI OSTUNI (BR), PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ADULTO P. F., PRESSO LA R.S.A. DI OSTUNI (BR), PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ADULTA D. M.F., PRESSO LA R.S.A. DI OSTUNI (BR), MESI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ADULTA S. D., PRESSO LA R.S.A. DI OSTUNI (BR), PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639733537  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2021 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE RELATIVE AI CONFERIMENTI DEI  MESI DI  LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 28 DEL 10.08.2020 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO CONTRATTUALE V BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO - PERIODO CONTRATTUALE V BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z99334D815 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 105 DEL 15/07/2021 – GIUDIZIO N. 1261/2018 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, SENTENZA N. 909/2021, D’IPPOLITO GRAZIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS – CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A – PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “TUTORAGGIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL DEL CFL DEL 21/05/2018, RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E ALL’UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E ALLA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE” – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD63343FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  CIG: ZDC3251EB0. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO, CORRENTE IN NOCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AI SERVIZI ESEGUITI DAL MESE DI LUGLIO E  AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z7A3321F70  - INDAGINE DI MERCATO PREVENTIVA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 – E ART. 1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZI SPOT DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  - CPV 90510000-5” - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.  10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A”. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO DEL VENERDÌ, NEL MERCATO STAGIONALE DI SPECCHIOLLA E NEI POSTEGGI ISOLATI DEL CENTRO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO STAMPANTE LASER E RELATIVI CONSUMABILI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - DITTA C2 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE EX ART. 32. CO. 1, DEL D.LGS. 151/2001 A FAVORE DELLA DIPENDENTE S. A. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8919323A2D  -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO HERACLE S.R.L DAL 27/09/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI AGOSTO  E SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI  DIRITTI CIMITERIALI  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2021  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE CONFERIMENTI RIFIUTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2021"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI DI  MAGGIO,  GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z442D90401 -  SERVIZIO  DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO, DELLA VASCA D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 18 (PERIODO LUGLIO 2020 - 31.12.2021”, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2604765 - LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIELABORAZIONE GRADUATORIE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE ELENCO BENEFICIARI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2018 DA EXCEL IN FORMATO CSV VALIDI PER LA PIATTAFORMA REGIONALE PUSH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ A.T.I. PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. E RUBINO GIUSEPPE &amp; PIETRO S.N.C. – ESECUZIONE LODO ARBITRALE INNANZI ALLA CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI ROMA DEL 07.05.2015 (R. G. N. 11147/2016) – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – TRANSAZIONE -  DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C. C. N. 152 DEL 21.09.2021. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SULL’ATTO DI TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.M.O.R.A. -  PRATICA: 5580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. SALDO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ A.T.I. PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. E RUBINO GIUSEPPE &amp; PIETRO S.N.C. – ESECUZIONE LODO ARBITRALE INNANZI ALLA CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI ROMA DEL 07.05.2015 (R. G. N. 11147/2016) – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – TRANSAZIONE - DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C. C. N. 152 DEL 21.09.2021. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA PASSAVANT IMPIANTI SPA IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DELL’ATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO,AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DA SOTTOSCRIVERE CON I RILEVATORI STATISTICI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER TUTTE LE ATTIVITÀ CENSUARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAROVIGNO ALL’INGEGNERE DOTT. GIANNI LETTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SANZIONI CDS GENNAIO-LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCONTRO/FORMAZIONE A.N.U.S.C.A. “GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE” SANNICANDRO DI BARI 04-05-06 APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z9F30A13D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18.02.2021- DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z0E330F3B8 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO-AFFIDAMENTO ALLA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 105 DEL 15/07/2021 – ESECUZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU EMESSO IN SENO AL GIUDIZIO 5505/2018 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ CICIRIELLO FRANCESCO – LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU DE NITTO E RIFUSIONE SOMME ANTICIPATE DA ASL BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZB6330F3E6  - ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO-AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL DOTTOR CAMASSA ERNESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 11/11/2020 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019). COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA CUP: B97H21005380001 – CIG: 8899847215. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ICOST S. R. L., CORRENTE IN ORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ A.T.I. PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. E RUBINO GIUSEPPE &amp; PIETRO S.N.C. – ESECUZIONE LODO ARBITRALE INNANZI ALLA CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI ROMA DEL 07.05.2015 (R. G. N. 11147/2016) – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – TRANSAZIONE -  DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C. C. N. 152 DEL 21.09.2021. LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO VALORI BOLLATI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO N. 4969/2019 R.G.  DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, CARLUCCI AGNESE C/ COMUNE DI CAROVIGNO - RETTIFICA DESTINATARIO IMPEGNO ASSUNTO NELLA  DETERMINAZIONE R.G. N. 613 DEL 30.07.2021 - RETTIFICA DESTINATARIO LIQUIDAZIONE DISPOSTA NELLA DETERMINAZIONE R.G. N. 659 DEL  10.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO, MAG./GIU. 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO NT PLUS ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA DE IL SOLE 24 ORE  - VERSIONE DIGITALE - ANNO 2021/2022 - CIG Z6C33049F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 3 DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE SENTENZA N. 201/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, LANZILLOTTI GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z4D30AAC3F - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA E SFALCI DI AREE PUBBLICHE NONCHE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI RSU - CER 200138  -  ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ A.T.I. PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. E RUBINO GIUSEPPE &amp; PIETRO S.N.C. – ESECUZIONE LODO ARBITRALE INNANZI ALLA CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI ROMA DEL 07.05.2015 (R. G. N. 11147/2016) – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C. C. N. 152 DEL 21.09.2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLUCCI LUISA MARIA NATALIZIA + 4 C/ COMUNE DI CAROVIGNO – RICORSO AL TAR PUGLIA, SEZIONE DI LECCE – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 125 DEL 05.08.2021 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: M. A. -  PRATICA: 5466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO. DITTA CARTO COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AQUISTO DI NOTEBOOK PER GLI UFFICI DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURE  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURE  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE   FATTURE   NUOVA CARBINIA   S.R.L. – PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 - RENNA LUCIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO, GIUDIZIO N. 5754/2015 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE N. 880/2019 R.G. GIP, N. 1722/2018 R.G.N.R. E N. 11/2018 D.D.A. – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 139 DEL 08.09.2021 – AVV. GAETANO CALLIPO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 1. DELIBERAZIONE DI C. S. 104 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE SENTENZA N. 298/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI LECCE, R.G. N 1184/2016 VITALE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA SOMME CENTRI ESTIVI 2021, ASSEGNATE AL COMUNE DI CAROVIGNO CON IL DL N.73/2021 DEL MINISTERO DELLA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE E DI SAFETY PER LA PRIMA EDIZIONE DEL CHILDREN’S FESTIVAL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. – PERIODO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E RACCOGLIATORI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AQUISTO DI NOTEBOOK PER GLI UFFICI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DIPENDENTE SIG. D. G. A. NATO  IL 24/12/1954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z932285F87 - "SERVIZI DI RIMOZIONE E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E CONTESTUALE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 192, COMMA 3, DEL D.LGS. NR 152/2006, NELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ E STIMA COSTI ALL'ING. PASQUALE MELPIGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE SIG. D. G. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO  2021 - ACQUISIZIONE SMARTCIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0  - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL -     IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.                        CIG 8639733537  - SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE  PER ADEGUAMENTO PREVISIONE  DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER COLLAUDO NUMERO DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 (LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019).  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 CIG: 88968107DD. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL, CORRENTE IN FASANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PERSONALIZZATA PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO STAMPANTE LASER E RELATIVI CONSUMABILI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - DITTA C2 SRL - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CHILDREN’S FESTIVAL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTIDIANO NT PLUS ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA DE IL SOLE 24 ORE – VERSIONE DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – SOCIETA EBEA SUD S.R.L LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE SENTENZA N. 1399/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI IN SENO AL GIUDIZIO N. 203/2019 R.G., COMUNE DI CAROVIGNO C/ VALENTE ANTONIA – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE CTU ANTICIPATE DA PARTE ATTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 699/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, BACCARO MADDALENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO. CUP: B97H21005370001– CIG: 88968107DD. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7E329CDF5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE STRADALI DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIALE FOGGIA ED IN VIA SANTA SABINA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>HULSTEIN JAN WOUTHER C/ COMUNE DI CAROVIGNO – GIUDIZIO N. 374/2014 R.R. INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, LECCE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: V.D. – M.D.M.R. -  PRATICA: 5692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.M.A. - PRATICA: 5559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589122FAF -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA 30.12.2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 04.01.2021 AL 30.06.021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 105 DEL 15/07/2021 – GIUDIZIO N. 181/2018 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ VALENTE DANIELE – LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 30/01/2020- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024 (LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019).  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA’ PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO CUP: B97H21005370001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N. 120/2020, CIG: 88968107DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4A32ED7F7  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL –  ANNO 2021  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ ENERGETICAMBIENTE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE  E METEORICHE RINVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO ADIBITO A DEPOSITO MEZZI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI  UBICATO IN C.DA MARESCA S.S. 16 KM 890+800 – CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO SABATELLI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – PERIODO APRILE – GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE53237E74 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 495/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ TAMBORRINO PIETRO - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI E COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E PARCHEGGIO IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA E. DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – APPROVAZIONE PRIMO TRATTO – P.LLA 474.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA TRA RELITTO STRADALE E AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA DESTINATA A VIABILITA’ PUBBLICA IN C.DA POLINISSO – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDELE GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 09.01.2021. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENDA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 06.07.2020. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENDA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE L. G. CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6E324F05F - RECUPERO DELLA NEVIERA NELLA PIAZZETTA TENENTE GAETANO DE VITA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.2  – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.– AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE L. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDELE GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 09.01.2021. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENDA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GARA PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.I.P.R.O.I.M.I.) PER L’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 06.07.2020. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENDA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, SENTENZA CIVILE N. 2029/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – VALENTE MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 5, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 105 DEL 15/07/2021 – SENTENZA N. 1540/2018 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ CO.FI – LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIFUSIONE ALLA PROVINCIA DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 5 DELIBERAZIONE DI C. S. N. 105 DEL 15/07/2021 – SENTENZA N. 1698/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ SBANO PIERMATTIA – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L. R.  PRATICA: 5706</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DISTINTIVI E GRADI PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBE32D83A2 - "SERVIZI DI RIMOZIONE E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E CONTESTUALE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 192, COMMA 3, DEL D.LGS. NR 152/2006, RIMOZIONE TRAVERSINE DEL TIPO FERROVIARIO CONTENTI CREOSOTO NELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO – AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F2F56E51 SANIFICAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS PRESSO EDIFICIO COMUNALE CAROVIGNO (BR) -  LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020 EBEA SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F2F1F5D0 SANIFICAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS PRESSO SCUOLA "A. M. CAVALLO" -  LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020 EBEA SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB4307AFCA SANIFICAZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS PRESSO SCUOLA PRIMARIA "F. LANZILLOTTI" -  LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 EBEA SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z133106CF7  - AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICI - PLASTIFICAZIONE TAVOLE MAPPATURA LOCULI CIMITERIALI -  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. – PERIODO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI RILEVATORI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO, NOMINA RILEVATORI STATISTICI. - RETTIFICA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  CIG: ZDC3251EB0 – NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITA’ DI RITO CONNESSE ALLO DI CESSIONE DELL’AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ANNO 2019 -  DITTA PUBLIARTE S.A.S. DI MORO MARIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO ULTRAVENTENNALE NELLA VIABILITÀ ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998, INTERESSATE DAL PROGETTO DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NELL’ABITATO DI CAROVIGNO - LOTTO CENTRO ABITATO E LOTTO MARINE E APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. R. N. 26/2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TUTTAVITA S.R.L. PER STAMPA MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE DECRETO LIQUIDAZIONE CTU EMESSO IN SENO AL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 1204/2018 R.G. DEFINITO CON SENTENZA 1783/2019, ANTELMI MARIA ROSARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO C.M. RECUPERI  - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL MESE DI MARZO A AL MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L’INCARICO DI COLLAUDO DI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI FUNDRAISING PER L'AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE E NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DELL’ENTE A COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (CIG Z032DF7061). PERIODO 18/08/2021-18/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.R. N.808/2021, ALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA SICUREZZA “MARIA SS.  DEL PERPETUO SOCCORSO 150°” DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2021 DEL PROGETTO S.I.P.R.O.I.M.I., ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B32B6A51 - P.O.R. FESR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX - AZIONE 9.14. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA - FSC 2014/2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CADUTI DI SUPERGA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORT IN”- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 8° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 - AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 74/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ CARLUCCI AGNESE – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI E COMPENSI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE SENTENZA N. 1530/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ TAMBORRINO PIETRO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA106C723A - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AULE/LABORATORI EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA”. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ARCH. GABRIELLA VERARDI DELLE COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CUP: B97E12000280007;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.P.  PRATICA: 5694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI ANNO 2021 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTERNO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE.  AVV. RICCARDO SCHININA' –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA RIFUSIONE DELLE ANTICIPAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 61/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ C.I.SA. S.P.A   - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2021, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CAPPELLINI E PETTORINE PER ADULTI, PERSONALIZZATI CON LOGHI E SCRITTE DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. – PERIODO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI RILEVATORI. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO, NOMINA RILEVATORI STATISTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”, GENNAIO-APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO  2021 - ACQUISIZIONE SMARTCIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z253122139  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA  - FORNITURA REGISTRO CIMITERIALE -  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA PRESSO IL COMPLESSO DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO A SCOPO EDUCATIVO, CULTURALE E RICREATIVO. CIG Z383242B73. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TUTTAVITA S.R.L. PER STAMPA MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL’EX MACELLO COMUNALE DI VIA SANTA SABINA, DA DESTINARE AD UFFICI ED ARCHIVIO COMUNALE – LAVORI SUPPLEMENTARI – APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0  - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL -     IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.                        CIG 8639733537  - SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE  PER ADEGUAMENTO PREVISIONE  DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 3 DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE SENTENZA N. 744/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ PALMISANO DONATO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE DECRETO LIQUIDAZIONE CTU EMESSO IN SENO AL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 758/2018 R.G., TATEO MARIA I C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCC32AB1DC - NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. SABINA E VIA DON L. STURZO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PROGETTO PRUACS - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER  SOLLEVAMENTO POZZETTI FOGNATURA ESISTENTI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO CONTRATTUALE IV BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL  II  TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 4, DELIBERAZIONE DI C. S. 106 DEL 15.07.2021 - ESECUZIONE SENTENZA N. 117/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO C/ SICILIANO GIUSEPPE VITO – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E ACCESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAB32ADBF3 -  SERVIZIO DI PULIZIA ASPORTO DEL GUANO DEI PICCIONI DEPOSITATO SUL TERRAZZO DEL PALAZZO  MUNICIPALE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO –  IMPEGNO SOMME PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E COMUNICAZIONI DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO, DEI SOLLECITI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE. CIG. Z27312646F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TAPPETO PVC PER COPERTURA PARQUET PALAZZETTO DELLO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 3, DELIBERAZIONE DI C. S. N. 107 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 264/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI IN SENO AL GIUDIZIO R.G. N. 867/2019, COMUNE DI CAROVIGNO C/ PRODI SALVATORE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 38/001 - SALDO. SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO - PERIODO CONTRATTUALE IV BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI GIUGNO E LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAVIVA ROSANNA, ACQUAVIVA VINCENZO, ACQUAVIVA ELEONORA, GIORDANI VANDA, SERINELLI LILIANA, SERINELLI RAFFAELE E SERINELLI GABRIELLA CARMEN CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, DATATO 14/01/2013.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.DELIBERAZIONE DI G. M. N. 18 DEL 24/01/2013.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANGELO VANTAGGIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: O.C. - PRATICA: 5653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITÀ PRODUTTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 447/1998 E N. 440/2000 IN C.DA ARRIGHI PROPOSTA DALLA SIG. VIGNOLA MICHELA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 39 DEL 08.10.2012. ACCERTAMENTO SOMME VERSATE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE53237E74 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – AREA 4 – DELIBERAZIONE DI C. S. 106 DEL 15.07.2021 – ESECUZIONE SENTENZA N. 1460/2020 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA, BRANDI TOMMASO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI, ACCESSORI E CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: D.B.M. -  PRATICA: 5685</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO -  CIG: ZDC3251EB0 – DICHIRAZIONE GARA DESERTA RDO N. 2831550 E APPROVAZIONE NUOVA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO (MARZO – GIUGNO 2021), DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA OLIVIERI (GENNAIO - GIUGNO 2021) E DOTT. MICHELE ALBERTINI (MARZO –GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z8030025F0 - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE-  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – DITTA MYO SP.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO - SANTA SABINA – PANTANAGGIANNI – MORGICCHIO - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO ESTATE 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO – AVV. FRANCESCO SABATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7E329CDF5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE STRADALI DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIALE FOGGIA ED IN VIA SANTA SABINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUSCO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2021 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –   MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO “A.M.CAVALLO” DI VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 –  APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE N. 2 E AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE N.02420110011973483000 INTESTATA A R.U.  PER DECESSO CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8713207DDE  - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. – PERIODO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO CUP: B97H16000880004  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DOCUMENTI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z242357935 - ATTIVITÀ DI ABBATTIMENTO, ESPIANTO E REIMPIANTO DI ESSENZE ARBORE- LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA DITTA ALL SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2020 E ANNI PRECEDENTI, DELIBERA DI C.C. N.51/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA PER LA GARA DI ENDURACE “AL GAWSIT ENDURANCE CUP” - D.G.M. N.204/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE P.C., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE L. N.A., I° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE D. A., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, II°, III° E IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 4. ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AI SERVIZI ESEGUITI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RATEIZZAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSORTILE SPETTANTE AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO RELATIVO ALLE ANNUALITA 2018 E 2019 - 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 1. ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO  GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N. 589/18) - FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.  “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA”. DET. DIR. N. 35 DEL 15.03.2021 - CUP: B93D18000710002 – IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. LIQUIDAZIONE SESTA E ULTIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2021 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z81328197A  - INDAGINE DI MERCATO PREVENTIVA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 – E ART. 1 C.2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N. 120. “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E/O ZANZARE COMUNI (CULEX SPP.) - CPV 90923000-3” – TRATTAMENTO ADULTICIDA SITI SENSIBILI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE "DETERMINAZIONE SUAP N. 208/2017" - IMPIANTO MARSEGLIA CARCE S.R.L. UBICATO IN AGRO DI CAROVIGNO ALLA CONTRADA COLACURTO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E RELATIVI CONSUMABILI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI ANNO 2021  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01 - CTS 2021) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639733537  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2021 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL MESE DI  FEBBRAIO AL MESE DI  GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL II TRIMESTRE DEL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC23243B13 - RIPARAZIONE E RIPRISTINO CONDIZION DI SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI INSTALLATA  PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU  – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA " -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE, DENOMINATO SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO II TRIMESTRE 2021 - CIG ZE93007343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE/I CON IL COMUNE DI CAROVIGNO, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SULLE SPIAGGE LIBERE. IMPEGO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. SALDO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS  – ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DITTA VERBIA SAS CONTRO ALL SERVICE - LIQUIDAZIONE  SOMME PIGNORATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2021 - ACQUISIZIONE SMARTCIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO ULTRAVENTENNALE NELLA VIABILITÀ ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998, INTERESSATE DAL PROGETTO DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NELL’ABITATO DI CAROVIGNO - LOTTO CENTRO ABITATO E LOTTO MARINE E APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. R. N. 26/2020. APPROVAZIONE AVVISO, ESTRATTO E MODULO CONSENSO. RETTIFICA ALLEGATO 2 ALL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 554 DEL 08.07.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 64 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. SENTENZA N. 2314/18 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. GALEONE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA . AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C. 2 LETT. A D. LGSL 50/2016) – DITTA VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI – VIA B. QUARANTA N° 52 – 20139 MILANO. (P.IVA 11889490154) IMPEGNO DI SPESA  C.I.G. Z6D3193CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE EMESSA A CARICO DI L. M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE N.09720210079238291000 INTESTATA A M.E. PER DECESSO CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE N. IMP_20_2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – CIG: Z132452C78 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z04267E15B - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SUCCESSIVO AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGATA SERRANOVA – LIQUIDAZIONE FATTURA  ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO ULTRAVENTENNALE NELLA VIABILITÀ ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998, INTERESSATE DAL PROGETTO DI POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NELL’ABITATO DI CAROVIGNO - LOTTO CENTRO ABITATO E LOTTO MARINE E APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. R. N. 26/2020. APPROVAZIONE AVVISO, ESTRATTO E MODULO CONSENSO. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER LA PUBBLICITÀ DELL’AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELLE LOCALITÀ MARINE DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA – VALIDITA DAL 07 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE – IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE APPROVATE CON D.C.C. N. 23/2018 E DELIBERA COMMISSARIALE N. 84/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE53237E74 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA ALL’IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE N. 1-2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z663257199 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA DEL TRATTO TERMINALE DEL COLLETTORE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGATA SERRANOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA EBEA SUD S.N.C. DI IAIA GIACOMO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), L. N. 120/2020 - CIG: ZDC3251EB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  EROGAZIONE CANONE ANNO 2021 – SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z96324D6E0  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8713207DDE  - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. – PERIODO MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD630CE787 - REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - APPROVAZIONE  RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF630CF704 - RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - APPROVAZIONE  RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. CIG. ZF530A7F53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. GRADUATORIE RIELABORATE COMPETENZA, ANNO 2019 LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICIRIELLO DANIELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2022/18 (N. 4269/2017 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5B310DA93 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE53237E74 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: D.B.M. -  PRATICA: 5622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA PRESSO IL COMPLESSO DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO A SCOPO EDUCATIVO, CULTURALE E RICREATIVO. CIG Z383242B73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TARGATO FA 389 BR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589122FAF -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA 30.12.2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 04.01.2021 AL 30.06.021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC23243B13 - RIPARAZIONE E RIPRISTINO CONDIZION DI SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI INSTALLATA  PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU  – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 88093655F8 -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 07.07.2021 AL 30.09.2021-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6031C2E30 -  ACQUISTO BANDIERE BLU 2021 DALLA FEE ITALIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 10 - ART. 41 “NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ” – SCAMBIO CONSENSUALE DI ALLOGGIO TRA I SIGG.RI EPIFANI PASQUALE E EPIFANI MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DELLE COMUNICAZIONI, DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO, DEI SOLLECITI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI. CIG Z27312646F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DOTT. LORENZO RENNA PER I MESI DI MARZO E APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: C.G. - PRATICA: 5228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. PER ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE12EAE016 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.  – PERIODO NOVEMBRE 2020 - MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO APRILE-MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E PARCHEGGIO IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA E. DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – INTEGRAZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE CONNESSE ALL’ATTO DI CESSIONE BONARIA DELLA P.LLA 474 DEL FG. 65 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. RICCIARDI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA VALENTE ISABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. SAPONARO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. DE CESARE SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI- GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI"  LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVO SPETTANTI AL RUP, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E  “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF12F5D78F - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682  PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI"  - LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DELL’ANAGRAFE COMUNALE ALL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 149/2019 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2020 - MARZO 2021. DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO E DOTT. VINCENZO CAMPOSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO DOTT.SSA MARIA ROSARIA MAIORINO PER I MESI DI APRILE –GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.I.P.R.O.I.M.I.) PER L’ANNO 2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA DEL LOTTO CIG 8572033967.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI EX MACELLO IN VIA SANTA SABINA – CUP: B91E16000420004 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E ACCONTO SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. – 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DELL’ANAGRAFE COMUNALE ALL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 149/2019, ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN INTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO (TA), PERIODO APRILE - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021, PRESENTATE DAI CAF CGIL E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUSEPPE RUPPI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA 1869/2020 PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA – R.G.A. 1280/2017 - E DEPOSITATA IN DATA 17.09.2020. RIMBORSO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “A.I.P.D.” DI BRINDISI. GENNAIO-MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI SANTA SABINA E SPECCHIOLLA E TEMPORANEA GIUSTA DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 84 DEL 10/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 13” PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO ANGELA SABINA C/ –  SENTENZA N. 1289/2015, R.G. 1536/2015,  DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. PRESA D'ATTO DELL'INCASSO DELLE SOMME STATUITE IN SENTENZA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE LEGALI IN FAVORE DEL R.T.P. FREDIANI - SCHININA' - CIARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z8F2BCB20B - ISCRIZIONE IN CATASTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A.M. CAVALLO E F. LANZILLOTTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOM. ALBANESE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 64 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. SENTENZA N. 2314/18 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. GALEONE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA PER SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PERIODO GENNAIO-APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA . CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG: Z1F30E1922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO  2021 - ACQUISIZIONE RISPETTIVI SMART CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3A3166443  - ACQUISTO LAMPADE LED E PORTALAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA  CIMITERIALI – AFFIDAMENTO FORNITURA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 13 – LOTTO 12 ” PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  CIG PRINCIPALE:  8332152558 CIG DERIVATO:  8780836F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA731486BD – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE GRUPPI DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO – IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9E2F87B48 - SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.  – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5B310DA93 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – AMPLIAMENTO  DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1320/2020 – IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI  DI APRILE E MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 862/2018 – D’AGNANO MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 832/2018 – BARELLA CARMELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO II E III BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. _ZB831ED2E6 -IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE-PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PELLEGRINO KATIA. PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME A DECORRERE DAL 17/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z002B699D0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI N.3 PISTOLE   SEMIAUTOMATICHE CAL.9X21, MARCA "P.BERETTA" MOD. PX4 STORM  DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2017. FORNITURA N 2007 DEL 24 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO –  IMPEGNO SOMME PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO - PERIODO CONTRATTUALE III BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO MARZO - MAGGIO 2021 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8713207DDE  - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. – PERIODO GENNAIO-APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2599/2017 – ZELA ARIOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.V. - PRATICA: 5689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO REGIONE PUGLIA R. G. NN. 138/17 AGR. – 336/17 AGR. – 338/17 AGR. – 339/17 AGR. – 340/17 AGR. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. RIELABORAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2019 AI SENSI DELLA D.G.R. N.540/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO RIMBORSO SPESE ANNO 2021 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “A.I.P.D.” DI BRINDISI. SETTEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2021"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI DI  GENNAIO,  FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL  I  TRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589122FAF -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA 30.12.2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 04.01.2021 AL 30.06.021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURE  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO–APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTO. ESECUZIONE MOBILIARE N. 537/2018 – CALABRESE MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO FEBBRAIO-MARZO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE   FATTURE   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO-APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA ZEMA SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. RIELABORAZIONE GRADUATORIE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18 – LOTTO 14 ” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG PRINCIPALE:   8303063059 CIG DERIVATO:    8765110D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURE  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO–APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI GIOVANNA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE PER ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO EX ARTT. 163 C.P.C. E 2932 COD. CIV. DI ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI DATATO 26/04/2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ATTIVAZIONE DELL’AZIONE VOLTA AL RECUPERO DEL BENE. INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. 160 DEL 07.07.2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. VINCENZO SAPONARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI EX MACELLO IN VIA SANTA SABINA – CUP: B91E16000420004 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ RELATIVI ALLO  STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E ACCONTO SPESE TECNICHE – RICHIESTA EROGAZIONE SOMME A CASSA DD.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE. DITTA VALENTE COSIMO DEL RAG. VALENTE MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3D2C43A18 - EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID -2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO ED UFFICI COMUNALI  -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROMAMBIENTE S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 453/2017 –  SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB131BA143 - AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3B31D05B9 -  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA "ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI"  CORSO WEBBINAR "LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED IL SUAP ALLA LUCE DEL SECONDO DECRETO RIAPERTURE LEGGE N. 65 DEL 18 MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A E E), D. LGS. N. 267/2000. AURORA SPE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GE.VEN.IT SRL DI SPECCHIA (LE), PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NO FOOD - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – SOCIETA EBEA SUD S.R.L LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E PER RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – SICR@WEB DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO I TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMITATO DI CAROVIGNO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA VALENTE COSIMO DEL RAG. VALENTE MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6031C2E30  - ACQUISTO BANDIERE BLU 2021 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  - CONGUAGLIO COSTI MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE  2021 - ACQUISIZIONE RISPETTIVI SMART CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRIBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I° PREMIO GRUPPO MASCHERATO CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA E DANNO AMBIENTALE  AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - CONDONO N.11333/85 - PROPORNENTE COLUCCI FRANCESCO BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ LOPALCO MARIA TERESA –  SENTENZA N. 663/2020, N. 3247/2018 R.G.,  DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. PRESA D'ATTO DELL'INCASSO DELLE SOMME DI CUI ALLA TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.S. N. 8 DEL 26/01/2021 E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE LEGALI IN FAVORE DEL R.T.P. FREDIANI - SCHININA' - CIARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNARO FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1204/2015 DEL 22/06/2015 (N. 900031/2011 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. COMPENSI AVV. ANTONIA GENTILE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E RELATIVI CONSUMABILI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO MIUR  N. 13194/2020 –  ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE RETI DI TRASMISSIONE DATI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO – PADIGLIONE 1 E PADIGLIONE 2 – E DELL’EDIFICO SCOLASTICO A.M. CAVALLO DI VIA S. SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO, GEN./APR. 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  PRUACS - APPROVAZIONE SESTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI RISULTATO P.O. – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2020 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - ZA42D17CC9 - ISCRIZIONE NEL CATASTO FABBRICATI, DELL’EDIFICIO SCOLASTICO S.MORELLI - - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOM. MONNA GUGLIELMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 103/2018 – TATEO NICOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO MIUR  N. 13194/2020 –  SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LE SCUOLE F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO – LIQUIDAZIONE STATO FINALE-  IMPRESA GAFA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO- PERIODO MARZO/APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO MIUR  N. 13194/2020 –  ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE RETI DI TRASMISSIONE DATI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO – PADIGLIONE 1 E PADIGLIONE 2 – E DELL’EDIFICO SCOLASTICO A.M. CAVALLO DI VIA S. SABINA – APPROVAZIONE ATTI FINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO- PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE S. A.: COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ ART. 16 DEL D.LGS 151/2001 – DETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE NN. 2177 E 2178 A FAVORE DELLA SCIA N.49/2021 IN CONTRADA MORGICCHIO E RIMBORSO ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE – LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DAL 2017 AL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007 S.M.I.), PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO  AGOSTO-SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 160/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ PUBBLICA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA - CUP: B97H20001220001 LIQUIDAZIONI FINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0028CE096 - "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”- INCARICO PROFESSIONALE DI  SUPPORTO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICO PROGETTUALI CONNESSI CON LA STESURA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 687/2019  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA”. DET.DIR. N. 35 DEL 15/03/2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE. PROVVEDIMENTI. CUP: B93D18000710002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: R.S. - PRATICA: 5684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.A. E S.C. - PRATICA: 5631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III° PREMIO GRUPPO MASCHERATO CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 422/2014 – LANZILOTTI PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO SOMME. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: F.F.F. - PRATICA: 5686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.A. - PRATICA: 5679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.V.M. - PRATICA: 5664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: D.L.R. - PRATICA: 5639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II° PREMIO GRUPPO MASCHERATO CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6D31037C4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CIMITERIALI AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTO AUTORIZZATI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA DI LAMPADE LED E PORTALAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA  CIMITERIALI – APPROVAZIONE RDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEE30F0555 - SERVIZIO DI ELIMINAZIONE MATERIALE DI RISULTA SU DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA  - TUTELA E PULIZIA DELLE AREE COSTIERE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE, AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO” - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI  –  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA ALLOGGIO “VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ANNO 2020 -  DITTA PUBLIARTE S.A.S. DI MORO MARIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER L'AREA 1 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI – RINNOVO TRIENNALE - DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2020, 9/11 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GRAFICO “ESTATE A CAROVIGNO 2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 4. DELIBERAZIONE DI C. C. 53 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 675/20 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N.6363/2015. VITA ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI DIURNI. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 5/PA DEL 14/04/2021 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”, DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1318/2017 – D’AGNANO ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU. GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 1823/2018 CRUDO ANNA RITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE CTU DOTT. COLELLA ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 10 - ART. 41 “NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ” – SIG.RA ANTELMI ANNA – CAMBIO DI ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNO D’IMPOSTA 2009 - ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO C.M. RECUPERI  - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - CANONE  MENSILITA  GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - SVINCOLO  SOMME PIGNORATE  LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009, INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) –  SURROGA COMPONENTE AVENTE TITOLO DI GEOLOGO PER DIMISSIONI ANTICIPATE DEL DR. A.FABIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2021 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2021 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: L.A. - PRATICA: 5708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: R.P. - PRATICA: 5707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: S.P.  - PRATICA: 5633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: A.A. - PRATICA: 5617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRIMESTRE APRILE-LUGLIO 2021 DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: 8713207DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT. DITTA AD CONSULTING SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU E TASI ANNO D’IMPOSTA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82862459AF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL  –  LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE P.C., I° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE L. N.A., I° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE D. A., I° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETRMINAZIONE N.439/2019 -  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI “PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE - LOTTO 1- CIG: ZC625A9E5” E “SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI LOTTO 2 - Z2825A9EDF” –  IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE AL LOTTO N. 2 -  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589122FAF -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA 30.12.2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 04.01.2021 AL 30.06.021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2021 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER L'AREA 1 - UFFICIO SISTEMI INFROMATIVI – RINNOVO TRIENNALE - DITTA INFOCERT SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639733537  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2021 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 314/2019 - R.G.N. 1053/2019 – SOCIETÀ ECO AMBIENTE SUD S.R.L. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  DITTA PUNTO CART SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TAPPETO PVC PER COPERTURA PARQUET PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z7D2FE817D ASSISTENZA SANITARIA GATTO FERITO, RECUPERATO IN CAROVIGNO IL 20.02.2020 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - ZB52FE928B- PRESTAZIONE SANIATRIA A N. 3 CUCCIOLI RECUPERATI IN CAROVIGNO IL 29.9.202 LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9E2F87B48 - SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.  – PERIODO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2022/2018 – CICIRIELLO DANIELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE22FFD28A - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI  ANNO 2020 - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 19.12.12) PRESSO IMPIANTO  GESTITO DA PROGETTO BACINO LECCE TRE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 ANNO 2020 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE CUMULATIVA RCA VEICOLI ENTE – POLIZZA N. 230/118732963 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2021/05.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2021/05.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2021/05.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL I TRIMESTRE DEL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO GENNAIO – NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/FE 2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 34 DEL 10.08.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 1401/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 5645/18. CHIRICO PAOLO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE CAL.9X21, MARCA "P.BERETTA" MOD. PX4 STORM  DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ARMERIA D'ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, I° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE CUMULATIVA RCA VEICOLI ENTE – POLIZZA N. 230/118732963 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2021/05.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELL’AREA URBANA DEL COMUNE DI CAROVIGNO . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2021/05.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2021/05.04.2022. CIG: ZD827DED35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO I TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z0C30CECE4-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 300 POUCHES PER LAMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORMALITÀ DI RITO - TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE REP. N. 713 DEL 30.09.1986 - FG. 19 P.LLA 47 A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO E CONTRO PECICCIA MARIANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGLIARA ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.12.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENZA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI  EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER PULIZIA SPIAGGE AREE PROTETTE  DI TORRE GUACETO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z292D94D20 -  ACQUISTO CARTELLE IN CARTONCINO PER L'ACRCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE  PAESAGGISTICHE  E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO - PERIODO CONTRATTUALE II BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AQP  FOGNATURA E DEPURAZIONE - NUOVO ALLACCIO CONSORTILE LOCALITÀ PANTANAGIANNI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z232CCD801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –   LIQUIDAZIONE FATTURE EBEA SUD S.N.C. CONFERIMENTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA62FFD20E - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI  -SETTEMBRE 2020 -  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO  GESTITO DA PROGETTO BACINO LECCE DUE SURL -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82644106E0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL-  LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORMALITÀ DI RITO - TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE REP. N. 666 DEL 26.03.1986 - FG. 19 P.LLA 48 A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO E CONTRO VALENTE PASQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORMALITA' DI RITO - TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE REP. N. 268 DEL 09.08.1978, FG. 19 - P.LLA 46 A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO E CONTRO LANZILOTTI ANTONIETTA (PROPRIETARIA) E SBANO PIETRO (MEZZADRO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO -  CUP: B97H16000880004 – LIQUIDAZIONE STATO FINALE – IMPRESA DIELLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: A. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1895/2018 - LOFINO GIUSEPPINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AULE/LABORATORI EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA”. AGGIORNAMENTO Q.T.E. POST GARA. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA 3 – LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO N. 317 DEL 27.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2020/2023 TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E LA BANCA POPOLARE DI BARI SPA. CODICE CIG: 6042407000. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L’ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALE E DIRITTI DI ROGITO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GESTISTO DA CONSIP SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE, DENOMINATO SICR@WEB, IN DOTAZIONE ALL’ENTE, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG 8603270AFD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO MUSICALE “CENTO DI QUESTE RADIO” ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020, PRESENTATE DAI CAF ACLI E CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 49 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE. DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 3067/2019 ZELA ARIOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE. CTU DOTT. CARLUCCI DONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGLIARA ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.12.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENZA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA ANTONIO – ACQUISTO IMMOBILE COMUNALE SITO ALLA B.TA SERRANOVA FG. 61 – P.LLA 409 – SUB 3 – ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ CN RUPAR PUGLIA SPC: SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO 2016. PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC23129127  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO URGENTE DELLA VASCA DI ACCUMULO  REFLUI DI SERRANOVA  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 49 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 941/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 2728/19 LUPERTI COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE AVV. SAPONARO PASQUALE. SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO MIUR  N. 13194/2020 –  SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LE SCUOLE F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO – IMPRESA GAFA S.R.L. APPROVAZIONE ATTI FINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 2. DELIBERAZIONE DI C. C. 29 DEL 10/08/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INADEL TFS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO A SECCO DEL “PARCO DELLE COLONNE” DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 26.08.2020. - CIG: Z3E307CCC6. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 207 DEL 16.09.2016 – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL’AVV. ALESSANDRA CARLA LAGHEZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA ANTONIO – ACQUISTO IMMOBILE COMUNALE SITO ALLA B.TA SERRANOVA FG. 61 – P.LLA 409 – SUB 3 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI – PERIODO GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE FG 61 – P.LLA 409 – SUB 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE GIOVANNI PALMA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 1579/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU DOTT. DONATO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI EX UMA CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO VASCA D’ACCUMULO TEMPORANEO ACQUE REFLUE  DI BORGATA PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA -  AFFIDATO CON DET.863/2017  -  INTERVENTI EFFETTUATI A TUTTO IL 25/05/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO  2021  - ACQUISIZIONE RISPETTIVI SMART CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z253122139  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA  - FORNITURA REGISTRO CIMITERIALE   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ VECCARI ILARIA. SENTENZA N. 1468/2018 DEL 08/10/2018 (N. 1124/2015 R.G.)  DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. PRESA D'ATTO DELL'ACCERTAMENTO ED INCASSO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIBATTITO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VIVE E LIBERE” DI MANUELA ULIVI, ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL’ANNO 2020 (ART. 70 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 E ART. 36 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2020 (ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.2018 E ART. 22 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z133106CF7  - AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICI - PLASTIFICAZIONE TAVOLE MAPPATURA LOCULI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 – AGGIUDICAZIONE INCARICO ED  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA (1^ ACCONTO) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. CIG. ZF530A7F53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ MC LINK S.P.A., INCORPORATA NELLA SOCIETÀ IRIDEOS S.P.A. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. TRANSAZIONE - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.S. N. 36 DEL 18/03/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ED INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER), RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ANNO 2020/2021 - DITTA MULTIBUSINESS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III ED ULTIMA RATA COMPENSI PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENTENZA – AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020, ALLA DITTA T&amp;A CARNI DI ANTELMI ANTONIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAIL. INTEGRAZIONE PREMIO INFORTUNI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8639702BA0  - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL -     IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.                        CIG 8639733537  - SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2484/2017 – PRIMICERIO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE E DEL SERVIZIO  RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI  INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI DI EDIFICI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – RICORSO INNANZI AL TAR LECCE ACQUISITO AL PROT. N. 5233 DEL 26.02.2021 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA G. M. N. 32 DEL 11.03.2021 – IMPEGO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6D31037C4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI CIMITERIALI AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTO AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z912C9B53C - INDIRIZZI E DIRETTIVE DI CUI ALLA D.G.C. N. 48/2020 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI SCREENING IGG E IGM PER COVID-19L - LIQUIDAZIONE FATTURA N.108/A DEL 01/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2019 (FATTURE RIFIUTATE E RIEMESSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E TECNOPOLIS PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE REGOLE TECNICHE DEFINITE DAL GOVERNO E DALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AGID). SUPPORTO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE (MASTER SPID). LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020 (DUE DODICESIMI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO, DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4730FD352  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 10.03.2021  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD - CER 190501"  ALLA SOCIETA PROGETTO BACINO LECCE TRE SURL  –  PERIODO 11.03.2021 - 24.03.2021 - SALVO PROROGA  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA PUBLIARTE S.A.S. DI MORO MARIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. PRATICA EDILIZIA N. 5614 - DITTA: D. P. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. PRATICA EDILIZIA N. 5609 - DITTA: L. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. PRATICA EDILIZIA N. 5539 - DITTA: V. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 CON TRATTENUTA DELLE  SOMME PIGNORATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0F2C60939 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 - MARSEGLIA CALCE SRL CER 20.01.38 -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARSEGLIA SRL SALDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEL MEZZO IN USO AI SERVIZI SOCIALI ALLA DITTA DI MARIO SAPONARO DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DEL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DELL'ORO VERDE, L'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, E DELLA CITTÀ DI CAROVIGNO”, INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. – ANNUALITÀ 2020, PERIODO “B”. CUP B99D20005550003 CIG ZA62EC913D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2309/2017 – SICILIANO GIUSEPPE VITO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 168/2018 – LEOBILLA ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 103/2018 – COMUNE DI CAROVIGNO C/ LANZILLOTTI NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1690/2017 – PALMISANO DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELL’AREA URBANA DEL COMUNE DI CAROVIGNO . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E PARCHEGGIO IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA E. DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – CESSIONE BONARIA DELLA P.LLA 474 DEL FG. 65 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD630CE787 - REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA L’ABITATO DI CAROVIGNO E LA VIA TRAIANA ATTRAVERSO PERCORSO RURALI - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.–  AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI – DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF630CF704 - RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 – AVVISO PUBBLICO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.–  AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI – DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA AD CONSULTING SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO A “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1.” – RESTITUZIONE PARZIALE DI SOMME ALLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 1128/2019 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. R.G.N. 4578/2015 MAMELI FRANCESCO E CIRACI ANNALISA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MULTIMEDIALE DI DIRETTA STREAMING E SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA GLOBAL MEDIA DI FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589122FAF -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA 30.12.2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 04.01.2021 AL 30.06.021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1718/2017 – MARINO’ MARIA GEMMA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020, ALLA DITTA IL MIO BEBE’ DI ERIKA PROTO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020, ALLA DITTA 3VIESSE SRL – CAROVIGNO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE - APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 - CONSUNTIVO CON COSTI RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92E814BD - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO MARIA - ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE NEL COMPLESSO DENOMINATO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 312 – SUB 6 –  VIA A. GRAMSCI, 3 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, DECRETO N.267/2020, LIBRERIE GIUNTI SRL  – BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z442D90401 -  SERVIZIO  DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO, DELLA VASCA D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 18 (PERIODO LUGLIO 2020 - 31.12.2021”, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2604765 - LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA52F6FADD - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/06/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 ANNO 2020  – INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI DICEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, DECRETO N.267/2020, NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA – CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, DECRETO N.267/2020, CARTOLIBRERIA “3C GRUPPO MONDADORI” – CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z992EBC9A4 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIO PRODUCTIONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92E814BD - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, DECRETO N.267/2020, CARTOLIBRERIA “PENNA E CALAMAIO” – CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, DECRETO N.267/2020, LIBRERIA “LE ALI DI ICARO SRL” – SAN VITO DEI NORMANNI (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GESTISTA DA CONSIP SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HELP DESK, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE, DENOMINATO SICR@WEB, IN DOTAZIONE ALL’ENTE, FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG 8603270AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, DI CAROVIGNO (BR), PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020, ALL’ALIMENTARI DI EMANUELE FUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020, ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA, EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020, ALLA DITTA P.C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 583/2017,  RG N. 900060/2011 - COMUNE DI CAROVIGNO C/ CURATELA DELL’ ISTITUTO DI VIGILANZA LA PANTERA 1 DI LATORRE CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANUSCA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE, LEGGE N.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO A SECCO DEL “PARCO DELLE COLONNE” DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 26.08.2020. - CIG: Z3E307CCC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. PRATICA EDILIZIA N.5600 - DITTA: P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. PRATICA EDILIZIA N. 5593 - DITTA: F. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. PRATICA EDILIZIA N. 5574 - DITTA: R. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD -DETERMINAZIONE N.1274 AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 –  AVVIO TRATTATTIVA DIRETTA SUL MEPA  N. 1606742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6A30BA447 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI EX ART. 86, COMMA 2, DEL D.LGD. 267/2000. RETTIFICA DETERMINA N. 171 DEL 23/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z0730A82D4- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2021 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 (DUE)  PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZEA30A8143-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2021RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL  VEICOLO GRANDE PUNTO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2A2D3958E - ALLESTIMENTO MUSEO BIOANTROPOLOGICO E ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO "DENTICE DI FRASSO" AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON CENTRALINA RADIO GSM  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RATEIZZAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSORTILE SPETTANTE AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO RELATIVO ALLE ANNUALITA 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE II RATA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO. CIG. ZF530A7F53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO SENTENZA CIVILE N. 1201/2017 - R.G. 4117/2017  –  SOCIETÀ COOPERATIVA EUFONIA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 – IMPIANTI FERMETALSUD S.R.L - CM RECUPERI S.R.L. - ECOFASO S.R.L  –  LIQUIDAZIONE FATTURA FER.METAL SUD SPA DAL MESE DI SETTEMBRE A L MESE DI DICEMBRE SALDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ANNO 2020 DEL PROGETTO S.P.R.A.R./SIPROIMI, ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6F2C93C4C - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 - RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR  -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRECO &amp; COMPANY SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI EX ART. 86, COMMA 2, DEL D.LGD. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A N.46/PA/2020 DEL 30/09/2020 E 61/PA/2020 DEL 31/12/2020 A NUOVA CARBINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021  - ACQUISIZIONE RISPETTIVI SMART CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z4D30AAC3F - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA E SFALCI DI AREE PUBBLICHE NONCHE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI RSU - CER 200138  -  ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI (BA), PER LA FORNITURA DI PANE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE. REVOCA DETERMINA REG. GEN. N.201/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 46/2017 – ROMA GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE ANNO 2020/2021 – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 304/2018 - TESTONE TOMMASO C/ COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 2087/2017, R.G. 4686/2016 – CICORIA VANESSA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL IV TRIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO - ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 947/2019 - VOLPICELLA TERESA C/ COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE CANONE  MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z0730A82D4-IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO TG.YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZEA30A8143- IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT GRANDE PUNTO TG. YA457AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z9F30A13D3- IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA GATTINO RANDAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O FESR 2007-2013 - PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) - ASSE I - LINEA D'INTERVENTO 1.5 - "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI" - AZIONE 1.5.2.: "SVILUPPO DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE". FINANZIAMENTO DEI SERVIZI RUPAR PER IL PERIODO 1/11/2008 - 31/12/2009. LIQUIDAZIONE II TRANCHE (SALDO) IN FAVORE DELLA DITTA IRIDEOS S.P.A. INCORPORANTE DELLA MC-LINK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. CIG. ZF530A7F53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO DI MATERNITA’ DI CUI AGLI ARTT. 16 E SS DEL D.LGS 151/2001 - PRESA D’ATTO DEL PROLUNGAMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA FINO ALL’EVENTO DEL PARTO DELLA DIPENDENTE S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI LAVORI DI RISANAMENTO DEL TAPPETINO BITUMINOSO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO” CUP: B97H16000880004 – LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 536/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 3280/2018 TINELLA FRANCO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI DI NOVEMBRE E  DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), LUGLIO - DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA LA MATITA DI MARINÒ MARIA GRAZIA DI SAN VITO DEI NORMANNI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 64 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. SENTENZA N. 8/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. NIGRO COSIMO E NIGRO PASQUALEC/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 49 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 195/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 4105/19 SAPONARO VALERIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE. AVV. CICORIA FILOMENA. SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULI N.1396 - 1397. PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z942B620E8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 PER ASSISTENZA SANITARIA GATTO FERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z29302988A- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SALE PER DISGELO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 49 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 2670/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 1662/18 CICIRIELLO FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO IV TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. 1291/2020 - S.U.A. - GARA PUBBLICA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER "SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI- GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI"  -  LIQUIDAZIONE ONERI SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2021 E SALDO ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO IV TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. SIGG.RI SCALIGERI – SANTORO – FIORAVANTI - STABILE. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA – DELIBERAZIONE G. M. N. 73/2020. SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 3306 A FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 5421 IN CONTRADA BUFOLARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020, ALLA DITTA LE DELIZIE DA TEO S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 1073/2020 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. R.G.N. 839/2013 BRANDI ROBERTO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA PER INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1280/2017 - COMUNE DI CAROVIGNO C/ NATALE VALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 581/2017 - ZURLO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE -  DITTA TECNOLOGIE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO MINORE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L’ADELFIA DI ALESSANO (LE), PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 4. DELIBERAZIONE DI C. C. 53 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 684/20 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 2881/2018. NIGRO EMILIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G.MATTEOTTI PER IL GIORNO 3 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA GORIZIA DAL 3.01.2022 AL 8.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, LUGLIO - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMANETAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA SANTA SABINA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 49 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 480/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 5214/19 COLUCCI MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER LAVORI RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA REGINA MARGHERITA PER LAVORI DI POTATURA AD OPERA DELLA CARBINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO UMBERTO I PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G.MATTEOTTI PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2021 PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO I BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER SCAVI TILI AD INDAGINI GEOGNOSTICHE AREE LIMITROFE EX CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO - PERIODO CONTRATTUALE I BIMESTRE (ANNO II).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA REGINA MARGHERITA PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007), PERIODO GENNAIO – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI FESTIVI DEL 8 - 25 - 26 DICEMBRE 2021  E 01-06 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA E VIA ROUSSEAU, UTILIZZATI PER IL DEPOSITO DI MATERIALE E ATTREZZATURA E PER IL RICOVERO DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  EROGAZIONE CANONE ANNO 2021 – PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G.MATTEOTTI PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z893000511 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EFFETTUATA ATTRAVERSO IL MEPA ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  TURCO ASCENSORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA SANTA SABINA PER LAVORI DA REALIZZARE AD OPERA DELLA NUOVA CARBINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLA SOSTA IN VIA REGINA MARGHERITA PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.I.P.R.O.I.M.I.) PER L’ANNO 2021. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, DELIBERAZIONE REGIONALE N. 443 DEL 02/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN VIA  CESARE BRAICO CIV. DAL ICIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 7. DELIBERAZIONE DI C. C. 52 DEL 04.12.2020. DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU. GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. R.G.N. 129/13. MARTUCCI VITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOTT. CARLUCCI DONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 248/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 963/2019 SCHIENA VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI E CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE-PERIODO COMPRESO TRA IL 29 OTTOBRE  E IL 02 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 7. DELIBERAZIONE DI C. C. 52 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 1053/2019 DEL TAR PUGLIA - LECCE - SEZIONE PRIMA. DE CILLIS DOMENICO – AZIENDA AGRICOLA MACCHIA GRANDE C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 7. DELIBERAZIONE DI C. C. 52 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 864/2020 DEL TAR PUGLIA - LECCE - SEZIONE PRIMA. R.G.N. 258/19. DE CILLIS DOMENICO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  – CIG Z893000511- NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DELLA LOCALITÀ SPECCHIOLLA E DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB4307AFCA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 - “SERVIZI SPOT DI SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2” PRESSO SCUOLA PRIMARIA F.LANZILLOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA FRANCESCO TRISOLINI - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 1° OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – CIG: Z132452C78 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA AREE ADIIACCENTI PLESSI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 53/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA PER LAVORI IN VIA G. MATTEOTTI PER IL  GIORNO 29 SETTEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICIRIELLO DANIELA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO – CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 4269/2017 – SENTENZA N. 2022/2018.  RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 32 DEL 10.08.2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ASL BRINDISI - DOTT. CARLO LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER LAVORI IN VIA CESARE BATTISTI E VIA FABIO FILZI DAL 27 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTIRE ANNULLATE DALL’AGENZIA DELL’ENTRATE - RISCOSSIONE AI SENSI DELL’ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER LAVORI IN VIA CESARE BATTISTI E VIA FABIO FILZI DAL 27 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2021/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE ADIACENTI AI PLESSI SCOLASTICI NELLE ORE DI INGRESSO E DI USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA C.ERRICO PER LAVORI - GIORNI 23 E 24 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL PERIODO DICEMBRE 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MACCULI ASSUNTA - FILOMENA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA PER LAVORI IN VIA CANTORE ERRICO GIORNO 17 E 18 SETTEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 10 - ART. 41 “NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ” – SIG.RA CARLUCCI ADA – CAMBIO DI ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIALE FOGGIA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ISTRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO E RELATIVA GESTIONE  IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA VIA DELLA PINETA – REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL’AREA E DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE, IN ESECUZIONE DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA EMESSA DAL PREFETTO DI BRINDISI PROT. 52687 DEL 02/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI, AD OPERA DELLA SITE, DI ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z08306641D DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NEL CANILE SANITARIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO AL CANILE RIFUGIO DEL COMUNE DI BRINDISI -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 789/2017 – GRECO MARIA TERESA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.19899197 DEL 25/01/2021, A FAVORE DI  ENI S.P.A – GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING, P. IVA 00905811006 -  CREDITORE N.143575 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE - DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 1227 /2020 DEL 03/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA GIOSUE’ TRISOLINI  PER LAVORI DAL 30 AGOSTO 2021 AL 7 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO  PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z8030025F0 - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA DITTA P.C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRIZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIALE DEI TAMERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME, TRAMITE AGENTE CONTABILE, AL CITTADINO L.I. ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' SU VIA MARTIRI DI VIA D'AMELIO PER IL GIORNO 16 AGOSTO 2021 IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'URAGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU ANNO D’IMPOSTA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU AL COMUNE COMPETENTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –  LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2021  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021  - ACQUISIZIONE RISPETTIVI SMART CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA CATTEDRALE IL GIORNO 29  LUGLIO 2021 PER LAVAGGIO BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA A) DEL D.LGS 267/2000 E CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - ART. 166 D.LGS 267/2000 “TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI” – IN ESERCIZIO PROVVISORIO ART. 163 D.LGS 267/2000 - “TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI”– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE -  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA TECNOLOGIE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.143 DEL 10/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'AREA PEDONALE URBANA DI C.SO VITTORIO EMANUELE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 SUPERMERCATO EPIFANI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA DITTA CED SERVICE S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI (PERIODO SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020) E DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO CONTABILIZZAZIONE PAGHE (PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 SUPERMERCATO EPIFANI MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ A.S.P. TERRA DI BRINDISI DI FASANO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA COMPLANARE N.° 40 DENOMINATA PENNAGROSSA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.:Z6C304BD08-IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA "VISUAL POLCITY"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PRECEDENTI ORDINANZE SINDACALI N. 52/2014 E 55/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z782C27C32-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020130819 DEL 19/5/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUSTE AG N.20 CONFEZIONI E 23L N. 10 CONFEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMANTAZIONE DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SANTA MESSA DELLA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA PER LAVORI IN VIA MATTEOTTI PER IL GIORNO 12 E 13  LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z7A3055DAE-RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURE ACI-PRA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.-Z963055D62 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE "ANCI-RISPONDE" ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA REVOCA ED ISTITUZIONE SOSTA RISERVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA  CANONE ANNUALE 2020 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI CONVENZIONE SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORSO V.EMANUELE IL GIORNO 8 LUGLIO 2021 PER LAVAGGIO BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE , AL FINE DI GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI, DA DESTINARE AL RICICLO, AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DELLE STESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2016, ALLA DITTA SM ZERODISTANZE DI SGURA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2021  SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE  WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2020– CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGO PER LAVORI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2021 – PERSONALE AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE EX ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.2018 – ANNO 2021 – PERSONALE AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DERIVANTI DALLA PRESENZA DI VEGETAZIONE INTERFERENTE CON LA SEDE DELLA LINEA FERROVIARIA (DPR 753/1980)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOSTRA “LUMISARIA” DI DAVIDE CESARIA, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 160/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ PUBBLICA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA - CUP: B97H20001220001 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI – STATO FINALE IMPRESA ICOST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - SPAZIO RISERVATO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI VIA SAN MICHELE 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2021 – PERSONALE AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2021 – PERSONALE AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2021 –  PERSONALE AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA MARCELLO PER LAVORI DA EFFETTUARE DALLA DITTA COEDIR PER CONTO DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA S.QUASIMODO PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2021 – PERSONALE AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. LIQUIDAZIONE QUINTA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA PER LAVORI IN VIA CANTORE ERRICO GIORNO 12 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 681/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 84/19 BEKSHIU HILMI C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI E CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITA’  NELLE LOCALITA’ MARINE DI TORRE SANTA SABINA E CARISCIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI EX UMA CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI. CONTROLLI EX POST. INDIVIDUAZIONE IN SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AI SERVIZI ESEGUITI DAL MESE DA LUGLIO A DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEGLI UFFICI  DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE N. 96 DEL 26/10/2010 LABORATORIO DI ANALISI DECOBETA S.R.L. CON SEDE IN CAROVIGNO IN VIA SANDRO PENNA N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA PATANE'  PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA VIA DELLA TORRE N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLSA SOSTA E CIRCOLAZIONE IN VIA MARCELLO :ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO MERCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AI SERVIZI ESEGUITI DAL MESE DA LUGLIO A DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA OSTUNI PER LAVORI URGENTI ALLACCIO RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 39/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 845/2017 CISARIA ALEXANDER C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –   LIQUIDAZIONE FATTURE  MESI  DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'AREA PEDONALE URBANA DI C.SO VITTORIO EMANUELE II E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI AD OPERA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LUMINARIE NATALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 21 MAGGIO  2021 PER LAVORI IN VIA  SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO RG 8001/2017 SERVICE PLUS TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO -  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA ZEMA SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA PER LAVORI IN VIA CANTORE ERRICO GIORNO 22 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA “FARMACIA LEO ADA, IN FAVORE DELLA NEOCOSTITUITA SOCIETÀ "FARMACIE GRAZIADEI DEL DOTTOR GRAZIADEI MICHELE SALVATORE E FIGLI S.N.C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 801409613C - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO TRATTAMENTO RSU TAL QUALE (CER 20.03.01)  PRESSO IMPIANTO " SOCIETA’ AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL -  PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C.C. 57 DEL 04/12/2020 AI SENSI DELL'ART- 197 LETT. E) DEL D.LGS 267/2000  -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LABORATORIO DI ANALISI EMOLAB S.A.S. DI PALASCIANO VINCENZO CON SEDE IN CAROVIGNO IN VIA SANTA SABINA N. 291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8014152F6E - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE FSC (SOPRAVAGLIO CER 19.12.12)  PRESSO IMPIANTO " SOCIETA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. -  PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C.C. 59 DEL 04/12/2020 AI SENSI DELL'ART- 197 LETT. E) DEL D.LGS 267/2000  -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 1399/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 203/2019 VALENTE ANTONIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI E RIMBORSO SOMME PER SPESE DI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA MARESCA  PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA T.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA DIPENDENTE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI DAL 13/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU. TRIBUNALE DI BRINDISI. R.G.N. 5467/2017 CISTERNINO ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE DOTT. CALIANDRO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CICOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI A CURA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 700/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 682/2019 GALEONE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE, SPESE LEGALI E CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2021/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z453026C1F - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S.MICHELE SALENTINO"  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 1298/2020 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. R.G.N. 788/2018 SAPONARO GIULIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA IN AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7, DELLA L. N. 190/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI IN MODO INCONTROLLATO - ARTT. 192 C.3 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. - AREA SITA IN AGRO DI CAROVIGNO CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO N. 23 P.LLA 525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 857/2019 DEL G. D. P. DI BRINDISI. R.G.N. 5685/2017 BELLANOVA STEFANIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – RIMBORSO SPESE CTU DOTT.SARDANO DONATO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INTERIM INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CICOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI A CURA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2020 – PERSONALE AREA 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 2688/2019 DEL G.D.P. DI BRINDISI. R.G.N. 4338/2017. MARTINO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REVOCA AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONE DI CHIUSURA DELL’ STRUTTURA ADIBITA AD ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI ANALISI “EMOLAB S.A.S. DI PALASCIANO VINCENZO” IN CAROVIGNO ALLA VIA SANTA SABINA N. 291.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE EX ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.2018 – ANNO 2020 – PERSONALE AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ IDET S.R.L. - DELIBERAZIONE DI G. M. N. 29 DEL 12.02.2015 INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 46 DEL 10.04.2015 – LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL’AVV. ALESSANDRA CARLA LAGHEZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE  PER LAVORI DA EFFETTUARE  PER  ALLACCI ALLA RETE GAS AD OPERA DELLA SITE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7A2FF952C - FORNITURA DI  MATERIALE DI CANCELLERIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA CARTO COPY SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI EX UMA CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CARBURANTI AGRICOLI. CONTROLLI EX POST. INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2020 – PERSONALE AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. SCALIGERI FORTUNATO ED EREDI SCALIGERI COSIMO. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE DEL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORI COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI ALL'APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CICOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI A CURA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2020 – PERSONALE AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CICOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI A CURA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2020 – PERSONALE AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II RATA COMPENSI PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENTENZA – AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA MARESCA  PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 70  QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018 – ANNO 2020 – PERSONALE AREA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO N. 20 DEL 4/12/2020 DI CONFERIMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE CESARIA GENNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.VOLTA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z29302988A -IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE  E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GIMA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. RENNA LORENZO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CICOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA REALIZZARSI A CURA DELL'AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA DIPENDENTE ROMA LOREDANA ALL’AREA 1 CON DECORRENZA 1/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 8/001 - PRIMO ACCONTO. SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORI COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI ALL'APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INTERIM INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DELLA  SIG.RA M.F.L.  AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), IV TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. – DITTA SCALIGERI FORTUNATO E EREDI SCALIGERI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), FEBBRAIO-GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL  SIG. A.R.  AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL  SIG. M.M.I.  AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO – D. LGS. 81/2008 – DELEGA FUNZIONI DI COMPETENZA  DEL  DATORE DI   LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TATEO RAFFAELA ¬E TATEO CLEMENTINA (EREDI LOTTI CONCETTA) C¬/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 434/2015. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 04.12.2020. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA R. MARGHERITA, PER LAVORI DA REALIZZARE IN DATA 13 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIOIA DORIANA CONTRO A.Q.P. S.P.A. E COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 2642/2016 (ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO PROT. 30637 DEL 17/11/2016). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G. MTTEOTTI, PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE FALO’  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FOCARA ON LINE" PER IL GIORNO 30.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. – DITTA CAMPOREALE VINCENZO E CAMPOSEO ANTONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –DISCIPLINA ORARI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA – DITTA ROTONDO SIMONA (PROPRIETARIA) E EPIFANI PASQUALINA (USUFRUTTUARIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTENTICA FIRME – RICHIESTA PROT.1327 DEL 18/01/2021- SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2020 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA VILLA COMUNALE E PARCO PROVINCIALE “LE COLONNE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INTERIM INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.LGS 82/2005  “CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE” (C.A.D.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI SINO AL 6/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF12F5D78F - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682  PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI" -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 44 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 82/2005 E DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589447BE3 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 31/12/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE  STRAORDINARIE  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO  SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19   RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI ALL'APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8589122FAF -  DISPOSIZIONI AGER PUGLIA 30.12.2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - 200302 -  200201 PRESSO IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 04.01.2021 AL 30.06.021 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE IN GESTIONE ALL’AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARINA CONCETTA E PECERE COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO DATATO 05.02.2015 (N. 366/2015 R. G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA G. M. N. 35/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESE VIVE ALL’AVV. LORENZO DURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER LE  FUNZIONI DI AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE PER IL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO – ROMA LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE DENOMINATA “AL GAWSIT  ENDURANCE CUP" CHE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI 19, 20 E 21 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI LAVORI DI RISANAMENTO DEL TAPPETINO BITUMINOSO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO” CUP: B97H16000880004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  ATTI FINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE PER IL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO – NIGRO PALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN CORTE FANKLIN PER LE RIPRESE DLE FIL "GENERAZIONE NEET"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DELEGA PER LE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ - ATTI DI ASSENSO - AFFIDAMENTO PER L’ESPATRIO - FOTO AUTENTICATE “PER O D’ORDINE DEL SINDACO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO CUP: B97H16000880004  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI – STATO FINALE APPROVAZIONE ATTI FINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO SOMME ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –CHIUSURA INTERO PLESSO SCOLASTICO “LANZILOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA C.BRAICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021, IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 30 GENNAIO 2021, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LA FOCARA" IN LOCALITÀ SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 . LIQUIDAZIONE COMPENSO “INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO” A FAVORE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA PER LAVORI IN VIA VERDI PER IL GIORNO 1 E 2 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO TESSERINI VENATORIA A PARTIRE DALLA STAGIONE VENATORIA 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO AL DIPENDENTE GIOVANNI DEL PRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE DANNI PATRIMONIALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. POLIZZA AIG EUROPE N. IFL0012979/I. LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 07/12/2020 – 07/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE, COMPETENZA 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2014 - CARTELLA SOGET SPA N.90020150072360709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE – CIG Z893000511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME PER ASSICURAZIONE INDIVIDUALE CONTRATTA CON AIG EUROPE N. IFL0012979/I PERIODO 07/12/2020 – 07/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 160/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ PUBBLICA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA - CUP: B97H20001220001 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI – STATO FINALE APPROVAZIONE ATTI FINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PROGETTO SPRAR/SIPROIMI CAROVIGNO, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU AL COMUNE COMPETENTE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 - DITTA MAGGIO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z873008ADA - ALLESTIMENTO MUSEO BIOANTROPOLOGICO E ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO "DENTICE DI FRASSO" AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE SISTEMAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI NELLE TECHE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - ZA42D17CC9 - ISCRIZIONE NEL CATASTO FABBRICATI, DELL’EDIFICIO SCOLASTICO S.MORELLI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1378 DEL 29/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z8030025F0 - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682  PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI CELLETTE OSSARIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI,  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA PER OMESSA DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI (2^STEP). ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALL’IMPRESA BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI PER IL PERIODO 2020/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O FESR 2007-2013 - PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) - ASSE I - LINEA D'INTERVENTO 1.5 - "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI" - AZIONE 1.5.2.: "SVILUPPO DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE". FINANZIAMENTO DEI SERVIZI RUPAR PER IL PERIODO 1/11/2008 - 31/12/2009. LIQUIDAZIONE I TRANCHE IN FAVORE DELLA DITTA IRIDEOS S.P.A. INCORPORANTE DELLA MC-LINK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB IN DOTAZIONE ALL'ENTE, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ PECERE FARINA – GIUDIZI DI OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 859/2016 – SENTENZA N. 1309/2020. PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE INNANZI ALLA CORTE D’APPELLO. INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 250 DEL 23.12.2020 – IMPEGO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULI N.1396 - 1397. PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER L’ATTIVAZIONE SERVIZIO SPECIALISTICO DI FUNDRAISING PER L'AREA 6. CIG Z822EAE8CC. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI”, CONCERNENTE “CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA”, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME, DECRETO N.267/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – PREVENTIVI DI SPESA ANNO 2020 – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – PREVENTIVI DI SPESA ANNO 2020 - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – - VERIFICHE PERIODICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. VENETA ENGINEERING S.R.L. – CIG ZF52FFF709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. – 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92E814BD - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 547/2020 DEL G.D.P. DI BRINDISI. R.G.N. 225/2019. PRODI PIERFEDELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE AVV. ALESSANDRA CICORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 547/2020 DEL G.D.P. DI BRINDISI. R.G.N. 225/2019. PRODI PIERFEDELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA62FFD20E - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI PROT. 7865 DEL 11/09/2020 - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO SITO IN MASSAFRA GESTITO DALLA SOCIETA  PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE  –  CIG ZE22FFD28A CONFERIMENTO FRAZIONE RDB CER 19.05.01 PRESSO L'IMPIANTO SITO IN MASSAFRA GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE -  IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SANZIONI CDS GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 801409613C - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO TRATTAMENTO RSU TAL QUALE (CER 20.03.01)  PRESSO IMPIANTO " SOCIETA’ AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL -  PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C.C. 57 DEL 04/12/2020 AI SENSI DELL'ART- 197 LETT. E) DEL D.LGS 267/2000 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE DI CANCELLERIA -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIOIA DORIANA CONTRO A.Q.P. S.P.A. E COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 2642/2016 (ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO PROT. 30637 DEL 17/11/2016). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI DI CAROVIGNO ACCREDITATI AD ACCETTARE I BUONI SPESA EROGATI AI SENSI DEL D.L. N.154/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARINA CONCETTA E PECERE COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO DATATO 05.02.2015 (N. 366/2015 R. G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA G. M. N. 35/2015. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DALL’AVV. LORENZO DURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB52FE928B-IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE SANIATRIA A N. 3 CUCCIOLI RECUPERATI IN CAROVIGNO IL 29.9.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.:Z7D2FE817D-ASSISTENZA SANITARIA GATTO FERITO, RECUPERATO IN CAROVIGNO IL 20.02.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA LAGHEZZA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTIRE ANNULLATE DALL’AGENZIA DELL’ENTRATE - RISCOSSIONE AI SENSI DELL’ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.I.P.R.O.I.M.I.) PER L’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 56/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8014152F6E - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE FSC (SOPRAVAGLIO CER 19.12.12)  PRESSO IMPIANTO " SOCIETA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. -  PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C.C. 59 DEL 04/12/2020 AI SENSI DELL'ART- 197 LETT. E) DEL D.LGS 267/2000 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 58/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. N.267/2000 - RISTORO AMBIENTALE – CREDITORI VARI ENTI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 60/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 61/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ C.I.SA. S.P.A    - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 62/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ PROGETTO AMBIENTE BACINO DUE LECCE   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2825A9EDF - SERVIZI  URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO DI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC - RIF. DET. 439 DEL 05/04/2019  - AFFIDAMENTOAI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 N. 420/2017 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2A2D3958E - ALLESTIMENTO MUSEO BIOANTROPOLOGICO E ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO "DENTICE DI FRASSO" AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON CENTRALINA RADIO GSM  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO MIUR  N. 13194/2020 –  SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LE SCUOLE F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO –  CIG:  ZF92FE14BE - APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A GAFA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O FESR 2007-2013 - PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) - ASSE I - LINEA D'INTERVENTO 1.5 - "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI" - AZIONE 1.5.2.: "SVILUPPO DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE". FINANZIAMENTO DEI SERVIZI RUPAR PER IL PERIODO 1/11/2008 - 31/12/2009. ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IRIDEOS S.P.A. INCORPORANTE DELLA MC-LINK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2015 E 2016 – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI FINANZIARI PER ESERCIZIO 2021 . AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO INDETTO DAL MIUR  N. 13194/2020 –   SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LE SCUOLE F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO - NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPEDA ED AFFIDAMENTO - DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO INDETTO DAL MIUR  N. 13194/2020 –   SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LE SCUOLE F. LANZILLOTTI E V. ANDRIANI DI VIA QUASIMODO – PROVVEDIMENTI -  CIG:  ZF92FE14BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO PUBBLICO INDETTO DAL MIUR  N. 13194/2020 –  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 7” PER L’ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE RETI TRASMISSIONE DATI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – PROVVEDIMENTI -  CIG PRINCIPALE:  7743562D80 CIG DERIVATO:  Z082F8EBCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO VI BIMESTRE - FATTURA 13/EL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A E E), D. LGS. N. 267/2000. SERVICE PLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE E DEL SERVIZIO  RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI  INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI DI EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TECNOINDAGINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 696/2020 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. R.G.N. 4884/16. ANTICO COSIMO OTTAVIANO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MULTIMEDIALE DI DIRETTA STREAMING E SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - DITTA GLOBAL MEDIA DI FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ LANZILOTTI VINCENZO. PRESA D’ATTO DEL RECUPERO DELLE SOMME DEFINITE NELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 240 DEL 17/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO –  IMPEGNO SOMME PER LA REFUSIONE DELLE SPESE VIVE - SECONDA INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92E814BD - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA ALL’IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 2688/2019 DEL G.D.P. DI BRINDISI. R.G.N. 4338/2017. MARTINO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE CTU MICELI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 E 2022 A FAVORE DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA ATTI TRIBUTARI UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO SOMME SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POS (POINT OF SALE) INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO - PERIODO IV TRIMESTRE 2019 -  I, II, III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 7. ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SCHIENA LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L  –  MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020 -  LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO IL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE DOTT. CESARIA GENNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER REMUNERAZIONE SERVIZIO DI O.P. ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z382F766C0  DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N.154. ACCERTAMENTO SOMME E APPROVAZIONE AVVISO AI CITTADINI E AI COMMERCIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A E E), D. LGS. N. 267/2000.  AREA 6– IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SCATIGNA DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI PRECEDENTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ANF E MAT CAF ACLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI TEATRALI CON BURATTINI ORGANIZZATI DALLA COMPAGNIA “TESTE DI LEGNO”, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IV° RASSEGNA LETTERARIA “TERRE MESSAPICHE IN GIALLO”, ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CAPITOLI DI BILANCIO RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E PARCHEGGIO IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA E. DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – CESSIONE BONARIA DELLA P.LLA 474 DEL FG. 65 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS  – ATTO AGGIUNTIVO PER PERIZIA DI VARIANTE -  CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE DI CUI ALL' ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 207 DEL D.L N. 34/2020 IN FAVORE DELL’APPALTATORE - LIQUIDAZIONE FATT. N.26/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENTENZA – AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO. IMPEGNO DI SPESA TERZA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82644106E0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI  - FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL   –  MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020 -  LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 55/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - APPROVAZIONE TRANSAZIONE PER LA DEFINIZIONE BONARIA DEBITI DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ HERAMBIENTE S.P. -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2C2D47B86 - ORDINANZE  SINDACALI N.64/2020 E  77/ 2020  "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO A TUTTO IL 30/08/2020"  - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  (DEC) A TUTTO IL 31.08.2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE - CESSAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF12F5D78F - PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP – ACQUITINRETEPA, REGISTRATA CON N.1519682  PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI RELATIVI AI COSTI DI ESERCIZIO DELLE VASCHE DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ACQUE REFLUE, SITE NELLE BORGATA DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI" – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020 -  LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.U.A. - GARA PUBBLICA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER "SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI- GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI"  -  LIQUIDAZIONE ONERI SPETTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2020  - VARI LOTTI  - MODIFCA CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI/INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 55/2020 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N.267/2000 - APPROVAZIONE TRANSAZIONE PER LA DEFINIZIONE BONARIA DEBITI DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI DELLA SOCIETA’ HERAMBIENTE S.P.A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIMINAZIONE MATERIALE DI RISULTA SU DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA  - TUTELA E PULIZIA DELLE AREE COSTIERE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE, AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO” -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI - PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE  PER MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME D.G.R. 788 DEL 28 MAGGIO 2020. ASSEGNAZIONE SOMME AI COMUNI PUGLIESI PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN FAVORE DELLE PERSONE E DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI PARTICOLARE FRAGILITÀ SOCIALE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2020 E ANNI PRECEDENTI, D.C.C. N.51/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE CON IL COMUNE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO 01/02/2018 – 31/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA  NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL COUTILIZZO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI CISTERNINO CON DETERMINAZIONE N° 233 DEL 6.3.201 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 4 DEL 12/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI FINANZIARI – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL COUTILIZZO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI CISTERNINO CON DETERMINAZIONE N° 233 DEL 6.3.201 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 4 DEL 12/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0C2F9B9CD - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI  “DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO REP 1904 DEL 27/10/2020 – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – PREVENTIVI DI SPESA N. 20 E 23 ANNO 2020 – AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TRANSIT FR 855 RR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO LUGLIO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E R.T.P. AVVOCATI FREDIANI, SCHININA', CIARDO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME POSTE A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA 4 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTI GIUSEPPE TEODORO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 5447/2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU DOTT. AURELIO MUSSARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16 – LOTTO 14 ” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020 CIG PRINCIPALE:  7527198849 CIG DERIVATO:    7974540E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z172CDE16B  -  FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE, MEDIANTE AFFIDAMENTO  DIRETTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.314/PA DEL 25/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000.  AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 48 DEL 04.12.2020. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALL’ALIMENTARI DI EMANUELE FUSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDO DI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/FE 2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA52F6FADD - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/06/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 ANNO 2020  – INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI DI  OTTOBRE E NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – PREVENTIVO DI SPESA N. 24/2020 – AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI EXTRA CANONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI - AGG. PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA D.C.C. N. 28  DEL 10/08/2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TATEO RAFFAELA E TATEO CLEMENTINA (EREDI LOTTI CONCETTA) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 434/2015. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 04.12.2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 28 DEL 10.08.2020 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 E 41 DEL 2020 PER SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE GLOBAL MEDIA DI FALVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE E DEL SERVIZIO  RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI  INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI DI EDIFICI SCOLASTICI - NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA52F6FADD - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/09/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 DAL 02.11.2020 AL 03.01.2020  - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8186216725 - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO "PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE"  PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C.C. N. 54 DEL 04/12/2020 AI SENSI DELL'ART- 197 DEL D.LGD 267/2000 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8186216725 - DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO "PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE"  PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C.C. 54 DEL 04/12/2020 AI SENSI DELL'ART- 197 DEL D.LGD 267/2000 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE, COMPETENZA 2019. APPROVAZIONE BANDO, MODELLO DI DOMANDA,ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARINA CONCETTA E PECERE COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 609/2017 DEL 13/04/2017 (N. 1694/2017 R.G.) DATATO 12/04/2017 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 109/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESE VIVE ALL’AVV. LORENZO DURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARINA CONCETTA E PECERE COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 1515/2015 DEL 21/12/2014 (N. 5100/2015 R.G.) DATATO 18/12/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 31/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESE VIVE ALL’AVV. LORENZO DURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92E814BD - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA - PERIODO SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTI GIUSEPPE TEODORO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 5447/2014. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU DOTT. AURELIO MUSSARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE ALL’ESTERO E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, ANNO D’IMPOSTA 2015, ALLA DITTA SM ZERODISTANZE DI SGURA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LE ALI DELLA VITA”, PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L .(CIG Z842EE5DB8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI COFINANZIAMENTO CONSORZIO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI–  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9E2F87B48 – ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE. ADESIONE ACCORDO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 / LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - ORDINE N. 5901913 - CIG: Z842F93668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  84650983DB  - ORDINANZA SINDACALE N.110/2020 DEL 01/09/2020 EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 -  PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 30/09/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA SOMME CENTRI ESTIVI, FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI CAROVIGNO CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA FAMIGLIA DEL 25 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. SCALIGERI FORTUNATO ED EREDI SCALIGERI COSIMO. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, ANNO D’IMPOSTA 2015, ALLA DITTA SM ZERODISTANZE DI SGURA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. DITTA ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTE L. G. (05/03/1959). PAGAMENTO ALL’INPS DEGLI IMPORTI DOVUTI AL 16/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z492EE3E21 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/06/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 ANNO 2020  – INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z232CCD801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –   LIQUIDAZIONE FATTURE EBEA SUD S.N.C. CONFERIMENTO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z922F5521A - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE-AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE E NATANTI N. 1/2532/230/118630365 - COMPAGNIA UNIPOL SAI - REGOLAZIONE DI PREMIO PERIODO 05.04.2018/05.04.2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE   FATTURE   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE E DEL SERVIZIO  RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI  INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNI DI EDIFICI SCOLASTICI - RETTIFICA  E APPROVAZIONE  CAPITOLATO D’ONERI – DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ MAMELI FRANCESCO E CIRACI ANNALISA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 132/15 DEL 16/07/2015 (N. 277/14 R.G.). IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI.     DELIBERAZIONE DI G. M. N. 151 DEL 27.10.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORLANDINI RAFFAELLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 07.12.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENZA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI (DA MARZO 2011 A DICEMBRE 2019) ALLOGGIO IN SERRANOVA, 23 - SIG. PULLI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 34 DEL 10.08.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 487/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 4363/18. LANDOLFA CARLO C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.   ZC42F6F388  - ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO-AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA "ALTO SALENTO"- VETERINARI ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD52F0A170 -  ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E PRESIDI SANITARI EMERGENZA COVID-19   –  LIQUIDAZIONE FATTURA BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB22EE992E -  ACQUISTO MATERIALE VARIO PREVENZIONE CONTAGIO COVID –  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN UP S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 – IMPIANTI FERMETALSUD S.R.L - CM RECUPERI S.R.L. - ECOFASO S.R.L  –  LIQUIDAZIONE FATTURA FER.METAL SUD SPA MESE DI AGOSTO (ACCONTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 – IMPIANTI FERMETALSUD S.R.L - CM RECUPERI S.R.L. - ECOFASO S.R.L  –  LIQUIDAZIONE FATTURE FER.METAL SUD SPA MESI DI GIUGNO E LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0A2F5F76C-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2020/PA DEL 24.11.2020  -  CLINICA VETERINARIA IAIA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.  Z132F61A34  - ASSISTENZA SANITARIA GATTO FERITO-AFFIDAMENTO ALL'AMBULATORIO DEL DOTT. FRANCESCO LAPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 34 DEL 10.08.2020. ESECUZIONE SENTENZA N. 1134/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. R.G.N. 335/19 GIOVANETTI FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z622ED5E75 - LIQUIDAZIONE CANONE E CAUZIONE PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO CONTRATTUALE VI BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZA SOFTWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA GOTOMEETING -  DITTA OURVISION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARINA CONCETTA E PECERE COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 609/2017 DEL 13/04/2017 (N. 1694/2017 R.G.) DATATO 12/04/2017 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 109/2017. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DALL’AVV. LORENZO DURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARINA CONCETTA E PECERE COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 1515/2015 DEL 21/12/2014 (N. 5100/2015 R.G.) DATATO 18/12/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 31/2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DALL’AVV. LORENZO DURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ MAMELI FRANCESCO E CIRACI ANNALISA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 132/15 DEL 16/07/2015 (N. 277/14 R.G.). IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI.     DELIBERAZIONE DI G. M. N. 151 DEL 27.10.2015. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 133/2008 APPROVATO CON ATTO DI C. C. N. 10/2011. COMPRAVENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO REP. N. 1811/2011 DITTA IAIA ANTONIO - FOGLIO 61 P.LLA 683 SUB. 6. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE DI RISERVATO DOMINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLO IN USO AI SERVIZI SOCIALI FORD TRANSIT FR 855 RR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.  Z0A2F5F76C - ASSISTENZA SANITARIA GATTO FERITO-AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA IAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z912F56E44-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER RILIEVI SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CORONE DI FIORI PER LE CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2020 –  DITTA NITOF DI GIANCARLO DE CILLIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORLANDINI RAFFAELLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 07.12.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENZA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3A2EB21DE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 02.11.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MASCHERINE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZCE2DA92FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2020 REALTIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAD2E7A834 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144247 DEL 31.10.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER DIVERSAMENTE ABILI- MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBC2E16C1F-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2020/PA DEL 10.11.2020  -  CLINICA VETERINARIA IAIA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:CE2F56E0A-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI PER VIOLAZIONI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F2F56E51 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 - “SERVIZI SPOT DI SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2” PRESSO EDIFICIO COMUNALE  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B), D. LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI E L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLA FASE PRE-GIUDIZIALE E POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE.  AFFIDAMENTO R.T.P. FREDIANI, SCHININA’, CIARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI E ACCESSORI  PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 34 DEL 10.08.2020. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALVINO GIANFRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P. DI BRINDISI R. G. N. 3029/2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI LITE AVV. FRANCESCO NIGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MULTIMEDIALE DI DIRETTA STREAMING E SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - DITTA GLOBAL MEDIA DI FLAVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA72AAF707 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO - OMNIA IMPIANTI SOC. COOP.VA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E DEI LOCALI ADIACENTI, DELLA SCUOLA F. LANZILLOTTI DI VIA S. QUASIMODO  CUP: B93C19000090001 – CIG: 8074177DA1 – IMPRESA GI.UR.SA.CO. S.R.L. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  AGOSTO-OTTOBRE2020  – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZA SOFTWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA GOTOMEETING -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2020 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –  LIQUIDAZIONE FATTURE FER.METAL.SUD SPA PER CONFERIMENTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F2F1F5D0 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 - “SERVIZI SPOT DI SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2” PRESSO SCUOLA A.M. CAVALLO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULI N.1308 - 1309, PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.  Z892ABF9A9-REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DIVISE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ECO.AMBIENTE SUD S.R.L.   LOTTO 1 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3C2F0D16C - ORDINANZA  SINDACALE N.109/2020  "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO A TUTTO IL 30/09/2020"  - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  (DEC) A TUTTO IL 30.09.2020 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.: ZC42C43E20- ACQUISTO TELECOMANDI PER L'ATTIVAZIONE DEI DISSUASORI RETRATTILI POSTI AI VARCHI D'INGRESSO DELLA ZTL NEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2020. CIG: ZA62F0C7C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E TECNOPOLIS PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE REGOLE TECNICHE DEFINITE DAL GOVERNO E DALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AGID). SUPPORTO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE (MASTER SPID). LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020 (QUATTRO DODICESIMI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2825A9EDF - AFFIDAMENTO SERVIZI URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO SI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC; - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE DITTA ROMAMBIENTE SNC A TUTTO IL 24/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C283764C  - SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020 A TUTTO IL 07/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ('AIP) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 -  LOTTO N. 1 SERVIZIO DI “PULIZIA  GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE - CIG: ZC625A9E51  – LIQUIDAZIONE COMPETENZE  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZE02E49CC0 - PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 E ART.1 C.2 LETT. B) DEL D.L 16./07/2020 N. 76 - LETTERA D’INVITO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SUL MEPA DI “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE/SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2” ALL’INTERNO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPORTO BASE DI GARA EURO 9.731,82 -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMMA SERVIZI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N. 1485824, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PAGHE. DITTA CED SERVICE S.R.L.S. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGLI AGENTI CONTABILI DELLA INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI RELATIVA ALL’ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FRANCESCO MINARDI – CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DAL COMUNE DI CAROVIGNO ALL’AGENZIA DELLE DOGANE A SEGUITO DI BANDO DI MOBILITÀ N. 92041/RU DEL 1° AGOSTO 2019 PER LA COPERTURA DI N. 255 POSTI DI SECONDA AREA FUNZIONALE, PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE DOGANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE STEFANIA URSO – CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DAL COMUNE DI CAROVIGNO ALL’AGENZIA DELLE DOGANE A SEGUITO DI BANDO DI MOBILITÀ N. 92043/RU DEL 1° AGOSTO 2019 PER LA COPERTURA DI N. 511 POSTI DI TERZA AREA FUNZIONALE, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DOGANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI 2015 – AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SANZIONI CDS GENNAIO-NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAGNULO AGOSTINO E DI SANTATONIO ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – SENTENZA N. 1514/2018 (N. 2352/17 R.G.) DEL G. D. P. DI BRINDISI. DELIBERAZIONE C. C. N. 32 DEL 10.08.2020. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI ANNUNZIATA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI ASSUNTO AL PROT. N. 2271 DEL 28/01/2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 83 DEL 22.04.2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPRIGLIA PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 1276/2016 SENTENZA DEL 10.12.2019. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 32 DEL 10.18.2020. LIQUIDAZIONE CTU DOTT. DONATO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL PERIODO OTTOBRE 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATRONELLI DEBORAH C/ COMUNE DI CAROVIGNO (R. G. N. 5956/2017) INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI – SENTENZA N. 2644/2019 DEL G. D. P. DI BRINDISI. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 32 DEL 10.18.2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU DOTT. GIOVANNI INDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI EX MACELLO IN VIA SANTA SABINA – CUP: B91E16000420004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CIG: 72344129A2 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  EDIL COVIELLO S.R.L. E  S.I.T.E.C. IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2020 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 7777219C23 - AFFIDAMENTO  MEDIANTE RDO MEPA SERVIZI DI ALLESTIMENTO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA FINALIZZATI ALLA REPRESSIONE DELL’ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI  –  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENTENZA – AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERNARDINI ISABELLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 19.07.2020. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16 – LOTTO 14 ” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG PRINCIPALE:  7527198849 CIG DERIVATO:    7974540E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PAGHE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG:ZB62E4F475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI COMMEMORATIVI IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2020. – DITTA TUTTAVITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA SIDEREA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI LATIANO (BR), FEBBRAIO-GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –   LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE22D7540B E CIG Z642DA221A  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO URGENTE DELLA VASCA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82862459AF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL –  ANNO 2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU ANNO D'IMPOSTA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, ANNO 2020 E APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEL SIG. L.L.D..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE  E METEORICHE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ DI “ASSEMBLAGGIO PARTICOLARI AERONAUTICI” DELLA SOCIETA’ C.M.C. S.R.L., UBICATA IN C.DA PAGLIARULO ZONA P.I.P. – CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICO ALLA EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL GESTIONALE SOFTWARE, DENOMINATO SICR@WEB, IN DOTAZIONE ALL’ENTE, CONCESSO IN LICENZA D'USO PERPETUA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z442D90401 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO  DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO, DELLA VASCA D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 18 (PERIODO LUGLIO 2020 - 31.12.2021”, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2604765 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z442D90401 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO  DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO, DELLA VASCA D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 18 (PERIODO LUGLIO 2020 - 31.12.2021”, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2604765 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PASSIVITA’ PREGRESSE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2020  SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE  WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 663/2019 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 - MEDIANTE RDO SUL PORTALE DEL MEPA DEL SERVIZIO DI "LOTTO N. 1 – CIG 7835804604 - ELIMINAZIONE MATERIALE DI RISULTA SU DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA" E "LOTTO N. 2 – CIG 7835809A23 - TUTELA E PULIZIA DELLE AREE COSTIERE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE, AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO” -  LIQUIDAZIONE SERVIZI LOTTO N. 2 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4F2F0F2FA. -  ACQUISTO LAMPADE VORIVE 12W 24 V - TIPO LED LUCE FREDDA -  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7025931EF - ACQUISTO LAMPADE LED CIMITERIALI  AFFIDAMENTO FORNITURA  - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 E DEL 19.10.2020  PER LA FORNITURA DI IGIENIZZANTE ALCOLICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CAROVIGNO- DITTA "BOLLE DI SAPONE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO - SER DISTRIBUZIONI DI P.MORFEO &amp; C SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA  CANONE ANNUALE 2019 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI CONVENZIONE SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8354404048 - ORDINANZA SINDACALE N.77/2020 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI TRE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD52F0A170 -  ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E PRESIDI SANITARI EMERGENZA COVID-19  - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 7162591513  - DETERMINAZIONE N.863/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLA VASCA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA -  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. CIG ZBF2F0DD33- SERVIZIO DI STAMPA DI ELABORATI GRAFICI -AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO TECNICOPIE DEL GEOM.VINCENZO TATEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MAGNO PASQUALE ALAIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CREDITI SPETTANTI ALLA SOCIETA  ECO.AMBIENTE SUD - PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE LUCIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 29.06.2020. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PASSIVITA’ PREGRESSE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. –  AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. UGGENTI MARIANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRECO DARIO - ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: ANTELMI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO PUCCINI, PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 2 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.201/PA PROGETTO GRAFICO MANIFESTI 4 NOVEMBRE 2019.DITTA TUTTAVITA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA DI ADESIONE BANDIERA LILLA EDIZIONE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 1904 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AI SERVIZI ESEGUITI DAL MESE DI MARZO AL MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER CREDITI SPETTANTI ALLA SOCIETA  ECO.AMBIENTE SUD - PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA -  IMPEGNO SPESA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 1903 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME A CARICO DELL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA RURALE DI C.DA SAN GIUSEPPE/CANALI/SERRANOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  ALLA NUOVA CARBINIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z492EE3E21 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/09/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 DAL 28.09.2020 AL 31.10.2020 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/PA/2020 DEL 01.07.2020- SOCIETA' NUOVA CARBINIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA CARBINIA S.R.L. - PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. PROVVEDIMENTI FINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI SBANDIERATORI E ARTISTI DI STRADA ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, ESTATE CAROVIGNESE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA FARMACIA LEO ADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z822E31F81  -  ALLESTIMENTO MUSEO BIOANTROPOLOGICO E ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO "DENTICE DI FRASSO"  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE PREVIA  RIMOZIONE GUANO DI COLOMBI DAL TERRAZZO DEL CASTELLO, DAL MARCIAPIEDE PERIMETRALE E NELLE  PICCOLE FERITOIE AL PIANO TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI LOTTO N. 1 –  CIG 7777171489 “RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI” E LOTTO N. 2 – CIG 7777219C23 “ALLESTIMENTO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA”   –  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOLSERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE ECO FASO S.R.L. CONFERIMENTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO : AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L. - C.I.S.A. SPA- PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA LECCE SRL - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 788/2017 - 712/2019 - 994/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE  N. 1030/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA/2020 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 900/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 – IMPIANTI FERMETALSUD S.R.L - CM RECUPERI S.R.L. - ECOFASO S.R.L  –  LIQUIDAZIONE FATTURA FER.METAL SUD SP MESI DI FEBBRAIO E MARZO - LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI N. 024 2019 77427/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA COMMEMORATIVA PER LE GIORNATE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE ATTI FINALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL  III TRIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE COSTI PER SERVIZIO EFFETTUATO DA AMIU PUGLIA S.P.A. PRESSO IMPIANTO CDR DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3.35/2017 ALL'AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TRIBUNALE N. 1425/2019 R.G.E - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  CREDITI DELLA  SOCIETA  BRI.ECOLOGICA SRL RELATIVI ALLE FATTURE N.19 E 43/2019  - LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DEL SIG. NACCI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPEA SERVIZIO SERVICE CARNEVALE 2020 - D.G.M. N.20/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2016. FORNITURA 2022 DEL 24 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.-Z622ED5E75-IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, DI CAROVIGNO (BR), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMMA IMU AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92B0831E - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIO PRODUCTIONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE LUCIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 29.06.2020. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERNARDINI ISABELLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 19.07.2020. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8367859FAE  - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA DENUNCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE GIOVANNI PALMA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI R. G. N. 1579/2016. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE CTU DOTT. DONATO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3929B50A1 -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA MANEGGIO DELLE ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I° EDIZIONE RASSEGNA MUSICALE ASS. CULTURALE LA GHIRONDA “I CONCERTI DEL CASTELLO” “ESTATE A CAROVIGNO 2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB22EE992E -  ACQUISTO MATERIALE VARIO PREVENZIONE CONTAGIO COVID - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG.RA DE PASQUALE LOREDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI  “SANIFICAZIONE AMBIENTALE DIFFUSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z932DA7949 -  ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI  - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZINE (MEPA) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 -  LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. –  AREA 6. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMNETO E IMPEGNO SOMME CENTRI ESTIVI, FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI CAROVIGNO CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA FAMIGLIA DEL 25 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI, SCHEDE OPERATIVE) ED ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L .(CIG Z842EE5DB8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA PER OMESSA DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UN AUTOVEICOLO APPOSITAMENTE ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA PER LA GARA DI ENDURACE “AL GAWSIT ENDURANCE CUP” - D.G.M. N.204/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 ALLA DITTA SM ZERODISTANZE DI SGURA SANDRA (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO INERENTE IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 62/1994 E DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 950/1995. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’AVV. ROCCO LAMARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE ATTIVE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE -  5° E 6°  BIMESTRE  2020  CIG: Z9701C2BD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2020 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TRE UNITÀ IMMOBILIARI POSTE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO “EX CONVENTO S. MARIA DEL SOCCORSO” DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 ALLA DITTA SM ZERODISTANZE DI SGURA SANDRA (1^ACCONTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2019 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O. RETTIFICA DETERMINA N. 943 DEL 08/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDRIULO PIETRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE INANNZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 5081/2019 (ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL PROT. 19015 DEL 18.07.2019). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – CIG: Z132452C78 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 32 DEL 10.08.2020. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARIA CRISTINA DE BIASI, MENOVENTI S.R.L. IN PERSONA DEL L.R.P.T. SIG. SALVATORE PRODI, PALMA S.R.L. IN PERSONA DEL L.R.P.T. SIG. SIG. NATALE ANTONICELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO NONCHÉ CONTRO DOTT. RAFFAELE FILOMENA E FARMACIA DOTT. RAFFAELE FILOMENA. GIUDIZIO ISCRITTO AL N.2568/2020 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. SENTENZA N.3768/2020. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE D.D.N., MATR. 243. AUTORIZZAZIONE CONGEDO PARENTALE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.LGS. 151/2001 E ART. 43 CCNL 21/05/2018 E RIPOSI DI CUI AGLI ARTT. 39, CO. 1 E 2, 40, CO. 1, LETT. C) D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF32ECDDE1- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322 DEL 25.09.2020, RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA  PRESSOLA  SEDE COMUNALE - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO V BIMESTRE - FATTURA 9/EL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z682D92151  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z01269F00A - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “VERIFICA DELL’ESPOSIZIONE ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DALLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON ALL’INTERNO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N° 30 DEL 03/11/2016 –  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENGLAB S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82644106E0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200301 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO AMBIENTE &amp; SVILUPPO  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULI N.135 - 136 - 137, PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 09.11.2020- DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZCE2DA92FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2020 REALTIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZCE2DA92FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2020 REALTIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z562E3E868 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA157/20 DEL 08.10.2020  PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO- NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 31.07.2020, RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA  PRESSOLA  SEDE COMUNALE - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 19.05.202, RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA  PRESSOLA  SEDE COMUNALE - PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/20 DEL 05.02.2020, RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z992EBC9A4 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIO PRODUCTIONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DELL'ORO VERDE, L'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, E DELLA CITTÀ DI CAROVIGNO”, INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. – ANNUALITÀ 2020, PERIODO “B”. DETERMINA A CONTRARRE. CUP B99D20005550003 CIG ZA62EC913D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 76235890AA - COSTRUZIONE DI N. 120 NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE – IMPRESA  EDIL COVIELLO SRL – SVINCOLO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: HULSTEIN JAN WOUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: FUSCO GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE DEL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO. SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CONNESSIONE INTERNET CON LA FIBRA A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 84650983DB  - ORDINANZA SINDACALE N.110 DEL 01/09/2020 EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 -  PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 30/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO ZB42D66B0A - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, LOTTO 8 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2020  - VARI LOTTI  - MODIFCA CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI/INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA/2019 E N. 29/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO V BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA PER ACQUISIZIONE TERRENO DESTINATO A STRADA IN C/DA SCIANOLECCHIA E CONTESTUALE CESSIONE DI UN TRONCO STRADALE IN DISUSO - SOGGETTO PROPONENTE: MEDITUR MEDITERRANEA TURISTICA S.R.L..-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI PERMUTA CON CONGUAGLIO DEI BENI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO –  IMPEGNO SOMME PER LA REFUSIONE DELLE SPESE VIVE - INTEGRAAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DUE MESI A DECORRERE DAL 10 OTTOBRE 2020 E SINO ALL’8 DICEMBRE 2020. ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI (ARTT. 39 E 42 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016 – 2018). DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO S. V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FER.METAL SUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI  EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER PULIZIA SPIAGGE AREE PROTETTE  DI TORRE GUACETO -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE12EAE016 - SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE. DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE   2019 DA PARTE DELLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.  RICOGNIZIONE STATO PAGAMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE E ACCERTAMENTO CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: IAIA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.ZB62EB21F4  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IGIENIZZANTE ALCOLICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CAROVIGNO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BOLLE DI SAPONE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z3A2EB21DE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CAROVIGNO-AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA FARMAWORD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DEARMONICA FORMAZIONE BANDISTICA “T. E V. BAGNULO”, PER LA COMMEMORAZIONE DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 2. DELIBERAZIONE DI C. C. 29 DEL 10/08/2020. ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2019 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 10.08.2020 - DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 10.08.2020 - DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO INERENTE IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “CASE MINIME” – INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 62/1994 E DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 950/1995. IMPEGNO DI SPESA ACCONTO A FAVORE DELL’AVV. ROCCO LAMARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 10.08.2020 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 10.08.2020 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DIRETTE A CONTRASTARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8354404048 - ORDINANZA SINDACALE N.55/2020 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAD2E7A834  -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DIVERSAMENTE ABILI-AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, MOSTRA “LUMISARIA” DI DAVIDE CESARIA, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, DIBATTITO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VIVE E LIBERE” DI MANUELA ULIVI, ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO “CENTO DI QUESTE RADIO” ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, IV° EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA “TERRE MESSAPICHE IN GIALLO” ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI RISULTATO – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2019 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TASI E TARI ANNUALITA’ DIVERSE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO. CIG Z152E58746.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTI CON SBANDIERATORI E ARTISTI DI STRADA ORGANIZZATI DA ENTE CULTURALE PUGLIA, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL II TRIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDRIULO PIETRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE INANNZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 5081/2019 (ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL PROT. 19015 DEL 18.07.2019). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRANDI ROBERTO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – DATATO 10/02/2013. REVOCA DELIBERAZIONE N. 118 DEL 10/05/2013. RINUNCIA AVV. ANTONIA GENTILE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 190 DEL 03.10.2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIUSEPPINA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD - PER IL DATA CENTER DELL’ENTE. DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.  10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A”. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELL’AREA URBANA DI CAROVIGNO - DETERMINA N. 907 DEL 30.09.2020 – RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PUPINO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 1769/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI – LOTTI MARILU’ C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 2029/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA – VALENTE MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI TRAMITE AGENTE CONTABILE COMUNALE PER SPESE DI MINUERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  AGOSTO 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZBC2E16C1F - ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO-AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA IAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO TEATRALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE AVERS MANAGEMANT, ESTATE CAROVIGNESE 2020. PARZIALE MODIFICA DELLA DET. N.885/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z232CCD801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –   LIQUIDAZIONE FATTURE EBEA SUD S.N.C. CONFERIMENTO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SOMME LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO DEI RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 83868030C8 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/06/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 DAL 26.06.2020 AL 26.09.2020 – INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE AL DOTT. GIUSEPPE LONGO PER COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DELL' ENTE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO MARZO/APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO MARZO/APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L’ULTIMA TRANCHE SOMME LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA DITTA T&amp;A CARNI DI ANTELMI ANTONIO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z962D409ED -  AFFIDAMENTO SERVIZI SI SUPPORTO AL RUP PER COMPILAZIONE MUD RIFIUTI 2020  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2C2933856 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO AL RUP INERENTE AL SERVIZIO DI “RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE ART. 192 TUA LOTTI 1 E 2. - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI”, CONCERNENTE “CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA”, INDIVIDUAZIONE LIBRERIE FORNITRICI AI SENSI DEL DECRETO N.267/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALL’EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELL’AREA URBANA DI CAROVIGNO ART.  10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA PIETRO + 1 C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 900293/2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. DOMENICO SARACINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO LINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO SOMME RELATIVE A REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1939/15 G.D.P. BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - S.U.A. AGER PUGLIA– GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA N. 20/PA/2020 - NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA N. 11/PA/2020   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO MARZO/APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z272E19557 - CONSULTAZIONI  ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI DISPOSITIVI, MATERIALE IGIENIZZANTE E PER PULIZIE NECESSARIO A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 -  LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CISARIA ALEXANDER C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 845/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. MARIA PIA FISCHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7229E705E - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE INTERNE ALL’ABITATO - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA CHIUSURA DI BUCHE ED ELIMINAZIONE DISSESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LANZILOTTI COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z942B58FCC – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2020 DEL PROGETTO S.P.R.A.R./SIPROIMI, ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z682D2D27C-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51_20 DEL 3.8.2020 PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z562E3E868 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO-AFFIDAMENTO ALLA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z632E17382  ASSISTENZA SANITARIA GATTI FERITI-AFFIDAMENTO ALL'AMBULATORIO VETERINARIO DEL  DOTT.ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z812AF2450  - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVIÀ STRAGIUDIZIALI RECUPERO CREDITI PER CONTO DI AGER PUGLIA, INERENTI ALLE  QUOTE ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  A FAVORE DELL'AVVOCATO SERGIO ADAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 160/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ PUBBLICA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA - CUP: B97H20001220001  AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. CIG: Z102E6B1F3 - Z632E6B1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z04267E15B - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SUCCESSIVO AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGATA SERRANOVA – APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO TEATRALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE AVERS MANAGEMANT, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO DI RIEVOCAZIONE STORICA ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4F2E52DFF - CONSULTAZIONI  ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALE NECESSARIO A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19  – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA FERRAMENTA SAPONARO 1957 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "FELLINI IN BIANCO E NERO" DI GIUSEPPE CONVERTINI, ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE AL DOTT. GIUSEPPE LONGO PER COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DELL' ENTE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO SUL FOGLIO 61 P.LLA 683 SUB 5 – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRARE – DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO – CIG: Z4D2E5C087.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI  DI VIA ADUA E VIA G. CARDUCCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. CIG: ZBE2E4762C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE NELLA ZONA PIP DI C.DA PAGLIARULO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE EISTENTI FG. 50 – P.LLA 1013. IMPEGNO DI SPESA SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO LINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME RELATIVE A REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1939/15 G.D.P. BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SPETTACOLI TEATRALI CON BURATTINI ORGANIZZATI DALLA COMPAGNIA “TESTE DI LEGNO”, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO RIMBORSO SPESE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAROVIGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. CIG. Z092C08D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI -  DITTA MARGARITO ROBERTO S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZE02E49CC0 - PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 E ART.1 C.2 LETT. B) DEL D.L 16./07/2020 N. 76 - LETTERA D’INVITO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SUL MEPA DI “SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE/SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2” ALL’INTERNO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPORTO BASE DI GARA EURO 9.731,82 -  – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z312D63EE8 - ACQUISTO BANDIERE BLU 2020 DALLA FEE ITALIA -  LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1A219CE8C - SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SERVECO SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. CALIOLO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS  –  LIQUIDAZIONE SUBAPPALTATORE AI SENSI DELL'ART.105, COMMA 13, LETT.B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SM.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2825A9EDF - DET. N. 439/2019 - "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 -  LOTTO N. 2 " SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI" – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO BANDISTICO ASS. CULTURALE MUSICALE “GIACOMO PUCCINI” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARI SILVESTRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA PRONUNCIATA DAL TAR PUGLIA – 3^ SEZIONE DI LECCE (PROT.6638 DEL 04.03.2020) PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL DECRETO INGIUNTIVO N. 2642 DEL 14/11/2018 (EMESSO NEL GIUDIZIO N. 8354/2018 R.G.). LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL PORTALE CONSIP - ACQUISINRETEPA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL  SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE/SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2” ALL’INTERNO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TASI E TARI ANNUALITA’ DIVERSE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z152E58746.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL TRIO “SUBESTINO” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DELL’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE GIUSTA DETERMINA  N. 1 DEL 13/01/2020 PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “TORRE GUACETO RESORT”, UBICATA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA C.DA BUFALARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. MESE  DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4F2E52DFF - CONSULTAZIONI  ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALE NECESSARIO A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CISARIA ALEXANDER C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 845/2017. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU ING. MARIA PIA FISCHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z152DC3DA3 - RIPARAZIONE DELLA SERRANDA DEL DEPOSITO COMUNALE DI VIA ROUSSEAU. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALIOLO INFISSI DI CALIOLO UMBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURA ECO FASO S.R.L. SALDO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2C2D47B86 - ORDINANZE  SINDACALI N.64/2020 E  77/ 2020  "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO A TUTTO IL 30/08/2020"  - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  (DEC) A TUTTO IL 31.08.2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB82CA80E - ORDINANZA SINDACALE N.152  DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82862459AF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL –  ANNO 2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZAF20CF313- LIQUIDAZIONE  FATTURE N° 998 DEL 31.08.2020- DITTA  EDILAGRI DI MARZIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 -  IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO. PRESSO SEDE COMUNALE – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO-GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZCE2DA92FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2020 REALTIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z222BFF475 LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2766  DEL 31.07.2020-ABBONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA POLCITY ONLINE ANNO 2020-OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARI SILVESTRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA PRONUNCIATA DAL TAR PUGLIA – 3^ SEZIONE DI LECCE (PROT.6638 DEL 04.03.2020) PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL DECRETO INGIUNTIVO N. 2642 DEL 14/11/2018 (EMESSO NEL GIUDIZIO N. 8354/2018 R.G.). IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARI SILVESTRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA PRONUNCIATA DAL TAR PUGLIA – 3^ SEZIONE DI LECCE (PROT.6638 DEL 04.03.2020) PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL DECRETO INGIUNTIVO N. 2642 DEL 14/11/2018 (EMESSO NEL GIUDIZIO N. 8354/2018 R.G.). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA MACELLERIA DA GINO DI BACCARO MADDALENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA MACELLERIA DA GINO DI BACCARO MADDALENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DG411YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. DITTA ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA PUBLIARTE S.A.S. DI MORO MARIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNI 2013 -2014 ATTI INGIUNTIVI ANNI 2008-2009-2010 – CIG: ZC520012C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE N.32 DELL'ANNO 2018 - DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE02E49CC0 - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER SERVIZI SPOT DI DISINFESTAZIONE/SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2” ALL’INTERNO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 160/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ PUBBLICA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA - CUP: B97H20001220001 - CIG: 8425928FBC. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D. L. N. 76/2020 (36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICOST S. R. L., CORRENTE IN ORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D. L. N. 76/2020 (ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ PUBBLICA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA. CUP: B97H20001220001 – CIG: 8425928FBC. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 – IMPIANTO FERMETALSUD S.R.L   LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22 N.88 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI  -  LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 83868030C8 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/06/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 DAL 26.06.2020 AL 26.09.2020 – INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. SIGG.RI SCALIGERI – SANTORO – FIORAVANTI - STABILE. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA – DELIBERAZIONE G. M. N. 73/2020. IMPEGNO DI SPESA SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. CAMPOREALE VINCENZO E CAMPOSEO ANTONIA. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA – DELIBERAZIONE G. M. N. 111/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS – PERIZIA DI VARIANTE/MODIFICA CONTRATTUALE –  AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO – CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE SVOLTO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 820562799B - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020  E, CIG 83868030C8 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/06/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 DAL 26.06.2020 AL 26.09.2020 –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALABRESE MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 348/2020 (N. 960/2020 R.G. - N. 2426/2020 CRON.) EMESSO DAL G.D.P. DI BRINDISI IN DATA 06.03.2020. RIMBORSO SOMME RELATIVE AD IMPOSTA DI REGISTRO ATTO GIUDIZIARIO (N.1244/15 R.G.ES). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMNETO E IMPEGNO SOMME PROGETTO SPRAR/SIPROIMI CAROVIGNO, SECONDO ACCONTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82644106E0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200301 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO AMBIENTE &amp; SVILUPPO  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. – PERIODO ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI ED ECOTASSA MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. – PERIODO ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI ED ECOTASSA MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI ED ECOTASSA MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI ED ECOTASSA MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI ED ECOTASSA MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z822E31F81  -  ALLESTIMENTO MUSEO BIOANTROPOLOGICO E ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO "DENTICE DI FRASSO"  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE PREVIA  RIMOZIONE GUANO DI COLOMBI DAL TERRAZZO DEL CASTELLO, DAL MARCIAPIEDE PERIMETRALE E NELLE  PICCOLE FERITOIE AL PIANO TERRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z272E19557 - CONSULTAZIONI  ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI DISPOSITIVI, MATERIALE IGIENIZZANTE E PER PULIZIE NECESSARIO A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5A294CCEC - RIPRISTINO DEL  MURO A SECCO PERIMETRALE ALLA ROTATORIA STRADALE SITA IN C.SO UMBERTO I INTERESEZIONE CON VIA SANTA SABINA E VIA ADA NEGRI.  LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DIELLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4C2AAFCED - FORNITURA DI NOCCIOLINO DI SANSA PER L'ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI BORGATA SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URSO SAVERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/E/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/E/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BIL. DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019 - CONTRIB. PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERG. E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA - CUP: B97H20001220001.DETERMINA CONTRARRE CON RDO TRAMITE MEPA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D. L. N. 76/2020 (ART.36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016), CIG: 8425928FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO  GENNAIO-SETTEMBRE   2019. CIG: Z7D2DDABEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE/2019-CLINICA VETERINRI ASSOCIATI-BARLETTA VETERINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. LAGHEZZA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO,POSTALIZZAZIONE,SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E COMUNICAZIONI DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO,DEI SOLLECITI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE. CIG.Z392DF6476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CONSUMABILI (TONER, DRUM) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  DITTA VIRTUAL LOGIC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE   FATTURA  SOCIETA’  NUOVA CARBINIA   S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO ANNO 2019 SOCIETA’  NUOVA CARBINIA   S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO A DICEMBRE 2018. CIG: 7499807C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENGIE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IMMOBILI COMUNALI  NEL PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2019 CIG:  Z4E26F750F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2-/E DEL 01.07.2019-OFFICINA PINTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N° 1/PA DEL 14.11.2018- DITTA  EDILAGRI DI MARZIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO TEATRALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE AVERS MANAGEMANT, ESTATE CAROVIGNESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO DI RIEVOCAZIONE STORICA ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, ESTATE CAROVIGNESE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO TEATRALE "FELLINI IN BIANCO E NERO" DI GIUSEPPE CONVERTINI, ESTATE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I° EDIZIONE RASSEGNA MUSICALE ASS. CULTURALE LA GHIRONDA “I CONCERTI DEL CASTELLO” “ESTATE A CAROVIGNO 2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARIA CRISTINA DE BIASI, MENOVENTI S.R.L. IN PERSONA DEL L.R.P.T. SIG. SALVATORE PRODI, PALMA S.R.L. IN PERSONA DEL L.R.P.T. SIG. SIG. NATALE ANTONICELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO NONCHÉ CONTRO DOTT. RAFFAELE FILOMENA E FARMACIA DOTT. RAFFAELE FILOMENA. GIUDIZIO ISCRITTO AL N.2568/2020 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. SENTENZA N.3768/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' ECO.AMBIENTE SUD  - ACCORDO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA -  LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA FARMACIA FARMAWORLD SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART.60 REG. R. N.4/2007) “LA FONATNELLA” DI FASANO, PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI ED ECOTASSA MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA DITTA L’ANGOLO DELLA FRUTTA E VERDURA DI IAIA LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA MACELLERIA DI SIMONE BALDARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. ROTONDO SIMONA ED EPIFANI PASQUALINA. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA - DELIBERAZIONE G. M. N. 51/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA DITTA PRODI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI REGIONALI – DITTA TUTTAVITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  MAGGIO-LUGLIO 2020  – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA FARMACIA COLUCCI NATALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA DITTA IL MIO BEBE’ DI ERIKA PROTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI DIURNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  LUGLIO 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 AL MINIMARKET LA SPESA DI BELLANOVA VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 7° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.143 DEL 10/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLLELLA CART DI COLELLA COSIMO, PER LA FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI E RELATIVI DISTRIBUTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE A UTENTI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART.60 REG. R. N.4/2007), ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2020 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNO 2011 ED IMU ANNO 2012 PER DOPPIO PAGAMENTO – CONTRIBUENTE Z.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 10.08.2020 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SANTORO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PUPINO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 10.08.2020 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2020 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2-E DEL 01.07.2019 OFFICINA PINTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GRAFICO “ESTATE A CAROVIGNO 2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI  -  LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA SERRANDA DEL DEPOSITO COMUNALE DI VIA ROUSSEAU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CALIOLO INFISSI  DI CALIOLO UMBERTO  CIG: Z152DC3DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, II°, III° E IV° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE P.C., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE L. N.A., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE D. A., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO D.E., R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82644106E0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200301 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO AMBIENTE &amp; SVILUPPO  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI DAL MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUAC,  LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/2020 EMESSA DALLA DITTA ALL SERVICE S.R.L  PER QUOTA DI ANTICIPAZIONE PARI AL 10 % DE CREDITO RESIDUO DEI LAVORI, AI SENSI ALL’ART. 35 DEL D.LGS 50/2006 E S.M.I., E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 207 DEL D.L. N.34/2020   - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 790799189C - S.U.A. AGER PUGLIA– GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - PRESA ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 27 DEL 24.01.2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE E NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DELL’ENTE A COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (CIG Z032DF7061). PERIODO 18/08/2020-18/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DELLE COMUNICAZIONI, DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO, DEI SOLLECITI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z392DF6476.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), LUGLIO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD – SUI SERVER DELL’ENTE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POS (POINT OF SALE) PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E COMMISSIONI - ANNO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 83868030C8 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 25/06/2020 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 DAL 26.06.2020 AL 26.09.2020 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLO STRAORDINARIO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DIRETTE A CONTRASTARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILAGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCD2D8476C - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE, DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE DELLA BORGATA SERRANOVA. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  S.O.C.I. - SOCIETA’ OPERE COSTRUZIONI IDRAULICHE S.R.L.  CIG: Z4E2577C4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA PIETRO + 1 C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 900293/2011. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE CTU ING. DOMENICO SARACINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATARRESE MANUELA, MATARRESE GIANNA CATERINA, MATARRESE SILVIO E ARCH. ARCANGELO TADDEO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA, DATATO 19/04/2013. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 08/07/2013.  LIQUIDAZIONE ONORARIO NOTAIO DOTT. GIUSEPPE AMBROSI PER NOMINA A PROCURATORE SPECIALE AVV. CIULLO GIACOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA  IN DOTAZIONE ALL'ENTE, TARGA DG411YX. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER, DRUM) PER STAMPANTI LASER MINISTERIALE PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8264426415 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 191212 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL –  LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82644106E0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200301 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO AMBIENTE &amp; SVILUPPO  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82644106E0 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200301 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO AMBIENTE &amp; SVILUPPO  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESI DI MARZO E APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ('AIP) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA BAGNULO SABRINA RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTI CAUSATIVI DI “DANNI PATRIMONIALI” POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI CHE DOVESSERO RESTARE A CARICO DELLO STESSO COMUNE (CIG Z032DF7061).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SCHIENA MARIA VINCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA’  PER SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’INCARICO DI COLLAUDO DI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMITATO DI CAROVIGNO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO III E IV BIMESTRE - FATTURA 7/EL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A CENTRO REVISIONE  2000 SRL,  PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT PANDA TG.DG411YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA MACELLERIA LA TAGLIATA DI DE PASQUALE VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALL’ALIMENTARI DI EMANUELE FUSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020, ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SECONDA QUOTA BANDIERA LILLA EDIZIONE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARI SILVESTRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA PRONUNCIATA DAL TAR PUGLIA – 3^ SEZIONE DI LECCE (PROT.6638 DEL 04.03.2020) PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL DECRETO INGIUNTIVO N. 2642 DEL 14/11/2018 (EMESSO NEL GIUDIZIO N. 8354/2018 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA PER IL CARNEVALE 2020 - D.G.M. N.20/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z232CCD801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –   LIQUIDAZIONE FATTURE EBEA SUD S.N.C. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI  DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - CONDONO N.11333/85 - PROPORNENTE COLUCCI FRANCESCO BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO VINCENZA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BRINDISI.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 6018/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ORAZIO DE GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8354404048 - ORDINANZA SINDACALE N.55/2020 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z442D90401 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO  DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO, DELLA VASCA D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 18 (PERIODO LUGLIO 2020 - 31.12.2021”, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2604765 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME, TRAMITE AGENTE CONTABILE, AL CITTADINO S.M. ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELL’ISTANZA DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2020, PRESENTATE DAL CAF CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. - CUP: B97H16000880004 - CIG: 70281271E0 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 7, D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE  AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA DIELLE SRL DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVVERSO L’ASL BR/1 E NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PUGLIA PER L’ANNULLAMENTO DELLA NOTA ASL PROT. 25761 DEL 02/04/2020 RECANTE “EMERGENZA COVID 19- RIORGANIZZAZIONE P.O. OSTUNI”.  SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO III E IV BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CANONE ANNO 2020 -  DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI LUIGI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI –R.G. N. 1123/2015. SENTENZA N. 443/2018 DEL 30/03/2018. APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. LANZILOTTI PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO. DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONNA FRANCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI (N. 4027/2015 R.G.) LIQUIDAZIONE COMPETENZE - RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. 583/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO A SEGUITO DELLA RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL POSTO AI SENSI DELL’ART. 14 BIS DEL CCNL DEL 16/05/1995 E S.M.I. (ART. 20 DEL CCNL DEL 21/05/2018) – GEOM. FRANCESCO MINARDI. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 PER EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA DITTA PALMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 820562799B - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE PISTOLA TIPO BERNARDELLI MATRICOLA  50817, PROIETTILI CALIBRO 7,65 E  CARICATORI GIA' ASSEGNATI AL SOVR. CAPO DI GIUSEPPE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU E TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  D.SSA D’AMBROSIO PAOLA, PERIODO 01/10/2018 – 15/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z022DC8BDB - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODOCA  VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE –AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  GIUGNO 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. RELATIVA AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE ATTIVE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE -  2° 3° E 4°  BIMESTRE  2020  CIG: Z9701C2BD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 AL SUPERMERCATO PAM C.B.C SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA MACELLERIA SALUMERIA DI SALVATORE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALL’ALIMENTARI DI VITA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL PORTALE CONSIP - ACQUISINRETEPA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLA VASCA D’ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN BORGATA PANTANAGIANNI6 - NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA CI.DIS. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA MACELLERIA DI SIMONE BALDARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA MACELLERIA SALUMERIA DI SALVATORE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LOPARCO NATALE MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA ACQUE- AUA. CASEIFICIO SEMERARO DI SEMERARO GIUSEPPE - AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI CASEIFICIO SITO IN CAROVIGNO IN VIA BELVEDERE N. 5 ID AQP 6851347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z932DA7949 -  ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI  - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZINE (MEPA) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  STIPULA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRIBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO II TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNO 2020/2021 AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA DE IL SOLE 24 ORE - VERSIONE DIGITALE - CIG ZC82CCEDED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020 ALLA DITTA PRODI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO, AI SENSI DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020 E DA ULTIMO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 77 DEL 17/07/2020, DEL DIPENDENTE SIG. S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2B2C6CC0A E CIG Z092CCD7DC - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 –   LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI SRL PER CONFERIMENTI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B270912B AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 –   LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI SRL - SALDO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI MUSICALI ORGANIZZATE DALLA ASS. MULTICULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE “CALLIOPE” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALEONE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 682/2019. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU DOTT. ANGELO D’ELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" – QUAOTA ASSCOIATIVA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO MINORE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L’ADELFIA DI ALESSANO (LE), PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS  –  CONCESSIONE ULTERIORE QUOTA 10% DI ANTICIPAZIONE DI CUI ALL' ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 IN FAVORE DELL’APPALTATORE,  AI SENSI DELL'ART. 207 DEL D.L. N. 34/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z962A308D4 - ACQUISTO PORTALAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA   -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO MINORE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L’ADELFIA DI ALESSANO (LE), PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETTA RICOVERO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ A.S.P. TERRA DI BRINDISI DI FASANO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ESCLUSIONE DA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 ACQUISTO DIVISE E BUFFETTERIA  POLIZIA LOCALE- 'OPERATORE ECONOMICO G.D. TESSUTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z932DA7949 -  ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTARIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP ACQUISTINRETEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04/PA/2020 DEL 29.02.2020 E N. 15/PA/2020 DEL 11.05.2020- SOCIETA' NUOVA CARBINIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (PERIODO GENNAIO-APRILE 2020 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z312CA5E79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2020 REALTIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZCE2DA92FE-  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z312CA5E79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2020 REALTIVA AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z442D90401 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLA VASCA D’ACCUMULO ACQUE REFLUE SITA IN BORGATA PANTANAGIANNI - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE RDO MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 1613/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI - N. 206/2018 R.G. – COMUNE DI CAROVIGNO C/ AZIENDA SANITARIA LOCALE – BRINDISI, CONTE TERESA E ANAS S.P.A. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALABRESE MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 348/2020 (N. 960/2020 R.G. - N. 2426/2020 CRON.) EMESSO DAL G.D.P. DI BRINDISI IN DATA 06.03.2020. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME RELATIVE AD IMPOSTA DI REGISTRO ATTO GIUDIZIARIO (N.1244/15 R.G.ES).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>BEKSHIU HILMI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 84/2019. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU DOTT. ANGELO D’ELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF82C82D5B - EMERGENZA COVID-2019 - ACQUISTO PRODOTTO PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE DIFFUSA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO VINCENZA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BRINDISI.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 6018/2017. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU ORAZIO DE GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8354404048 - ORDINANZA SINDACALE N.55/2020 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CANONE ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 12 – LOTTO 8 ” PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  CIG PRINCIPALE:  7939836FED CIG DERIVATO:  8367859FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ECO FASO S.R.L. A TUTTO IL 30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z642DA221A  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO URGENTE DELLA VASCA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z292D94D20 -  ACQUISTO CARTELLE IN CARTONCINO PER L'ACRCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE  PAESAGGISTICHE  E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2C2D47B86 - ORDINANZE  SINDACALI N.64/2020 E  77/ 2020  "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO A TUTTO IL 30/08/2020"  - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  (DEC) A TUTTO IL 31.08.2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI LUIGI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI –R.G. N. 1123/2015. SENTENZA N. 443/2018 DEL 30/03/2018. APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AVV. LANZILOTTI PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SINBOLI DISTINTIVI DI GRADO (ALL. "C" R.R. 11.04.2017 N°11)-  DI GUSEPPE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ED INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER), RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, DEL COMUNE DI CAROVIGNO - ANNO 2019 - DITTA MULTIBUSINESS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 15_20 - SALDO. SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCD2D8476C - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BRUMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – SECONDO BLOCCO - CIG: Z132452C78 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE62B03D7A - ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z682D92151  - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE DEL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.RO 58/2019 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z182BCD3A9 - ISCRIZIONE IN CATASTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA CARDUCCI E DI VIA CRISPI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOM. LOTTI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL MESE DI GIUGNO 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5D2C6B733  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 – IMPIANTI FERMETALSUD S.R.L -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8354404048  - ORDINANZA SINDACALE N.77 DEL 29/05/2020  EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 -  PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 31/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ A.S.P. TERRA DI BRINDISI DI FASANO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA LETTERARIA “TERRE MESSAPICHE IN GIALLO”, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUDIO LUCI PER IL CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONNA FRANCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI (N. 4027/2015 R.G.) LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. AMMATURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO II TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA MANEGGIO DELLE ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO ANGELO – RAPPORTO LOCAZIONE IMMOBILI C.DA SERRANOVA – ACCERTAMENTI CANONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCF2B76F76 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SERRANDA DEL DEPOSITO COMUNALE DI VIA ROUSSEAU. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALIOLO INFISSI DI CALIOLO UMBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PERIODO MARZO-MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA GIUSTA DELIBERAZIONE N.443 DEL 02/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 SUPERMERCATO PAM C.B.C SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZE72D09BB0-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102870/2020 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z9E2C6088C-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102534 DEL 26.6.2020 IN FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO CANONE ACI-PRA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.-ZE2299EB35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 24.6.2020 IN FAVORE DELLA DITTA "TUTTA VITA SRL" PER FORNITURA PASS ZTL E STAMPE SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4429C73DA -  TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZINE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI DI “DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “DIVERSAMENTE FUNK”, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N°2/PA- 3/PA  EDILAGRI DI MARZIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z312D63EE8 - ACQUISTO BANDIERE BLU 2020 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SIMEONE PASQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 28.12.2019. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92B0831E - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI – AMPLIAMENTO  DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1306/2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – IMPEGNO SPESA PER ATTIVIÀ STRAGIUDIZIALI RECUPERO CREDITI AGER  A FAVORE DELL'AVVOCATO SERGIO ADAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SBANO PIERMATTIA. SENTENZA N. 1662/2017 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. LANZILOTTI PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.55/2020 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE  2020 - CIG 8269516C79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2018 E  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO ANGELO – RAPPORTO LOCAZIONE IMMOBILI C.DA SERRANOVA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.:ZDF2D27028-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2020 IN FAVORE DELLA DITTA " EPIFANI COSIMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SCATIGNA ANTONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MARTINI ADRIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: KREBS MIRCO - KREBS LUKAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MANFREDINI BARRY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  MAGGIO 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATARRESE MANUELA, MATARRESE GIANNA CATERINA, MATARRESE SILVIO E ARCH. ARCANGELO TADDEO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA, DATATO 19/04/2013. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 08/07/2013.  IMPEGNO DI SPESA ONORARIO NOTAIO DOTT. GIUSEPPE AMBROSI PER NOMINA A PROCURATORE SPECIALE AVV. CIULLO GIACOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE22D7540B  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO URGENTE DELLA VASCA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNI 2016-2017-2018- – LIQUIDAZIONE FATTURE  COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DI MUSICA SALENTINA ASS. BORGO DEGLI ARTISTI ETS, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ACQUAVIVA – GIORDANI – SERINELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZ. II CIVILE N. 223/2014 (R. G. N. 928/2007) - DEFINIZIONE GIUDIZIO PENDENTE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA MEDESIMA SENTENZA E DELLA CONTROVERSIA INNANZI AL TAR LECCE – RICORSO DATATO 13.10.2014 (PROT. N. 20171 DEL 15.10.2014 – TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 27.09.2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ACQUAVIVA – GIORDANI – SERINELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 561/2018. DELIBERAZIONE C.C. N. 50 DEL 27.09.2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5B2CDBECD - FORNITURA GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI E RELATIVI DISPENSER DA INSTALLARE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLLELA CART DI COLELLA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 ALLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. SEDE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 AL MINIMARKET LA SPESA DI BELLANOVA VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLELLA CART DI COLELLA COSIMO, PER LA FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI E RELATIVI DISTRIBUTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 820562799B - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.: Z582D19858-LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA89/20 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020, PRESENTATE DAL CAF CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3929B50A1 -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA I^INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z962D409ED -  AFFIDAMENTO SERVIZI SI SUPPORTO AL RUP PER COMPILAZIONE MUD RIFIUTI 2020  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE SUPPLETIVO TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADEGUAMENTI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAROVIGNO", AI SENSI DELL’A.D. N.223/2019 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “THE NIGHT SOULS”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SOMME LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2020, PRESENTATE DAI CAF CGIL E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: ROSSETTO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI PER L’ANNO 2019 –IMPOSTA DI SOGGIORNO – PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB82CA80E - ORDINANZA SINDACALE N.152  DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL MESE DI MAGGIO 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 28.12.2019. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. LODO ARBITRALE DEPOSITATO IL 07.05.2015 E DICHIARATO ESECUTIVO DAL TRIBUNALE DI ROMA IN DATA 07.07.2016 N. 11.147/16. RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIO DI ROMA AVVERSO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO N. 2016/003/LO/000011147/0/002. SENT. N. 2213/2020 SEZ :35. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ELISA ELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z432688E3B - CUP: B97H19003120008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S.MICHELE SALENTINO” RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 142/2019 APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO –  ARCH. VERARDI GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z312CA5E79 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25-26-23-30/2020 REALTIVE AL SERVIZIO RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-PERIODO FEBBRAAIO-MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SBANO PIERMATTIA. SENTENZA N. 1662/2017 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.  SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP B97E12000280007 - FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL’AMBITO DI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 125 DEL 28.08.2012 –REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE/LABORATORI DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA” – LIQUIDAZIONE SOMME PER DEPOSITO PROGETTO STRUTTURALE PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA SISMICA DELLA PROVINCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC72D391CA  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO AREA SPERIMENTALE MERCATALE - IN VIA PEPPINO IMPASTATO, NELLA  GIORNATA DEL 5 GIUGNO  2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. ROTONDO SIMONA ED EPIFANI PASQUALINA. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SUI BENI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN BENE RICADENTE NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO SUL FOGLIO 61 P.LLA 409 SUB 3 DA INSERIRE NEL PIANO COMUNALE DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI – CIG: Z2328F0A2E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 82862459AF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL –  ANNO 2020  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/FE ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE E AMPLIFICAZIONE PER CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 833008184C - ORDINANZA SINDACALE N.64 DEL 30/04/2020  EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 -  PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 30/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  APRILE 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 820562799B - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7.1, 8.1, DEL 2020 PER SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (DIRETTA STREAMING) ALLA DITTA INDIVIDUALE GLOBAL MEDIA DI FALVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AL VERB.116/P/1593 ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTP DOTT. ALESSANDRO BOCCHINI NELLA CAUSA BACCARO MADDALENA BELVEDERE C/ COMUNE DI CAROVIGNO (R. G. N. 3878/2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009, INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) – APPROVAZIONE VERBALE DI NOMINA DEI COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z682D2D27C - FORNITURA CAPI DIVISA ESTIVA PER IL PERSONALE DEL SERVZIO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA- AFFIDAMENTO ALLA SARTORIA CENERE CLAUDIA, VIA ARMANDO DIAZ N. 8 73040-COLLEPASSO (LE)- P.I. 02791080753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO INCARICHI VARI AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z7F285068A - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.55/2019 -CLINICA VETERINARIA MESSAPICA DEL DOTT. RUSSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2019, RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE - PERIODO GENNAIO  2019 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 PROGETTO S.P.R.A.R./SIPROIMI, ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA MACELLERIA LA TAGLIATA DI DE PASQUALE VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA L’ANGOLO DELLA FRUTTA E VERDURA DI IAIA LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL. 5201-5202/ 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.:-ZDF2D27028 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG. YA457AN -AFFIDAMENTO OFFICINA AUTORIZZATA EPIFANI COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF12D29462  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO AREA SPERIMENTALE MERCATALE - IN VIA PEPPINO IMPASTATO, NELLA  GIORNATA DEL 29 MAGGIO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z892BA5861 - ORDINANZA SINDACALE N.152  DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2020 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PRIMO ACCONTO DEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 PROGETTO S.P.R.A.R./SIPROIMI, ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOMINA REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.27/2020 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 - CIG 82371875BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I° PREMIO GRUPPO MASCHERATO CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA II° PREMIO GRUPPO MASCHERATO CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA III° PREMIO GRUPPO MASCHERATO CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA IL MIO BEBE’ DI ERIKA PROTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 FRUTTA E VERDURA DI MARSEGLIA LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE V.M. AUTORIZZAZIONE RIPOSI DI CUI AGLI ARTT. 39, CO. 1 E 2, 40, CO. 1, LETT. C) DLGS 151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI  ALLE CONDIZIONI RESE NOTE DALLA CDP MEDIANTE CIRCOLARE N. 1300 E DEL 23 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.:ZCBB6039C-LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA21/20 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO- DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.: Z812B60637- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 20/20 RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINA TRACCIALINEE-DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z5F2AC5936 LIQUIDAZIONE FATTURA N°01 DELL'11.02.2020- OFFICINA EPIFANI COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO MERCATI ALL ' APERTO ALIMENTARE DEL MARTEDI E DEL VENERDI  APPROVAZIONE PLANIMETRIA ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI. MISURE  STRAORDINARIE  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO  SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ CON “INTERSCAMBIO” TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMUNE DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z212A9BA87 NUOVA CENTRALE TERMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “NICOLA BRANDI”. LAVORI SUPPLEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  GELAO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL  I TRIMESTRE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z582D19858- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI AREE MERCATALI-AFFIDAMENTO ALLA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE, LEGGE N.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.ZE72D09BB0-RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA FARMACIA LAMENDOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA CI.DIS. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA FARMACIA COLUCCI NATALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA T&amp;A CARNI DI ANTELMI ANTONIO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA FARMACIA LEO ADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA P.C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA PALMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALL’ALIMENTARI DI VITA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA LE DELIZIE DA TEO S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 ALLA DITTA PRODI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 445 DEL 15/05/2020 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2019 RELATIVA AL V SAL -  EMESSA DALLA DITTA ALL SERVICE S.R.L. IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER CESSIONE CREDITO - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 3625/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. MARIA PIA FISCHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BUONI SPESA FINANZIATI CON ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL. 685-686-1293-3040-4730- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PIETRO MARIA AMMATURO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE ONERI PROFESSIONALI ATTO DI PIGNOARMANTO NOTIFICATO IL 16.10.2019 (PROT. 27479 DEL 22.10.2019). (CAUSA LEOBILLA ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTI GIUSEPPE TEODORO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DATATO 09/07/2014 DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – GIUDICE DEL LAVORO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. NICOLANGELO ZURLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z542CDEDF0  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO AREA SPERIMENTALE MERCATALE - IN VIA PEPPINO IMPASTATO, NELLA  GIORNATA DEL 19 MAGGIO 2020 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TOSAP A SEGUITO DI REVOCA PASSO CARRABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BUONI SPESA AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E ACCERTAMNETO SOMME GIUSTA DELIBERAZIONE REGIONALE N.443 DEL 02/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAINOLDI ISABELLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, DATATO 04/07/2013, LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV.NICOLANGELO ZURLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92B0831E - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  BIO PRODUCTIONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 3625/2017. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU ING. MARIA PIA FISCHETTO. INTEGRAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE PALMA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. PARTECIPZIONE A PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE AS. ANNO 2020 N. 6848 (PROT. N. 2055 DEL 23/01/2020). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PIETRO MARIA AMMATURO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PROFESSIONALI ATTO DI PIGNOARMANTO NOTIFICATO IL 16.10.2019 (PROT. 27479 DEL 22.10.2019). (CAUSA LEOBILLA ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NEL MESE DI APRILE 2020 PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2019 (ART. 56 SEXIES CCNL 21.05.2018 E ART. 22 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z432688E3B - CUP B97H19003120008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S.MICHELE SALENTINO” - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 142/2019. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z85270B4CF - CUP B91H19000020008 -  POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO". PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.Z8E2AC5922-LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2020-V-VS2-814 DEL 10/2/2020 PER LA FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO ANNO 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.10.2016-SANTORO FERRAMENTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU -  ANNO 2020  - VARI LOTTI  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2019 (ART.  56 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 E ART. 21 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.12.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z852CD8C5A RIPARAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO- SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO TARGATA YA 457 AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2020 DEL MINORE L. N.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2020 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, GENNAIO-GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL BONUS DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.L.18/2020 DECRETO “CURA ITALIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E TECNOPOLIS PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE REGOLE TECNICHE DEFINITE DAL GOVERNO E DALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AGID). SUPPORTO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE (MASTER SPID). LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PROGETTO SPRAR/SIPROIMI CAROVIGNO, ACCONTO PRIMO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA (1^ ACCONTO) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI,DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. CIG. Z092C08D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  FEBBRAIO –APRILE 2020  – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. DI BRINDISI N. 120/2019. – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENERITO GRAZIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 3142/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU DOTT. MICHELE CALABRESE E AVV. PIETRO MARIA AMMATURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO –  DITTA BOLLE DI SAPONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AQP APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.7 DEL 06/07/2018 FINALIZZATA AD ATTIVARE L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AQP SITO IN LOCALITA' SPECCHIOLLA E ALLA DISMISSIONE DELLA VASCA DI ACUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE REFLUE  - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP B97E12000280007 - FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL’AMBITO DI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 125 DEL 28.08.2012 – REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE/LABORATORI DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA” – APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PROGETTO STRUTTURALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO  PRESSO UFFICIO EDILIZIA SISMICA PROVINCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASSERIA CARRONE SAS DI MAGLI CARLOTTA &amp; C. SOC. AGRICOLA -SUBINGRESSO NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECERE PASQUALE - ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMISANO DONATO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 19/01/2016 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SENT.1690/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA MAGLIOCCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  MARZO 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z10281D83F - REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COLLAUDO STATICO – ING. ANTELMI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. I° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 820562799B - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP ANNO D’IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA - TRATTATIVA DIRETTA (TD) - TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI – DITTA CARTO COPY SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5B2CDBECD – FORNITURA GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI E RELATIVI DISPENSER DA INSTALLARE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLELLA CART DI COLELLA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. DI BRINDISI N. 120/2019 A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA. – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENI SPA REFINING &amp; MARCHETING PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 393 DEL 04/05/2020 - RETIFICA OGGETTO - CIG Z172CDE16B  - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE, MEDIANTE AFFIDAMENTO  DIRETTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE  SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO DI MUSICA E DANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF72C21915  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FER.METAL SUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z542CDEDF0  - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO AREA SPERIMENTALE MERCATALE - IN VIA PEPPINO IMPASTATO, NELLE GIORNATE DEL 5 E 12 MAGGIO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO ALIMENTARE NEI GIORNI 5 E 12 MAGGIO 2020 IN VIA PEPPINO IMPASTATO. APPROVAZIONE PLANIMETRIA ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z172CDE16B  - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLS SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA DEL SOLE 24 ORE – VERSIONE DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2020/2021 - CIG ZC82CCEDED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TASI AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019  MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO “A.M.CAVALLO” DI VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 – CIG: 790100753C – IMPRESA CREA S.R.L. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 376/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. TRASFORMAZIONE ELENCO BENEFICIARI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2018 DA EXCEL IN FORMATO CSV VALIDI PER LA PIATTAFORMA REGIONALE PUSH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, DELIBERAZIONE REGIONALE N. 443 DEL 02/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI  NEL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 579/2019   E SENTENZA N. 1689/2018 (IN ORIDNE ALLE SPESE LEGALI) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA CON RIVA MARINA RESORT CLUB BEACH S.R.L. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO 435/2019 -  LIQUIDAZIONE DITTA CARCASS PER SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - MESE DA GENNAIO A MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z892BA5861 - ORDINANZA SINDACALE N.152  DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – PERIODO I E II BIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI -  DETERMINAZIONE N. 681 DEL 14/08/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7, 55, 63/PA, 64/PA, 66/PA, 120/PA DEL 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C283764C  - SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE AFFIDATO CON DET.863/2017  - LIQUIDAZIONE FATTURA -  SALDO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019  MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO “A.M.CAVALLO” DI VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 – CIG: 790100753C – IMPRESA CREA S.R.L. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ TAMOIL ITALIA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, DOTT. LUCA LUTEROTTI C/ COMUNE DI CAROVIGNO E NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRINDISI. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 12/06/2019 (PROT. 15856 DEL 18/06/2019). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 10/07/2019 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. FRANCESCO ARIGLIANO DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 79529516C7  - ORDINANZA SINDACALE N.152/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOFINO GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI DATATO 27/03/2013.  REVOCA DELIBERAZIONE N. 120 DEL 10/05/2013. RINUNCIA AVV. ANTONIA GENTILE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. MARIA CARMELA TATEO – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE N°097 2020 0048422 22/000 AXUS ITALIANA  SRL - ALD AUTOMOTIVE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINELLA ANGELO E ALTRI CONTRO RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL, COMUNE DI CAROVIGNO E CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL’ARNEO. SENTENZA N. 1689/2018 (N. 900427/2010 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 19/11/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE G.C. N. 148 DEL 02/07/2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINELLA A., D'ERRICO A., CORAINI L., DE LEONARDIS M., FRULLI E., MANCINI F., CAMASSA G., ANCORA M. S., DE TARANTO IUNCO M., E TAURO E. C/ RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL, COMUNE DI CAROVIGNO E CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL’ARNEO. SENTENZA N. 1689/2018 G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DA CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL’ARNEO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE DELIBERAZIONE DI G. M. N. 175/2019.LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z512C92A68  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA RELATIVA ALLA FORNITURA DI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE, IGIENIZZANTI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA "MATARRESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0A2C890F2- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) -VISIERE PROTETTIVE FACCIALI, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. CANCELLARO ANTONIO, DOTT. LONGO TOMMASO, DOTT. NARDELLI PASQUALE, RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE DEL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, I° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE P.C., I° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE L. N.A., I° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE D. A., I° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO ED IL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI PER L’UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, AI SENSI DEL COORDINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 1, COMMA 124 DELLA L. 145/2018 E DELL’ART 14 DEL CCNL, COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DEL 22.1.2004, DI UN DIPENDENTE CAT. B3 – PERIODO NOVEMBRE 2019 – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO PERIODO DICEMBRE 2019/FEBBRAIO 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2015 E 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z032CC28B3 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REFUSIONE DELLE SPESE VIVE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – FATTURA 2/EL 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMARDA ERIKA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 1207/2019 (N. 3825/2019 R.G. - N. 9382/2019 CRON.) EMESSO DAL G.D.P. DI BRINDISI IN DATA 09.08.2019. LIQUIDAZIONE PER SPESE LEGALI D.I. N. 1207/2019 ALL’AVV. ERIKA CAMARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO TINELLA ANGELO, D'ERRICO ANNUNZIATA, ANCORA MARIA STELLA, CAMASSA GIUSEPPE, CORAINI LUCIANO, DE LEONARDIS MARIA, DE TARANTO IUNCO MICHELA, FRULLI EGIDIO, MANCINI FRANCESCA E TAURO ELENA. SENTENZA N. 1689/2018 (N. 900427/2010 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 19/11/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPUGNATIVA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE.LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE72C987C8  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 RELATIVA ALLA  FORNITURA DI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE FFP2) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.I. SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – IMPEGNO SOMME PER LA REFUSIONE DELLE SPESE VIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z342C8C863  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 771 DEL 27.03.2020 DELLA DITTA "PALMA SRL"- PER FORNITURA  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z312CA5E79 -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI NELLA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4.1, 5.1, 6.1 DEL 2020 PER SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE GLOBAL MEDIA DI FALVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE CUMULATIVA RCA VEICOLI ENTE – POLIZZA N. 230/118694349 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2020/05.040.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6F2C93C4C- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019 (CIG Z3528D638C) E SUPPLETIVO TARI 2018 ( CIG ZA528D6452). LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI (AVVISO DI RICEVIMENTO E BUSTE). CIG. Z662A6CB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARI 2014,2015,2016,2017. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 820562799B - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2020/05.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2020/05.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE CUMULATIVA RCA VEICOLI ENTE – POLIZZA N. 230/118694349 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2020/05.040.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMARDA ERIKA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 1207/2019 (N. 3825/2019 R.G. - N. 9382/2019 CRON.) EMESSO DAL G.D.P. DI BRINDISI IN DATA 09.08.2019. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI D.I. N. 1207/2019 ALL’AVV. ERIKA CAMARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA (TD), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICODEDICATO AGLI ACQUISTI IN RETE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE – PERIODO I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. 131/60266 – COMPAGNIA UNIPOL SAI – PERIODO 05.04.2020/05.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – IMPEGNO SOMME ANNUALITA’ ASSICURATIVA POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2020/05.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI SPESA AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 82644106E0) - SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8264426415)  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB82CA80E6 - ORDINANZE  SINDACALI N.27/2020 E  55/ 2020  "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO A TUTTO IL 30/04/2020"  - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  (DEC) A TUTTO IL 30.04.2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020, PRESA D’ATTO DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8269516C79 - ORDINANZA SINDACALE N.55 DEL 31/03/2020  EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 -  PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 30/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIENA VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 963/2019. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU ING. LORENZO SPORTIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO FEBBRAIO 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA NACCI ANTONIA. SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI PER ISCRIZIONE A RUOLO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENERITO GRAZIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 3142/2016. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU DOTT. MICHELE CALABRESE E AVV. PIETRO MARIA AMMATURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P DI BRINDISI R. G. N. 3625/2017. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU ING. MARIA PIA FISCHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N .658 DEL 29/03/2020 CON OLOGRAMMA GENERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALVINO GIANFRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G.D.P. DI BRINDISI R. G. N. 3029/2019. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE DI LITE AVV. FRANCESCO NIGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z122C9EF2B - AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, TRIENNIO 2020/2022  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA/2020 DEL 13/03/2020 NUOVA CARBINIA SURL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ('AIP) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018 A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE72C987C8  - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE FFP2) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.I. SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z912C9B53C -  INDIRIZZI E DIRETTIVE DI CUI ALLA D.G.C. N. 48/2020 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI SCREENING IGG E IGM PER COVID-19 –  AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PALMA ANTONIO - LANZILOTTI LUIGI - BUONGIORNO MARIA VITTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: ZURLO FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: EPIFANI CONSIGLIA CINZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 34 E 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: CALIOLO ADRIANA - CALIOLO CARLO - CALIOLO TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI –  CONVENZIONE CONSIP QUADRIENNALE “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 “MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CONGUAGLIO DELLE COPIE ECCEDENTI PER L'ANNUALITA' I -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 225/2020 - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS LIQUIDAZIONE QUARTO SAL  CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A - SVINCOLO SOMME PIGNORATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z512C92A68  - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE, IGIENIZZANTI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA "MATARRESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZB82B61023- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_20 DEL 19/2/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. EUFONIA ASTRAGALI TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, DI CAROVIGNO (BR), ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/FE 2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z342C8C863 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (GUANTI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO MESE DI DICEMBRE 2019 TERSAN PUGLIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI GIOIA FRANCA  C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 594/19 DATATA 11/03/2019 (N.1044/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0A2C890F2- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – PERIODO GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2020 – IMPIANTI FERMETALSUD S.R.L - CM RECUPERI S.R.L. - ECOFASO S.R.L  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO TERSAN PUGLIA SPA   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 8233670F6A  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD” E ADDEBITO "ECOTASSA 2020"  ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET.1107/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARI EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER BONIFICA AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI ABBANDONATI  AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF82C82D5B - EMERGENZA COVID-2019 - ACQUISTO PRODOTTO PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE DIFFUSA  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:-Z9529ABBE2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 20/2/2020 PER ACQUISTO BOLLETTARI C.D.S. DALLA TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZAF2C358EB -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 13/3/2020- FERRAMENTA "SAPONARO 1957 SRL"- PER FORNITURA  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: CHIONNA MARIA CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA RURALE DI C.DA SAN GIUSEPPE/CANALI/SERRANOVA – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI FORNITURA ACQUA POTABILE TRAMITE AUTOBOTTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  EBEA SUD SNC DI IAIA GIACOMO &amp; C. CIG: ZD52C7EFF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 20.01.08 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO  "BIOENERGY ITALIA    PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO  DAL 10.06.2019 AL 3/08/19  – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO - CIG ZA728E8FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI -  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - V1-94/2016 E V1-291/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  GENNAIO 2020. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z942C79FB0 - EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID -2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z172C79A6E - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI  “SANIFICAZIONE AMBIENTALE DIFFUSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE S.A. CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2020, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE S.A., NATO IL 23.06.1956. RETTIFICA DETERMINA N. 267 DEL 17.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z9E2C6088C-IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO "ANCI DIGITALE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.U.R.L. - PERIODO SETTEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.U.R.L. - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE S.A., NATO IL 23.06.1959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO EVENTI DI NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z912A28EE2 MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  DI UN TRATTO DI VIABILITÀ IN VIA DELLE RIMEMBRANZE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  GI.UR.SA.CO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE TASI 2014. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. LIQUIDAZIONE “RIMBORSO SPESE TIROCINANTI” PERIODO 16/09/2019 – 16/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA72AAF707 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO A OMNIA IMPIANTI SOC. COOP.VA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI DI MUSICA CLASSICA, INSERITI NEL PROGRAMMA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. 79400375CF: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 3/01/2020 E N. 5 DEL 7/01/2020 PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-NEL MESE DI DICEMBRE 2019 E SMALTIMENTO N. 4 CARCASSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z222BFF475- IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 ASSISTENZA SOFTWARE "VISUAL POLCITY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719117896 DEL 16.04.2019-POSTE ITALIANE SPA-FORNITURA MODELLI 23L AVVISO DI RICEVIMENTO E BUSTE NOTIFICHE  ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA POSTEGGIO, QUOTA ISCRIZIONE E ALLESTIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2020, 9/11 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA UFFICIO PROTOCOLLO - POSTE ITALIANE S.P.A. – IMPEGNO SOMME ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODI CARMELA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 5533/2016 (SENTENZA N. 129/2019). LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ASL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’OSTUNI PAOLA LANFRANCA E POLIGNANO PIETRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO, CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO E RIVA MARINA RESORT.  CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. VINCENZO PESCATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.ZE82C702E7  - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI  “SANIFICAZIONE AMBIENTALE DIFFUSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALI EX REFETTORIO DELL’EDIFICIO “SANTA MARIA DEL SOCCORSO” - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z602BC27E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z0F2C60939  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA E SFALCI DI AREE PUBBLICHE NONCHE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI RSU - CER 200138  -  ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, ANNO SCOLASTICO 2019/2020, NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRASPORTO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO :RTI CASTIGLIA SRL-AXA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DI NATALE 2019 DAL 8 DICEMBRE 2019 – E SINO A TUTTO IL 18 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2020. DR.SSA ANNA CARMEN PICOCO E DR. VINCENZO CAMPOSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 1966/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA – NATOLA DOMENICO QUALE EREDE DI ROMA VITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE MEPA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z4429C73DA - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZINE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI DI “DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI -  RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6C2748385 -  REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E ADIACENTE PARCHEGGIO IN CONTRADA FORNELLO  TRA VIA DE FILIPPO E VIA SAN MICHELE, NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  E PER L’INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE RELAZIONI SPECIALISTICHE  – DOTT. GALIZIA PASQUALE CIG: Z1B25705A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP:B96B19000030001 - CIG: ZC5282B1AC  LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO, VIA SANTA SABINA.APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE  PER INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO – DOTT. GALIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LUMINARIE NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2020, 9/11 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z692C0C6C9 - NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA  PRESSO LA SEDE COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO-ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7925F8CFF- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2093 DEL 9/10/2019  PER  APPLICAZIONE MICROCHIPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z4328CF1AA LIQUIDAZIONE FATTURA  N.81_19 DEL 23.12.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE -DITTA "CENERE CLAUDIA SARTORIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5804 DEL 31.10.2019-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01SETTEMBRE- 31 OTTOBRE 2019- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA LIDIA DI LECCE PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “MUSICA SOTTO LE STELLE” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MASCHERINE DI PROTEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TASI AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TASI AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014 E TARI ANNI D'IMPOSTA DAL 2014 AL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.27/2020 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO  2020 - CIG 82371875BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.27 DEL 31/01/2020  EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 -  PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 31/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG 82371875BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA MANEGGIO DELLE ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MULTIMEDIALE DI DIRETTA STREAMING E SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PEDANA MODULARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PEDANA MODULARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE SOMME ALLA DETERMINAZIONE N. 101 DEL 10/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO SUL FOGLIO 61 P.LLA 415 SUB 4 E 6 DA INSERIRE NEL PIANO COMUNALE DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI – CIG: Z1B2394077 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE72B3B708 COSTRUZIONE DI N. 120 NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE -  LAVORI SUPPLEMENTARI  PER IMPERMEABILIZZAZIONE E  REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SOLARE LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  EDIL COVIELLO S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009, INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)  - NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI PER LA REDAZIONE DELBILANCIO 2020/2022 E DEL RENDICONTO 2019. CIG.Z292B87696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE MARSEGLIA SRL SALDO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ CN RUPAR PUGLIA SPC, ADESIONE ACCORDO QUADRO 2016. ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 352 DEL 04/05/2018, IMPEGNO SOMME ANNO 2020/2021. DITTA TIM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3D2C43A18 - EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID -2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AZIONE INTEGRATIVA E STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA AVV. CESARE SPALLUTO – LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1/2020 DEL 09/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2014 ED AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFIDAMENTO. DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z482B4BD1A – AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ESPLETAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PER LA REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ EX ART. 4 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151 - APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z452B42161 – AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68 DEL TULPS E ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE DELL’AGIBILITA’ EX ART 24 DEL D.P.R. N. 380/2001 DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CONTRADA POLINISSO – APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA E RESTAURO REGISTRI DI STATO CIVILE – TIPOGRAFIA DI CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 – DITTA MYO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0A2B04EA8 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 24/1/2020 PER FORNITUTA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z182BCD3A9 - ISCRIZIONE IN CATASTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA CARDUCCI E DI VIA CRISPI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LOTTI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z8F2BCB20B - ISCRIZIONE IN CATASTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A.M. CAVALLO E F. LANZILLOTTI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ALBANESE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 8/1/2020 - DEPOSITERIA “AUTOCARROZZERIA NOSARTI" PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL IV TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z7B2821E44-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 19/4/2019 PER FORNITURA BADGE  NUMERATI DURANTE BATTITURA DELLA  'NZEGNA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z4829E2A38- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/20 DEL 28/1/2020 DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. - SERVZIO GESTIONE DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 07.01.2020-DITTA PRESTIGE AUTO DI BASILE MICHELA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO NOVEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - DITTA KYOCERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 2135/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA – BORGO ITALO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. DI BRINDISI N. 2093/19 A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA. – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORGO ITALO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 3580/2018 (SENTENZA N. 2135/2019). LIQUIDAZIONE CTU DOTT. VALTER DE NITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEOCI MARIA LAURA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 30.05.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETTIS COSTANTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 6037/2017 (SENTENZA N. 93/2019). LIQUIDAZIONE CTU DOTT. DONATO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO DEI RAGAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZAF2C358EB -ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA "SAPONARO 1957 SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZAB2C354E6 -ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CERAMICHE EDILCELINO SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6B2B16D9B MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI  S. MORELLI, N. BRANDI E DI VIA ADUA – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  TURCO ASCENSORI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO  NOVEMBRE 2019 – GENNAIO 2020  – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  DICEMBRE  2019. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:  Z08289E6F5  - SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO RELATIVO  ALLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE AULE  DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’ INFANZIA  NELLA ZONA CODDURA/IACP LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNICOPIE DI VINCENZO TATEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:  Z0C26DC67E  - SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DI INFRASTRUTTURE TURISTICHE E DI VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNICOPIE DI VINCENZO TATEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 IDONEO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME (30 ORE) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, CON SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 158, 159 E 160 DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 296.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA CARNEVALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA CARNEVALE 2020 - D.G.M. N.20/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE AQP DI VERIFICA PER PRESA IN CONSEGNA E PARZIALE AVVIO ALL’ESERCIZIO DELLA FOGNATURA COMUNALE DI LOCALITÀ PANTANAGIANNI - OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA ENTRO LA DATA DEL 30 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE CARNEVALE 2020 - D.G.M. N.20/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO AUDIO LUCI PER IL CARNEVALE 2020 - D.G.M. N.20/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARO ABUSIVO DI PETARDI, ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI, USO DI GIOCHI PIROTECNICI FINO AL 6 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 77792063DF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RBD” ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 663/2019 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 - MEDIANTE RDO SUL PORTALE DEL MEPA DEL SERVIZIO DI "LOTTO N. 1 – CIG 7835804604 - ELIMINAZIONE MATERIALE DI RISULTA SU DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA" E "LOTTO N. 2 – CIG 7835809A23 - TUTELA E PULIZIA DELLE AREE COSTIERE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE, AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO” -  LIQUIDAZIONE SERVIZI LOTTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE  STRAORDINARIE  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO  SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 ANTICIPAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL 25 - 31 DICEMBRE 2020 E DEL 05 GENNAIO 2021 AL GIORNO ANTECEDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP: VIA G.CARDUCCI, VIA M.CAPUTI  E VIA A.VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEE29B73B0  -  ALLESTIMENTO MUSEO BIOANTROPOLOGICO E ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO "DENTICE DI FRASSO" AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO REPERTI ARCHEOLOGICI  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z782C27C32-IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO MODELLI 23L AVVISO DI RICEVIMENTO E BUSTE  NOTIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE MESSO NOTIFICATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI FESTIVI DEL 8 - 25 - 26 DICEMBRE 2020  E 01-06 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI TORRE  S.SABINA DI CAROVIGNO,  PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI UTENZE IDRICHE E FOGNARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. DI BRINDISI N. 2093/19 A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA. – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN' AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO IN VIA S.SABINA CIV. 299 -293 - MODIFICA ORD. N.150/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO  MERCI IN VIA  A.MORO,  NEI PRESSI DEL CIVICO 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. FOTOCARTOLERIA DI NATILE GIANFRANCO SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  PER L'ESECUZIONE DI ALLACCI ALLA RETE GAS IN VIA REGINA MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASS. “BLUE ROSE” EVENTI E SPETTACOLI, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –DISCIPLINA ORARI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ DE VITA AMEDEO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE R. G. N. 613/2003. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. FRANCESCO NEGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRANZO PER IL 24 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 63 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 396/2018 DEL 19.12.2017  (R.G. N. 819/2013 R.G.) PRONUNCIATA DALLA CORTE D’APPELLO DI LECCE- 1.DE BIASI NICOLETTA-VITTORIA ASS.NI (DIFESA DA AVV. ANGELO ROSATO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 29/2018 IN VIA R. GRIECO,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP: VIA S.MORELLI, VIA M.CAPUTI  E CORTILE MARINO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 63 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 569/17 DEL 06.03.2017 (N. 5232/15 R.G. N. 3151/17 CRON. N. 182/17 REP.) PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI E FASE ESECUTIVA- IAIA VALENTINA (DIFESA DA AVV. ESTER FLORA) C/ COMUNE DI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA P. CAVALLO SENIOR E C.SO UMBERTO I DAL 16/11/2020 AL 26/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRANZO DEL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA PER IL CARNEVALE 2020 - D.G.M. N.20/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENA DEL 28 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE DENOMINATA “AL GAWSIT  ENDURANCE CUP" CHE SI SVOLGERÀ I GIORNI 31 OTTOBRE E 1-2 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SERRANDA DEL DEPOSITO COMUNALE DI VIA ROUSSEAU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CALIOLO INFISSI  DI CALIOLO UMBERTO  CIG: ZCF2B76F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENATZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2020 PER RIPRESE AUDIO-VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019 PROGETTO S.P.R.A.R./SIPROIMI, ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. M. CAVALLO”,  PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DI ADESIONE BANDIERA LILLA EDIZIONE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FERMETAL S.R.L. - CIG Z1C29FCCC9 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTI DEI MESI DI  LUGLIO E AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER LAVORI PER CONTO DELL’AQP. SANTA SABINA, VIA DELLE MARGHERITE ED ALTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DIVERSE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A FAR DATA DAL 26/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DUCA DELLA VITTORIA PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI UTENZE IDRICHE E FOGNARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.152 DEL 29/11/2019 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO  2020 - CIG 81779734CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 390/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA – FERRANTE PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA STRADA COMUNALE GROTTA GIULIANO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.152 DEL 29/11/2019 EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 -  PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - PROROGA EFFETTI ORDINANZA N. 51/2019 A TUTTO IL 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG 81779734CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 11 OTTOBRE 2020 IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA CONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS: VIA BELLINI E VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 64 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N.103/2018 DEL 29.12.2017 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI NELLA CAUSA D’APPELLO N. 4810/2014 R.G.-LANZILOTTI NICOLA (DIFESO DALL’AVV. ANGLANI) C/ COMUNE DI CAROVIGNO   – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 63 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 1613/2019 DEL 10.07.2019, PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI-CONTE TERESA (DIFESA DA AVV. MARIA CARMELA TATEO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 63 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 2341/17 DEL 13.11.2017, PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI-LANZILOTTI PASQUALINDA (DIFESA DA AVV. MARIA CARMELA TATEO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE PER ALLACCI ALLA RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO VALIDO DAL GIORNO 5 AL GIORNO 9 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPESE TRASPORTO (BIGLIETTI AEREI, FERROVIARI, NAVALI, AUTOBUS), PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO PREVISTE A PARTIRE DAL 2 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DELLA LOCALITÀ SPECCHIOLLA DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGNONE COSIMO, DI LATTE SALVATORA, IGNONE FABRIZIO E IGNONE VALENTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 114/2018 (N. 900146/2008 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 24/01/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLA BORGATA DI SERRANOVA PER IL GIORNO 28/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER LAVORI DA EFFETTUARE AD OPERA DELL’AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 34, 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LO RE ELEONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAC. G.LANZILOTTI PER LAVORI DAL 28/09/2020 AL 15/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA TITO SCHIPA, VIA MARESCA, C.SO UMBERTO I IL GIORNO 28 SETTEMBRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PUPINO PALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MARTINO FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO PREVISTE A PARTIRE DAL 25 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO INIZIO ANNO SCOLASTICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2020 E SALDO ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELEDDA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ELETTORALE IL GIORNO 22.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN C.SO VITTORIO EMANUELE II PER LO SVOLGIMENTO DI COMIZI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE/INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, DI ASSISTENZA NELLA FASE DI COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO NATALE 2019 - D.G.M. N.219/’19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELEDDA PER LO SVOLGIMENTO DI UN COMIZIO ELETTORALE IL GIORNO 18.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORTEO STORICO ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN VIA  N. SAURO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA E.TOTI E VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA GIUSEPPE UNGARETTI E VIA COSTITUZIONE REPUBBLICANA- SENSI UNICI DI CIRCOLAZIONE-ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 128/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI,DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, DI ASSISTENZA NELLA FASE DI COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA. CIG. Z092C08D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA TORINO E VIA SANTA SABINA  DAL 14/09/2020 AL 26/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGNONE COSIMO, DI LATTE SALVATORA, IGNONE FABRIZIO E IGNONE VALENTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 114/2018 (N. 900146/2008 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 24/01/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA SALDO SPESE E COMPETENZE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 94/2020 - CIG Z502BF2D13 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO IL PARCO PROVINCIALE LE COLONNE IN DATA 09/02/2020 IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI CAMPIONATO REGIONALE C.D.S. DI CORSA CAMPESTRE  -  IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PARINI PER RIUNIONE ELETTORALE IL GIORNO 12.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI  NEL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SANTA SABINA PER L'INAUGURAZIONE DI UN COMITATO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA  SALVADOR DALI’   IL  GIORNO  10  SETTEMBRE 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7° SAL E COMPETENZE TECNICHE AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 18/2020 IN VIA DUE GIUGNO NEI PRESSI DEL CIVICO 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA TEMPORANEI IN VIA DEI CICLAMINI, RISERVATI AI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E LOCALI ADIACENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA F. LANZILLOTTI IN VIA S. QUASIMODO” CON RDO TRAMITE MEPA. CUP: B93C19000090001 – CIG: 8074177DA1. - APPROVAZIONE PERIZIA PER VARIAZIONI/ MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART.106 DEL D.LGS.VO N.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COMPETENZE INERENTI AL COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA – ING. F.MENDITTO – DR. G. CARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA REGINA MARGHERITA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA SAN MARTINO  DAL  14 SETTEMBRE 2020 FINO AL GIORNO 29 SETTEMBRE 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI UTENZE IDRICHE E FOGNARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GOODMAN MATTHEW JAMES - KANE CAMPBELL NASH LIMITED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL SIG. PUTIGNANO LUIGI, UBICATO IN VIA DELLE DALIE, CIV. 24/26 A SANTA SABINA – MARINA DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RECENSIONI GIORNALISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA PER PRESENTAZIONE CANDIDATA ALLA ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 DEL 06.12.2019, RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2019 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 79400375CF-LIQUIDAZIONE FATTURA N.52  DEL 03.12.2019  ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - PERIODO NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 109 DEL 31.08.2020 -  IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART. 50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART. 50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 79400375CF-LIQUIDAZIONE FATTURA N.48  DEL 04.11.2019  ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - PERIODO OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE DELL’ABITATO DI CAROVIGNO  DAL  GIORNO 26 AGOSTO 2020 FINO AL GIORNO 14 SETTEMBRE 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EDIZIONE FIERA MILANO BIT 2020, 9/11 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL MUSICISTA  NICOLA PIOVANI  DEL 21.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLAUDO DEI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMA QUOTA DI ADESIONE BANDIERA LILLA EDIZIONE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE  DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE  IN VIA LAMARMORA N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TRA PARCHI D'INCANTO"  DEL 22.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETTIS COSTANTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 6037/2017 (SENTENZA N. 93/2019). IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE CTU DOTT. DONATO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEOCI MARIA LAURA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 30.05.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA FESTIVITA DEL 15 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIULIANA FRANCESCA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO -  GIUDIZIO INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI (R. G. N. 4766/2016). LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU P. I. PIETRO CATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA VERDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N.  95/2020-ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 27/2019 IN VIA TUCIDIE, 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARY ANGELA CAVASSA INCARICHI VARI AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO, IL GIORNO 25.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COMPETENZE INERENTI  AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDO STATICO – ING. MARINO DOMENICO FATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA PARMA, IL GIORNO 24 LUGLIO 2020,  PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO MESE DI NOVEMBRE 2019 TERSAN PUGLIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLO SCARICO E AL CARICO MERCE IN VIA DELLA PACE NEI PRESSI DEL CIVICO 15, IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO AREA 7 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA  PARMA IL  GIORNO  27 LUGLIO 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI E L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLA FASE PRE-GIUDIZIALE E POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE.  RIAPPROVAZIONE DEFINITIVA SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEGLI ORARI DI ATTIVAZIONE DELLE AREE PEDONALI URBANE IN LOCALITÀ SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z502BF2D13 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO IL PARCO PROVINCIALE LE COLONNE IN DATA 09/02/2020 IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI CAMPIONATO REGIONALE C.D.S. DI CORSA CAMPESTRE  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ DE VITA AMEDEO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE R. G. N. 613/2003. IMPEGNO DI SPESA CTU ING. FRANCESCO NEGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA PRECEDENZA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA SANTA SABINA E VIA TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN MARTINO, IL GIORNO 9 LUGLIO 2020, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIULIANA FRANCESCA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO -  GIUDIZIO INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI (R. G. N. 4766/2016). IMPEGNO DI SPESA CTU P. I. PIETRO CATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DON ENRICO TAZZOLI  IL GIORNO 29 GIUGNO 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCD2BD2DA0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL  CAMPO SPORTIVO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 49/2019 IN VIA LUIGI SETTEMBRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, AI SENSI DEL COORDINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 1, COMMA 124 DELLA L. 145/2018 E DELL’ART 14 DEL CCNL, COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DEL 22.1.2004, DI UN DIPENDENTE CAT. B3 DA PARTE DEL COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 51/2019 IN VIA TEN. COLONNELLO M. LANZILOTTI N. 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA TORINO E VIA GENOVA- SENSI UNICI DI CIRCOLAZIONE-ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 103 DEL 12.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE IMU 2014. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA N.8719294079; 8719319174;8719341791/2019 A POSTE ITALIANE PER AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA IN LOCALITÀ SANTA SABINA E ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO E DI SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.136/FE ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE E AMPLIFICAZIONE DEL 02/11 E 04/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA P.CAVALLO SENIOR, TRATTO COMPRESO TRA VIA PARMA E CORSO UMBERTO I, IL GIORNO 22 GIUGNO 2020, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.125/FE ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI EVENTI CULURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE  STRAORDINARIE  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO  SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19   RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI ALL'APERTO. PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N. 75 DEL 22/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI FINO A TUTTO IL 14/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON RDO TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z942B58FCC - NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ LANZILOTTI NICOLA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI N. 386/2014 (CAUSA N. 503/2013 R.G.). IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DEL 23/10/2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARIA CARMELA TATEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL''AREA PEDONALE URBANA DI C.SO VITTORIO EMANUELE II E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN ALCUNE STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE DEPERIBILE PRIVA DI CERTIFICAZIONE DI PROVENIENZA, SEQUESTRATA IL 10/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI - ACCESSO AL SERVIZIO              ENTIONLINE.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA ALLA SOCIETÀ ACQUEDOTTO PUGLIESE  S.P.A. E AVVIO ALL’ESERCIZIO DELLA FOGNATURA COMUNALE DI LOCALITÀ SANTA SABINA RETE "A" E "B" - OBBLIGO DI ALLACCIO IMMOBILI ENTRO LA DATA DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L’USO DI FREQUENZE ATTE AL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” :SANIFICAZIONE DELLE PARTI COMUNI DELLE ABITAZIONI E DEI CONDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: COLUCCI ROSSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 34, 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LOCOROTONDO ALESSANDRA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA FESTIVITA DEL 2 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART. 50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PEPPINO IMPATASTO E STRADE LIMITROFE, NELLE GIORNATE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL VENERDI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 10.04.2019-DITTA CERASINO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE  STRAORDINARIE  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO  SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19   RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI ALL'APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO INCARICHI VARI AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI E TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO  PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” VALIDE SINO AL 30/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LAWSON DOUGLAS THOMAS - LAWSON JILL ANNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A TUTTO IL 14/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PEPPINO IMPATASTO E STRADE LIMITROFE, IL GIORNO 19 MAGGIO, PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEI GENERI ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SBANO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO VECCARI ILARIA.   SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 21/2015 DEL 20.01.2015 (N. 8/2014 R.G.) IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI E TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO  PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” - SVOLGIMENTO MERCATO DEI GENERI ALIMENTARI MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO PREVISTE PER IL GIORNO 14 MAGGIO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI I GIORNI 18 E 19 MAGGIO 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DEL 5G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PEPPINO IMPATASTO E STRADE LIMITROFE, I GIORNI 5 E 12 MAGGIO, PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO IV TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI E TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO  PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” VALIDE SINO AL 17/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. CANCELLARO ANTONIO, PERIODO 01/10/2019 – 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI SINO AL 17/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART. 50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALONNA TOMMASO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA INNANZI AL G. D. P. DI BRINDISI R. G. N. 1504/2018 (SENTENZA N. 1855/19). LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU P. I. PIETRO CATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DAL 27 APRILE AL 22 MAGGIO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI SINO AL 3/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2019 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAVALLO PER RILEGATURA REGISTRI  UFFICIO ELETTTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI E TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” VALIDE SINO AL 3/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI E TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” – CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA NEI GIORNI 12 E 13 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI UNA PARTE DELLE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO  AGOSTO-SETTEMBRE   2019. CIG: ZF42B52163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DENOMINATA “CHIESA NUOVA”, UBICATO IN LARGO CASTELLO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO, IL GIORNO 06.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  NOVEMBRE  2019. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI SINO AL 13/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE -  PRIMO BIMESTRE  2020  CIG: Z082B51E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI E TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” VALIDE SINO AL 13/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N. 116/2017 E 111/2018  – SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA AVV. CORRADO LOFARI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RIFERITE AL PERIODO 01/06/2018 – 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART. 50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL  CORSO DI FORMAZIONE MESSO NOTIFICATORE, A FRANCAVILLA FONTANA IL 05.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. PASQUALE NARDELLI PERIODO 01/10/2019 – 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID-19” – OBBLIGO DI SISTEMI DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI ALLA VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. LONGO TOMMASO, PERIODO 01/10/2019 – 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA VENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA. SALDO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA VILLA COMUNALE E EX PARCO PROVINCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE, PERIODO IV TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIRETTIVE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAROVIGNO DAL SIG. J.W.H.  - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF629FBC0C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - OPERE DA FABBRO – LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  METALTUBI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE COMPONENTI IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z172978E73 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE FACCIATE IN MURATURA, APPARTENENTI AD UN VECCHIO RUDERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PROSPICIENTI PIAZZETTA GIULIO CESARE LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  EDIL VALENTE DI VALENTE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ E DEL MERCATO RIONALE DEL VENERDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDIVIDUAZIONE A STAMPA DEL SOGGETTO RESPONSABILE, ART. 1 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 549/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. IV° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA   COVID-19 – MODALITÀ E DISCIPLINA DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DON ENRICO TAZZOLI  IL GIORNO 25 MARZO 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE ARTICOLO 243 BIS DEL D.LGS. 267/2000 – PAGAMENTO II ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA  U.BETTI  PER  IL  GIORNO  24 FEBBRAIO 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DAL 28 AL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - CIG: ZC1295577A - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL 23  FEBBRAIO 2020 PER LO SVOLGIMENTO DELLA  PROCESSIONE “QUARANTORE";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.152 DEL 29/11/2020 "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - PROROGA EFFETTI ORDINANZA N. 51/2019 A TUTTO IL 31/01/2020" INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - CIG: Z892BA5861 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE IN PIAZZA" I GIORNI 23  E 25 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - CIG: ZC1295577A - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI IL GIORNO 20 FEBBRAIO 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA VITTORIO VENETO E VIA SAN VITO DEI NORMANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 22/2019, IN VIA  ROMA NEI PRESSI DEL CIVICO 56/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2019 E ANNO 2020, PRESENTATE DAI CAF ACLI E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 51/201 IN VIA  TEN. COL. M. LANZILOTTI,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI FINANZIARI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020/2022 E RENDICONTO 2019. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 3/20 - PRIMO ACCONTO. SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA G.PASCOLI,  ILGIORNO 17/02/2020 E IN VIA C. PISACANE, IL GIORNO 18/02/2020, PERL'ESECUZIONE DI  LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO BRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 857/2019. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO PREVISTE PER IL GIORNO 6 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA VILLA COMUNALE E DEL PARCO DELLE COLONNE, A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO PREVISTE PER IL GIORNO 5 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 1172/2019. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. I.M.S. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 1783/2019 (R. G. N. 1204/2018). – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. S.I. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE DOTT. LEO COTRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. T.N. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 707/2019 (R. G. N. 4268/2017). – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. N.N. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 1855/2019. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. D.B. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015  PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. M.M. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015  PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI FINANZIARI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020/2022 E RENDICONTO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA (CIG – Z292B87696).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2020 PER LO SVOLGIMENTO DELLA  PROCESSIONE "AUX FLAMBEAUX"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART. 50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ART. 45 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.M. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 535/2019 (R. G. N. 2436/2018). – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. N.N. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 1805/2018 (R. G. N. 4272/2016). – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI N. 947/2019 (R. G. N. 900485/2012). – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. J.K. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. K.H. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  DECRETI SINDACALI DAL N. 33 AL N. 37 DEL 24/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  IN VIA VITTORIO VENETO  IL GIORNO 27.01.2020, PER LAVORI AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 04/12/2020 AVENTE AD OGGETTO “CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC1295E4AA - ACQUISTO CONSOLLE DI COMANDO  PER LA GESTIONE DEI TIMER LUMINOSI  INSTALLATI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 921 DEL 05/08/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  EL.VA.S  SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG. CAMPANIELLO EMANUELA, VITA COSIMO, CHILLA LUIGI, SCARATI ANGELA, LANZILOTTI OSVALDO, SAPONARO ANGELA RACHELA, PRODI ANTONIA, MARZIO MARIA, UBICATO IN VIALE FOGGIA CIV. 17 A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1625044B7 RIPARAZIONE DEI DISSUASORI A SCOMPARSA POSTI A PROTEZIONE DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO  - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA  SI-TECH IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE CESARIA GENNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA N. 1801/2017 DEL 30.10.2017 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI E FASE ESECUTIVA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG. ANDRIANI, DEL PRETE ANGELA IMMACOLATA, LANZILOTTI GIUSEPPE FABIO, LANZILOTTI MARIA CRISTINA, LANZILOTTI PASQUALE, UBICATO IN VIA G. MATTEOTTI CIV. 10 A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE, REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DAI TITOLI ABILITATIVI, PRESSO L’IMMOBILE CAROVIGNO (BR) ALLA C.DA SPECCHIA, SN, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 27, PARTICELLA N. 653 ED IN CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO N. 27, PARTICELLA N. 654, SUBALTERNI NN. 1 E 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.314_19 ADESIONE ANNO 2020 ALL’A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO TITOLARITÀ DELLA “FARMACIA COLUCCI NATALIA”  IN FAVORE DELLA NEOCOSTITUITA SOCIETÀ “FARMACIA COLUCCI S.A.S. DELLA DR.SSA NATALIA COLUCCI E C.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. LIQUIDAZIONE TERZA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. I. S. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015  PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE PER IL PORTALE LAVORO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ED IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. N.S. E DEL SIG. N.A. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE SENZA ESSERE IN POSSESSO DI ATTO DI DELEGA ATTESTANTE IL RAPPORTO CON IL TITOLARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. S.N. E DEL SIG. M.E.  AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE SENZA ESSERE IN POSSESSO DI ATTO DI DELEGA ATTESTANTE IL RAPPORTO CON IL TITOLARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA VIA DELLA TORRE N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. BRINDISI N. 1501/2019 (R. G. N. 2165/2018). – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEI SIGNORI T.K. E T.A. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER LA NOMINA DEL SINDACO/REVISORE UNICO DELLA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO “NUOVA CARBINIA SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI ANNUNZIATA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 07.07.2015. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 441/2016 (ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL PROT. N. 2271 DEL 28.01.2016). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEG COSTRUZIONI SRLS CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 17.03.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENZA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. G.S. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS  CUP: B97E09000100007 -LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVO SPETTANTI AI FUNZIONARI INTERNI, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 2.1 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. A.R. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. T.A.  AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI SRL MESI DI LUIGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE PER IL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO – ROMA LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DEL D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GALIANDRO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. U.M.  AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. M. S.  AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: NUTTALL IAN DAVID E NUTTALL LUSINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “TORRE GUACETO RESORT”, UBICATA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA C.DA BUFALARIA – CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. A.R. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. E. H. A. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO CONTABILIZZAZIONE PAGHE ALLA CED SERVICE S.R.L.S. FINO AL MESE DI AGOSTO 2020 INCLUSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEI SIGNORI T.G. E D.K. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI PATRIMONIALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. POLIZZA AIG EUROPE N. IFL0008588/I PERIODO 07/12/2019 - 07/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. E.M.O. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 IDONEO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME (30 ORE) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, DI CON SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. M. M. AI SENSI DELL’ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA DEMANIALE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. SIGG.RI SCALIGERI – SANTORO – FIORAVANTI - STABILE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. RAMMAN KHALILUR AI SENSI DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 114/1998 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER LA DIPENDENTE ROMA LOREDANA A PRESTARE SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/01/20210 – 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. INJARN MOHAMED AI SENSI DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 114/1998 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO  CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO D’UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTENTICA FIRME – RICHIESTA PROT.841 DEL 13/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI SERVIZIO DIPENDENTE GIOVANNI PIERPAOLO BRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI SOLLECITO/ACCERTAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1/3/4/5/6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA  PARMA PER  IL  GIORNO 09 GENNAIO 2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER LA DIPENDENTE ROMA LOREDANA A PRESTARE SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/04/2020 - 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE CAL.9X21, MARCA "P.BERETTA" MOD. PX4 STORM  DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ARMERIA D'ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI  SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL. 157-158-159-684-1294 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE ANNO 2019/2020 – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE A SANZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S. VERSATE IN ECCESSO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 64 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 5. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 IDONEO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1, DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI MASSAFRA CON IL DOTT. LEO COTRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 7162591513  - DETERMINAZIONE N.863/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLA VASCA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA -  IMPEGNO SPESA COMPETENZE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA -IMPEGNO DI SPESA FONDI STANZIATI PER COMPENSI COMPONENTI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEG COSTRUZIONI SRLS CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 17.03.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELL’INSORGENZA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI ANNUNZIATA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 07.07.2015. CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 441/2016 (ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL PROT. N. 2271 DEL 28.01.2016). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRIBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z112B656D2  - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RBD” ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2019 – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC02B4280F - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FERMETALSUD S.R.L  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI SOGGETTIVI D.M. 25/5/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SANZIONI CDS ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL PIANO DI ZONA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – SECONDO BLOCCO - CIG: Z132452C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RICERCA GUASTI  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G.  Z892ABF9A9-PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DIVISE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) -PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE ART. 29 C. 1 D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z942B620E8- ASSISTENZA SANITARIA GATTO FERITO-AFFIDAMENTO ALL'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA  DOTT.SSA LAURA GRECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZB82B61023-DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE E TRANSENNE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA STRADA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z812B60637 - IMPEGNO DI SPESA PER  RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TRACCIALINEE IN DOTAZIONE-AFFIDAMENTO ALLA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZCB2B6039C. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO-AFFIDAMENTO ALLA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z4D2B5F156-IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE-PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA MANEGGIO DELLE ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 IDONEO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME (30 ORE) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI CISTERNINO CON PELLEGRINO KATIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 2273 DEL 24/11/2009, INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOC. COOP. EUFONIA ASTRAGALI TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -   RETTIFICA  DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 1446 DEL 30/12/2019 CIG: Z942B58FCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE  PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 NEI TERMINI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO –TRASFORMAZIONE IN FULL TIME DI NR 1 AGENTE DI PM. SIG TANZARELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE  PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 NEI TERMINI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO –TRASFORMAZIONE IN FULL TIME DI NR 1 AGENTE DI PM. SIG RIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE  PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 NEI TERMINI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO –TRASFORMAZIONE IN FULL TIME DI NR 1 AGENTE DI PM. SIG.RA TALIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE  PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 NEI TERMINI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO –TRASFORMAZIONE IN FULL TIME DI NR 1 GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE  PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 NEI TERMINI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO –TRASFORMAZIONE IN FULL TIME DI NR 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CENA PER IL 22 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI  UFFICIO ELETTTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CONVENZIONE CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO “ADDOBBA LA TUA PIAZZETTA NEL CUORE DELLA TUA CITTÀ” NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DI NATALE 2019 DAL 8 DICEMBRE 2019 – E SINO A TUTTO IL 18 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E TECNOPOLIS PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE REGOLE TECNICHE DEFINITE DAL GOVERNO E DALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AGID). SUPPORTO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE (MASTER SPID). LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICIRIELLO DANIELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2022/18 (N. 4269/2017 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI + SCHEDE OPERATIVE) + ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L . (CIG ZD32B64389)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019 DETERMINA N. 172 DEL 09/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  - D.M. 21/12/2018 (G.U. N. 3 DEL 6/1/2019)  CON DECORRENZA DAL 01/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI APPLICATIVI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HELP DESK - DITTA MAGGIOLI SPA – PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’ISCRIZIONE IN CATASTO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z452B42161 – AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68 DEL TULPS E ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE DELL’AGIBILITA’ EX ART 24 DEL D.P.R. N. 380/2001– DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z482B4BD1A – AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ESPLETAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PER LA REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ EX ART. 4 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151 - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z942B58FCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, AI SENSI DELLA O.P.C.M. N. 3274/2003, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZDE2B0CC6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME PER ASSICURAZIONE INDIVIDUALE CONTRATTA CON AIG EUROPE N. IFL0008588/I PERIODO 07/12/2019 – 07/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI E SVANTAGGIATI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAVIVA ROSANNA E ALTRI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICHI LEGALI DI CUI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 80 DEL 19/05/2015 E DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 187 DEL 23.09.2014 E N. 214 DEL 23.10.2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE A FAVORE DELL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MULE’ GIUSEPPINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1675/18 DATATA 31/07/2018 (N. 2610/2018 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BARI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO CONTRO POLINI ANTONIO E ALTRI, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL E IL COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 243/18 DATATA 07/12/2017 (N. 15/2015 R.G.) DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: IAIA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO III TRIMESTRE 2019 - DITTA KYOCERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2015 ( 1^ STEP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 716259585F - DETERMINAZIONE N.863/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLA VASCHA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI  -  IMPEGNO SPESA COMPETENZE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z532B4E06C-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E AI SENSI DELL'ART. 11 C. 1 DPR 571/1982 - DEPOSITERIA “AUTOCARROZZERIA NOSARTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO VECCARI ILARIA.   SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 23/2015 DEL 20.01.2015 (N. 89/2014 R.G.) IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2020 ALL'A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z0A2B04EA8 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO VISUAL POLCITY® XP2 POLDOC-AFFIDAMENTO A OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMICERIO DANIELA ALIDA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE DATATO 13/03/2017 (PROT. 7508 DEL 16/03/2017) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 18/05/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMA VITANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 17/02/2017 (PROT. 5978 DEL 02/03/2017) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 14/04/2017.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECERE GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 26/07/2016 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 228 DEL 20/10/2016.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 -  LOTTO N. 2 " SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI" - CIG: Z2825A9EDF  – LIQUIDAZIONE COMPETENZE  ANNO 2018  E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. BRANCONI GIAMPIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALERELATIVA AL VERB. 1656/1208 ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA DEL PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2019 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE MEPA DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 681 DEL 14/08/2018 – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLE PARTI (PROT. N. 23749 DEL 13/09/2018). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63-64-66/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AQP APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.7 DEL 06/07/2018 FINALIZZATA AD ATTIVARE L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AQP SITO IN LOCALITA' SPECCHIOLLA E ALLA DISMISSIONE DELLA VASCA DI ACUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE REFLUE -  RICOGNIZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL PRETE ANGELA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ART. 342 C.P.C. COME NOVELLATO DALLA L. 134/2012 DATATO 30/10/2016 (PROT. 29535 DEL 08/11/2016) DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU ING. MAURIZIO SAGACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINELLA ANGELO E ALTRI CONTRO RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL, COMUNE DI CAROVIGNO E CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL’ARNEO. SENTENZA N. 1689/2018 (N. 900427/2010 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 19/11/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE G.C. N. 148 DEL 02/07/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODI CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 129/19 (N. 5533/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE DI C. C. N. 61 DEL 27.11.2019. DFINIZIONE BONARIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>NETTIS COSTANTINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 93/19 DATATA 14/01/2019 (N. 6037/2017 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE C. C. N. 61 DEL 27.11.219. DEFINIZIONE BONARIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 29/05/2019 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE  2019 - CIG 79529516C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG - Z562B50873 - SGOMBERO E RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO STRADALE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN C.DA PAGLIAMONTE – BOSCO TERRANEO- APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVOLTO DA NUOVA CARBINIA S.U.R.L – SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DENOMINATO “MAGO GIRÒ” SITO IN CAROVIGNO NEL PARCO DELLE COLONNE – SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). RDO:1999291 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. DEFINIZIONI BONARIE. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 61 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z7F2671949-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498 DEL 14.10.2019- SIRTEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI EX MACELLO IN VIA SANTA SABINA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1°SAL E SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR LAZIO – SEDE DI ROMA DATATO 14/02/2018 (PROT. 4778 DEL 20/02/2018). INCARICO LEGALE – LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE ADDOLORATA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 10.02.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI AUTOSPURGO E  MONITORAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN BORGATA SPECCHIOLLA - ANNO 2018 –- INTERVENTI VARI DI AUTOSPURGO - LIQUIDAZIONE DITTA SO.TR.ECO SRL E ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FERMETAL S.R.L. - CIG Z1C29FCCC9 - LIQUIDAZIONE FATTURE A TUTTO IL MESE DI  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - CIG: ZC1295577A - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2825A9EDF - SERVIZI  URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO DI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC - RIF. DET. 439 DEL 05/04/2019  - AFFIDAMENTOAI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 N. 420/2017 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLUCCI LUISA MARIA NATALIZIA - SGHERZA LORENZO - CARLUCCI GIULIANA - CARLUCCI MARCELLO - CARLUCCI ADA - CARLUCCI FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N. 691/2015 R.G. DATATI 31/08/2015 DINANZI AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE (PROT. 21662 DEL 02/09/2015). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 29/09/2015 –  LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLUCCI LUISA MARIA NATALIZIA - SGHERZA LORENZO - CARLUCCI GIULIANA - CARLUCCI MARCELLO - CARLUCCI ADA - CARLUCCI FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 02/03/2015 (PROT. 6045 DEL 10/03/2015). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 50 DEL 14/04/2015 –  LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRANTE PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 390/19 (N. 559/2018 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE DI C. C. N. 62 DEL 27.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOFINO GIUSEPPINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1895/18 (N. 4020/2017 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE C. C. N. 61 DEL 27.11.2019. DEFINIZIONE BONARIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO SERGIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 120/19 (N. 2908/2017 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE C. C. N. 62 DEL 27.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ITALO SALVATORE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1740/2018 DATATA 30/11/2018 (N. 900422/2012 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – CORRETTA IN DATA 08/01/2019. DELIBERAZIONE DI C. C. N. 61 DEL 27.11.2019. DEFNIZIONE BONARIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARGENTIERI ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1491/18 DATATA 29/06/2018 (N. 1676/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.  DELIBERAZIONE C. C. N. 62 DEL 27.11.2019. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEOBILLA ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 168/18 DATATA 06/02/2018 (N. 2404/14 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE C. C. N. 61 DEL 27.11.2019 – DEFINIZIONE BONARIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’AGNANO ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1318/17 DATATA 19/07/2017 (N. 4275/13 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE C. C. N. 61 DEL 27.11.2019. – DEFINIZIONE BONARIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 COMMI DA 849 A 872.  RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE –  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI–  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO –  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI–  APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AREE PERCORSE DAL FUOCO (ANNI 2010-2018) E RELATIVO AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z512B30942 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO IL PARCO PROVINCIALE LE COLONNE IN DATA 15/12/2019 IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI CORSA CAMPESTRE  IN PUGLIA  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE72B3B708 COSTRUZIONE DI N. 120 NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE -  LAVORI SUPPLEMENTARI  PER IMPERMEABILIZZAZIONE E  REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SOLARE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL COVIELLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014, TARI ANNI D'IMPOSTA DAL 2014 AL 2016 E TOSAP ANNI D'IMPOSTA DAL 2015 AL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, IV° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETTA RICOVERO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ A.S.P. TERRA DI BRINDISI DI FASANO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO EVENTI DI NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAMADI ENGINEERING LAVORI S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 07.07.2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL PRETE ANGELA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 31.01.2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIOVANNI E BASILE FILOMENA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 01.06.2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ S.R.L. LAGHEZZA.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 22.06.2016 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 CIG: ZAC2AFBF0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI UNA PARTE DELLE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI AGOSTO  2019. CIG: ZCD2AF73A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN  LOCALITÀ SPECCHIOLLA, MEDIANTE LA RIPARAZIONE DEL COPERCHIO DI UN POZZETTO SPIA DELLA RETE FOGNARIA DISMESSA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROMAMBIENTE S.N.C. DI RAFFAELE &amp; VINCENZO ROMA CIG: Z4929DC871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GIUGNO  2019. CIG: Z7C295DAE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLI CIG: Z982AEFC6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  7974540E93  LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI LUGLIO  2019. CIG: Z382A14ECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>EPIFANI ANDREA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E A.Q.P. ATTO DI CITAZIONE DATATO 21/02/2016 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 18/03/2016.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI NEL CENTRO URBANO E LUNGO IL LITORALE MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALBERTI STEFANO - CIG. Z3E287639E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PROF. PIERO LORUSSO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA, DATATO 22/12/2012. DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 10/2013. LQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE STEFANO CAVALLO, SOCIO FONDATORE, AVV.TI A. CAVALLO &amp; G. CAVALLO SOC. TRA PROFESSIONISTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINELLA A., D'ERRICO A., CORAINI L., DE LEONARDIS M., FRULLI E., MANCINI F., CAMASSA G., ANCORA M. S., DE TARANTO IUNCO M., E TAURO E. C/ RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL, COMUNE DI CAROVIGNO E CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL’ARNEO. SENTENZA N. 1689/2018 G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DA CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL’ARNEO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE DELIBERAZIONE DI G. M. N. 175/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMA GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 09/06/2015 DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 11/09/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO SCATIGNA NICOLA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 09/10/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI PASQUALINDA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E A.S.L. BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE DATATO 13/10/2016 (PROT. 28723 DEL 27/10/2016) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 267 DEL 12/12/2016.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAGNULO AGOSTINO E DI SANTANTONIO ANNA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 10/03/2017 (PROT. 7273 DEL 15/03/2017) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 14/04/2017.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI VINCENZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 20/06/2016 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 215 DEL 16/09/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ERIKA CAMARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO MICHELE GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 01/06/2016 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 09/09/2016.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI MARIANA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 21/12/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 26/02/2016.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENERITO GRAZIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 18/04/2016 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 30/05/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ERIKA CAMARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVENEZIANA GIUSEPPINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 06/06/2016 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DEL 16/09/2016.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 90/19 DATATA 07/01/2019 (N. 3625/2017 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE IMU 2013, IMU 2014 E TARES 2013. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE62B03D7A -  ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP -  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIGRO COSIMO E NIGRO PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 07/03/2017 (PROT. 7292 DEL 15/03/2017) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 14/04/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E AZIENDA SANITARIA LOCALE BR/1. ATTO DI CITAZIONE DATATO 11/11/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 05/01/2016.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY ANGELA CAVASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE. APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 - CONSUNTIVO AGGIORNAMENTO COSTI PER EMISSIONE AVVISI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TARI AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU E TASI AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FAST MAIL OPEN SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GRASSI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: BOTRUGNO PASQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO IN RETTIFICA A DECRETO PROT. N. 12275/1 DEL 05.07.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD12996243 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE PRESSO LE AREE “EX MATTATOIO” E CCR, LUNGO IL NUOVO TRATTO DI VIABILITÀ URBANA PREVISTO NEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE “PRUACS” – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALL SERVICE S.R.L. - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ACQUAVIVA – GIORDANI – SERINELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZ. II CIVILE N. 223/2014 (R. G. N. 928/2007) - DEFINIZIONE GIUDIZIO PENDENTE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA MEDESIMA SENTENZA E DELLA CONTROVERSIA INNANZI AL TAR LECCE – RICORSO DATATO 13.10.2014 (PROT. N. 20171 DEL 15.10.2014 – TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 27.09.2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ACQUAVIVA – GIORDANI – SERINELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 561/2018. DELIBERAZIONE C.C. N. 50 DEL 27.09.2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.137 STAMPATI CARTA D'IDENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESTONE TOMMASO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 11/03/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI  S. MORELLI, N. BRANDI E DI VIA ADUA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. CIG: Z6B2B16D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB7299A6C0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT E PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2019  – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA E RESTAURO REGISTRI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURA ANALISI OMOLOGA CISA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAVIVA ROSANNA E ALTRI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO EX ART. 360 COMMA 1, 3 E 5 C.P.C. DATATO 29/04/2015 DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. PROPOSIZIONE CONTRORICORSO EX ART. 370 C.P.C. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 80 DEL 19/05/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOPALCO MARIA TERESA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 22/03/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONGIORNO GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 26/06/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 17/05/2017 (PROT. 13489 DEL 18/05/2017) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 26/06/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3E293CE4C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2137520 DEL 31.08.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER DIVERSAMENTE ABILI- MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO AUDIO-VIDEO DIRETTA STREAMING, TRASCRIZIONE E SBOBBINAMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE AFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 113 DEL 30/08/2019 PER PROROGA SERVIZI ESTIVI AL TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2019 INERENTI AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI, NELLE LOCALITA MARINE DEL COMUNE DI  CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA AMBIENTE 2.0 MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO D’IMPOSTA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2°, 3° ED ULTIMO SAL , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E AFFRANCAZIONE DAL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 31/05/1980 N. 56 - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 21/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). APPROVAZIONE ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D’IMPOSTA 2014-2015-2016-2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC92B0831E - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIO PRODUCTIONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019 TERSAN PUGLIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI E INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO NATALE 2019 - D.G.M. N.219/’19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE AL DOTT. GIUSEPPE LONGO PER COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DELL'ENTE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EVENTI DI NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2019, PRESENTATE DAI CAF ACLI E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  OTTOBRE 2019. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, COMPETENZA 2018. IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2019 -INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNO 2015 – CIG: Z812AF2450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO GLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO PERIODO DICEMBRE 2019/FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES ANNO D’IMPOSTA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO D’IMPOSTA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO UPS TRIFASE MODELLO RIELLO MST30. DITTA CDS SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N. 1 MESI, DI N. 4 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD02934720 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 23.07.2019- DITTA DEFENCE SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO ANNO 2019 E SALDO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHIENA SCAVI S.R.L.S - CIG. ZDD258940B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO FISCALE (DECRETO LEGGE N. 119/2018)  ROTTAMAZIONE-TER DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 27158 DEL 18/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZF32A876135. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019 ANCITEL SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z6A295ADD7 LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 61_19 DEL 18.09.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO-DITTA "CENERE CLAUDIA SARTORIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z812967B13 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2139789 DEL 26.09.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DELL'APPARECCHIATURA AUTOSCAN 2.0- MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2018 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF32A876135 -IMPEGNO DI SPESA CANONE ANCITEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE E TIMBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' AGENTI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z4327D8165. LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE SRL. N°2287/2019 FILE PDF BOLLETTINI POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z3E29348F4-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/FE DEL 16.09.2019-PROGETTO GRAFICO E MANIFESTI "PROGETTO SPIAGGE SICURE"- DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA CARTOLIBRERIA LIDIA DI LECCE PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTI A CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO DELL’IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 90/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4712 DEL02.09.2019-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 LUGLIO- 31 AGOSTO 2019- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2014, 2015, 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ALLA CASSA DD.PP. S.P.A.  PER  IL  DIVERSO  UTILIZZO  DI  PARTE  DEL  RESIDUO  CAPITALE ANCORA   DA   SOMMINISTRARE   SUL   MUTUO  POS.  N.  6034130   PER  IL  FINANZIAMENTO   DEI LAVORI SUPPLEMENTARI NELL’AMBITO DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. - CUP: B97H16000880004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – APPROVAZIONE N. 7 PREVENTIVI DI SPESA  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z8C8AC5931. IMPEGNO DI SPESE RECUPERO E TRASPORTO VEICOLO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA "PRESTIGE AUTO SAS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z5F2AC5936. IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE CAROVGNO. AFFIDAMENTO OFFICINA AUTORIZZATA EPIFANI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z8E2AC922. FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO ANNO 2020". AFFIDAMENTO ALLA EGAF EDIZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI DIVISE E BUFFETTERIA  PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – APPROVAZIONE N. 4 PREVENTIVI DI SPESA (NN. 19-22/2019) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SVOLTO DA NUOVA CARBINIA SRL – APPROVAZIONE N. 3 PREVENTIVI DI SPESA (NN.16-18/2019) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO SETTEMBRE  2019. CIG: Z222A41E69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA”, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNI 2018 E  2019 - LIQIUDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRECO &amp; COMPANY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ACCESSO E LA GESTIONE DI FONDI COMUNITARI AL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE BR3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE PER DECESSO CONTRIBUENTE. DANIELE A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE -  SESTO BIMESTRE  2019  CIG: Z902A449C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE, COMPETENZA 2018. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO” CUP: B97H16000880004 – CIG: 70281271E0 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO III TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  SETTEMBRE 2019. CIG: 7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA”, NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI PARTE DELLE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLI CIG: Z342A174EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE – RINNOVO TRIENNALE - DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP:B96B19000030001 CIG Z1A280E3DD  LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO, VIA SANTA SABINA. APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITO  E ESECUTIVO -  ING. DEMAIO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.146 DEL 02/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO AGOSTO  2019. CIG: Z0129F4AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. CANCELLARO ANTONIO, PERIODO 01/07/2019 – 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI – LIQUIDAZIONE II QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – LIQUIDAZIONE II QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. PASQUALE NARDELLI, PERIODO 01/07/2019 – 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. LONGO TOMMASO, PERIODO 01/07/2019 – 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E AFFRANCAZIONE DAL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 31/05/1980 N. 56 - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z222ABBD8B - PO FEAMP 2014/2020 - FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA – AVVISO PUBBLICO - BURP DELLA REGIONE PUGLIA N. 110 DEL 26/9/2019 - AZIONE 1– INTERVENTO 1.2 “RIPRISTINO DI HABITAT NATURALI COSTIERI E MARINI”.  RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA THEA IN TORRE SANTA SABINA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z10273F31  LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1717 DEL 31.03.2019-ABBONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA POLCITY ONLINE ANNO 2019-OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.90 DEL 03/12/2018. PER LE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4C2AAFCED - FORNITURA DI NOCCIOLINO DI SANSA PER L'ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI BORGATA SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO –SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI LOCALITA’ TORRE SANTA SABINA E CARISCIOLA – ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA – ACCETTAZIONE PREVENTIVI DI SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z942A901D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DI RENDICONTAZIONE DELLE CARTOLINE A.R. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014, 2015 E 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  DI TRATTI DI STRADE COMUNALI ESTERNE ALL’ABITATO IN C.DA CORREO –COLMONI. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INERTE MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPONARO FABRIZIO. CIG: Z662A0ED61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 29/05/2019 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE  2019 - CIG 79529516C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 79400375CF-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44  DEL 01.10.2019  ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - PERIODO SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 79400375CF-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40  DEL 02.09.2019  ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - PERIODO AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 5 POLIZIA LOCALE  PROGETTO “SPIAGGE SICURE- ANNO 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURE  CISA SPA MESI SALDO ANNO 2016 E MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE ALL’ABITATO MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LANZILOTTI COSIMO - CIG. Z61290D610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z212A9BA87 NUOVA CENTRALE TERMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “NICOLA BRANDI”. LAVORI SUPPLEMENTARI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GELAO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, SERVIZI LEGALI CONSISTENTI IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI IN FASE PRE-GIUDIZIALE E POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE SENTENZE - CIG: 7982797C78. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' - CIARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ANAS PER ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE S.S. 379 - PAGAMENTO CANONE ANNI 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURA TERSAN PUGLIA SPA SALDO MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 2019- SERVICE  AUDIO  E LUCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO, VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 - APPROVAZIONE PERIZIA PER VARIAZIONI/ MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART.106 DEL D.LGS.VO N.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE - CANONE TRIENNALE - DITTA CLIO S.R.L. – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  LIQUIDAZIONE FATTURA TERSAN PUGLIA SPA ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: STAUDTE TOBIAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD72A34387 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO  CARTELLE EDILIZIE – TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA DETERMINAZIONE N. 811 DEL 23.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO NELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’ EX DIPENDENTE C. F. NATO IL 04.05.1956.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI (AVVISO DI RICEVIMENTO E BUSTE). AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. III° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   III^  TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 353 DEL 24/10/2012. PRESA D'ATTO E AFFRANCAZIONE DAL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 31/05/1980 N. 56 - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2014-2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E LOCALI ADIACENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA F. LANZILLOTTI IN VIA S. QUASIMODO” CON RDO TRAMITE MEPA. CUP: B93C19000090001 – CIG: 8074177DA1. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GI.UR.SA.CO. S. R. L., CORRENTE IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E LOCALI ADIACENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA F. LANZILLOTTI IN VIA S. QUASIMODO” CON RDO TRAMITE MEPA. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA EURO 51.974,73 AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD EURO 8.382,56. CUP: B93C19000090001. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. PROVVEDIMENTI.  - CIG: ZA22A69BE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 A FAVORE DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 A FAVORE DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1F298F870 VERIFICA PERIODICA DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA  DI N. 35 ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.A.P.I. DI SONIA SALADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DI RENDICONTAZIONE DELLE CARTOLINE A.R. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZD62A5AAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE - CANONE TRIENNALE - DITTA CLIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2A2A5B96C - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO NELLA GIORNATA DEL 27/10/2019 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z53266B318 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 16A/2019 DEL 01.03.2019-CLINICA VETERINARIA MESSAPICA DEL DOTT. RUSSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISTO, CON ROTTAMAZIONE, DI UN DISPOSITIVO UPS TRIFASE MODELLO RIELLO MST30. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 2019- AQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 137 STAMPATI CARTA D'IDENTITÀ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z4429C73DA - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZINE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI DI “DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ASSIGEM SRL, PER DANNI PATRIMONIALI PERIODO ANNO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZF128C44F0 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 06.09.2019-EPIFANI COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z562A30649 - RIF. DET. 168/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' MARSEGLIA CALCCE  S.R.L  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA/2019 DEL 17.09.2019- SOCIETA' NUOVA CARBINIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L’USO DI FREQUENZE ATTE AL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ( PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN  LOCALITÀ SPECCHIOLLA, MEDIANTE LA RIPARAZIONE DEL COPERCHIO DI UN POZZETTO SPIA DELLA RETE FOGNARIA DISMESSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMAMBIENTE S.N.C. CIG: Z4929DC871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FERMETAL S.R.L. - CIG ZCE27F0BC0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2018 E MESI DI MARZO E APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E LOCALI ADIACENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA F. LANZILLOTTI IN VIA S. QUASIMODO” CON RDO TRAMITE MEPA. CUP: B93C19000090001 – CIG: 8074177DA1. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ED IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), I, II E III TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1PA/19 RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTIRA IN NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  DI UN TRATTO DI VIABILITÀ IN VIA DELLE RIMEMBRANZE. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL ME.PA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI.UR.SA.CO. S.R.L. CIG: Z912A28EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE/PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO, III° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2019 DELLA MINORE D. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LOVECCHIO LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP DECRETO  30 AGOSTO 2019 (“DECRETO MEF”)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA E LOCALI ADIACENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA F. LANZILLOTTI IN VIA S. QUASIMODO” CON RDO TRAMITE MEPA. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA EURO 51.974,73 AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD EURO 8.382,56. CUP: B93C19000090001 – CIG: 8074177DA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ACI-ANCITEL CANONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD72A34387 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  CARTELLE EDILIZIE – TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z962A308D4 - ACQUISTO PORTALAMPADE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LAVENEZIANA VITA - LAVENEZIANA BELLISARIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ED IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER "ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI – APPROVAZIONE PREVENTIVO ( CIG: ZF428504BD)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANUSCA XIII CONVEGNO REGIONALE DELLA PUGLIA – ALTAMURA 16-17 OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2019, PRESENTATE DAI CAF ACLI E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "L’UOMO CHE NON C’È" DI CIUSEPPE CONVERTINI, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO DELLE DUE TORRI” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI STIMA DELLE INDENNITÀ DI CUI ALLA SENTENZE TAR LECCE N. 1492/2013, N. 434/2015 E N. 561/2018. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016. CIG: ZBE249F610. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - OPERE DA FABBRO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA METALTUBI S.R.L.  CIG: ZF629FBC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.Z89291352A   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 10.09.2019- CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTE L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO SPRAY O.C. OMOLOGATO - ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI  DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - CONDONO N.1499/85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA VEICOLI ENTI - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 05/04/2017 - 05/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENA DEL 29 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE (CARTACEO E WEB) NEI PERIODI DAL 22 AL 24 APRILE 2019 E DAL 28 AL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009, PER IL 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRANZO PER IL 23 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: UGGENTI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LANZILOTTI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, III° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2014, 2015 E 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISTO, CON ROTTAMAZIONE, DI UN DISPOSITIVO UPS TRIFASE MODELLO RIELLO MST30. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI CISA SPA DAL 07.08.2019 AL 29.09.2019 E  TERSAN PUGLIA SPA  DAL 30.09.2019 AL 30.06.2020  –  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE M.L.G. CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2020, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI LAVORI DI RISANAMENTO DEL TAPPETINO BITUMINOSO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO” – AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FERMETAL S.R.L  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C29FCCC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z4429C73DA - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZINE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI DI “DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI” - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE M. L. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO “TERSAN PUGLIA SPA” PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO DAL 16.03.2019 AL 01.06.2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA POSSESSO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA L.R. N.39/2007 DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE “LIBERI DI …..”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRANZO DEL 29 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  LUGLIO-AGOSTO 2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TARI ANNI 2014,2015,2016,2017,2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z4829E2A38 AFFIDAMENTO SERVZIO DI GESTIONE DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERINH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI STRADE INTERNE ALL’ABITATO - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA CHIUSURA DI BUCHE ED ELIMINAZIONE DISSESTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZILOTTI COSIMO. CIG: Z7229E705E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 29/05/2019 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEL SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO  2019 - CIG 79529516C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE AFFIDATO CON DET.863/2017  - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1B2993812 - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  L.D.S. FRIGOSERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ANNO 2018. CIG: Z4E29DD0A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZB523A901D  LIQUIDAZIONE FATTURA N.564/2018 -FORNITURA SEGNALETICA STRADALE- DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. CIG:Z297B8B40  LIQUIDAZIONE FATTURA N.301/2019 -FORNITURA SEGNALETICA STRADALE- DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GRIGLIE SU CADITOIE DELLA RETE DI DI FOGNA BIANCA IN LOCALITA’ S. SABINA IN VIA SCOGLIO DEL CAVALLO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EPIFANI LUIGI - CIG. Z022913FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. CIG:ZEA2932108  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA101/19 DEL 09.08.2019-FORNITURA SEGNALETICA STRADALE- DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z1027EE15D  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA31/19 DEL 16.04.2019-FORNITURA PALETTI PVC- DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z842820347 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 29.04.2019 PER SERVIZIO SAFETY MANIFESTAZIONI PASQUALI- DITTA CH SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE N. 50 DENOMINATA “CENTOPEZZE” ALLA C.DA MONTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPONARO FABRIZIO - CIG. Z87294CD49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO 2018 E PERIODO GENNAIO -  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” – RIF. DETERMINAZIONE N.266/2019 PER NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZIO PALMA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 28.03.2015. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE F.A. CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PAGHE - DITTA CED SERVICE S.R.L.S. – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z6E25F890D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 06.12.2018- DITTA TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z30268A58B  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/E/19 DEL 22.01.2019- DITTA CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NAVETTA E TRASFERIMENTI, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DAL 22 AL 24 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE F. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCAR MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERASINO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1720/17 DATATA 17/08/2017 (N. 3023/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 28/05/2019 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCAR MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCAR MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.02.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA/LAVAGGIO PAVIMENTO IN BASOLATO DI  PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - VIA DELLA CATTEDRALE E DI ADUA - CIG Z7C28ECED4 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE AFFIDATO CON DET.863/2017  -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS APPROVAZIONE QUINTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI E L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NELLA FASE PRE-GIUDIZIALE E POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE - CIG: 7982797C78. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: VITA LUIGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: HOTEL MASSERIA NZETA S.R.L. - LANZILOTTI PASQUALINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ATTIVITÀ DI  SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO,  E PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA SCARSAMENTE RILEVANTI, DELLO SCARICO DEI REFLUI DOMESTICI CON AUT. N. 29 DEL 03/12/2014 E DELLA COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E ALTRI REFLUI PROVENIENTI DAL FRANTOIO OLEARIO  SITO IN CAROVIGNO IN C.DA PARCO PICCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DEL MEZZO PER DISABILI. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TARI, TASI ANNUALITA’ DIVERSE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI RISULTATO – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2019 PROGETTO S.P.R.A.R./ SIPROIMI, ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO “CAROVIGNO SENZA BARRIERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO19”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE MEPA DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMINALI - SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. M. CAVALLO.  CUP: B96B19000030001 – CIG: 790100753C CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  EX  ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM. E II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z9529ABBE2  -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZE2299EB35 -IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASS  ZTL E STAMPE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3929B50A1 -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE URBANE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1032/2019 PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1° COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 6° SAL ED ACCONTO COMPETENZE AI DIRETTORI OPERATIVI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD12996243 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE PRESSO LE AREE “EX MATTATOIO” E CCR, LUNGO IL NUOVO TRATTO DI VIABILITÀ URBANA PREVISTO NEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE “PRUACS” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALL SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI SPESE DI GESTIONE GENERALI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 113 DEL 30/08/2019 PER PROROGA SERVIZI ESTIVI AL TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2019 INERENTI AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI,  NELLE LOCALITA MARINE DEL COMUNE DI  CAROVIGNO  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PAGHE - DITTA CED SERVICE S.R.L.S. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2018 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE “PRUACS” CUP: B97E09000100007 – DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 92, COMMI 5 E 6, D. LGS. N. 163/2006, COME MODIFICATO DALL'ART. 113 D.LGS 50/2016 -  APPROVAZIONE QUOTE SPETTANTI AI SENSI DELL’ART. 2.1 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE” - RICOGNIZIONE SOTTOIMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO LUGLIO  2019. CIG: Z4829A6475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2019  – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB7299A6C0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT E PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO II TRIMESTRE 2019 - DITTA KYOCERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) CENTRALIZZATO PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE- LEGALMAIL HUB -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RDB” PRESSO L'IMPIANTO FORMICA AMBIENTE DI BRINDISI E RISCOSSIONE “ECOTASSA” ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CIG  ZDA298F8D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MEDIANTE RDO MEPA SERVIZI DI ALLESTIMENTO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA FINALIZZATI ALLA REPRESSIONE DELL’ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI  –  AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 7777219C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA N.8719096254;N. 8719182594; N.8719216421 A POSTE ITALIANE PER AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCAR MESI DI MAGGIO E DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA328C9FB0 - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.2 PREVENTIVI (10-13/2019) NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA DETERMINAZIONE N. 811 DEL 23.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1F298F870 VERIFICA PERIODICA DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA DI N. 35 ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.P.I. DI SONIA SALADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - CIG: ZC1295577A - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO E DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 6° SAL ED ACCONTO COMPETENZE AI DIRETTORI OPERATIVI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI ED EMISSIONE ATTI ACCERTATIVI IMU, TARI, TASI ANNUALITA’ DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE/SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI ANNO 2019/2020 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA. PERIODO DAL 1 APRILE AL 25 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA. PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO “CAROVIGNO SENZA BARRIERE”. INCARICO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE – RINNOVO TRIENNALE - DITTA INFOCERT SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L’ADELFIA DI ALESSANO (LE), PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA N.8719131757 E 8719248906 A POSTE ITALIANE PER AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEGNALETICA PER PEDANA ACCESSO AL MARE E UTILIZZO SEDIE JOB IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA E SANTA SABINA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL –  ANNO 2019   – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 77792063DF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RBD” ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. –  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 77792063DF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RBD” ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.2130, PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI E IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z1B29A08E9-IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRONTUARI PER LA RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA LA CONCORDIA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’EX DIPENDENTE P.M. NATA IL 07.08.1955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL TRIO “SUBESTINO” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 29/05/2019 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 - CIG 79529516C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ENTE CULTURALE NZEGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL XXII CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILI SBANDIERATORI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DI MAGIA NEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE S.T. CON DECORRENZA 1° NOVEMBRE 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RDB” PRESSO L'IMPIANTO FORMICA AMBIENTE DI BRINDISI E RISCOSSIONE “ECOTASSA” ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA - CIG  ZDA298F8D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE SIG. S.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTO SOMME PER CONSENTIRE L'ULTIMAZIONE DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, RECENSIONE GIORNALISTICA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTI DI MUSICA CLASSICA, INSERITI NEL PROGRAMMA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “DIVERSAMENTE FUNK”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, RISARCIMENTO DANNI PER LA RIPARAZIONE AUTOVETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA DEL PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2014, 2015 E 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 06.05.2019-TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 29.07.2019- GIUSEPPE DE BIASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZED2674779 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134165 DEL 30.07.2019- MAGGIOLI EDITORE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3414 DEL 01.07.2019-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 MAGGIO- 30 GIUGNO 2019- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z46212751F LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 54_19 DEL 18.06.2019-CENERE CLAUDIA SARTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z2E28C3B85 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18  DELL'11.06.2019 E N. 22 DEL 20.08.2019-CENTRO REVISIONE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO  2019. CIG: Z842983DEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE PATROCINATI DALL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7B292568D -PROGETTI DI INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI PRESSO LE SCUOLE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 18.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 79400375CF-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DELL'08.08.2019  ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - PERIODO LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 79400375CF-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01.07.2019  ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SINBOLI DISTINTIVI DI GRADO (ALL. "C" R.R. 11.04.2017 N°11) CESARIA COSIMO GENNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1B2993812 FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  L.D.S. FRIGOSERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE -  QUINTO BIMESTRE  2019  CIG: Z452987774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –PERIODO  GIUGNO 2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI. MESE  DI GIUGNO 2019 E CONGUAGLI PERIODI PRECEDENTI CIG: Z892935749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MAGGIO  2019. CIG: Z982922C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIFFIDA INAIL PROT. N. 20859/19 DEL 09.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.02.2018.  DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZIO PALMA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 28.03.2015.  DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PER ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.146 DEL 02/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2019 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO “MUSICA SOTTO LE  STELLE” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SPETTACOLO TEATRALE ASS. CULTURALE PRINCIPIO ATTIVO TEATRO, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SPETTACOLO DI MUSICA SALENTINA ASS. BORGO DEGLI ARTISTI ETS, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO BANDISTICO ASS. CULTURALE MUSICALE  “GIACOMO PUCCINI” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RASSEGNA LETTERARIA “TERRE MESSAPICHE IN GIALLO” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SAGGIO CONCERTO DELLA SCUOLA DI MUSICA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6524CB49A -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE URBANE MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2046577 - LIQUIDAZIONE FATTUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 6° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   II^  TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2C2933856 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO AL RUP INERENTE AL SERVIZIO DI “RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE ART. 192 TUA LOTTI 1 E 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER FLUSSI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CONFERIMENTO  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (CER 20.03.01) PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO SCARL (CIG 801409613C); SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FSC (CER 19.12.12) PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. (CIG 8014152F6E)  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE CIG -Z1C283764C –  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: CISTERNINO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “ASSICURAZIONE DIPENDENTI E ASSIMILATI” PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL A FAVORE DEI TIROCINANTI GEOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI - ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015 E 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO I E II TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA PERIMETRALE. DITTA TIM S.P.A. - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PRETE PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2019, PRESENTATE DAI CAF CGIL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE  DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE REALIZZATA CON BASOLATO IN PIETRA, IN C.SO VITTORIO EMANUELE.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUSCO   GIUSEPPE CIG: ZB52817592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO TEATRALE "L’UOMO CHE NON C’È" DI CIUSEPPE CONVERTINI, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE IL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO E SISTEMAZIONE CORDOLI AIUOLE IN LOCALITÀ TORRE S. SABINA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUSCO   GIUSEPPE CIG: Z4B2885560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI GIOVANILI DELLA BANDIERA - LAVORI DI RIPRISTINO  DEL BASOLATO IN VIA CATTEDRALE, C.SO V.EMANUELE E PIAZZA DELLA LIBERTÀ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUSCO   GIUSEPPE CIG: ZAC28E4BA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CORTEO STORICO ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO19”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z172978E73 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE FACCIATE IN MURATURA, APPARTENENTI AD UN VECCHIO RUDERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PROSPICIENTI PIAZZETTA GIULIO CESARE - AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO MUSICALE DEL GRUPPO “THE NIGHT SOULS”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMPIONATO REGIONALE OPEN CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE AFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALEDELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 29/05/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO DELLA DURATA DI MESI SEI -  INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - CIG: Z85278FB9A  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE ARTICOLO 243 BIS DEL D.LGS. 267/2000 – PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. L.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE L. V. A., NATO IL 26/07/1955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E TECNOPOLIS PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE REGOLE TECNICHE DEFINITE DAL GOVERNO E DALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AGID). SUPPORTO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE (MASTER SPID). LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTI SOLIDI URBANI - RATEIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI MUSICALI ORGANIZZATE DALLA ASS. MULTICULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE “CALLIOPE” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO DELLE DUE TORRI” ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z812967B13 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA  DI  SISTEMA LETTURA TARGHE CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO (AUTOSCAN 2.0)-AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURA E000034 BRI.ECOLOGICA SRL MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE E00027 BRI.ECOLOGICA SRL DEL MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE E00025  BRI.ECOLOGICA SRL DEL MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z72250F190 - ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 -  LOTTO N. 1 SERVIZIO DI “PULIZIA  GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE - CIG: ZC625A9E51  – LIQUIDAZIONE COMPETENZE  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURA E000035 BRI.ECOLOGICA SRL MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE BRI.ECOLOGICA SRL MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO, ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “IL GIOCO DELL’OCA IN CITTÀ” ASS. CULT. “AR. TUR – LUOGHI D’ARTE E D’ACCOGLIENZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC1295E4AA ACQUISTO CONSOLLE DI COMANDO  PER LA GESTIONE DEI TIMER LUMINOSI  INSTALLATI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EL.VA.S  SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. LONGO TOMMASO, PERIODO 01/03/2019 – 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTO I TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PEDANA ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB PER DISABILI IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.7 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. AVV. GIANNI MARIA SARACCO – PROROGA TECNICA E AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI  DI SUPPORTO AGLI UFFICI PER VALUTARE LA CONVENIENZA E LEGITTIMITÀ DI EVENTUALI PROPOSTE DI TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE - RIFIUTI SOLIDI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RATEIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTI SOLIDI URBANI RATEIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PROF. PIERO LORUSSO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA, DATATO 22/12/2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO DEI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO “RIMBORSO SPESE TIROCINANTI” ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI SU AREE DEMANIALI MARITTIME PRESSO LE LOCALITA’ COSTIERE DI CARISCIOLA, PANANAGIANNI E TORRE S. SABINA MEDIANTYE ALA FORNITURA DI MATERIALE MISTO GRANULARE STABILIZZATO E STRATO DI GHIAIETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA GI.UR.SA.CO S.R.L. CIG: ZAA291D703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2019 DELLA MINORE D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI PASCQUA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA TENENTE DE VITA, MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN BASOLATO E MATTONCINI- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL VALENTE DI VALENTE ANTONIO CIG: Z73292F531</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.7 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI GRIGLIE DI FOGNA BIANCA NEL CENTRO URBANO  ED A S.SABINA –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.12 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE PARZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.5 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE PARZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE PARZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.2 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE PARZIALE --</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N. 3 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE PARZIALE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE –RIPRISTINO PUNTO LUCE E SOSTITUZIONE ARMATURE IN LOCALITA’ S.SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.4 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.2 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLESTIMENTO IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE PIAZZETTE CENTRO URBANO  -  LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE PROLUNGAMENTO DI VIA MONTESSORI CON ANNESSA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO PER LA STRADA PROVINCIALE PER BELVEDERE –LIQUIDAZIONE COMPETENZE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: BUONGIORNO CRISTIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI/IMU ANNI D'IMPOSTA 2011 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE P.A. CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.  MODIFICA DETERMINAZIONE N. 312 DEL 07.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6428D9B5B - ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI – RDO MEPA N. 2328827 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMNITECH SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE PASQUALE PASQUALINA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 68/2015 DEL GIUDICE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 681 DEL 14/08/2018 – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLE PARTI (PROT. N. 23749 DEL 13/09/2018). LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2019 (PROT. 4720/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. AVV. GIANNI MARIA SARACCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2018 (PROT. 20253/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. AVV. GIANNI MARIA SARACCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2018 (PROT. 17019/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL10.06.2019- DOTT. GIUSEPPE CALAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IFORMAT “SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI, TUTELA AMBIENTALE” CHE SI TERRÀ A BARI IL 30 MAGGIO 2019. -  LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE P.A. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 07/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ALLESTIMENTO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA FINALIZZATI ALLA REPRESSIONE DELL’ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI  – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO MEPA- CIG 7777219C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6A295ADD7  PROGETTO SPIAGGE SICURE 2019: FORNITURA ELEMENTI DIVISA ESTIVA PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - AFFIDAMENTO ALLA SARTORIA CENERE CLAUDIA, VIA ARMANDO DIAZ N. 8 73040-COLLEPASSO (LE)- P.I. 02791080753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z65293C729 - ASSISTENZA SANITARIA CUCCIOLI IN CARICO AL CANILE SANITARIO-AFFIDAMENTO  ALLA CLINICA ALTO NORD SALENTO DEL DOTT. DI LENA ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MARIA SS. DEL PERPETUO SOCCORSO"-SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE CERTIFICATE DITTA CEL NETWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL DOTT PASQUALE NARDELLI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI, PERIODO 01/03/2019 – 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. CANCELLARO  ANTONIO, PERIODO 01/03/2019 – 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GIUGNO  2019. CIG: Z0729417B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 20.01.08 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI "FER.METAL.SUD S.P.A   PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO  DAL 18.06.2019 AL 29.09.2019  – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO - CIG ZA728E8FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F28B37F5 AFFIDAMENTO SERVIZI SI SUPPORTO AL RUP PER COMPILAZIONE MUD RIFIUTI 2019  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - INCARICO PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN BORGATA SERRANOVA. CIG. Z0D26F4CFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 77792063DF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RBD” ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURA ECO FASO S.R.L. GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CALDAIE  DELLA SCUOLA F.LANZILLOTTI E N.BRANDI – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/FE ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE ARTICOLO 243 BIS DEL D.LGS. 267/2000 – AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARSU DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. CAUSA COLUCCI GIOVANNA C/COMUNE – SENTENZA N. 3177/2018 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI – SEZ. STACCATA DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA/2019 DEL 18.06.2019- SOCIETA' NUOVA CARBINIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI SRL MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO D'IMPOSTA  2016-2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, TRIENNIO 2017/2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNI 2017 -2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.26 DEL 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2019 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI. PERIODO APRILE-MAGGIO 2019 E CONGUAGLI CIG: ZE32935708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ALLA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE MEPA DI BUONI PASTO - 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI E GLI INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SOSITUZIONE PALI PERICOLANTI NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI PASQUA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A GAS  DELLA SCUOLA F. LANZILLOTTI – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   I^  TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 77792063DF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RBD” ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI "ASECO" E “TERSAN PUGLIA SPA” PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO DAL 16.03.2019 AL 01.06.2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA TERSAN PUGLIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO DI MUSICA ANTICA DEL “BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2018”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO GENCHI BERARDINO, DI COSOLA GIAN LUIGI E GIANNO MARIA ANGELA, DE SANTIS ELISABETTA, DANESE COSIMO E ROMANELLI SILVANA NONCHE’ CONTRO ALBERICO IMMOBILIARE S.P.A. PROPOSIZIONE RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – ROMA AVVERSO LA SENTENZA N. 277/2019 DATATA 22/01/2019 – PUBBL. IL 20/03/2019 (N. 713/2015 R.G.) DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 02/07/2019. LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. M. CAVALLO”. CUP: B96B19000030001 – CIG: 790100753C. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.  Z2E294892D - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO FIAT STILO TG. DG011ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.146 DEL 02/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3E293CE4C -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DIVERSAMENTE ABILI-AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RICHIESTA COMPENSAZIONE IMPORTI DOVUTI DALLA SCUOLA DI MUSICA ARMONICA PER CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z3E29348F4-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E PROGETTO GRAFICO- PROGETTO SPIAGGE SICURE 2019-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE ART. 192 TUA LOTTI 1 E 2 FINANZIATI PER LA QUOTA DI €.37.500,00 CON CONTRIBUTO REGIONALE- RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MINI-VIGILE A.S. 2018/2019 19^ EDIZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MINI DIVISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURA ECO FASO S.R.L. MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI SRL FEBBRAIO E MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURE MARSEGLIA SRL CALCE FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE N. 50 DENOMINATA “CENTOPEZZE” ALLA C.DA MONTI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPONARO FABRIZIO - CIG.Z87294CD49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL  MURO A SECCO PERIMETRALE ALLA ROTATORIA STRADALE SITA IN C.SO UMBERTO I INTERESEZIONE CON VIA SANTA SABINA E VIA ADA NEGRI. CIG.Z5A294CCEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 29/05/2019 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 - CIG 79529516C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI DI MARZO E APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO DI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC - RIF. DET.- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 N. 420/2017 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/01 DEL 24/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI NEL CENTRO URBANO E LUNGO IL LITORALE MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA “ACCIANO 9”- LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA DI LAMPADE LED PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTTURA DITTA ARTE FUNERARIA TOCCI S.R.L.S. - CIG ZA6280FBDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE BLU 2019 DALLA FEE ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: ZE6289763B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO AI SENSI DELL'ART.63 C.5 DEL D.LGS 50/2016 - CIG: Z85278FB9A  - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNI 2013 -2014 ATTI INGIUNTIVI ANNI 2008-2009-2010 – CIG: ZC520012C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 E FEBBRAIO-MARZO 2019 - DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2018 – GENNAIO 2019. DR.SSA ANNA CARMEN PICOCO E DR. VINCENZO CAMPOSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE ARTICOLO 243 BIS DEL D.LGS. 267/2000 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MAGGIO  2019. CIG: ZAA28D3B82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA  DETERMINAZIONE N. 750/2019 PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 11 – LOTTO 8 ” RIGUARDANTE  LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  CIG PRINCIPALE:  75632531D2 CIG DERIVATO:  7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DELLE FINESTRE DEL MUNICIPIO IN VIA F.FILZI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE -  QUARTO BIMESTRE  2019  CIG: Z45290C8A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –  PERIODO  MAGGIO 2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA MONTESSORI –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO SUL FOGLIO 61 P.LLA 409 SUB 3 DA INSERIRE NEL PIANO COMUNALE DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRARE – DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO – CIG: Z2328F0A2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE PER VICE SINDACO DEL COMUNE DI CAROVIGNO E DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. II° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO  DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 ALLA SOCIETA' FERMETAL S.R.L  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCE27F0BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTO MINI - VIGILI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E S.M.I. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO AI SENSI DELL'ART.63 C.5 DEL D.LGS 50/2016 - CIG: Z85278FB9A  - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – PERIODO APRILE -MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRUBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA SIG.RA EPIFANI ILARIA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 24 ORE CON LA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DAL 22/07/2019 AL 15/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET A CONTRARRE AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016,  SERVIZI LEGALI PER L'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAG.LE  UFFICI COMUNALI E ’ATTIVITÀ DI SUPPORTO UFFICI COMUNALI NELLA FASE PRE-GIUDIZIALE E POST CONTENZIOSO E DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE. CIG: 7982797C78. APPROVAZIONE AVVISO  INDAGINE DI MERCATO, ISTANZA  PARTECIPAZIONE, LETTERA INVITO E SCHEMA CONTRAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.1 PREVENTIVO NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LEO ADA ANTONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16 – LOTTO 14 ” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG PRINCIPALE:  7527198849 CIG DERIVATO:    7974540E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CANONE ANNUO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, TRIENNIO 2017/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sicurezza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD02934720 -IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SRAY O.C. MOD. RSG2 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEFENCE SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z89291352A -IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTE L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO SPRAY O.C. OMOLOGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA “LE ALI DELLA VITA” SRL, DI CAROVIGNO (BR), ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE “PRUACS” CUP: B97E09000100007. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PEDANA ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB PER DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZEA2932108 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE-AFFIDAMENTO ALLA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7B292568D -PROGETTI DI INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI PRESSO LE SCUOLE-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COLUCCI GIOVANNA C/COMUNE – SENTENZA N. 3177/2018 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI – SEZ. STACCATA DI LECCE. RIMBORSO TARSU DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AL DOTT PASQUALE NARDELLI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI, PERIODO 01/01/2019 – 31/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. TOMMASO LONGO PERIOD 01/01/2019 – 31/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. CANCELLARO  ANTONIO, PERIOD 01/01/2019 – 31/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA TENENTE DE VITA,NEL CENTRO URBANO,MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN BASOLATO E MATTONCINI- AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GRIGLIE DI FOGNA BIANCA IN LOCALITA’ S.SABINA –AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRANZO DEL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. PERIODO II°, III° E IV° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE P.C., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE L. N.A., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE D. A., II°, III° E IV° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER PEDANA ACCESSO AL MARE E UTILIZZO SEDIE JOB IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA E SANTA SABINA DI CAROVIGNO. INCARICO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA (TD) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CENA DEL 28 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA SIG.RA LANZILOTTI ROBERTA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 24 ORE CON LA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DAL 13.07.2019 AL 15.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ANNO 2015, 2016,  2017  E 2018 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, “CASA ALLOGGIO VALLE D’ITRIA” GESTITO DALLA SOCIETÀ COOP. F&amp;E , ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 29/05/2019 -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - IMPEGNO DI SPESA - CIG 79529516C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ------------ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.109 DEL 30/11/2018  -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL -   LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI SU AREE DEMANIALI MARITTIME DELLE LOCALITA’ COSTIERE COMUNALI DI CARISCIOLA,PANTANAGIANNI T.S.SABINA MEDIANTE LA FORNITURA DI MATERIALE MISTO GRANULARE STABILIZZATO E STRATO DI GHIAIETTO - AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE ALL’ABITATO MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE - AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI  DI OTTOBRE  - NOVEMBRE E DICEMBRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 11 – LOTTO 8 ” PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI,  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  CIG PRINCIPALE:  75632531D2 CIG DERIVATO:  7965754C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6428D9B5B - ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI – RDO MEPA N. 2328827 -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OMNITECH SRL ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE   FATTURA   NUOVA CARBINIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO GENCHI BERARDINO, DI COSOLA GIAN LUIGI E GIANNO MARIA ANGELA, DE SANTIS ELISABETTA, DANESE COSIMO E ROMANELLI SILVANA NONCHE’ CONTRO ALBERICO IMMOBILIARE S.P.A. PROPOSIZIONE RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – ROMA AVVERSO LA SENTENZA N. 277/2019 DATATA 22/01/2019 – PUBBL. IL 20/03/2019 (N. 713/2015 R.G.) DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 02/07/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE IN VIA DELLA TORRE A SANTA SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE IN VIA DELLA TORRE IN LOCALITA’ S. SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CONTRATTO N. 1540/2001 CON LA DITTA DE SARLO ANTONIO GIOVANNI E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI – RIMBORSO ALLA DITTA APPALTATRICE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI AL CANONE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER GLI ANNI 2012 E 2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 14.12.2017. LIQUIDAZIONE RATA  A SALDO - ANNUALITA’ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI – LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEOBILLA ANTONIA. ACQUISTO ALLOGGIO “CASE MINIME” FG. 50 – P.LLA 310 – SUB 4 –  VIA 2 GIUGNO, 7. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DI “VICOLI DIVINI” 2019 INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA E ARTIGIANALE PROMOZIONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PAOLELLI STEFANO - BERTONCELLI MILENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL’AMBITO DI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 125 DEL 28.08.2012 –REALIZZAZIONE DI NUOVA AULE/LABORATORI DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA” –INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A - CIG Z862904BFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CENA DEL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DAL 28 AL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CENA DEL 29 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009, PER IL 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – CONGUAGLIO PERIODO  SETTEMBRE 2018 – APRILE  2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PRESSO ALCUNI  IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE  2019. CIG: Z3F286A89E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERIODO MARZO-APRILE 2019. CIG: Z522866339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI APRILE  2019. ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 97/2019/140846 - PROVVEDIMENTI CIG: Z49286A85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI MARZO  2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MARZO 2019. CIG: Z0628297AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI MARZO 2019. CIG: ZC72821556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI. CONGUAGLIO PERIODO SETTEMBRE 2018-MARZO 2019 CIG: ZAF27FA627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG: 7499807C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA' DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 24 ORE CON CON QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DAL 03.07.2019 AL 15.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: ZBB279BAA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: Z2D279BA9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG: Z0C279BA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI  AI SENSI DELL’ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI GRIGLIE DI FOGNA BIANCA NEL CENTRO URBANO  ED A S.SABINA -AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS APPROVAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA STRADA CAROVIGNO-S.SABINA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ALLA DITTA OMNITECH SRL - CIG: Z6428D9B5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MARTINO FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA SIG.RA BIFULCO ANNA MARIA CON LA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE/SETTIMANALI) DAL 28.06.2019 AL 15.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.G. COSTRUZIONI S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ORDINANZA DATATA 30/10/2018 (N. 2439/2018 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – CORRETTA CON PROVVEDIMENTO DEL 07/12/2018 (N. CRON. 23745/2018 – R.G. 2439). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE SUPPLETIVO TARI 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE  (CIG ZA528D6452)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE LISTA DI CARICO TARI 2019 - DEFINIZIONE DATE SCADENZE DI PAGAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  (CIG Z3528D638C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z2128C1D8B. CORREZIONE IN RELAZIONE AL CIG PRECEDENTE DETERMINAZIONE N°435/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – PRIMO TRIMESTRE – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. PRODI SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. 79400375CF IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4328CF1AA - FORNITURA DIVISA ESTIVA PER IL PERSONALE DEL SERVZIO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA- AFFIDAMENTO ALLA SARTORIA CENERE CLAUDIA, VIA ARMANDO DIAZ N. 8 73040-COLLEPASSO (LE)- P.I. 02791080753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’ INFANZIA ZONA CODDURA IACP -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – PERIODO GENNAIO-MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODI VARI CIG: Z7D28A54EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  SECONDO E TERZO BIMESTRE  2019 – PERIODO DICEMBRE 2018 – MARZO  2019 CIG: ZEB287050F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ANNO 2018. CIG: Z6927C337E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 688 DEL 20.06.2019. PAGAMENTO ALL’INPS DELL’INVITO A REGOLARIZZARE DEL 24.05.2019 COME RETTIFICATO DALL’INVITO DEL 20.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ENTE CULTURALE NZEGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL XXII CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILI SBANDIERATORI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA/LAVAGGIO PAVIMENTO IN BASOLATO DI  PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - VIA DELLA CATTEDRALE E DI ADUA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C28ECED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 20.01.08 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI "FER.METAL.SUD S.P.A   PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO  DAL 18.06.2019 AL 29.09.2019  – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA728E8FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS DELL’INVITO A REGOLARIZZARE DEL 24/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0028CE096 - “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIAZIONE PROGETTUALE/MODIFICA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM. ED II. CUP: B97E09000100007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DELL'ENTE CULTURALE NZEGNA AL XXII CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILI SBANDIERATORI ANNO 2019-APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE EFFLUENTI DAL SISTEMA DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DELL’AREA SERVIZI INTEGRATA PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DELLA RISERVA CON ANNESSO INFOPOINT DA REALIZZARE IN LOCALITA’ SCIANOLECCHIA FOGLIO DI MAPPA N. 36 P.LLE 704-705-706-707 - DITTA CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ( CIG Z6A28D6516) – ATTIVITA’ ACCERTATIVA IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DELLE FINESTRE DEL MUNICIPIO IN VIA F.FILZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMAMBIENTE S.N.C. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECCHIOLLA – FOGNATURA COMUNALE – CONTROVERSIA TRABACCA VINCENZO.  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SALDO  COMPETENZE C.T.U. CLAUDIA CELENTANO GIUSTO DECRETO DEL GIUDICE DI PACE DEL 31/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI.    APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZF324FCCDB LIQUIDAZIONE FATTURA N. E471 DEL 31.10.2018 MEDVET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT E PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA TECNICA NUMERICA AGGIORNATA, DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE –  LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDATORE, ING. LOPEZ NICOLA. CIG: Z2B244B184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS – SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA E RELATIVO SOSTEGNO –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER ACCETTAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE SPA.  CIG: ZF224F53FD – CUP: B97E09000100007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI GRIGLIE DI FOGNA BIANCA NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z051FAC9F4 - "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”- INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E DIRETTORE OPERATIVO -  APPROVAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ARCH. LOMONACO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIE A GAS METANO INSTALLATE PRESSO EDIFICI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 – PERIODO I TRIMESTRE 2019 - DITTA KYOCERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA AL 31/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE, DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO AUDIO-VIDEO DIRETTA STREAMING, TRASCRIZIONE E SBOBBINAMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E S.M.I. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA328C9FB0 - AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUBILE S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 892/2015 DEL 17/07/2015 (N. 2469/2015 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. DELIBERAZIONE G.C. N. 35/2019 PER  RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. INCARICO LEGALE ALL’AVV. ROBERTO PALMISANO - IMPEGNO SI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L. - LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. LACATENA MARTINO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI BARI DATATO 24/06/2016 (PROT. 17647 DEL 29/06/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 07/10/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 - MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI "LOTTO N. 1 – CIG CIG 7835804604 - ELIMINAZIONE MATERIALE DI RISULTA SU DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA" E "LOTTO N. 2 – CIG 7835809A23 - TUTELA E PULIZIA DELLE AREE COSTIERE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE – AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA N.8719096254 A POSTE ITALIANE PER AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER PROROGA SERVIZI ESTIVI PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PRESSO I VILLAGGI TURISTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-260 EMESSA DAL CONSORZIO AMBIENTE 2.0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO PASQUALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRANZO PER IL 24 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA N.8719061666/2019 AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  LIQUIDAZIONE FER.METAL.SUD SPA FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI "RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI" - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 -  LIQUIDAZIONE FATTURA SMART ENGINEERING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPESE TRASPORTO (BIGLIETTI AEREI, FERROVIARI, NAVALI, AUTOBUS), PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI. LOTTO 1 - ECO.AMBIENTE.SUD,  CIG: ZBF229F0A2; LOTTO 2 -  BRI.ECOLOGICA,  CIG: Z56229F0C4; LOTTO 3 - FER.METAL.SUD,  CIG: ZEF229F0D3; LOTTO 4 - ECOFASO,  CIG: ZEF229F0D3 - LIQUIDAZIONE FATTURE ECOFASO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO DI PRIMO SOCCORSO - RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE POSTO SU  VIA DELLA TORRE A SANTA SABINA - SISTEMAZIONE CORDOLI PERIMETRALI AD AIUOLE- AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN LOCO SU ANTICORRUZIONE ETRASPARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA NEI CONFRONTI DI UGGENTI VITO DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E. R. P. AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. R. N. 10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI – APPROVAZIONE PREVENTIVO ( CIG: ZF428504BD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VALENZANO (BA), FINALIZZATA A SVILUPPARE UN INTERVENTO DI FORMAZIONE E DI SUPPORTO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE, PER L’ATTUAZIONE DEL DELLE LINEE STRATEGICHE PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE REGOLE TECNICHE DEFINITE DAL GOVERNO E DALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AGID). MASTER SPID (SUPPORTO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA HOYLES JULIA KAREM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z5E280A0E4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 22.05.2019 AUTORIPARAZIONI SARDELLI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF62700659 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 27.02.2019 GIMA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI  DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0227143F2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 12.03.2019 T.M. COSTRUZIONI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA NACCI ANTONIA. SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI PER ISCRIZIONE A RUOLO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F2688002 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A ROMA SINDACO E VICE SINDACO PER PRESENTAZIONE BANDIERA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA  – DOTT.SSA IAIA CARMELA CIG: Z872570558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z85270B4CF - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO" APPROVAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITO –   RTP - ING. ARCH. ARMANDO COPPOLA E ING. BARTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z85270B4CF - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –"INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO" APPROVAZIONE FATTURE E LIQUIDAZIONE SALDO  COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITO –   RTP - ING. ARCH. ARMANDO COPPOLA E ING.VALERIO BARTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L. - LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. LACATENA MARTINO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI BARI DATATO 24/06/2016 (PROT. 17647 DEL 29/06/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 07/10/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCO MANCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DITTA INFOCERT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO NICOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 103/18 DATATA 25/01/2018 (N. 1629/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA CALO’ ANTONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° SAL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA MARTINO MARIA ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. BABINI GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEL RIFIUTO ORGANICO - RIF. DETERMINAZIONE N. 768/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3_17 DITTA S.C.A. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASCALE LUCIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 251/18 DATATA 08/02/2018 (N. 4380/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’AGNANO MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 862/18 DATATA 20/04/2018 (N. 1825/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARBINIA SRL. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING – IMPEGNO DI SPESA AL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.109 DEL 30/11/2018  -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL -   LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCIG: Z94287CF1E - ACQUISTO BUONI PASTO 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTOM TRAMITE MEPA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MARTINO MARIA GIUSEPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZF128C44F0  - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO FIAT STILO TG. DG011ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MINI-VIGILE A.S. 2018/2019 19^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACQUISTO MINI DIVISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F28B37F5 AFFIDAMENTO SERVIZI SI SUPPORTO AL RUP PER COMPILAZIONE MUD RIFIUTI 2019  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO "FAST MAIL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE BLU 2019 DALLA FEE ITALIA - IMPEGNO DI SPESA, CIG: ZE6289763B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2332 DEL 06.05.2019-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 MARZO- 30 APRILE 2019- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2151 DEL 23.04.2019-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 GENNAIO- 28 FEBBRAIO 2019- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2150 DEL 23.04.2019-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 NOVEMBRE 2018 31 DICEMBRE 2018- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SITUAZIONE DEBITORIA SUL CONTO CONTRATTUALE N.30071156-003 FATTURE DI POSTE ITALIANE PER BOLLI VIRTUALI NON VERSATI, AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1410000101 ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI &amp; P.A. DIGITAL-ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA) DI CUI ALLE DISPOSIZIONI STABILITE DALL’ART.6 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N. 192 E S.M.I. DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI ALLA B.TA SERRANOVA. ESTENSIONE INCARICO AFFIDATO E  IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE7287EA64)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZC92712E16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-E DEL 27.02.2019- SAPONARO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8523DFB7B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.09.2018-TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. FOTOCARTOLERIA DI NATILE GIANFRANCO SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA  - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI "ASECO" E  “TERSAN PUGLIA SPA”  PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO  DAL 16.03.2019 AL 01.06.2019  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASS. “DIVERSAMENTE INSIEME…CRISTIAN IGNONE” EVENTI, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L’INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  - ARCH. GIUSEPPE  GRAZIANI CIG: ZF4266C309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. SAPONARO NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.2 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE CIG INDICATO IN PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1137 DEL 28.012.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA AL 31/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARBINIA SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARBINIA SRL. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARBINIA SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARBINIA SRL. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2019, PRESENTATE DAI CAF ACLI E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z2E28C3B85 - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODOCA  VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI N.2 MONTASCALE -      AFFIDAMENTO REVISIONE E MONTAGGIO BATTERIE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’EX DIPENDENTE L.L. NATA IL 18.05.1957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’EX DIPENDENTE T. A. NATA IL 24.09.1954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO PAGHE - DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI PER L’ANNO 2018 –IMPOSTA DI SOGGIORNO – PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.2 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI NEL CENTRO URBANO E LUNGO IL LITORALE MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBERTI STEFANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE ADDOLORATA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 10.02.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.3 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z7F285068A- ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO-AFFIDAMENTO  ALLA CLINICA MESSAPICA DEL DOTT. GIUSEPPE RUSSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ASS. MUS. “CONTURBAND” SPETTACOLO MUSICALE ITINERANTE, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z8D280A0D0. ACQUISTO MINUTERIE SEGNALETICA SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA CERAMICHE EDILICELINO SRL UNIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DEGLI APPLICATIVI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HELP DESK - DITTA MAGGIOLI SPA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PAPINI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GENTILE LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE D.C.L. CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO. ATTIVITA’ DI VERIFICA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE D. C. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI PRESIDENTI, SEGRETARI, SCRUTATORI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PONTE RADIO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI – INCARICO DI “DATA PROTECTION OFFICER” - D.P.O. DEL COMUNE DI CAROVIGNO. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2016 CON RIPARTIZIONE DELLA PREMIALITÀ. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA REG. GEN. N.487 DEL 16/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE STANZE DI APPARTAMENTI SITI IN CAROVIGNO INTERESSATI DALLO SPRAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA DEL PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IFORMAT “SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI, TUTELA AMBIENTALE” CHE SI TERRÀ A BARI IL 30 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRANZO PER IL 23 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DEGLI APPLICATIVI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HELP DESK - DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E CANE FERITO-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO VETERINARIO DEL DOTT. CALAMO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.2 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.12 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.5 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z5E280A0E4. IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO YA457AN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER DENUNCIA INAIL NUOVA CALDAIA  ED  ENEL- E -DISTRIBUZIONE E GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. “SANTA MARIA REGINA PACIS” FASANO (BR), ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.109 DEL 30/11/2018  -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL -   LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’ HOTEL GREEN GARDEN, UBICATO IN AGRO DI CAROVIGNO C.DA COLACURTO S.S. 16 KM 892.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE S.A. CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA DI LAMPADE LED PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALI – AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO SUSSIDIO BALIATICO, I° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO, VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SUI MATERIALI E COLLAUDO STATICO. PROVVEDIMENTI.  - CIG: Z482862C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO, VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - PROVVEDIMENTI.  - CIG: ZA32853D58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRIVACY E AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI – INCARICO DI “DATA PROTECTION OFFICER” - D.P.O. DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. M. CAVALLO”. CUP: B96B19000030001 – CIG: 790100753C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CREA S.R.L., CORRENTE IN BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2019 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2019 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2019 DELLA MINORE D. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. LIQUIDAZIONE “RIMBORSO SPESE TIROCINANTI” PERIODO 05/11/2018 – 04/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LEO TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI REVOCA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVATO CON COMUNICAZIONE DI AVVIO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 9 DELLA L.241/1990 E S.M.I. PER L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE UBICATO IN CAROVIGNO ALLA VIA SERRANOVA- PV 8173.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: EPIFANI SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2019 E SALDO ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CENA PER IL 23 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DAL 22 AL 24 APRILE 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NAVETTA E TRASFERIMENTI, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE A MEZZO MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. M. CAVALLO” CON RDO TRAMITE MEPA. CUP: B96B19000030001 – CIG: 7891424119. APPROVAZIONE VERBALE E DICHIARAZIONE GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MISSIONE SINDACO E VICE SINDACO A ROMA PER PRESENTAZIONE BANDIERA BLU 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE (CARTACEO E WEB) NEI PERIODI DAL 22 AL 24 APRILE 2019 E DAL 28 AL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. M. CAVALLO” CON RDO TRAMITE MEPA. CUP: B96B19000030001 – CIG: 7891424119. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “VERIFICA DELL’ESPOSIZIONE ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DALLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON ALL’INTERNO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N° 30 DEL 03/11/2016” C.I.G. Z01269F00A – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE ”  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. SEMERARO FILIPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENERITO GRAZIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 688/18 (N. 3142/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE IN VIA DELLA TORRE A SANTA SABINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA” CONTRO CURATELA FALLIMENTARE DELLA IMPRESA COSTRUZIONI CONSOLIDAMENTI RESTAURI TECNOLOGICO S.R.L. (I.C.R. TECHNO S.R.L.). ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA (COMUNE CITATO COME TERZO) PROMOSSO DALLA PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA” DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI DATATO 01/04/2016 (PROT. 9698 DEL 12/04/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIB.GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 18/01/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCO MANCINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO TINELLA ANGELO, D'ERRICO ANNUNZIATA, ANCORA MARIA STELLA, CAMASSA GIUSEPPE, CORAINI LUCIANO, DE LEONARDIS MARIA, DE TARANTO IUNCO MICHELA, FRULLI EGIDIO, MANCINI FRANCESCA E TAURO ELENA. SENTENZA N. 1689/2018 (N. 900427/2010 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 19/11/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.  IMPUGNATIVA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>VITA VITO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 10/07/2019. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 29/03/2019 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 133/2008 APPROVATO CON ATTO DI C. C. N. 10/2011. COMPRAVENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO REP. N. 1811/2011 DITTA IAIA ANTONIO - FOGLIO 61 P.LLA 683 SUB. 6. RICOGNIZIONE AVVENUTO PAGAMENTO PREZZO DI VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZA4250D2EB- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019 DELL'08.01/2019-DITTA KENT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. M. CAVALLO” CON RDO TRAMITE MEPA. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA EURO 64.014,66 AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD EURO 2.540,63. CUP: B96B19000030001 – CIG: 7891424119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI - INCARICO PER ANALISI SUI MATERIALI E  COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO, VIA SANTA SABINA.  CUP: B96B19000030001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO. PROVVEDIMENTI.  - CIG: ZC5282B1AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. I° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z4A2804B1A - PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA (TD) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI ANNO 2019 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS. APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 EMESSA DALLA DITTA ALL SERVICE S.R.L. IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER CESSIONE CREDITO - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z842820347 - SERVIZIO SAFETY MANIFESTAZIONI PASQUALI 2019-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7B2821E44 ACQUISTO PASS MANIIFESTAZIONE BATTITURA DELLA 'NZEGNA 2019-AFFIDAMENTO A TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z1927EE6BB. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLE INTESTATE E  TIMBRI-AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA CAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDI FESTA PATRONALE APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI E GLI INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA FESTA PATRONALE APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2016 CON LA RIPARTIZIONE DELLA PREMIALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO E NELLA BORGATA SPECCHIOLLA-LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MESI: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MESI: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO A NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA RATA ANNO 2018 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. PERIODO I TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE, ASS. “SOLE MUSIC ART” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE, “CONCERTO MANDOLINISTI” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO ARTISTICO MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE “MUS.AR.CO.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI LOTTO N. 1 –  CIG 7777171489 “RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI” E LOTTO N. 2 – CIG 7777219C23 “ALLESTIMENTO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA”  – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z01269F00A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5D2235467- "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI QUANTIFICAZIONE E LOCALIZZAIZIONE DOSIMETRI PER RILEVAMENTO GAS RADON" AI SENSI DELLA L.R: N° 30 DEL 03/11/2016 ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA DI LAMPADE LED PER ILLUMINAZIONE VOTIVA  CIMITERIALI – APPROVAZIONE RDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE  DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE REALIZZATA CON BASOLATO IN PIETRA, IN C.SO VITTORIO EMANUELE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FUSCO GIUSEPPE. CIG: ZB52817592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA  - 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMNISTRATIVO 4° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/E/2018 DEL 31.12.-2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESARE PARIDE MASSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1741/18 DATATA 24/09/2018 (N. 1904/18 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 –  DGM N.40 DEL 28/2/2019 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO, VIA SANTA SABINA. CUP:B96B19000030001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. PROVVEDIMENTI.  - CIG: Z1A280E3DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRONCO IDRICO E FOGNANTE NELLA ZONA ARTIGIANALE (PIP) – AFFIDAMENTO AD ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DEI LAVORI DI  SISTEMAZIONE NECESSARI AL COLLAUDO ED ALLA MESSA IN ESERCIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z9327FFCBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – LIQUIDAZIONE ACCONTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI GRIGLIE DI FOGNA BIANCA NEL CENTRO URBANO -–AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE P.C., I° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE L. N.A., I° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE D. A., I° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI UTILIZZATI DURANTE LA XIV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” ALLA CASA EDITRICE GIUNTI EDITORE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI DIVERSE FASCE DI UTENZA A SCOPO EDUCATIVO, CULTURALE E RICREATIVO. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA DI LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PER CABINE ELETTORALI. – CIG: ZF0274ADF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO AUDIO-VIDEO DIRETTA STREAMING, TRASCRIZIONE E SBOBBINAMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO E TRASPORTO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DG 411 YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDRIANI FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 13.03.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z4327D8165. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FILE PER STAMPA BOLLETTINI CON 5° CAMPO CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z4E27D816B. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODELLI 23L AVVISO DI RICEVIMENTOE BUSTE NOTIFICHE  ATTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCALIGERI MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 27/03/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADISI TERESA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 18/05/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>BARELLA CARMELO CONTRO ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO (COMUNE CITATO COME TERZO) PROMOSSO DALL’ A.Q.P. S.P.A. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 24/06/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO I° COMPRENSIVO - SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "N. BRANDI" – REALIZZAZIONE REFETTORIO - INCARICO PROGETTO PRELIMINARE –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICORIA VANESSA CONTRO A.Q.P. S.P.A. E COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 265 DEL 12/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CANONE ANNUALE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA DI CAROVIGNO. INCARICO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI NEL CENTRO URBANO E LUNGO IL LITORALE MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBERTI STEFANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE - ARCH. MAURO SÀITO  CIG: ZEC257051D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  2° ACCONTO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE - ARCH. MAURO SÀITO  CIG: ZEC257051D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO LANZILOTTI PASQUALE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 136 DEL 09/10/2015 – INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z1027EE15D -ACQUISTO PALETTI IN PVC PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA –  LIQUIDAZIONE FATTURE  ECOTECNICA  S.R.L. - MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018, SPESE DECRETO INGIUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI “PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE - LOTTO 1- CIG: ZC625A9E5” E “SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI LOTTO 2 - Z2825A9EDF” – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI DI CONTROLLO, DI VIGILANZA E DI VIABILITA’ SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ESTATE 2018- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI N. 4 BANDIERE BLU 2018 ALLA  FEE ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE G.E.B. CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRASPORTO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO :RTI CASTIGLIA SRL-AXA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO : AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L. - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA LECCE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI LUGLIO - AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FER.METAL.SUD MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO : AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A.R.L. - C.I.S.A. SPA- PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA LECCE SRL - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI  DA GENNAIO A GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI  IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA (VIA TAMERICI - INTERSEZIONE STRADA MORGICCHIO III)  -LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE G.E.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE M. R. A. CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2019, AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100”, DI CUI AL D.L. N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28/03/2019, N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE/SETTIMANALI) PER N. 1 MESI, DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE BARTOLO LONGO LATIANO (BR), NOVEMBRE – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE BARTOLO LONGO LATIANO (BR), I° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, DI “KALEIDOS” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, DI “KALEIDOS” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z49213C92C-LIQUIDAZIONE FATTURE N.AP18000652 DEL 10.09.2018 E N. 8001190177 DEL 21.11.2018-FCA FLEET &amp; TENDERS SRL VENDITE A ENTI PUBBLICI - FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLO  FIAT PUNTO STREET 1.3 MULTIJET 95 CV S&amp;S AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ROTTAMAZIONE VEICOLO FIAT STILO TG DG012ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA N.BRANDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET.781/2018 - SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER ESTENSIONE SERVIZI ESTIVI AL 30 SETTEMBRE 2018 -  LIQUIDAZIONE FATTURA AMBIENTE 2.0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/E/2018 DELL'11.10.2018- SOCIETA' NUOVA CARBINIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/E/2018 DEL 31.12.2018- SOCIETA' NUOVA CARBINIA - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA   ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. MESI: OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESI: LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO: LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 -  MEDIANTE RDO SUL PORTALE  MEPA DEL SERVIZIO DI "LOTTO N. 1 –  CIG CIG 7835804604 - ELIMINAZIONE MATERIALE DI RISULTA SU DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA"   E "LOTTO N. 2 – CIG 7835809A23 - TUTELA E PULIZIA DELLE AREE COSTIERE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE – AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO” - NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SPANEVELLO RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: TAMBORRINO ANGELO E POMES ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO AI SENSI DELL'ART.63 C.5 DEL D.LGS 50/2016 - CIG: Z85278FB9A  - LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2018, GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PREORDINATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1, DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI CON R.D.S. N. 552/RG DEL 14/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA MONTESSORI -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBERTI STEFANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA PALESTRA POLIVALENTE IN CONTRADA POLINISSO - OMOLOGAZIONE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRI.ECOLOGICA SRL MESI DI DICEMBRE 2018, GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ TAMOIL ITALIA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, DOTT. LUCA LUTEROTTI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 20/12/2018 (PROT. 32721 DEL 20/12/2018). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P.F., R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P.F., R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO G.E., R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO G.E., R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO D.E., R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO G.E., R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO G. E., R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TUTTAVITA PER IL SERVIZIO PROGETTO GRAFICO, ADATTAMENTO SUI SOCIAL E MEDIA MANAGEMENT, STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “PLANETARIO IN PIAZZA”, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO “WHITE SOUND GOSPEL”, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASS. ENTE CULTURALE PUGLIA EVENTI, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DEI I E DI II GRADO PER L’A.S. 2018/2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO ESECUZIONE RIPARAZIONE FIAT PANDA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z982520E56 - SERVIZIO URGENTE DI BONIFICA AREE MARINE ANTISTANTI LA TORRE DI SANTA SABINA, MEDIANTE RACCOLTA, TRASPORTO DI RIFIUTI, IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA CAPITANERIA DI PORTO DEL 05-06/09/2018  – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DITTE SO.TR.ECO SRL –   LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE NUOVA POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – STIPULA NUOVA POLIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE M.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 COMMI DA 849 A 872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – - VERIFICHE PERIODICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VENETA ENGINEERING S.R.L. – CIG ZCD252F25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA FELICE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 27/10/2018. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 28/02/2019 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO D'ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZA -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MAIA RIGENERA SRL  PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESE  DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO TINELLA ANGELO, D'ERRICO ANNUNZIATA, ANCORA MARIA STELLA, CAMASSA GIUSEPPE, CORAINI LUCIANO, DE LEONARDIS MARIA, DE TARANTO IUNCO MICHELA, FRULLI EGIDIO, MANCINI FRANCESCA E TAURO ELENA. SENTENZA N. 1689/2018 (N. 900427/2010 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 19/11/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.  IMPUGNATIVA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2927B8B40 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE-AFFIDAMENTO ALLA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE AL FAVORE DELLA MEDITERRANEA S.P.A PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO SU “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO”– EDIZIONE BRINDISI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE AL FAVORE DELLA PIEMME SPA PER PUBBLICAZIONE SU “NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA” – EDIZIONE BRINDISI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA HERACOMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. CIG: ZE32795C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDRIANI FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 13.03.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI AUTOSPURGO E  MONITORAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN BORGATA SPECCHIOLLA - ANNO 2018 –- INTERVENTI VARI DI AUTOSPURGO - LIQUIDAZIONE DITTA ROMAMBIENTE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PRELIEVO E SMALTIMENTO ACQUE - LOTTO N. 1 - MONITORAGGIO, PRELIEVO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU; - LOTTO N. 2 - SERVIZI URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO SI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC; - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE DITTA ROMAMBIENTE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI N.120 LOCULI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAE268967B - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE VESE PRESSO VARI PLESSI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.4 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DELL’ALTO SALENTO” LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE VIENNA PANTANAGIANNI,RIMOZIONE PALO E RIPRISTINO ARMATURA IN VIA MASCAGNI E RICERCA E RIPRISTINO GUASTI A PANTANAGIANNI E S.SABINA-  -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE TOSAP MERCATO SETTIMANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “CAPODANNO IN PIAZZA”, NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “UN VOLTO PER LA MODA”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE – SERVIZI DI CONTROLLO, DI VIGILANZA E DI VIABILITA’ SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – ESTATE 2018-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LAGHEZZA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI LOCALITA’ PANTANAGIANNI – ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z1B26E28A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E PARCHEGGIO IN CONTRADA FORNELLO CON ACCESSO DA VIA DE FILIPPO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,DI DIREZIONE LAVORI E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.109 DEL 30/11/2018  -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL -   LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DAL MESE DI DICEMBRE 2018 AL MESE DI MARZO 2019 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CER 200108 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI “ASECO SPA” E “MAIA RIGENERA SRL” PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI 2015, 2017 E 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE MEPA DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE  -  LIQUIDAZIONE DITTA ROMAMBIENTE SNC DI RAFFAELE E VINCENZO-  LOTTO N. 2  PANTANAGIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 -  MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI "LOTTO N. 1 –  CIG CIG 7835804604 - ELIMINAZIONE MATERIALE DI RISULTA SU DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA"   E "LOTTO N. 2 – CIG 7835809A23 - TUTELA E PULIZIA DELLE AREE COSTIERE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE – AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO” - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO LANZILOTTI PASQUALE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 136 DEL 09/10/2015 – INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA  CANONE ANNUALE 2018 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI CONVENZIONE SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15” LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  C.I.G. PRINCIPALE:  71343560D2  - CIG DERIVATO:  7499807C83 PRESSA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE E MODIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE AFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALEDELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOCARROZZERIA  FIAT PANDA TARGATA DG 411 YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI . CIG: Z092747D6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO AI SENSI DELL'ART.63 C.5 DEL D.LGS 50/2016 - CIG: Z85278FB9A  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 COMMI DA 849 A 872.  ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' E RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO, SPECIFICAZIONE IMPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.109 DEL 30/11/2018  -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL -   LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A GAS  DELLA SCUOLA F. LANZILLOTTI - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA) DI CUI ALLE DISPOSIZIONI STABILITE DALL’ART.6 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N. 192 E S.M.I. DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI ALLA B.TA SERRANOVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0D26F4CFD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA “ACCIANO 9”-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBERTI STEFANO -LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA “ACCIANO 9”-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBERTI STEFANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRI.ECOLOGICA SRL MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.TR.ECO S.R.L. PER SERVIZIO URGENTE DI  RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO EVENTO “CARNEVALE A CAROVIGNO 2019”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODULISTICA DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO) ALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 363 STAMPATI CARTA D'IDENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/FE DEL 20.09.2018-STP BRINDISI-SERVIZIO ECCEZIONALE E TEMPORANEO DI NAVETTA IN LOCALITÀ PENNA GROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_19 DEL 21.01.2019 PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO - ITALVERNICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CALDAIE  DELLA SCUOLA F.LANZILLOTTI E N.BRANDI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  -  LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.1003/2018 E DET.71/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI -  PERIODO  SETTEMBRE - DICEMBRE  2018 E CONGUAGLI. CIG: ZA926F345D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SEMERARO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPINELLI ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 26.11.2015. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI. CUP: B99G18000050004 – CIG: 76235890AA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGNONE COSIMO, DI LATTE SALVATORA, IGNONE FABRIZIO E IGNONE VALENTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 114/2018 (N. 900146/2008 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 24/01/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE E COMPETENZE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO DEI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - SALDO COMPENSI  ING. C. PIROZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   IV^  TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROF. LUCA TAMASSIA PER  ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO E DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: BELLODI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/PA DEL 30.06.2018-N. 34/PA DEL 31.07.2018- N. 35/PA DEL 03.08.2018- N. 40/PA DEL 13.09.2018- N. 47/PA DEL 26.10.2018- N. 56/PA DEL 30.11.2018- N. 58/PA DEL 01.12.2018, RIFERITE A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2018 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 27.07.2018-CLINICA VETERINRI ASSOCIATI-BARLETTA VETERINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL  DEL18.01.2019- DOTT. LAPRESA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPERTI DANIELE NELLA SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA D&amp;A SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO NONCHÉ CONTRO LOCOPARK S.R.L.S. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 27/06/2017 (PROT. 17613 DEL 27/06/2017).  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 10/07/2017 – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L’UTENZA ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ED INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER), RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, DEL COMUNE DI CAROVIGNO - DITTA MULTIBUSINESS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018/2019 – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTANIELLO ASSUNTA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.12.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE ,AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI FAST MAIL- OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIUSEPPE DAVIDE E PRIMA ROSSANA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1846/17 DATATA 08/07/2017 (N. 4536/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE PROCESSUALI – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - PERIODO ESTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARLUCCI PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA.”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE - ARCH. MAURO SÀITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA 6 – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DI MAGIA NEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LEO GIUSEPPE - EPIFANI VINCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO EVENTO “CARNEVALE A CAROVIGNO 2019”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO AUDIO-VIDEO DIRETTA STREAMING, TRASCRIZIONE E SBOBBINAMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 363 STAMPATI CARTA D'IDENTITÀ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PER CABINE ELETTORALI. – CIG: ZF0274ADF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SUI BENI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPINELLI ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 26.11.2015. DEFINIZIONE BONARIA DELLA INSORGENDA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO SUL FOGLIO 61 P.LLA 415 SUB 4 E 6 DA INSERIRE NEL PIANO COMUNALE DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRARE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO – CIG: Z1B2394077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 COMMI DA 849 A 872.  ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO QNAP NAS – AMPLIAMENTO AREA DI STORAGE - DITTA WIKIWARE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” – PRESA D’ATTO NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE - DITTA SPRING FIRM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO NAS PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'ENTE - DITTA MEMOGRAPH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE  2018 E CONGUAGLI. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. M.A.P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 ASSISTENZA SOFTWARE "VISUAL POLCITY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO PER L’UTENZA ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°000010-2018-PA01 TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 21.12.2018 RELATIVAMENTE AL NUMERO CIG-TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA  DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA ITALVERNICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMICERIO ORONZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 2386/12 R.G. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. ING. GIUSEPPE MAZZONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE A CAROVIGNO 2019: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: CERVELLERA ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2012 E 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA. TERZO PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI PER L’ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE UBICATO PRESSO L'EX PARCO PROVINCIALE, ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA’ – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MA.ECO S.N.C.  - CIG: Z0C2453463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE   LIBERI DI ..... -  4° EDIZIONE DEL CONCORSO CITTADINO "ADDOBBA LA PIAZZETTA DEL TUO QUARTIERE"- FORNITURE –LIQUIDAZIONE FATTURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE M.A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2012 E 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE A ROMA PER INCONTRO DEL 05.02.2019 PRESSO IL MINISTERO DEGLI INTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/PA NUOVA EDICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  VERB. N°3/P/08 -19 ART.193 COMMA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI MARGHERITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1240/17 DATATA 12/05/2017 (N. 3694/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SUPPORTI PER CASSE E MICROFONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL MESE DI SETTEMBRE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: Z5624F766B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CANALE ACQUE METEORICHE IN CONTRADA MORGICCHIO –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO III TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA S.M.T.M. PER ASSISTENZA TECNICA DEGLI SPETTACOLI TEATRALI REALIZZATI ALL’INTERNO DEL FESTIVAL “BORGARTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO FONDI SPESE DI GESTIONE GENERALI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO VINCENZO MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2475/17 DATATA 24/10/2017 (N. 340/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULI N.1726, N.1744 E N.1745, PER RETROCESSIONE ANTICIPATA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 - MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA DEL SERVIZIO DI  “RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI  E ALLESTIMENTO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA” - NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - – SELEZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI E PROPOSTE PROGETTUALI PER L’ATTUAZIONE DELLA SISUS DA INVIARE ALL’ADG – REGIONE PUGLIA.- SEZIONE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SERVIZIO IN ABBONAMENTO ENTIONLINE-SOUZIONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. CANCELLARO  ANTONIO, NARDELLI PASQUALE E LONGO TOMMASO – PERIOD 15.11.2018 – 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.7 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZFA270C98F- INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE- -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE ALL’ AZIENDA AGRICOLA DI CERASINO COSIMO-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N. 10, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. APPROVAZIONE BANDO, AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO, SCHEMA DI DOMANDA E ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER LA PUBBLICITÀ DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO MAGGIO  – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI. CUP: B99G18000050004 – CIG: 76235890AA. INCARICO DIREZIONE LAVORI E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA POLINISSO,IN VIA S.MICHELE-COLACAVALLO ED IN VIA PICCINNI –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. CAMPOREALE VINCENZO E CAMPOSEO ANTONIA. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 111 DEL 28.12.2018. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL  MURO A SECCO DEL PARCO PROVINCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DIVERSE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNI 2013 -2014 ATTI INGIUNTIVI ANNI 2008-2009-2010 – CIG: ZC520012C9 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO - DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA SAPONARO VINCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO NAS PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE L. G., NATO IL 28.07.1952.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DIPENDENTE SIG. L. G. NATO  IL 28.07.1952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. TEDESCO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0227143F2  - INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE- -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE ALL’ IMPRESA "T.M. COSTRUZIONI S.R.L.S."-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC92712E16 - INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE- -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE ALL’ IMPRESA "SAPONARO FABRIZIO"-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF527105FB - PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA (TD) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41_18 DEL 15.11.2018-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2018- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40_18 DEL 15.11.2018-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 LUGLIO-31 AGOSTO 2018- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_18 DEL 01.08.2018-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 MAGGIO-30 GIUGNO 2018- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_18 DEL 01.08.2018-SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 MARZO-30 APRILE 2018- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DI INFRASTRUTTURE TURISTICHE E DI VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CALDAIE  DELLA SCUOLA F.LANZILLOTTI E N.BRANDI - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF62700659 -IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA NEVE DEL 4 E 5 GENNAIO 2019--AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GIMA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PRIMO BIMESTRE 2019 – PERIODO OTTOBRE  NOVEMBRE 2018 CIG: Z1F267D11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°51/E/18. CI.G.ESSE. FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE  2018. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI -  PERIODO  SETTEMBRE  2018. CIG: Z762563DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTO IV TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA 1 PER L’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER EVENTI PATROCINATI DALL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE “CARTUN” REALIZZATO ALL’INTERNO DEL FESTIVAL “BORGARTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE ITINERANTE INSERITA NEL PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA SEMERARO GIACOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRIMO AIUTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE REALIZZATO ALL’INTERNO DEL FESTIVAL “BORGARTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORTEO STORICO ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO LA SCUOLA A.M. CAVALLO  NELL ANNO 2018 - CONGUAGLIO CIG:  Z4E26F750F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2018-V-VS2-405 EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 27.11.2018- DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MARIA SS. DEL PERPETUO SOCCORSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE DELLA BORGATA SERRANOVA, DA PARTE DELLA DITTA  S.O.C.I. - SOCIETA’ OPERE COSTRUZIONI IDRAULICHE S.R.L. -  APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4E2577C4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PER CORONE DI ALLORO E DI CRISANTEMI DELLA COMMEMORAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE N. 8718327882,8718361665,AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI (DA GENNAIO 2012 A NOVEMBRE 2018) RICHIESTI CON NOTA N.RO 30054 DEL 22/11/2018 - SIG. SUMA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI” -  SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEGGIO DI GARA NOMINATO CON DET.133/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI “VERIFICA DELL’ESPOSIZIONE ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DALLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON ALL’INTERNO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N° 30 DEL 03/11/2016 - NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.109 DEL 30/11/2018  -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL -   LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L’ADELFIA DI ALESSANO (LE), PERIODO APRILE – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA ANNO 2019 - LOTTO N.1 -  CM RECUPERI S.N.C. CIG Z8B270912B; LOTTO N.2 -  BRI.ECOLOGICA S.R.L. CIG Z4E2709260; LOTTO N.3 - FERMETAL S.R.L CIG Z062709199; LOTTO N.4 -  ECOFASO S.R.L CIG ZF027091EB - LOTTO N. 5 - MARSEGLIA CALCE SRL -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE INERENTE IL NUOVO CCNL 2016/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2017/2018. EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GATTI GIUSEPPE, GENITORE DEL MINORE G. P., CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 23.06.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARO ABUSIVO DI PETARDI, ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI, USO DI GIOCHI PIRICI FINO AL 6 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE  2018. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI LIMITI RUMOROSI -“CONCERTO NERI PER CASO”  DEL 26.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2017 N° 66 –APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SALVATORE MORELLI” - AFFIDAMENTO INCARICO  REDAZIONE ATTESTATO DI CONFORMITA' DEL PROGETTO AL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017;  CIG: Z462065109 RETTIFICA  FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI FESTIVI DEL 25 - 26 DICEMBRE 2019  E 01-06 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEI "NERI PER CASO" IN PROGRAMMA IL 26 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ  ESTRA ENERGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE  2018. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 , IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA "NATALE A CAROVIGNO 2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA  GRAMSCI 2A,  PER  IL  GIORNO 23 NOVEMBRE 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA PER FORNITURA TARGHE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI  MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE - DITTA T.T. TECNOSISTEMI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN AREA INTERESSATA DALLA COSTRUZIONE DI  UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA MARAMINNO – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>“P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2017/2020. ASSE VI – AZIONE 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”. AVVISO PUBBLICO “COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITÀ: ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA” - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA “BIBLIOTECA DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO” - CHIUSURA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA.SECONDO PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN C.SO VITTORIO EMANUELE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 08 DICEMBRE 2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELL' IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNANTE E PULIZIA AREA ESTERNA IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI DELLA BORGATA SERRANOVA – LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA GIMA COSTRUZIONI S.R.L.  – CIG ZC024BBD8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I DALL'8 DICEMBRE 2019 AL 18 GENNAIO 2020, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA "NATALE A CAROVIGNO 2019” E ALTRI EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI -  PERIODO  APRILE – GIUGNO 2018  E CONGUAGLI. CIG: ZAE24FBD33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ RELIGIOSE DEI SANTI PATRONI ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUI POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA  DI CUI AL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2018 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART.50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - PROROGA EFFETTI ORDINANZA N. 51/2019 A TUTTO IL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI (DA GENNAIO 2015 A NOVEMBRE 2018) ALLOGGIO IN SERRANOVA, RICHIESTI CON NOTA N.RO 29768 DEL 20/11/2018 - SIG. CALO’ CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.109 DEL 30/11/2018  -  AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI SEI DEI SERVIZIO DI  “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA REGINA MARGHERITA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI I GIORNI 19 E 20 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO-ISTITUZIONE SENSI UNICI DI CIRCOLAZIONE E AREE DI SOSTA REGOLAMENTATA CON DISCO ORARIO-ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 202/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO AREA 3 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 131/2019 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU PIAZZETTA TEN. DE VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 681 DEL 14/08/2018 – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLE PARTI (PROT. N. 23749 DEL 13/09/2018). LIQUIDAZIONE FATTURA N.104/2018 (PROT. 31282/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 681 DEL 14/08/2018 – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLE PARTI (PROT. N. 23749 DEL 13/09/2018). LIQUIDAZIONE FATTURA N.78/2018 (PROT. 25477/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE RIMEMBRANZE PER I GIORNI 18 E 19 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO AREA 7 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CAROVIGNO A CAUSA DELLE PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO ED ABBONDANTI PRECIPITAZIONI PIOVOSE, IL GIORNO 12 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°35_18 DITTA CENERE CLAUDIA SARTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA  PRATO IL  GIORNO 11 NOVEMBRE 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE DELLA XV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  IN VIA REGINA MARGHERITA  IL GIORNO 06/11/2019, PER LAVORI AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GIOFFREDI ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER LE ORE POMERIDIANE DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL MERCATINO SETTIMANALE DEL VENERDI'  DI PIAZZA GIOVANNI XXIII DEL 01.11.2019 A GIOVEDI' 31/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z85270B4CF - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE – AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE “CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N.  141/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z432688E3B - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE – AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S.MICHELE SALENTINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI” -  SOSTITUZIONE COMPONENTE SEGGIO DI GARA NOMINATO CON DET.133/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DELLE RIMEMBRANZE, NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIA DON F.ANDRIANI E VIA S.SABINA  PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE-PERIODO COMPRESO TRA IL 01 E IL 04 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALLA DIPENDENTE P. A. NATA IL 08/02/1956.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DELIBERA DI G.M. N.14/’19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA PRECEDENZA ALL' INTERSEZIONE TRA VIA MARCELLO E VIA MARCELLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO LUCI DITTA ARTE &amp; LUCE SAS DI DE DONNO A. E C., NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL GIORNO 25.10.2019, IN OCCASIONE DEL CORTEO PREVISTO PER LA COMMEMORAZIONE DEL SOLDATO DE BIASI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA 2 PER L’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA L. SAN FELICE, VIA MATTEOTTI E VIA PRATO, DAL  GIORNO 23 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA S.SABINA, TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIA I MAGGIO E VIA 2 GIUGNO, PER LAVORI IL GIORNO 28 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA 4 PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIOE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA A. BRANDI, TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE RIMEMBRANZE E VIA F. MORELLI, PER RADUNO CICLOAMATORI IL GIORNO 21.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190501 E ECOTASSA  - MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI” -  NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO/ SCARICO MERCI IN VIA LECCE 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE - DITTA CLIO S.R.L. - IMPEGNO SOMME ANNO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 13 OTTOBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA FIERA E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 115/2019 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU PIAZZETTA TEN. DE VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE, LEGGE N.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA N. BRANDI E SCUOLA DELL'INFANZIA D.CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2018 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2018 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI  DIVIETO DI ALLEVAMENTO EQUINO IN CENTRO ABITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2018 DEI MINORI D. F. E D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI DAL 30/09/2019 AL 05/10/2019 IN OCCASIONE DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DEL FILM “DI NOTTE. SUL MARE” PRODOTTO DA ALTRE STORIE CON RAI CINEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA SIGNORA BELLANOVA GIOVANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN P.ZZA IV NOVEMBRE IL GIORNO 28 SETEMBRE 2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI FINO AL 1 OTTOBRE 2019, IN VIA DAMIANO CHIESA PERL'ESECUZIONE DI  LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO BRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, FATTURE N.173/02 E N.65/02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNORE CAVALLO CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CANTORE ERRICO IL GIORNO 24.09.2019 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DEL 05.02 PRESSO IL MINISTERO DEGLI INTERNI- PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 20.09.2019. "OKTOBERFEST ARTICOLO 1"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA  CIRCOLAZUIONE DEI VEICOLI IN VIA SETTEMBRINI E VIA TRIESTE DAL 18 AL 21 SETTEMBRE 2019 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CORCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA SANTA SABINA PER LAVORI DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA DEL PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 117/2019-RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IL GIORNO 15.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUONI DI CARBURANTE PER IL 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI (DA MARZO 2006 A NOVEMBRE 2018) ALLOGGIO IN SERRANOVA, RICHIESTI CON NOTA N.RO 33039 DEL 28/12/2018 – SIG. SEMERARO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA  P. TOGLIATTI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ DAL 9 AL 12 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI (DA GENNAIO 2012 A NOVEMBRE 2018) ALLOGGIO IN SERRANOVA, RICHIESTI CON NOTA N.RO 29830 DEL 20/11/2018 - SIG.RA NATILE ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CORCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA SANTA SABINA PER LAVORI DAL 9 AL 12 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI (DA GENNAIO 2011 A NOVEMBRE 2018) ALLOGGIO IN SERRANOVA, RICHIESTI CON NOTA N.RO 29777 DEL 20/11/2018 - SIG.RA EPIFANI RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CORCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA SANTA SABINA PER  RIPRESE CINEMATOGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI ALLOGGIO IN SERRANOVA, RICHIESTI CON NOTA N.RO 29818 DEL 20/11/2018 - SIG. LARUCCI SANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO M.P., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “PARRUCCHIERI PAOLO E GIANNI IN FESTA” CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZETTA TEN.  DE VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACCHI GILBERTO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 20.03.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  IN VIA G. MATTEOTTI  IL GIORNO 04/09/2019, PER LAVORI AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE SINDACALI 109/2018 E 51/2019 -  SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA DEL COMUNE DI CAROVIGNO –  PROROGA SERVIZI ESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/PA DEL29.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE-DITTA GEOTECH ENGINEERINGH S.R.L. (SECONDO SEMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “MANDORLE E SAPORI A CORTE” CHE SI SVOLGERÀ I GIORNI 30-31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA TECNICA NUMERICA AGGIORNATA, DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO - SOC. SIT – SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA DG 411 YX. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA VITTTORIO VENETO IL IL GIORNO 30 AGOSTO 2019, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.1744 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA SPORTIVA DI ACQUATHLON – 24 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTO 1 - CIG 7777171489 - LOTTO 2 - CIG 7777219C23 - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SERVIZIO DI “RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE ART. 192 TUA” DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 25.08.2019 IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANTA SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN LOCALITÀ SERRANOVA IN OCCASIONE DELLA "SAGRA TI LI CURNALETTI" IL GIORNO 23.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN LOCALITÀ LAMAFORCA- S.C. 119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO GENNAIO – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DAL 14 AL 18 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), GENNAIO – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DEL MERCATINO DEL VENERDÌ DI PIAZZA GIOVANNI XXIII PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 16 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), AGOSTO - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CORTEO STORICO CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 13 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLA LOCALITÀ SERRANOVA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI FRANCO126 IL GIORNO 12.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), APRILE-GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA LAGO DI BRACCIANO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ARTIGIANTOUR 2019", I GIORNI 12 E 13 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI TRAINANTI RIMORCHI PER IMBARCAZIONI NELLA LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 16 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTANIELLO ASSUNTA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.12.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO, IL GIORNO 08.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO DOG SERVICE SRL - RICORSO E CONTESTUALE DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 C.P.C. - TRANSAZIONE –LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 77510554EE-LIQUIDAZIONE FATTURE N.28/E DEL 23.10.2018, N. 29/E DEL 02.11.2018, N. 31/E DEL 3.12.2018, N. 1 DEL 18.01.2019,   ALLA "DOG SERVICE SRL" PER SERVIZIO RICOVERO CANI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI-  01-04 AGOSTO 2019- FESTA IN ONORE DI SANTA MARIA GORETTI, BORGATA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI ANAGRAFE E STATO CIVILE PER IL GIORNO 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO, RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), SALDO PRESTAZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN P.ZZA DEI TAMERICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 29.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITA M. P., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), GENNAIO-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE BARRIERA  AMOVIBILE IN PIAZZETTA TEN.  DE VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), LUGLIO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CALISI GROUP SRL CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN P.TTA DE VITA E STRADE LIMITROFE, IL GIORNO 27.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN LOCALITÀ CARISCIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL “TROFEO DELLE 2 TORRI” XIV EDIZIONE – 28 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITA M. P., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), LUGLIO - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), GENNAIO-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA LAGO DI BRACCIANO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ARTIGIANTOUR 2019", I GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITA M. P., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), LUGLIO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEU VEICOLI IN P.TTA G. CESARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INAUGURAZIONE PIAZZETTA DELLA SPERANZA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITA M. P., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), GENNAIO - GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO ORGANIZZATE DAL TITOLARE DEL “CLUB NUMBER ONE” NEI GIORNI 17-31 LUGLIO 2019 E 28 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), LUGLIO-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “VICOLI DIVINI” CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 21 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 77792063DF - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 20/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RBD” ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L.  –  PERIODO ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “INTERRATTIVI”- FESTA DELLA CITTADINANZA ATTIVA CHE SI TERRÀ DAL 17 AL 20 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N.1095/’18. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE STANZE DI APPARTAMENTI SITI IN CAROVIGNO INTERESSATI DALLO SPRAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN LOCALITÀ SERRANOVA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PORTA CU TE E MANGIA CU ME" IL GIORNO 19.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA GIUNONE  IL GIORNO 23 LUGLIO 2019 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN PIAZZETTA TEN. DE VITA DAL 15 AL 17 LUGLIO 2019, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 16 LUGLIO 2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA B. V. MARIA DEL CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ASSISTITO P. D., RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), GENNAIO-GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 -  IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO. PRESSO SEDE COMUNALE – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO-ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “VICOLI DIVINI” CHE SI SVOLGERÀ I GIORNI 13 E 31 LUGLIO E 14 E 24 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI ACQUISTO (ODA), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO QNAP NAS – AMPLIAMENTO AREA DI STORAGE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA AL SERVIZIO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA TUCIDIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN VIA TUCIDIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 –  CONFERIMETO PRESSO SOCIETÀ ECO.AMBIENTE SUD  - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN MESSALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)- EMERGENZA MALTEMPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°164/E. INFOPOL S.R.L. CORSO CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER LA TUTELA DEL DECORO, VIVIBILITÀ ED IGIENE AMBIENTALE E DELLA PUBBLICA SALUTE E INCOLUMITÀ. DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SUL DEMANIO MARITTIMO DELL’AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA  PER DIVERSAMENTE ABILI IN VIALE DEI TAMERICI-SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO CARLUCCI GRAZIELLA. DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 136 DEL 09/10/2015 – INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN C.SO VITTORIO EMANUELE E STRADE LIMITROFE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIABE IN DANZA", IL GIORNO 07.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - SALDO - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA”, SETTEMBRE - OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CANTORE ERRICO IL GIORNO 08.07.2019, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CORCOLAZIONE VEICOLARE IN LOCALITÀ BUFALARIA/SCIANOLECCHIA PER  RIPRESE CINEMATOGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADISI TERESA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 686/18 DATATA 31/10/2017 (N. 2957/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN P.ZZA IV NOVEMBRE IL GIORNO 27 GIUGNO 2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE "AROUND THE BLUES"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEI  XXII GIOCHI GIOVANILI DELLA BANDIERA DAL 26 AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AGLI ORARI ED AI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE DISPOSTI DAL D.P.C.M. 14/11/1997 E DALLA L.R. 03/2002, PROVENIENTI DAGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI ORGANIZZATI DAI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI OPERANTI IN TUTTO IL  TERRITORIO CAROVIGNESE E DAGLI EVENTI DEL CALENDARIO  "CAROVIGNO  ESTATE 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z01269F00A -AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER  SERVIZIO DI VERIFICA DELL’ESPOSIZIONE ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DALLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON ALL’INTERNO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELLA L.R: N° 30/2016-DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 27 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA  PROCESSIONE DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI SETTEMBRE  2018. CIG: 7499807C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN C.SO VITTORIO EMANUELE, IL GIORNO 26 GIUGNO 2019,  PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA DEL BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO DI MUSICA DEL GRUPPO JAZZ SACCOMANNO BAND INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA MATTEOTTI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA A.M. CAVALLO E CORSO VITTORIO EMANUELE, DAL GIORNO 25 MAGGIO 2019 AL GIORNO 13 LUGLIO 2019, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. RAFFAELE FILOMENA E FARMACIA DOTT. RAFFAELE FILOMENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ALTRI. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 11/11/2016 (PROT. 30500 DEL 16/11/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 18/11/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE, VIA SANT'ANNA, VIA CAP. A. LANZILOTTI E LARGO CORIOLANO IL GIORNO 21.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI  SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CARISCIOLA DUE - LEGALE RAPPR. DOTT. TEODORO POMES. PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 3537/2015 PRONUNCIATA DAL T.A.R. PUGLIA, PRIMA SEZIONE DI LECCE, SUL RICORSO N. 954/2015. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 15.02.2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPERTI DANIELE IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA D&amp;A SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 11/05/2016 (PROT. 12643 DEL 12/05/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 20/05/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN P.ZZA DELLA LIBERTÀ DAL GIORNO 21.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AL SERVIZIO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA DELLO SCOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BANDA MUSICALE CONCERTO BANDISTICO GIACOMO PUCCINI DI CAROVIGNO-PER COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEFUNTI E MILITE IGNOTO DEL 02 E 04 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA POLINISSO DAL  GIORNO 19/06/2019 FINO AL TERMINE DEI LAVORI ESEGUITI DALLA GEA SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2018 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA DELLA TORRE E STRADE LIMITRIOFE,  DAL 14 AL 17 GIUGNO 2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE " VENDITTI IN TOUR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA  IN LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 23 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA ACCESSO AL MARE PER UTILIZZO SEDIE JOB. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI AUTOSPURGO E  MONITORAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, IN BORGATA SPECCHIOLLA- ANNO 2018  –- INTERVENTI VARI DI ATOSPURGO -   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN  VIA C. BRAICO-PROROGA ORDINANZE N. 55/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AUTENTICHE FIRME A SOSTEGNO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO SULLA LEGGE DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA  DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA IL GIORNO 08.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI.  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FER.METAL.SUD MESE DI - MAGGIO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. NOMINA RESPONSABILE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 44 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 82/2005 E DELL’ART. 7 COMMA 3 DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN P.ZA XXIV MAGGIO - VIA C. BRAICO- VIA D. CHIESA-PROROGA ORDINANZA N. 55/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190501 E ECOTASSA  - MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA”, GIUGNO – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN P.ZA XXIV MAGGIO - VIA C. BRAICO- VIA D. CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N.1022/’18. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA PROIEZIONE DEL FILM “COURAS” IN LARGO CORIOLANO  CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 2 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CARDUCCI  IL GIORNO 4 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5-STEFANIA URSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4-ROBERTO CONVERTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 13 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SOLENNE PROCESSIONE IN ONORE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2011, 2012 E 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3-VITO NICOLA SACCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA DEL COMUNE DI CAROVIGNO – PROROGA EFFETTI ORDINANZA N. 109 A TUTTO IL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI  STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO DI CAROVIGNO MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1-TERESA URSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IL 30.05.2019- PROCESSIONE A CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AL SERVIZIO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA TOMMASO CAMPANELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.LGS 82/2005  “CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE” (C.A.D.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2019 DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI PER AREE BOSCATE, CESPUGLIATE , ARBORATE E A PASCOLO CON OSSERVANZA DELLA L.R. PUGLIA N. 232/2016 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 232 DEL 16 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL FUNZIONARIO AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL FUNZIONARIO AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA GARIBALDI  DAL 20 AL 25 MAGGIO 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PER DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO-NIGRO PALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI FESTE PATRONALI 2017 – ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.40 DEL 10/3/2017. CIG: ZD81E4DBCB. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CARDUCCI  I GIORNI 9 E 11 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6- ANTONELLA BARLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCE IN VIA GIUNONE 29 LOCALITÀ SPECCHIOLLA DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5 - STEFANIA URSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA UGO BETTI NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO UMBERTO I E VIA I. CAVALLO DAL GIORNO 7 AL GIORNO 25 MAGGIO 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4- ROBERTO CONVERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2607/17 DATATA 21/11/2017 (N. 765/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1- TERESA URSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA P. DI VAGNO, VIA MININA CAPUTI E STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2018 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE A CAROVIGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3- VITO NICOLA SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA MARC CHAGALL DAL GIORNO 29 APRILE 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCALIGERI MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 678/18 DATATA 31/10/2017 (N. 1897/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA VIA DELLA TORRE N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I GIORNI 26-27-28 APRILE 2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "IL FANCIULLO ED IL FOLKLORE 2019" E PER L'EVENTO ORGANIZZATO DAL FAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE TEMPORALE DELL'AREA PEDONALE REGOLAMENTATA CON ORDINANZA N. 36 DEL 19.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. CONTRO DE BIASI NICOLETTA E COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 369/18 DATATA 19/12/2017 (N. 819/13 R.G.) DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA  DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IL LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIENA FELICITA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.04.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267-ORLANDINI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI – FRUTTA E VERDURA FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO DAL 23/10/2017 AL 22/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE,  BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA CON GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PREVISTI PER I GIORNI 22-23 E 27 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA  DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267-PALMA ONOFRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DEL PERIODO PASQUALE- APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI -  PERIODO  GIUGNO –AGOSTO 2018  E CONGUAGLI. CIG: Z7624FFD86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267- CAMPOREALE ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267- TATAEO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 22 - 23 APRILE E 1 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267- SAPONARO MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER ATTIVITA' DOMESTICHE E COMMERCIALI - RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.675/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IL 17.04.2019. EVENTO "AN ACTION FOR FUTURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TERMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA - MANIFESTAZIONI DELLA  DOMENICA DELLE PALME 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/E OFFICINA PINTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETI SINDACALI 7/8/9/10/11/12 DEL 2 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL MESE DI LUGLIO 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: Z0724F69F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE DEL DIPENDENTE COMUNALE MUSA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA  PROCESSIONE DEL 09.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PROCESSIONI PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DAL 07.04.2019 AL 20.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE DEL DIPENDENTE COMUNALE DI GIUSEPPE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTO 1- CIG: ZC625A9E5; LOTTO 2 - Z2825A9EDF; DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA PULIZIA DI GRIGLIE/CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E SERVIZI DI AUTOSPURGO URGENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 4 APRILE 2019 IN VIA PASCOLI PERL'ESECUZIONE DI  LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO BRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE DEL DIPENDENTE COMUNALE ANTELMI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DELEGA PER LE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ - ATTI DI ASSENSO - AFFIDAMENTO PER L’ESPATRIO - FOTO AUTENTICATE “PER O D’ORDINE DEL SINDACO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: DE LEONARDIS ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA DELLA TORRE, DOMENICA 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA PER LE  FUNZIONI DI AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO (R.U.P.) DEL PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBLICO. MESI: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA SANTA SABINA  DAL  26 AL 27 MARZO 2019, PER LAVORI AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 SERVIZI FINANZIARI/CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO, SERVIZI INFORMATICI/CED, PERSONALE, TRIBUTI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI (DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2018) RICHIESTI CON NOTA N.RO 29823 DEL 20/11/2018 - SIG.RA MAMELI MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 SUE – SUAP –DEMANIO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS – SPOSTAMENTO SOSTEGNO DELLA LINEA ELETTRICA AEREA - PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DI E- DISTRIBUZIONE SPA. CIG: ZF224F53FD – CUP: B97E09000100007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CESARE BRAICO IL GIORNO 19.03.2019 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PAGLIARA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA “15^ MEDIOFONDO CASTELLI E TORRI” CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 17 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DE GASPERI IL GIORNO 10.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA  ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DAL 14 AL 31 MARZO 2019, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI INDIGENTI PER EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 05.03.2019-INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 16/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI LIMITI RUMOROSI -“CARNELVALE IN PIAZZA” 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTENTICA FIRME – RICHIESTA PROT.12132 DEL 13/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO “RIMBORSO SPESE TIROCINANTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N. 16 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE PROCESSIONI DEL 03.03.2019 E DEL 06.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 183/2010 – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI  DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO NAS PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 12/2018 IN VIA  S.SABINA,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE IN PIAZZA" I GIORNI 3 E 5 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA TAR LAZIO N. 6075/2018 – R. G. N. 2541/2018 (PROT. 14993 DEL 04/06/2018) – PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G. CARDUCCI IL GIORNO 27.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE  2018. CIG: 7499807C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL MESE DI GIUGNO 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: ZB7243ECEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI I GIORNI 18 E 20 FEBBRAIO 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DUCA DELLA VITTORIA  IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2019 PER LAVORI AQP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267- TATAEO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 07 FEBBRAIO 2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI UN CORTEO DI COMMEMORAZIONE ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE OIPA ITALIA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO II TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267-EPIFANI LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI I GIORNI 8 E 11 FEBBRAIO 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA SAN MARTINO PER LAVORI AQP IL GIORNO 5 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO DELLE DUE TORRI”, INSERITA NEL PROGRAMMA ESTATE A CAROVIGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267-PALMA ONOFRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE TOSAP MERCATO SETTIMANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI DAL 29 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267-ORLANDINI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 62/2018 IN VIA  D. ALIGHIERI,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ART. 45 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI  IN VIA PEPPINO IMPASTATO, IL GIORNO 23.01.2019, IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DI INTITOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DAMASCO MARIA VITTORIA. PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/11/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 20 GENNAIO 2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTO LA BUONA STELLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETI SINDACALI 36/37/38/39/40/41 DEL 25 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 1805/2011 SAPONARO PASQUA AREA DEMANIALE COMUNALE IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO19 GENNAIO 2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LA FOCARA" IN LOCALITÀ SERRANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. FAKIR NAZRUL AI SENSI DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 114/1998 PER “ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI I  GIORNI 14-15-16-17 GENNAIO  2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA ADUA E PIAZZA LIBERTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO PER EMERGENZA NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAE268967B - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE VESE PRESSO VARI PLESSI SCOLASTICI  - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO SOMME DOVUTE PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SITI IN B.TA SERRANOVA IN AGRO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)- PER EMERGENZA NEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  QUINTO E SESTO BIMESTRE 2018 CIG: Z30266D7BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MONTASCALE MOBILE A RUOTE PER L’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CIG: Z032350A58 – LIQUIDAZIONE FATTURA T.G.R. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI -  PERIODO  DICEMBRE  2018. CIG: Z8E266232E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 26.06.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DI N. 2 AFC PER IL CONTROLLO AMBIENTALE PER 6 MESI-DITTA GEOTECH ENGINEERINGH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GRAFICO “ESTATE A CAROVIGNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONANENTO PONTE RADIO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z7F2671949-SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA DI UNA STAZIONE RIPETITRICE E N. 3 APPARATI RICETRASMITTENTI-AFFIDAMENTO ALLA SIRTEL SRL DI MARTINA FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLO RENAULT TG BR483GV ASSEGNATO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ALLA CULTURA CITTÀ DI CAROVIGNO “MICHELE CRETÌ” 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE TAR LECCE N. N. 434/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI MARGHERITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1240/17 DATATA 12/05/2017 (N. 3694/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PIANA DEGLI ULIVI SECOLARI PERCORSO UNESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE SRL"-ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO DOG SERVICE SRL - RICORSO E CONTESTUALE DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 C.P.C. - TRANSAZIONE –IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. GIOVANNI PELLEGRINO PER INCARICHI VARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO) E MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE  S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z30268A58B FORNITURA GUANTI ANTITAGLIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.GI.ESSE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. LODO ARBITRALE DEPOSITATO IL 07.05.2015 E DICHIARATO ESECUTIVO DAL TRIBUNALE DI ROMA IN DATA 07.07.2016 N. 11.147/16. PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIO DI ROMA AVVERSO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO N. 2016/003/LO/000011147/0/002. INCARICO LEGALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. CAMPOREALE VINCENZO E CAMPOSEO ANTONIA. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 111 DEL 28.12.2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO, CAVALLO ETTORE ALESSANDRO E CAVALLO VALENTINA ISABELLA (EREDI CAVALLO VITTORIO) C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1831/2012 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 583/17. TRANSAZIONE. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28.12.2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TINA LUCIANO. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. REGOLARIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO RURALE DI CONTRADA SAN GIUSEPPE, CANALI E SERRANOVA. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z2B267E7F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO NICOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 103/18 DATATA 25/01/2018 (N. 1629/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEOBILLA ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 168/18 DATATA 06/02/2018 (N. 2404/14 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SUCCESSIVO AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGATA SERRANOVA – APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z04267E15B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOFINO GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1801/17 DATATA 30/10/2017 (N. 900151/13 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 716259585F - DETERMINAZIONE N.863/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLA VASCHA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI  -  IMPEGNO SPESA COMPETENZE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CAMPIONATO REGIONALI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z432688E3B - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8C268971F  - SERVIZIO URGENTE DI BONIFICA AREE MARINE ANTISTANTI LA TORRE DI SANTA SABINA, MEDIANTE RACCOLTA, TRASPORTO DI RIFIUTI, IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA CAPITANERIA DI PORTO DEL 05-06/09/2018  – AFFIDAMENTO SERVIZI DI DISTRUZIONE E SMALTIMENTOBENI SEQUESTRATI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.1463/2018 DEL 05/10/2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA INTEGRATIVA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.201 DEL 27/03/2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA INTER POINT S.A.S. DI MADIA CIRACI'. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. REGOLARIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. RICONOSCIMENTO SOMME IMMOBILE CENTRO RICREATIVO ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIE A GAS METANO INSTALLATE PRESSO EDIFICI COMUNALI  - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMICERIO ORONZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 2386/12 R.G. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. ING. GIUSEPPE MAZZONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIUSEPPE DAVIDE E PRIMA ROSSANA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1846/17 DATATA 08/07/2017 (N. 4536/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE PROCESSUALI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>GATTI GIUSEPPE, GENITORE DEL MINORE G. P., CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 23.06.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO CONTRO POLINI ANTONIO E ALTRI, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL E IL COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 243/18 DATATA 07/12/2017 (N. 15/2015 R.G.) DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB1266DE14 - SERVIZI  URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO DI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC - RIF. DET. 420 DEL 15/05/2017  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 N. 420/2017 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE IN VIA DELLA TORRE IN LOCALITA’ S. SABINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10 – LOTTO 6” -  FORNITORE  ESTRA ENERGIE S.R.L. CIG: 7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F2688002 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACCHI GILBERTO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 20.03.2018. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2014,2015,2016,2017. LISTA DI CARICO SUPPLETIVO - IMPEGNO DI SPESE PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z212676F98 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE STANZE DI APPARTAMENTI SITI IN CAROVIGNO INTERESSATI DALLO SPRAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZED2674779 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI. AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI EDITORE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z53266B318 - ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CLINICA MESSAPICA DEL DOTT. GIUSEPPE RUSSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CALDAIE  DELLA SCUOLA F.LANZILLOTTI E N.BRANDI - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZDB264D501 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA  DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA ITALVERNICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB7266991A - PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA (TD) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ALLA DITTA SERPHIN DEL SERVIZIO DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNI 2013 -2014 ATTI INGIUNTIVI ANNI 2008-2009-2010 – CIG: ZC520012C9 - RIFERIMENTO DET.1094/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E CANE FERITO-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO VETERINARIO DEL DOTT. LAPRESA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET. SEZ.TURISMO 22/5/18, N. 45 (DGR N. 545/17 E N.589/18)- FSC 2014/20. SETT. PRIOR. “TURISMO, CULTURA E VALORIZZ. DELLE RISORSE NATURALI”.   “INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TORRE SANTA SABINA”. AFFIDAMENTI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG: ZF4266C309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/2018 (PROT. 22419/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/2018 (PROT. 16959/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE, DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE DELLA BORGATA SERRANOVA. LAVORI DI DISOSTRUZIONE, PULIZIA E SVUOTAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROMAMBIENTE S.N.C. DI RAFFAELE &amp; VINCENZO ROMA CIG: Z0D254FF21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190501 E ECOTASSA  - MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. IV° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI.  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRI.ECOLOGICA SRL MESI DI  - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5626400AC - SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA  ANNO 2018 -  CONFERIMENTO PRESSO SOCIETA  FER.METAL.SUD MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAROLI GIACOMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO A NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO TERZO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMICERIO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2484/17 DATATA 27/11/2017 (N. 4057/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. EVENTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI 2014, 2015 E 2016 ( NOTA N.RO 14181 DEL 13/11/2018 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2018 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO 3° TRIMESTRE 2018 A NUOVA CARBINIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3° TRIMESTRE 2018 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   DR. PICCINNI GIUSEPPE, GIANFRIDDO PIETRO – PERIOD 01.10.2018 – 14.11.2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2018 SERVIZIO "FAST-MAIL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “ASSICURAZIONE DIPENDENTI E ASSIMILATI” PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL A FAVORE DEI TIROCINANTI GEOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CAMPIONATO EUROPEO DI CORSA CAMPESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO BUONI DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- CONSIP-PER IL 2°SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2013 ( NOTA N.RO 1690 DEL 16/10/2018 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI &amp; PA DIGITAL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – ADESIONE QUADRIENNALE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 “MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z79263BCA6 - SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA  ANNO 2018 -  CONFERIMENTO PRESSO SOCIETA  ECO.AMBIENTE SUD MESI DI LUGLIO, AGOSTO  2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2018 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  -  AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE026425DE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 - DITTA: MELONE LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E  MODULISTICA PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. PERIODO IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE    PER EVENTI “NATALE A CAROVIGNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GRAFICO “NATALE  A CAROVIGNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI DEL PROGRAMMA DI NATALE  A CAROVIGNO 2018 NEI COMUNI LIMITROFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 5° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO "FAST MAIL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 - DITTA: PASTORE RAFFAELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA N. IFL0008588 PER LA COPERTURA DEI RISCHI  DANNI PATRIMONIALI, CON ESTENSIONE AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI CHE HANNO ADERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  SECONDO, TERZO E QUARTO BIMESTRE 2018 CIG: Z9701C2BD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE MEPA DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMINALI PER IL 2° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUEDOTTO RURALE DI CONTRADA SAN GIUSEPPE, CANALI E SERRANOVA. APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO SOMME VERSATE AD ACQUEDOTTO PUGLIESE PER L’ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N.12 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI  DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MESI: APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GUERRA LOREDANA - GUERRA MICHELE – DE LEO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 34 E 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GRECO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DI NATALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z042636A21 ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.90 DEL 03/12/2018. PER  LE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA NATALE 2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DEL MEZZO PER DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALIZIO 2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -   IMPEGNO CONTRUBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EFFETTUATA ATTRAVERSO IL MEPA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L. – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – - VERIFICHE PERIODICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. VENETA ENGINEERING S.R.L. – CIG ZCD252F25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI.  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FER.METAL.SUD MESE DI APRILE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI.  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FER.METAL.SUD MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA S.MICHELE ED IN VIA PICCINNI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D. APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODIFICHE E RETTIFICHE ALLA DETERMINA N. 989 DEL 3/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DITTA TUTTAVITA SRL, PER MANIFESTI 4 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGHE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BRANDI DOMENICO. ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 597 DEL 29/05/1993. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LIVIO STEFANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CISTERNINO ANNA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 16/09/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. SCUOLA UFFICIO VITALE DI VITALE GIUSEPPE SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CARTOLIBRERIA “LA MATITA” DI MARINÒ MARIA GRAZIA SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE DI N. 482 POSIZIONI DI CONTRIBUENTI TARES 2013, LISTA DI CARICO DI EURO 469.717,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUZIONE COLLEGAMENTO BANCA DATI EX DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. SISTEMA INFORMATICO C.E.D. MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ALLESTIMENTO IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE PIAZZETTE CENTRO URBANO  -  AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL PER RIMOZIONE E POSIZIONAMENTO DI N.21 ARMATURE STRADALI  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL PER SOSTITUZIONE ARMATUE A CARISCIOLA ED A SANTA SABINA  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER EVENTI PATROCINATI DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI 2016 E 2017 ( NOTA N.RO 14547 DEL 13/11/2018 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUIDO EMILIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1330/18 DATATA 20/06/2018 (N. 4392/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO  FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI, SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE - RETTIFICA DEL PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO 2014 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1324/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANNA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 26/06/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARY COSMA PETRAROLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESTONE TOMMASO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 304/18 DATATA 08/07/2017 (N. 1762/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME/30 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C. AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. CHIUSURA PROCEDIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ART. 34-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E MOBILITÀ PER RICOLLOCAZIONE ART. 2, C. 13 DELLA L. N. 135/2012, NONCHÉ MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N. 1 MESI, DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7925F8CFF-IMPEGNO DI SPESA PER MICROCHIPPATURA CANI DI PROPRIETÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO E MINUTERIE PER LA GIORNATA DI MICROCHIPPATURA GRATUITA –AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI- GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE SERVIZI  SUA AGER PUGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR 977/2018 DEL 27.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO IN VIA SANTA SABINA (EX PARCO PROVINCIALE). PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS” - STIPULA FIDEIUSSIONE AI SENSI DELLA L.R. 12/2013 E SS.MM.E II. “INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2007, N. 14 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEGLI ULIVI MONUMENTALI)”. CIG: Z5324BACE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO E NELLE MARINE-LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 701/2016 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 900183/2008 - COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO TEC (TRAFFIC ELECTRONIC CONTROL SERVICE). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4A24097F2 AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2018 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – PRESA D’ ATTO NOTA DI CESSAZIONE INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CUP: B97E09000100007 - CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E/2018 DEL02/07/2018 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>EPIFANI CATERINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2536/17 DATATA 10/11/2017 (N. 2753/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ASSIGEM SRL, PER RESPONSABILITÀ PERSONALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E DANNI PATRIMONIALI PERIODO ANNO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANTI CORRUZIONE PER LE P.A. . AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D. CONSULTING &amp; FORMAZIONE DI ANGELO D’AMURI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA  DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE N. 3 PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI. CUP: B99G18000050004 – CIG: 76235890AA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL COVIELLO S.R.L. - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020 TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE UFFICIO PROTOCOLLO -  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE    AFFIDAMENTO DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1410002798 ALLA DITTA IL SOLE 24 PER SERVIZI BUSINESS CLASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZIZZA GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1789/17 DATATA 25/10/2017 (N. 4211/13 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9C1AF1B69 - SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE RINVENUTA SULL'ARENILE DI LOC. PANTANAGIANNI” IN DATA 04/08/2018  – LIQUIDAZIONE DITTE GRECO &amp; COMPANY S.R.L. E DITTA O.R.M. AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2593/17 DATATA 02/12/2017 (N. 4715/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO VETERINARIO DEL DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR LAZIO – SEDE DI ROMA DATATO 14/02/2018 (PROT. 4778 DEL 20/02/2018). INCARICO LEGALE – IMPEGNO DI SPESA SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI (AVVISO DI RICEVIMENTO). AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA (TD) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI SUPPORTI PER CASSE E MICROFONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADE LED CIMITERIALI  AFFIDAMENTO FORNITURA  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000) PER COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°95/2018 SOC. KENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANNA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  LIQUIDAZIONE SPESE DI MEDIAZIONE AS-CONNET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE DI AGOSTO 2018 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA. PRIMO E SECONDO PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPERTI DANIELE IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA D&amp;A SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 495/2017 DEL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE (RIC. N. 740/2016 R.G.). SPESE DI LITE.  DETERMINAZIONE N. 1571 R.G. DEL 29/12/2017. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL  COMUNE DI CAROVIGNO AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTO AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE A CAROVIGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CARTOLIBRERIA “LA MATITA” DI MARINÒ MARIA GRAZIA SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, DI “KALEIDOS” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SCUOLA UFFICIO VITALE DI VITALE GIUSEPPE SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI DI LUGLIO/AGOSTO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE- PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI PER L’ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE UBICATO PRESSO L'EX PARCO PROVINCIALE, ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA’ – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO MAGGIO 2018 CIG: ZAB2474784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   III^  TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO N. C., PRESSO LA R.S.A. DI OSTUNI (BR), PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2018 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL BROKER ASSICURATIVO ASSI-GEM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA PER COSTI SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020 TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE, DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE DELLA BORGATA SERRANOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA  S.O.C.I. - SOCIETA’ OPERE COSTRUZIONI IDRAULICHE S.R.L.  CIG: Z4E2577C4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT E PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIENA FELICITA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO DEL 11.04.2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAROLI GIACOMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  CAUSA IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 –  CONFERIMETO PRESSO SOCIETÀ ECO.AMBIENTE SUD  - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI “EX MACELLO” IN VIA SANTA SABINA. CUP: B91E16000420004 – INCARICO DIREZIONE LAVORI E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI  STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO DI CAROVIGNO MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIENA SCAVI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO ED ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DEL  C.E.D. DELLA MOTIRIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2019 A FAVORE DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2019 A FAVORE DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI - GEOMETRI, CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZA THEA IN LOCALITA’ TORRE SANTA SABINA – INCARICO PROGETTO PRELIMINARE _ LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°3156 OPEN SOFTWARE. ABBONAMENTO VISUAL POLCITY 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZELA ARIOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E A.S.L. BRINDISI. SENTENZA N. 2599/17 DATATA 02/12/2017 (N. 3067/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILONE BERNARDINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ALTRI. SENTENZA N. 2225/16 DATATA 22/07/2016 (N. 2001/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   II^  TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO LANZILOTTI NICOLA E ASL BRINDISI. SENTENZA N. 103/18 DATATA 29/12/2017 (N. 4810/14 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE BARTOLO LONGO LATIANO (BR), I° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018.IMPEGNO DI SPESA PER N.1 CORONA DI ALLORO E N.1 CORONA DI CRISANTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 2018- AQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA D. M.F., R.S.A.DI OSTUNI (BR), PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA S. D., PRESSO LA R.S.A. DI OSTUNI (BR), PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PORZIONE AREA URBANA NEL  CENTRO STORICO  E SVUOTAMENTO POZZETTO FONTANA DELFINO- RIF. DET.474/2016 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANTONIO GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 17/06/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6F23F5C67 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI AUTOSPURGO E  MONITORAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, IN BORGATA SPECCHIOLLA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018  E RIPARAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO NELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN PICCOLO SERVICE AUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1410000126ALLA DITTA IL SOLE 24 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI &amp; P.A. DIGITAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° SEMESTRE 2018 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2018 DEI MINORI D. F. E D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE N. 87180687703,8718139839,8718183009,8718264514 AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DELLE ENTRATE PER PERIZIA DI STIMA PER OPERE ABUSIVE DPR 380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. COMPETENZA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE FOGGIA  -LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELLIE CARMELO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 388/18 DATATA 31/05/2017 (N. 1029/16 R.G.) DEL T.A.R. PUGLIA – SEZIONE SECONDA DI LECCE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E CONTESTUALE INDIZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 30 ORE DI ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C/C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.  ZA4250D2EB TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA KENT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEI DISSUASORI A SCOMPARSA POSTI A PROTEZIONE DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI-TECH IMPIANTI S.R.L.  – CIG Z1625044B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2018, PRESENTATE DAI CAF ACLI E UIL DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA (LR N. 21/2008) – ADOZIONE -  SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ATTI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO LANZILOTTI NICOLA E ASL BRINDISI (N.4810/14 R.G.). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA “LA FIORITA” – RISOLUZIONE UNILATERALE DEI CONTRATTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 05/05/2003 E DETERMINAZIONE N. 25 DEL 06/05/2003 (N. 299 DEL 08/05/2003 R.G.). INCARICO PER ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LIVIO STEFANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE, DELL’IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE DELLA BORGATA SERRANOVA. LAVORI DI DISOSTRUZIONE, PULIZIA E SVUOTAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMAMBIENTE S.N.C. DI RAFFAELE &amp; VINCENZO ROMA CIG: Z0D254FF21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI,  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE – CIG Z9F2563903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CANDIDATURA DELLA PIANA DEGLI OLIVETI SECOLARI DEI TERRITORI DI OSTUNI, FASANO E CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PREVENTIVI NUOVA CARBINIA SRL  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA PER COSTI ECOTASSA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE GRECO &amp; COMPANY S.R.L.  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI A TUTTO IL MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO AGOSTO 2018. CIG:  ZDA250C314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANALISI MEDIANTE SAGGIO MOLECOLARE QPCR PER XYLELLA FASTIDIOSA PER N. 4 ALBERI DI ULIVO PRESENTI NELL’ AREA DEL REALIZZANDO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” IN FAVORE DEL CENTRO DI RICERCA, FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA “BASILE CARAMIA” QUALE LABORATORIO ACCREDITATO DALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL DM 14/4/1997. CIG: ZD520A3E52 - CUP: B97E09000100007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE    AFFIDAMENTO DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI PER L’ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE UBICATO PRESSO L'EX PARCO PROVINCIALE, ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA’  - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA.ECO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ON –LINE BUSINESS CLASS DEL IL SOLE 24 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>XII CONVEGNO REGIONALE ANUSCA OPERATORI STATO CIVILE E ANAGRAFE MONOPOLI 18-19 OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER DIPLOMATI GEOMETRI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINANTI E ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. PUGLIA. DET.DIRIG. SEZ. TURISMO 22/5/218, N. 45- AVVISO PUBBLICO PER LA “SELEZIONE DI INTERVENTI STRATEGICI PER LA FRUIZIONE DI AREE ED INFRASTRUTTURE, FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SISTEMI E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NEL SETTORE TURISTICO”. DGM N.61/2018. LAVORI NELL’AMBITO COSTIERO DELLA BORGATA DI TORRE SANTA SABINA MEDIANTE INTERVENTI RICADENTI NELLA CATEGORIA B DEL SUDDETTO AVVISO. AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: VITALE VINCENZO - VITALE GIUSEPPINA - VITALE ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  D.SSA D’AMBROSIO PAOLA, DR. PICCINNI GIUSEPPE, GIANFRIDDO PIETRO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA/18 SERVIZIO AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA TG. ET954DG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIUSEPPE DAVIDE E PRIMA ROSSANA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1846/17 DATATA 08/07/2017 (N. 4536/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE724DA976 SERVIZIO DI ISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE/SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI ANNO 2018/2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.  PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2018 CIG: Z2D24F4B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO GIUGNO LUGLIO  2018. CIG:  ZE924F1E94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°265/PA/2017. LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA 128/18 NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°2128239/2018 MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°405/PA/2017 LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. III° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ELABORATI CARTACEI TECNICO-GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX ONMI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - AZIONE 6,1. “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI” – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "H2H" DI POSTE ITALIANE  PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2018– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESE PER FORNITURA MINUTERIE PERL' UFFICIO DI POLIZA LOCALE. AFFIDAMENTO "NUOVA EDICOLA" DI D'AGNANO ERMINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA RURALE DI C.DA SAN GIUSEPPE/CANALI/SERRANOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A OLEIFICIO COOPERATIVO DELLA RIFORMA FONDIARIA DI SERRANOVA COOP. S.P.A.  – CIG Z3224C77CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET.781/2018 - SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER ESTENSIONE SERVIZI ESTIVI AL 30 SETTEMBRE 2018 - CORREZIONE ERRORE IMPORTO SERVIZI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DR.SSA CRISTINA LOMBARDI, QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA 2 “SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / UTENZE, SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI” EX ART. 110, C. 1, DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI.  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRI.ECOLOGICA SRL MESI DI MARZO - APRILE - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI.  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRI.ECOLOGICA SRL MESE DI  MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 34 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MONNA ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN PICCOLO SERVICE AUDIO. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CAVALLO MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTO I, II E III TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI.AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI STIMA DELLE INDENNITÀ DI CUI ALLA SENTENZE TAR LECCE N. 1492/2013, N. 434/2015 E N. 561/2018. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016. CIG: ZBE249F610.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTE ANCITEL SPA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z482529992-FORNITURA PRONTUARI C.D.S. CON FORMULA "ABBONAMENTO"-AFFIDAMENTO ALLA EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z982520E56 - SERVIZIO URGENTE DI BONIFICA AREE MARINE ANTISTANTI LA TORRE DI SANTA SABINA, MEDIANTE RACCOLTA, TRASPORTO DI RIFIUTI, IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA CAPITANERIA DI PORTO DEL 05-06/09/2018  – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DITTE SO.TR.ECO SRL –  REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI N.120 LOCULI CIMITERIALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN AREA INTERESSATA DALLA COSTRUZIONE DI  UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA MARAMINNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPONARO FABRIZIO MOVIMENTO TERRA CIG: ZAF252B45A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ASSEGNAZIONE DEI  POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELLA FIERA DENOMINATA "FIERA DELLA CONELLA"   EDIZIONE 2018  IN CONFORMITÀ ALLE  DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 64  DEL 11/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI. CUP: B99G18000050004 – CIG: 76235890AA. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 IDONEO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1, DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI CON R.D.S. N. 552/RG DEL 14/08/2018 E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA PARI AL 50% DELLA SPESA COMPLESSIVA, PER LA PARTE ECCEDENTE L’IMPORTO RISCOSSO IN ENTRATA DAL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI A TITOLO DI TASSA DI CONCORSO, SOSTENUTA DAL COMUNE DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. CUP: B97H16000880004 – CIG: 70281271E0. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI ,LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AI TECNICI ED INCENTIVO AL PERSONALE DELL’AREA 3 – LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARI + SCHEDE OPERATIVE) + ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT (NEW GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE S.R.L .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DELL’ALTO SALENTO” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LAVORI DI RIPRISTINO TESATURE DANNEGGIATE IN CONTRADA PEZZE MORELLI -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. DECADENZA DAL DIRITTO ALL’ASSUNZIONE DEL SIG. TAFUNI LEONARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO MOBILITÀ GARANTITA” CON LA SOCIETÀ P.M.G. ITALIA S.P.A. PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO AL COMUNE DI UN AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SOGGETTI PIÙ DEBOLI. PROSECUZIONE COLLABORAZIONE PER DUE ANNI. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA  ANNO 2018 -  CONFERIMENTO PRESSO SOCIETA  FER.METAL.SUD MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z72250F190 - ACQUISTO FARMACO ANTIFECONDATIVO PER PICCIONI URBANI TIPO OVISTOP -  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI LUGLIO/AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE  PER IL CANILE SANITARIO COMUNALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDVET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO GIUGNO 2018 CIG: Z1F2474AF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI MAGGIO/GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.366 DEL 16.5.17 REVOCA IMPEGNO 20031842 - RIMBORSO ONERI  ASSESSORE VACCA VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18 DEL 01.04.2018-SERVZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01GENNAIO-28 FEBBRAIO 2018- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 02/11/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 02.01.2018 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 01.02.2018 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 01.03.2018 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MARZO 2018 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL30.04.2018 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI APRILE 2018 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL MESE DI MAGGIO 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 561 DEL 28/06/2018 CIG: Z2223E7DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 02.05.2018 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2018 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ABBATTIMENTO, ESPIANTO E IL REIMPIANTO DI ESSENZE ARBORE- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALL SERVICE S.R.L. CIG: Z242357935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI AGOSTO  2018. CIG: 7499807C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERASINO GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 22/04/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA MARTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  TRONCO IDRICO FOGNANTE IN CONTRADA FORNELLO – APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIMA COSTRUZIONI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TIMBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: ZURLO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO FOGNANTE NELL’ABITATO DI CAROVIGNO A SERVIZIO DELLE NUOVE COSTRUZIONI REALIZZATE LUNGO LA TRAVERSA A SX DI VIALE FOGGIA - APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA’ FINALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRASPORTO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO : CASTIGLIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI  DA SETTEMBRE 2017  A GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FITTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO DEL MONUMENTO DEI CADUTI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI  EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER ESTENSIONE SERVIZI ESTIVI AL 30 SETTEMBRE 2018  -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 120 LOCULI CIMITERIALI. CUP: B99G18000050004 – CIG: 76235890AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT STILO DG 011ZV. AFFIDAMENTO OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTICA DETERMINA N.702/2018 - CIG: Z9C1AF1B69 - SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE RINVENUTA SULL'ARENILE DI LOC. PANTANAGIANNI” IN DATA 04/08/2018  – APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE GRECO &amp; COMPANY S.R.L. E DITTA O.R.M. AMBIENTE SRL – AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAI SIGG. VACCA GIUSEPPE E CONSERVA CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCORA VINCENZO E ALTRI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 4275/16 R.G. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI LUNGO IL LITORALE  -LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DELLE AREE URBANE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' URBANE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA  D.G.R N. 650/2017 E N.1261/2017.DETERMINAZIONE N.901/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI. CIG: Z781FA57D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - MESI DI  LUGLIO E AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E S.M.I. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 – AMPLIAMENTO AREA DI STORAGE. DITTA MEMOGRAPH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD – SUI SERVER DELL’ENTE – RINNOVO -  DITTA TECHNOINF S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DITTA INFOCERT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI PER L’ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE UBICATO PRESSO L'EX PARCO PROVINCIALE, ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA’  - NOMINA COMPONENTI  SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DENOMINATO “MAGO GIRÒ” SITO IN CAROVIGNO NEL PARCO DELLE COLONNE – SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). RDO:1999291 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE, COMPETENZA 2016 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI FONDI FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. LIQUIDAZIONE  “RIMBORSO SPESE TIROCINANTE” PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LONATI ROBERTO - CAMASSA CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO A NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRONCO IDRICO IN VIA A.REGOLO,NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA-MODIFICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE (RAPPEZZI) DI ALCUNI TRATTI DI  STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE (RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE) DI ALCUNI TRATTI DI  STRADE ESTERNE ALL’ABITATO DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA.  DITTA DIELLE SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONETI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1PA/18 SERVIZIO AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6524CB49A -  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE URBANE MEDIANTE PROCEDURA DI RDO MEPA N. 2046577 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE724DA976 SERVIZIO DI ISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE/SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI ANNO 2018/2019 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE D. M. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESI: APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBLICO. MESI: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO: APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO 2° TRIMESTRE 2018 A NUOVA CARBINIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  2° TRIMESTRE 2018 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 731 DEL 07/09/2018 INDENNITA’ DI RISULTATO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE RELIGIOSE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA PITTORICA DEL MAESTRO MOSAICO, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SPETTACOLO MUSICALE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SAGGIO CONCERTO DELLA SCUOLA DI MUSICA DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CONCERTO DI MUSICA ANTICA DEL “BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2018”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO “UN VOLTO PER LA MODA”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE    PER EVENTI PATROCINATI DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DENOMINATO “MAGO GIRÒ” SITO IN CAROVIGNO NEL PARCO DELLE COLONNE – SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA. PARZIALE MODIFICA RISPETTO ALL’OGGETTO DELLA DETERMINA N.732 /2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DENOMINATO “MAGO GIRÒ” SITO IN CAROVIGNO NEL PARCO DELLE COLONNE – SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RISULTATO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/E/2018 DEL 06/07/2018 NUOVA CARBINIA SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE A MEZZO MEPA – LIQUIDAZIONI FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PRESSO I BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’- LIQUIDAZIONE FATTURA  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTO "MINI VIGILI 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   I^  TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. FOTOCARTOLERIA DI NATILE GIANFRANCO SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2017 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2016 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2017 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE NUMERO DI MATRICOLA 144 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 125 DEL 29/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FORNITURA SERVIZIO AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBD24954FF - LIQUIDAZIONE FATTURE SOGET SPA PER AGGIO SUL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ANNI 2009/2010/2011/2012, PERIODO DI RISCOSSIONE 01/01/2017 - 28/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. REDAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI. PROVVEDIMENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: NATOLA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 – D.SSA D’AMBROSIO PAOLA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 – DR. PICCINNI GIUSEPPE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI  PERIODO 12/04/2017 AL 27/06/2018 – DR.GIUSEPPE PICCINNI -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI  PERIODO 11/07/2017 AL 29/11/2017 – DR. D’AMBROSIO PAOLA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE PER LEOCI FRANCESCO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PALMA ONOFRIO VICE SINDACO DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI  STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO DI CAROVIGNO MEDIANTE RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPONARO FABRIZIO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNANTE E PULIZIA AREA ESTERNA IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI DELLA BORGATA SERRANOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMA COSTRUZIONI S.R.L.  – CIG ZC024BBD8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE D.D.N., MATR. 243. AUTORIZZAZIONE CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 D.LGS. 151/2001 E ART. 43 CCNL 21/05/2018 E RIPOSI DI CUI AGLI ARTT. 39, CO. 1 E 2,  40, CO. 1, LETT. C) DLGS 151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS. APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ALL SERVICE S.R.L. - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. CUP: B97H16000880004 – CIG: 70281271E0. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI TECNICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI UFFICIO CENTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI MAGGIO/GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD – SUI SERVER DELL’ENTE -  IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SCHIENA SCAVI S.R.L. – CIG Z7C24B31A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9C1AF1B69 - SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE RINVENUTA SULL'ARENILE DI LOC. PANTANAGIANNI” IN DATA 04/08/2018  – APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE GRECO &amp; COMPANY S.R.L. E DITTA O.R.M. AMBIENTE SRL – AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA  ANNO 2018 -  CONFERIMENTO PRESSO SOCIETA  ECO.AMBIENTE SUD MESI DI DICEMBRE 2017, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI "RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI" - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SEMERARO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SANTORO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONCERTO ENZO AVITABILE E BOTTARI, AGOSTO 2018 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TAFUNI LEONARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTI GIÀ IN ESSERE FINO AL 19/09/2018, DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PART-TIME 20 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL RICONFINAMENTO DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE IN C.DA PALCHI - CIG.Z6D2483F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GRAFICO “ESTATE A CAROVIGNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE DI AGOSTO 2018 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO DELLE DUE TORRI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CORTEO STORICO ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE MUSICALE “CONCERTO MANDOLINISTI” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CONCERTO MUSICALE “TARANTA GYPSY, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EVENTO DI MUSICA DEL GRUPPO JAZZ SACCOMANNO BAND INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE MUSICALE ITINERANTE INSERITO NEL PROGRAMMA “ESTATE A CAROVIGNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE EVENTI PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE "IL SUD IN MOVIMENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO CARLUCCI GRAZIELLA. DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 136 DEL 09/10/2015 – INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ RELIGIOSE DEI SANTI PATRONI ESTATE 2018 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. CIG: ZB524A3E27. RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. GIANNI MARIA SARACCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2073 A FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 4698 IN CONTRADA COLACURTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.26 DEL 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE    AFFIDAMENTO DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2018 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE DI AGOSTO 2018 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8C247C57C - ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI,  STIPULA TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN PICCOLO SERVICE AUDIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI ACQUISTO (ODA), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 – AMPLIAMENTO AREA DI STORAGE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DENOMINATO “MAGO GIRÒ” SITO IN CAROVIGNO NEL PARCO DELLE COLONNE – SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DI “VICOLI DIVINI” 2018 INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA E ARTIGIANALE PROMOZIONALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCD23F2C34 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI – SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA AL FINANZIAMENTO REGIONALE PER “SOSTEGNO AI COMUNI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE ART. 192 TUA” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 493 DEL 27/03/2018 - L.R. 67 DEL 29.12.2017 ART. 12.  E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116/2018 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO - AMBIENTE &amp; SVILUPPO - C.I.S.A. SPA- PROGETTO AMBIENTE/LECCE SRL - PROGETTO AMBIENTE/LECCE DUE SRL- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI  DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. CUP: B97H16000880004 – INCARICO DI ASSISTENTE CON FUNZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO ED ISPETTORE DI CANTIERE.–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE –RIPRISTINO PUNTO LUCE E SOSTITUZIONE ARMATURE IN LOCALITA’ S.SABINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RICERCA E RIPRISTINI GUASTI A S.SABINA E PANTANAGIANNI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE –RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE A S.SABINA E PANTANAGIANNI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - POST WARRANTY FOUNDATION CARE NBD – SUI SERVER DELL’ENTE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA, MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 STAMPATI CARTA D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE FOGGIA  -APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE  GLOCAL MEDIA – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FLAVIO CELLIE DEI SEVIZI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017  -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2018 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: SBANO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: BUONGIORNO CRISTIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SERVIZIO DI SPARI FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ RELIGIOSE DEI SANTI PATRONI ESTATE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA- CIG: Z8C247C57C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLO PEDONALI”, RIENTRANTE NELL’ASSE IV - AZIONE 4.4 “INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE” DEL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE - CIG: ZAE1F4C80C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA DELL’ASSESSORE COMUNALE ORLANDINI LUIGI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 81 D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE NUMERO DI MATRICOLA 144 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 125 DEL 29/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESI: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBLICO. MESI: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI GIUGNO 2018 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 632/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. DECADENZA DAL DIRITTO ALL’ASSUNZIONE DEL SIG. PALUMBO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DENOMINATO “MAGO GIRÒ” SITO IN CAROVIGNO NEL PARCO DELLE COLONNE – SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 701/2016 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 900183/2008 - TEC (TRAFFIC ELECTRONIC CONTROL SERVICE) CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RIMOZIONE PALO PERICOLOSO E RIPRISTINO ARMATURA IN VIA MASCAGNI NEL CENTRO URBANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO ESTIVO  - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA  ANNO 2018 -  CONFERIMENTO PRESSO SOCIETA  FER.METAL.SUD MESI DA APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PANDIN PIERANGELO GIUSEPPE MARIO E CROCI EMMANUELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE (RAPPEZZI E CHIUSURA BUCHE) DI ALCUNI TRATTI DI  STRADE ESTERNE ALL’ABITATO DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIELLE SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE – RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI “EX MACELLO” IN VIA SANTA SABINA. CUP: B91E16000420004 – CIG: 72344129A2. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO NEL PROCEDIMENTO DI STIMA DELLE INDENNITÀ DI CUI ALLA SENTENZA TAR LECCE N. 1492/2013 E DELLA SENTENZA TAR LECCE N. 434/2015 - CIG: Z7020CB112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MASTROVITO CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 MESI, DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PART-TIME 20 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI PER L’ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE UBICATO PRESSO L'EX PARCO PROVINCIALE, ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA’  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE “RICHIESTA DI OFFERTA” ATTRAVERSO IL MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA TECNICA NUMERICA AGGIORNATA, DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO ALL'ING. LOPEZ NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190501 E ECOTASSA  - MESI  DA  APRILE A GIUGNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – DANNI FISICI – CIG: Z132452C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4A24097F2 AFFIDAMENTO SERVIZI GRAFICI E STAMPA SERIGRAFICA PANNELLI BANDIERA BLU 2018 - VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000)- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IN VIA S.SABINA NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - AZIONE 6,1. “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ELABORATI CARTACEI TECNICO-GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO EX ONMI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE  ALLA   NUOVA CARBINIA S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO APRILE-MAGGIO  2018. CIG:  Z3C241F524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIVISE MINI - VIGILI 2018. AFFIDAMENTO SOC. CI.GI.ESSE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ CLARA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TAVIANO (LE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10 – LOTTO 6 ” PER LA FORNITURA GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - C.I.G. PRINCIPALE:  7137735541  - CIG DERIVATO:  7563885B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 615 A FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 5126 IN CONTRADA SERRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, SOC. COOP. SOC. ONLUS “VERSO L’INFINITO E OLTRE”, SECONDO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO A NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA POLINISSO,IN VIA S.MICHELE-COLACAVALLO ED IN VIA PICCINNI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, SOC. COOP. SOC. ONLUS “VERSO L’INFINITO E OLTRE”, QUARTO TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. DECADENZA DAL DIRITTO ALL’ASSUNZIONE DEL SIG. ZACHEO ROCCO MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CARLUCCI PASQUALE  PER SERVIZIO LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.254/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E/2018 DEL 24.05.2018 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (GENNAIO-FEBBRAIO-MRAZO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE (RAPPEZZI) DI ALCUNI TRATTI DI  STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIELLE SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO 1° TRIMESTRE 2018 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQULIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1° TRIMESTRE 2018 A NUOVA CARBINIA SRL.IDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1° TRIMESTRE 2018 A NUOVA CARBINIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SOSITUZIONE PALI PERICOLANTI NEL CENTRO URBANO -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI “EX MACELLO” IN VIA SANTA SABINA. CUP: B91E16000420004 – CIG: 72344129A2. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COSTITUENDO R. T. I. DITTA EDIL COVIELLO S.R.L. - S.I.T.E.C. IMPIANTI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI "RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.20/2016 PER UN PERIODO MASSIMO DI 24 MESI" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PRESSO I BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’- AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA TAR LAZIO N. 6075/2018 – R. G. N. 2541/2018 (PROT. 14993 DEL 04/06/2018) – PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>STELLA LUIGI – RAPPORTO LOCAZIONE IMMOBILI C.DA SERRANOVA – LIQUIDAZIONE SOMME SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA – QUOTA A CARICO DEL SIG. STELLA LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO "FAST - MAIL" SOC. OPEN SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°255/2015 SOC. KENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  TRONCO IDRICO E FOGNANTE NELLA ZONA ARTIGIANALE (PIP)  – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI  AQP S.P.A. PER LA VERIFICA TECNICO/FUNZIONALE DEL PROGETTO E DEL COLLAUDO TECNICO PRELIMINARE PER L’AVVIO ALL’ESERCIZIO DELLE OPERE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CONTRADA MORGICCHIO A SPECCHIOLLA -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2018 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. II° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° SEMESTRE 2018 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDI NEGLI ALLOGGI SPRAR SITI NEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2018, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SERRANOVA NEL CENTRO URBANO -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI  IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA (VIA TAMERICI - INTERSEZIONE STRADA MORGICCHIO III)  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI SIG.RA MARIASERENA RUPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE VIENNA PANTANAGIANNI  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA POSSESSO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA L.R. N.39/2007 DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE “LIBERI DI …..”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007, DELL’ASSOCIAZIONE “IL PONTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA  FRA CAPITOLI DI  SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO VISURA ACI-PRA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°000007 SERVIZIO "UFFICIO STUDI NET".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SENTENZA N°995/2018 BARELLA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SEDE STRADALE IN VIA DELLA TORRE A S.SABINA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI LUNGO IL LITORALE  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO IN VIA DANTE ALIGHIERI  - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AQP S.P.A.–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZIZZA GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 04/03/2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARIA CARMELA TATEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D1/D1. CHIUSURA PROCEDIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ART. 34-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E MOBILITÀ PER RICOLLOCAZIONE ART. 2, C. 13 DELLA L. N. 135/2012, NONCHÉ MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2018 DEI MINORI D. F. E D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI -  CONGUAGLIO PERIODO  GENNAIO-APRILE 2018 - . CIG: ZD224113DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL MESE DI MAGGIO 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: Z2223E7DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO UTENZE COMUNALI  -  PERIODO  GENNAIO-MAGGIO 2018. CIG: ZC42411403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI E PULIZIA ERBA INFESTANTE LUNGO IL LITORALE DI SPECCHIOLLA ,PANTANAGIANNI E S.SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.154/2018 E 255/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI DICEMBRE  2017 - DA GENNAIO A MARZO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO PER  FINANZIAMENTO DI  PROGETTI  INERENTI ALLA MANUTENZIONE DEI LITORALI COSTIERI E PER SERVIZI MINIMI SPIAGGE LIBERE AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PECERE COSIMO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 09/10/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - PERIODO - FEBBRAIO - GIUGNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE – ANNI 2017- ACCONTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 187 DEL 04/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CONTRATTO N. 1540/2001 CON LA DITTA DE SARLO ANTONIO GIOVANNI E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI – RIMBORSO ALLA DITTA APPALTATRICE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI AL CANONE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER GLI ANNI 2012 E 2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 14.12.2017. LIQUIDAZIONE II RATA ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.858/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARINO’ MARIA GEMMA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 18/03/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECERE SALVATORE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 178 DEL 27/11/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA47/18. NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA TUTTA VITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE, LEGGE N.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z652359B65-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/00 DEL 01.06.2018 ALLA DITTA"I GIARDINI DI ARIEL" DI IRENE CAMPOREALE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI PER CANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE SEGNALAETICA STRADALE. AFFIDAMENTO SOC. TUTTA VITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE AL DOTT. LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO, SINDACO DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOTIFICHE VIOLAZIONI CDS. FAST MAIL SOC. OPEN SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’UFFICIO ELETTORALE. DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, SOC. COOP. SOC. ONLUS “VERSO L’INFINITO E OLTRE”, GENNAIO-FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO: MARZO - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAPIKA TOUR S.R.L. - LEGALE RAPPR. P.T. EPIFANI SALVATORE CONTRO AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI. ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA (COMUNE DI CAROVIGNO) PROMOSSO DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI.  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 23/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L’ADELFIA DI ALESSANO (LE), PERIODO APRILE – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE ALLE NUOVE LINEE GUIDA AGID – DITTA CLIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI/IMU E L'EMISSIONE DEGLI ATTI ACCERTATIVI -  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. DITTA INFOCERT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE DANIELE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E A.S.L. BRINDISI.   INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 248 DEL 18/11/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE-AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BAGNULO VITO MARIA – BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 192/2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 27.10.2017. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI -CONSIP- PER IL 2°SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2018 (PROT. 9451/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER LE P.A- DITTA TECNOLINK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2018 (PROT. 4775/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA PRATICA EDILIZIA N. 4423 ALLA PRATICA EDILIZIA N. 5077 IN C.DA COLACURTO, INTESTATA MATARRESE EUGENIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI IMMOBILI E MOBILI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. DIPENDENTE S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO COSTITUTIVO DI SERVITÙ D’ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA N. DP30-2-027545 – REP. N. 1897 STIPULATO IN DATA 24/05/2018  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR LAZIO - SEDE DI ROMA DATATO 14/02/2018 (PROT. 4778 DEL 20/02/2018). INCARICO LEGALE – LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ALL SERVICE S.R.L. - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°265/PA/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI PASQUALINDA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 6589/16 R.G. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2018 AI SENSI DELL’ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DENOMINATO “MAGO GIRÒ” SITO IN CAROVIGNO NEL PARCO DELLE COLONNE – SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCD23F2C34 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI – SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA AL FINANZIAMENTO REGIONALE PER “SOSTEGNO AI COMUNI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE ART. 192 TUA” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 493 DEL 27/03/2018 - L.R. 67 DEL 29.12.2017 ART. 12.  E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116/2018 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNI 2013 -2013 ATTI INGIUNTIVI ANNI 2008-2009-2010 – CIG: ZC520012C9 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE FATTURE  N.5-13-20/2018 - DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 4 POSTI DI AGENTE DI P.M. - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA TALIENTE MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 4 POSTI DI AGENTE DI P.M. - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. RIZZO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 4 POSTI DI AGENTE DI P.M. - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DAMASCO MARIA VITTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 4 POSTI DI AGENTE DI P.M. - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TANZARELLA LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BENEDETTO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. ZACHEO ROCCO MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MINARDI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI EVENTI DIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE PUGLIA NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, PERIODO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE “CONCERTO MANDOLINISTI”, ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MARIA SS. DEL PERPETUO SOCCORSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4A23F5A46A - FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CCR -  ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6F23F5C67 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI AUTOSPURGO E  MONITORAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, IN BORGATA SPECCHIOLLA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018  E RIPARAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO  –-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI. PERIODO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2017 PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA (LR N. 21/2008) – AGGIORNAMENTO . IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE DELL’AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI IN LOCALITA’ SERRANOVA E TORRE GUACETO, AL CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI IN LOCALITA’ PENNAGROSSA, AL CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBLICO. MESI: SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO: DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESI: DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TUTTAVITA NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01.05.2017 AL 31.07.2017. DR.SSA ANNA CARMEN PICOCO E DR. VINCENZO CAMPOSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO E LIQ. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 DOTT.SSA ANNA CARMEN PICOCO – DOTT. VINCENZO CAMPOSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO PROVINCIALE – SISTEMAZIONE PERCORSO DI CORSA CAMPESTRE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 ESISTENTE PRESSO IL DEPOSITO AUTOMEZZI DI VIA T.DI LAMPEDUSA E VIA HENRY ROUSSEAU. LIQUIDAZIONE FATTURA  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSE IV - AZIONE 4.4 “INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE” DEL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – CORRESPONSIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DI INARCASSA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL' ARCH. MICHELE ROBERTO LAPENNA - CIG: ZAE1F4C80C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2017 N° 66 –APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SALVATORE MORELLI” - AFFIDAMENTO INCARICO  REDAZIONE ATTESTATO DI CONFORMITA' DEL PROGETTO AL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017;  CIG: Z462065109 .LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS – SPOSTAMENTO PALO DI SOSTEGNO DELLA LINEA ELETTRICA AEREA - PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DI E- DISTRIBUZIONE SPA. CIG: ZB02283D2F – CUP: B97E09000100007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCERTAMENTI TECNICI DA PARTE DELL'A.R.P.A. - CIG Z911B7F736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI APRILE  E MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 5 BANDIERE BLU 2018 DA FEE ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE ECO FASO SRL  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI DEI MESI DELL'ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  "FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER LA FORNITURA DEL VEICOLO FIAT PUNTO MY 2018 STREET 1.3 MULTIJET 95 CV S&amp;AMP AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15” LOTTO 14 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – UTENZE IN SALVAGUARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO INERENTE IL NUOVO CCNL 2016/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  GENNAIO-MAGGIO 2018. CIG. Z4723D3562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. CUP: B97H16000880004 – INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE  DEI LAVORI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI AL CONSORZIO DI TORRE GUACETO PER  FINANZIAMENTO DI  PROGETTI  INERENTI ALLA MANUTENZIONE DEI LITORALI COSTIERI E PER SERVIZI MINIMI MANTENIMENTO BANDIERA BLU ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  GENNAIO-MAGGIO 2018. CIG: ZB023D3540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.  PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO GENNAIO-APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENO  DEI CREDITI VERSO TERZI 14/2018/68751 - LIQUIDAZIONE CREDITI SOCIETA NAVITA S.R.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO MAGGIO 2018 CIG:  ZE523DE35A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE SIG. … OMISSIS… IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 262 DEL 12.12.2016 (RIF. NOTA PROT. N. 7065 DEL 06.04.2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO MARZO  2018. CIG:  ZDE23B9339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA RICHIESTA DI P.D.C. PROT. N. 5413 DEL 04/04/2005 PRATICA EDILIZIA N. 2386 ALLA RICHIESTA DI P.D.C. PROT. N. 25222 DEL 23/09/2016 PRATICA EDILIZIA N. 4768 IN VIA F. CRISPI,N.10, INTESTATA SEMERARO FILIPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALI E MINUTERIE SEGNALETICA-AFFIDAMENTO LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OFFICINA PINTO GIUSEPPE. FATTURA N°9/E ANNO2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: DI CEGLIE ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI COMUNE DI CAROVIGNO – GARA PONTE PER MESI 24  - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N. 116/2017 E 111/2018  – SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA AVV. CORRADO LOFARI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2018, PRESENTATE DAL CAF CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2017, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>STELLA LUIGI – RAPPORTO LOCAZIONE IMMOBILI C.DA SERRANOVA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N. 116/2017 – SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/01 DEL 9/04/2018 ALL’AVV. CORRADO LOFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2018 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.500 STAMPATI CARTA D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2018 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2018 DEI MINORI D. F. E D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI EVENTO TEATRALE NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER RECUPERO E TRASPORTO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DG 411 XY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE IN CARTONCINO PER L'ACRCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE  PAESAGGISTICHE  E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - RIF. DET.824/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BAGNULO VITO MARIA – BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 192/2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 27.10.2017. LIQUIDAZIONE TERZA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO DEI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO   -LIQUIDAZIONE FATTURA ING. C. PIROZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE &amp; SVILUPPO – PERIODO 12 SETTEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG 7494841A71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RDB -  PRESSO L'IMPIANTO CISA S.R.L. IN STATTE (TA) – PERIODO 12 SETTEMBRE 2017 AL 16 APRILE 2018 –  E FRAZIONE SECCA FSC PRESSO L’IMPIANTO DELLA PROGETTO AMBIENTE S.R.L. DI CAVALLINO (LE), PERIODO 12/09/2017 A TUTTO IL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI E PRODOTTI PER CANI IN CARICO AL CANILE SANITARIO-AFFIDAMENTO A “I GIARDIN DI ARIEL DI IRENE CAMPOREALE” P.IVA  02266570742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15”  - LOTTO 14  - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA  - C.I.G. PRINCIPALE:  71343560D2  - CIG DERIVATO:  7499807C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE L. R., NATA IL 19.01.1952.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DIPENDENTE SIG.RA L.R. NATA  IL 19/01/1952.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER ATTIVITÀ DI ABBATTIMENTO, ESPIANTO E IL REIMPIANTO DI ESSENZE ARBOREE IN FAVORE DELLA DITTA ALL SERVICE S.R.L. CIG: Z242357935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - CIG: Z8D23938F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:  Z47238DD88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - CIG: Z21238DD18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - CIG: Z63238114C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - CIG: Z5D23811A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - CIG: ZF92381187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  TRONCO IDRICO FOGNANTE IN CONTRADA FORNELLO – AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO ED INCARICO  DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’EX DIPENDENTE C. M.T. NATA IL 21.12.1958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL'EX DIPENDENTE T.C. NATA NEL 1956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - CIG: Z8523810A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZD5237602A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO SUL FOGLIO 61 P.LLA 415 SUB 4 E 6 DA INSERIRE NEL PIANO COMUNALE DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRARE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO – CIG: Z1B2394077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLINO GIOELE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 26/07/2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 82 DEL 11/04/2018 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDIVIDUAZIONE A STAMPA DEL SOGGETTO RESPONSABILE, ART. 1 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 549/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA N°2577/2017 D.DI P. DI BRINDISI. ANTELMI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI PER FALDONI FASCICOLI PERSONALI. AFFIDAMENTO DITTA SANTORO FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER ACQUISTO BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.01.2018 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI EX ART.80 D.LGS.VO 267 DEL 2000- VACCA VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE    CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRONCO IDRICO IN VIA DEI MESSAPI,NEL CENTRO URBANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AQP S.P.A.–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI FEBBRAIO/MARZO/APRILE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DIVERSAMENTE ABILI-AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 42/PA/2018 LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARI "MARIA SS DEL PERPETUO SOCCORSO 150°"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E CONTESTUALE INDIZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D1/D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: VITALE CATERINA - MARASCO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D22C3DC3 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO  CARTELLE EDILIZIE – TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE G. A., AVVENUTO IL 08.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSO FORMATIVO PER TIROCINANTE DIPLOMATO GEOMETRA ISCRITTO NEL REGISTRO DEI PRATICANTI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA  DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE EX LEGGE 70/94  - MUD 2016  –  AFFIDAMENTO SOMME  ALL'ECONOMO PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL RESPONSABILEDEL SERVIZIO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO DI RSU INDIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AL RTI CASTIGLIA –AXA – PERIODO DA SETTEMBRE 2017 A DICEMBRE 2018 CIG: 7493197DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI COMUNE DI CAROVIGNO – GARA PONTE PER MESI 24 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO - CRITERI DI VALUTAZIONE - DISCIPLINARE DI INCARICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRONCO IDRICO IN VIA A.REGOLO,NEL CENTROABITATO DI CAROVIGNO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AQP S.P.A. –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA ACQUE- AUA. CASEIFICIO ALBERTI DI CISTERNINO LUCIA - AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI CASEIFICIO SITO IN CAROVIGNO IN VIA DON LUIGI STURZO SN ID AQP 5506994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE MANIFESTAZIONE NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, ANNO 2018 MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, ANNO 2018 DEI MINORI D. F. E D. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 4 POSTI DI AGENTE DI P.M., CAT. C, PART-TIME 20 ORE. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ART. 68 E/O 69 E 80 DEL R.D. 773/1931 TULPS INERENTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI PASQUA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, SOC. COOP. SOC. ONLUS “VERSO L’INFINITO E OLTRE”, MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MSNA, SOC. COOP. SOC. ONLUS “VERSO L’INFINITO E OLTRE”, TERZO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2332/17 DATATA 07/07/2017 (N. 5951/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONGIORNO GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2389/17 DATATA 20/11/2017 (N. 3486/17 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEI SINISTRI CAGIONATI DA INSIDIA STRADALE – CIG: ZE823626A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANNA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE AS. ANNO 2017 N. 5223 (PROT. N. 14894 DEL 01/06/2017). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DIPENDENTE G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2017/2018. EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI EX ART.80 D.LGS.VO 267 DEL 2000-VACCA VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LA FESTA  PATRONALE DI PASQUA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, ANNO 2018 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECCHIOLLA - FOGNATURA COMUNALE - DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 159 DEL 07/07/2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. LUIGI RAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N.361/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2017, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA” ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE, DITTA TIPOGRAFIA CAVALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOMME  ALL'ECONOMO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTO "SAVECAROVIGNO" -  PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA NATURALE DI TORRE GUACETO - GIORNATA DEL 20 MAGGIO  -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LO RE GIACOMO GIUSEPPE - MELONE ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG LOTTO 1:7162591513 – CIG LOTTO 2: 716259585F -   - LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI LUGLIO E MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ CN RUPAR PUGLIA SPC - ADESIONE ACCORDO QUADRO 2016. AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA 2 “SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, C. 1, DEL TUEL – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CAROVIGNO  - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO E CONVENZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SEGUITO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE E DISCIPLINARE SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO E NELLA BORGATA SPECCHIOLLA-AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PRESSO UTENZE COMUNALI - CONGUAGLIO PERIODO APRILE/AGOSTO 2017. CIG: Z1B2172855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z18208C2EC -  "INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TECNICA E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  GENNAIO/MARZO 2018 – D.SSA D’AMBROSIO PAOLA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ ART. 32, CO. 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM. E II. PER L’ ACQUISTO SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DI UN MONTASCALE MOBILE A RUOTE PER L’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CASTELLO DENTICE DI FRASSO IN CAROVIGNO– CIG: Z032350A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARINO’ MARIA GEMMA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1718/17 DEL 17/08/2017 (N. 2051/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2018. CIG: ZDB235ED34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  VARI PERIODI ANNO 2017. CIG: ZB3217291A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA IMU 2013 – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ORDINARIO TARI 2018 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A ROMA PER  PRESENTAZIONE BANDIERA BLU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO FOGLI UNIONI CIVILI E MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS”- CUP: B97E09000100007- CIG: 6744192B4A -  AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DEL PRIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA RDB” PRESSO L'IMPIANTO FORMICA AMBIENTE DI BRINDISI E RISCOSSIONE “ECOTASSA” – PERIODO 16 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG 74692815AB SMALTIMENTO – CIG Z89235DDF7 ECOTASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA PROVINCIA DI BRINDISI RELATIVE ALL'ISTANZA DI INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE A MEZZO MEPA – IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE N. 8718011718, E  8718106179, AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRAFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA RENATO FUCINI - RETTIFICA POSIZIONAMENTO E PERMUTA AREE -  AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO BENEDETTO PETRACHI PER DEFINIZIONE ATTO DI PERMUTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE DI SALVATORE MORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO E NELLE MARINE-AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AULE/LABORATORI EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA”. PRESA D’ ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LFM IMPIANTI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA CUP: B97E12000280007; CIG: 6932477CFC; CPV: 45214200-2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  - INSTALLAZIONE DI UNA CABINA DI TRAFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECCEZIONALE E TEMPORANEO DI NAVETTA IN LOCALITÀ PENNA GROSSA-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE TESSERINI DI CACCIA ANNATA VENATORIA 2017/2018 – AFFIDAMENTO ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL R.S.F. DOTT.SSA CRISTINA LOMBARDI DAL 01.02. AL 30.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVA CARBINIA S.R.L. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO MUSICALE “TARANTA GYPSY, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO A NUOVA CARBINIA S.R.L. DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO A NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: VALENTE GIUSEPPE - PEZZOLLA GIACOMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE N. 8717322738, 8717356872, 8717395402.AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE CONCERTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GE.VEN.IT SRL DI SPECCHIA (LE), PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NO FOOD - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE MANIFESTAZIONI NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  GENNAIO/MARZO 2018 - DR. PICCINNI GIUSEPPE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI  PERIODO 19/01 AL 06/03/2018 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 288 DEL 19/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L. MESI MAGGIO E OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA 2 “SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, C. 1, DEL TUEL –APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE.” INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 289/'18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI FEBBRAIO E MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007, DELL’ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE “CALLIOPE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°35-2017. T.ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA’ CARBINIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPPORTO SERVIZI INFORMATICI - FATTURA N. 6/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI 3° QUADRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO TARI 2018 - DEFINIZIONE DATE SCADENZE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA IMU 2013 – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DAL 05-04-2018 AL 05-04-2019 AUTOMEZZI DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. CIG: ZCA21EC59C - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANNA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE AS. ANNO 2017 N. 5223 (PROT. N. 14894 DEL 01/06/2017). DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGA IN PLEXIGLASS COMPLETA DI STAMPA IN QUADRICROMIA PROGETTO "CENTRI STORICI DA RIVIVERE" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI “SERIGRAFIA IL MAGO” DI IAIA GIOVANNI – CIG: ZF322C2B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPONE FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 30/07/2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 256 DEL 12/12/2017 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO FILIPPO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2412/17 DATATA 17/11/2017 (N. 4854/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 04/09/2014 – LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI – 4° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMISANO DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1690/17 DEL 11/08/2017 (N. 2432/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIULIANA FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1813/17 DEL 18/07/2017 (N. 4766/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. GESTAM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COSTITUENTI IL PATRIMONIO COMUNALE  E COMUNICAZIONI AL MEF -  LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. GESTAM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 156  DEL 27/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ONOFRIO VITO PADOVANO E DEL SUB-COMMISSARIO DOTT. FRANCESCO GIGANTE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ONOFRIO VITO PADOVANO E DEL SUB-COMMISSARIO DOTT. FRANCESCO GIGANTE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA”, PERIODO APRILE-MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/E/2018 DEL 21/03/2018 NUOVA CARBINIA SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E PER LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – PERIODO: DICEMBRE 2017 – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI COMUNE DI CAROVIGNO – GARA PONTE PER MESI 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALETTI IN PVC PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PASS MANIIFESTAZIONE BATTITURA DELLA 'NZEGNA 2018-AFFIDAMENTO A TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA 2 “SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, C. 1, DEL TUEL – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO: NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 –  GENNAIO, FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ TUTORING ALLA DITTA ZETA CONSULTING SRLS – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBLICO. MESI: LUGLIO- AGOSTO-OTTOBRE –NOVEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESI: LUGLIO-NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO ANUSCA GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE SANNICANDRO DI BARI 04-05-06 APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RISULTATO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI, CON RDO  MEPA N. 1910835 - LOTTO UNICO -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA "6".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: BELLODI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) . ANNUALITA' 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU –  PRESA ATTO COLLAUDO - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, PART-TIME 24 ORE. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 1 AFFARI GENERALI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE PER ATTIVITA E FESTEGGIAMENTI PASQUALI   - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI DI APRILE 2018 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°000002-2018-PA01. CAVALLO COSIMO (TIPOGRAFIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAMENDOLA MARIA COTRINA, GENTILE NICOLA, GENTILE MARIA BELVEDERE E GENTILE ETTORE EREDI DI GENTILE RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO, ASL BRINDISI E AM TRUST EUROPE LIMITED. SENTENZA N. 618/17 DATATA 09/03/2017 (N. 2715/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE, NOVEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2016 - PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO 01.01.2017 AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ CONTRATTUALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 OPERAI AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FERIE NON GODUTE. DIPENDENTE COMUNALE SIG. S.G.R. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG.M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNI 2013 -2013 ATTI INGIUNTIVI ANNI 2008-2009-2010 – CIG: ZC520012C9  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.43_17 E 5_18 - DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI. LOTTO 1 - ECO.AMBIENTE.SUD,  CIG: ZBF229F0A2; LOTTO 2 -  BRI.ECOLOGICA,  CIG: Z56229F0C4; LOTTO 3 - FER.METAL.SUD,  CIG: ZEF229F0D3; LOTTO 4 - ECOFASO,  CIG: ZEF229F0D3; IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D22C3DC3 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  CARTELLE EDILIZIE – TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO ARMADI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO STORICO  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA PIMENTEL NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA DELLE RIMEMBRANZE  -LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. ZD5217DAE8-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/00 DEL 13.02.2018 ALLA DITTA"I GIARDINI DI ARIEL" DI IRENE CAMPOREALE PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI PER CANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 04.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE-DITTA GEOTECH ENGINEERINGH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOLLITORE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA DI VIA GIOVE IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – LIQUIDAZIONE ACCONTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI SCARICO DELLA CALDAIA  DEL PLESSO SCOLASTICO DI SERRANOVA  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’AGNANO ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1318/17 DATATA 19/07/2017 (N. 4275/13 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZURLO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 581/17 DATATA 29/03/2017 (N. 2132/11 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD2203F29A - INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA – MODELLO DG2092 ED 03 - PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  -LIQUIDAZIONE FATTURA 12/FE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI PER L’INDIZIONE DI APPALTI PUBBLICI –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAV IN FAVORE DELL’ AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE N° GARA 6465570 "PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL  MURO A SECCO PERIMETRALE ALLA ROTATORIA STRADALE SITA IN C.SO UMBERTO I INTERESEZIONE CON VIA SANTA SABINA E VIA ADA NEGRI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. CUP : B97H16000880004 – ANAC – PAGAMENTO MAV -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO –LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI TRONCO  FOGNANTE IN CONTRADA PETIZZO VERIFICA FUNZIONALE/COLLAUDO DA PARTE DELL’AQP – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CANALE ACQUE METEORICHE IN CONTRADA MORGICCHIO -–AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA – MODELLO DG2092 - PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  - LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDAZIONE DI POSA -  LIQUIDAZIONE FATTURA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” PROGETTO “CENTRI STORICI DA RIVIVERE” - OMOLOGA DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA IMPUTATA SIA A CARICO DELLA REGIONE CHE A CARICO DEL BENEFICIARIO FINALE ED APPROVAZIONE DEL QUADRO SINTETICO DI OMOLOGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI SIG. CANIGLIA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DICEMBRE A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ART. 15 DELCCNL 14.09.2000 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA P.C. SRL DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO DAL 23.10.2017 AL 22.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CISTERNINO LUCIA DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI LATTICINI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO DAL 23.10.2017 AL 22.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI (BA), PER LA FORNITURA DI PANE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO DAL 23.10.2017 AL 22.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. I° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PRODI MICHELE ARCANGELO DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAMI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 23.10.2017 AL 22.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI/IMU E L'EMISSIONE DEGLI ATTI ACCERTATIVI -  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DI I° GRADO DI CAROVIGNO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI MUSICALI ALLA SOCIETA NEW MUSIC PROMOTION NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   IV^  TRIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO LUMINARIE ALLA DITTA "CENTOMANI LIGHT" NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO POTENZIAMENTO CONNESSIONE INTERNET CON LA FIBRA A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI - DITTA TIM – AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL SOLE 24 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI &amp; P.A. BUSINESS CLASS DIGITAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL SOLE 24 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI &amp; P.A. DIGITAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DICEMBRE  2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO ACCALAPPIATO NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CLINICA VETERINARIA "ALTO SALENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CH SERVIZI PER N.8 SERVIZI DI NOLEGGIO SERVICE AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 01.01.2018-SERVZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2017- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  “RIMBORSO SPESE TIROCINANTI” PERIODO AGOSTO 2017-GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARMERIA FERRARI CAV. DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 -  IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO. PRESSO SEDE COMUNALE – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO-ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: VALENTE GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE DEL CREDITO E COMPENSANZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ED ALTRI ONERI PRATICA EDILIZIA N. 5050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ  DI UN PORTICATO REALIZZATO PRESSO UN FABBRICATO ESISTENTE IN C.DA CATANZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  TRONCO IDRICO FOGNANTE IN CONTRADA FORNELLO - VERIFICA TECNICO/FUNZIONALE DEL PROGETTO DA PARTE DELL’AQP – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI MARGHERITA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 24/06/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASCALE CONCETTA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 17/06/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE VINCENZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 18/11/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIOLO ALESSANDRO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 05/01/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO VINCENZO MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 22/04/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLELLA PATRIZIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 12/02/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LOREDANA GIGLIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONNA FRANCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI (N. 4027/2015 R.G.) COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON D.C. N.43 DEL 15/03/2018.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ART. 68 E/O 69 E 80 DEL R.D. 773/1931 TULPS INERENTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PREVISTE PER PASQUA 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI DI APRILE 2018 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI NEGLI ALLOGGI SPRAR SITI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO AUDIO CONSILGLI COMUNALI DEL 30.11 E 14.12.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA E GRATUITA DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 51 P.LLA 712 – DITTA ERRICO SALVATORE). IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z5D22F06C1- AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO IV TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE AL DOTT. ONOFRIO VITO PADOVANO, COMMISSARIO STRAORDINARIO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IGNONE COSIMO, DI LATTE SALVATORA, IGNONE FABRIZIO E IGNONE VALENTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 114/2018 (N. 900146/2008 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 24/01/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LIBELLULA DI TRICASE (LE), MESI LUGLIO-NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1582/17 DEL 08/07/2017 (N. 3572/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1589/17 DEL 20/07/2017 (N. 4783/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL  MURO A SECCO DEL PARCO PROVINCIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO BANCA DATI SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (S.I.D)  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERASINO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1720/17 DATATA 17/08/2017 (N. 3023/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE VALENTINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1280/17 DATATA 12/07/2017 (N. 73/12 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINA LUCIANO C/ COMUNE DI CAROVIGNO NONCHE’ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. SENTENZA N. 1704/17 DATATA 28/07/2017 (N. 4306/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (PROT. N.25856 DEL 28/09/2017). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICORIA VANESSA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2087/17 DATATA 25/09/2017 (N. 4686/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BAGNULO VITO MARIA – BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 192/2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 27.10.2017. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ANAS PER ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE S.S. 379 - PAGAMENTO CANONI ANNO 2015, 2016, 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPONE FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 30/07/2017. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 256 DEL 12/12/2017 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 04/02/1994 - DEVOLUZIONE SOMME RINVENIENTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, ALL’ARCIDIOCESI BRINDISI-OSTUNI. PERIODO 2014-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICORIA VANESSA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 202 DEL 09/09/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO PROVINCIALE – SISTEMAZIONE PERCORSO DI CORSA CAMPESTRE. AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ ESPIANTO E REIMPIANTO DI UN ULIVO MONUMENTALE IN FAVORE DEL DOTT. STEFANO CONVERTINI. CIG: ZF221EC1AF; CUP: B97E09000100007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 62.573,89, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 6.166,94 E AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA. CUP: B99G18000050004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE  PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO IGNONE COSIMO, DI LATTE SALVATORA, IGNONE FABRIZIO E IGNONE VALENTINA. SENTENZA N. 114/2018 (N. 900146/2008 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 24/01/2018 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPUGNATIVA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOC. COOP. A.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 05/01/2017 (PROT. 2997 DEL 01/02/2017).  INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 17/02/2017. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIOVANNA MANGIATORDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). LIQUIDAZIONE FATTURA N.87/2017 (PROT. 32804/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). LIQUIDAZIONE FATTURA N.71/2017 (PROT. 26725/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 STAMPATI CARTA D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI – FRUTTA E VERDURA FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO DAL 13/03/2017 AL 31/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DE FILIPPO IL GIORNO 29.12.2018 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLE PIAZZETTE NATALIZIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “SETTIMO CIELO”, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “SETTIMO CIELO”, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 30 DICEMBRE 2018, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "ARTISTI DI STRADA NEL CENTRO STORICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - PERIODO NOVEMBRE  2017 - FEBBRAIO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE TRA IL 31  DICEMBRE 2018 E IL  01 GENNAIO 2019 DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL "CAPODANNO IN PIAZZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 10/2008 -  DITTA CARCASS DI LUPO GIUSEPPE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM., IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA. DIVIETO FUOCHI PIROTECNICI DAL 30.12.2018 AL 06.01.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: ZACCARIA NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: RUSSO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAPODANNO IN PIAZZA" CHE SI SVOLGERÀ IL 31.12.2018-01.01.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA D. CHIESA E LIMITROFE NEI GIORNI 17 E 18 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2017, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 -SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / UTENZE, SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI- CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SMI TUEL. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI IL  GIORNO 17 DICEMBRE  2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA II CORSO VITTORIO EMANUELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CIG: ZCA21EC59C  - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN C.SO VITTORIO EMANUELE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE  ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.13 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 25 - 26 DICEMBRE 2018  E 01 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CATTEDRALE E VIA P. GIOVANNI BRANDI NEI GIORNI 12 E 13 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE A MEZZO MEPA – LIQUIDAZIONI FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I GIORNI 8-13-20-26-27 DICEMBRE 2018 E 03 GENNAIO 2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA "NATALE A CAROVIGNO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI I GIORNI 11-12-13 DICEMBRE  2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VARIE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI E FARETTI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 34, 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LOTTI TEODORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 30/2017 IN VIA  TEN. COL. M. LANZILOTTI,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IAIA VALENTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BR/1. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 29/09/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 08 DICEMBRE 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELL' IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZAMILLO MARIA TERESA, VALENTE FRANCESCO E VALENTE ANNA LIA, QUALI EREDI DI VALENTE LUIGI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BRINDISI. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 29/09/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL 25.12.2018 E DEL 01.01.2019 ALLE DOMENICHE ANTECEDENTI LE FESTIVITÀ DEL SANTO NATALE E LA FESTIVITÀ DEL PRIMO GENNAIO CAPODANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTULLI GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BR/1. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 29/09/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA N. BRANDI E VICO BOTTICELLI,  DAL  03/12/2018 AL 10/12/2018, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO: LUGLIO/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN PIAZZETTA P.CAVALLO SENIOR-PROROGA ORDINANZA N. 104/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI I GIORNI 29-30 NOVEMBRE, 3-4 DICEMBRE  2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VARIE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  - INSTALLAZIONE DI UNA CABINA DI TRAFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO. CIG:  Z9622005EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN PIAZZETTA P.CAVALLO SENIOR DAL GIORNO 26 AL GIORNO 30 NOVEMBRE 2018, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS  AI SENSI DELLA L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 8 DEL DPR 160/2010 PER L’INTERVENTO DI “CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E AMPLIAMENTO IMMOBILE ESISTENTE, DA RESIDENZA E DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI A STRUTTURA TURISTICO – RICETTIVA, PER ALBERGO E SERVIZI - PROPONENTE: SIG.RA VIGNOLA MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVI SINBOLI DISTINTIVI DI GRADO AGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ALL. "C" R.R. 11.04.2017 N°11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA ANDRIANI  PER I GIORNI 23-26 E 27 NOVEMBRE 2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN TERMINI DI GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECA PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI DIVERSE FASCE DI UTENZA A SCOPO EDUCATIVO, CULTURALE E RICREATIVO. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER I GIORNI 10 E 11 NOVEMBRE  2018, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BORGO NOVELLO SOTTO IL CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N. 99 DELL'08.11.2018- REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DUCA DELLA VITTORIA  I GIORNI 9 E 10 NOVEMBRE 2018 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO LEGATE ALLE TRADIZIONI DI BANDIERA - REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 19/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO DI SOFTWARE, STAMPATI E MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE A MEZZO MEPA – IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DUCA DELLA VITTORIA  I GIORNI 8 E 9 NOVEMBRE 2018 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI I GIORNI 8-9 E 12  NOVEMBRE 2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIALE FOGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.36 E 37  DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ  DI OPERE EDILI REALIZZATE  IN C.DA CORREO  - PRATICA EDILIZIA N. 3919 – RICHIEDENTE SIG.  FERRANTE DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI UFFICIALE DI ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 89 DEL 27.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE-PERIODO COMPRESO TRA IL 01 E IL 04 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. CUP: B97H16000880004 – CIG: 70281271E0. PRESA D’ ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIELLE SRL DI LECCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S.MORELLI”. ALLEGATI CUP: B91E16000380002 –LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”- PROVE DI CARICO –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE PERSONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  E DELLA SOSTA IN VIA E. DEL COSMO PER IL GIORNO 24.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL  E ACCONTO COMPETENZE AI DIRETTORI OPERATIVI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CELEBRAZIONE "S.SEBASTIANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I GIORNI 24 E 25 OTTOBRE 2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SMALTIMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NON AUTORIZZATI E DI ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IMMEDIATA CHIUSURA ATTIVITA' DI CASA VACANZE ABUSIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DIPENDENTE B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IL GIORNO 14 OTTOBRE 2018 IN OCCASIONE DELLA FIERA E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA A.M. CAVALLO  IL GIORNO 01.10.2018 E 02.10.2018 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z932285F87 - "SERVIZI DI RIMOZIONE E AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E CONTESTUALE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 192, COMMA 3, DEL D.LGS. NR 152/2006, NELLA RISERVA NATURALE STATALE DI TORRE GUACETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5D2235467- "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI QUANTIFICAZIONE E LOCALIZZAIZIONE DOSIMETRI PER RILEVAMENTO GAS RADON AI SENSI DELLA L.R: N° 30 DEL 03/11/2016 ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IMMEDIATA CHIUSURA ATTIVITA' DI B&amp;B ABUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CIG:ZCA21EC59C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE VASCA DI ACCUMULO TEMPORANEO ACQUE REFLUE E FOGNATURA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA  OBBLIGO DI ALLACCIO AL COLLETTORE AQP DEGLI IMMOBILI SITI IN LOC. SPECCHIOLLA ENTRO LA DATA DEL 31 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0B2243270 -  "INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA E RIPRISTINO DELLA NATURALITÀ IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TECNICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI SICUREZZA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL SIG. LEOBILLA ARCANGELO E DELLA SIG.RA SBANO LUCREZIA, UBICATO IN VIA LUIGI GALVANI CIV. 8 AD ANGOLO CON VIA GALILEO GALILEI A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI IL GIORNO 20.09.2018 IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MORTE NEL TRULLO" PRESSO LA CARTOLIBRERIA PENNA E CALAMAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 21.09.2018. "7° EDIZIONE OKTOBERFEST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA ANTELMI GIUSEPPA, UBICATO IN VIA CARBINA,CIV. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E SUB-COMMISSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BRUNO MARIA CARMELA, UBICATO AD ANGOLO TRA VIA DELLE ROSE E VIA DELLE DALIE A SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.  APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI “AGENTI DI P.M.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER I GIORNI 10 E 11 SETTEMBRE 2018 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BORGARTI FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2017 DEI MINORI D. F. E D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN P.ZZA LIBERTÀ IL GIORNO 06 SETTEMBRE 2018 PER LE ESERCITAZIONI DEL GRUPPO FOLK SBANDIERATORI BATTITORI 'NZEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2017 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DA IMENOTTERI ACULEATI (API) DELL’IMMOBILE SITO IN CAROVIGNO, VIA TRENTO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2017 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "L'ANGELO" CHE SI SVOLGERÀ IL 27.08.2018 IN VIA REGGIO EMILIA ANGOLO VIA PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. IV° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL P.D.C. N. 291 DEL 23/07/2008 VOLTURA DEL P.D.C. N. 309 DEL/2007 ALLA SCIA IN ALTERNATIVA AL P.D.C. N. 257/2017 IN CONTRADA COLOMBO INTESTATA CONIUGI PLACELLA GIUSEPPE E CALLIGARO NADIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 24- 25- 31 AGOSTO E 7 SETTEMBRE 2018-INTEGRAZIONI ORDINANZE N. 64/2018 E 65/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.1 DEL 08/01/2018 DI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA SPORTIVA DI ACQUATHLON  DENOMINATA "MEMORIAL GIANLUCA LANZILOTTI" – 25 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA CON GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO E MANIFESTAZIONE PREVISTA PER IL GIORNO 25  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA ACQUE- AUA. ENI PV 9223. LANZILOTTI PETROLI DI LANZILOTTI G. &amp; C. SAS. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL DEPOSITO CARBURANTI SITO IN CAROVIGNO S.S. 16 VIA PER SAN VITO DEI NORMANNI  KM 888,889.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 19.08.2018 IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANTA SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREA STANDARD URBANISTICI RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 2154 A FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 4823 IN CONTRADA PALCO GRANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 68 DEL 14/08/2018 -  ORDINANZA DI DISCIPLINA PER IL COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25/08/2018  “ENZO AVITABILE E I BOTTARI IN CONCERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO BAGNI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DISCIPLINA PER IL COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 18/08/2018  “ENZO AVITABILE E I BOTTARI IN CONCERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. GIURIDICA D1, PART-TIME 30 ORE, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 6 DEL 18/01/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA CON GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PREVISTI PER I GIORNI 15-16-17-18 AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2018 E SALDO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI LIMITI RUMOROSI ESTATE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.  MOBILITÀ VOLONTARIA: N. 2 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO, CAT. D1, P.T. 30 ORE. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DAL 14 AL 18 AGOSTO 2018. "ESTATE A CAROVIGNO18"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “VICOLI DIVINI” CHE SI SVOLGERÀ I GIORNI 11-24-31 AGOSTO E 7 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). AVV. GIANNI MARIA SARACCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2018 (PROT. 313/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DR. PICCINNI GIUSEPPE E D’AMBROSIO PAOLAE E GIANFRIDDO PIETRO LUGLIO/DICEMBRE 2017 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CORTEO STORICO CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 13 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI  ANNO 2017 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER EVENTO "FESTA PRIVATA" IN VIA SERRANOVA. 10.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LA GIORNATA DI RACCOLTA DI SANGUE ITINERANTE- PRIMO SOCCORSO T.S.SABINA. 11.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2017, PRESENTATE DAI CAF CGIL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI "LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA- STRADE RESIDENZIALI INTERNE AL C.A. - RISANAMENTO TAPPETINO BITUMINOSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO STORICO  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER I GIORNI 16 E 17 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AL VERB. N°955/781-2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.  MOBILITÀ VOLONTARIA: N. 4 POSTI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CAT. C, P.T. 20 ORE. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO ORGANIZZATA DAL TITOLARE DEL “CLUB NUMBER ONE” CHE SI TERRÀ L’08/08/2018 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI TRONCO  FOGNANTE IN CONTRADA PETIZZO – IMPEGNO DI SPESA PER AQP S.P.A. PER LA VERIFICA FUNZIONALE/COLLAUDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE BUFOLARIA PER LAVORI DI SCAVO RELATIVI ALLA ELETTRIFICAZIONE DELLA ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  TRONCO IDRICO FOGNANTE IN CONTRADA FORNELLO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI  AQP S.P.A. PER LA VERIFICA TECNICO/FUNZIONALE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE URBANA E REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN C.SO VITTORIO EMANUELE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN LOCALITÀ SERRANOVA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI 4-5 AGOSTO2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 1 POSTO FULL-TIME DI FUNZIONARIO INFORMATICO, CAT. D3. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME DI N. 1 FUNZIONARIO INFORMATICO, CAT. D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z40219B96A - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO ORGANIZZATA DAL PRESIDENTE DEL “CLUB NUMBER ONE” CHE SI TERRÀ IL GIORNO 25/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL “TROFEO DELLE 2 TORRI” XIII EDIZIONE – 29 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z67219BB1A - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA COMM  S.R.L. PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: CHIUSURA CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN P.ZZA DEI TAMERICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI SPECCHIOLLA" PER L'ESTATE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IV "RADUNO NAZIONALE VESPA" IL GIORNO 15.07.2018-REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA SCOGLIO DEL CAVALLO-SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCD219B833 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO FINO A NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALL'AUTOEMOTECA PER LA GIORNATA DI RACCOLTA SANGUE DEL 15.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8B219BBFB - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI FINO A DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 SERVIZI FINANZIARI/CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO, SERVIZI INFORMATICI/CED, PERSONALE, TRIBUTI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL. PARZIALE RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 47 DEL 21/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z06219BA73 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AL SERVIZIO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA MEZZALUNA (LOCALITÀ SANTA SABINA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 16 LUGLIO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA B. V. MARIA DEL CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 SUE – SUAP –DEMANIO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL 267/2000 – RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 46/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI &amp; PA DIGITAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 05 LUGLIO E SINO A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI UN PLUVIALE NEL CHIOSTRO DEL MUNICIPIO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 SERVIZI FINANZIARI/CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO, SERVIZI INFORMATICI/CED, PERSONALE, TRIBUTI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 SUE – SUAP –DEMANIO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE  I GIORNI 3-4 LUGLIO 2018  PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN LOCALITÀ SERRANOVA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PORTA CU TE E MANGIA CU ME" IL GIORNO 16.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERE  MONNA FRANCESCO, SVOLGIMENTO ATTIVITÀ AUSILIARI DI STUDIO- RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA DI VIA ADA NEGRI –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA PRECEDENZA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA OSTUNI (PROLUNGAMENTO DI VIA POLINISSO) E VIA ADA NEGRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO FORMALE DISTINTIVI DI GRADO ALLA D.SSA STEFANIA URSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 10.06.2018 NELLE STRADE ADIACENTI I SEGGI  ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIFDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI  FARMACI E PARAFARMACI NECESSARI ALLA CURA DI ALCUNI CANI OSPITI DEL CANILE SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AUTENTICHE FIRME A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE " SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER L'ETÀ EVOLUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI S. ANTONIO DA PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL FUNZIONARIO AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL CENTRO URBANO DI CAROVIGNO – SISTEMAZIONE TRATTO DI VIABILITA' CON  ACCESSO DA VIA SERRANOVA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUNTO LUCE TRAV. DI VIA SPECCHIA –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 8 GIUGNO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DEL “S.CUORE DI GESÙ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.7 “SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DELL’ALTO SALENTO” –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI I GIORNI 6-7 GIUGNO 2018 NELLA 1° TRAV. SX STRADA COMUNALE MORGICCHIO III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI AREE VERDI E FONDI RUSTICI VALIDA PER IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE DI FOGNA BIANCA IN VIALE FOGGIA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI POZZETTI STRADALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE LUNGO LA STRADA COMUNALE VALENTE-MASCIARELLA ED A S. SABINA IN PIAZZA THEA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 3 GIUGNO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA FINALIZZATA A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, RAPPRESENTATE DALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BRUNO MARIA CARMELA, UBICATO AD ANGOLO TRA VIA DELLE ROSE E VIA DELLE DALIE A SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRAFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA RENATO FUCINI - RETTIFICA POSIZIONAMENTO E PERMUTA AREE -  AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO BENEDETTO PETRACHI PER DEFINIZIONE ATTO DI PERMUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 50/2013 IN VIA DELLA TORRE 34. MODIFICA ORDINANZA N.128/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE AI SENSI DELL’ ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM. E II. IN FAVORE DELL’APPALTATORE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE - CUP: B97E09000100007 - CIG: 6744192B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE (ARTICOLO 46, COMMA 2, E 47, COMMI 3 E 4, DEL  T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 30 MAGGIO 2018 IN VIA CARDUCCI PER LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO BRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SOTTOSCRIZIONI DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI AVENTI AD OGGETTO L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E RIMORCHI O LA COSTITUZIONE DI DIRITTI DI GARANZIA SUI MEDESIMI, DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 7 DECRETO LEGGE N° 223/2006, CONVERTITO NELLA LEGGE N° 348 DEL 4 AGOSTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE. DITTA VIRTUAL LOGIC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DELEGA PER LE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ - ATTI DI ASSENSO - AFFIDAMENTO PER L’ESPATRIO - FOTO AUTENTICATE “PER O D’ORDINE DEL SINDACO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 6/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 30 MAGGIO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE DEL “MESE MARIANO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 1/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 SUE – SUAP –DEMANIO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI  NELLE STRADE INTERESSATE DAI COMIZI ELETTORALI CHE SI SVOLGERANNO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZE N. 3/2010 E N. 8/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA STAMPA, IMBUSTAMENTO E LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RUOLO TARI E TOSAP 2017. DITTA CEDEFO S.R.L. - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 26/2018-  REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA E IN FORMA SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IL LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 1 POSTO FULL-TIME DI FUNZIONARIO INFORMATICO, CAT. D3.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE DR.  GIANLUCA LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/E/2018 DEL 02.01.2018 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (DICEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA ORDINANZA N. 26/2018-  REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA E IN FORMA SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IL LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA DEI TULIPANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 -SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / UTENZE, SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI- CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SMI TUEL.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE DR.  LEONARDO FRANZOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 SERVIZI FINANZIARI/CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO, SERVIZI INFORMATICI/CED, PERSONALE, TRIBUTI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.  APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI “AGENTE DI P.M”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E FERMATA IN LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09.01.2018 “APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA E IN FORMA SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IL LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI NOVEMBRE   2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "INCHIOSTRO DI PUGLIA"- 24 APRILE 2018-REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 VALUTAZIONE PERFORMANCE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE NELLA I TRAVERSA A SINISTRA DI VIA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007, DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SUD THEATRI” COMPAGNIA DI LABORATORIO TEATRALE “IL SUD IN MOVIMENTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA IN VIA DELLA TORRE N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 4 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”, P.T. 20 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DI SOSTA RISERVATE AD OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI-DISPOSIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL  MURO A SECCO PERIMETRALE ALLA ROTATORIA STRADALE SITA IN C.SO UMBERTO I INTERESEZIONE CON VIA SANTA SABINA E VIA ADA NEGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE IPPICA DENOMINATA “II TAPPA CAMPIONATO  ENDURANCE REGIONALE FISE PUGLIA 2018" CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 15 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL FUNZIONARIO AREA 2 NEL PROCEDIMENTO PER LA  COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.  MOBILITÀ OBBLIGATORIA E PER RICOLLOCAZIONE. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO. MOBILITÀ VOLONTARIA. N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO INFORMATICO, CAT. D3 – N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. C, P.T. 24 ORE. CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DA IXODES RICINUS LINNEO (ZECCHE)  DELL’IMMOBILE IN STATO DI DEGRADO E ABBANDONO SITO IN CAROVIGNO, VIA P.CAVALLO SENIOR N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO SINDACO CARMINE BRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ DI POSIZIONE AL PROCESSO DI PESATURA DEFINITO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 95/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE,  BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA CON GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PREVISTI PER I GIORNI 2-3 E 7 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 “- SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE;  ECONOMATO;  SERVIZI INFORMATICI / CED; PERSONALE; TRIBUTI. ”, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E A PROFICUO LAVORO. DIPENDENTE L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CARDUCCI E VIE LIMITROFE IL GIORNO GIORNO 28 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA SAN MARTINO E C.SO VITTORIO EMANULE II IL GIORNO 26.03.2018 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AUTENTICA FIRMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO GIURIDICO/ECONOMICO DEL DIPENDENTE L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 23.03.2018 E IL 07.04.2018 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE PER LA SANTA PASQUA E I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA S.S. DI BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ART.107, COMMI 2 E 3 109 DEL T.U. 18.8.200, N.267-AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO AREA 7 - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI VICARIE DI CUI AGLI ART.107, COMMI 2 E 3 109 DEL T.U. 18.8.200, N.267-AREA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 20/2014 IN VIA BRUNO BUOZZI  CIVICO 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI DEI  MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SERVECO SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA REGINA MARGHERITA IL GIORNO 22.03.2018 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DIMISSIONARIO DEL NDV - PARZIALE MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 19/2017 – DEFINIZIONE NUOVA COMPOSIZIONE DEL NDV TRIENNIO 2018/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE REALIZZATA CON BASOLATO IN PIETRA IN C.SO VITTORIO EMANUELE II-REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267 -  AREA 2 LIMITATAMENTE AI SERVIZI FINANZIARI/TRIBUTI/ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA –  LIQUIDAZIONE FATTURE  ECOTECNICA  S.R.L. - MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE PERSONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTENTICAZIONI DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE REALIZZATA CON BASOLATO IN PIETRA IN C.SO VITTORIO EMANUELE II-REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI “EX MACELLO” IN VIA SANTA SABINA. CUP: B91E16000420004 – CIG: 72344129A2.  NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267 – AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA “14^ GRANFONDO CASTELLI E TORRI” CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 11 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DEL VILLAGGIO “RIVA MARINA SECONDO COMPARTO”, UBICATO IN AGRO DI CAROVIGNO LOCALITÀ MARINA DI SPECCHIOLLA VIA DEI TAMERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SOTTOSCRIZIONI DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI AVENTI AD OGGETTO L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E RIMORCHI O LA COSTITUZIONE DI DIRITTI DI GARANZIA SUI MEDESIMI, DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 7 DECRETO LEGGE N° 223/2006, CONVERTITO NELLA LEGGE N° 348 DEL 4 AGOSTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREA STANDARD URBANISTICI RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 3390 A FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 5020 IN CONTRADA BUFOLARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: CALABRESE ALESSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DELEGA PER LE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D’IDENTITÀ - ATTI DI ASSENSO - AFFIDAMENTO PER L’ESPATRIO - FOTO AUTENTICATE “PER O D’ORDINE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA FIACCOLATA IN PROGRAMMA PER DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: LEOBILLA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL 22.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 “SUE – SUAP –DEMANIO”, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA “5^ TROFEO CITTÀ DELLA 'NZEGNA” CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. C”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO FAST MAIL NOTIFICA VIOLAZIONI CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA POLINISSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO - C.I.S.A S.P.A. -  IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE  DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI  IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DI LOURDES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  DEI VEICOLI PER IL GIORNO 27 GENNAIO 2018 IN OCCASIONE DELLA MARCIA DELLA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE . AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AL SERVIZIO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA G.SALVEMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 1 POSTO FULL-TIME DI FUNZIONARIO INFORMATICO, CAT. D3. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETI SINDACALI 10/14/15/34 DEL 2015 – 46/2016 - 22/23/24/25/26 DEL 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AD OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 06 GENNAIO 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE DELL'EPIFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ORARIO ORGANICO IN FORZA ALL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DEL COORDINATO DISPOSTO DELL'ART. 90 DEL TUEL 267/2000 E DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI. DETERMINAZIONE N. 651 DEL 30/06/2017 – CONVENZIONE STIPULATA IL 04/08/2017 (PROT. N. 21563 DEL 04/08/2017). IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPERTI DANIELE IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA D&amp;A SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 495/2017 DEL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE (RIC. N. 740/2016 R.G.). SPESE DI LITE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUNTO LUCE TRAV. DI VIA SPECCHIA -AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO LINEA DI ALIMENTAZIONE PUNTO LUCE IN C.SO UMBERTO,6- LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CASSETTA BRUCIATA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PO’ IN LOCALITA’ S.SABINA-LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE TORRE FARO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA D.ALIGHIERI-LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE PALO CORROSO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SPOSTAMENTO TESATA IN VIA U.BETTI ANG. VIA MOLISE- LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA DELLE RIMEMBRANZE  -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONE DI VERIFICA STRUTTURALE E VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI  -IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE   LIBERI DI ..... -  4° EDIZIONE DEL CONCORSO CITTADINO "ADDOBBA LA PIAZZETTA DEL TUO QUARTIERE"-IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMISANO DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1690/17 DEL 11/08/2017 (N. 2432/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO GIULIANA FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1813/17 DEL 18/07/2017 (N. 4766/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERASINO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1720/17 DATATA 17/08/2017 (N. 3023/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, NOLEGGIO PIANOFORTE MANIFESTAZIONE “RECITAL PIANISTICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. A.S.D. CAROVIGNO CALCIO CAMPIONATO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO –  FESR/POC PA4.200046 - CUP: B96G12000450002 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 32 DEL 31/01/2017 DI OMOLOGA DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER L’ INTERVENTO IMPUTATA A CARICO DELLA REGIONE E A CARICO DEL BENEFICIARIO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI E PRODOTTI PER CANI IN CARICO AL CANILE SANITARIO-AFFIDAMENTO A “I GIARDIN DI ARIEL DI IRENE CAMPOREALE” P.IVA  02266570742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE. SOC. INFOCDS ACADEMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO INFORMATICO D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME PERIODO, 26 GIUGNO 08 LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONI RETTE RICOVERO ANZIANI, RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L. CONTRO STAZIONE UNICA APPALTANTE -S.U.A.- PROVINCIA DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO E NEI CONFRONTI DI CEGLIE EUROBUS S.R.L.  RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 16/02/2017 (PROT. 4980 DEL 21/02/2017). DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 25 DEL 28.02.2017 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANGELO MASSARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z342172449 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO FINO A NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z682172C6B - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z882172A42 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z472172B5E -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z312172766 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA MANEGGIO DELLE ARMI-AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD92172699 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE SIG. … OMISSIS… MATRICOLA N. 17 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M: N. 58 DEL 16.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE SIG.RA … OMISSIS… IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 262 DEL 12.12.2016 ( RIF. NOTA PROT. N. 9344 DEL 21.04.2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 02/11/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI NOVEMBREE 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE SIG. … OMISSIS… IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 262 DEL 12.12.2016 (RIF. NOTA PROT. N. 7065 DEL 06.04.2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE SIG. … OMISSIS… IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 262 DEL 13.12.2016 (RIF. NOTA PROT. N. 7065 DEL 06.04.2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE SIG. … OMISSIS… MATRICOLA N. 65 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 264 DEL 12.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE NOVEMBRE  2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NOVEMBRE 2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIMA SOSTRUZIONI CRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  "FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER LA FORNITURA DEL VEICOLO FIAT PUNTO MY 2018 STREET 1.3 MULTIJET 95 CV S&amp;AMP AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.103/E/2017 DEL 01.12.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 02/11/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/E/2017 DEL 02.11.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (OTTOBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO -AFFIDAMENTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG LOTTO 1:7162591513 – CIG LOTTO 2: 716259585F -   - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, FORNITURA 1500 LAMPADE VORIVE CIMITERIALI, CON O.D. TRAMITE MEPA - RIF. DET.AGGIUDICAZIONE N.357/2017- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI OTTOBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRUBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNI 2013-2014-2015-2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULLSUPPORT ANNO 2018. AFFIDAMENTO DITTA OPENSOFTWARE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E ANTITAGLIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_17 DEL 01.12.2017-SERVZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2017- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/03 SANTACROCE VITANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE STABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE STABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2016 – RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI RSU (FORSU) PRODOTTA NEL COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FER.METAL.SUD SALDO A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z792174692 -  "P.O.R. PUGLIA  2014-2020 AZIONE 6.1:" INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" . DGR N.1344/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA  E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  PRELIEVO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU - RIF. DET.- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 N. 420/2017 -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO PORTALAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CARISCIOLA DUE - LEGALE RAPPR. DOTT. TEODORO POMES. PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 3537/2015 PRONUNCIATA DAL T.A.R. PUGLIA, PRIMA SEZIONE DI LECCE, SUL RICORSO N. 954/2015. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 15.02.2016. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUPERTI DANIELE IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA D&amp;A SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 11/05/2016 (PROT. 12643 DEL 12/05/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA S.M.T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 BORGHI AUTENTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASS. CULTURALE E ARTISTICA S.M.T.M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LA NOTTE DI SAN GIOVANNI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’AGNANO ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1318/17 DATATA 19/07/2017 (N. 4275/13 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1582/17 DEL 08/07/2017 (N. 3572/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZURLO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 581/17 DATATA 29/03/2017 (N. 2132/11 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1589/17 DEL 20/07/2017 (N. 4783/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CONTRATTO N. 1540/2001 CON LA DITTA DE SARLO ANTONIO GIOVANNI E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI – RIMBORSO ALLA DITTA APPALTATRICE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI AL CANONE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER GLI ANNI 2012 E 2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 14.12.2017. LIQUIDAZIONE I RATA ANNUALITA’ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI E PULIZIA ERBA INFESTANTE LUNGO IL LITORALE DI SPECCHIOLLA ,PANTANAGIANNI E S.SABINA – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO, REGIONE PUGLIA E ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 19/12/2016 (PROT. 33881 DEL 22/12/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PROLUNGAMENTO STRADA COMUNALE DI VIA MONTESSORI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BARRIERE MOBILI DA POSIZIONARE NEL CENTRO URBANO  – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE VALENTINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1280/17 DATATA 12/07/2017 (N. 73/12 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLONE FORNITURE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E DEL03.11.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAMENDOLA MARIA COTRINA, GENTILE NICOLA, GENTILE MARIA BELVEDERE E GENTILE ETTORE EREDI DI GENTILE RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO, ASL BRINDISI E AM TRUST EUROPE LIMITED. SENTENZA N. 618/17 DATATA 09/03/2017 (N. 2715/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E DEL 04.12.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA AUTO BRILL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. ZACCARIA NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SIG.RA PAGLIARA COSIMA IMMACOLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. GILIOLI MIRCO SOCIO AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ SETTELUNE SOCIETA’ AGRICOLA S.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. ZACCARIA ANNA CHIARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2 PER SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DITTA INDIVIDUALE GLOBAL MEDIA DI FALVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. BRUNETTI MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. FICCO ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE A.V.P.C."CAROVIGNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO ASSOCIATO AVV. GIOVANNI PELLEGRINO PER INCARICHI VARI. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DITTA CH SERVIZI, PER SERVIZIO AUDIO SERVICE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.12.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. DG 411YX AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA PINTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTI ANNO 2017 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA  PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO MODELLI  E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2017  E   LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z11201E8F0 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TIMBRI E CARTELLE EDILIZIE – DITTA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLI FIAT STILO P.L. AFFIDAMENTO OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BOLLETTARI. AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE TAR LECCE N. 1831/2012 - N. 1492/2013 – N. 2964/2014 E N. 434/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI SRL. RINNOVO ABBONAMENTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N°2 FATTURE SETTEMBRE FAST MAIL OPEN SOFTWARE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BIMARDIVISE SRL. DIVISE MINI-VIGILI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N°2 FATTURE SERVIZIO FAST MAIL OPEN SOFTWARE SRL. OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 04.10.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA E TRASPORTO VEICOLI DITTA PRESTIGE AUTO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CONTRATTO N. 1540/2001 CON LA DITTA DE SARLO ANTONIO GIOVANNI E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI – RIMBORSO ALLA DITTA APPALTATRICE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI AL CANONE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER GLI ANNI 2012 E 2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 14.12.2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ABETE NATALIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI ED ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PERIODICO LOCALE, AFFITTO PAGINE DEL GIORNALE RUBRICA "IL COMUNE INFORMA" CON LA LANTERNA DEL POPOLO MENSILITA’- OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALIZIO 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE –BUSINESS CLASS DIGITAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTAVITA SRL, NATALE 2016. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N.1002/’17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 65 P.LLA 466 – BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO MARIA GABRIELLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO – ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 1256/2014 INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. RIMBORSO IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO E ACCESSORI DIVISA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTOALL  DITTA CENERE CLAUDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 49 P.LLA 1178 – ACQUAVIVA ROSANNA, ACQUAVIVA ELEONORA, ACQUAVIVA VINCENZO, GIORDANI VANDA, SERINELLI GABRIELLA CARMEN, SERINELLI LILIANA, SERINELLI RAFFAELE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA E GRATUITA DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 51 P.LLA 712 – DITTA ERRICO SALVATORE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1091/17 DEL 18/04/2017 (N. 252/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BAGNULO VITO MARIA – BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 192/2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 27.10.2017. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI “EX MACELLO” IN VIA SANTA SABINA. CUP: B91E16000420004 – CIG: 72344129A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   III^  TRIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, FORNITURA N. 4 SCALE CIMITERIALI, CON RDO TRAMITE MEPA - RIF. DET.AGGIUDICAZIONE N.859/2017- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2017     LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 9 DEL 15.01.2016 - INDIRIZZI E DIRETTIVE PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PROPRIETA’ DELLA CARBINIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE SALDO  COMPETENZE SERVIZIO CUSTODIA E DEPOSITO  MEZZI E SALDO TASSA AUTOMIBILISTICA REGIONALE A TUTTO IL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SO.TR.ECO SRL - SERVIZIO DI PULIZA BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E RIPRISTINO CONDIZINI DI SICUEREZZA PER L'AVVIO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2017-2018. DET.977/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA DI VIA ADA NEGRI AFFIDAMENTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTIVAZIONE IN FORMA DIRETTA DEI TRIBUTI ICI – IMU – TARES – ED IN PREVISIONE TRESI (O TASI) – LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002141582 DEL 31/10/2016 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARCANAJ QENDRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1011/17 DEL 28/04/2017 (N. 5313/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/E/2017 DEL 02.10.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (SETTEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI SCARICO DELLA CALDAIA  DEL PLESSO SCOLASTICO DI SERRANOVA  - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAMENDOLA MARIA COTRINA, GENTILE NICOLA, GENTILE MARIA BELVEDERE E GENTILE ETTORE EREDI DI GENTILE RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO, ASL BRINDISI E AM TRUST EUROPE LIMITED. SENTENZA N. 618/17 DATATA 09/03/2017 (N. 2715/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO UFFICIO STUDI NET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 01.09.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°07/PA TUTTA VITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESI: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBLICO. MESI: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI: - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI; -  MESI: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERINH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA –  LIQUIDAZIONE FATTURE  ECOTECNICA  S.R.L. - PERIODO DICEMBRE 2016 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI  UNIONI CIVILI E MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE  S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUITO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 - AMPLIAMENTO AREA DI STORAGE. DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DELLA COOL BLUSE BAND DEL INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANTI CORRUZIONE PER LE P.A. . AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLINK S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE IMPIANTI VARI DI PUBBLICA IILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA PIMENTEL NEL CENTRO URBANO -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN LOCALITA’ SERRANOVA-LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CAVO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S.SABINA E RITOMBAMENTO POZZETTI – LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.7 “SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DELL’ALTO SALENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRAFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA RENATO FUCINI - RETTIFICA POSIZIONAMENTO E PERMUTA AREE -  INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ANCORAGGIO CHIUSINI GRIGLIATI IN VIALE FOGGIA LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO ARMADI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 10.10.2017-9.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. SABINA ANG. VIA I.CAVALLO – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMATURA CORPO ILLUMINANTE IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA IN VIA MINCIO –LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  SPEZZATO IN VIA MARCELLO,ANGOLO VIA SBARBARO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA TECNICA NUMERICA AGGIORNATA, DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO - SOC. SIT – SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI IN VIALE DEI TAMERICI IN LOCALITA’SPECCHIOLLA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO FOGNANTE DI VIA GIOVE IN LOCALITA’SPECCHIOLLA –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 10.9.2017-9.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI MUSICALI ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRARTE, INSERITE NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE SAGGIO CONCERTO DELLA SCUOLA DI MUSICA ARMONICA DI CAROVIGNO INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE “TANTA VOGLIA DI POOH”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREMIO DELFINO XVI° EDIZIONE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VASO IN RESINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BANDA MUSICALE CONCERTO BANDISTICO GIACOMO PUCCINI DI CAROVIGNO-PER COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEFUNTI E MILITE IGNOTO DEL 02 E 04 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG LOTTO 1:7162591513 – CIG LOTTO 2: 716259585F -   LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A LUGLIO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROMAMBIENTE SNC PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO - RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.1332/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.858/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.449/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE AGADEL EVENTO MUSICALE. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N.886/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MONOLOGO TEATRALE DI ELENA GIOVE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MUNNIZZA” PEPPINO IMPASTATO CAROVIGNO 26 E 27 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SIGNORE MACCULI ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “SETTIMO CIELO”, OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTIVAL “SOGNI E FUOCHI” SECONDA EDIZIONE INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LIBELLULA DI TRICASE (LE), I° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE “CONCERTO JAZZ” ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/E DEL 02.05.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E DEL 01.06.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E DEL 03.07.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/E DEL 01.08.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO OTTOBRE 2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI  MARZO APRILE MAGGIO   2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / CAVALLO MARIAGABRIELLA (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 332/13 DEL 09.04.2013) – LIQUIDAZIONE II RATA ANNUALITÀ 2017 A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BAGNULO VITO MARIA – BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 192/2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 27.10.2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUMALE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2018 ALL'A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUDIO SERVICE PER SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. “VILLA VALENTE” GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CARTOLIBRERIA “LA MATITA” DI MARINÒ MARIA GRAZIA SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO SERVIZIO HOST TO HOST (H2H) DI POSTE ITALIANE - SISTEMA DI INVIO CORRISPONDENZA TRAMITE PORTALE ON LINE PER LA SPEDIZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1330 DEL 29/11/2017. ORDINE DI ACQUISTO (ODA), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO FLASH DRIVE USB. IMPEGNO DI SPESA. DITTA VIRTUAL LOGIC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E PER LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO II TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO III TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUITO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - (CARE PACK POST WARRANTY) - SU SERVER HP PROLIANT DL380P GEN8 - RINNOVO - DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA TEATRALE “NEW MUSIC”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE “ WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT “. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI UN PLUVIALE NEL CHIOSTRO DEL MUNICIPIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DISETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 2 -SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / UTENZE, SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI- CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SMI TUEL.  APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2017, PRESENTATE DAI CAF ACLI E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE –AFFIDAMENTO PER MESI 2 ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL – CODICE CIG: Z7620E8D3C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDIVIDUAZIONE A STAMPA DEL SOGGETTO RESPONSABILE ART. 1 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 549/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO 10 -ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A-, D.LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO  N. 928/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA ECO.AMBIENTE SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO  FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI, SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO  FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI, SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILAGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE OTTOBRE  2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO CANONE ANNUO SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE - DITTA CLIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PROLUNGAMENTO STRADA COMUNALE DI VIA MONTESSORI – AFFIDAMENTO LAVORI _-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 286 DEL 30/12/2014 – DETERMINAZIONE N. 284/2014 (N. 1233/14 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 187_16 E 198_16 DEL 2016 E N. 70 DEL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 – AMPLIAMENTO AREA DI STORAGE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI SOGGETTIVI D.M. 25/05/2001-ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E CONTESTUALE INDIZIONE DI SELEZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1141 DEL 12/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI STIMA DELLE INDENNITÀ DI CUI ALLA SENTENZA TAR LECCE N. 1492/2013 E DELLA SENTENZA TAR LECCE N. 434/2015. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016. CIG: Z7020CB112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FG. 24 P.LLE 1121 E 1122).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO DAL 23.10.2017 AL 22.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E CONTESTUALE INDIZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA – MODELLO DG2092 - PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDAZIONE DI POSA -  IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1B20BB7AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE UBICATO PRESSO L'EX PARCO PROVINCIALE, ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA’. PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 – AMPLIAMENTO AREA DI STORAGE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE PALO CORROSO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SPOSTAMENTO TESATA IN VIA U.BETTI ANG. VIA MOLISE-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. SABINA ANG. VIA I.CAVALLO AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE DELLA “DADAMO IN BAND – CENTIMETRI DI LIBERA ESPRESSIONE” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE “PARTHENOPE”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA DI VIA GIOVE IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ANALISI MEDIANTE SAGGIO MOLECOLARE QPCR PER XYLELLA FASTIDIOSA PER N. 4 ALBERI DI ULIVO PRESENTI NELL’ AREA DEL REALIZZANDO PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” IN FAVORE DEL CENTRO DI RICERCA, FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA “BASILE CARAMIA” QUALE LABORATORIO ACCREDITATO DALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL DM 14/4/1997. CIG: ZD520A3E52; CUP: B97E09000100007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1142 DEL 12/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO LINEA DI ALIMENTAZIONE PUNTO LUCE IN C.SO UMBERTO,6-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% IN FAVORE DELLA DITTA GELAO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” PROGETTO “CENTRI STORICI DA RIVIVERE” - OMOLOGA DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER L’ INTERVENTO IMPUTATA SIA A CARICO DELLA REGIONE CHE A CARICO DEL BENEFICIARIO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NELL'AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE COMPLETAMENTO 2° LOTTO -  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE TORRE FARO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z18208C2EC -  "INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TECNICA E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CASSETTA BRUCIATA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PO’ IN LOCALITA’ S.SABINA-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. SETTEMBRE-OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL’INPS NOTA DI DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’EX DIPENDENTE C.R. NATA NEL 1955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNORE GUARINI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO - C.I.S.A S.P.A. - AMBIENTE &amp; LAVORO - PROGETTO AMBIENTE PROV. DI LECCE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N°1114/2017. AVV. GAETANO A . RUTIGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EISCOSSIONE COATTIVA ICP E TOSAP 2013 - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI AGOSTO   2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROCEDURA ESECUZIONE RIF. ORDINANZA G.E. N. 974/2017 IN FAVORE DELLA SOCIETA ECOLSERVIZI S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO DECRETO INGIUNTIVO 135/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA GORETTI IN BORGATA SERRANOVA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI – FRUTTA E VERDURA FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO DAL 06/02/2017 AL 10/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI – FRUTTA E VERDURA FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE  GLOCAL MEDIA – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FLAVIO CELLIE DEI SEVIZI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017  -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BANDA MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO NELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBICITÀ LEGALE PER L’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI 4, RINNOVABILE PER ULTERIORI 4 ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI ED ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PERIODICO LOCALE, AFFITTO PAGINE DEL GIORNALE RUBRICA "IL COMUNE INFORMA" CON LA LANTERNA DEL POPOLO MENSILITA’ DI LUGLIO, AGOSTO,  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI RSU (FORSU) PRODOTTA NEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO SOCIETA ASECO S.P.A.  - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE9205FC87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA DE FILIPPO-LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI   SOSTITUZIONE   ARMATURA   BRUCIATA   PALO  DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN   VIA    SOCRATE     IN   LOCALITA’ CARISCIOLA  A  S.SABINA –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE IMPIANTI VARI DI PUBBLICA IILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CAVO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S.SABINA E RITOMBAMENTO POZZETTI -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 10.8.17-9.9.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2021 DALLA DITTA CELNETWORK SRL –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE DI COLLEGAMENTO AL CENTRO ABITATO – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BASOLE DA POSIZIONARE LUNGO LE SPIAGGE DEL LITORALE IN LOCALITA’ S.SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI PALESTRA SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI VIA SANTA SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE PRESSO 2^ TRAV. DI VIA SOCRATE IN LOCALITA’ S.SABINA - LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS” – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI FINI DELLA TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA DI BRINDISI, SERVIZIO TECNICO – EDILIZIA SISMICA CIG: ZB91F6156E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORROSO IN VIA LAGO D’ISEO  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA    BENI   IMMOBILI -AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL  – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO TESATE AEREE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA TRIZZA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA – LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MUSEO BIOANTROLPOLICO ED ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO” – LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ART. 4 DPR 151/2011). CIG: ZD31DEA907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FOGNA BIANCA IN VIA VESUVIO IN LOCALITA’ S.SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: PUPINO ANTONIO - PUPINO DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: DADAMO FRANCESCO FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL CENTRO URBANO DI CAROVIGNO – SISTEMAZIONE TRATTO DI VIABILITA' CON  ACCESSO DA VIA SERRANOVA - AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD2203F29A - INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA – MODELLO DG2092 ED 03 - PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMATURA CORPO ILLUMINANTE IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA D.ALIGHIERI-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCELLO ANG. VIA DE FILIPPO  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI   SOSTITUZIONE  PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORROSO IN VIA CAMPANELLA ANG. VIA CAPUANA –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN LOCALITA’ SERRANOVA-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO EGAF 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "H2H" DI POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LENTI ANTONIO E ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 3999/16 DEL 16/09/2016 (N. 5487/2007 R.G.) DEL TRIBUNALE DI LECCE. LIQUIDAZIONE SPESE DI CTU - RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO I° COMPRENSIVO - SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "N. BRANDI" – REALIZZAZIONE REFETTORIO - DGM N. 154 DEL 26/07/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL PROGETTO PRELIMINARE (ART. 17 E SEGG. DPR N.207/201 O) E/O DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 -- CIG: Z08206A64B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECERE SALVATORE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1031/17 DEL 04/05/2017 (N. 6042/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE PROLUNGAMENTO DI VIA MONTESSORI CON ANNESSA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO PER LA STRADA PROVINCIALE PER BELVEDERE - DGM N . 123 DEL 26/6/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZ IONE TECNICA PER IL PROGETTO PRELIMINARE (ART. 17 E SEGG. DPR N.207/2010) E/O DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, AI SENSI DELL 'AI1. 36, COM MA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 - CIG: Z19206A6F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI (BA), PER LA FORNITURA DI PANE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 09.01.2017/31.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI (BA), PER LA FORNITURA DI PANE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N.1185 DEL 20/10/20107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CISTERNINO LUCIA DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI LATTICINI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 09.01.2017/31.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CISTERNINO ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 987/17 DEL 05/04/2017 (N. 1960/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VITTO. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA IN DIVERSI COMUNI, INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZA THEA IN LOCALITA’ TORRE SANTA SABINA – DGM N. 112 DEL 9/6/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL PROGETTO PRELIMINARE (ART. 17 E SEGG. DPR N.207/2010) E/O DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 - CIG: Z04206AF05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE   2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SETTEMBRE  2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6C207C221 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO FINO A SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  FOGLI  PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE  S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE N. 8717187688, 8717212105, 8717273670, 8717292242. AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”- PROVE DI CARICO –AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TRAMITE MEPA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I CITTADINI MENO ABBIENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTELMI LUIGI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1091/17 DEL 18/04/2017 (N. 252/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME PER TRIBUTO TASI 2016 ERRONEAMENTE VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MISSIONE A ROMA, SINDACO E ASSESSORE ALL’AMBIENTE VACCA PER  INCONTRO TECNICO BANDIERA BLU 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUMALE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO ACCERTAMENTO ORDINARIO IMU 2012- 9° - 10° E 11° STEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FG. 24 P.LLA 1118)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO PARZIALE DELL’INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN ODINE ALLA P.LLA 1393 DEL FG. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA 2 “SERVIZI FINANZIARI/ CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO / UTENZE, SERVIZI INFORMATICI / CED, PERSONALE, TRIBUTI” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, C. 1, DEL TUEL – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CISTERNINO LUCIA DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI LATTICINI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N.1184 DEL 20/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA VASI SECONDA EDIZIONE CONCORSO “VICOLI FIORITI 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI RIGUARDANTI LE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA INGIUNZIONI  PAGAMENTO ANNI 2008 – 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N°1174/2017. DISCARICO VERB. 1/V/11-4/11 STACCA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA  DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°000008-2017-PA01. CAVALLO COSIMO TIPOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “SETTIMO CIELO”, AGOSTO - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZEB206A8A6 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z59206A789 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: AGOSTO SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z81206A97E - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z66206A819 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCB206BA7F - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO E CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA1206BAF1 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5B206AB04 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA4206A62E - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO FINO A SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2D206AA62 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1D206A9FE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIR S.R.L. PER SMALTIMENTO TRONCHI DI PALME - RIF. DET. INCARICO N. 1167/2015 - RETT.DET.1128/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE GRECO &amp; COMPANY S.R.L.  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI A TUTTO IL MESE DI AGOSTO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FUOCHI PIROTECNICI 17 E 20 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAVALLO UMBERTO E CAVALLO VITTORIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1831/12 (N. 518/2009 R.G.) DEL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. ORDINANZE NN. 3014/2014 E 1390/2015 E SENTENZA N. 583/2017 DEL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE (N. 481/2014 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. ANTONIO IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - (CARE PACK POST WARRANTY) - SU SERVER HP PROLIANT DL380P GEN8 -  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO - DITTA CLIO S.R.L. - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREA STANDARD URBANISTICI RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 3442 A FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 4827 IN STRADA SIERRI III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: DI LATTE VITO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N°1162 DEL 17.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEO ORONZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 27.09.2016. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 19.09.2017 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2018 A FAVORE DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI (BA), PER LA FORNITURA DI PANE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI (BA), PER LA FORNITURA DI PANE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CISTERNINO LUCIA DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI LATTICINI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO - DITTA CLIO S.R.L. - IMPEGNO SOMME ANNO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - (CARE PACK POST WARRANTY) - SU SERVER HP PROLIANT DL380P GEN8 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE – COMUNICAZIONI AL MEF  CHIARIMENTI E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 12/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI INFISSO PRESSO L’UFFICIO LAVORI PUBBLICI-LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO PRESSO IL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO ESTIVO-LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2017 N° 66 –APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SALVATORE MORELLI” - AFFIDAMENTO INCARICO  REDAZIONE ATTESTATO DI CONFORMITA' DEL PROGETTO AL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017;  CIG: Z462065109 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AL VERB. N°1114 ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AI VERBB. ANNO 2010-2011 SIG. STACCA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER QUOTA INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: MARRAZZA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DR. O. F. D'URSO - PERIODO 12.07.2016/30.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO - C.I.S.A S.P.A. -  IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI, RACCOGLITORE E PERGAMENA DALLA DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2017 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2017 DEI MINORI D. F. E D. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI NEL  MESE DI LUGLIO E AGOSTO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE EVENTO “LABORATORIO TEATRTALE PER RAGAZZI, CON MUSICAL CONCLUSIVO” ASSOCIAZIONE KARPENE TERRA DI MEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. OPEN SOFTWARE MAGGIO /AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15190 DEL 28.06.2017 CANONE ANNO 2017 ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE DI FOGNA BIANCA IN VIALE FOGGIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RINNOVO CANONE ANNO 2017 - DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE COMPONENTI GIUNTA COMUNALE SBANO MARIA-FLORA ESTER-EPIFANI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” DI CEGLIE MESSAPICA, GENNAIO-GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” DI CEGLIE MESSAPICA, LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RSSA “ROSA ALOISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), LUGLIO-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 246/2017 E  N. 1087/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2017 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 27/09/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA COMUNALE INTERESSATA DA UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA MARAMINNO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TRATTO DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE IN  VIA MONVISO IN LOCALITA’ S.SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA DE FILIPPO-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° SEMESTRE 2017 DEI MINORI D. F. E D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° SEMESTRE 2017 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DITTA GESTAM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z952028A04 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 5/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9D2028A36 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2320289AF - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: APRILE-GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIVA ORDINANZA XYLELLA FASTIDIOSA - ACQUISTO MANIFESTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTAVITA SRL - RETTIFICA DET.1092/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.G. Z5718B4A19-LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP17000489 DEL 21.06.2017-FCA FLEET &amp; TENDERS SRL VENDITE A ENTI PUBBLICI - FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLO  FIAT PUNTO STREET 1.3 MULTIJET 95 CV S&amp;AMP AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. OPEN SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL04.04.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO GIRONALISTICO “CAROVIGNO TERRA DI TORRI”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA E TRASPORTO VEICOLI DITTA PRESTIGE AUTO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI FESTE PATRONALI 2017 – ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.40 DEL 10/3/2017. INDAGINI E STUDI GEOLOGICI/GEOTECNICI PARCO PROVINCIALE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIR S.R.L. PER SMALTIMENTO TRONCHI DI PALME - RIF. DET. INCARICO N. 1167/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG LOTTO 1:7162591513 – CIG LOTTO 2: 716259585F -   LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI AFFIDAMENTO INCARICO DI RELAZIONE GEOTECNICA E  RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° SEMESTRE 2017 MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0E2028AE3 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A. PER L'EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FINO A AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDC2028A86 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: APRILE -GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI RSU (FORSU) PRODOTTA NEL COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FER.METAL.SUD - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UNA STAMPANTE AD IMPATTO PER UFFICIO ANAGRAFE. DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA – MODELLO DG2092 - PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN LOCALITA' SPECCHIOLLA  - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZD2203F29A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI ETICHETTATRICI A TRASFERIMENTO TERMICO - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CATERING PER LE DATE 10\17\25 GIUGNO, PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE “IL CASTELLO ANIMATO”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. III° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 55/E/2017 DEL 29.06.2017 DITTA CI.GI.ESSE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA IN FAVORE DELL'AVV. GAETANO A. RUTIGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO GRAFICO “ESTATE CAROVIGNESE 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO ACCONTO ANNO 2017 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. CONTRIBUTO COMPETENZA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE SINDACALI 141/2014 – 17 E 42/2015 -  LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE DELLA SOCIETA NAVITA  S.R.L.– PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPENSAZIONE SPESE DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE CON CREDITI PER MANCATA ASSUNZIONE – LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL DECRETO INGIUNTIVO N.827/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ING. CAUSO FRANCESCO, GIUSTO ACCORDO TRANSAZIONE SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z11201E8F0 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI E CARTELLE EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI  EX ART.106 D.LGS. N. 50/2016 PER ESTENSIONE SERVIZI ESTIVI E BONIFICA AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI ABBANDONATI -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO DI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC - RIF. DET.- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 N. 420/2017 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 02.01.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 02.03.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE DELLA SOCIETA ECOLSERVIZI S.R.L. PER PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI -  QUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL DECRETO INGIUNTIVO N.135/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z622028904 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AGOSTO 2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AGOSTO  2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE PER LO SVUOTAMENTO MEDIANTE AUTOSPURGO DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG L.1: 5842665FAB – CIG L.2: 5842668229 -  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SERVICE MANIFESTAZIONE DEL 14/07/2017 DIVERSE. ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG LOTTO 1:7162591513 – CIG LOTTO 2: 716259585F -   - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZA SENTENZA G.D.P. N°321/2017.SEMERARO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CELLETTA ASSARIO N. 554 ALLA SIG.RA LAGHEZZA MARIA - RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.1031  PARZIALMENTE UTILIZZATO DALLA DATA 22/11/1998 AL 2/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 PER L’ATTIVITA DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CANONI DEL SERVIZIO FOGNANTE IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI ANNI 2013 -2013 ATTI INGIUNTIVI ANNI 2008-2009-2010 – CIG: ZC520012C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SERVICE MANIFESTAZIONI DIVERSE. ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIVA ORDINANZA XYLELLA FASTIDIOSA - ACQUISTO MANIFESTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. ANDRIANI RAFFAELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RINNOVO CANONE ANNO 2017 - DITTA INFOCERT SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE AD IMPATTO PER UFFICIO ANAGRAFE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI SPESE E COMPETENZE AVV. MASI MARCO. ATTO DI PIGNORAMENTO CESI ANNA MARIA. SENT. N°305/2017 G.D.P. BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA P.C. SRL DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO PERIODO 09.01.2017/31.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTE CULTURALE PUGLIA PER IL CORTEO STORICO, MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 347/PA/2017 DEL 31.08.2017 DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002128168 MAGGIOLI SPA. OLOGRAMMI ZTL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/PA TUTTA VITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 7/2017-PA01 TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPEN SOFTWARE SRL MESI. SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI  LUGLIO - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT S.P.A FORNITURA FIRMA DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2017 N° 66. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI  DI IMPORTO &lt; 40.000 EURO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CIG: Z9E1E4DCD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART.36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: COLUCCI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AVIS CAROVIGNO UBICATA IN CAROVIGNO (BR) IN C.SO VITTORIO EMANUELE, 87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ART. 15 DEL CCNL 14.09.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL MARCIAPIEDI DI VIA SANTA SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE CONTRIBUENTE A.G.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE SCIA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LE DATE 10\17\25 GIUGNO DEGLI EVENTI DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. SERVIZIO DI SOCIAL NETWORK PER TUTTE LE DATE DEGLI EVENTI PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COOP. SOC. ONLUS “A RUOTA LIBERA” OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDIVIDUAZIONE A STAMPA DEL SOGGETTO RESPONSABILE ART.1 COMMA 7 DELLA LEGGE N.549/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA P.C. SRL DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO PERIODO 01.11.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO PER LE DATE 4 E 10 GIUGNO, PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. SERVIZIO NOLO STRUMENTI MUSICALI PER LE DATE 4\10 GIUGNO DEGLI EVENTI PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. CONCERTO MUSICALE DEL 25/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFISSIONE A CAROVIGNO MANIFESTO 6X3, PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI E ACQUISTO TIMBRO DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA IN DIVERSI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE"-ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, C. 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. NOLO PIANOFORTE PER LA DATA 4 GIUGNO 2017 PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 1010/’17, LIQUIDAZIONE, SERVIZIO GRAFICO. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO - C.I.S.A S.P.A. - AMBIENTE &amp; LAVORO - PROGETTO AMBIENTE PROV. DI LECCE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA MARZO  A GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.154/17 ALLA FEE ITALIA PER ACQUISTO BANDIERE BLU 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. SERVIZIO SERVICE PER TUTTE LE DATE DEGLI EVENTI PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 STAMPATI CARTE DI IDENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO “MUSICA SOTTO LE  STELLE”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 04/08/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/E/2017 DEL 01/09/2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_17 DEL 01.09.2017-SERVZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 LUGLIO-31 AGOSTO 2017- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/E/2017 DEL 01/02/2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (GENNAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/E/2017 DEL 01/08/2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PARTE ELETTRICA VEICOLO FIAT STILO DG 011 ZV. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO REVISIONE SANTACROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIA “PROLUNGAMENTO DI VIA R. FUCINI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA” ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI ETICHETTATRICI A TRASFERIMENTO TERMICO. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA 2 -SERVIZI FINANZIARI/CONTROLLO DI GESTIONE, ECONOMATO/UTENZE, SERVIZI INFORMATICI/CED, PERSONALE, TRIBUTI- CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SMI TUEL. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z371E4DA8F  -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPONARO 1957 S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MATERNA DI VIA G. UNGARETTI,33/A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO FOGNANTE DI VIA GIOVE IN LOCALITA’SPECCHIOLLA – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIOLO ALESSANDRO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 749/17 DATATA 27/02/2017 (N. 322/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENIS CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2860/16 DATATA 02/12/2016 (N. 1453/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. ATTO DI PRECETTO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRAFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA RENATO FUCINI - RETTIFICA POSIZIONAMENTO E PERMUTA AREE -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2021 DALLA DITTA CELNETWORK SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI POZZETTI STRADALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE LUNGO LA STRADA COMUNALE VALENTE-MASCIARELLA ED A S. SABINA IN PIAZZA THEA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL12.08.2017-CLINICA VETERINRI ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI ETICHETTATRICI A TRASFERIMENTO TERMICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. PAGLIARA ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. SANTORO NATALINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 86/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ABITAZIONE IN VIA SPECCHIA. RIMBORSO DELLE MAGGIORI SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. BARRETTA LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL DIPENDENTE L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA COMUNALE INTERESSATA DA UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA MARAMINNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 17/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 10/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTA DELLA BIRRA II° EDIZIONE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.138 DEL 20/07/2017. PER  LE MANIFESTAZIONI DEL 16 E 18 AGOSTO 2017 INSERITA NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI LUGLIO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE EVENTO “JAZZ AL CASTELLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE EVENTO “CONCERTO PER OBOE E PIANOFORTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO DELLE 2 TORRI”. ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 51 P.LLA 487 – DITTA ERRICO SALVATORE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO “RIMBORSO SPESE TIROCINANTI” ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME 26 GIUGNO 08 LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. SERVIZIO GRAFICO. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE EVENTI PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE “CONCERTO JAZZ” ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER L’INDAGINE MULTISCOPO ISTAT “INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE – ANNO 2015”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA R.S.S.A. “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GRAFICO “ESTATE CAROVIGNESE 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. CONCERTO MUSICALE DEL 04/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTAVITA SRL, NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.2 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” – AZIONE 4.2.1 – “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO” – COMPLETAMENTO FUNZIONALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ART. 4 DPR 151/2011) ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TOPFILM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “SETTIMO CIELO” , MAGGIO-LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N.976/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA PER RIMBORSO TARI ANNO 2014- SIG.M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE DEL CREDITO E COMPENSANZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ED ALTRI ONERI PRATICHE EDILIZIE N. 4119 E N. 4852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI C.D.S. AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE AD IMPATTO PER UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21CC6774- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_17 DEL 21.08.2017-SERVZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 01 MARZO-30 GIUGNO 2017- ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/E DEL 07/04/2017 IN FAVORE DI “SERIGRAFIA IL MAGO” DI IAIA GIOVANNI PER FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLASS COMPLETA DI STAMPA IN QUADRICROMIA - CIG:ZC31DA9761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLELLA PATRIZIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 611/17 DATATA 21/02/2017 (N. 1489/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER N. 3 MESI DI N. 3 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 DI CUI 1 FULL TIME E 2 PART-TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3_16 DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO DELL’ARTISTA FIORELLA MANNOIA, PRESSO IL PARCO DELLE COLONNE, CAROVIGNO 19/08/2017..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “LA GIRANDOLA FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTISTI DI STRADA PREMIO DARIO FO””. ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.1722 AL SIGNOR  SAPONARO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO TESATE AEREE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA TRIZZA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 10.7.17-9.8.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  SPEZZATO IN VIA MARCELLO,ANGOLO VIA SBARBARO -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCELLO ANG. VIA DE FILIPPO  - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO DELLE COLONNE, GIA’ DENTICE DI FRASSO (EX PARCO PROVINCIALE) –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PROIETTORI MANCANTI E VERIFICA RETE DI TERRA PRESSO IL PARCO DELLE COLONNE, GIA’ DENTICE DI FRASSO (EX PARCO PROVINCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORROSO IN VIA LAGO D’ISEO  - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI   SOSTITUZIONE  PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORROSO IN VIA CAMPANELLA ANG. VIA CAPUANA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZA BAGNI E SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E RIPRISTINO CONDIZINI DI SICUEREZZA PER L'AVVIO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL FARO DI ADHARA” , ULTIMO BIMESTRE 2016 E I° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA CONSEGNA SPIGHE VERDI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, MESE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO,APRILE,MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI   SOSTITUZIONE   ARMATURA   BRUCIATA   PALO  DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN   VIA    SOCRATE     IN   LOCALITA’ CARISCIOLA  A  S.SABINA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA DANNEGGIATA IN VIA BELVEDERE –LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORROSO IN VIA PONCHIELLI – LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.1 PROIETTORE IN VIA DEI TAMERICI IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TESATA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADA COMUNALE “MARCELLO” –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA LOMBARDIA ANG. VIA UGO BETTI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PULLMAN PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI SCOPERTURA BUSTO SALVATORE MORELLI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, ROMA 3 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2017 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO. ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA A.MAGNANI ED IN P.ZZA A. DE CURTIS (RIONE IANNOZZA)-LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.1 PUNTO LUCE IN VIA CERVINO –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO AREA “PARCO DELLE COLONNE” PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO/CONCERTO DEL 19 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI N.1 PUNTO LUCE IN VIA MONTEBIANCO A  T.S.SABINA –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE COMPENSATIVA DI PREVISIONE E CASSA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO  3 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.A), D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE “SUMMER FOOD FESTIVAL 2017”. ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   II^  TRIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE MUSICALE “CONCERTO MANDOLINISTI” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE DELLA COOL BLUSE BAND DEL INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI MUSICALI ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRARTE, INSERITE NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI VIA SANTA SABINA - AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ TUTORING ALLA DITTA ZETA CONSULTING SRLS – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. LUGLIO-AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - PERIODO MARZO -AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DR. O. FERNANDO D'URSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO - DITTA TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/E/2017 DEL 02.05.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/E/2017 DEL 05.06.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MINUTERIE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO SOC. TUTTA VITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. SPESA SIAE PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.61/E/2017 DEL 01/07/2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 92/2008 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ABITAZIONE RURALE CON ANNESSO DEPOSITO IN C.DA COLOMBO. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SIGG. MAGGI GIOVANNI E GEMMA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PREMIO GIRONALISTICO “CAROVIGNO TERRA DI TORRI”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE E DETERMINA, IN VIA PROVVISORIA, DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PER I BENI IMMOBILI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.13/PA,14/PA,15/PA- DITTA CH SERVIZI PER SERVIZIO AUDIO SERVICE CONSIGLI COMUNALI DEL 17/21/E 31/072017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PRODI MICHELE ARCANGELO DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAMI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TITOLI ASSICURATIVI PER DANNI PATRIMONIALI ASSIGEN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/PA - DITTA CH SERVIZI PER SERVIZIO AUDIO SERVICE PER N. 6 SERVIZI AL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EVENTO “LA GIRANDOLA FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTISTI DI STRADA PREMIO DARIO FO” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER N.8 SERVIZI AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CASSONETTI 240 LT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO LE ATTIVITA COMMERCIALI - RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.423/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EVENTO “IL GIOCO DELL’OCA IN CITTÀ” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTIVAL “SOGNI E FUOCHI” SECONDA EDIZIONE INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO “CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA” ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE GIACOMO PUCCINI CARNEVALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL MARCIAPIEDI DI VIA SANTA SABINA. AFFIDAMENTO  – CIG: Z3F1FA900D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, II° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNORE GORELLI ANNIBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO LUGLIO 2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE LUGLIO 2017 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA  ARAN  RELATIVA ALL’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL 1° STRALCIO 1° LOTTO DELL’IMPIANTO DI INTERCOMUNALE DI DEPURAZIONE CONSORTILE E DEI COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO DEI COMUNI DI CAROVIGNO, S. VITO DEI NORMANNI E SAN MICHELE SALENTINO. AGRO DI CAROVIGNO 1° LOTTO (1° STRALCIO). TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / GRECO LORENZO E ORESTA OSIRIDE (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 784/11). NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 179/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E DIRETTORE OPERATIVO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016. CUP: B97E09000100007- CIG: Z051FAC9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS”- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016. CUP: B97E09000100007- CIG: Z211FAB707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI FINI DELLA TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA DI BRINDISI, SERVIZIO TECNICO – EDILIZIA SISMICA CIG: ZB91F6156E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRORAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.P.R. 06/06/2201 N. 380. DITTA LUPERTI MARIO VITO - LUPERTI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42, C. 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE "ASSICURAZIONE DIPENDENTI E ASSIMILATI" PER COPERTURA INAIL A FAVORE DEI TIROCINANTI GEOMETRI - 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRORAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.P.R. N. 380 DEL 6 GIUGNO 2001 E S.M.I. DITTA: SEMERARO ANTONIO - RAINOLDI ISABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI UN DEPOSITO AGRICOLO REALIZZATO IN AMPLIAMENTO AD UN FABBRICATO PREESISTENTE IN VIA LUDOVICO PEPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI FUOCHI PIROTECNICI 17 E 20 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, SPETTACOLO MUSICALE “TANTA VOGLIA DI POOH”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. COORDINAMENTO GESTIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE “PIETRECHECANTANO”. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DELLE AREE URBANE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' URBANE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA  D.G.R N. 650/2017 E N.1261/2017. PROVVEDIMENTI. CIG: Z781FA57D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, MANIFESTAZIONE MUSICALE “BELCANTO TRA LE STELLE”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CONCERTO MUSICALE “TARANTA GYPSY, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, MANIFESTAZIONE “IL CASTELLO ANIMATO”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PROGETTO CULTURALE “PHARTENOPE”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PREMIO DELFINO XVI° EDIZIONE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, FESTA DELLA BIRRA II° EDIZIONE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CORTEO STORICO ORGANIZZATO DA ENTE CULTURALE PUGLIA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, EVENTO “MUSICA SOTTO LE  STELLE”, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LIBELLULA DI TRICASE (LE), II° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA GORETTI IN BORGATA SERRANOVA, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, MONOLOGO TEATRALE DI ELENA GIOVE, INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE TERESA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 41/17 DATATA 24/12/2016 (N. 1415/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA STAMPA, IMBUSTAMENTO E LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RUOLO TARI E TOSAP 2017. DITTA CEDEFO S.R.L. - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 10.6.17-9.7.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE AGADEL EVENTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE GIOVANNI PALMA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 135/17 DATATA 03/01/2017 (N. 1579/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI MARIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 585/17 DATATA 03/03/2017 (N. 1336/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CANONE LOCATIVO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PROC. N. 3713/2016 R. G..  DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE COMPETENZA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SERVICE MANIFESTAZIONI DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R. G. N. 5100/2015 – CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 859/2016 – ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO (PROCEDURE ESECUTIVE N. 771/2017 E N. 772/2017 INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI). COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PECERE COSIMO ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE DEL 23.02.2017 SENTENZA GDP DI BRINDISI N. 127/2015 E RELATIVA OPPOSIZIONE. TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSENNE-AFFIDAMENTO DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PECERE COSIMO E FARINA CONCETTA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R. G. N. 5100/2015 – CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI R. G. N. 859/2016 – ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO (PROCEDURE ESECUTIVE N. 771/2017 E N. 772/2017 INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI). COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PECERE COSIMO ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE DEL 23.02.2017 SENTENZA GDP DI BRINDISI N. 127/2015 E RELATIVA OPPOSIZIONE. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 ESISTENTE PRESSO IL DEPOSITO AUTOMEZZI DI VIA T.DI LAMPEDUSA E VIA HENRY ROUSSEAU. AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PRETE ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 407/2014 DEL G. D. P. DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE GIOVANNI COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 25.06.2015. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 26.07.2017 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTI CAMILLO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 03.04.2015. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 26.07.2017 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GAZEBO ALLA BORGATA SERRANOVA - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO DELLE COLONNE, GIA’ DENTICE DI FRASSO (EX PARCO PROVINCIALE) -AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE GRIGLIE DI FOGNA BIANCA IN VIA S. SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS” - CUP: B97E09000100007 – STANZIAMENTO FONDI ALL’ ECONOMATO PER  DEPOSITO CALCOLI STRUTTURALI AI SENSI DELL’ ART. 93 E ART. 94 D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II. – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 715 DEL 10/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO FRANCESCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CANONE LOCATIVO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PROC. N. 3713/2016 R. G..  DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE PER IL RAG.GENNARO BRANDI-ECONOMO COMUNALE PER IL TRAMITE MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA. II° TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2017 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE  BRIECOLOGIA S.R.L. MESI DI  OTTOBRE  NOVEMBRE E DICEMBRE ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI BRINDISI R.G.311/2017 - ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA MILTEK CENTRO ITALIA S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE, CON RDO TRAMITE MEPA - LOTTO N. 1 – SPECCHIOLLA CIG 7162591513 - LOTTO N. 2 – PANTANAGIANNI CIG 716259585F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE, REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE “ODE ALLA ‘NZEGNA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2017 PRESSO PIAZZA ‘NZEGNA A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – CIG: Z4D1976B7D – LIQUIDAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO IN FAVORE DELLA LEO COSTRUZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, FORNITURA N. 4 SCALE CIMITERIALI, CON RDO TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI, CON RDO TRAMITE MEPA - LOTTI N. 1-2-3 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO DEL GIORNO 11.05.2017 - SITUAZIONE XYLELLA - AVVISO PUBBLICO AUTO-DIFFUSIONE ACUSTICA - AFFIDAMENTO DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA- LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PROIETTORI MANCANTI E VERIFICA RETE DI TERRA PRESSO IL PARCO DELLE COLONNE, GIA’ DENTICE DI FRASSO (EX PARCO PROVINCIALE) - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 3/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO DELLE DUE TORRI” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.138 DEL 20/07/2017. PER  LE MANIFESTAZIONI DEL 16 E 18 AGOSTO 2017 INSERITA NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL CENTRO URBANO DI CAROVIGNO –REALIZZAZIONE DI UNA STRADA CON ACCESSO DA VIA SERRANOVA – INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELL’AREA E QUOTE ALTIMETRICHE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI GIUGNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI- RIF. AFFIDAMENTO INCARICO DET.359/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE “SUMMER FOOD FESTIVAL 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE DELLA “DADAMO IN BAND – CENTIMETRI DI LIBERA ESPRESSIONE” INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE DEL SAGGIO CONCERTO DELLA SCUOLA DI MUSICA DI CAROVIGNO INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO AREA “PARCO DELLE COLONNE” PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO/CONCERTO DEL 19 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. SPESA SIAE PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ED INTEGRAZIONE NOLO FOTOCOPIATORI DITTA CALISI GROUP.S.R.L.PERIODO 01/04/2017-30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. II° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA STAMPA, L'IMBUSTAMENTO E LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RUOLO TARI E TOSAP 2017. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”  - TAPPETINO BITUMINOSO –OPERE COMPLEMENTARI–APPROVAZIONE STATO FINALE,CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - CODICE CUP N. B97H16000370004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. 1°LOTTO.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RETTIFICA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 729 DEL 11/7/2017. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1871/16 DATATA 12/07/2016 (N. 1274/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE C.T.U. GEOM. GAETANO SUMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.1722  ASSEGNATO E PARZIALMENTE UTILIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MINI VIGILI 2017. FINO ASSICURAZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI FESTE PATRONMALI 2017 – ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.40 DEL 10/3/2017. INDAGINI E STUDI GEOLOGICI/GEOTECNICI. CIG: Z411F8B8FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AUTORI LIBRI. XIV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2184 PER ANNI 20, CON DECORRENZA DAL 16/01/2017 -  ALLA SIGNORA  CARLUCCI CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2190 PER ANNI 20, CON DECORRENZA DAL 30/01/2017 -  AL SIGNOR  DADAMO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2197 PER ANNI 20, CON DECORRENZA DAL 6/03/2017 -  AL SIG. LANZILOTTI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2225 PER ANNI 20, CON DECORRENZA DAL 14/04/2017 - AL SIGNOR  DE GIOVANNI RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE, CON RDO TRAMITE MEPA - LOTTO N. 1 – SPECCHIOLLA CIG 713453762E - LOTTO N. 2 – PANTANAGIANNI CIG 7134549017- NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS” – RETTIFICA E AGGIORNAMENTO AL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 550 DEL 14/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BASOLE DA POSIZIONARE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE IN LOCALITA’ S.SABINA – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI  NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ACCA SOFTWARE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PC E MONITO DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEMOGRAFICI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO FILIPPO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. - PROC. N. 498/2016 R. G..  DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. -  OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO DATATO 24/02/2017 (PROT. 8151 DEL 23/03/2017) O ALLA RELATIVA ESECUZIONE. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI MARIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 585/17 DATATA 03/03/2017 (N. 1336/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1208/16 DATATA 02/05/2016 – CORRETTA IN DATA 07/11/2016 (N. 5207/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE GIUSEPPE E DI LATTE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2093/16 DATATA 08/06/2016 (N. 4317/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUARINI ANGELO RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 37/17 DATATA 11/01/2017 (N. 3238/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO MICHELE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 559/17 DEL 27/02/2017 (N. 4616/16 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENIS CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2860/16 DATATA 02/12/2016 (N. 1453/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTORO STEFANO QUALE EREDE DI SANTORO MARIA CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 74/17 DATATA 20/01/2017 (N. 900141/2012 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2223 PER ANNI 20, CON DECORRENZA DAL 14/04/2017 -  AL SIG. DE BIASI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA    BENI   IMMOBILI  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE PRESSO 2^ TRAV. DI VIA SOCRATE IN LOCALITA’ S.SABINA-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TRATTO DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE IN  VIA MONVISO IN LOCALITA’ S.SABINA – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. MESE OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI: - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI; MESE OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE GENNAIO – GIUGNO 2017 A NUOVA CARBINIA SRL -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01.08.2016 AL 30.04.2017 - CAMPOSEO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDLIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO GENNAIO – GIUGNO 2017 A NUOVA CARBINIA SRLAZIONE CANONI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO GENNAIO – GIUGNO 2017 A NUOVA CARBINIA SR -.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU –  STIPULA TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESE OTTOBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER DIPLOMATI GEOMETRI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BELLONE FORNITURE SRL PER ACQUISTO DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI A MEZZO MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE, CON RDO TRAMITE MEPA - LOTTO N. 1 – SPECCHIOLLA CIG 7162591513 - LOTTO N. 2 – PANTANAGIANNI CIG 716259585F. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO LETTERA DI INVITO/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLE ESATTORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI SPONSOR PER GLI VENTI INSERITI NEL PROGRAMMA “ESTATE CAROVIGNESE 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA. I° TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2017, PRESENTATE DAI CAF CISL E CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4. “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLO PEDONALI“. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA MOBILITÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO(BR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO CON ESCLUSIVA FINALITÀ DI RIUTILIZZO PER SCOPI IRRIGUI, DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “CAMPING PINETA AL MARE”, UBICATA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA – CAROVIGNO (BR), ALLA VIA DEI TAMERICI, CIV. 33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO CON ESCLUSIVA FINALITÀ DI RIUTILIZZO PER SCOPI IRRIGUI, DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE, EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “RIVA MARINA RESORT”, UBICATA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA – CAROVIGNO, VIA DELLA PINETA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO CON ESCLUSIVA FINALITÀ DI RIUTILIZZO PER SCOPI IRRIGUI, DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “VILLAGGIO RIVA MARINA 1° COMPARTO”, UBICATA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA - CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE, CERIMONIA DI SCOPERTURA BUSTO SALVATORE MORELLI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, ROMA 3 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. A.S.D. CAROVIGNO CALCIO: SOSTEGNO ECONOMICO  ISCRIZIONE DELLA SQUADRA AL CAMPIONATO 2017/2018. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  PROCEDURA DI RDO N. 1630506  AVVIATA CON DETERMINAZIONE N. 739 DEL 13/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI NEL  MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICITA’ RELATIVE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI  - LIQUIDAZIONEISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO  -RETT. DET.779/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI ED ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PERIODICO LOCALE, AFFITTO PAGINE DEL GIORNALE RUBRICA "IL COMUNE INFORMA" CON LA LANTERNA DEL POPOLO I° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICITA’ RELATIVE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI  - LIQUIDAZIONEISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI IN VIALE DEI TAMERICI IN LOCALITA’SPECCHIOLLA –AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/E/2017 DEL 03.04.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2017 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/E/2017 DEL 02.05.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/E/2017 DEL 09.03.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (FEBBRAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BANDIERE BLU 2017 DA FEE ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO &amp; C. A SEGUITO DI DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI BANDIERE REPUBBLICA ITALIANA E COMUNITA' EUROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2017 DEI MINORI D. F. E D. A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARCANAJ QENDRO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 227 DEL 20/10/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCORA MASSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 05/01/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMA ADRIANA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 26/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.R.L. LAGHEZZA SOCIO UNICO IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. LAGHEZZA ANGELO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 27/11/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE: CAVALIERE SUSANNA CLEMENTINA – CELINO TEODORA – VIGNOLA MARCO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 11/09/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 4 SCALE CIMITERIALI  APPROVAZIONE RDO  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DI SERRANOVA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL BASOLATO E CHIUSINO IN  VIA CATTEDRALE– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°105/E/2016 DITTA CI.GI.ESSE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – LIQUIDAZIONE FATTURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE- ATTRIBUZIONE GRADI E DISTINTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01.05.2016 AL 30.04.2017, DR.SSA ANNA CARMEN PICOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 01/07/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE (ZONA PIP) DI VIA S.VITO  –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATARRESE MANUELA, MATARRESE GIANNA CATERINA, MATARRESE SILVIO E ARCH. ARCANGELO TADDEO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA, DATATO 19/04/2013. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 08/07/2013.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO S.R.L. LAGHEZZA. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 22/06/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESE  DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017 AL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER N. 2 MESI, PART-TIME 18 ORE, DI N. 4 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 745/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ACQUAVIVA – GIORDANI – SERINELLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 2992/2014 E DALLA SENTENZA DEL TAR LECCE – III SEZ. – N. 1941/2016 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE SINDACALI 141/2014 – 17 E 42/2015 -  LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE N. 2/2015 E 4/2015 DELLA SOCIETA NAVITA  S.R.L.– PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2015 - COMPENSAZIONE SPESE DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE CON CREDITI PER MANCATA ASSUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. 1°LOTTO.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3°SAL 4° ULTIMO SAL, STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO CON ESCLUSIVA FINALITÀ DI RIUTILIZZO PER SCOPI IRRIGUI, DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE, EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “CAMPING WELCOME TO BAHIA”, UBICATA IN LOCALITA’ PANTANAGGIANNI – CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER N. 2 MESI, PART-TIME 18 ORE DI N. 3 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI EX ART.80 D.LGS.VO 267 DEL 2000-VACCA VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2017 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO DELL’ARTISTA FIORELLA MANNOIA, PRESSO IL PARCO DELLE COLONNE, CAROVIGNO 19/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 380/01 DI UN FABBRICATO ALLA C.DA PARCO GRANDE DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO-SANITARIA - DITTA EFFEA IMMOBILIARE SRL - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITA' PRODUTTIVA PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI EX ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE, CON RDO TRAMITE MEPA - LOTTO N. 1 – SPECCHIOLLA CIG 713453762E - LOTTO N. 2 – PANTANAGIANNI CIG 7134549017. IMPORTO PRESUNTO SERVIZIO A BASE DI GARA EURO 66.924,00 OLTRE  IVA.10% - APP. CAP.TECNICO LETTERA DI INVITO/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA C. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLO PEDONALI”, RIENTRANTE NELL’ASSE IV - AZIONE 4.4 “INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE” DEL P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZAE1F4C80C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA 169/16 NUOVA FISE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN’UNITÀ UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DA DEDICARSI ALLA PROTEZIONE DELLA SALA SERVER DELL’ENTE. DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZA SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE - RINNOVO. DITTA IBLUESKY DI LEMBO DARIO &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI DELL’ENTE - LOTTO 3. DITTA COPISISTEM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI  PERIODO 01.01.2017 – 30.06.2017 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL  COMUNE DI CAROVIGNO AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTO AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SPECCHIA–APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI  PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ACCORRENTE PER IL CIMITERO COMUNALE - RIF.DET. N. 349/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2258 AL SIGNOR  MASTROTOTARO FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENERE CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVVISO.DIPENDENTE COMUNALE SIG. ... S.G.R. CESSATO DAL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 10.5.17-9.6.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE DI COLLEGAMENTO AL CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORROSO IN VIA PONCHIELLI -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TESATA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADA COMUNALE “MARCELLO” -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA DANNEGGIATA IN VIA BELVEDERE -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BARRIERE MOBILI DA POSIZIONARE NEL CENTRO URBANO  – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”- CUP: B97E09000100007 – STANZIAMENTO FONDI ALL’ ECONOMATO PER  DEPOSITO CALCOLI STRUTTURALI AI SENSI DELL’ ART. 93 E ART. 94 D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE GIUSEPPE E DI LATTE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2093/16 DATATA 08/06/2016 (N. 4317/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.1 PROIETTORE IN VIA DEI TAMERICI IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANNA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  PARTECIPZIONE A PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE AS. ANNO 2017 N. 5223 (PROT. N. 14894 DEL 01/06/2017). DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. 125 DEL 26/06/2017.   LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. MAGGIO-GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EX ART. 36 DPR 380/01 - DITTA ANNESE GIUSEPPINA - IMMOBILE SITO IN C.DA MORGICCHIO SNC - DETERMINAZIONE OBLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRORAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.P.R. N. 380 DEL 6 GIUGNO 2001 E S.M.I. PROPRIETARIO: MARRAZZA MARIA. (PROVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EX ART. 36 DPR 380/01 - DITTA LARI ADRIANA - IMMOBILE IN C.DA GROTTAMIRANDA - DETERMINAZIONE OBLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI GIORNALISTICI ED ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PERIODICO LOCALE "LA LANTERNA DEL POPOLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE IN VIA R. SCOTELLARO –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1208/16 DATATA 02/05/2016 – CORRETTA IN DATA 07/11/2016 (N. 5207/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI TENSOSTRUTTURA PER COPERTURA CASSONI SCARRABILI DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU  – APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICITA’ RELATIVE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI  - LIQUIDAZIONE RCS MEDIAGROUP SPA E ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA  DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE EX LEGGE 70/94  - MUD 2016  –  AFFIDAMENTO SOMME  ALL'ECONOMO PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL RESPONSABILEDEL SERVIZIO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO - C.I.S.A S.P.A. - AMBIENTE &amp; LAVORO - PROGETTO AMBIENTE PROV. DI LECCE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA DICEMBRE 2016 – A MARZO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO DEL GIORNO 11.05.2017 - SITUAZIONE XYLELLA - AVVISO PUBBLICO AUTO-DIFFUSIONE ACUSTICA - AFFIDAMENTO DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA AVV. NICOLA MASSARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 280/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA N°120/2015 GIUDICE DEI PACE BRINDISI. SBANO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO ACCALAPPIATO NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I ALLA CLINICA VETERINARIA "ALTO SALENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LIBELLULA DI TRICASE (LE), I° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI, RACCOGLITORE E PERGAMENA DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE-EDK EDITORE SRL CON SEDE IN TORRIANA(RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORE IN FAVORE DELLA COMUNITÀ I GIARDINI DEL SOLE ONLUS DI LATIANO (BR), PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI “EX MACELLO”. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 83.713,91, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA PAR AD EURO 5.300,29 E DI IVA.  APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA. CUP: NB91E16000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EX ART. 36 DPR 380/01 DITTA FUSCO FRANCESCO - IMMOBILE SITO IN C.DA MATTEO PATI. DETERMINAZIONE OBLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, 4° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8716305227 DEL 14.11.2016. AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E S.M.I. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER LE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ENTE CULTURALE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. DG 411YX AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA PINTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DIVISE MINI VIGILI 2017. AFFIDAMENTO BIMAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE L'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01.04.2017 AL 30.06.2017 E DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA A.MAGNANI ED IN P.ZZA A. DE CURTIS (RIONE IANNOZZA)-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO OTTOBRE 2016 – APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “GIOVANE ORCHESTRA JONICA” NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. SECONDA EDIZIONE CONCORSO “VICOLI FIORITI 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/E OFFICINA PINTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°6/E OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°179/PA/2017 DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CORSO "MINI VIGILI 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. OPEN SOFTWARE MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE REPUBBLICA ITALIANA E COMUNITA' EUROPEA A MEZZO MEPA – IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO SERVICE PER SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 – DR. GIANFRIDDO PIETRO  -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE “ESSERE NON ESSERE” PRESSO IL TEATRO ITALIA CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. ONLUS “LE COMETE” DI LATIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE DI PROTEZIONE PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA –  LIQUIDAZIONE FATTURE  ECOTECNICA  S.R.L. - MAGGIO-NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE N.8717105653;8717154902;8717130498;8717159402- AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE 2°SEMESTRE 2017-CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DITTA: LARI ADRIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 -     INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI – INCARICO DI DIRETTORI OPERATIVI E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DETERMINA N.641/2017- ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE CON LA NUOVA CARBINIA SRL ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA IN DIVERSI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. CIG: Z671CD1014. APPROVAZIONE VERBALI, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. GIANNI MARIA SARACCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO P.T. DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. PROF. C/C1 PER 5 MENSILITÀ. ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 - GRADUATORIA DI CASTELLANA GROTTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA POSSESSO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007 DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE “LIBERI DI …..”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE BRUCIATA IN P.ZA GRAMSCI –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI E ACQUISTO TIMBRO DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA IN DIVERSI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE TRAV.  A DESTRA DI VIA SERRANOVA –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. GENNAIO-APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 -     INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI – INCARICO DI DIRETTORI OPERATIVI E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SERVICE PER TUTTE LE DATE DEGLI EVENTI PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE SCIA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LE DATE 10\17\25 GIUGNO DEGLI EVENTI DEL PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI CATERING PER LA DATA 4 GIUGNO, PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI CATERING PER LE DATE 10\17\25 GIUGNO, PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE GRIGLIE DI FOGNA BIANCA IN VIA S. SABINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 4/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1B1F20E88 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: FEBBRAIO-MAGGIO BIS 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5C1F20E67 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: FEBBRAIO-MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 04/06/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1A1F20E43 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: FEBBRAIO-MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. RIATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DEL PARERE DI PRECONTENZIOSO DELL’ANAC AI SENSI DELL’ART. 211, D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 6</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z521F20EA6 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: FEBBRAIO-MAGGIO TER 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SOCIETA NEW MUSIC PROMOTION CARNEVALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO MUSICALE DEL 10/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFISSIONE A CAROVIGNO MANIFESTO 6X3, PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D.D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA CARNEVALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO GESTIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE “PIETRECHECANTANO”. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO MUSICALE DEL 25/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO MUSICALE DEL 17/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D' ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO, CON EFFETTO DAL 01.07.2017, RASSEGNATE DAL DIPENDENTE DR. ANGELO LOMBARDINI - ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. GIURID./ECONOM. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLO PIANOFORTE PER LA DATA 4 GIUGNO 2017 PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GRAFICO. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERNOTTAMENTO PER LE DATE 4 E 10 GIUGNO, PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOCIAL NETWORK PER TUTTE LE DATE DEGLI EVENTI PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VITTO. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLO STRUMENTI MUSICALI PER LE DATE 4\10 GIUGNO DEGLI EVENTI PROGETTO “NOTEDISTELLE”, APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 27/4/2017 DITTA C.H.SERVIZI PER NOLEGGIO SERVER CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVO DI PUBBLICA IILUMINAZIONE BRUCIATO IN VIA APPIA ED IN VIA R. SANZIO NEL CENTRO STORICO- LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO LINEA DI ALIMENTAZIONE IN VIA S.QUASIMODO ANG. VIA ANNICCHIARICO –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELLA TESATA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ PEZZE MORELLI – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD51F0BD61 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD61F0BDA6 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z081F0BC0D - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO FINO A MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC21F0BD29 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI UN’UNITÀ UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DA DEDICARSI ALLA PROTEZIONE DELLA SALA SERVER DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/02. OFFICINA EPIFANI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 20.05.2017- DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME 26 GIUGNO 08 LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 E 3 P.A. DITTA C.H.SERVIZI PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.03.17 E 29.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.6 E 7/PA - DITTA CH SERVIZI PER SERVIZIO AUDIO SERVICE CONSIGLI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/P.A. DITTA C.H. SERVIZI PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.1.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 P.A. DITTA C.H.SERVIZI NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A PIATTAFORMA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR IN DOTAZIONE ALL’ENTE – LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA TECNICA NUMERICA AGGIORNATA, DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. SIT – SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pianificazione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.46 DEL 03/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.49 DEL 03/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIOLO UMBERTO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1303/16 DATATA 11/05/2016 (N. 4165/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°16/17 DITTA NUOVA FISE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DITTA CAULA ROBERTO-ECOSTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER ABBONAMENTO CANONE ANCITEL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONCORSO “VICOLI FIORITI” 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PUBBLICA SITUAZIONE XYLELLA. AFFIDAMENTO DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 21/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z171EE11C4 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI  CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DAL SIG. ALLAMPRESE MICHELE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCD1EE1201 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE BIS 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ASSEGNAZIONE DEI  POSTEGGI ISOLATI NELLE  LOCALITÀ SANTA SABINA - SPECCHIOLLA -PANTANAGIANNI  IN CONFORMITÀ ALLE  DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONI DELLA G.C. N. 100  DEL 23/05/2017 E N. 102 DEL 01/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN VIA CARACCIOLO –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE IN VIA EROI DEL COSMO –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO BRUCIATO ALLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TARANTO –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPECCHIA (1° LOTTO) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPECCHIA (1° LOTTO) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONTABILITÀ I.V.A.. ANNO D'IMPOSTA 2015 - COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO REDDITI 2016 PERIODO D'IMPOSTA 2015 - I.V.A. ED IRAP – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI  NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI AFFIDAMENTO ALLA SOC. ACCA SOFTWARE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI DELL’ENTE. DITTA INFOBIT S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL PARCO MACCHINE INFORMATICO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI/IMU E L'EMISSIONE DEGLI ATTI ACCERTATIVI -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION. LOTTO 3 - DITTA MANLIO MASSARA &amp; C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 -  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI- S. MORELLI”,  CAROVIGNO (BR)  - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.2 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” – AZIONE 4.2.1 – “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO” – COMPLETAMENTO FUNZIONALE FINALIZZATO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ART. 4 DPR 151/2011) ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI PELLICOLA DI SICUREZZA PER INFISSI – CIG: Z0E1E43A7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO   PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI  IN BORGATA SERRANOVA.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLANI CELESTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 29/03/2017 - DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. -   OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO DATATO 24/02/2017 (PROT. 8151 DEL 23/03/2017) O ALLA RELATIVA ESECUZIONE. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SO.TR.ECO SRL - SERVIZIO PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI RIF. DET.885/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI ANNO 2017 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   I^  TRIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA, L'IMBUSTAMENTO E LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. MOSTRA DI PITTURA DAL 14 AL 26 AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE, LEGGE N.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECCEZIONALE E TEMPORANEO DI TRASPORTO EXTRA URBANO LOCALITA’ MARINE – STAGIONE ESTIVA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL N. 2084/23 DEL 29/04/2017 E NOTA CREDITO N. 109/23 DEL 23/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALL'INPS EX INPDAP PER RECUPERO QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE, RELATIVE AL PERSONALE GIA' COLLOCATO A RIPOSO. L. N. 336/70 E BENEFICI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE  SIG. L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”- CUP: B97E09000100007- CIG: 6744192B4A;  PRESA D’ ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO ALL SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE – CUP: B98I13000340006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COLLETTORE FOGNARIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE. INTERRAMENTO CAVIDOTTO RETE ELETTRICA SU  VIA PER BELVEDERE -PROLUNGAMENTO DI VIA MONTESSORI  E SUL TRATTO INIZIALE DI VIA  MARAMINNO –LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE  DI   SEGNALETICA   ORIZZONTALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI ,PRESSO LA CIRCONVALLAZIONE E LE ROTATORIE  - LIQUIDAZIONE FATTURA–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPRARO CARLO SERGIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2931/16 DATATA 21/12/2016 (N. 2077/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.1 PUNTO LUCE IN VIA CERVINO A S.SABINA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI VERIFICA E RECUPERO SOMME  DOVUTE PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (S.I.D)  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AGLI UFFICI  ALLA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI N.1 PUNTO LUCE IN VIA MONTEBIANCO A  T.S.SABINA -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER FUNZIONARIO RESPONSABILE  DI  POS.ORG. - AREA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2017, PRESENTATE DAI CAF ACLI, UIL E CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI UNA PISCINA REALIZZATA NELL'AREA DI PERTINENZA DI UN FABBRICATO UBICATO IN C.DA PARCO GRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PRODI MICHELE ARCANGELO DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAMI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO GENNAIO – APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO A VAPORE DELLE SEDIE DI STOFFA COLLOCATE NEL SALONE DEL CASTELLO – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA PER IL 16 GIUGNO 2017, SINDACO E ASSESSORE VACCA PER CONFERENZA DI PRESENTAZIONE "MARE PIÙ BELLO- GUIDA BLU 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SINDACO A ROMA PER CONFERENZA PRESENTAZIONE BANDIERA BLU 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ASSESSORE ALL’AMBIENTE VACCA VINCENZO A ROMA PER CONFERENZA PRESENTAZIONE BANDIERA BLU 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI DAL  MESE DI MAGGIO 2016  AL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / CAVALLO MARIAGABRIELLA (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 332/13 DEL 09.04.2013) – LIQUIDAZIONE I RATA ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA IANNOZZA NEL CENTRO URBANO– LIQUIDAZIONE FATTURA  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI DALLA QUALE ATTINGERE PER L'AMMISSIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA C. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA  ESTATE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESE SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 440 DEL 18/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE-AFFIDAMENTO DITTA LAZZARI SRL-CIG Z171ED342E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI A MEZZO MEPA – IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENCHI BERARDINO - DI CONSOLA GIAN LUIGI E GIANNO MARIA ANGELA - DE SANTIS ELISABETTA E DANESE COSIMO E ROMANELLI SILVANA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E ALBERICO IMMOBILIARE S.P.A. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 29/05/2015 DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 123 DEL 12/06/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAVIVA ROSANNA E ALTRI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  RICORSO EX ART. 360 COMMA 1, 3 E 5 C.P.C. DATATO 29/04/2015 DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. PROPOSIZIONE CONTRORICORSO EX ART. 370 C.P.C. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 80 DEL 19/05/2015.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DI VIGILANZA "LA PANTERA 1" DI LATORRE CATERINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 173/2010 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 30 DEL 20/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A MEZZO ECONOMO DEI TELECOMANDI PER L'AZIONAMENTO DEI DISSUASORI RETRATTILI INSTALLATI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LANZILOTTI GIOVANNA. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 160 DEL 07/07/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. VINCENZO SAPONARO - STUDIO LEGALE CHI.SA &amp; PARTNERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI INFISSI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INSTALLAZIONE  IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE( PIC) - GEOTEL S.C. -  SERVIZIO DI  MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ELETTROINQUINAMENTO - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 18E-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 02/05/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z831EB2076 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z041EB208C - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z511EB20B6 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z301EB20A4 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7F1EB205D - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO FINO A APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI DALLA QAULE ATTINGERE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA C. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  CONTRIBUTO DI GESTIONE  ORDINARIA ANNO 2017 AL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI MARZO  E APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6E1EB21AA - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO E CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z751EB2197 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO E CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2017 DEL MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO VIA ADUA,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE, DITTA TIPOGRAFIA CAVALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO MUSICALE DEL 04/06/2017. PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON D. D. N.674 DEL 30/12/2016 REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), PERIODO II° SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO’ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 STAMPATI CARTE DI IDENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CORRISPONDENZA WEB SERVICE MESI DI GIUGNO E O0TTOBRE 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE PUGLIA CARNEVALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 -     INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. CUP: B91E16000380002 - CIG 6872391C73 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO TARI 2017 E DEFINIZIONE DATE RATE SCADENZE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO ACCERTAMENTO ORDINARIO IMU PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN NOTEBOOK - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. ONLUS “LE COMETE” DI LATIANO, I° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z371E4DA8F - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAROVIGNO ED ARIF PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI IN AREE BOSCHIVE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT LITORANEI E DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DELL’EROSIONE DELLE DUNE COSTIERE. PERIODO 2016 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CANILE SANITARIO-NUOVA CARBINIA SRL-IMPEGNO DI SPESA ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO, AL VINCITORE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISTI DI STRADA, “LA GIRANDOLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DEI REGISTRI SCOLASTICI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN’UNITÀ UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DA DEDICARSI ALLA PROTEZIONE DELLA SALA SERVER DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION – LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE – LOTTO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPE E PANNELLI AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO DITTA TUTTA VITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI – FRUTTA E VERDURA FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO DAL 11/01/2017 AL 03/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FOTOCARTOLERIA DI NATILE GIANFRANCO SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI IN LOCALITA SPECCHIOLLA AREA MERCATALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  - PULIZIA IMMOBILI. MESI: DICEMBRE 2016 – GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI:  MANUTENZIONE VERDE PUBLICO. MESI: DICEMBRE 2016 – GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L. PER   IL SERVIZIO DI: - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI; -  MESI: DICEMBRE 2016 – GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO FOGNANTE NELL’ABITATO DI CAROVIGNO A SERVIZIO DELLE NUOVE COSTRUZIONI REALIZZATE LUNGO LA TRAVERSA A SX DI VIALE FOGGIA   -   AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLONE FORNITURE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA 123 DEL 29/09/2015 “ SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/01 DEL 21.03.2017 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN COCALITA SPECCHILLLA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CARTOLERIA PIGRECO DI MARIA D. SAPONARO DI PALESE (BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “ESSERE NON ESSERE” PRESSO IL TEATRO ITALIA CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2017 DEI MINORI D. F. E D. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2017 VISUAL POLCITY. DITTA OPEN SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, CERIMONIA DI SCOPERTURA BUSTO SALVATORE MORELLI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, ROMA 3 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI SETTEMBRE  E DICEMBRE   2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI  PERIODO 1/05/2016 - 31/12/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "H2H" DI POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2017 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2017 MINORE P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. CUP: B91E16000380002 CIG 6872391C73. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 437 DEL 18.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN COCALITA SPECCHILLLA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SO.TR.ECO SRL - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE II IN SEGUITO ALLO SVERSAMENTO DI GASOLIO DA PROPIRETÀ PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2191 AL SIGNOR  DEL BRANDI TOMMASO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALALZIONE E PULIZIA DI BAGNI CHIMICI MOBILI SU AREA PUBBLICA IN  OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA 4° TROFEO CITTA DELLA NZEGNA DEL 21.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, C. 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO BANCA DATI SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (S.I.D)  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT STILO DG012ZV. AFFIDAMENTO OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 10.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 439/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREMIO ALLA CULTURA CITTÀ DI CAROVIGNO “MICHELE CRETÌ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 FABBRICATO VIA DAMIANO CHIESA 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 34, 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO N. 380 FABBRICATO VIA SALVATORE DI GIACOMO 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA -ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE  FATTURE FER.METAL.SUD SRL PERIODO  OTTOBRE -DICEMBRE 2015  - GENNAIO 2016 - DA MAGGIO A NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO TG. BR483GV-AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S. MORELLI”. PRESA D’ ATTO AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GELAO IMPIANTI SRL E IMPEGNO DI SPESA CUP: B91E16000380002 CIG 6872391C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER SERVIZIO FAST MAIL FEBBRAIO-MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESARIA GENNARO COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 173/2017 DEL 27/02/2017 (N. 738/2017 R.G.) DATATO 22/02/2017 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.2179 ALLA SIGNORA  CARLUCCI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.2177 ALLA SIGNORA  MARINO’ FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2186 AL SIGNOR  DEL LANZILOTTI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2185 AL SIGNOR  DEL PRETE CLEMENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2198 AL SIGNOR  CASULA EFISIO LUIGI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2203 ALLA SIGNORA  CAVALLO MICHELANGELA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2206 AL SIGNOR  LANZILOTTI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2193 AL SIGNOR  DE GIOVANNI RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CASSONETTI 240 LT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO LE ATTIVITA COMMERCIALI –  STIPULA TRATTATIVA DIRETTA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PROGETTO “NOTEDISTELLE” APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.674 DEL 30/12/2016 DELLA REGIONE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E S.M.I. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PRELIEVO E SMALTIMENTO ACQUE - LOTTO N. 1 - MONITORAGGIO, PRELIEVO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RSU; - LOTTO N. 2 - SERVIZI URGENTI DI AUTOSPURGO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE IN CASO SI ALLAGAMENTI, OSTRUZIONI DI TOMBINI, CALAMITÀ NATURALI, ECC; - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI IMMOBILI E MOBILI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEL SERVIZO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI – AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DELL’APPLATO EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B), D. LGS. N. 163/2006 PER MESI 18 (DICIOTTO) -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN NOTEBOOK. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/E/2017 DEL 11.01.2017 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SINDACO E ASSESORE LAGHEZZA PIETRO A ROMA PER CERIMONIA DI SCOPERTURA BUSTO DI SALVATORE MORELLI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, ROMA 3 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, MESE DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DELLE PARTITE DEBITI E CREDITI DELLA PARTECIPATA NUOVA CARBINIA SRL ANNO 2016. ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DEL TESORIERE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELL' AGENTE CONTABILE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI LICENCE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION – LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESI DI DICEMBRE 2016, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2017 DR. PICCINNI GIUSEPPE E NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 D’AMBROSIO PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI  AREE  DESTINATE A VIABILITÀ PUBBLICA UBICATE IN C.DA PETIZZO.   DELIB. C.C. N. 17 DEL 29/03/2017.   PROVVEDIMENTI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE SIG. M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI RSU (FORSU) PRODOTTA NEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DITTA FER.METAL.SUD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, I° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE –AFFIDAMENTO PER MESI 6 ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL – CODICE CIG: ZF71E720BE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2017 DEI MINORI D. F. E D. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ANUTEL - LA RIFORMA 2016 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LE NOVITÀ EUROPEE DI SETTORE: NUOVI OBBLIGHI E SCADENZE PER GLI UFFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO I TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN NOTEBOOK. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO CERTIFICATI - DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2017-31/03/2017 DITTA CALISI GROOP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO SPESE PER L’INDAGINE MULTISCOPO ISTAT “FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA – ANNO 2016”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3D1E61EDD -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4F1E6E1D0 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: CHIUSURA CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO CASTELLO DENTICE DI FRASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z081E63C96 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD41E63CAA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD81E63CC3 - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO E CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DICEMBRE 2016 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB71E63CB1 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO FINO A MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2205 ALLA SIG.RA FASANO LEONARDINA  E LOCULO N.2215 ALLA SIG.RA ANTELMI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 03/04/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI APRILE 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20/03/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MARZO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z451E427F7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO FINO A FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE A PIATTAFORMA INFORMATICA.  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 2182 AL SIGNOR  SAPONARO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INFORMATIVA ORDINANZA XYLELLA FASTIDIOSA - ACQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCC1E42813  - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI ACCONTO E CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO ALLA ZONA ARTIGIANALE MEDIANTE  CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI FESTE PATRONMALI 2017 – ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.40 DEL 10/3/2017. CIG: ZD81E4DBCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2017 N° 66. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI  DI IMPORTO &lt; 40.000 EURO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9E1E4DCD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 67,00 QUALE TASSA FISSA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE IN CAROVIGNO ALLA VIA UNGARETTI 33/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE VARIE NEL CENTRO URBANO  -NOLO PIATTAFORMA AEREA E SISTEMAZIONE AREA COMUNALE ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLE IN CORSO VITTORIO EMANUELE- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALEETICA STRADALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL CENTRO URBANO DI CAROVIGNO –REALIZZAZIONE DI UNA STRADA CON ACCESSO DA VIA SERRANOVA–INCARICO TECNICO PER INDIVIDUAZIONE,PERIMETRAZIONE DELL’AREA E QUOTE ALTIMETRICHE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL’ENTE – LOTTO 2 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 3/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717004947 DEL 18.01.17. AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE AFFRANCAZIONE POSTA PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z411E427DE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  SERVIZI DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FRONT OFFICE INERENTI ALLA RISCOSSIONE COATTA DELLA TARIFFA ANNI 2005-2006-2007, NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO INERENTI AI CANONI DELL’ANNO 2011 PER IL SERVIZIO FOGNANTE DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI LOCALITÀ PANTANAGIANNI” - CIG: ZDD1796C0D  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.35_16 - DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALALZIONE E PULIZIA DI BAGNI CHIMICI MOBILI SU AREA PUBBLICA IN  OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI PASQUALI DEL  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z201E427CC - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI LAMPADE LED CIMITERIALI  APPROVAZIONE ORIDINE DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMA GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 09/06/2015 DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 91 DEL 11/09/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAVALIERE SUSANNA CLEMENTINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2634/16 DATATA 10/11/2016 (N. 865/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MUSEO BIOANTROLOGICO ED ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO” – PAGAMENTO PREMIO E STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA N. 58/17636VU  “DA CHIODO A CHIODO” FINALIZZATA ALL’ ISTRUTTORIA PER L’A AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI PROPRIETA’ STATALE PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – CIG: ZD71E02687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI DI PASQUA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE – LOTTO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO N.1738  ASSEGNATO E PARZIALMENTE UTILIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20/03/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MARZO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. SALDO SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: B98I13000340006 CIG: 5926033D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAVALLO PER RILEGATURA REGISTRI  UFFICIO ELETTTORALE ED ACQUISTO CARTELLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORENTE ALL’UFFICIO ELETTORALE PER L’ALLESTIMENTO SEGGI – AFFIDAMENTO ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL BASOLATO E CHIUSINO IN  VIA CATTEDRALE– AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AL D.LGS 118/2011 E AGGIORNAMENTO ANNUALE 2016 DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARGARITO ROBERTO S.A.S. PER FORNITURA CARTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTI AGGIUNTIVI SALDO ANNO 2016 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA RATA ANNO 2016 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECCHIOLLA – FOGNATURA COMUNALE – CONTROVERSIA TRABACCA VINCENZO.  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE C.T.U. CLAUDIA CELENTANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECCHIOLLA – FOGNATURA COMUNALE – CONTROVERSIA CELINO ANTONIO.  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE C.T.U. CLAUDIA CELENTANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLE ESATTORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MUSEO BIOANTROLPOLICO ED ARCHEOLOGICO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO” – AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ART. 4 DPR 151/2011). CIG: ZD31DEA907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO QUADRO DI COMANDO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TIBERIO NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO QUADRO DI COMANDO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TIBERIO NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI – FRUTTA E VERDURA FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI IN PROIETTORE IN VIA DEI TAMERICI A SPECCHIOLLA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO DATATO 24/02/2017 (PROT. 8151 DEL 23/03/2017) O ALLA RELATIVA ESECUZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE G.C. N. 61/2017.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – DIRITTI DI SEGRETERIA E SOSPENSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  PERCORSO  DI  GARA  DI CROSS ORGANIZZATO DALLA A.S.D. ATLETICA DI CAROVIGNO NEL PARCO PROVINCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 FABBRICATO C.SO UMBERTO I  N. 180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIMENTO GRECO &amp; COMPANY S.R.L. – CAROVIGNO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE NELL’IMPIANTO DI COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALI PER EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 1805/2011 SAPONARO PASQUA ’AREA DEMANIALE COMUNALE IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PRODI MICHELE ARCANGELO DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAMI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOLLE DI SAPONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO LINEA DI ALIMENTAZIONE IN VIA S.QUASIMODO ANG.VIA ANNICCHIARICO –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN VIA CARACCIOLO -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ANUTEL - LA RIFORMA 2016 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LE NOVITÀ EUROPEE DI SETTORE: NUOVI OBBLIGHI E SCADENZE PER GLI UFFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FOGNA BIANCA IN VIA VESUVIO IN LOCALITA’ S.SABINA – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADULA COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO STRADALE DELL’1.08.2016. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 10.03.2017 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE NZEGNA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO COSIMA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO STRADALE DEL 28.07.2014. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 10.03.2017 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAROVIGNO-ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. I° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-PA01 DEL 02.01.2017-TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PODISTICA CAROVIGNO PER LA GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA SANTA SABINA E SPESE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO   PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA) DI CUI ALLE DISPOSIZIONI STABILITE DALL’ART.6 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N. 192 E S.M.I. DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI  ALLA B.TA SERRANOVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF01E1B574)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, I° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESE AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 AGENTE DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PER UNA MENSILITÀ DAL 07.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N.69 DEL 2017- LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 1 – AFFARI GENERALI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E DEL 03.11.2016 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL10.01.2017 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. A.S.D. CAROVIGNO CALCIO CAMPIONATO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI CASEARI MANIFESTAZIONE NATATE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z031DDDCEA -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SORGENIA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000117 DEL 02.02.2017 ALLA SOCIETÀ PROFESSIONALE ACADEMY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/03 DEL 10.02.2017 ALLA DITTA SANTACROCE VITANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10.01.2017-TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2017 V VE2 193 0 DEL 04.01.2017 E N. 2017 V VE2 338 DEL 31.01.2017- EGAF EDIZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5969060 DEL 30.11.2016-MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 22.09.2016-TUTTAVITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ "I GIARDINI DI PLUTO" C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 24/01/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G.C. N. 24/2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA CANE FERITO ACCALAPPIATO NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I ALLO STUDIO VETERINARIO DEL DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BOLLE DI SAPONE DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 06/02/2017 AL 10/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE BRUCIATA IN P.ZA GRAMSCI -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO TOTALE CARTELLE ESATTORIALI CONTRIBUENTE D.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO IN FAVORE DELLA CONTRIBUENTE A.C. DI CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVA DENOMINATA MASSERIA CASELLI S.R.L. " EX ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010" - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MELE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 99/15 (N. 245/2014 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. DONATO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA FEDELE VITO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 69/15 (N. 246/2014 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. DONATO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SINISTRO STRADALE DELL’1.03.2016. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 10.03.2017 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVO DI PUBBLICA IILUMINAZIONE BRUCIATO IN VIA APPIA ED IN VIA R. SANZIO NEL CENTRO STORICO-AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 05/04/2017-05/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE IGIENE PERSONALE–SEDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO IN VIA SANTA SABINA ( EX PARCO PROVINCIALE). APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI INGIUNTIVI  FORMICA AMBIENTE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO DEL 22/04/2015 - DEL 31/05/2016 - DEL 19/07/2016 - DEL 17/10/2016 -  LIQUIDAZIONE CREDITI SALDO FATTURA N. 607/2015 EMESSA DA NUBILE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZE. RICORRENTE GIANFRATE MANUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABA FEDERALBERGHI - BRINDISI (ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI DI BRINDISI) E ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 23/01/2014. DELIBERAZIONI DI G.C. N. 21/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2 PER SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DITTA INDIVIDUALE GLOBAL MEDIA DI FALVIO CELLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SPECCHIA – AFFIDAMENTO LAVORI -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE IN VIA R. SCOTELLARO -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2017 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO VARI: LOTTO 1 ECO.AMBIENTE.SUD -  CIG: ZA01DFF468; LOTTO 2 BRI.ECOLOGICA -  CIG: Z171DFF8A9; LOTTO 3  ECOFASO -  CIG: Z811DFF8CC; LOTTO 4 ECOTECNICA -  CIG: Z181DFF8EE; IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VODAFONE OMNITEL N.V. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G.C. NN. 299/2010 E 133/2011 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELLA TESATA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ PEZZE MORELLI -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ IDET S.R.L.. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 29 DEL 12.02.2015 INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 46 DEL 10.04.2015 – LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’AVV. ALESSANDRA CARLA LAGHEZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L., MESE SETTEMBRE E NOVEMBRE 2016  PER   IL SERVIZIO DI : - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - MANUTENZIONE VERDE PUBLICO - PULIZIA IMMOBILI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CARLUCCI CIRO PAOLO TOMMASO E SBANO CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2132/16 DATATA 10/08/2016 (N. 4742/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE D.I. N. 229/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLASS COMPLETA DI STAMPA IN QUADRICROMIA  - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI “SERIGRAFIA IL MAGO” DI IAIA GIOVANNI - ZC31DA9761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI PALESTRA SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO  - AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI 2°LOTTO - AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER DEPOSITO CALCOLI STRUTTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2017 ALL'A.N.N. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) E PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEL 06.04.2017 A FASANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SENTENZA N°305/2015 G.D.P. BRINDISI. AVV. MARCO MASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FASCICOLI PERSONALI E BOLLETTARI. AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARZIONE VEICOLO TG. BR483GV-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AUTOFFICINA PINTO GIUSEPPE" CIG. Z9C1D78E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.107/E/2016 DEL 30.12.2016 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. E. FRANCO E RIMBORSO SOMME AL SIG. ARCONZO CRISTIAN. SENT. N°365/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PROROGA TECNICA DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 13.03.2017/31.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSESSORE SBANO FRANCESCA PER MISSIONE A ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADREMA S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. GIANFRANCO MAZZOCCOLI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 277 DEL 20.12.2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI OTTOBRE E  NOVEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI LAMPADE LED CIMITERIALI  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE IN VIA EROI DEL COSMO -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA ACQUE- AUA. ENI PV 9202. LANZILOTTI PETROLI DI LANZILOTTI G. &amp; C. SAS. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN CAROVIGNO S.S. 16, KM. 888+889.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA ACQUE- AUA. ENI AGIP PV 54823 DI ROMA FRANCESCO &amp; C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO/RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN CAROVIGNO S.S. 16, KM. 888+13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 7</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO BRUCIATO ALLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TARANTO -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE DA DISGELO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE TRAV.  A DESTRA DI VIA SERRANOVA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 89/E E 97/E  ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (SETTEMBRE E OTTOBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 207 DEL 16.09.2016 – LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’AVV. ALESSANDRA CARLA LAGHEZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTORO PAOLO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 153 DEL 07.07.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ALESSANDRA CARLA LAGHEZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERTINO S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 30 DEL 12.02.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ALESSANDRA CARLA LAGHEZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005684 DEL 30.11.2016 ALLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL PER RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG L.1: 5842665FAB – CIG L.2: 5842668229 -   LIQUIDAZIONE  PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CISTERNINO LUCIA DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE LATTICINI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016. PARZIALE MODICFICA DET. N. 782 DEL 30/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DI SERRANOVA - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERIMENTO ALLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE GARA CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E I SUOI ALLEGATI CUP : B97H16000880004 – CIG: 70281271E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CARNEVALE CAROVIGNESE 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER N.5 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SCUOLA UFFICIO VITALE DI VITALE GIUSEPPE SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/160035344, PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE-EDK EDITORE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. A.S.D. CAROVIGNO CALCIO CAMPIONATO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. ADESIONE ALL’INVITO DELL’AVV. GIANNI MARIA SARACCO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA CONGIUNTA DI PARERE DI PRECONTENZIOSO ALLL’ANAC AI SENSI DELL’ART. 211, D. LGS. N. 50/2016 E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL PRETE ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 37 DEL 12.02.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA LOREDANA GIGLIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE/LABORATORI EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA” - CORRESPONSIONE  IN FAVORE DELLA  STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI, DELLA SOMMA DI EURO 1.176,77 A MEZZO BONIFICO BANCARIO SECONDO QUANTO STABILITO ALL’ ART. 9 COMMA 6 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 02.02.2016 PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) ALLA PROVINCIA DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO CON ESCLUSIVA FINALITÀ DI RIUTILIZZO PER SCOPI IRRIGUI DI AREE VERDI PRIVATE, MEDIANTE RETE IRRIGAZIONE SUPERFICIALE E SUB IRRIGAZIONE, DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “CAMPING VILLAGGIO TORRE SANTA SABINA”, UBICATA IN AGRO DI CAROVIGNO ALLA CONTRADA PEZZE MORELLI, LOCALITÀ SANTA SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E ISCRIZIONE NEL REGISTRO P.LE RECUPERO DI RIFIUTI, IMPIANTO PRODUZIONE CALCE UBICATO IN AGRO DI CAROVIGNO ALLA CONTRADA COLACURTO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L’ESERCIZIO DELLO SCARICO SUL SUOLO CON ESCLUSIVA FINALITÀ DI RIUTILIZZO PER SCOPI IRRIGUI DI AREE VERDI PRIVATE, MEDIANTE RETE IRRIGAZIONE SUPERFICIALE E SUB IRRIGAZIONE, DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, EFFLUENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DENOMINATA “CAMPING MEDITUR”, UBICATA IN LOCALITA’ SCIANOLECCHIA - CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA -FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLASS COMPLETA DI STAMPA IN QUADRICROMIA  - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI “SERIGRAFIA IL MAGO” DI IAIA GIOVANNI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”  - TAPPETINO BITUMINOSO –AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ED INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE C.R.E.  CODICE CUP N. B97H16000370004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI DALLA QUALE ATTINGERE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA C. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE NOVEMBRE 2016 A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI CAT. PROF. C/C1 PER 5 MENSILITÀ CADAUNO. ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 - GRADUATORIA DEL COMUNE DI VEGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – INERTI CER 170904 – PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2016 IN FAVORE DEL MINORE L. N.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INDENNITÀ DI FUNZIONE E ONERI AL SINDACO, ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCAVO PER LA SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DELLE DALIE IN LOCALITA’ S.SABINA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NELL'AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE COMPLETAMENTO 2° LOTTO -  AFFIDAMENTO LAVORI ED INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI TEMPORANEI NELLE LOCALITA’ MARINE PERIODO APRILE/OTTOBRE 2017. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.34/2016 – DETERMINA RG N.1210/2016 E N.6/2017 – AVVISO PUBBLICO DEL 29/12/2016 -N.2587 – APPROVAZIONE VERBALI CONCLUSIONE VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECCHIOLLA - FOGNATURA COMUNALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PROMOSSI CONTRO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI G.C. NN. 20, 64 E 86 DEL 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. LUIGI RAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELLA L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO RELAIS MASSERIA CASELLI PER REALIZZAZIONE CENTRO BENESSERE E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA RICETTIVA – PROPONENTE: SOCIETÀ MASSERIA CASELLI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA NUOVA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE,  OTTOBRE E NOVEMBRE 2016LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA NUOVA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI  SETTEMBRE,  OTTOBRE E  NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, MESE NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLE IN CORSO VITTORIO EMANUELE- AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   IV^  TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE MARIA CONCETTA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.. DELIBERAZIONE DI G. M. N 112 DEL 29.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANGELICA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 111 DEL 29.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUARINI ANGELO RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 133 DEL 17.06.2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE GIOVANNI PALMA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 53 DELL'11.03.2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO GIUSEPPE CONTRO AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO (COMUNE CITATO COME TERZO) PROMOSSO DALL’ A.S.L. BRINDISI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 23/02/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CENTRO A.I.A.S. - SEZ. "DON AGNELLO SAVIANO" ONLUS C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 750/2016 DATATO 07/04/2016 (N. 3053/16 R.G.) EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZAF1D73DF6 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  ENGIE  ITALIA  S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A GENNAIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI A MEZZO DEL MEPA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC91331D19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 01/02/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI. AFFIDAMENTO LAVORI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE GIUSEPPE E DI LATTE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 100 DEL 17.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIOLO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LOCOROTONDO TEODORO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ABM TRASPORTI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DELL'11.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIGRO DANIELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G. M. N 84 DEL 22.04.2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SANDRA DI MONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DIANA A SPECCHIOLLA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI  UFFICIO ELETTTORALE ED ACQUISTO CARTELLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI. AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA STRADA CAROVIGNO-S.SABINA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE51D74898 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6E1D748E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE TER 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE71D74922 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z481D7496B - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO BIS 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBF1D73D5F  - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  12/09/2015 AL  22/12/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 2/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO "LA MANOVRA FINANZIARIA 2016" DI ARTURO BIANCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.434 DEL 15.03.2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PROROGA TECNICA DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NO FOOD OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 06.02.2017/10.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO P.T. DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI CAT. PROF. C/C1 PER 5 MENSILITÀ CADAUNO. ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DLGS. N. 165/2001 - GARDUATORIA DI LATIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO (S.I.D) - D.M. DEL 19.11.2015  IN MATERIA DI NUOVE PROCEDURE AUTOMATIZZATE E DI INTERSCAMBIO IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI.  AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI S.I.D. ALLA DITTA TECNOSID SOLUTIONS DI PIANGIVINO GIANCARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARO ABUSIVO DI PETARDI, ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI, USO DI GIOCHI  PIRICI FINO AL 7 GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SMALTIMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NON AUTORIZZATI E DI ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSBAILE AREA 7 "SUE - SUAP - DEMANIO" CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SMI TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE, VIA SANT'ANNA, VIA CAP. A. LANZILLOTTI, L.GO CORIOLANO IL GIORNO 25.12.2017 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NATIVITY ART LA NASCITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEQUESTRO SANITARIO DI N. 122 CANI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA PER CANI DOG SERVICE  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BOLLE DI SAPONE DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA REGINA MARGHERITA E C.SO VITTORIO EMANUELE II IL GIORNO 20.12.2017 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. SABINA (TRATTO COMPRESO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA A. MORO) PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “ADDOBBA LA PIAZZETTA DEL TUO QUARTIERE” IL GIORNO 20.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE COPERTURA PANCHINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA 7 "SUE-SUAP-DEMANIO" CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SMI TUEL. APPROVAZIONE VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CARDUCCI E VIE LIMITROFE IL GIORNO GIORNO 13 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 08 DICEMBRE 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELL' IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/PA PER SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 8-25-26 DICEMBRE 2017 E 1 E 6 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE PER IL GIORNO GIORNO 01 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BRINDISI. SENTENZA N. 1219/16 DATATA 24/04/2016 (N. 1533/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN C.SO VITTORIO EMANUELE II (PIAZZA N’ZEGNA) IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICO COSIMO OTTAVIANO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2275/16 DATATA 26/09/2016 (N. 3507/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA TENUTA E CONDUZIONE DEI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE MUNITA DI CONCESSIONE N. 34/2016 IN S. MORELLI CIVICO 36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SSPESA PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER N.1 SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CARLO ALBERTO IL GIORNO 31.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE FESTE DI S. MARIA GORETTI. ASSOCIAZIONE “ENTE CULTURALE PUGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE OPERATIVO  DUP ANNO 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.920 DEL 30/09/2015 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 02 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2014 – RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO 2015-2017- CODICE DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA E SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE-PERIODO COMPRESO TRA IL 01 E IL 04 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CASSONETTI 240 LT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO LE ATTIVITA COMMERCIALI –  APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CATTURA E RICOVERO CANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI  E VIA ROMA PER LAVORI AQP I GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE VARIE NEL CENTRO URBANO  -NOLO PIATTAFORMA AEREA E SISTEMAZIONE AREA COMUNALE ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  PERCORSO  DI  GARA  DI CROSS ORGANIZZATO DALLA A.S.D. ATLETICA DI CAROVIGNO NEL PARCO PROVINCIALE AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CADORNA (TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA TEN. V. ANNICHIARICO) PER LAVORI DI SCAVO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI GIUGNO-LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN C.SO VITTORIO EMANUELE II I GIORNI 20 E  21 OTTOBRE 2017 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1780/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 900054/2014 - SEMERARO DOMENICO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E CELINO PASQUALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 1178 DEL 20.12.2016 E DETERMINAZIONE N. 75 DEL 06.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLO SCARICO ED AL CARICO DI MERCE IN CORSO UMBERTO I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI PEDONI IN VIACARLO PISACANEI PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SOMME AL CONSORZIO VOLONTARIO COMUNI “ALTO SALENTO” PER CONFERIMENTO QUOTA DI ADESIONE AL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI  IL GIORNO 8 OTTOBRE 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DELLA CONELLA E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA3 DEL D.LGS. N. 114/1998 PER “OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI PRATICATI AL PORTALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MISE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 “SUE – SUAP –DEMANIO”, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA PER LAVORI AQP IL GIORNO 04.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LIVIO STEFANELLI PER I DUE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA CAVALLO ETTORE, DE MONTE ISABELLA, I.S.I.T. S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. - LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio - Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE DEL CREDITO E COMPENSANZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ED ALTRI ONERI PRATICA EDILIZIA N. 4721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELL' ORDINANZA N. 128  DEL 18/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFICINA EPIFANI" CIG. Z431CF1FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "6^ EDIZIONE OKTOBERFEST" CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 22 SETTEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATCI INVERNALI VEICOLO POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA PETROL SERVICE SRL DI IAIA F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2017 PER LAVORI IN VIA CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GIMA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI  VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FOTOCARTOLERIA DI NATILE GIANFRANCO SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO MOTOCICLISTI MOTOCLUB CC MOTORDAY IL GIORNO 10.09.2017-REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SUI BENI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG: ZC21CC6774. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA S.I.S.K.A. S.R.L., CORRENTE IN TORRE SANTA SUSANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN P.ZZA LIBERTÀ IL GIORNO 07 SETTEMBRE 2017 PER LE ESERCITAZIONI DEL GRUPPO FOLK SBANDIERATORI BATTITORI 'NZEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA “LA GIRANDOLA” CHE SI SVOLGERÀ DAL 1 AL 3 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SPECCHIA – DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLE FESTE 18-19 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEL 18 E 19 AGOSTO 2017-ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARANZIE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE ALL’ENTE –  SUPERAMENTO DEI TEMPI MASSIMI DI INTERVENTO PER LA RISOLUZIONE DI MALFUNZIONAMENTI SOFTWARE - DITTA MAGGIOLI SPA - ESCUSSIONE DELLA PENALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 18 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. MOSTRA DI PITTURA DAL 26/06 AL 10/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI FIORELLA MANNOIA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 19 AGOSTO 2017 PRESSO IL PARCO PROVINCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA. ASSOCIAZIONE CULTURALE – MUSICALE AVER’S. NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DAL 14 AL 18 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE PUGLIA NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 15 E 16 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO GIOVANNA MANGIATORDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE. DITTA INFOTEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA MONTE BIANCO IN OCCASIONE DELLA FESTA  DEL PARTITO COMUNISTA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 12 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 20 AGOSTO 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MARTIRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALL'AUTOEMOTECA PER LA GIORNATA DI RACCOLTA SANGUE DEL 12.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/A/2017 ALLA DITTA A.D.CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D’AMURI CON SEDE IN ORIA (BR),PER “REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CORTEO STORICO CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 13 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA VIABILITA' PIAZZA FEDRO "OMAGGIO  IVAN GRAZIANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI LICENZE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION. BLOCCO 2 - DITTA SOLPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SARDEGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “EDUCATIONAL PER GIORNALISTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA ALL’ORDINANZA N°107 DEL 31.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA E.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BOLLE DI SAPONE DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 09.01.2017/03.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N°107/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA CON GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PREVISTI PER I GIORNI 5-12-13-14-15-18-19 AGOSTO 2017 E 1-2-3 SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE MARIA CONCETTA C/ A.Q.P. S.P.A. NONCHÉ COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 2357/16 DATATA 23/09/2016 (N. 3194/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI “ERMAL META” CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 5 AGOSTO 2017 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ DE VITA AMEDEO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI EREDI DELLE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 532/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “PUGLIA SUONI E SAPORI-PERCORSO ENOGASTRONOMICO” CHE SI SVOLGERÀ I GIORNI 8-9-10 AGOSTO 2017 IN LOCALITÀ SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/10/2016-31/12/2016 DITTA CALISI GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CARTOLERIA PIGRECO DI MARIA D. SAPONARO DI PALESE (BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE IN FORMA SPERIMENTALE DI UN’AREA PEDONALE URBANA IN VIA DELLA TORRE (LOCALITÀ SANTA SABINA), DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 02:00, NEI GIORNI FESTIVI E PRE-FESTIVI-REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 02.12.2016 ALLA "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA “TROFEO DELLE 2 TORRI”  XII EDIZIONE – 30 LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI LIMITI RUMOROSI ESTATE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSENNE STRADALI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI IN FORMA DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI PEDONI IN VIA DON MINZONI PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REQUISIZIONE IN USO CONTATORI VOLUME ACQUE REFLUE INSTALLATI PRESSO LE  VASCHE DI ACCUMULO DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMA ADRIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2149/16 DATATA 24/08/2016 (N. 1369/2016 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “SUMMER FOOD FESTIVAL” CHE SI SVOLGERÀ DAL 28 AL 30 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCORA MASSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2173/16 DATATA 08/07/2016 (N. 6351/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA CANTORE ERRICO IL GIORNO 19.07.2017 PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO ORGANIZZATA DAL PRESIDENTE DEL “CLUB NUMBER ONE” CHE SI TERRÀ IL GIORNO 18/07/2017-MODIFICA ORDINANZA N. 94 DEL 05.07.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL MODELLO DI ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “INTERRATTIVI”- FESTA DELLA CITTADINANZA ATTIVA CHE SI TERRÀ IL GIORNO 15.07.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 16 LUGLIO 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA B. V. MARIA DEL CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI/IMU E L'EMISSIONE DEGLI ATTI ACCERTATIVI -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA LAGO DI BRACCIANO, LOCALITÀ SANTA SABINA, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI “HANDMADE ON THE SEA” 6-13-20-27 LUGLIO 2017 E 03-17-24-31 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2016, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO  DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE COPERTURA– AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO ORGANIZZATA DAL PRESIDENTE DEL CLUB “CLUB NUMBER ONE” CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 5-19 LUGLIO 2017 E 2-23 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE SERVIZI DI SUPPORTO AMMINSTRATIVO E ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE A NUOVA CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN P.ZZA TEN. DE VITA E VIE LIMITROFE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "INCONTRO CON L'ATTORE PAOLO DE VITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 23  GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE DEL SACRO CUORE DI GESÙ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE E.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI –PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER DEPOSITO CALCOLI STRUTTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZTL DEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “CASTELLO DENTICE DI FRASSO”, SITO IN CAROVIGNO E DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRINDISI – CONTRATTO  DI LOCAZIONE DEL 4/9/2014– LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO- 3° ANNUALITA’-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 18 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA  I GIORNI 15,16,17,20 E 21 GIUGNO 2017 - PROGETTO "TEATRIAMO"-RETTIFICA DATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DI I° GRADO DI CAROVIGNO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 81/E E 82/E DEL 16/09/2016 ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (FEBBRAIO E MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA  I GIORNI 15,16,17,20 E 21 GIUGNO 2017 - PROGETTO "TEATRIAMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE BLU ROSE NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI  IL GIORNO 13 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI S. ANTONIO DA PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1. REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” - FE2.500183 - CODICE CUP: B97H13000690002 – OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VIA TEVERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA PROVINCIA DI BRINDISI RELATIVE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI METEORICHE DEL CCR COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA IL GIORNO 09.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAROVIGNO &amp; SAN VITO INSIEME" IL GIORNO 11.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGNOLA MARCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2146/16 DATATA 30/08/2016 (N. 1625/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NELL’AREA ADIACENTE IL PARCO DELLE COLONNE IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA “CORRI CON MIMMO” CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 10.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CONIUGI CURIE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI “SERATA CUCINA TIPICA PUGLIESE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. VERBALI C.D.S.. QUANTIFICAZIONE SOMME PRO-ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA I GIORNI 05 E 06 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MIRABILIA APULIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI  IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA IL GIORNO 4 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI CIRO PAOLO TOMMASO E SBANO CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2132/16 DATATA 10/08/2016 (N. 4742/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CARLUCCI CIRO PAOLO TOMMASO E SBANO CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2132/16 DATATA 10/08/2016 (N. 4742/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CONIUGI CURIE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “SERATA CUCINA TIPICA PUGLIESE” CHE SI TERRÀ IL GIORNO 2 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI  IN VIA ADUA IL GIORNO 25 MAGGIO 2017 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DAMIANO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1384/16 DATATA 26/07/2016 (N. 1536/2011 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 159 DEL 22.12.2016-VIA CONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRANDI ROBERTO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ORDINANZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (N. 839/13 R.G.). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE VITO FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2097/16 DATATA 20/06/2016 (N. 5753/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN C.SO VITTORIO EMANUELE INTERSEZIONE CON VIA CADORNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 31 MAGGIO 2017 PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1780/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 900054/2014 - SEMERARO DOMENICO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E CELINO PASQUALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOTTACCI ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2123/16 DATATA 10/08/2016 (N. 5196/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI COMPOSIZIONE NARRATIVA  “IL FILO DELLA FANTASIA, 2 EDIZIONE” CHE SI TERRÀ IL 21 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 STAMPATI CARTE DI IDENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA “4^ TROFEO CITTÀ DELLA NZEGNA” CHE SI SVOLGERÀ IL 21 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA PER LAVORI AQP IL GIORNO 18.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DELL'ENTE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI PER GLI ANNI 2017-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SUI BENI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG: ZC21CC6774.  IMPORTO A BASE DI GARA EURO 31.646,97 AL NETTO DI IVA. NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA E RINVIO OPERAZIONI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA  DEI VEICOLI IN VIA TREVES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA REGGIO EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE PER DIVIETO DI EMUNGIMENTO ACQUE PER QUALSIASI USO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 1 AFFARI GENERALI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA DEI PINI-LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO ENDURANCE PUGLIA 2017 IN PROVA UNICA II TAPPA DEL 30.04.2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI VESTIARIO POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.GI.ESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2017 E SALDO ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA , LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "INCHIOSTRO DI PUGLIA"-REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI - 24.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 1372 DEL 30.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTEO IN ONORE DI MARIA SS DI BELVEDERE DEL 17.04.2017-MODIFICA ORDINANZA N. 54/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.2174  ALLA SIGNORA  PINTO CONSIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE  IN VIA CATTEDRALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BASOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’IPPOLITO AVV. ARMANDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ORDINANZA / SENTENZA DATATA 12/04/2016 -DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 06/05/2016- (N. 557/15 R.G.) PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 16 -17- 18 – 25 APRILE  E 01 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA EQUITALIA  PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI ED ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CON IL PERIODICO LOCALE, AFFITTO PAGINE DEL GIORNALE RUBRICA "IL COMUNE INFORMA" CON LA LANTERNA DEL POPOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE URGENTI AL FINE DI CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DELLA XYLELLA FASTIDIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER POTENZIAMENTO SERIZI DI SFALCIO DELL'ERBA LUNGO LE VIE COMUNALI E MARCIAPIEDI DELLE ZONE URBANE E MARINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIBIZIONI GRUPPO FOLKLORISTICO SBANDIERATORI E BATTITORI 'NZEGNA-16.04.2017-REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 13 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO SGABELLI/SCALE ACCORRENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - RIF. DETERMINAZIONE N. 859/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI DICEMBRE      2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA PRECEDENZA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSENZA E VIALE FOGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 40 DEL 13.03.2017-VIA AMENDOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ISTITUZIONE PARCHEGGI IN AREE PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N° 34/2016.   DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1210/2016 E N.6/2017 AVVISO PUBBLICO DEL 29/12/2016. PROCEDURA DI VERIFICA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA COSENZA-MODIFICA ORDINANZA N. 38 DEL 14.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ALLIEVI DEL CONCERTO MUSICALE DEL CONSERVATORIO “TITO SCHIPA” DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 07.04.2017 E IL 22.04.2017 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE PER LA SANTA PASQUA E I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA S.S. DI BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PER N. 1 MENSILITÀ A DECORRERE DAL 07.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA. AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 40 DEL 13.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE  - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER COMMISSINE DI COLLAUDO  TECNICO AMMINISTRATIVO - CUP: B98I13000340006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI  IN VIA CATTEDRALE E VIA SANT'ANNA DOMENICA 02.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O. SIG. I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.2176 AL SIG.  D’ADAMO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA “13^ GRANFONDO CASTELLI E TORRI” CHE SI SVOLGERÀ IL 26/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5E1D20E25 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z751D20D7B - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA AMENDOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP 1 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA SAN VITO DEI NORMANNI PER LAVORI AQP IL GIORNO 24.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCF1D20D3A - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE  BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO ENDURANCE 19.03.2017-REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB11D20CFC -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  DICEMBRE  2016 - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD01D20C84 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  ENGIE  ITALIA  S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A DICEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N. 23 DEL 22.09.2016-ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI IN VIA SAN MICHELE CIVICO 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UNA ABITAZIONE CON ANNESSO DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI IN C.DA MORGICCHIO, REALIZZATA IN DIFFORMITÀ DAL  PERMESSO DI COSTRUIRE N. 32/2009. ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX ART. 36 DEL D.P.R. N. 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 02/01/2017 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONE N. 38/2017 - CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE  N.2167  AL  SIG. ROMA GIUSEPPE ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 36 E 37 DEL D.P.R. N. 380 DEL 6 GIUGNO 2001 E S.M.I. DITTA: KRACER NORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 6 BIS  DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 SIG.RA DE BIASI MARIA CRISTINA FABBRICATO VIA MONTESSORI N. 13/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2016 NUCLEO SPINU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN DON E.VIA TAZZOLI, VIA V. CUOCO, VIA F.LLI ROSSELLI, VIA PORTELLA DELLA GINESTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00004 DEL 04.11.2016 CENTRO ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO PUGLIA - ACCONTO REDAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO A NORMA DI QUANTO PREVISTO DAL COORDINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL NUOVO CODICE DEL COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DI SOSTA REGOLAMENTATA CON DISCO ORARIO. DISPOSIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE  N.2169  AL SIG.  SICCARDI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO “FESTA DEL GELATO” CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 12-19-26 MARZO 2017 E 2-9 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 "SUE - SUAP - DEMANIO" CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E SMI TUEL. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA E. FERMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2016 E   LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CADUTI DI SUPERGA - CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2017 PER LAVORI DI POTATURA IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI DELL'ENTE GENNAIO 2017-GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AL COMMERCIO ITINERANTE ALIMENTARE CON SPAB IN VIA ALDO MORO E VIA CATANZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. CUP: B97H13000690002 - CIG:610527584E. - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA DITTA LEO COSTRUZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE CITTÀ DELLA 'NZEGNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO –  FESR/POC PA4.200046 - CUP: B96G12000450002 - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER L’ INTERVENTO IMPUTATA A CARICO DELLA REGIONE E A CARICO DEL BENEFICIARIO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “3^ PROVA DEL CAMPIONATO DI SOCIETÀ E ASSOLUTO DI CROSS” -  DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 3 – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – DEMANIO – ESPROPRI- E.R.P. – VERDE PUBBLICO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. IV° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA “FARMACIA FILOMENA”, DEL DOTT. FILOMENA RAFFAELE, IN FAVORE DELLA NEOCOSTITUITA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA “FARMACIA FARMAWORLD SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 DITTA: PALTRINIERI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2016 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE PERSONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2017 PER LAVORI DI POTATURA IN VIA D. CHIESA E VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE/RIMOZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE, IN C.DA RAIMONDA. ANNULLAMENTO PARZIALE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’  N. 41 DEL 15.07.2011 .  DITTA :  DOG SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ANNO 2016 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I GIORNI 15 E 16 FEBBRAIO 2017 PER LAVORI DI POTATURA IN VIA D. CHIESA E VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I GIORNI 13 E 14 FEBBRAIO 2017 PER LAVORI DI POTATURA IN VIA D. CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 - AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE - APPALTO MISTO PER LAVORI E SERVIZI DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA, PER LA DIDATTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZI + AUDIOGUIDA-LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO ALL' IMPRESA MANUTENZIONI S.R.L. CAPOGRUPPO DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE TRA LA DITTA MANUTENZIONI S.R.L E LA DITTA  SISTEC S.R.L.CIG: 6084810010 - CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL’ARCH. DOMENICO SASSO PER DIREZIONE DEI LAVORI - CIG: Z2E1100A59 CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1. REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO PER RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA S.SABINA PER LAVORI AQP IL GIORNO 08.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGHE ASSESSORILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.2 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” – AZIONE 4.2.1 – “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO”  - STANZIAMENTO FONDI ALL' ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SPESE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ART. 4 DPR 151/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO PER RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGHE ASSESSORILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA DAMIANO CHIESA PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN VIA TEMPORANEA AL SEGRETARIO GENERALE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267 – SOSTITUZIONE FUNZIONARIO AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE - CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO –– LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ ING. MASSIMILIANO SANTORO RELATIVAMENTE ALL’ INCARICO DI COLLAUDATORE STRUTTURALE - CUP: B96G12000450002 CIG: Z6313D434D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA (06.02.2017) DELLA CIRCOLAZIONE VIA S.SABINA. LAVORI AQP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L., MESI  DIVERSI  ANNO 2016,   PER   IL SERVIZIO DI : - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (FEBBRAIO/MARZO 2016) - MANUTENZIONE VERDE PUBLICO (FEBBRAIO/MARZO 2016) - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI (FEBBRAIO/MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONFISCA E DEVOLUZIONE DI MERCE DEPERIBILE SEQUESTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN VIA TEMPORANEA AL SEGRETARIO GENERALE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE/ORGANISMO DI VALUTAZIONE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I GIORNI 3 E 6 FEBBRAIO 2017 PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI MESI FEBBRAIO E MARZO 2016 ALLA NUOVA CARBINIA SRL PER I SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMIINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IL 02 E L'11 FEBBRAIO 2017 PER LO SVOLGIMENTO DELLA  PROCESSIONE DELLA CANDELORA E DELLA PROCESSIONE "AUX FLAMBEAUX"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ORGANICO IN FORZA ALL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DEL COORDINATO DISPOSTO DELL'ART. 90 DEL TUEL 267/2000 E DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO IN LOCALITA' SANTA SABINA IN VIA DELLA TORRE N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI: REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI DIFFORMI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 DEL 20/06/2016 IN VIA DEI TULIPANI - VIA LAGO D'ISEO - PROPRIETA': ZECCA PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NO FOOD OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 09.01.2017/03.02.2017 LOTTO N. 5 "FRUTTA E VERDURA - RICONDUZIONE AD EQUITA' DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA IN VIA DON MINZONI CIV. 50 RISERVATO AI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI  FEBBRAIO E MARZO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA CADUTI DI SUPERGA IL GIORNO 29.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 DITTA: LARUCCIA PAMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI VICARIE DI FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, ART. 90 TUEL 267/2000. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  EX ART.37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 DITTA: CONTE GIANNI LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DR. O. F. D'URSO - PERIODO 01/10/2016 -31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.U.L.P.S., REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, E ART. 4 D.P.R. 311/2001: RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE DESTINATE AL PUBBLICO SPETTACOLO. TRIENNIO 2017 – 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART.36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: NATILE RINALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LIVIO STEFANELLI PER I DUE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA CAVALLO ETTORE, DE MONTE ISABELLA, I.S.I.T. S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. - IMPEGNO DI SPESA SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA SANTA SABINA PER LAVORI DAL 23 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA DAMIANO CHIESA A SEGUITO DEL CROLLO DEL SOLAIO DI UNA CIVILE ABITAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO STRALCIO DI VIA SPECCHIA (1° LOTTO)  - AFFIDAMENTO LAVORI ED  INCARICO D.L.,CONTABILITÀ ,SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – FESR/POC PA4.200046 - CODICE CUP: B96G12000450002 – APPALTO MISTO PER LAVORI E SERVIZI DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA, PER LA DIDATTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZI + AUDIOGUIDA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT. 107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA CONELLA  CIV. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER IL R.S.F.-RINNOVO E PER IL V.R.S.F.-DITTA INFOCERT SPA-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA SANTA SABINA PER LAVORI I GIORNI 19-20 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA ADIBITO AI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DON MINZONI CIV. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2016, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1210 DEL 29/12/2016 ISTITUZIONE PARCHEGGI IN AREE PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N° 34/2016 - ESTATE 2017.  AVVISO PUBBLICO DEL 29/12/2016.  PROROGA TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT.107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CAROVIGNO CONSOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE IL GIORNO 10 GENNAIO 2017 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI AGLI ARTT. 107, COMMI 2 E 3 E 109 DEL T.U. 18/8/2000, N.267. RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  AREA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, MESE FEBBRAIO E MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AREA N. 7 “SUE – SUAP –DEMANIO”, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E S.M.I. DEL TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL GIORNO 10.01.2017 A SEGUITO DELLE PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO ED ABBONDANTI PRECIPITAZIONI NEVOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA NUOVA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NO FOOD OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 09.01.2017/03.02.2017. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO CONSIGLIERE COMUNALE MARA PETROSILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER IL GIORNO 09.01.2017 A SEGUITO DELLE PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO ED ABBONDANTI PRECIPITAZIONI NEVOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE DEL DIPENDENTE COMUNALE GIANNOTTI AGOSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE C.O.C. MESSAGGIO DI ALLERTA METEO N°02 DEL 04.02.2017 PROTEZIONE CIVILE REGIONE PUGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NO FOOD OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 09.01.2017/03.02.2017. CORREZIONE OGGETTO DETERMINAZIONE N. 1193/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO COMUNALE DEL DIPENDENTE COMUNALE ANTELMI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI PER IL GIORNO 06.01.2017. PROCESSIONE DELL'EPIFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ART. 6 AVVISO PER L’”AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. APROVAZIONE VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI IN PROIETTORE IN VIA DEI TAMERICI A SPECCHIOLLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA NAPOLI NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI LUCE IN VIA LAGO D’ISEO A S.SABINA –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE BRUCIATE DEL QUADRO DI COMANDO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PEPPINO DI VAGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI –APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL TECNICO INCARICATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI   VIABILITÀ NEI  COMPARTI A41/A45 E A42/ A43  - INCARICO RILIEVI CELERIMETRICI– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO NUOVI PUNTI LUCE DI CUI PROGETTO PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO “CENTRI STORICI DA RIVIVERE”  - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L. - CUP: B98I13000340006 – CIG: ZD31AFB962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA,VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICITA’ AVVISO DI GARA IN FAVORE DELL’ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA COLACAVALLO NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL BASOLATO DI VIA VERDI– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139921 DEL 31.10.2016-"MAGGIOLI SPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000012.2016 PA01 DEL 17.10.2016-"TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000011.2016 PA01 DEL 17.10.2016-TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT POLIZIA GIUDIZIARIA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MESI  DI OTTOBRE E NOVEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. 2007-2013 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1. REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI DEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE INCENTIVO A PERSONALE INTERNO - CUP: B97H13000690002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI NOVEMBRE     2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI GOVERNO D'AMBITO RIFIUTI BR -  OGA – PAGAMENTO CONTRIBUTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2001 E S.M.I. ANNO 2014 E 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI RIF. DGC N. 167/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRASPORTO RSU FUORI REGIONE PRESSO L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI FERRARA E BOLOGNA GESTITO DA HERAMBIENTE –  LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE MESI DI SETTEMBRE 2016. SERVIZIO PER TRASFERENZA RSU PRESSO L'IMPIANTO DELLA JONICA SERVIZI – LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A TITOLO DI CONCORSO SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO PUGLIA – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ALLA CULTURA CITTÀ DI CAROVIGNO “MICHELE CRETÌ”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 191/2016. KENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA 365/2016 TRIBUNALE DI BRINDISI. RICORRENTE ARCONZO CRISTIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8716337947 AFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREA PUBBLICA C.DA POLINISSO E PRELIEVO ACQUE (RIFIUTI LIQUIDI) PRESSO EX VASCHE MACELLO PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EBEA SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA AI SENSI DEL TULPS,  MANIFESTAZIONI DELL’ESTATE CAROVIGNESE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPENSE INERENTI “LA NUOVA  DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016 ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ESTATE CAROVIGNESE 2016. ASSOCIAZIONE COMPAGNIA SBANDIERATORI E MUSICI “I CARVINATI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. – LIQUIDAZIONE SALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DA POSIZIONARE SU ZONE DEMANIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO 01.01.2016 AL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI APRILE-MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 04.11.2016- DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/PA PER SERVIZIO AUDIO SERVICE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.11.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 286 DEL 30/12/2014 – DETERMINAZIONE N. 284/2014 (N. 1233/14 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 123_16, 141_16, 152_16 E 172_16 DEL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2016  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/2016 DEL 09.11.2016 ALLA DITTA KENTS.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BANDA MUSICALE CONCERTO BANDISTICO GIACOMO PUCCINI-COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEFUNTI E MILITE IGNOTO DEL 02 E 04 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/PA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE, MANIFESTAZIONI CULTURALI AD USO ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/E PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO CON TARGA DF64JB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE IN VIA V.BAGNULO ANGOLO VIA PATANE’ NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/PA PER CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 2016 PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA PER CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 2 NOVEMBRE 2016 PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/002 DEL 25.01.2016 PER LA FORNITURA DI SALE STRADALE- PIAZZOLLA SALI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/A DEL 24.05.2016 RELATIVA AL  SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 07.08.2015 - DITTA EBEA SUD SNC DI IAIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA "FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER LA FORNITURA DEL VEICOLO FIAT PUNTO STREET 1.3 MULTIJET 95 CV S&amp;AMP AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI RIF. DGC N. 167/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRASPORTO RSU FUORI REGIONE PRESSO L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI FERRARA E BOLOGNA GESTITO DA HERAMBIENTE –  LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE  2016  - SERVIZIO PER TRASFERENZA RSU PRESSO L'IMPIANTO DELLA JONICA SERVIZI – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI  DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE   STRAORDINARIA  PER  RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LONDRA A PANTANAGIANNI– LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROBLEMATICHE INERENTI LA CORRETTA APPLICAZIONE  DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE RELATIVE ALLE ZONE PER ATTIVITÀ PRIMARIE (ZONE AGRICOLE).  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 29.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERRAMENTO LINEA DI DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. “LA GIRANDOLA” FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISI DI STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DITTA SERIGRAFIA IL MAGO PER PANNELLI BANDIERE BLU 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ESTATE CAROVIGNESE 2016. ASSOCIAZIONE T.D.P. TEATRO DELLE PIETRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE SPORTIVA “GROOVYLISH” EVENTO DI DANZA SPORTIVA 3 AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI LICENCE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION – BLOCCO 2. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE PORZIONE AREA URBANA NEL  CENTRO STORICO - RIF. DET.807/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI DAL  MESE DI DICEMBRE 2015  AL MESE DI APRILE 2016 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO DI BRINDISI - SERVIZI DI  TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO - C.I.S.A S.P.A. - AMBIENTE &amp; LAVORO - PROGETTO AMBIENTE PROV. DI LECCE – IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI  MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE E NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2016 E   LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DI SERVIZI AMBIENTALI DI STURAMENTO POZZETTI FOGNARI   - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA PRATICA ALL'UTILIZZO DEL MEPA-AFFIDAMENTO A PROFESSIONAL ACADEMY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONI RETTE RICOVERO ANZIANI, RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO QUADRO DI COMANDO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TIBERIO NEL CENTRO URBANO –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOLLITORE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCAVO PER LA SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DELLE DALIE IN LOCALITA’ S.SABINA. AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. 20028873.LIQUIDAZIONE SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLO FIAT STILO DG011ZV. AFFIDAMENTO ELETTRAUTO SANTACROCE VITANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCAMERE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TUTTVITA SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIACCA-DIVISA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUELI E PRONTUARI C.D.S.. AFFIDAMENTO CASA EDITRICE MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALI E PRONTUARI. AFFIDAMENTO SOC. EGAF EDIZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI MATERIALE VESTIARIO ACCESSORIO DITTA IVONA ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ING. CAUSO FRANCESCO, GIUSTO ACCORDO TRANSAZIONE SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. LOCAZIONE IMMOBILE PER IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE NZEGNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ACQUISTO VASO IN RESINA PER INVASAMENTO ALBERO DI NATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALIZIO 2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/E/2016 DEL 13/12/2016 NUOVA CARBINIA SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “PRO-LOCO” CAROVIGNO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, LUGLIO-AGOSTO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CARMELO GRASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I CITTADINI MENO ABBIENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE VARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE PUBBLICA SITUAZIONE XYLELLA.AFFIDAMENTO DITTA C.H. SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLUCCI LUISA MARIA NATALIZIA - SGHERZA LORENZO - CARLUCCI GIULIANA - CARLUCCI MARCELLO - CARLUCCI ADA - CARLUCCI FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 241 DELL'1.12.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARINO’ VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 188 DEL 23/09/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ERNESTO REFOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAGHEZZA RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 29/09/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE TERESEA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LANZILOTTI DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 97 DELL'11.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTORO ROSA C/ ASL BRINDISI E COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 289 DEL 30.12.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADALINO DOMENICO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 29.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANIJELA DZIDA LANZILOTTI C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BRINDISI. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 288 DEL 30.12.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIENA SALVATORE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 21.11.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHIENA LEONARDO C/ ASL BRINDISI, PROVINCIA DI BRINDISI E COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 237 DEL 27.11.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ACI PRA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 4 DICEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/2016 ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER FAX DELL’UFFICIO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE B&amp;B LA VIGNA. XIV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEDIE IGNIFUGHE IMPILABILI PER MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PRODI MICHELE ARCANGELO DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAMI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE SIG. … OMISSIS… MATRICOLA N. 17 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M: N. 58 DEL 16.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE SIG. … OMISSIS… MATRICOLA N. 65 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 264 DEL 12.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE SIG. … OMISSIS… MATRICOLA N. 46 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 263 DEL 12.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE SIG.RA … OMISSIS… IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 262 DEL 12.12.2016 ( RIF. NOTA PROT. N. 9344 DEL 21.04.2010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE SIG. … OMISSIS… IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 262 DEL 13.12.2016 (RIF. NOTA PROT. N. 7065 DEL 06.04.2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PATROCINIO LEGALE SIG. … OMISSIS… IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 262 DEL 12.12.2016 (RIF. NOTA PROT. N. 7065 DEL 06.04.2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. OTTOBRE-NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IN VIA TEMISTOCLE A S.SABINA –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL PROLUNGAMENTO DI VIA MONTESSORI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA  QUADRO  DI   COMANDO IN  VIA  DELLE MAMMOLE A S .SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SOSTITUZIONE DEL CAVO ELETTRICO BRUCIATO IN VIA PIRANDELLO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO FOGNANTE E CHIUSINI A SPECCHIOLLA IN PIAZZA TRIZZA  IN VIA APOLLO E IN VIA GIOVE E A S.SABINA IN VIA M.CERVINO ANG.PIAZZA THEA VIA OTTAVIA E IN ZONA ISOLETTA A S. SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE  RAPPEZZI  CON  LA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE MONTE ISABELLA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO QUOTA IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1492/2013 DEL TAR LECCE (R. G. N. 1835/2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCATIGNA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 05.12.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMA ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 29.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MELE VITTORIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 05.12.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSAICO VITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 257 DEL 05.12.2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI GIACOMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 29.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIANDRO GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 27.05.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ACQUAVIVA ROSANNA + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 2992/2014 DEL TAR LECCE (R. G. N. 970/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPRIGLIA PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DELL'8.05.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE VITO FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 05/11/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARRAFFA ROCCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 11/09/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. FRANCESCA LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC51C9DC40 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z731C9DBB8 -  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z881C75754  - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  24/08/2016 AL  22/11/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0A1C757F - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  23/08/2016 AL  29/11/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  NOVEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZE91C9DA30 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  ENGIE  ITALIA  S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  NOVEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0D1CC3A97  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: NOVEMBRE BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9701C2BD9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z121CC06FE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO MARZO - DICEMBRE 2014 BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC81C9DB19 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  ENGIE  ITALIA  S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  OTTOBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z561C9D9C9  - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  03/09/2016 AL  07/12/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZD51CB64D4  - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  21/09/2016 AL  15/12/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/PA DEL 16/12/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA MANEGGIO ARMI-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SUI BENI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG: ZC21CC6774.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio - Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RSPP- D.LGS. N.81/2008 E S.M.I. -IMPEGNO DI SPESA-DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER FUNZIONARIO RESPONSABILE  DI  POS.ORG. - AREA 4  AMBEINTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MUNICIPALE SEDE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO.  AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA, VIDEOCONTROLLO, ED ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MARCOAGGREGATO- ( ART.175,COMMA5-QUATER,LETTERA A DEL D.LGS 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / CAVALLO MARIAGABRIELLA (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 332/13 DEL 09.04.2013) – LIQUIDAZIONE II RATA ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI SERVIZI LEGALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, COMPRESA L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AGLI UFFICI COMUNALI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. APPROVAZIONE AVVISO/DISCIPLINA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MINUTERIE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILAGRI DI MARZIO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE L'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI, REGISTRO E FASCICOLI. AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA N°962/2016. RICORRENTE LANZILOTTI BRIGIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DONATO C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ASL BRINDISI. SENTENZA N. 1219/16 DATATA 24/04/2016 (N. 1533/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, TRIENNIO 2017/2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2017 A FAVORE DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOTTACCI ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2123/16 DEL 10/08/2016 (N. 5196/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTE 2016 NUCLEO SPINU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2016 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTI ANNO 2016  IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE STABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2015 – RICOSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALALZIONE E PULIZIA DI BAGNI CHIMICI MOBILI SU AREA PUBBLICA IN LOCALITA SPECCHIOLLA AREA MERCATALE - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO SI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE II IN SEGUITO ALLO SVERSAMENTO DI GASOLIO DA PROPIRETÀ PRIVATA - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DELLE COSTE.  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E V.INC.A. –  DET.  N. R.G.  229/2016  E  268/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AULE/LABORATORI EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA – ZONA IACP “CODDURA” DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERIMENTO ALLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE GARA CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E I SUOI ALLEGATI. CUP: B97E12000280007; CIG: 6932477CFC;  CPV: 45214200-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ISTITUZIONE PARCHEGGI IN AREE PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N° 34/2016- ESTATE 2017. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI LICENCE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION – BLOCCO 2. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP DESK SUL GESTIONALE COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI SPA – PERIODO IV TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. PERIODO III E IV BIMESTRE E SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’ENTE – DITTA MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO ESECUTIVO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE PUBBLCIHE AMMINISTRAZIONI - SOCIETA' CLIO SPA. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – PERIODO IV, V E VI BIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ANNO 2016 – DITTA CLIO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI LICENZE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION. DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE MEPA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE.  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 BORGHI AUTENTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. SMELL “FESTIVAL DELL’OLFATTO” DAL 05 AL 10 AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI E PA-DIGITALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE-EDK EDITORE SRL CON SEDE IN TORRIANA(RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS.  N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - LOTTO N. 5 "FRUTTA E VERDURA" - PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2017 TRAMITE RDO - MEPA - CIG: 68506821A1. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS.  N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - LOTTO N. 5 "FRUTTA E VERDURA" - PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2017 TRAMITE RDO - MEPA - CIG: 685068541A. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA  GE.VEN.IT SRL CON SEDE IN SPECCHIA (LE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI E BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGI PLURIENNALI ALLE FIERE E RELATIVI SCHEMI DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO"FAST MAIL" NOTIFICA VIOLAZIONI C.D.S. AFFIDAMENTO SOC. OPEN SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI IN FORMATO DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS.  N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NO FOOD OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 01.11.2016/31.12.2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA LOMBARDIA ANG. VIA UGO BETTI –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE.AFFIDAMENTO ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FOTOCOPIATORI DITTA CALISI GROOP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER FUNZIONARIO RESPONSABILE  DI  POS.ORG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RESIDENZIALI INTERNE ALL’ ABITATO IMPORTO PRESTITO DI €. 397.565,01–DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1780/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 900054/2014 -  SEMERARO DOMENICO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E CELINO PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA E RIMBORSO AL SIG. SEMERARO DOMENICO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE VARIE DI RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE"- QUARTO TRIMESTRE 2016 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 06/07/2016 RIFERITA ALL' ACCATASTAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN VIA SANTA SABINA - CIG: Z4F1963247.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE (ZONA PIP) DI VIA S.VITO  – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA 3 - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA STRADA CAROVIGNO-S.SABINA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA  E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – FESR/POC PA4.200046 - CODICE CUP: B96G12000450002 – OMOLOGAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/E 2016 ALLA NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.61/E/2016 ALLA NUOVA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO A NORMA DI QUANTO PREVISTO DAL COORDINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL NUOVO CODICE DEL COMMERCIO: AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO PUGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AVIS CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D.ATLETICA CAROVIGNO "TROFEO DELLE DUE TORRI", CORREZIONE DETERMINA N.973/2016.LIQUDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. DI OSTUNI GESTITA DALLA COOP SOCIALE MEDITERRANEA ONLUS, PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. MEDITERRANEA ONLUS OSTUNI (BR), PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANTI CORRUZIONE PER LE P.A. . AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D. CONSULTING &amp; FORMAZIONE DI ANGELO D’AMURI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI SOGGETTIVI D.M.25/5/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 80/E ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (GENNAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, LUGLIO-AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI APRILE-MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE. APPROVAZIONE, A CONSUNTIVO, DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RESIDENZIALI INTERNE ALL’ ABITATO IMPORTO PRESTITO DI €. 400.000,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI  DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000), IN MODIFICA ALLEGATO DELLA DETERMINA N.1146/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA DEI CICLAMINI A S.SABINA –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z001C530EB  LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE FOR VMWARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  E  MIGLIORAMENTO  DI  ALCUNE  VIABILITA' INTERNE ALL'ABITATO PROSSIME AL CIMITERO COMUNALE VIA CATANZANI – CONTRADA IANNOZZA –VIA SANTA SABINA- VIA OSTUNI LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO RILIEVI – CIG N.ZE91ACA61D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE  ORDINARIA ANNO 2016 AL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG L.1: 5842665FAB – CIG L.2: 5842668229 -   LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI LICENCE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION. IMPEGNO DI SPESA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CARISCIOLA DUE - LEGALE RAPPR. DOTT. TEODORO POMES. PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 3537/2015 PRONUNCIATA DAL T.A.R. PUGLIA, PRIMA SEZIONE DI LECCE, SUL RICORSO N. 954/2015. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 15.02.2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ––  CANONE RELATIVO A  PUNTI LUCE ESISTENTI ED AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI - SALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2016 A NUOVA CARBINIA PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUNTO LUCE PROLUNGAMENTO VIA SCOGLIO DEL CAVALLO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L., MESE GENNAIO 2016  PER   IL SERVIZIO DI : - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - MANUTENZIONE VERDE PUBLICO - PULIZIA IMMOBILI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARE E ALLE SCUOLE MATERNE DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ESTATE CAROVIGNESE 2016. ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, PERIODO GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA IANNOZZA NEL CENTRO URBANO– AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEL RIFIUTO ORGANICO - RIF. DETERMINAZIONE N. 865/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DITTA SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO PER I TRE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA DE VITA AMEDEO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. - LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE  ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.13 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI LICENCE SOFTWARE PER L'OFFICE AUTOMATION. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA  ARAN  RELATIVA ALL’ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE  –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA REGISTRI SCOLASTICI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO MANIFESTAZIONE ESTATE CAROVIGNESE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO’ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE VIENNA A PANTANAGIANNI– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI GIORNALISTICI ED ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PERIODICO LOCALE "LA LANTERNA DEL POPOLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PROGETTO “EDUCATIONAL PER GIORNALISTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1871/16 DATATA 12/07/2016 (N. 1274/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MACILLETTI VITO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI N. 94/2014 (N. 79/2013 R.G.) COMPETENZE C.T.U. FERNANDO RIBEZZO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL ED ACCONTO COMPETENZE AL DIRETTORE DEI LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECCHIOLLA - FOGNATURA COMUNALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PROMOSSI CONTRO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI G.C. NN. 20, 64 E 86 DEL 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. LUIGI RAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA TUTTAVITA SRL GRAFICA, ESTATE CAROVIGNESE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DELLA DITTA QUI GRAFICA DI ETTORE CELINO PER PANELLI E BANDIERE BLU ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI SERVIZIO PEC E FIRMA DIGITALE. DITTA INFOCERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZF21C0F9ED - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0D1C0F9F9 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE BIS  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZEA1C1443F - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 01/08/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DEL 08/11/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO GIOVANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1604/16 DATATA 24/05/2016 (N. 864/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE A.V.P.C. CAROVIGNO-DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO GIUGNO – NOVEMBRE 2016 E MAGGIO – OTTOBRE 2016 E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE - PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8716207739 E N.8716245918.AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE  DI SETTEMBRE    2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI DELL’ENTE. DITTA INFOBIT S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ALLA SIGNORA INCAGNOLI IRENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTE PATRONALI ESTATE 2016. ASSOCIAZIONE “ENTE CULTURALE PUGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE DI FASANO PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI DELL’ESTATE CAROVIGNESE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DET. N°757/2016 PER STIPULA SERVIZIO SMA POSTE IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO PER PASSAGGIO CAVI ENEL PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA S. SABINA LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO. CIG:Z361B29C80 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA PER FORNITURA DI N. 30 MANIFESTI, N.120 BANDIERINE TRICOLORE CON ASTICELLA, N. 1 PROGETTO GRAFICO “4 NOVEMBRE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI CONSEGNA ATTESTATI DI BENEMERENZA CIVICA A POLIZIOTTI DEL COMMISSARIATO DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI E QUANT'ALTRO OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 28.11.2016.AFFIDAMENTO ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ANGELICA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1619/16 DATATA 06/06/2016 (N. 5031/15) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  OTTOBRE - NOVEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 4 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LEO LUIGI ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 306/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ASS. CULTURALE “LE RUNE TEATRO” MESSA IN SCENA DI UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE GARA DESERTA NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO RDO TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI LOTTI NN. 1, 2, 3 E 4  OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2017 - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS.  N. 50/2016 E CONFERIMENTO ALLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE GARA CON APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO POLCITYONLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI, ASSISTENZA INFORMATICA ED ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L., MESI  DIVERSI  ANNO 2016,   PER   IL SERVIZIO DI : - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI (LUGLIO –AGOSTO) - MANUTENZIONE VERDE PUBLICO (AGOSTO) - PULIZIA IMMOBILI (AGOSTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2016. CIG Z771C02945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1410003153 A IL SOLE 24 ORE S.P.A PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI E P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB21BFE3DF - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  28/08/2016 AL  04/11/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURE  BRIECOLOGIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’IPPOLITO AVV. ARMANDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ORDINANZA / SENTENZA DATATA 12/04/2016 -DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 06/05/2016- (N. 557/15 R.G.) PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESE DI  AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2016, PRESENTATE DAI CAF CGIL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS.  N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI NO FOOD E DERRATE ALIMENTARI LOTTI NN. 1, 2, 3, 4 E 5 OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2017. RDO TRAMITE MEPA. NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 53/E ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 124 DEL 21/09/2016 – ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.P.R. N. 380/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN C.DA MORGICCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CRETI’ ANNA MARIA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI  (N. 303/2008 R.G.). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. ARCH. FUMAROLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio - Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCATTUSO SRL – LEGALE RAPPRESENTANTE P. T. SBANO VITO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 20.03.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO ANGELA SABINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 29.09.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO MICHELE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 20.03.2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE  RAPPEZZI  CON  LA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE IGIENICO SANITARI – SEDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE IGIENICO SANITARI – CAMPO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIVISE MINI VIGILI 2016 (IMPORTO DOVUTO DAL COMUNE DI CAROVIGNO). DOTTA BIMAR DIVISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PINTO GIUSEPPE. RIPARAZIONE FIAT STILO POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONE PERIODICA DG011ZV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SERVIZIO SIN BLU. SETTEMBRE 2016 -GENNAIO/FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI. ACQUISTATE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016, CON  PROCEDURA NEGOZIATA E RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO-RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2016 ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI   VIABILITÀ NEI  COMPARTI A41/A45 E A42/ A43  - INCARICO RILIEVI CELERIMETRICI–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PARTECIPAZIONE FIERA TURISTICA "BUSINESS TOURISM MANAGEMENT" A LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO REG.LE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI - S.MORELLI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERIMENTO ALLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE GARA CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E I SUOI ALLEGATI CUP: B91E16000380002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA 3 - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “TUTTA VITA” CAROVIGNO. CERIMONIA CONSEGNA MEZZO CON PEDANA PER DISABILI DELLA PMG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016, ACQUISTO BANDIERINE E MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/E/2016  ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA  SCUOLA MEDIA S.MORELLI – APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA  SCUOLA MATERNA DI VIA F. CRISPI – APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 365/2012 E PARZIALE DEVOLUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAI SIGG. IAIA ANTONIO E SBANO GIUSEPPE ANTONIO,  PER IL RILASCIO DI UN NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE IN FAVORE DEL SIG. SBANO GIUSEPPE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/E DEL 04.10.2016 ALLA SOCIETA' DOG SERVICE PER SERVIZIO CUSTODIA CANI MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO DAL MESE  DI GIUGNO AL MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS.  N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI NO FOOD E DERRATE ALIMENTARI LOTTI NN. 1, 2, 3, 4 E 5 OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2017. APPROVAZIONE RDO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16048  DEL 02/11/2016 DELLA DITTA GESTAM  PER COMUNICAZIONE AL  M.E.F. DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE BIS 2016. CIG ZC31BD13E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/02 DEL 07/10/2016 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI DURATA GG. 45 E PRECISAMENTE DAL 18/07/2016 AL 31/08/2016 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DIANA A SPECCHIOLLA – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.09.2016 RELATIVA AL  SERVIIZIO DI APPROVVIGGIONAMENTO IDRICO 07.08.2015 - DITTA AUTOTRASPORTI SIMINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2016 A NUOVA CARBINIA PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTODELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO LEGALE ALL'ENTE IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 52/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI IN OCCASIONE DELL’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CELEMBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 2 NOVEMBRE 2016 PER SERVIZIO AUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.- PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   III^  TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI. AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BANDA MUSICALE COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEL MILITE IGNOTO E DEL 4 NOVEMBRE PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, DIRITTI E TASSE CONSEGUENTI LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO DI ASSERVIMENTO PRATICA EDILIZIA  N. 4481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PER 2 MENSILITÀ CADAUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO ACCERTAMENTO ORDIANRIO ICI PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA NAPOLI NEL CENTRO URBANO –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI LUCE IN VIA LAGO D’ISEO A S.SABINA –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE BRUCIATE DEL QUADRO DI COMANDO IN VIA PEPPINO DI VAGNO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA CANI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO-AFFIDAMENTO ALLO STUDIO VETERINARIO DEL DOTT. ERNESTO CAMASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE-PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA MANEGGIO DELLE ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS.  N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E NO FOOD OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE – PERIODO 01.11.2016/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1E1BB9C04 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  11/09/2015 AL  20/09/2016  CONGUAGLIO. CIG: ZCB1BB4743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE 2016. CIG Z401BB470E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z611BB4720 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  ENGIE  ITALIA  S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  SETTEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 6/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 6/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 06/10/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  SETTEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CANONE FOTOCOPIATORI DITTA CALISI GROOP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE IGIENE PERSONALE – SEDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - CAMPO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.NN.2119021-20123369 E 2134216 DEL 2016 RELATIVE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HELP  DESK PER IL 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2016 DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELINO TEODORA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1503/16 DATATA 27/05/2016 (N. 2470/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO E ASSESSORE VACCA VINCENZO A ROMA PER CONFERENZA BANDIERA BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE    CENTRALIZZATO    E  RELATIVI  COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO  DEGLI   ABITATI DI CAROVIGNO, S. VITO  E S. MICHELE SALENTINO   -    APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO AGGIUNTIVO DEI LAVORI VOLTI ALLA ELIMINAZIONE DI ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE DEI REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE – COMUNICAZIONI AL M.E.F. – DIPARTIMENTO DEL TESORO. AFFIDAMENTO SUPPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO “CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDIVIDUAZIONE A STAMPA DEL SOGGETTO RESPONSABILE ART. 1 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 549/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L., MESE LUGLIO 2016,   PER   IL SERVIZIO DI :  - MANUTENZIONE VERDE PUBLICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI TECNICI DA PARTE DELL'A.R.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPENSE INERENTI “LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ALLA LUCE DEI RECENTISSIMI DECRETI MADIA 126 E 127 DEL 30.06.2016 SI SCIA E CONFERENZA DI SERVIZI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LIVIO STEFANELLI PER I DUE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA CAVALLO ETTORE, DE MONTE ISABELLA, I.S.I.T. S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. - LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETESERVIZI SRL C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 192 DEL 15/12/2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. LORENZO DURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA DI RAPPRESENTANZA PER COMPLEANNO CENTENARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO “TROFEO DELLE 2 TORRI” XI^ EDIZ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, III° TRIMESTRE 2016 NUCLEO SPINU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “F. LANZILLOTTI” – VIA QUASIMODO- REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL LOCALE MENSA/CUCINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2016 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE LUNGO LA STRADA CAROVIGNO -TORRE SANTA SABINA. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 84.295,08, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI EURO 1.854,49 E DI IVA. CUP: B91B16000090004 – CIG: 6791087646. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DE SARLO ANTONIO GIOVANNI DI SAVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO NUOVI PUNTI LUCE DI CUI PROGETTO PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO “CENTRI STORICI DA RIVIVERE”  - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2, LETTERA A), DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 IN FAVORE DELLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L. - CUP: B98I13000340006 – CIG: ZD31AFB962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO - C.I.S.A S.P.A. - AMBIENTE &amp; LAVORO - PROGETTO AMBIENTE PROV. DI LECCE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD  RELATIVEVE AI CONFERIMENTI DAL  MESE DI DICEMBRE 2015  AL MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE IN VIA V.BAGNULO ANGOLO VIA PATANE’ NEL CENTRO URBANO –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E.N.I. S.P.A PER FORNITURA BUONI CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI  LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERRAMENTO LINEA DI DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI NEL CENTRO URBANO –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGHE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z011B61C17 - ACQUISTO TRAMITE MEPA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/10/2015 – 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  DAL 01.10.2015 AL 31/12/2015 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  SPESE DI SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI N°365/2016. RICORRENTE ARCONZO CRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAGHEZZA S.R.L.  C/ COMUNE DI CAROVIGNO SENTENZA N. 1349/16 DATATA 11/05/2016 (N. 5220/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA FORNARO FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RIMBORSO IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1204/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  RICARICA E MANUTENZIONE DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO – 2° SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z031B619B0  - PATROCINIO GRATUITO ED ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.ASSISTENZA CON SEDE A CAROVIGNO IN VIA L. SANFELICE N. 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   II^  TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2016 – 30/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORE DEI CONTI – DAL 01.01.2016 AL 30/09/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA "FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER LA FORNITURA DEL VEICOLO FIAT PUNTO STREET 1.3 MULTIJET 95 CV S&amp;AMP AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CIG:Z361B29C80 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 18/E-27/E-37/E-45/E ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO CON TARGA DF645JB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016, DITTA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI –APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA  E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTAM SRL DI MONOPOLI. CIG: Z2D196B748. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  OTTOBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  SETTEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO BIS 2016. CIG Z121B6C178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE, 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z221B53AAF - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  ENGIE  ITALIA  S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  AGOSTO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  16/04/2016 AL 01/09/2016 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FEE ITALIA PER BANDIERE BLU 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU E PANNELLI IN LAMIERA CON STAMPO LOGO  BANDIERA BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.17/E/2016 N.28/E2016 N.38/E 2016 N.46/E2016  ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABA FEDERALBERGHI - BRINDISI (ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI DI BRINDISI) E ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA COLACAVALLO NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE LUNGO LA STRADA CAROVIGNO-TORRE SANTA SABINA. CUP: B91B16000090004 – CIG: 6791087646.  IMPORTO A BASE DI GARA EURO 84.295,08, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI EURO 1.854,49 E AL NETTO DI IVA. NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA E RINVIO OPERAZIONI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME  PER ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE E TIMBRI.  (RIF. DET. N.592 DEL 20/7/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2016 A NUOVA CARBINIA PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.721 DEL 12.08.2016 -LAVORI DI RIPRISTINO E MONTAGGIO DI ALCUNI TRATTI DEL BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI CANCELLAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE. BOLLI E DIRITTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. CULTURALE “LE RUNE TEATRO” MESSA IN SCENA DI UNA RAPPRESENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI      DI      RIPRISTINO      DI      N. 2       PALI    DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE   CORROSI E SOSTITUZIONE DELLA CASSETTA DI DERIVAZIONE IN VIA N. BRANDI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 5</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ERRIQUEZ FRANCESCA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   LIQUIDAZIONE C.T.P. DOTT. GIUSEPPE LANZILOTTI. DETERMINAZIONE N. 222 DEL 14/03/2016 – MODIFICA E INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR E CAVI IN DOTAZIONE ALL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA IGNONE COSIMO E ALTRI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   LIQUIDAZIONE C.T.P. DOTT. GIUSEPPE LANZILOTTI. DETERMINAZIONE N. 221 DEL 14/03/2016 – MODIFICA E INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA COLLANA DI N. 4 VOLUMI  “RIFORMA CODICE APPALTI”  A CURA DI PAOLA COSMAI - CASA EDITRICE WOLTERS KLUWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITÀ BANCA DATI GIURIDICA WOLTERS KLUWER ITALIA S. R. L. - CIG  ZB01286FAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale - Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. III° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO VINCENZO MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1212/16 DATATA 19/04/2016 (N. 3760/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASCIANO CINZIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E A.Q.P. S.P.A. SENTENZA N. 537/16 DATATA 23/03/2016 (N. 900121/2012 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI/IMU E L'EMISSIONE DEGLI ATTI ACCERTATIVI - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2016, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. CONTRIBUTO COMPETENZA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE MINI VIGILI ANNO 2016. FINO AMEDEO ASSICURAZIONI VITTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA METAL TUBI SRL PER ACQUISTO CROCETTE SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NUOVA FISE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TECHNO EMERGENCY SERVICES S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RINNOVO CANONE ANNUO - DITTA INFOCERT SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO ALLA ZONA ARTIGIANALE MEDIANTE  CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI GENNAIO-MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI CODICI 3915 E 3918 ANNO 2012 IN ACCONTO AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI-  CONTRIBUENTE  SIG.RA  D’AGNANO LUIGIA MARIA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI GENNAIO-MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAGHEZZA S.R.L.  C/ COMUNE DI CAROVIGNO SENTENZA N. 1349/16 DATATA 11/05/2016 (N. 5220/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 -  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. PER ISTITUTO 1°COMPRENSIVO “N. BRANDI- S. MORELLI”,  CAROVIGNO (BR) INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E PROVE NELL'AMBITO DEL  PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE A. M. CAVALLO E S. MORELLI. CODICE CIG: Z3A18ABEE6 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI-ICI/IMU 2011-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONVENZIONE COSTITUZIONE CONSORZIO VOLONTARIO COMUNI ALTO SALENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO MUSICALE ALLIEVI DEL CONSERVATORIO “TITO SCHIPA” LECCE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER I PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL’ENTE. DITTA ATSECURITY DI NOE' MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE – RINNOVO TRIENNALE - DITTA INFOCERT SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  09/06/2016 AL 02/09/2016 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  AGOSTO - SETTEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DEL 02.09.2016 PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA DOG SERVICE-MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MONTAGGIO DI ALCUNI TRATTI DEL BASOLATO IN CORSO VITTORIO EMANUELE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. 2007-2013 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1. REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI DEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE IN FAVORE DELL’ ING. GIUSEPPE VELLUZZI - CIG: ZF41100BC0CUP: B97H13000690002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO PER I TRE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA DE VITA AMEDEO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO LAVORI “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”. PRESA D’ ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI PROT. COMUNALE N. 21991/2016 DEL 12/08/2016 ED ADOZIONE DI ULTERIORI DISPOSIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI 4, RINNOVABILE PER ULTERIORI 4 ANNI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO 2016. CIG Z341B2DDA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2015 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 523  DEL 05/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME 27 GIUGNO 09 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI/IMU E L'EMISSIONE DEGLI ATTI ACCERTATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DET. N°757/2016. SERVIZIO SMA POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 STAMPATI CARTE DI IDENTITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  19/02/2016 AL 19/08/2016 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 01/09/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CIG:Z361B29C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI -  CONTRIBUENTE  SIG. LOVECCHIO CARMINE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SU ZONE DEMANIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO– LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PALCO MODULARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SGABELLI PER IL CIMITERO COMUNALE– AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE "A. M. CAVALLO E "S. MORELLI" - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INDAGINI E PROVE ALLA DITTA FUSCO GIUSEPPE -  CUP : B96E12000230002 - CIG: ZA819A6168 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL PRETE ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 890/16 DATATA 24/03/2016 (N. 1430/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE 2°SEMESTRE 2016-CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FAX DELL’UFFICIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE LUNGO LA STRADA CAROVIGNO-TORRE SANTA SABINA. CUP: B91B16000090004 – CIG: 6791087646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNITECH SRL  PER LA FORNITURA DA 25 LT CON POSACENERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CONTRASSEGNI DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPE ADESIVE. AFFIDAMENTO DITTA TUTTA VITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SENT. GIUDICE DI PACE N°66/2012 ALL'AVV. ANGELO CISTERNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DALLA FERRAMENTA SANTORO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE  RAPPEZZI  CON  LA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALL’ ATO  DI BRINDISI -  SERVIZI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RSU PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO - C.I.S.A S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLI FIAT STILO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FREGI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA ANGELO IVONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE CULTURALE NZEGNA CAMPIONATI ITALIANI SBANDIERATORI 22-24 LUGLIO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI      DI      RIPRISTINO      DI      N. 2       PALI    DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE   CORROSI E SOSTITUZIONE DELLA CASSETTA DI DERIVAZIONE IN VIA N. BRANDI – AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER UFFICIALE DI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER IL RESPONSABILE "AREA 1".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO RIF. DETERMINAZIONE N. 1109/2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA.AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE  DI   SEGNALETICA   ORIZZONTALE PRESSO I PLESSI SCOLASTIC E PRESSO LA CIRCONVALLAZIONE E LE ROTATORIE  - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/E DEL 01.08.2016 PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE"-MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNITECH SRL  PER LA FORNITURA DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. KARPENE. NATALE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSESORE VACCA VINCENZO PER MISSIONE A ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI E P.A.-INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA, APRILE E MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA 123 DEL 29/09/2015 “ SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/01-2016 DEL 13.07.2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISSERVIZI DELLA DITTA AMBIENTE 2.0 SCRL - SURROGA SERVIZIO URGENTE PULIZIA SPIAGGE NEL GIORNO DEL  26.03.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “BUON SENSO” MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA’ “NOI PER VOI”, PARCO PROVINCIALE CAROVIGNO 23 E 24 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLE IN CARTONCINO PER L'ACRCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE  PAESAGGISTICHE  E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA  SCUOLA MATERNA DI VIA F. CRISPI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEE SALDO COMPETENZE AL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>II^ ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ECOSPURGHI PER INSTALAZIONE TEMPORANEA  BAGNI CHIMICI MOBILI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z731B1742C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANA, RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR), LUGLIO-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L., MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016,   PER   IL SERVIZIO DI : - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO A SECCO DELLA ROTATORIA DI CORSO UMBERTO E DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DELLA TORRE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ED ACCONTO COMPETENZE AL DIRETTORE DEI LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE PER UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LA GIRANDOLA” FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISI DI STRADA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLA XIV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA AI SENSI DEL TULPS  -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  12/06/2016 AL  09/08/2016 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE DI CARCASSE DI ORIGINE ANIMALE” – APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2016 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9C1AF1B69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA CELEBRATIVA ALLA XIII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SAPONARO 1957 S.R.L. CIG ZDA19D7574 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTABADGE CARTELINO IDENTIFICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER I PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL’ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO “TROFEO DELLE 2 TORRI” XI^ EDIZ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARGARITO ROBERTO SAS PER FORNITURA CARTA A/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA IN AUTOTUTELA DI DISCARICO DI CARTELLA ESATTORIALE DEL CONTRIBUENTE G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI E P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  E  MIGLIORAMENTO  DI  ALCUNE  VIABILITA' INTERNE ALL'ABITATO PROSSIME AL CIMITERO COMUNALE VIA CATANZANI – CONTRADA IANNOZZA –VIA SANTA SABINA- VIA OSTUNI INCARICO RILIEVI – CIG N.ZE91ACA61D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR), GENNAIO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE S.G., AVVENUTO IL 25.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE GIUSEPPE ROCCO SBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007, ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE “ARTAROUND”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1. REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2016, PRESENTATE DAL CAF CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.703 DEL 09/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA EPIFANI COSIMO N°02/02 DEL 18.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N°770/2015. VALENTE NICOLA SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009-2016-PA01 DEL 25/07/2016 TIPOGRAFIA "CAVALLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE FIERA TURISTICA "BUSINESS TOURISM MANAGEMENT" A LECCE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA DITTA CISTERNINO LUCIA DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE LATTICINI FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 5/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  31/05/2016 AL  04/07/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  LUGLIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  GIUGNO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO MARZO - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CANI PRESSO “DOG SERVICE” TERZO TRIMESTRE 2016 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO NUOVA FISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI A MEZZO DEL MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/E  DEL 01.07.2016 ALLA "DOG SERVICE" PER RICOVERO CANI MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE VIENNA A PANTANAGIANNI– AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – LIQUIDAZIONE SALDO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA P.C. SRL DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI (BA), PER LA FORNITURA DI PANE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2016 DEL MINORE L. N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO APRILE-LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO TRIBUTI CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI C.D.S.-AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA "CAVALLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE. CONVENSIONE SMA POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI SOFWARE DI PROTEZIONE PER I PC DEL PARCO MACCHINE INFORMATICHE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU 2012 EREDI CONTRIBUENTE M.V.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LONDRA A PANTANAGIANNI– AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IN VIA TEMISTOCLE A S.SABINA –AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICITA’ IN FAVORE DELLA MEDITERRANEA S.P.A. RELATIVE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE INFISSI– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA DEMANIALE TRA SPIAGGIA MEZZALUNA E ISOLETTA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL BASOLATO DI VIA VERDI– AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL PROLUNGAMENTO DI VIA MONTESSORI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”  - TAPPETINO BITUMINOSO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE SALDO DIREZIONE LAVORI E RUP -CODICE CUP : B94E14001460004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA  QUADRO  DI   COMANDO IN  VIA  DELLE MAMMOLE A S .SABINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  SERVIZI DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FRONT OFFICE INERENTI ALLA RISCOSSIONE COATTA DELLA TARIFFA ANNI 2005-2006-2007, NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO INERENTI AI CANONI DELL’ANNO 2011 PER IL SERVIZIO FOGNANTE DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI LOCALITÀ PANTANAGIANNI” - CIG: ZDD1796C0D  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 4_16  DITTA SERPHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI – FRUTTA E VERDURA FRESCHI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ VIGILI PROVISORI PERIODO DAL 04.07.2014 AL 07.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE IN FORMA DIRETTA DEI TRIBUTI ICI – IMU – TARES E TASI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002107118 DEL 29.02.2016 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL CAVO ELETTRICO BRUCIATO IN VIA PIRANDELLO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETESERVIZI SRL C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 19/11/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 192 DEL 15/12/2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI CAT. PROF. C/C1. ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 - GRADUATORIA DI LATIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE VARIE DI RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DR. O. F. D'URSO - PERIODO 12.05.2016/30.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI GIUGNO E LUGLIO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO LINEA DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCELLO– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PALO TRONCATO IN VIA MARESCA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTATE CAROVIGNESE 2016 - MANIFESTAZIONE DEL 18/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ASSIGEM SRL, PER RESPONSABILITÀ PERSONALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E DANNI PATRIMONIALI PERIODO 18.08.2016-18.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO “CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PER N. 3 MENSILITÀ A DECORRERE DAL 22.08.2016. ASSUNZIONE  AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, D.LGS. N. 165/2001. GRADUATORIA DI LATIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MONTAGGIO DI ALCUNI TRATTI DEL BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE, CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALBERI CADUTI IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DI P.M. E PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. SPORTIVA CARBINIA BIKE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE T.D.P. TEATRO DELLE PIETRE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE-ANNO DI RIFERIMENTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE  RAPPEZZI  CON  LA   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C.H.SERVIZI PER AUDIO SERVICE DEL 24.6 E 31.7.2016 PER CONSIGLI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA “NEW MUSIC” CONCERTO MUSICALE DEL 18/08/2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMELL “FESTIVAL DELL’OLFATTO” DAL 05 AL 10 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 688 DEL 05.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DR. O. F. D'URSO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), PERIODO I° SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE  GLOCAL MEDIA – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FLAVIO CELLIE DEI SEVIZI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: B98I13000340006 CIG: 5926033D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO) RINNOVABILE PER ULTERIORI 4 (QUATTRO) ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERIMENTO ALLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI PER L'INDIZIONE DI GARA E PER L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E I SUOI ALLEGATI. IMPORTO A BASE D’ASTA DI EURO 947.125,92, AL NETTO DI IVA. CIG: 6763911BEC - CPV: 60130000-8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO ICI 2010 A SALDO E ICI 2011 IN ACCONTO AL COMUNE DI BRINDISI -  CONTRIBUENTE  SIG. MARTINELLI ENRICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO SANITARIA DI CUI ALL’ART. 34 DEL R.R. 18/01/2007, N. 4 IN APPLICAZIONE DELLA L.R.10/07/2006 N. 19 MEDIANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO/AMPLIAMENTO DI UNA RESIDENZA CON ANNESSO DEPOSITO AGRICOLO ESISTENTI, DA UTILIZZARE, IN PARTE, QUALE RESIDENZA TRANSITORIA PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS) DI CUI AL D.M. 01.10.2012  DI N. 18 POSTI LETTO GIUSTA DETERMINAZIONE N.140 DEL 27/06/2016 DELLA REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2015 PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER DEPOSITO CALCOLI STRUTTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO - REDAZIONE ELABORATI PER ACQUISIZIONE PARERE AUTORITA DI BACINO (STUDIO IDROGEOLOGICO  IDRAULICO) - FONDO DI ROTAZIONE PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INFRASTRUTTURE STRADALI – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01.05.2015 AL 30.04.2016, DR.SSA ANNA CARMEN PICOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INTERRUTTORI CREPUSCOLARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE IN VIA ADIGE A SANTA SABINA– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTABADGE E CORDONCINO. AFFIDAMENTO ALLA NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO CINEMATOGRAFICO ABCIAK: LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI STREAMING E TRSCRIZIONE VERBALI DI CONGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZ. DAL 01.02.2016 AL 31.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI RIF. DGC N. 167/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRASPORTO RSU FUORI REGIONE PRESSO L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI FERRARA E BOLOGNA GESTITO DA HERAMBIENTE –  IMPEGNO DI SPESA – CIG 6765397637   AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASFERENZA RSU PRESSO L'IMPIANTO DELLA JONICA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA – CIG 67654176B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE BUFALARIA (COMPLETAMENTO LATO COMPLANARE) E  VIA CASTORE E POLLUCE IN LOCALITA SPECCHIOLLA– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUNTO LUCE PROLUNGAMENTO VIA SCOGLIO DEL CAVALLO – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PONTE RADIO ANNI 2014-2015 (SENZA LE MAGGIORAZIONI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SANTACROCE VITANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. PASQUALE RIZZO NELLA CONTROVERSIA DE PASCALE ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO A SEGUITO DI DECRETO DI RIGETTO N. 12362 DEL 15.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RETTIFICA DETERMINAZINE N. 596 DELL'11.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ VIGILI PROVVISORI, PERIODO COMPLESSIVO DAL 01.11.2015 AL 29.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO FORMICA AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2015- FEBBRAIO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 4</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP - Commercio - Attività Produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.B.M. TRASPORTI S.R.L. - LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ASCIANO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2/16 DATATA 12/01/2016 (N. 295/14 5 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>TANZARIELLO MAURO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 855/15 DATATA 14/07/2015 (N. 2046/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIANDRO GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 657/16 (N. 3588/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO TEODORO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1370/16 DATATA 16/05/2016 (N. 1483/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL PRETE ANGELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 890/16 DATATA 24/03/2016 (N. 1430/2015 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI GIACOMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 462/16 DATATA 16/02/2016 (N. 2761/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAMADI ENGINEERING LAVORI S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI DATATO 27/04/2016 (PROT. 11994 DEL 04/05/2016). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 161 DEL 07/07/2016 –  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E ANTICIPAZIONE SPESE VIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CRETI’ ANNA MARIA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 670/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI IGNIFUGHE ED IMPILABILI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SERALE CAROVIGO-SANTA SABINA - SPECCHIOLLA A TITOLO GRATUITO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALISI GROUP S.R.L PER NOLEGGIO GOTOCOPIATRICI 01.04.2016-30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER I DUE ISTITUTI COMPRENSIVI  DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSTEGGIO ISOLATO ITINERANTE SU AREA PUBBLICA ALIMENTARE CON SPAB INDIVIDUATO IN VIA DEI GELSOMINI INTERSEZIONE CON VIA DEI CICLAMINI, DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 176 DEL 19.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA TORRE SANTA SABINA - L’APPRODO DIMENTICATO. PRESA D’ ATTO DELLA NOTA AGLI ATTI PROT. COMUNALE N. 0014239/2016 DELLA REGIONE PUGLIA PUGLIA – SERVIZIO BENI CULTURALI E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 1412 DEL 29/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRETI' PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 19.09.2015. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 24.06.2016 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI GRAZIELLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI IN GRADO DI APPELLO - PROC. N. 1126/2015 R. G..  DELIBERAZIONE DI G. M. N. 145 DEL 24.06.2016 - DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI IN CONTRADA CARISCIOLA A S. SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO A SECCO DELLA ROTATORIA DI VIA OSTUNI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA DI SERRANOVA  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA DEI CICLAMINI A S.SABINA –AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLE MAMMOLE IN LOCALITA SANTA SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI ESTERNE A PANTANAGIANNI ED IN CONTRADA MORGICCHIO -  LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO PER PASSAGGIO CAVI ENEL PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA S. SABINA AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2016 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE PER LA POLIZIA LOCALE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° TRIMESTRE 2016 NUCLEO SPINU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA N°1774/15. AVV. LOMBARDI GIANMARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO A SEGUITO DI DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE OCCORRENTE ALL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SEDIE IGNIFUGHE ED IMPILABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NIGRO VIAGGI DI NIGRO PANTALEONE &amp; C. S.A.S. CAROVIGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA BOLLE DI SAPONE PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, II° TRIMESTRE 2016 NUCLEO SPINU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ANCORAGGIO CHIUSINI GLIGLIATI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z611AD2823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – PRUACS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  RIDETERMINAZIONE DELL’ ALIQUOTA DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE NONCHÉ ALLA REDAZIONE DELLE RELATIVE RELAZIONI IN FAVORE DEL DOTT. BRANDI MASSIMILIAN. CUP: B97E09000100007 - CIG: ZAE0385688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA C.H.SERVIZI PER XIV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO IL CASTELLO VOLANTE DEL 28.5.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE CULTURALE NZEGNA CAMPIONATI ITALIANI SBANDIERATORI  22-24 LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00316100000420/2016 IN FAVORE DELL’ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER RIPRISTINO ANOMALIE VIA CATTEDRALE – CIG: Z1D19D38B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE VII-AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE”– PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE - LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA IAIA CARMELA- CUP: B98I13000340006; CIG: ZF916DE77C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO TEODORO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 23.01.2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 32 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO. DETERMINAZIONE N. 1429 DEL 29/12/2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GRECO GUIDO. RIMBORSO QUOTA IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 286/10 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Agricoltura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SANTORO STEFANO (EREDE DI SANTORO MARIA CARMELA) DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI (N. 900141/12 R.G.). C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE LEOBILLA ANNA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. STEFANO LINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI LEONARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1646/15 DATATA 02/12/2015 (N. 4167/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. DETERMINAZIONE N. 242 R.G. DEL 04/04/2016 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR), SETTEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR), MAGGIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECCEZIONALE E TEMPORANEO DI TRASPORTO EXTRA URBANO LOCALITA’ MARINE – STAGIONE ESTIVA 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N.4 PNEUNATICI ALLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMUNE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CESTINI DA 25 LT CON POSACENERE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR), SETTEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI TEMPORANEI NELLE LOCALITA’ MARINE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.20/2016 – DETERMINA RG N.504/2016 – AVVISO PUBBLICO PROT. GEN. 17381/2016 – APPROVAZIONE VERBALI CONCLUSIONE VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE -GIUGNO 2016 A NUOVA CARBINIA PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL SERVIZIO DI SUPPOSRTO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.  ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA   NUOVA CARBINIA   S.R.L., MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016,   PER   IL SERVIZIO DI : - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI  - MANUTENZIONE VERDE PUBLICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, PERIODO GENNAIO-MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. II° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE T.D.P. TEATRODELLEPIETRE: CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E BASILE VINCENZO. RIPARAZIONE SPORTELLO FIAT STILO DG012ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTCALE DA POSIZIONARE SU ZONE DEMANIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. A.S.D. CAROVIGNO CALCIO: SOSTEGNO ECONOMICO  ISCRIZIONE DELLA SQUADRA AL CAMPIONATO 2016/2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA SRL DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO LAVORI “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”.  CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 517 DEL 04/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SOSTEGNO E ORIENTAMENTO RIVOLTO AI RAGAZZI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER LA SCELTA DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA  SCUOLA MATERNA DI VIA F. CRISPI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E ACCONTO COMPETENZE AL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N.4 PNEUNATICI ALLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMUNE – AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 122/2008 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO IN C.DA ASPRI. COMPENSAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER LA  REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA SPECCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1836/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 900064/2010 -  COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO ING. D'AMATO LUIGI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE E TIMBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO VECCARI ILARIA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 23/2015 DEL 20.01.2015 (N. 89/2014 R.G.) IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 DEL 04/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO VECCARI ILARIA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 21/2015 DEL 20.01.2015 (N. 8/2014 R.G.) IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO LANZILOTTI LUIGI. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 43/2015 DEL 10.02.2015 (N.152/2014 R.G.) IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 DEL 04/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. PASQUALE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   I^  TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/PA PER SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/3/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 /PA PER SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/4/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE MINI VIGILI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE-DITTA CLIO S.P.A.- IMPEGNO SOMME ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIVISE PROGETTO MINI - VIGILI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE AVVOCATURA COMUNALE DALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. CIG  ZB01286FAD. LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAFFE A CROCE. AFFIDAMENTO DITTA METALTUBI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ASS. SPORTIVA CARBINIA BIKE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 PA SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/A DEL 24.05.2016 EBEA SUD-APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE PRESSO IL CANILE SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FASCICOLI E BOLLETTARI. AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MINITELECAMERA A BATTERIA. AFFIDAMENTO DITTA T.E.S. SRL SAN MICHELE SALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS”  - CORRESPONSIONE  IN FAVORE DELLA  STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI, DELLA SOMMA DI EURO 5.830,38 A MEZZO BONIFICO BANCARIO SECONDO QUANTO STABILITO ALL’ ART. 9 COMMA 6 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 02.02.2016 PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) ALLA PROVINCIA DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BANDA MUSICALE CONCERTO BANDISTICO GIACOMO PUCCINI DI CAROVIGNO-PER COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEFUNTI E MILITE IGNOTO DEL 02 E 04 NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO A SECCO DELLA ROTATORIA DI CORSO UMBERTO E DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DELLA TORRE – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA  SCUOLA MATERNA DI VIA F. CRISPI – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DETERMINAZIONE N. 227/15 R.G. DEL 11/03/2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_15 DEL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPRIGLIA PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 190/16 DATATA 31/12/2015 (N. 2471/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.B.M. TRASPORTI S.R.L. - LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ASCIANO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2/16 DATATA 12/01/2016 (N. 295/14 5 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MACILLETTI VITO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI N. 94/2014 (N. 79/2013 R.G.) COMPETENZE C.T.U. FERNANDO RIBEZZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LIVIO STEFANELLI PER I DUE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA CAVALLO ETTORE, DE MONTE ISABELLA, I.S.I.T. S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE PRESSO SEDI DIVERSE DALLA CASA COMUNALE, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO DI DOMANDA E CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICIO PROTOCOLLO.AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANTONIO CON SEDE IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E DRUM PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  08/08/2015 AL  11/06/2016 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 01/07/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  30/03/2016 AL  17/06/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI  – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORE DEI CONTI – DAL 21.01.2016 AL 31/05/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/E/2016  ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI MARZO E MAGGIO   2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 30.04.2016 E 8/E DEL 01.06.2016 PER RICOVERO CANI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 PRESSO LA STRUTTURA DOG SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO FOGNANTE E CHIUSINI A SPECCHIOLLA IN PIAZZA TRIZZA  IN VIA APOLLO E IN VIA GIOVE E A S.SABINA IN VIA M.CERVINO ANG.PIAZZA THEA VIA OTTAVIA E IN ZONA ISOLETTA A S.SABINA – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/E/2015 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 04/E/2016  ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLE MAMMOLE IN LOCALITA’SANTA SABINA – AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2016, PRESENTATE DAI CAF ACLI, CISL E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PER 3 MENSILITÀ CADAUNO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, D.LGS. N. 165/2001 - GRADUATORIA DI LATIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE    - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 540 DEL 12.07.2016 AVENTE AD OGGETTO "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.  IMPORTO A BASE DI GARA EURO 62.779,06, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI EURO 5.950,94 E DI IVA. CIG: 67036223E0. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AYROLDI ANGELO SRL DI OSTUNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 45 GG.  ALLA SOC. COOP. LA VOLANTE. CIG: ZB31A7EF4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI -AFFIDAMENTO  INCARICO  DI     COLLAUDO    STATICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI  DISCIPLINARE  D’INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.  IMPORTO A BASE DI GARA EURO 62.779,06, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI EURO 5.950,94 E DI IVA. CIG: 67036223E0. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AYROLDI ANGELO SRL DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO– AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORE DEI CONTI – DAL 21.01.2016 AL 21/04/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  DICEMBRE 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L. (SOC. DI SERVIZI STRUMENTALI IN LIQUIDAZIONE)   PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  DICEMBRE 2015 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L. (SOCIETA’ DI SERVIZI STRUMENTALI IN LIQUIDAZIONE)    PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALE PER IL MESE DI  DICEMBRE  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL N. 182/23 DEL 30.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. EX L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - INSEDIAMENTO DI UNA ATTIVITÀ PRODUTTIVA PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – PROPONENTE: SOCIETÀ EUROFRUTTA 2001 S.R.L. – LEGALE RAPPRESENTANTE: SIG. EPIFANI TEODOSIO SIG. EPIFANI TEODOSIO - LOCALITÀ C.DA FURCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI EROGATI AL COMUNE DI CAROVIGNO DALLA REGIONE PUGLIA – SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA’ PER LA REALIZZAZION E DELL’ASILO NIDO PRESSO LA CHIESA DI S.MARIA DEL SOCCORSO – ADEMPIMENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ISTITUZIONE PARCHEGGI IN AREE PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N° 20/2016.   DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 504 DEL 27/06/2016. AVVISO PUBBLICO PROT. GEN. N. 17381. VERIFICA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZI DI SFALCIO DELL'ERBA  LUNGO LE VIE COMUNALI E MARCIAPIEDI  DELLE ZONE URBANE E MARINE - AFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI DUE COMPATTATORI SCARRABILI DA 25 MC - CUP: B97H13000690002 – CIG: ZB817F4414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  18/03/2016 AL  15/06/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 404 DEL 24/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  06/03/2016 AL  08/06/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 E MARZO - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 01/06/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 4/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  MAGGIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTEGGIO CLIMATIZZATORE PER UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO LAVORI “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERIMENTO ALLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI DELL’ ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE GARA CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E I SUOI ALLEGATI. CUP: B97E09000100007; CIG: 6744192B4A;  CPV:45210000-2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-PRUACS”. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI. CUP: B97E09000100007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO PER L'ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALCO MODULARE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO PER I TRE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA DE VITA AMEDEO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON SICUREZZA: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013”. REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE -  CUP: B91E15000460005 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON SICUREZZA: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013”. REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE - CIG:  ZCD176F247 -   CUP: B91E15000460005 – LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO DAL MESE  DI FEBBRAIO AL MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE"- SECONDO TRIMESTRE 2016 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO "VICOLI FIORITI.PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE A TUTTO IL MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/E/2016 DEL 10/06/2016 NUOVA CARBINIA SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/E/2016 DEL 10/06/2016 NUOVA CARBINIA SRL PER ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ISTITUZIONE PARCHEGGI IN AREE PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N° 20/2016. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA POSSESSO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007 DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE “LIBERI DI …..”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO PER I TRE GRADI DI GIUDIZIO NELLA CAUSA DE VITA AMEDEO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE GRIGLIE DI FOGNA BIANCA UBICATE NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAROVIGNO E ASSOCIAZIONE A.V.P.C."CAROVIGNO".DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BANDIERE BLU 2016 DA FEE ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CACCETTA MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1681 DATATA 07/12/2015 (N. 3195/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / CAVALLO MARIAGABRIELLA (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 332/13 DEL 09.04.2013) – LIQUIDAZIONE I RATA ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI  – IMPORTO FORNITURA A BASE DI GARA €.15.600,00 OLTRE IVA – CIG.Z501A187C1 -  RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE REG. GEN. N. 466 DEL 15/06/2016 E RIAPPROVAZIONE RDO PER ACQUISTO SUL MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.463 DEL 15/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CORRISPONDENZA DELL'ENTE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  MAGGIO-GIUGNO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  01/03/2016 AL  01/06/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.  IMPORTO A BASE DI GARA EURO 62.779,06, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI EURO 5.950,94 E DI IVA. CIG: 67036223E0. NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE BUFALARIA (COMPLETAMENTO LATO COMPLANARE) E  VIA CASTORE E POLLUCE IN LOCALITA’SPECCHIOLLA– AFFIDAMENTO ALLA DITTA D’ALBA COSTRUZIONI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE “PIETRE CHE CANTANO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONI INTERRUTTORI CREPUSCOLARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE BUFALARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE IN VIA ADIGE A SANTA SABINA– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO QUADRO DI COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FLUMENDOSA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA–LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE IN VIA DEI PINI ANG. VIA DELLE ORCHIDEE A S.SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LARGO CASTELLO– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GIOFFREDI DAVIDE MICHELE. SENTENZA N. 232/2016 DATATA 01/02/2016 (N. 277/11 5 R.G.) DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MODULO DI RIPESCAGGIO PER ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA ADUA –LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 286 DEL 30/12/2014 – DETERMINAZIONE N. 284/2014 (N. 1233/14 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 42_16, 61_16, 81_16, 92_16 DEL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/02 CENTRO REVISIONE 2000 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA. ACQUISTO PRONTUARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SVUOTAMENTO POZZO RICICLO ACQUA FONTANA DELFINO  E LAVAGGIO DISINFEZIONE PORZIONE AREA URBANA NEL  CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALALZIONE E PULIZIA DI BAGNI CHIMICI MOBILI SU AREA PUBBLICA IN  OCCASIONE DELLA FESTE PATRONALI PASQUALI DEL  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE OCCORRENTE ALL’UFFICIO ANAGRAFE – AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), 1° E 2° BIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, I° SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI ESTERNE A PANTANAGIANNI ED IN CONTRADA MORGICCHIO -  AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE CONTRIBUENTE L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL PUNTO 4 DELLA DETERMINAZIONE N° 293 DEL 29/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE RDO PER ACQUISTO SUL MEPA – IMPORTO FORNITURA A BASE DI GARA €.15.600,00 OLTRE IVA – CIG.Z501A187C1 -  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  20/02/2016 AL  20/05/2016  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  MARZO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAROVIGNO ED ARIF PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI IN AREE BOSCHIVE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT LITORANEI E DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DELL’EROSIONE DELLE DUNE COSTIERE. PERIODO 2016 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA19D7574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1454/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 395/2009 - LEOZAPPA MARIA PIA E LEOZAPPA BIANCA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1836/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 900064/2010 -  COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO ING. D'AMATO LUIGI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PER 3 MENSILITÀ CADAUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIELLE COSTRUZIONI S.R.L. – CIG: 6208459670 - CUP: B98I13000340006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici - Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  APRILE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BOLLE DI SAPONE DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE IGIENICO SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE IN VIA DEI PINI ANG. VIA DELLE ORCHIDEE A S.SABINA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAGHEZZA PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ING. ANNAMARIA COLUCCI  PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE TECNICO - ESECUTIVA,  DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  ED   ESECUZIONE,    CERTIFICATO    DI   REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, I° SEMESTRE 2016 NUCLEO SPINU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO SETTEMBRE 2015 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO SIN BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA  MESI DI LUGLIO - OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2015. SERVIZIO NOTIFICHE SIN BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA.LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  TRASPORTO CASSONETTI RACCOLTA RSU RIF. DET.51/2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 9 DEL 15.01.2016 - INDIRIZZI E DIRETTIVE PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PROPRIETA’ DELLA CARBINIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESE AGGIORNAMENTO PERIZIA VALORE MEZZI E ACCONTO COMPETENZE SERVIZIO CUSTODIA E DEPOSITO  MEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA REDIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S.MORELLI-I° BIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI –II BIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI –III BIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO A SECCO DELLA ROTATORIA DI VIA OSTUNI – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME 27 GIUGNO 09 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.  IMPORTO A BASE DI GARA EURO 62.779,06, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI EURO 5.950,94 E DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CIG: 67036223E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – LIQUIDAZIONE ACCONTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE. DITTA ELAR DIVISION SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. VI BIMESTRE 2015 E I E II BIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL SINDACO E VICE SINDACO MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE CONTRIBUENTE C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DIVERSAMENTE INSIEME - CHRISTIAN IGNONE È UBICATA IN CAROVIGNO (BR) IN VIA D.F. MORELLI N.4 CAP .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 04/05/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALALZIONE E PULIZIA DI BAGNI CHIMICI MOBILI SU AREA PUBBLICA IN  OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA REGIONALE "12^ GRAN FONDO CASTELLI E TORRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ASSEGNAZIONE DEI  POSTEGGI ISOLATI  ITINERANTI IN LOCALITÀ SANTA SABINA E SPECCHIOLLA IN CONFORMITÀ ALLE  DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 106  DEL 28/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP - Commercio - Attività Produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERE SU CARBINIA SRL DEL PROF ANDREA ZIRUOLO. ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI IN DOTAZIONE DELL'ENTE CON SISTEMA INTEGRATO A BASE DATI UNIFICATA, FORNITURA DEGLI APPLICATIVI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HELP-DESK. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE GOMME VEICOLI POLIZIA LOCALE DOLPHIN PNEUMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RIPARAZIONE VEICOLI COMANDO P.L. DITTA OFFICINA PINTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUIDAZIONE ACQUISTO TONER. DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO 01.09.2015 AL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8716021870 DEL 8/2/16 A POSTE ITALIANE PER AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA UFFICIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”  - TAPPETINO BITUMINOSO – APPROVAZIONE  PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-CODICE CUP : B94E14001460004  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  12/09/2015 AL  21/03/2016  CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA S. MORELLI E DELLE LINEE ELETTRICHE PIANO TERRA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ARBITRALE PASSAVANT IMPIANTI S. P. A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA SALDO COMPETENZE CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO. REGISTRO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI E FARETTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE INFISSI– AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER RIPRISTINO ANOMALIE VIA CATTEDRALE – CIG: Z1D19D38B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE SPORTELLO ANTERIORE LATERALE SINISTRO DG012ZV. AFFIDAMENTO DITTA BASILE CAR DI BASILE VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA DI SERRANOVA  - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 3/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 01/04/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI APRILE 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1454/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO AVENTE R. G. N. 395/2009 - LEOZAPPA MARIA PIA E LEOZAPPA BIANCA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO “VICOLI FIORITI”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE BUFALARIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA D’ALBA COSTRUZIONI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  IMPIANTO  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  LUNGO LA STRADA CAROVIGNO S. SABINA – INCARICO   PROFESSIONALE    PER    LA    PROGETTAZIONE,    DIREZIONE   LAVORI   RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CODICE CIG:Z8D19E347B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO - REDAZIONE ELABORATI PER ACQUISIZIONE PARERE AUTORITA DI BACINO (STUDIO IDROGEOLOGICO  IDRAULICO) - FONDO DI ROTAZIONE PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INFRASTRUTTURE STRADALI – IMPEGNO SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISSERVIZI DELLA DITTA AMBIENTE 2.0 SCRL - SURROGA SERVIZIO URGENTE PULIZIA SPIAGGE NEL GIORNO DEL  26.03.2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZBF19AF2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ALLA PROVINCIA DI BRINDISI PER ISTRUTTORUA AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE DI DILAVAMENTO DEL CCR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI  IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2015 SERVIZIO SIN BLU POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO E ASSESSORE VACCA VINCENZO A ROMA PER CONFERENZA BANDIERA BLU IL GIORNO 11.5.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIIZIO APPROVVIGGIONAMENTO IDRICO 07.08.2015 DITTA EBEA SUD SNC ED AUTOTRASPORTI SIMINI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA UFFICIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE CONTRIBUENTE M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DISCARICO CONTRIBUENTE S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 01.04.2016 ALLA "DOG SERVICE" PER RICOVERO CANI MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CACCETTA MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1681 DATATA 07/12/2015 (N. 3195/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E.N.I. S.P.A.PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SI.EL.CO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 12/01/2016 IN FAVORE DELL’ARCH. DOMENICO SASSO PER DIREZIONE DEI LAVORI - CIG: Z2E1100A59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SBANO CARMELO CIG Z5C198114F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  01/08/2015 AL 19/02/2016  CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  26/08/2015 AL 29/02/2016  CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL  03/09/2015 AL 09/03/2016  CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD UTENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°4/A/2016 ALLA DITTA A.D.CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D’AMURI CON SEDE IN ORIA (BR),PER SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA  “REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE “LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 IN CONFORMITÀ ALL’AGGIORNAMENTO DEL PNA APPROVATO DALL’ANAC CON DETERMINAZIONE N. 12/2015 DELL’ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI PER L’INDIZIONE DI APPALTI PUBBLICI –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAV IN FAVORE DELL’ AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA    BENI   IMMOBILI  – FORNITURA  DI MATERIALE DI TINTEGGIATURA–LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  – CODICE CUP: B93H14000130004 -  LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E INCENTIVO RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE A PIATTAFORMA INFORMATICA.  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANTELLI SRL.PER FORNITURA REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO S.RL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 20/A DEL 18.04.2016 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DR.SSA MARIA LONGO - 08.04.2016 MESAGNE (BR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA STRADALE E POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILAGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE AL CIMITERO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FERRAMENTA SAPONARO 1957"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLI COMANDO P.L.. AFFIDAMENTO OFFICINA FIAT EPIFANI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PRESSO IL CANILE DI C.DA PENNINELLE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EBEA SUD DI IAIA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ALBERO DEI SOGNI: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCATIVA ANCI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO STATO CIVILE ALLA DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, R.S.A. SAN RAFFAELE OSTUNI (BR), PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE, LEGGE N.31 DEL 24/01/1986 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO MICHELE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1590/15 DATATA 26/11/2015 (N. 1944/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI MARZO E APRILE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LINEA  DI DISTRIBUZIONE A S. SABINA IN VIA MEZZALUNA ED IN VIA ARNO– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE ASS. ITALIANA VITTIME DELLA STRDA SEDE DI CAROVIGNO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURA N°4/E OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TONER PER IL FAX UFFICIO PROTOCOLLO DALLA DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORE DEI CONTI – DAL 13.10.2015 AL 21/12/2015 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE VARIE DI RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  IMPIANTO  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  LUNGO LA STRADA CAROVIGNO S. SABINA – APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCELLO– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PALO TRONCATO IN VIA MARESCA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA  DI DISTRIBUZIONE LARGO CASTELLO– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO QUADRO DI COMANDO IN VIA FLUMENDOSA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIO "H2H" DI POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DEGHLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016. IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2013. EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. 22 DEL 19.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE A TUTTO IL 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ORNAMENTO NATALIZIO DELLE PIAZZETTE UBICATE NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 91 DEL 22/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUBILE S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 892/2015 DEL 17/07/2015 (N. 2469/2015 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE - INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 99 DEL 17/09/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ROBERTO PALMISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CUP: B97E09000100007 CIG:Z1818E8939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO – AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI SERVIZIO DI SUPPORTO TAM (TECHNICAL ACCOUNT MANAGER) ALTAMENTE QUALIFICATO PER CONFIGURAZIONE INIZIALE DI UN HA SERVER CLUSTER – DITTA INFOTEL S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI UN DISPOSITIVO NAS E RELATIVE LICENZE PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL’ENTE. LOTTO 3 - DITTA INFOBIT SHOP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI UN DISPOSITIVO NAS E RELATIVE LICENZE PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL’ENTE. LOTTO 2 - DITTA BECHTLE DIRECT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RICORSO IN CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MAURO ANNA DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE (N. 7114/2008 R.G.) LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.T.U. ING. ANTONIO RUSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 01/03/2016 ALLA DOG SERVICE-RICOVERO CANI MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI GROUP SRL PER NOLEGGIO FOTOTOCIATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2016 – CENTRI CONFERIMETO RECUPERO BRIECOLOGIA S.R.L. CIG Z5419B2A50 - ECO.AMBIENTE SUD S.R.L. CIG ZCD19B2997  – FER.METAL.SUD S.R.L CIG Z9A19B2A8D- ECOTECNICA S.R.L. CIG ZAD19B2AC5  IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI CONAI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 1287 DEL 09.12.2015 E RELATIVO IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -  REFERTI VISITE FISCALI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” VILLA CASTELLI (BR), PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO ANGELO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 15.06.2014. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 23.02.2016 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ CLARA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TAVIANO (LE), PERIODO APRILE-OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 DA UTILIZZARE IN CONFIGURAZIONE HOT SPARE. DITTA ELLIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE FER.METAL.SUD SRL RELATIVE AI MESI DI  SETTEMBRE  NOVEMBRE  - CIG Z9419B0799</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO E CONSIGLIERI COMUNLI A ROMA IL 04.05.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “ASSICURAZIONE DIPENDENTI E ASSIMILATI” PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL A FAVORE DEI TIROCINANTI GEOMETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. - CUP: B97H13000690002 – CIG: Z4D1976B7D AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO TARI 2016 E DEFINIZIONE DATE RATE SCADENZE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE "A. M. CAVALLO E "S. MORELLI" - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INDAGINI E PROVE ALLA DITTA FUSCO GIUSEPPE -  CUP : B96E12000230002 - CIG: ZA819A6168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA  SCUOLA MATERNA DI VIA F. CRISPI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRECO 2 SRL -  CUP : B93E12000230002 - CIG: ZC61995405.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE VARIE RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA F.CRISPI - CUP B93E12000230002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E ADESIONE ALLA CONVENZIONE VALORE P.A. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DELLE PARTITE DEBITI E CREDITI DELLA PARTECIPATA CARBINIA SRL ANNO 2015. ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI IMMOBILI E MOBILI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DEL TESORIERE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA DEL CONTO DELL' AGENTE CONTABILE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA DEMANIALE TRA SPIAGGIA MEZZALUNA E ISOLETTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO  LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI IN DOTAZIONE ALL’ENTE CON SISTEMA INTEGRATO A BASE DATI UNIFICATA, FORNITURA DEGLI APPLICATIVI,   DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HELP DESK – DITTA MAGGIOLI SPA – AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA RATA ANNO 2015 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE GRIGLIE DI FOGNA BIANCA UBICATE NEL CENTRO URBANO -IMPEGNO DI SPESA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI ,RESPONSABILE   PER   LA   SICUREZZA  IN  FASE  DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE  E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA  SCUOLA MATERNA DI VIA CRISPI CUP : B93E12000230002 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN VIA SANTA SABINA. INCARICO PER L’ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI – CODICE CIG: Z4F1963247.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTAM SRL DI MONOPOLI. CIG: Z2D196B748.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 - LIQUIDAZIONE  ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.13 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INDENNITÀ DI FUNZIONE E ONERI AL SINDACO, ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.5 – AZIONE 2.5.1 “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE “COMUNE DI CAROVIGNO” CODICE MIR FE2.500246 - OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE AVVISO  E MODELLI DI PARTECIAPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI IN OCCASIONE DEL REFERENDM POPOLARE DEL 17.04.2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) – DET.R.G. N.197/2016. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DELLE COSTE. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E V.INC.A. - DET. N. R.G. 229/2016 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE VALORE P.A. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA RESPONSBAILITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE" SIG. GIOVANNI ANTELMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE EX ART. 655 C.P.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI E FARETTI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  FEBBRAIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 01/03/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MARZO 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/02 DEL 23/03/2016 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.38 DEL 27/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO  BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.157 DEL 25/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  GENNAIO BIS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  GENNAIO TER 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: FEBBRAIO BIS  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DAL 05-04-2016 AL 05-04-2017 AUTOMEZZI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DR.SSA MARIA LONGO - 08.04.2016 MESAGNE (BR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP. I° TRIMESTRE 2016 PIU’ DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNORE B. O..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART 27  LEGGE 23.12.1998 N. 488. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1431 DEL 29.12.2015. QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE STABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI LEONARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1646/15 DATATA 02/12/2015 (N. 4167/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNARO FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1204/2015 DEL 22/06/2015 (N. 900031/2011 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1000 STAMPATI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 DA UTILIZZARE IN CONFIGURAZIONE HOT SPARE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DELLA DIPENDENTE CELINO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE CAMPOSEO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI E FARETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI PANNELLI TRUCIOLARE E TUTTO L’OCCORENTE PER RIPARAZIONE TAVOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DI INDAGINI E PROVE NELL'AMBITO DEL  PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE A. M. CAVALLO E S. MORELLI. CODICE CIG: Z3A18ABEE6 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOPROVE SRL DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI PROPOSTA DI STIPULA NUOVO CONTRATTO  TRA VODAFONE OMNITEL B.V.  ED IL COMUNE DI CAROVIGNO (BR)  - RIF. VODAFONE OMNITEL B.V.: COD. SITO : 4RM01765 - NOME SITO : PALAZZETTO DELLO SPORT "CAROVIGNO OVEST" E 4RM01766 - NOME SITO : CAMPO SPORTIVO COMUNALE "CAROVIGNO EST".   DGM N.174/2015. INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER DIPLOMATI GEOMETRI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE S.U.A. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DELLE COSTE. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E V.INC.A. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Demanio Marittimo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAMELI FRANCESCO E CIRACI ANNALISA, GENITORI DEL MINORE M. P. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 132/15 DEL 16/07/2015 (N. 277/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI – CIG: 6208459670 - CUP: B98I13000340006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA ASECO S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   IV^  TRIMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ALEX COTRINO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO, PROVINCIA DI BRINDISI E A.S.L. BRINDISI.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 10/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. AVV. CONCETTA CARLUCCI - RINUNCIA AL MANDATO (DELIB. G.C. N. 197/2013). DELIBERAZIONE DI G. C. N. 19 DEL 30/01/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA CARMELA TATEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.34 DEL 27/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ERRIQUEZ FRANCESCA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   LIQUIDAZIONE C.T.P. DOTT. GIUSEPPE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA IGNONE COSIMO E ALTRI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   LIQUIDAZIONE C.T.P. DOTT. GIUSEPPE LANZILOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO  AVV.TI FRANCESCO GUAGLIANONE, COSIMO GUAGLIANONE E ANTONIA DE NICOLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCATTUSO S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR. P.T. SBANO VITO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1501/15 DATATA 17/11/2015 (N. 1775/15 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 3 - LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI - ENOGASTRONOMICI; APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E SVINCOLO POLIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 DA UTILIZZARE IN CONFIGURAZIONE HOT SPARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DEI MEZZI DELL'ENTE AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO "LA MANOVRA FINANZIARIA 2016" DI ARTURO BIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1-1 DEL 31.01.2016  E V1-3 DEL 29.02.2016 – PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI GENNAIO E FEBBARAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE  FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRONTURARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DELLA DIPENDENTE D'ADAMO SALVATORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE. DIPENDENTE COMUNALE SIG. .... OMISSIS ... DISPENSATO DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE AL SERVIZIO E A PROFICUO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' "CARBINIA S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI”  DA DENOMINARSI  “NUOVA CARBINIA SRL”- PROVVEDIMENTO  DI LIQUIDAZIONE PER IL RIPIANO DELLE PERDITE E RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2015, PRESENTATE DAI CAF CISL E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 125, D. LGS. N. 163/2006, DI INDAGINI E PROVE NELL'AMBITO DEL  PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE A. M. CAVALLO E S. MORELLI.  IMPORTO A BASE DI GARA € 37.648,23, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 1.500,00 E DI IVA.  NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL DIPENENTE DE PASCALE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2016 AI SENSI DELL’ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERANO RICCARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 122/15 DELL'11/06/2015 (N. 264/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI HARD DISK (HD) PER DISPOSITIVO SAN HP MSA 2040 DA UTILIZZARE IN CONFIGURAZIONE HOT SPARE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. EX L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - INSEDIAMENTO DI UNA ATTIVITÀ PRODUTTIVA PER STRUTTURA RICETTIVA DEL TIPO ALBERGHIERO CON ANNESSI RISTORANTE E BAR”  - PROPONENTE SIG. EPIFANI ANTONIO - LOCALITÀ VIA LUDOVICO PEPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL COLLOCAMENTO DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI - IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELEBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) – DGM N.169/2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI FOGNA BIANCA  IN VIA SERRANOVA ED IN VIA MONVISO A S.SABINA LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MODULO DI RIPESCAGGIO PER ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA ADUA -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.36 DEL 27/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ... OMISSIS ... ASSENZA PER MALATTIA. CALCOLO PERIODO DI COMPORTO. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE N. 66 DEL 08.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' "CARBINIA S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI”  DA DENOMINARSI  “NUOVA CARBINIA SRL”- PROVVEDIMENTO  DI LIQUIDAZIONE PER IL RIPIANO DELLE PERDITE E RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 5: FRUTTA E VERDURA FRESCHI - CODICE CIG: Z3A1846257- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IAIA LUIGI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 4: CARNE E POLLAMI FRESCHI - CODICE CIG: Z0A1846226- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRODI MICHELE ARCANGELO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 3: PANE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 4.039,20, AL NETTO DI IVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RECCHIA SRL DI NOCI. CODICE CIG: Z2618461DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016. LOTTO UNICO - CODICE CIG: Z75184628E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOLLE DI SAPONE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 2: LATTICINI FRESCHI - CODICE CIG: Z30184619B - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CISTERNINO LUCIA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 1: PRODOTTI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE - CODICE CIG: Z771846122 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA P. C. SRL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI UN DISPOSITIVO NAS E RELATIVE LICENZE PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'ENTE. LOTTO 1 - DITTA ASIS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO E RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE IN VIA DEI MESSAPI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI   IMMOBILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA    BENI   IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI 2010 – 2011, IMU 2012 – 2013 – 2014 - 2015I, TASI 2014 – 2015- SIG. V. N.  – RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI OSTUNI -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01.08.2015 AL 31.01.2016 - CAMPOSEO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA PER SERVIZIO  NOLEGGIO AUDIO SERVICE  DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO A ROMA IL 16 MARZO 2016 ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE PETROSILLO ANNAMARIA DEL 11/2/16, PRESENTAZIONE PREMIO GIORNALISTICO "CAROVIGNO TERRA DI TORRI" ALLA BIT DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA POSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 121 DEL 11/09/2015   SVINCOLO DA ASSUNZIONE D’OBBLIGO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.P.R. N. 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO STATO CIVILE-AFFIDAMENTO DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 11/02/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 2/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO EX ART. 125, D. LGS. N. 163/2006, DI INDAGINI E PROVE NELL'AMBITO DEL  PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE A. M. CAVALLO E S. MORELLI.  IMPORTO A BASE DI GARA € 37.648,23, AL NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 1.500,00 E DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DITTE DA INVITARE. CIG:Z3A18ABEE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 5: FRUTTA E VERDURA FRESCHI PER L'IMPORTO DI EURO 12.175,39 AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z3A1846257: NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ I GIARDINI DEL SOLE ONLUS DI LATIANO (BR), PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/02 DEL 11/02/2016 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 02/01/2016 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2016 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  02/09/2015 AL 22/12/2015  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  DICEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 24 DEL 26/01/2016 E N.35 DEL 27/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE BIS  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  GENNAIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MORO ANGELO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 438/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. CUP: B97H13000690002 - CIG:610527584E. - APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LEO COSTRUZIONI S.P.A. ED OFFICINE CARRA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’IPPOLITO AVV. ARMANDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ORDINANZA COLLEGIALE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI DATATA 25/06/2015 (N. 1460/15 REP. - N. 1044/15 R.G.). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI CARTA VARI FORMATI E COLORI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. .... OMISSIS ... DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE AL SERVIZIO E A PROFICUO LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO IN RELAZIONE AL VERB. 944/983-15. LAGHEZZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA24/16 NUOVA FISE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO CANONE ANCITEL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 228/2015 KENT SRL. VESTIARIO MINI VIGILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 286 DEL 30/12/2014 – DETERMINAZIONE N. 284/2014 (N. 1233/14 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 88_15, 109_15, 129_15, 145_15 E 157 DEL 2015 E N. 26_16 DEL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1- LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR); APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E SVINCOLO POLIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COMPUNET" DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO CON SEDE A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), PERIODO II° SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ CLARA SOCIETÀ COOPERATIVA DI TAVIANO (LE), PERIODO APRILE-OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIANNOTTI MARIANO E ROMA IRENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 113/15 DEL 19/05/2015 (N. 289/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIANNOTTI MARIANO E ROMA IRENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 113/15 DEL 19/05/2015 (N. 289/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO A SEGUITO DI DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE DI PULIZIA E VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA CRISPI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TIPOGRAFIA CAVALLO" CON SEDE AD OSTUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/02 DEL 18/01/2016 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/10 DEL 01/12/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI DICEMBRE 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/1 DEL 05/01/2016 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI GENNAIO 2016 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2 DEL 10/02/2016 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI FEBBRAIO 2016 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI FOGNA BIANCA  IN VIA SERRANOVA ED IN VIA MONVISO A S.SABINA -AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 4: CARNE E POLLAMI FRESCHI. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 4.689,48, AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z0A1846226; NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/02 DEL 31.12.2015 ALLA DITTA ECOLSERVIZI SRL PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI DA ESTUMULAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE E TONER PER L’UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/A DEL 04.12.2015. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RAG. COSIMA BRANDI - 03.11.2015 MESAGNE (BR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RIPRESE IN DIRETTA STREAMING E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO P.L. AFFIDAMENTO DITTA CAVALLO COSIMO TIPOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RIPARAZIONE FIAT STILO DG012ZV. AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO A VAPORE DELLE SEDIE DI STOFFA COLLOCATE NEL SALONE DEL CASTELLO –AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA S. MORELLI E DELLE LINEE ELETTRICHE PIANO TERRA CASA COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2016  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE TECNICO - ESECUTIVA,RELAZIONE GEOTECNICA,  DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  ED   ESECUZIONE,    CERTIFICATO    DI   REGOLARE ESECUZIONE E  RELAZIONE GEOLOGICA . APPROVAZIONE SCHEMI   DISCIPLINARE  INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/PA TUTTA VITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ORIA, MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI GARA A VALERSI SULLA QUOTA COMUNALE PER ACQUISTO DI DUE COMPATTATORI SCARRABILI DA 25 MC - CUP: B97H13000690002 – CIG: ZB817F4414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  RICARICA E MANUTENZIONE DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE TECNICO - ESECUTIVA,RELAZIONE GEOTECNICA,  DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  ED   ESECUZIONE,    CERTIFICATO    DI   REGOLARE ESECUZIONE E  RELAZIONE GEOLOGICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FONITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. ISTITUZIONE COMMISSIONE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - CUP: B98I13000340006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE VERBALI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 5: FRUTTA E VERDURA FRESCHI PER L'IMPORTO DI EURO 12.175,39 AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z3A1846257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016. LOTTO UNICO. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 10.098,91, AL NETTO DI IVA.APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z75184628E.NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE  -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA CARTA VARI FORMATI E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ASSENZE AMMINISTRATORI -DITTA CO.CE.BIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO PER LA PERMANENZA NELL’AMBIENTE FAMILIARE DI MINORE CON HANDICAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO CINEMATOGRAFICO ABCIAK: LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A BANCA FARMAFACTORING SPA PER CONTO EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LINEA  DI DISTRIBUZIONE A S. SABINA IN VIA MEZZALUNA ED IN VIA ARNO– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD RELATIVE AL MESE DI AGOSTO SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2015 E SALDO MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO PRIMO SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2015/2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 2: LATTICINI FRESCHI. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 2.809,90, AL NETTO DI IVA.APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z30184619B. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 1: PRODOTTI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 14.024,15, AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE.CIG: Z771846122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI -2007/2013 –PON- FESR IT – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ASSE II – “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C - AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM. “ I° ISTITUTO COMPRENSIVO BRANDI – MORELLI”  - LIQUIDAZIONE COMPENSI SUPPORTO AL RUP. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI -2007/2013 –PON- FESR IT – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ASSE II – “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C - AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM. “ I° ISTITUTO COMPRENSIVO BRANDI – MORELLI”  - LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA    BENI   IMMOBILI  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA SRL  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 4: CARNE E POLLAMI FRESCHI. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 4.689,48, AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z0A1846226.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2015 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”  - TAPPETINO BITUMINOSO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2°ACCONTO D.L. -CODICE CUP : B94E14001460004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STADA COMUNALE ESTERNA IN CONTRADA CORREA  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 02.02.2016 ALLA DITTA "DOG SERVICE" PER RICOVERO CANI MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO E RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE IN VIA DEI MESSAPI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALALZIONE E PULIZIA DI BAGNI CHIMICI MOBILI SU AREA PUBBLICA IN  OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA DEL 10.01.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' "CARBINIA S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI”  DA DENOMINARSI  “NUOVA CARBINIA SRL”- PROVVEDIMENTO  DI LIQUIDAZIONE PER IL RIPIANO DELLE PERDITE E RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE A.B.O.: EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TRA.DE.CO. S.R.L.   LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. MICHELE DE CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TRA.DE.CO. S.R.L.   COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. MICHELE DE CARLO – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2016 E SALDO ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FER. METAL. SUD S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.  PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER IL FAX DELL'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COMPUNET" DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO IV° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ... OMISSIS ... ASSENZA PER MALATTIA.CALCOLO PERIODO DI COMPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016. LOTTO UNICO. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 10.098,91, AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z75184628E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 2: LATTICINI FRESCHI. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 2.809,90, AL NETTO DI IVA.APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: Z30184619B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO NAS E RELATIVE LICENZE PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 9, 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016 - LOTTO 1: PRODOTTI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 14.024,15, AL NETTO DI IVA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE.CIG: Z771846122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.05.2016. APPROVAZIONE RDO PER ACQUISTO SUL MEPA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LOTTI N. 3 (CIG: Z2618461DA - VALORE 4.039,20 AL NETTO DI IVA) - N. 4 (CIG: Z0A1846226 - VALORE 4.689,48 AL NETTO DI IVA) E N. 5 (CIG: Z3A1846257 - VALORE 12.175,39 AL NETTO DI IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GAETANO NACCI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 1994/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ORGANICO IN FORZA ALL'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DEL COORDINATO DISPOSTO DELL'ART. 90 DEL TUEL 267/2000 E DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VERIFICA E RIPARAZIONE DI CLIMATIZZATORI PER UFFICI COMUNALI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2015  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE AVVISO  E MODELLI DI PARTECIAPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO ENTI LOCALI- LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI GRUOP S.R.L. PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO CASSONETTI RACCOLTA RSU – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 9 DEL 15.01.2016 - ESECUZIONE INDIRIZZI E DIRETTIVE PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PROPRIETA’ DELLA CARBINIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - CUP: B98I13000340006 – CIG: Z25181175C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-000009  DEL 31.12.2015 – PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RIPRESE IN DIRETTA STREAMING E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2 DEL 17/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SER DISTRIBUZIONI DI P.MORFEO&amp; C. S.A.S. MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE OCCORRENTE PER L'UFFCIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2015: LIQUIDAZIONE ASS. ENTE CULTURALE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO A ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE NATALIZIE: LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS – AVVIO PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DISPONIBILE ALL’ESPLETAMENTO DI COMPITI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  DICEMBRE BIS 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  NOVEMBRE BIS 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALABRESE PIERO C/ COMUNE DI CAROVIGNO  E ASL BRINDISI. SENTENZA N. 190/14 DEL 15/04/2014 (N. 257/11 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE SPESE CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE CIRCA L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI E NON ALIMENTARE DA PARTE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI PER IL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA SANTA SABINA E PER LA RICARICA SCHEDA TELEFONICA DELL'IMPIANTO DI ALLARME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2015, PRESENTATE DAI CAF CGIL, CISL E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  01/09/2015 AL 07/12/2015  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  14/03/2015 AL 14/09/2015 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE DI SOMME RELATIVE A IMU E TASI ANNI  2012 – 2013 – 2014 – CONTRIBUENTE V.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONTABILITÀ I.V.A.. ANNO D'IMPOSTA 2015 - COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO REDDITI 2016 PERIODO D'IMPOSTO 2015 - I.V.A. ED IRAP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA CONSEGNA MEZZO CON PEDANA PER DISABILI DELLA PMG. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO CINEMATOGRAFICO ABCIAK: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “CASTELLO DENTICE DI FRASSO”, SITO IN CAROVIGNO E DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRINDISI – CONTRATTO  DI LOCAZIONE DEL 4/9/2014– LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL CANILE SANITARIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILAGRI CON SEDE A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE"- PRIMO TRIMESTRE 2016 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO NAS PER LA REPLICA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – VI BIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE INDUSTRIALE PER DISGELO STRADALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIAZZOLLA SALI  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, ART. 90 TUEL 267/2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FIORI FESTA SAN SEBASTIANO. AFFIDAMENTI DITTA PIANTI E FIORI LOTTI SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO INVITI E PERGAMENTE DESTA S.SEBASTIANO. AFFIDAMENTO DITTA TUTTA VITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 9 TER DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTRIBUZIONE GRADI E DISTINTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATEI PRESTITO DIPENDENTE ... OMISSIS... ALLA SOCIETA' FINANZIARIA FUTURA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDNETE SIG.RA D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARETLLE ESATTORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 04.01.2016 PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE" - MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' "CARBINIA S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI”  DA DENOMINARSI  “NUOVA CARBINIA SRL”- PROVVEDIMENTO  DI LIQUIDAZIONE PER IL RIPIANO DELLE PERDITE E RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE DI PULIZIA E VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 01/12/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO QUADRO DI COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA ARRIGHI– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA T.C.LANZILLOTTI  NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE UFFICIO AMBIENTELIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE UFFICIO AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE: LIQUIDAZIONE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1389/2015. AFFIANCAMENTO FORMATIVO E DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RUBRICATO ADR AEQUITAS - 2014 - 001387 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 848 DEL 17.08.2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE AVV. NICOLANGELO ZURLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA PER NOLEGGIO AUDIO SERVICE CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.11.15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA ACQUISTO CAPI DIVISA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA KENT. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO LISTA DI CARICO ICI I.F. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15012/PA DEL 03/06/2015 DELLA DITTA GESTAM PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA DISOSTRUZIONE DEL CANALE DI FOGNA E LAVAGGIO DEL PIAZZALE PRESSO IL CANILE COMUNALE DI VIA PENNINELLE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NUOVA FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI DEL COMUNE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG L.1: 5842665FAB – CIG L.2: 5842668229 -   LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE –OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA H.ROUSSEAU -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI BATTERIE PER SERVOSCALA NICOLA BRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/02 DEL 10/12/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO A SEGUITO DI DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO DI FOGLI REGISTRO DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E CITTADINANZA OCCORENTI ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE / 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016, DITTA NUOVA EDICOLA DI D’AGNANO ERMINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALIZIO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI LUGLIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  28/08/2015 AL 01/12/2015  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE A PIATTAFORMA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2016 A FAVORE DEL DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA ALLA DITTA C.H.SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO PER NOLEGGIO SERVICE DEL 31 OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KENT SRL. DIVISE ESTIVE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 193/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA SERRANOVA. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. ALLAMPRESE MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI - DITTA SMS SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI E LICENZE AL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE STABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO CARLUCCI GRAZIELLA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 45/2015 DEL 10.02.2015 (N.242/2014 R.G.) IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5 DEL 04/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO TEODORO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 23.01.2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 32 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO GIOVANNA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 17/12/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 28 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>BARLETTA ANGELA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 03/12/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 27 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  NOVEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAVALIERE SUSANNA CLEMENTINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 15/12/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 26 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAGHEZZA PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 19/11/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 10 DEL 29/01/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNARO FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1204/2015 DEL 22/06/2015 (N. 900031/2011 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE LEGALI A FAVORE DEGLI AVV.TI FRANCESCO GUAGLIANONE, COSIMO GUAGLIANONE E ANTONIA DE NICOLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE FEDELE VITO, GRECO GIACOMO, PALMA GIUSEPPE E MELE GIOVANNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. STEFANO LINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON SICUREZZA: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013”. REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE - CIG:  ZCD176F247 -   CUP: B91E15000460005 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – APPALTO MISTO PER LAVORI E SERVIZI DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA, PER LA DIDATTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZI + AUDIOGUIDA. CODICE CIG: 6084810010  CODICE CUP: APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA.   CODICE CIG 0502521571. CODICE CUP: B91B09000210002 – OMOLOGAZIONE DEFINITIVA DELLA SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA DOTT. MICHELE CALABRESE. REGOLARIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. CUP: B97H13000690002 - CIG:610527584E. - LIQUIDAZIONE I SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – LIQUIDAZIONE ALLA CIA SERVIZI BR SRL – AZIONE 1 - CIG:  Z7C16FA057 CUP: J95C13000910009; AZIONE 3 - CIG:  ZE216FA061 CUP: J95C13000920009;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_15 PER SUPPORTO TECNICO AL RUP - CIG: Z060DFCA68 CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE - PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE - SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2015, PRESENTATE DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI ALBERI E ADDOBBI NATALIZI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI  APPROVAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEGLI ATTI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI AVVISO DI ESITO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADALINO DOMENICO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 29/11/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 12 DEL 29/01/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE TERESA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 22.01.2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 33 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO.FI. S.R.L.  C/ COMUNE DI CAROVIGNO, ASL BRINDISI E PROVINCIA DI BRINDISI. SENTENZA N. 425/14 DEL 16/12/2014 (N. 567/13 R.G) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI DELLA  QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICORIA FARNCESCO  C/ COMUNE DI CAROVIGNO, ASL BRINDISI E PROVINCIA DI BRINDISI. SENTENZA N. 433/14 DEL 16/12/2014 (N. 568/13 R.G) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASL BRINDISI DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / CAVALLO MARIAGABRIELLA. LIQUIDAZIONE LEGALI AVV. ALESSANDRO NACCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – APPALTO MISTO PER LAVORI E SERVIZI DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA, PER LA DIDATTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZI + AUDIOGUIDA. CODICE CIG: 6084810010  CODICE CUP: APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA TORRE SANTA SABINA - L’APPRODO DIMENTICATO – SERVIZI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, STUDIO, ANALISI E PIANIFICAZIONE, ELABORAZIONE CONTENUTI DEL PERCORSO ESPOSITIVO. CIG:Z10134802B CUP: B96G12000450002 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER CTP.  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ARBITRALE PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE DEL COLLEGIO ARBITRALE (ART. 23, COMMA QUINTO, D. LGS. N. 163/2006).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUARNIERI FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 795/15 DEL 28/07/2015 (N. 1212/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIANNOTTI MARIANO E ROMA IRENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 113/15 DEL 19/05/2015 (N. 289/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIANCAMENTO FORMATIVO E DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GAETANO NACCI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 1994/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E DEL 04.12.2015 ALLA DITTA DOG SERVICE-SERVIZIO RICOVERO CANI MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE STATALI DI CAROVIGNO. NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”  - TAPPETINO BITUMINOSO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL-CODICE CUP : B94E14001460004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE GOMME VEICOLI FIAT STILO COMANDO P.L. AFFIDAMENTO DITTA DOLPHIN PNEUMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DA CORREDO PER I PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA AN.T.A.RES. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE. APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 DI PREVISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI  – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA  – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 01/PA E 02/PA TUTTA VITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA PER NOLEGGIO AUDIO INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2015, PRESENTATE DAI CAF ACLI E CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI DEL 04 NOVEMBRE 2015.COMMEMORAZIONE DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA PER  FORNITURA DI N. 3 MANIFESTI, N. 180 BANDIERINE TRICOLORE CON ASTICELLA, N. 3 BANDIERE TRICOLORE, N. 1 PROGETTO GRAFICO. COMMEMORAZIONE DEL “4 NOVEMBRE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA AMPLIFICAZIONE AUDIO INCONTRO DEL 13 NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA    BENI   IMMOBILI  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA SRL  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLESTIMENTO MUSEALE – LIQUIDAZIONE - CIG: 6077417B27 – CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2015 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/PA ALLA DITTA A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D'AMURI CON SEDE IN ORIA (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), GENNAIO-GIUGNO 2015, ESCLUSO IL MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO REGISTRI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E ALLE SCUOLE MATERNE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACCHI GILBERTO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  SENTENZA N. 311/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.T.U. PERITO IND. FERNANDO RIBEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERANO RICCARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 122/15 DELL'11/06/2015 (N. 264/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’IPPOLITO AVV. ARMANDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ORDINANZA COLLEGIALE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI DATATA 25/06/2015 (N. 1460/15 REP. - N. 1044/15 R.G.). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / CAVALLO MARIAGABRIELLA. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE E SPESE LEGALI AVV. ALESSANDRO NACCI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 47 DEL 26.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGLI ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 115/15 DEL 01/06/2015 (N. 133/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 94/15 DEL 16/04/2015 (N. 252/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO FILOMENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 105/15 DEL 04/05/2015 (N. 281/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE IN FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE BIS  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  01/08/2015 AL 20/11/2015 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI LUGLIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLERIA 3C DI GALEONE ANGELA MARIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAROVIGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02 IN FAVORE DELL’ARCH. DOMENICO SASSO PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: Z2E1100A59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE”– PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CUP: B98I13000340006;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: B98I13000340006 CIG: 5926033D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. REALIZZAZIONE  RILIEVO  E RESTITUZIONE GRAFICA. LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELL’ ARCH. DOMENICO SASSO. CIG: ZE41641F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO  E ACQUEDOTTO PUGLIESE. SENTENZA N. 332/14 DEL 03/06/2014 (N. 15/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGLI ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 115/15 DEL 01/06/2015 (N. 133/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE CTU PER. IND. FERNANDO RIBEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO RICCARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 122/15 DEL 11/06/2015 (N. 264/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALABRESE PIERO C/ COMUNE DI CAROVIGNO  E ASL BRINDISI. SENTENZA N. 190/14 DEL 15/04/2014 (N. 257/11 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FER. METAL. SUD S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.  PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELINO GAETANINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 131/15 DEL 14/07/2015 (N. 280/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2015  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2015 LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATER DA VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA 123 DEL 29/09/2015 - SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA, LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITÀ ESITI DI GARA A FAVORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO; CUP: B98I13000340006- CIG: ZD01591D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.L. BRINDISI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DATATO 13/05/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 91 DEL 27/05/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>HULSTEIN JAN WOUTER  C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 29/12/2013. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 53 DEL 04/02/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. CONCETTA MARTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMA CARMELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 402/14 DEL 18/11/2014 (N. 569/13 R.G) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 94/15 DEL 16/04/2015 (N. 252/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (EX SAN VITO DEI NORMANNI). LIQUIDAZIONE SALDO CTU FERNANDO RIBEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI NEL CENTRO URBANO. LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOC. MUSIC ONE ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24EL DEL 31.10.2015 E 28EL DEL 30.11.2015 – PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. A.S.D. CAROVIGNO CALCIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1150/2015 -  AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRUBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE SIMONE SILVIO CONTRO UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, COMUNE DI CAROVIGNO E SCATIGNA CATALDO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 08/07/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 211 DEL 23/10/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA DOTT. MICHELE CALABRESE. REGOLARIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENTILE RAFFAELE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO NONCHÉ A.S.L. BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE DATATO 22/08/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 226 DEL 21/11/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DONATO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E A.S.L. BRINDISI. ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DATATO 05/02/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL 04/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SBANO PIERMATTIA. AZIENDA SANITARIA LOCALE – BRINDISI CONTRO SBANO PIERMATTIA E COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 15/04/2014 DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 115/14 (N. 258/2013 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 193 DEL 23/09/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZACCARIA VINCENZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 27/10/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 271 DEL 16/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. DEPOSITATI PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRINDISI DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. RG 1277 DEL 09/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 212/2011 E N. 421/2012. AFFRANCAZIONE DEL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. N. 56/1980 -  COSTITUZIONE NELL’ATTO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO FIDUCIARIO DI SERVIZI DI “CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FRONT OFFICE INERENTI ALLA RISCOSSIONE COATTA DELLA TARIFFA ANNI 2005-2006-2007, NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO INERENTI AI CANONI DELL’ANNO 2011 PER IL SERVIZIO FOGNANTE DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI LOCALITÀ PANTANAGIANNI” - CIG: ZDD1796C0D  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON SICUREZZA: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013”. REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE - CIG:  ZCD176F247 -   CUP: B91E15000460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/E/2015 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE “LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 IN CONFORMITÀ ALL’AGGIORNAMENTO DEL PNA APPROVATO DALL’ANAC CON DETERMINAZIONE N. 12/2015 DELL’ANAC”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D. CONSULTING &amp; FORMAZIONE DI ANGELO D’AMURI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAFARO FRANCESCO E CRISTOFARO LUIGI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA CONTESTUALE N. 237/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - ATTO DI PRECETTO N. 8787 A-TER: LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERTINO S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI - PROC. N. 942/2014 R. G. A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 952/13. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 66/E/2015  ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO SALVATORE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  SINISTRO STRADALE DEL 03.04.2014. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 09.10.2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELINO GAETANINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 131/15 DEL 14/07/2015 (N. 280/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/E/2015 DEL 30.11.2015 ALLA SRL CARBINIA-SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRETI’ ANNA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 670/15 DEL 30/03/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOFINO CARMEN CONTRO A.S.L. BRINDISI. ATTO DI CHIAMATA IN GIUDIZIO DI TERZO (COMUNE CITATO COME TERZO DALLA A.S.L. BR) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 213 DEL 23/10/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGLI ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 16/01/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 58 DEL 13/03/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASCIANO GIUSEPPE LEGALE RAPPR.TE DELLA A.B.M. TRASPORTI S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 28/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 146 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' BRI ECOLOGICA S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 976/2014 DATATO 16/09/2014 (N. 3504/2014 R.G. - N. 21028/2014 CRON.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 209 DEL 23/10/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON SICUREZZA: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013”. REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DI PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) CIG:  ZCD176F247 -   CUP: B91E15000460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI - PROC. N. 13/11 R. G.. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 16.11.2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE ASS. ITALIANA VITTIME DELLA STRDA SEDE DI CAROVIGNO (BR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 AI SENSI DELL'ART.175 - COMMA 5 QUATER - LETTERA E)  DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGROTTAGLIE MARIA ANNA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 04/10/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 233 DEL 21/11/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGLANI PIETRO GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 06/09/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 248 DEL 05/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  NOVEMBRE 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALE PER IL MESE DI  NOVEMBRE  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  NOVEMBRE 2015 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18EL DEL 30.09.2015 – PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_15 DEL 05.11.2015 ALLA DITTA SAPONARO 1957 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15.10.2015 ALLA DITTA EDILCELINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2015 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPENSE INERENTI "LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE NOVITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2015  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 02/11/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/02 DEL 06/11/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI GIACOMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 08/09/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 249 DEL 05/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOFINO CATERINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 08/09/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 250 DEL 05/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCORA VINCENZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 09/09/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 251 DEL 05/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEO DOMENICO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 09/09/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 253 DEL 05/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. DEPOSITATI PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRINDISI DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PER 6 MENSILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015; LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.L. ART &amp; EVENT, PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N.1042 DEL 19/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGNOLA MARCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 04/02/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 8 DEL 04/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIOLO COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 23/01/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.   DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 DEL 04/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CUP: B98I13000340006 - CIG: 6208459670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - CUP: B98I13000340006 CIG: Z48175F5BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>G. &amp; G. DEI F.LLI E. E L. GRECO SNC CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 16/02/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 23 DEL 20/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>D'AGNANO MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 23/01/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 25 DEL 20/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA FILOMENA ANNA MARIA CF:FLMNMR57C49I396X- ISTANZA DI RIVERSAMENTO DI SOMME PER IMU 2012 ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO MEDIANTE AUTOSPURGO DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA – ANNO 2014 – RENDICONTAZIONE FINALE  SALDO FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/01 DEL 23/09/2015 DITTA "ECOSPURGHI EREDI ROMA ANGELO SNC DI ROMA RAFFAELE &amp;C"  PER NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO CASSONETTI RACCOTA RSU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE MESE DI NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREA PUBBLICA C.DA POLINISSO E PRELIEVO ACQUE (RIFIUTI LIQUIDI) PRESSO EX VASCHE MACELLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI PER RIFUTI SPECIALI DA ESTUMULAZIONI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLSERVZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMA ANGELO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DATATO 02/03/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 29 DEL 20/03/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ LANZILOTTI PASQUALE. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 422/14 DEL 16/12/2014 (N. 284/14 R.G.). IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 21 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.397E/2015 - 436E ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 456E-477/2015 ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI OTTOBRE 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI ALBERO DI NATALE E DI ADDOBBI NATALIZI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ SCATIGNA NICOLA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 430/14 DEL 16/12/2014 (N. 90/14 R.G.). IMPUGNATIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 19 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE SOC. ITALGRAFICA EDIZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NAVETTA: LIQUIDAZIONE COTRAP/CONSORZIO-STP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILONE BERNARDINO CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. ATTO DI CHIAMATA IN GIUDIZIO DI TERZO (COMUNE CITATO COME TERZO DA MILONE BERNARDINO) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. REVOCA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 228/2014 PER RINUNCIA AL MANDATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 260 DEL 05/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DA CORREDO PER I PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI SERVIZIO DI SUPPORTO TAM (TECHNICAL ACCOUNT MANAGER) ALTAMENTE QUALIFICATO PER SETUP INIZIALE ED MESSA IN ESERCIZIO DI UN HA SERVER CLUSTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE A TITOLO GRATUTITO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI COMPONENTI DI NETWORKING PER HA SERVER CLUSTER - DITTA SMS SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. V BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2014 - 2015  LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVAGGI AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA AUTO BRILL A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE. APPROVAZIONE, A CONSUNTIVO, DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO ANGELA SABINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 02/02/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 48 DEL 10/04/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORO PAOLO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 16/03/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 68 DEL 08/05/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELINO TEODORA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 05/03/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 71 DEL 08/05/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CACCETTA MARIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 27/04/2015 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 77 DEL 19/05/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER  TRATTO DI TRONCO FOGNANTE IN VIA A.PALAZZESCHI,NEL CENTRO URBANO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  OTTOBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1- LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR); LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA ACF RESTAURI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE - LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA CIULLO RESTAURI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHANAJ TEUTA CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. ATTO DI CHIAMATA IN GIUDIZIO DI TERZO (COMUNE CITATO COME TERZO DA SHANAJ TEUTA) DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. REVOCA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 229/2014 PER RINUNCIA AL MANDATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 261 DEL 05/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO RICCARDO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 15/01/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 82 DEL 17/04/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO MARIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 11/03/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 84 DEL 17/04/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGM 157 DEL 5/11/2015.  CONVENZIONE CON L’AGENZIA DELL’ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI BRINDISI TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE. LIQUIDAZIONE SOMME. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STADA COMUNALE ESTERNA IN CONTRADA CORREA  AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO A DIPENDENTE COMUNALE SIG. ... OMISSIS... PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE VINCENZO VACCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / CAVALLO MARIAGABRIELLA (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 332/13 DEL 09.04.2013) – LIQUIDAZIONE RATA ANNUALITÀ 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. KARPENE TERRA DI MEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2015-PA DEL 10.11.2015-TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA AMPLIFICAZIONE AUDIO INCONTRO DEL 13 NOVEMBRE 2015 PRESSO LA SALA CONSILIARE CON ASSOCIAZIONI E COMITATO DEI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE VII -  AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE – PROLUNGAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA BIANCA ROMANA RIBEZZI E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CARMELA IAIA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAMELI FRANCESCO E CIRACI ANNALISA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 02/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. REVOCA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 123 DEL 23/05/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 135 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELINO GAETANINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 07/03/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. REVOCA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 122 DEL 23/05/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N.  136 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO FORNITURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE FER.METAL.SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015:LIQUIDAZIONE SOC. CI. GI. SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 04/02 E 05/02 DITTA EPIFANI COSIMO AUTOFFICINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.PA 59/15 DELLA DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 18.02.2015-ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE" ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3977 DEL 14.10.2015 ALLA DITTA EUROVIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 25.03.2015 ALLA FERRAMENTA "SAPONARO 1957 SRL" CON SEDE A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO PER IL CONSIGLIOLIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 02.10.2015 ALLA DITTA C.H. SERVICE CON SEDE A CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA    BENI   IMMOBILI  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COLORIFICIO ARTE E COLORI DI BASILE GIUSEPPE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA F.CONFORTI– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE CONVEGNO IN MATERIA AGRICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 11/E DEL 02.11.2015 ALLA DITTA DOG SERVICE PER SERVIZIO RICOVERO CANI MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/9 DEL 02/11/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI NOVEMBRE 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA  DELLA  SCUOLA DI SERRANOVA  PER  L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SANTORO FERRAMENTA SRL NOTA DI CREDITO FATTURA ERRONEAMENTE TRASMESSA –LIQUIDAZIONE NUOVA FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVENEZIANA GIUSEPPINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 08/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 138 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO FILOMENA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 11/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 140 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIANNOTTI MARIANO E ROMA IRENE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 24/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 145 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROBLEMATICHE INERENTI LA CORRETTA APPLICAZIONE  DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE RELATIVE ALLE ZONE PER ATTIVITÀ PRIMARIE (ZONE AGRICOLE).  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO ATTIVITÀ DEL CENTRO LUDICO PER LA PRIMA E LA SECONDA INFANZIA UBICATO PRESSO IL COMUNE DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA CRISPI  – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TANZARIELLO MAURO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 03/06/2014 DINANZI AL GIUDICE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.   DELIBERAZIONI DI G. C. N. 192 DEL 23/09/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMA SALVATORE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 04/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 232 DEL 21/11/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER FORNITURA CARTUCE PER STAMPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA FISE SRL DA GALATONE (LE) PER FORNITURA PANNELLI PASSO CARRABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, INTEGRAZIONE DETERMINE N. 601 DEL 12/06/2015 E N. 800 DEL 04/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL' HARDWARE MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE", ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/02 OFFICINA EPIFANI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI FOGLI PER REGISTRO DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E CITTADINANZA OCCORENTI ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE / 2015 – AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUTRELLI MARIA TERESA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 22/08/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 234 DEL 21/11/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. IMPORTO A BASE D’ASTA €. 249.455,02 DI CUI €. 149.094,36 PER LAVORI ED €. 96.660,66 PER FORNITURE ED €. 3.700,00, PER ONERI SICUREZZA. CUP: B97H13000690002 - CIG:610527584E. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE COMUNALE – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – DISOSTURAZIONE DEL CANALE DI FOGNA E LAVAGGIO DEL PIAZZALE _IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE PASQUALE PASQUALINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 68/15 DATATA 16/03/2015 (N. 243/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5966805 DEL 19.10.2015 ALLA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL MANUALE "GLI ATTI DELLO STATO CIVILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.10.2015 ALLA DITTA EDILCELINO CON SEDE A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRO ML 5520/5521 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/E/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/E/2015 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2015 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLO DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DEL SERVIZIO DI CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO TRONCHI DI PALME - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO MEDIANTE AUTOSPURGO DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA – ANNO 2014 – RENDICONTAZIONE FINALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.271E/2015 - 310E ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI LUGLIO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.331E/2015 - 370E ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI AGOSTO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI DEL 16 E 17 AGOSTO 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA IN CIELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/E/2015 DEL 30.10.2015ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA D'AGNANO ERMINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOFFREDO LEONARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 484/15 DEL 22/05/2015 (N. 1168/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SENTENZA N°1325/15 TRIBUNALE DI BRINDISI. CAPETO FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG L.1: 5842665FAB – CIG L.2: 5842668229 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE ASS. PIETRE CHE CANTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 416  DEL 01/12/2014 - FATTURA 445 DEL 31/12/ - FATTURA 97 DEL 28/02/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE - SALDO GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIU S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE   - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRUBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RIPRESE IN DIRETTA STREAMING E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2 DEL 5/10/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR); APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - COMPLETAMENTO CIG:ZB51547688 - CUP:J95C13000910009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1- LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR); CIG: 6072126CE1 CUP: J95C13000910009 -  APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – FORNITURA DI MATERIALE IN FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE  -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2015, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   III^  TRIMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   II^  TRIMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRETI’ ANNA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 670/15 DEL 30/03/2015 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA NEI CONFRONTI DI CRUDO KATIA DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E. R. P. AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. R. N. 10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III MISURA 313 AZIONI 1-3 – LIQUIDAZIONE E SALDO SERVIZI TECNICI IN FAVORE DELL’ARCH. ILARIA PECORARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 58 DEL 10/02/2012. PRESA D'ATTO E AFFRANCAZIONE DAL VINCOLO DI VINCOLO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 31/05/1980 N. 56 AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – III E IV BIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE”  - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI - ENOGASTRONOMICI; APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - CIG: 6072204D3F - CUP: J95C13000920009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI – ENOGASTRONOMICI - COMPLETAMENTO - CUP: J95C13000920009 - CIG: Z7815476C2; APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA 035B/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTRUTTORIA SUL PORTALE SIAN ALLE CIA SERVIZI BR SRL – AZIONE 1 - CIG:  Z7C16FA057 CUP: J95C13000910009; AZIONE 3 - CIG:  ZE216FA061 CUP: J95C13000920009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  OTTOBRE 2015 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALE PER IL MESE DI  OTTOBRE  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  OTTOBRE 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA EDICOLA  E DITTA TUTTA VITA A SEGUITO DI DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE PORTABLOCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1- LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR); CIG: 6072126CE1 CUP: J95C13000910009 -  APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI. AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/8 DEL 01/10/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 6/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 01/10/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA VIA F.CONFORTI– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI DA DESTINARE AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIOBUTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 POSTE ITALIANE. SERVIZIO NOTIFICHE SIN-BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A  SETTEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER RIPARAZIONE TRONCO IDRICO   NELLA    ZONA   ARTIGIANALE   DEL  COMUNE  DI CAROVIGNO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 3309/2015 DEL TRIBUNALE DI BARI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 6/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI - ENOGASTRONOMICI - COMPLETAMENTO; APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI  E LIQUIDAZIONE FATTURA 020B/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: B98I13000340006 CIG: 5926033D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESSA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE - PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE - SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 10% PREZZO CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 98/2013 ART.26 TER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015-IMPEGNO DI SPESA PER BANDA MUSICALE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE  E  COMMEMORAZIONE DEL MILITE IGNOTO DEL 4 NOVEMBRE 215.IMPEGNO DI SPESA PER AUDIO E LUCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RAG. COSIMA BRANDI - 03.11.2015 MESAGNE (BR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSAIN SICUREZZA  DEL CANCELLO SCORREVOLE DELL’ AREA  DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA POLINISSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI TINTEGGIATURA PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELL’“ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "CAROVIGNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO CARTA PER STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE ALUNNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA LAGO MAGGIORE A S. SABINA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GUAGLIANONE GIULIO E GUAGLIANONE COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FONTANA VALENTINO E DE GIORGIO MARIA FORTUNATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NIGRO RAFFAELE E CHIAZZOLLA LIVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BITETTO LEONARDO E LACQUANITI GIUSEPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MUSCOGIURI MADDALENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SCARAMOZZINO GIOVANNI E ANGLANA MARIA ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINI ANTONIO + ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL  E CONSORZIO SPECIALE BONIFICA DELL'ARNEO. SENTENZA N. 1142/2014 (R. G. N. 900588/09 - 900589/09 - 900590/09) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POLINI ANTONIO E TRIGGIANI ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE IN VIA  BORSELLINO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORGHI AUTENTICI: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE SOC. TUTTAVITA SRL. CICCIRICCIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015:  LIQUIDAZIONE ASS. JAM AGENCY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>STATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE SOC. EURODIAMANT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, PERIODO I, II E III TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI P.M. PERIODO MESI 2 PER BIFULCO, MESI 1 PER CANIGLIA, CON DECORRENZA 01.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA PER N.1 CORONA DI ALLORO E N.1 CORONA DI CRISANTEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUDIO INCONTRO DEL 22 OTTOBRE PRESSO L'AULA CONSILIARE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CH SERVIZI CON SEDE IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORE DEI CONTI – DAL 08/07/2015 AL 07/09/2015 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE RUOLO TARI 2015 E SCADENZE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI NEL CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA H.ROUSSEAU -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE COLLEGAMENTI ADSL ATTIVI PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 2° COMPRENSIVO CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.P.C. - SERVIZIO DI PUBBLICA CONNETTIVITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMA CARMELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 402/14 DEL 18/11/2014 (N. 569/13 R.G) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA. IV BIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTA VITA SRL, ACQUISTO STAMPE ADESIVE E FOTOGRAFICHE, BADGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT STILO RG DG012ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°4/E BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO FILOMENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 105/15 DEL 04/05/2015 (N. 281/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO  INTERNO    PARETE    INGRESSO   SCUOLA ELEMENTARE N.BRANDI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/02 DEL 08/10/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 01/09/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA  QUADRO  DI   COMANDO IN  VIA   PLATONE  IN  C.DA CARISCIOLA A S .SABINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2015  ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ VIGILI PROVVISORI PERIODO DAL 04.07.2014 AL 07.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ VILIGILI PROVVISORI, PERIODO DAL 28.03.2015 AL 19.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE" CON SEDE A CAROVIGNO PER IL IV TRIMESTRE 2015 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2015 POSTE ITALIANE SPA. SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTORO PIETRO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 06.08.2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TANZARIELLO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (N. 2046/2014 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. ING. CESARE ARGENTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA IN OPERA DI FARI ESTERNI PER CANILE COMUNALE IN CONTRADA  PENNINELLE E PUNTO PRESA LAN UFFICIO ANAGRAFE -  AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONTABILITÀ I.V.A.  ANNO D’IMPOSTA 2014 – COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO REDDITI 2015 PERIODO D’IMPOSTA 2014 – I.V.A. ED IRAP – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. PIETRE CHE CANTANO PER LA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 3 AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.R.L. ART &amp; EVENT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  9/E DEL 02/10/2015 ALLA DITTA "DOG SERVICE" PER RICOVERO CANI MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI EDITORI PER LA FORNITURA DEL MANUALE "GLI ATTI DELLO STATO CIVILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA     PER    ESECUZIONE     DI   LAVORI PROPEDEUTICI  AL  SERVIZIO   DI   RIDUZIONE DEL     RISCHIO INCENDI   IN    AREE    BOSCHIVE    E       DI       INTERVENTI     DI MIGLIORAMENTO       DEGLI     HABITAT      LITORANEI     E    DI MITIGAZIONE DEL   FENOMENO DELL’EROSIONE DELLE DUNE COSTIERE REALIZZATI CON L’ARIF (AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI DELLA PUGLIA) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CUP: B98I13000340006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURQA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ASSISTENTE SOCIALE" CATEGORIA D1 - DEFINIZIONE ACQUISIZIONE CONTRATTO DI LAVORO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/E. BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DA PARTE DELL'ASL-BR DEL PARERE SANITARIO SUL CANILE SANITARIO A MEZZO ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO III° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTER POINT S.A.S. DI MADIA CIRACI' CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   DECRETO INGIUNTIVO N. 1073/15 DATATO 2525/05/2015 (N. 2377/2015 R. G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO GENERALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E REVISIONE PERIODICA DEL MEDESIMO REGISTRO. NOMINA RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA LAGO MAGGIORE A S.SABINA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI DEL COMUNE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI COMPONENTI DI NETWORKING PER HA SERVER CLUSTER. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE – DIITA CLIO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°26/PA DITTA C.M.C. SRL- ALBAVILLA(CO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°30/PA DITTA C.M.C. SRL ALBAVILLA. ACQUISTO PISTOLA MANUALE MACCHINA TRACCIALINEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  DELIBERA  GIUNTA N.90 DEL 11.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”  - TAPPETINO BITUMINOSO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL,ACCONTO D.L.PROGETTAZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP -CODICE CUP : B94E14001460004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007 DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE “LIBERI DI …..”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA RENO VITO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI (N. 232/2013 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PRETE LUANA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (N. 262/2014 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. REALIZZAZIONE  RILIEVO  E RESTITUZIONE GRAFICA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ ARCH. DOMENICO SASSO. CIG. ZE41641F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITÀ ESITI DI GARA A FAVORE DI MEDITERRANEA SPA; CUP: B98I13000340006- CIG: Z971591C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SEGNALI PASSO CARRABILE-DITTA NUOVA FISE S.R.L DA GALATONE-LE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARE E ALLE SCUOLE MATERNE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI IN FAVORE DI CARBINIA S.R.L. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIOONE DI C.C. N° 38 DEL 30/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERESSI PASSIVI IN FAVORE DELLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI SERVIZI STRUMENTALI - ESECUZIONE DELIBERA DI C.C. N° 38 DEL 30/09/2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 38 DEL 30/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N° 38 DEL 30/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA  QUADRO  DI   COMANDO IN  VIA   PLATONE  IN  C.DA CARISCIOLA A S .SABINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. PRESA D’ATTO NOTA PROT. COMUNALE N. 0024341 DELLA REGIONE PUGLIA SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E RETTIFICA PARZIALE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO  - CUP: B98I13000340006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE - CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO –RETTIFICA PARZIALE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANCA DATI GIURIDICA E SOFTWARE GESTIONALE AVVOCATURA COMUNALE DALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. CIG  ZB01286FAD. LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CARTUCCE PER STAMPANTI  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP - Commercio - Attività Produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR), SETTEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2014 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASECO  S.P.A. PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE SOC. COOP O NAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD PODISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA SIAE DI FASANO PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI DELL’ESTATE CAROVIGNESE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO SEGNALETICA STRADALE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLE DI SAPONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDELE VITO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 69/15 (N. 246/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 926 DEL 18/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO RECINZIONE PARCO PROVINCIALE  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA    PER   RIPRISTINO   IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALIMENTATO  DA   QUADRO  DI COMANDO IN VIA DELLE MAMMOLE IN LOCALITA’ S.SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE OPERATIVO PER DUP 2016/2018-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE PREVENTIVO AQP PER RIPARAZIONE TRONCO IDRICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO FILOMENA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 105/15 DEL 04/05/2015 (N. 281/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI MARIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 30/10/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. AVV. CONCETTA CARLUCCI - RINUNCIA AL MANDATO (DELIB. G.C. N. 248/2013). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 18 DEL 30/01/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA CARMELA TATEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI NICOLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 04/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. AVV. CONCETTA CARLUCCI - RINUNCIA AL MANDATO (DELIB. G.C. N. 199/2013). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 16 DEL 30/01/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA CARMELA TATEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO SALVATORE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 02/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. AVV. CONCETTA CARLUCCI - RINUNCIA AL MANDATO (DELIB. G.C. N. 198/2013). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 17 DEL 30/01/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA CARMELA TATEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 286 DEL 30/12/2014 – DETERMINAZIONE N. 284/2014 (N. 1233/14 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 32A, 10_15, 25_15, 45_15 E 71_15  DEL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT STILO DG011ZV. AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA FIAT EPIFANI COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3_15 DEL 10.09.2015 ALLA "DITTA AGRIFARM DI TAGLIENTE GIANCARLO PER FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI GROUP SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A AGOSTO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A PER FORNITURA BUONI CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA 1_15.ACQUISTO AUTOCARRO TG. BR483GV DALLA DITTA CARLUCCI CAR DI CARLUCCI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO FESTE - PARROCCHIA SS. MARIA GORETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1_15 DEL 04.09.2015 ALL’ING. PADALINO DOMENICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP - Commercio - Attività Produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE PER LO  SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE CIG L.1: 5842665FAB – CIG L.2: 5842668229 -  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA AI SENSI DELL’ART.17 DEL D.P.R. N.380/2001.  SVINCOLO DA ASSUNZIONE D’OBBLIGO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10EL DEL 31.07.2015 –PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO E AVVIO A  RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURE ECO.AMBIENTE SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE E SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILAGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNORE LOCOROTONDO RACHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TEATRALE DI GIUSEPPE CONVERTINI, 27 E 28 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL CIMITERO COMUNALE PER LE ESTUMULAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7450 SOGET S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LE TUMULAZIONI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILAGRI CON SEDE A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE COMPONENTE GIUNTA COMUNALE DR.SSA SBANO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CONDUCENTI BROKERS ASSIGEN SRL-MANFREDONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 5/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERLAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE COMUNALE – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI COMPONENTI DI NETWORKING PER HA SERVER CLUSTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.05.2015 AL 31.07.2015, DR. CAMPOSEO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI RIGUARDANTI LE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA INGIUNZIONI  PAGAMENTO ANNI 2005 – 2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA CAVALLO A SEGUITO DI DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA TIMBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DITTA INFOCERT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPIFANI COSIMO - CENTRO REVISIONI 2000 SRL  PER RIPARAZIONI E REVISIONE VEICOLI FIAT STILO DG 011ZV E DG012 ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL CIMITERO COMUNALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA" FERRAMENTA  SAPONARO 1957" CON SEDE A CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRATTO DI TRONCO FOGNANTE IN VIA A.PALAZZESCHI,NEL CENTRO URBANOAPPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AQP –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO BIS 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  09/06/2015 AL 03/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 01/08/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/7 DEL 01/09/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI SETTEMBRE 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO 01.01.2015 AL 31.08.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>MELE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 99/15 DEL 29/04/2015 (N. 245/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>MELE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 99/15 DEL 29/04/2015 (N. 245/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/02 DEL 10/09/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/02 DEL 04/08/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BATTERIE PER SERVOSCALA NICOLA BRANDI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA POLINISSO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 01/07/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/6 DEL 05/08/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI AGOSTO 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  01/01/2015 AL 15/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/02 DEL 17/06/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE – DITTA GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 E DEL 14 GIUGNO 2015 – LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/2015 - N. 13/2015 - N.1/01 - 4/01 ALLA  DITTA ECOSPURGHI  PER INSTALAZIONE E PULIZIA GIORNALIERA DI BAGNI CHIMICI MOBILI  IN AREA MERCATALE PIAZZA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP SETTEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO INERENTE AI LAVORI DI "PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE" -" RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE" - "PROGRAMMA DI SVLUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO FEASR ASSE III - MISURA 313 - AZIONI 1-3 INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE"  -  PRESA D’ATTO NOTA PROT. COMUNALE N. 22855 DI PROSECUZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA.SPESE PER IL CONSIGLIO COMINALE E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DEFINITIVO  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE A.M. CAVALLO E S.MORELLI -CUP : B93E12000240002 – CIG: ZE70AB4BF5 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI DEL COMUNE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA    ILLUMINAZIONEAPPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER LINEA DI DISTRIBUZIONE IN VIA  BORSELLINO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2007-2013 - ASSE VII - LINEA 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE" - PROGETTO: "CENTRI STORICI DA RIVIVERE". INCENTIVO PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DALL’ART.2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTATE 2015; MANIFESTAZIONE DEL 18/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFISSIONI CARBINIA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO QUADRO DI COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA ARRIGHI– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR); APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 886 DEL 04/09/2015 - ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, ATTRAVERSO METODI INNOVATIVI DI RACCOLTA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013- PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PATROCINIO IN MATERIA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA TORRE SANTA SABINA - L’APPRODO DIMENTICATO – SERVIZI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, STUDIO, ANALISI E PIANIFICAZIONE, ELABORAZIONE CONTENUTI DEL PERCORSO ESPOSITIVO. CIG:Z10134802B CUP: B96G12000450002 – APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE- AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B98I13000340006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO "STRADE INTERNE ALL'ABITATO - RISANAMENTO TAPPETINO BITUMINOSO". CUP: B94E14001460004- CIG: 62050633F9 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO FOGNANTE IN VIA OLIMPO   IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERLAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI DI TRONCHI ASFALTATI O BITUMATI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI E BLOCCHI PER PRESTITI BIBLIOTECARI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 815 DEL 6/08/2015 ANNULLAMENTO E SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE VII - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – CUP: B98I13000340006 - CIG: 6208459670 - CPV: 45454100-5. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN TERRITORIO DI CAROVIGNO SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - RIF DET. N. 1225/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO. APPALTO MISTO PER AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA, PER LA DIDATTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZI + AUDIOGUIDA - CODICE CIG: 6084810010 - CODICE CUP: B96G12000450002– APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PISTOLA MANUALE PER LA MACCHINA TRACCIALINEE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 8/E DEL 02.09.2015 ALLA "DOG SERVICE" PER RICOVERO CANI MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO INTERNO PARETE INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE N.BRANDI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA TRASMIGRAZIONE BANCA DATI TASSA RIFIUTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI  - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CUP: B98I13000340006; CIG: Z2415C8789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31.05.2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE UFFICIO CENTRALE ELETTORALE-RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL MESE DI AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ASSIGEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LE TUMULAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONETI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 7/E DEL 04.08.2015 ALLA "DOG SERVICE" PER RICOVERO CANI E SMALTIMENTO CARCASSE MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/E/2015 DEL 04/08/2015 ALLA CARBINIA SRL RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31.05.2015- TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 14.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SBARBARO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI MARZO E APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE BUFALARIA–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCALABRIN DOTT. GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 124 DEL 12/06/2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>EPIFANI ROSARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 16/07/2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI "MADONNA DELL'URAGANO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS.MARIA ASSUNTA IN CIELO: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014, INTEGRAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 18/08/2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA T.C.LANZILLOTTI  NEL CENTRO URBANO – AFFIDAMENTO LAVORI–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AVVOCATURA COMUNALE-PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO ORDINARIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE AVV. NICOLANGELO ZURLO (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 76 DEL 19.05.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA CAVALLO A SEGUITO DI DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA TIMBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI  - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.222 DEL 31/05/2015 - DITTA SERVECO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D1. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TIMBRI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI GRAZIELLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 12/03/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 83 DEL 17/04/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PECERE COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 56/14 DATATO 03/04/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 103 DEL 12/05/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 08/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 137 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRUZZI MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 07/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 139 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCATIGNA NICOLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE DATATO 10/03/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 117 DEL 23/05/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 15/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 141 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE PASQUALE PASQUALINA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 11/03/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 85 DEL 17/04/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOFFREDO LEONARDO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 14/04/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 142 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE LUANA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 26/03/2014 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 147 DEL 19/06/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RUBRICATO ADR AEQUITAS - 2014 - 001387 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE AVV. NICOLANGELO ZURLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE PER UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO DA ADIBIRE AI SERVIZI DI VIABILITÀ E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO FOGNANTE IN VIA OLIMPO   IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE - DITTA DPS INFORMATICA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL, LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DELL’ANZIANO, RSSA VILLA BIANCA VIA TORRE S.S. SN 72023 MESAGNE (BR), MAGGIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PERIODO MESI 1 CON DECORRENZA 14.08.2015 AL 13.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2015, PRESENTATE DAI CAF CISL, ACLI E UIL DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” -  LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI - ENOGASTRONOMICI; APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA 015B/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME DAL 24 AGOSTO 2015 AL 5 SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLEGAMENTO CAROVIGNO - TORRE SANTA SABINA - SPECCHIOLLA: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2015: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1 - LOTTO 1: “RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR)”  – COMPLETAMENTO - CIG: ZB51547688  - CUP: J95C13000910009- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  SETTEMBRE 2015 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  SETTEMBRE 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALE PER IL MESE DI  SETTEMBRE  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/E/2015 DEL 30.07.2015 E N. 48/E/2015 DEL 31.07.2015 RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI RATE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  AGOSOTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  NN. 40/E/2015 E 47/E/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALE PER IL MESE DI  AGOSTO  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  AGOSTO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DI ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DA VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EL DEL 30.06.2015 –PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10EL DEL 31.07.2015 –PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 50/E/2015 DEL 04/08/2015 RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA DEI LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI SOFTWARE E MATERIALE DI CANCELLERIA.- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 3 - REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI” – COMPLETAMENTO - CIG: Z7815476C2  - CUP: J95C13000920009 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01.02.2015 AL 30.04.2015, DR. CAMPOSEO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ASSEGNAZIONE DEI  POSTEGGI ISOLATI  ITINERANTI IN LOCALITÀ SANTA SABINA E SPECCHIOLLA IN CONFORMITÀ ALLE  DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 51 DEL 9/07/2015 E 67 DEL 24/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP - Commercio - Attività Produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.188E/2015 - 149E/2015 ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.248E/2015 -209E/2015 ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI GIUGNO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DI INFISSI AL CANILE COMUNALE IN C.DA PENNINELLE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI RELATIVO AL PROGETTO PO FESR PUGLIA 2007-2013 - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITI DI GARA - CUP: B98I13000340006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE LUANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 48/15 DATATA 16/02/2015 (N. 262/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE UFFICO PROTOCOLLO – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNIA AI SENSI DEL TULPS  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP - Commercio - Attività Produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE PORZIONE AREA URBANA NEL  CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO DEI DUE PALCHI A STRUTTURA METALLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAROVIGNO   - AFFIDAMENTO ED   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE   - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI GROUP SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER "DANNI PATRIMONIALI ARRECATI A TERZI DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI,ESCLUSO AI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE(CIG Z3214ECA72).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “LAGHEZZA” IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI  - VERBALE II^ CONFERENZA DEI SERVIZI PER DEFINIZIONE  SISTEMA ALTERNATIVO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIE ALLO SCARICO PER SUBIRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 17  DEL 30/06/2015  AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 191 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI MARZO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO APRILE-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE" PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI PER NOLEGGIO BUS PER I GIORNI 24 E 25 LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI, TENDE PER CABINE ELETTORALI, TAVOLI, MATERASSI E COPERTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTA GIURIDICA ON LINE E MASSIMARIO CIVILE E PENALE DA DIRITTOITALIA.IT SRL - CIG Z2A1423664. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 33/E/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI SERVIZI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 34/E/2015 ALLA CARBINIA SRL SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE COMUNALE PER IL MESE DI  LUGLIO  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  LUGLIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  LUGLIO 2015 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. MASSONE. MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, LATIANO, PERIODO DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE  -APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO CONTRO POLINI ANTONIO ED ALTRI, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL E IL COMUNE DI CAROVIGNO.  ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 28/12/2014 DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.  DELIBERAZIONI DI G. C. N. 25 DEL 12/02/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE LUANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 48/15 DATATA 16/02/2015 (N. 262/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DEL COORDINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 90 DEL TUEL 267/2000 E DELL’ARTICOLO 7  DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI  - IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – I SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE OCCORRENTE ALL'UFFICO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER MESI 18 (DICIOTTO), EX ART. 125, C. 6 E 10, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 54.047,29, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 2.702,36. IMPORTI AL NETTO DI IVA. CIG: 62911640C5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DE SARLO IMPIANTI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - DITTA CAVALLO MARIA GABRIELLA (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 332/13 DEL 09.04.2013). NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>EUROMARKET C/ COMUNE DI CAROVIGNO-DECRETO INGIUNTIVO N. 2060/2014 E ATTO DI PRECETTO DEL 09.03.2015-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE INTEROPERABILE,  INTEGRATO AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SICR@WEB, PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.C. SRL PER ACQUISTO DI MACCHINA TRACCIALINEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FORSU PRODOTTA NEL COMUNE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO DITTA ASECO S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO E AVVIO A RECUPERO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO RACCOLTO NEL COMUNE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MICROFONIA E AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSILIARE IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE-RIPRESE IN DIRETTA STREAMING E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL  COMUNE DI CAROVIGNO AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO GLI IMPIANTO AUTORIZZATI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI D.SSA IAIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO  MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI GIUGNO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORE DEI CONTI – DAL 15/04/2015 AL 23/06/2015 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON N. 1539/18 DEL 18.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE ZONE DEMANIALI COSTIERE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI SCHEDA DI POTENZA SERVOSCALA NICOLA BRANDI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREA MERCATALE SANTA SABINA E SPECCHIOLLA -  MESI ESTIVI 2015 -   AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI MARZO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO II° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA. III BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO CASSONETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADACOMUNALE BUFALARIA– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI NICOLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 04/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA CONCETTA CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO SALVATORE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 02/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA CONCETTA CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRO ML 5520/5521 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. VITO ANTONIO MAGGIORE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA CONTESTUALE N. 1994/14 (N. 4841/14 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – UFFICIO LAVORO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO – SOSTITUZIONE PUNTI LUCE – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SBARBARO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI PO FESR 2007-2013 AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE”– PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE". EURO 694.278,29, DI CUI EURO 676.113,06 PER LAVORI ED EURO 18.165,23, PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, IMPORTI AL NETTO DI IVA. CUP: B98I13000340006- CIG:6208459670. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DIELLE COSTRUZIONI SRL DI GRAVINA IN PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI MARIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 30/10/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA CONCETTA CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI ALEX COTRINO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO, PROVINCIA DI BRINDISI E A.S.L. BRINDISI.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 10/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA CONCETTA CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA IGNONE COSIMO E ALTRI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   LIQUIDAZIONE C.T.U. DOTT.SSA MARIA LUCIA BACCARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  01/01/2015 AL 20/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 3/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A MAGGIO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 4/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE - CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VERIFICA E RIPARAZIONE DI CLIMATIZZATORI PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI P.M. CAT. GIURIDICA PROF. C/C1, PERIODO MESI 2 CON DECORRENZA 20.07.2015 AL 19.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDNETI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ASSITENTE SOCIALE" CATEGORIA D1. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBIITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL DLGS. N. 165/2001 SMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE" CATEGORIA C1. PRESA D'ATTO ELELNCO CANDIDATI. NON AMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL DLGS. N. 165/2001 SMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CATEGORIA D1. PRESA D'ATTO. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESLCUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL DLGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - FUNZIONARIO" CAT. D3. PRESA D'ATTO ELELNCO CANDIDATI - NON AMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ASSISTENTE SOCIALE” CATEGORIA D1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4_15 DEL 18.06.2015 ALLA DITTA"I GIARDINI DI PLUTO"IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON IN POTERI DELLA G.C. N. 81 DEL 22.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/E/2015 CARBINIA SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015 – TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 14 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°50/2015 DITTA FERRAMENTA SAPONARO1957 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE E DELLA RETE TELEMATICA E DEI SOFTWARE DI BASE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER FORNITURA CARTUCCE TONER UFFICI ANGRAFE E STATO CIVILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 7/15 DEL 08/01/2015 (N.285/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA QUADRO DI COMANDO IN VIA DELLE MAMMOLE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO– AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA     PER   MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO NEL CENTRO URBANO MEDIANTE POTATURA DI ALBERI DI ALTO FUSTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 04/05/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 01/06/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/5 DEL 01/07/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI GIUGNO 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/4 DEL 25/06/2015 RIFERITA A SERVIZIO DI PIANTONAMENTO NOTTURNO ESEGUITO PRESSO LA SEDE COMUNALE DAL 17/02/2015 AL 06/03/2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO – SOSTITUZIONE PUNTI LUCE – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE N. 114003870978 DEL 17/12/2014 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO CASA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/3 DEL 01/06/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI GIUGNO 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA FORMATO A4 OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL RITRATTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA ESPORRE NEGLI UFFICI DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. MODIFICA DEL CONTRATTO ESECUTIVO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - SOCIETA' CLIO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA N°151/2015 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SIG. RUBINO ERCOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA. SERVIZIO SIN BLU NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INSERIMENTO DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PRESSO L’ASSOCIAZIONE EGEIRO A.P.S. IN OSTUNI. PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA PER LA VITA “DON ANDREA GALLO” COOP. SOC. “SE PUEDE” LATIANO (BR), PERIODO APRILE-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO REVISIONE ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E ADEMPIMENTI E SUCCESSIVI E CONSEGUENTI ALL’AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI, A SEGUITO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE  SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 01/02 DEL 11.05.2015. DITTA ZURLO LEONARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI DI TRONCHI ASFALTATI O BITUMATI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY PER IL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. A.S.D. CAROVIGNO CALCIO: SOSTEGNO ECONOMICO  ISCRIZIONE DELLA SQUADRA AL CAMPIONATO 2015/2016. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/E DEL 02.07.2015 ALLA "DOG SERVICE" PER RICOVERO CANI MESE DI GIUGNO 2015 E SMALTIMENTO CARCASSE MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE – MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER MESI 18 (DICIOTTO).CODICE CIG: 62911640C5. DETERMINAZIONI REG. GEN. N.604 DEL 12/06/2015 E N.612 DEL 12/06/2015.NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCASS PER RIMOZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL ALTO SALENTO SCRL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE PER STUDI E RICERCHE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI NATURALISTICO-ENOGASTRONOMICI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO - FATT. N. 8_2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2015 IN FAVORE DELL’ ARCH. ILARIA PECORARO PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III - MISURA 313 –  REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI (AZIONE 3) CUP: J95C13000920009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/E/2015 DEL 30/06/2015 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  NN. 04/E/2015 E 12/E/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI  APPROVAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEGLI ATTI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONE 1 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR) CODICE CIG: 6072126CE1 - CODICE CUP: J95C13000910009  - APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITÀ BANDO DI GARA; CUP: B98I13000340006- CIG: Z861402E0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - “RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR) E REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI”- AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  GIUGNO 2015 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "STRADE INTERNE ALL'ABITATO - RISANAMENTO TAPPETINO BITUMINOSO". IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 292.820,70 DI CUI EURO 288.493,30 PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 4.327,40, PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. IMPORTI AL NETTO DI IVA. CUP: B94E14001460004- CIG: 62050633F9. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PROTO GIUSEPPE S.A.S. DI ORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMIGLIARE ANNO 2015, PRESENTATE DAI CAF CISL E CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  GIUGNO  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 596 DELL'11.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI DOTT.  GIUSEPPE ANTONIO MUSCOGIURI - LIQUIDAZIONE COMPENSO  MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI IMU-FLUSSI RENDICONTAZIONE F24 PERIODO DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013 – ACCERTAMENTIO ICI 2010/2011 – ACCERTAMENTO TARSU 2007/2008 E LISTE ORDINARIE SUPPLITIVE ANNI 2009/2013 – ACCERTAMENTO TRIBUTI MINORI – DITTA SOGET SPA DA PESCARA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDZIONE FATTURA 5/E DEL 15.06.2015 PER RICOVERO CANI E SMALTIMENTO CARCASSE PRESSO LA DOG SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO –  GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.188E/2015 -149E/2015 PER SMALTIMENTO R.S.U. E ECOTASSA MESE DI MAGGIO 2015, E PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 30.04.2015 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA   MESE DI MAGGIO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALALZIONE E PULIZIA DI BAGNI CHIMICI MOBILI SU AREA MERCATALE  -  RIF. DETERMINAZIONE N. 1059/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 16/04/2015 DITTA "ECOSPURGHI EREDI ROMA ANGELO SNC DI ROMA RAFFAELE &amp;C"  PER NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETACOLO TEATRALE DI G. CONVERTINI: EROGAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI  AREE  OCCUPATE E DESTINATE A VIABILITÀ PUBBLICA E PARCHEGGIO, UBICATE IN LOCALITA’ MONACELLE.   DELIB. C.S. N. 83/2015.   PROVVEDIMENTI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DI ATTREZATURE INFORMATICHE PER IL  POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALL'INPS GESTINE EX INPDAP PER RECUPERO QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE, RELATIVE ALL'EX DIPENDENTE S.A., GIA' COLLOCATO A RIPOSO. L. N. 336/1970 E BENEFICI CONTRATTUALI CPDEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 – TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 14 GIUGNO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI -2007/2013 –PON- FESR IT – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ASSE II – “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C - AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM. “ I° ISTITUTO COMPRENSIVO BRANDI – MORELLI”  - SCUOLA PRIMARIA “N. BRANDI”.  LAVORI IN VARIANTE AL  PROGETTO APPROVATO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 459 DEL 05/05/2015, N. 537 DEL 25/05/2015 E 632 DEL 18/06/2015..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO TEMPORANEO DI MESI 18 (DICIOTTO)  PER LA GESTIONE DEL  SERVIZO  DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DI RSU E DEI SERVIZI ATTINENTI  APPROVAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEGLI ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2015, PRESENTATE DAI CAF ACLI E CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. REGIONE PUGLIA 2007-2013 ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE MISURA 313 – AZIONE 1 – SALDO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SUGLI ITINERARI STORICO NATURALISTICO-ENOGASTRONOMICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SITO ONLINE, UN APPLICATIVO PER SISTEMA APP E/ ANDROID NONCHÉ LA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO ONLINE - CIG: Z3C1145358 - CUP: J95C13000910009” –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI PASQUALI 2015: EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE ANNO 2014 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNORE BLEVE CROCIFISSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” CEGLIE MESSAPICA, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L. PER PERSONE ANZIANE DI CARMIANO (LE), VAI BELLINI N.20, ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZINE N. 606 DEL 12.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01.05.2014 AL 30.04.2015, DR.SSA ANNA CARMEN PICOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA FORMATO A4 OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL RITRATTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA ESPORRE NEGLI UFFICI DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE SOMMA A FAVORE DELL'ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONNA FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 277/14 DEL 27/05/2014 (N. 619/13 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRUZZI MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 9/15 DEL 08/01/2015 (N. 282/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO – SOSTITUZIONE PUNTI LUCE -AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO MARIA GABRIELLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  RIMBORSO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL “C.ED.RO.” DI OSTUNI (BR), PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 459 DEL 05/05/2015 E N. 537 DEL 25/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  - STRADE  RESIDENZIALI  INTERNE  ALL’ ABITATO”  AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,  ASSISTENZA GIORNALIERA  E  CONTABILITÀ,  E    COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. SBANO GIUSEPPE ROCCO. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N.1149/99 RGNR). LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. VITO ANTONIO LEO. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N.1149/99 RGNR). LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PO FESR PUGLIA 2007-2013 - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE. CODICE CUP: B98I13000340006 -CPV: 45454100-5 -CIG: 6208459670 . NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.8E/2015 -7E/2015 - 5E/2015 ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N.89E/2015 -91E/2015 ALLA DITTA  FORMICA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO R.S.U. E  ECOTASSA  MESE DI APRILE 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RSU  PRESSO IMPIANTO PRODUZIONE  CDR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 118/2015  - ACCORDO TRANSAZIONE SPESE TECNICHE ING. FRANCESCO CAUSO  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  COMUNALI DEL 31/05/2015 – BALLOTTAGGIO DEL 14/06/2015 - - LIQUIDAZIONE  ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.13 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI MESI OTTO ALLA SOC. COOP. LA VOLANTE. CIG: Z2C14F97B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI DR. OGGIANO MASSIMILIANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO  MESI DI  APRILE E MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI CON LA BANCA DATI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO (SISTER) E RILEVAZIONE FABBRICATI NON ACCATASTATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE TERZA FASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL’HARDWARE DELLA RETE TELEMATICA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE DAL 27.05. 2015 AL 27.08.2015 DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N.100 DEL 27.05.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SICUREZZA, VIDEOCONTROLLO, ED ASSISTENZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI SEDE DEGLI UFFICI. PROVVEDIMENTI. CIG : Z1E14F8D12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE C.R., MATR. N. 209. AUTORIZZAZIONE CONGEDO PARENTALE EX ART. 17 DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 15.09.2000 E RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 39, C. 1 E 2, ART. 40, C.1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DISINFESTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI DI TRONCHI ASFALTATI O BITUMATI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI IN VIA SPERIMENTALE DA PARTE DI CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 604 DEL 12.06.2015 PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER MESI 18 (DICIOTTO), EX ART. 125, C. 6 E 10, D. LGS. N. 163/2006. CODICE CIG: 62911640C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA - IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA DAMIANO CHIESA, 14 - VIA QUASIMODO, 1 - VIA S. SABINA, 92 - VIA CADUTI DI SUPERGA, 9 - ATTIVAZIONE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA LIBERAZIONE E AL RECUPERO - IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE AVV. NICOLANGELO ZURLO (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 113 DEL 29.05.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI  DEL 31 MAGGIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DI FEDERE E LENZUOLA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI PASQUALE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 422/14 DEL 16/12/2014 (N. 284/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015 – TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 14 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 31.12.2014 IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER MESI 18 (DICIOTTO), EX ART. 125, C. 6 E 10, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 54.047,29, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 2.702,36. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE. CODICE CIG: 62911640C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI. IMPIANTO DI SERVOSCALA  PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “N.BRANDI”. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRECO GIACOMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 426/14 DEL 16/12/2014 (N. 244/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   I^  TRIMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N.RO 444 DEL 28/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, DI ACCONTO RELATIVO AL SALDO DEI PASTI A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AVVOCATURA COMUNALE-PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO ORDINARIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE AVV. NICOLANGELO ZURLO (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 76 DEL 19.05.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2014 PERSONALE NON INCARICATO DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DI ATTREZATURE INFORMATICHE PER IL  POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE: CONFIGURAZIONE DI UN HA SERVER CLUSTER, VIRTULIAZZAZIONE DEI SERVER FISICI E CREAZIONE DI UN SAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI SOGGETTIVI D.M. 25/5/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI D.SSA IAIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO  MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 165/2014 DITTA FERRAMENTA SAPONARO   1957 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), 4° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L. PER PERSONE ANZIANE DI CARMIANO (LE), VAI BELLINI N.20, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE - SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/02 DEL 21/05/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 123 DEL 19/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI DOTT.  GIUSEPPE ANTONIO MUSCOGIURI - LIQUIDAZIONE COMPENSO  MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL SUB-COMMISSARIO DR. PADOVANO. MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. MASSONE. MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI LAVAGGIO DEI BOX UBICATI PRESSO IL CANILE COMUNALE IN C.DA PENNINELLE SERVIZI IGIENICI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO  IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO DI CITTA’ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE HARDWARE PER L'UPGRADE DI N. 1 SERVER DI RETE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - DITTA DPS INFORMATICA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMADIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO VIA DON F. MORELLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL CENTRO URBANO MEDIANTE POTATURA DI ALBERI DI ALTO FUSTO - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO -AFFIDAMENTO SERVIZIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE-AFFIDAMENTO ALLA CARTOLIBRERIA PENNA E CALAMAIO DI SBANO FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), PERIODO GENNAIO - APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 192/2014 - 193/2014- 212/2014 DITTA ECOSPURGHI  PER INSTALAZIONE E PULIZIA GIORNALIERA DI BAGNI CHIMICI MOBILI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. IMPORTO A BASE D’ASTA €. 249.455,02 DI CUI €. 149.094,36 PER LAVORI ED €. 96.660,66 PER FORNITURE ED €. 3.700,00, PER ONERI SICUREZZA. CUP: B97H13000690002 - CIG:610527584E. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO R.T.I.: LEO COSTRUZIONE S.P.A. - OFFICINE CARRA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E  DEL 05.05.2015 "DOG SERVICE SRL" PER RICOVERO CANI MESE DI APRILE E SMALTIMENTO CARCASSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE – COMUNICAZIONI AL M.E.F. – DIPARTIMENTO DEL TESORO. CIG: ZB4133DA8D. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/1 DEL 30/04/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI APRILE 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2 DEL 04/05/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI MAGGIO 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO GLI    IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DI SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCATIGNA NICOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 430/14 DEL 16/12/2014 (N. 90/14 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31/05/2015 – LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.13 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTRA E TRASPORTO RSU PRODOTTA NEI VILLAGGI TURISTICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CASSONETTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "I GIARDINI DI PLUTO"- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2014 CANONE RINEGOZIATO CON DELIBERA DEL COMMISSRIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 81 DEL 22.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE ALUNNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CAROVIGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTE ADELAIDE CARMELA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 DEL 10/04/2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI TROLIO ANGELO MICHELE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 42 DEL 10/04/2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 D. LGS. N. 163/2006 E DEI LAVORI  DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00 DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006 E S. M. E I PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO  ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO – SOSTITUZIONE PUNTI LUCE -AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE PER IL CANILE COMUNALE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER INTERRAMENTO LINEA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CATALANI –ANG. VIA PACIFICO–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. REGIONE PUGLIA 2007-2013 ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE MISURA 313 – AZIONE 1 - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SUGLI ITINERARI STORICO NATURALISTICO-ENOGASTRONOMICO MEDIANTE PUBBLICAZIONE E STAMPA DI VOLUMI DIVULGATIVI ALLA MANDURIA CENTRO CULTURALE GS CORRENTE IN MANDURIA (TA) CIG: Z841128848 - CUP: J95C13000910009”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E CONTESTUALE INDIZIONE DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ASSISTENTE SOCIALE" CATEGORIA D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E CONTESTUALE INDIZIONE MOBIITA' VOLONTARIA ETERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE CONTABILE" CATEGORIA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E CONTESTUALE INDIZIONE MOBIITA' VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E CONTESTUALE INDIZIONE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE/ENTI DI AREA VASTA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I. PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -FUNZIONARIO D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CANI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE S.R.L." PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” LOTTO 1 RESTAURO CRITICO-CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BRINDISI) - CODICE CIG: 6072126CE1 - CODICE CUP: J95C13000910009 AZIONE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 3 P.LLE 558-560 FASANO MARIA). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODI  VARI 2014 – 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 460 DEL 05/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 462 DEL 05/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  DICEMBRE  2014 – MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONTRATTUALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICPALE. 1° QUADRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA. II BIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/2014 DITTA ROMAMBIENTE S.N.C. PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOEN FATTURA NR.04/2014 ALAL DITTA ROMABIENTE SNC  PER RIMOZIONE/TRAVASO ACQUE PIOVANE PRESSO IL  PARCO PROVINCIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015 AI SENSI DELL’ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2014 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGR. SVILUPPO RURALE DELLA REG. PUGLIA 2007/13- F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVER. DELL’ECONOMIA RURALE - MIS.313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURIS.” LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI S.MARIA DEL SOCCORSO; LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI; APPROVAZIONE COMPUTI METRICI AZIONI 1 -3 OPERE COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "STRADE INTERNE ALL'ABITATO - RISANAMENTO TAPPETINO BITUMINOSO". IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 292.820,70 DI CUI EURO 288.493,30 PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 4.327,40, PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. IMPORTI AL NETTO DI IVA. CUP: B94E14001460004- CIG: 62050633F9. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL ALTO SALENTO SCRL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REG. PUGLIA 2007/13- F.E.A.S.R ASSE III –- MIS.313 – AZIONI 1-3 – LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL CONVENTO DI S.MARIA DEL SOCCORSO; LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI; RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE PROPOSTA DI MEDIAZIONE ADR AEQUITAS TRA COMUNE DI CAROVIGNO E CARBINIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANO DI MEDIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI DICEMBRE 2014 A CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA COMANDO P.L.- AFFIDAMENTO DITTA "NUOVA EDICOLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 30.04.2015 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA   MESE DI APRILE  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2015, PRESENTATE DAI CAF CISL, ACLI E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO  PER INSTALLAZIONE PROIETTORI IN PIAZZA THEA A S. SABINA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO PER SOSTITUZIONE ARMATURA IN VIA LAGO DI BRACCIANO (S.SABINA) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IDONEO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I NUOVI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/02 DEL 30/04/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - MODELLO TREXOM EOS BASIC - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI  - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE E MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA DI OMAGGIO ALLA TOMBA DI SALVATORE MORELLI A POZZUOLI IL 09.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 30/04/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ARMADIO INCIDENTATO VIA DON F. MORELLI - -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  DR. MASSONE.MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL SUB COMMISSARIO DR. PADOVANO. MARZO E APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.RO 444 DEL 28/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELLA DET. N.391 DEL 16/04/2015. LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNOR LEGROTTAGLIE SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIATTIVAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPENTI E SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI CREPUSCOLARI IN VARI PUNTI DEL TERRITORIO–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/E/2015 E N. 14/E/2015 DEL 02/05/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA POZZETTI E CADITORIE ANNO 2014 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA IN HOUSECARBINIA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 18/E/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI MEDIANTE RAPPEZZI DI TRONCHI ASFALTATI O BITUMATI CON LA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  NN. 04/E/2015 E 12/E/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MESI DI APRILE E MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL, LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE E MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: LIQUIUDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COLLETTORE FOGNARIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERRAMENTO CAVIDOTTO RETE ELETTRICA SU  VIA PER BELVEDERE -PROLUNGAMENTO DI VIA MONTESSORI-  E SUL TRATTO INIZIALE DI VIA  MARAMINNO -AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2014 ALLA DITTA ROMAMBIENTE S.N.C. PER RIMOZIONE/TRAVASO ACQUE PIOVANE PRESSO IL  PARCO PROVINCIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI. IMPIANTO DI SERVOSCALA  PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “N.BRANDI”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/2014 DITTA ROMAMBIENTE S.N.C  PER DISOSTRUZIONE FOGNATURA E SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO  IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2014 DITTA ROMAMBIENTE PER DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/2013 DITTA ROMAMBIENTE PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN CAROVIGNO ALLA CONTRADA IANNOZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER LAVORI DI RIPRISTINO ROTATORIA DI VIA OSTUNI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°10/2015 OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°10/2015 TIRE SERVICE CENTER SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO PRESSO SCUOLA MEDIA S.MORELLI – LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO RIPARTO ANNO 2014 PROGETTO S.P.R.A.R. ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI, TENDE PER CABINE ELETTORALI, TAVOLI, MATERASSI E COPERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  APRILE  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  APRILE 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE PANCHINE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  MAGGIO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  MAGGIO  2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LAVAGGIO DEI SERVIZI IGIENICI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEI BOX UBICATI PRESSO IL CANILE COMUNALE IN C.DA PENNINELLE -- AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT STILO DG012ZV. AFFIDAMENTO LAVORI OFFICINA ZURLO LEONARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 3 P.LLE 558-560 FASANO MARIA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA FORMICA AMBIENTE S.R.L. DA PARTE DELLA DITTA NUBILE S.R.L. PER CONFERIMENTO RIFIUTO STABILIZZATO. ACCETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE  2014 -  FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 01/04/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI APRILE 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO FINO AL  31/12/2014 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO  DAL  25/11/2014 AL 20/03/2015 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 16/04/2015 RIFERITA A FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA BLINDATA A PRESIDIO DELL’UFFICIO CED – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE PER IL CANILE COMUNALE- AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE  ORDINARIA ANNO 2015 AL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 14 GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SEVIZIO INFORMATICO E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA E SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2015/ED EMESSA IN DATA 30/03/2015 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MARZO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER L’UPGRADE DI N. 1 SERVER DI RETE IN DOTAZIONE ALL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO ING. FEDERICO SFORZA E ARCH. FORTUNATO PIGNATELLI DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA SALDO. ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA-TIMBRI.  CIG: Z931441A9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE STATALI DI CAROVIGNO MESE DI APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI E BLOCCHI PER PRESTITI BIBLIOTECARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DAL 05/04/2015 AL 05/04/2016 ALLA ASSIGEN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESE DI NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART 27  LEGGE 23.12.1998 N. 488. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AD ALUNNO DI SCUOLA SECONDARIA STATALE, ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "STRADE INTERNE ALL'ABITATO - RISANAMENTO TAPPETINO BITUMINOSO"- CUP: B94E14001460004 - CIG: 62050633F9 - PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO I° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 407/14 DEL 04/12/2014 (N. 492/13 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO MARIA GABRIELLA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 332/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALLA DITTA D&amp;G SERVIZI DI INFORMATICA MONOPOLI (BA), PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI CONTRIBUTI REGIONALI SUI CANONI DÌ LOCAZIONE, BANDO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO’ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31/01/2015 - FATTURA N. 39 DEL 28/02/2015 EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER ECOTASSA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA MESE DI NOVEMBRE 2014. SERVIZIO SIN -BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE CITTA' DI CAROVIGN0O", EDIZ. 2014 : LIQUIDAZIONE CASA EDITRICE RAFFAELLO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO MODELLO TREXOM EOS BASIC INSTALLATO PRESSO LA RESIDENZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N.39/2007 DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE “LIBERI DI …..”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA BADGE MAGNETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLELLA TERESA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICORSO AL TAR  PUGLIA – SEZIONE DI LECCE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL’AVV. NICOLANGELO ZURLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTA GIURIDICA ON LINE E MASSIMARIO CIVILE E PENALE DA DIRITTOITALIA.IT SRL - CIG Z2A1423664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE CITTA' DI CAROVIGNO" ANNO 2014: LIQUIDAZIONI PREMI E CONTRIBUTO SPESE AGLI AUTORI FINALISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014. QUANTIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AFFID. LAVORI PO FESR 2007-2013 AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE”– PROG.CENTRI STORICI DA RIVIVERE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROV.BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE- IMP. A BASE D’ASTA €694.278,29 DI CUI €676.113,06 PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO E  €18.165,23, PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, IMPORTI AL NETTO DI IVA.CUP: B98I13000340006- CIG:6208459670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANCITEL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 01.04.2014 ALLA DOG SERVICE SRL PER RICOVERO CANI MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER RIATTIVAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPENTI E SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI CREPUSCOLARI IN VARI PUNTI– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER INTERRAMENTO LINEA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CATALANI –ANG. VIA PACIFICO– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BATTERIA E MORSETTI NECESSARI AL PONTE RADIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TONER DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO. FATTURA N°01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°09/2015 DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER RIPARAZIONE DISPOSITIVI HARDWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VIDEO E DIRETTE STREAMING DEL C.C. PER IL PERIODO DICEMBRE 2014,LIQ.FATTURA 1 DEL 02.01.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROGR. SVILUPPO RURALE DELLA REG. PUGLIA 2007/13- F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE - MIS.313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURIS.” LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI S.MARIA DEL SOCCORSO; LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI 2014 E GENNAIO, FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. P. MASONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI  IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA. PERIODO LUGLIO 2014 – FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA FORMATO A3 E FORMATO A4 OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E MODULO LAN - MODELLO TREXOM EOS ALPHA - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 09/2015 E 38/2015 ALLA DITTA  NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2015 CON APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CONFERIMENTO PARI AD €.67,87/T - SALVO CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUPERMERCATO P.C. S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZO DI CITTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE” REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI;– APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AZIONE 3 - CUP AZIONE 3 : J95C13000920009, CIG: 6072204D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - N.267 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2014 – RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO 2015-2017- CODICE DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA E SPLIT PAYMENT ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA RATA DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT STILO DG011ZV AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFICINA EPIFANI COSIMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL SIG. VECCHIO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°444/VS1 DITTA EGAF EDIZIONI SRL PER ACQUISTO PRONTUARI CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI SOFTWARE E MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2014 POSTE ITALIANE SPA. SERVIZIO SIN-BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GRAFICO NATALE,MANIFESTAZIONI, INVITI,ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNOR LEGROTTAGLIE SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, ATTRAVERSO METODI INNOVATIVI DI RACCOLTA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013- PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 226/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA PIZZOFALCONE. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. PRETE DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INFISSI PER CANILE COMUNALE IN C.DA PENNINELLE  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DI RETE E DEL PARCO MACCHINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCATRICO TOTALE CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE TONER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO DI CITTA’ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  MARZO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRACI MARIA DOMENICA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.. DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO G.C. N. 13 DEL 04/03/2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALABRESE ONOFRIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 14 DEL 29/01/2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 25 DEL 12/02/2015 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO GIANCARLO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.. DELIBERA DI G.C. N. 15 DEL 29/01/2015 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LOTTI MARIA CARMELA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 296/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CARDONE CARMELA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 392/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012. VERSAMENTO SOMMA PARI AL 50% DELL’UNO PER MILLE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROF. AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO/INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI IN OCCASIONE DELLE FESTE PASQUALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE E TONER PER L’UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2015 RELATIVO ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, COMPRESO DI ALLEGATI AL BILANCIO E KIT STRINGHE MACROAREE - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA EDICOLA DA CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE DELLE STRADE- LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESCLUSIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE DECADENZA DAL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE RELATIVA AL "BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO CAT. D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°18/2015 ALLA DITTA DOLPHIN PNEUMATICI DI DE BIASI GIUSEPPE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL VEICOLO FIAT STILO DG411ZV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTAM SRL DI MONOPOLI. CIG: Z85140F7C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  DICEMBRE 2014 BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  GENNAIO 2015 BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 324 DEL 02/04/2015 PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE –  PERIODO N. 2/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO  AGOSTO 2014 – SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 32/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI    PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE CITTA' DI CAROVIGNO" EDIZ. 2014: LIQUIDAZIONE CASA EDITRICE BOOKSTORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI E P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CREDITI SPETTANTI ALLA DITTA  NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2014 CON APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CONFERIMENTO PARI AD €.67,87/T - SALVO CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI E SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO PRESSO IMPIANTO RACCOLTA ACQUE REFLUE IN LOCALITA PANTANAGIANNI - RIF. IMPEGNO SPESA DETERMINA N. 592/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN C.DA VALENTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TIMBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERLAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE COMUNALE – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO E MONTAGGIO DI BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE (LATO VIA M.CAPUTI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  MARZO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  MARZO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "STRADE INTERNE ALL'ABITATO - RISANAMENTO TAPPETINO BITUMINOSO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE DI GARA E DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 292.820,70 DI CUI EURO 288.493,30 PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 4.327,40, PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. IMPORTI AL NETTO DI IVA. CUP: B94E14001460004- CIG: 62050633F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO SCORREVOLE DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA POLINISSO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERLAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CRISPI E DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 18.2.15 /20.3.15 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERNOLEGGIO DI PIATTAFORMA CON OPERATORE PER PULIZIA LOCALI  EX MACELLO COMUNALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FIORITE,PRATO PRONTO ECC. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 09/03/2015 RIFERITA A SERVIZI DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO SEDE COMUNALE ANAGRAFE MESE DI MARZO 2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 06/03/2015 RIFERITA A NOLEGGIO DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO CON FF.OO., PRESSO SEDE COMUNALE MESE DI MARZO 2015 – DITTA C.V.S. SECURTY &amp; TECNOLOGY SRL DI MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 16/03/2015 RIFERITA A SERVIZIO DI PIANTONAMENTO NOTTURNO ESEGUITO PRESSO LA SEDE COMUNALE DAL 08/01/2015 AL 16/03/2015 – DITTA RESOL TEAM SRL DI BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE - CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO –– AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2  TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1  ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO – CIG : Z6313D434D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI GIACENTI SU AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2015 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 2/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE PANCHINE – AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE  FIAT DOBLO’ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE DAL SIG. BAGNULO ARCANGELO QUALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 132/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCHEDA DI POTENZA SERVOSCALA NICOLA BRANDI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III - MISURA 313 – AZIONI 1-3 - RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR) (AZIONE 1) E REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI (AZIONE 3) – INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 PER SPESE TECNICHE - CIG: Z2E1100A59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D'AMURI CON SEDE IN ORIA (BR), PER SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI CON LA BANCA DATI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO (SISTER) E RILEVAZIONE FABBRICATI NON ACCATASTATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA FASE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PIATTAFORMA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IDONEO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I NUOVI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALL'INPS EX INPDAP PER RECUPERO QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE, RELATIVE AL PERSONALE GIA' COLLOCATO A RIPOSO. L. N. 336/70 E BENEFICI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MEMO WEB GENNAIO – GIUGNO 2014 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D'AMURI CON SEDE IN ORIA (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORE DEI CONTI – DAL 09/01/2015 AL 20/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI FEBBRAIO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE PISTOLA TIPO BERNARDELLI MATRICOLA 50883 UNITAMENTE A 7 PROIETTILI ED A 2 CARICATORI GIA' ASSEGNATI AL M.LLO CAPO ANGLANI COSIMO COLLOCATO IN PENSIONE DAL 01.04.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 10 - ART. 41, COMMA 4 - AUTORIZZAZIONE A SCAMBI CONSENSUALI. DETERMINAZIONE DEL SETTORE INQUILINATO N.38/15/D  DEL 10/2/2015 DI ARCA NORD SALENTO. PRESA D’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE  2014 E GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTO CONVENZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 - PERIODO MESI QUATTRO CON DECORRENZA 28.03.2015 AL 27.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 D. LGS. N. 163/2006 E DEI LAVORI  DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00 DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006 E S. M. E I PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1 - CUP: B97H13000690002 -  CIG:610527584E - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE BUON SENSO PER SPESE SOSTENUTE NELLA REALIZZAZIONE "ALBERO DI NATALE IN PIAZZA NZEGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FERIE NON GODUTE STAFF SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI NAZIONALI GIOVANILI DELLA BANDIERA: EROGAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COMPAGNIA SBANDIERATORI E MUSICI "ICARVINATI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA TORRE SANTA SABINA - L’APPRODO DIMENTICATO – SERVIZI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, STUDIO, ANALISI E PIANIFICAZIONE, ELABORAZIONE CONTENUTI DEL PERCORSO ESPOSITIVO. CIG:Z10134802B CUP: B96G12000450002 – PRESA D’ATTO ATTO NOTARILE DI COSTITUZIONE DELLA R.T.P. E NOTA PROT. COMUNALE N. 6182/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE PER TARDIVA DENUNCIA INFORTUNIO DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASD CAROVIGNO CALCIO  PER SALDO ISCIRIZIONE DELL'OMONIMA  SQUADRA DI CALCIO AL CAMPIONATO REGIONALE ANNO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERINELLI LILIANA, GIORDANI VANDA, SERINELLI RAFFAELE, SERINELLI GABRIELLA CARMEN, ACQUAVIVA ROSANNA, ACQUAVIVA VINCENZO E ACQUAVIVA ELEONORA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 02/07/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 187 DEL 23/09/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAVIVA ROSANNA, ACQUAVIVA VINCENZO, ACQUAVIVA ELEONORA, GIORDANI VANDA, SERINELLI LILIANA, SERINELLI RAFFAELE E SERINELLI GABRIELLA CARMEN, C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 13/10/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 214 DEL 23/10/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ARRIGA FLOREZ MARIA DE LAS MERCEDES. SENTENZA N. 1147/14 (N. 900246/2010 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 02/07/2014 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.  IMPUGNATIVA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 190 DEL 23/09/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA POLINI ANTONIO ED ALTRI. SENTENZA N. 1142/14 (NN. 900588/09, 900589/2009, 900590/2009 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 02/07/2014 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.  IMPUGNATIVA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 242 DEL 01/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARDELLI GIUSEPPINA ANGELA LUCIA E BAGNULO TEODORO EMANUELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DATATO 19/06/2014. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 189 DEL 23/09/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SCARDICCHIO VITALINO E MILIA PASQUALINA. SENTENZA N. 1144/14 (N. 900605/09 R.G. EX SEZ. DIST. DI OSTUNI) DATATA 02/07/2014 DEL G.O.T. DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.  IMPUGNATIVA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 191 DEL 23/09/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO CONTRO ARRIGA FLOREZ MARIA DE LAS MERCEDES, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL E IL COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 02/10/2014 DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 273 DEL 16/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO CONTRO SCARDICCHIO VITALINO E MILIA PASQUALINA, RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL E IL COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 02/10/2014 DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 285 DEL 30/12/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NR.130/5917 RCA VEICOLI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE INTEROPERABILE PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA INTEGRATO AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DISPOSITIVI HARDWARE DIVERSI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANGELO ANTONIO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO L.A.N. PER DISPOSITIVO TERMINALE RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - MODELLO TREXOM EOS ALPHA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO  - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI - RETTIFICA DET. 192/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 25 TAVOLI E N. 100 SEDIE PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL 1°ISTITUTO COMPRENSIVO “BRANDI – MORELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II° TRANCE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONTABILITÀ I.V.A.. ANNO D'IMPOSTA 2014 - COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO REDDITI 2015 PERIODO D'IMPOSTO 2014 - I.V.A. ED IRAP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO PER ACQUISTO ARMADIO SCORREVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AI SENSI ART.1 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N.104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE N. 128, PER FACILITARE LA FREQUENZA DEI CORSI NELL'A.S. 2013/2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.  DOMANDA DI ARBITRATO DATATO 18/05/2012. RIF. D.G.C. N. 134 DEL 19/06/2014 NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE  COMUNE DI CAROVIGNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN.C.O.ME .–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY” - CODICE I.1.12.02 SUL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA “GRECIA-ITALIA 2007-2013" – PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI PER ALLESTIMENTO MUSEALE TRAMITE  MEPA – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: 6077417B27 – CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015/ED EMESSA IN DATA 02/03/2015 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER IL PALAZZO DI CITTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO OCCORRENTE PER IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERI9ALI DIVERSI DALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO DI CAROVIGNO: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NONCHÈ EVENTUALE SERVIZIO INTEGRATO PER LA FORNITURA DI ENERGIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI APPARATI ILLUMINANTI, DELLE RETI DI CONDUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SOCIETA KIQUAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORRONI MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICORSO DATATO 18/12/2013  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 68 DEL 31/03/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNARO CIRA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICORSO DATATO 20/12/2013  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 69 DEL 31/03/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCIGALLO CARMELA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICORSO DATATO 20/12/2013  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 70 DEL 31/03/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANNA RITA CAMPOSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE  MODALITÀ RACCOLTA PORTA A PORTA, STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI- IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TRA.DE.CO. S.R.L.  - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. MICHELE DE CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E RICARICA SIM PER IL FUNZIONAMENTO DEL TELEALLARME ALLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DELLE COSTE  AI SENSI DELL’ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE N.17 DEL 23/6/2006.– LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARARIO "IL CASTELLO VOLANTE CITTA' DI CAROVIGNO" EDIZ. 2014: LIQUIDAZIONE EDITORE  PROGEDIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE NATALIZIE: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE A.M. CAVALLO E S.MORELLI -CUP : B93E12000240002 – CIG: ZE70AB4BF5 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER   L’ ACQUISTO DI TONER FOTOCOPIATRICE  PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA ANNI 2014/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI GENNAIO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REFERTI VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECNO UFFICIO PER RIPARAZIONE STAMPANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FALDONI E RACCOGLITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA ANNI 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT STILO DG011ZV. AFFIDAMENTO DITTA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE GOMMA FIAT STILO DG012ZV ASSEGNATA AL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE GOMME FIAT STILO DG011ZV ASSEGNATA AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°26/15 CERAMICHE EDIL CELINO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TIMBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°03/2015 ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 DEL 20/02/2015 PER FORNITURA TONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. MEPRODUCTION REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2012. EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. 22 DEL 19.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE STATALI DI CAROVIGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO VITO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO E A.S.L. BRINDISI.  ATTO DI CITAZIONE DATATO 12/07/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 203 DEL 17/10/2013 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA GIOVANNA LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.81 DEL 17.02.2015 "LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA'"-MODIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 286 DEL 30.12.2014. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 286 DEL 30.12.2014. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ C. S. &amp; A. CONSULTING DI LECCE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PRATICHE PERVENUTE ALL’ENTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA SCADENZA DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE D’ONERI. CIG ZE41377658.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 141 DEL 30/05/2013 – DETERMINAZIONE N. 273/2013 (N. 873/13 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 166A, 188A E 211A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LOCULO CIMITERIALE N.2055 CON IL N.2053.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 28.02.2015 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015 PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III - MISURA 313 – AZIONI 1-3 - RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO IN CAROVIGNO (BR) (AZIONE 1) E REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI (AZIONE 3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR PUGLIA 2007-2013 - AZIONE 7.1.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO DI CITTÀ MEDIO/GRANDI E DELL’AZIONE 7.2.1 “PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE” – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI PIATTAFORMA CON OPERATORE PER PULIZIA LOCALI  EX MACELLO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 PER SPESE TECNICHE - CIG: Z2E1100A59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/2015 TUTTAVITA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°07/2015 ALLA DITTA CAVALLO COSIMO TIPOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 09.02.2015 PER FORNITURA DI BUSTE PICCOLE E GRANDI OCCORRENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NAVITA  S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015/ED EMESSA IN DATA 31/01/2015 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GENNAIO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 2.3.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  FEBBRAIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  FEBBRAIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  FEBBRAIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO ABA FEDERALBERGHI - BRINDISI (ASS.NE PROV.LE ALBERGATORI DI BRINDISI) ED ALTRI. RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1737/2014 PRONUNCIATA DAL T.A.R. PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, SUL RICORSO N. 336/2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPRISTINO ROTATORIA DI VIA OSTUNI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE (LATO VIA M.CAPUTI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1 - CUP: B97H13000690002 -  CIG:610527584E - 2A - PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO– AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SISA SUPERMERCATO PER PRODOTTI DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I° TRANCE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA NUOVA FISE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KENT ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO DOTT.SSA URSO S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL   IV^  TRIMESTRE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 439 /2014 ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.275 ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 27.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/2015 DITTA RICAMBI STORE DI BOTTACCI MIRKO SARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA DEMANIALE IN CONTRADA CARISCIOLA A S.SABINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO  - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, PULIZIA, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DI BORGATA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MONTAGGIO DI BASOLATO IN C.SO VITTORIO EMANUELE - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 972  DEL 13/11/2014 – DEFINIZIONE CESSIONE DI CONTRATTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALPIGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 973  DEL 13/11/2014 – DEFINIZIONE CESSIONE DI CONTRATTO CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2014, PRESENTATE DAI CAF ACLI E CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 11/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  RELATIVA ALLE DIFFERENZE CONTRATTUALI CON APPLICAZIONE  DI INDICE ISTAT  PER IL SERVIZIO  DI MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.14/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  RELATIVA ALLE DIFFERENZE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA REG. GEN. N.94 DEL 18/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE RG N.93 DEL 18/2/2015. LIQUIDAZIONE DIFFERENZE CONTRATTUALI IN APPLICAZIONE INDICE FOI EX ART.18 DEL DISCIPLINARE DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO DALLA SOC. CARBINIA SRL IN DATA 24.04.2012 – FATTURA N.12,13 E 15 DEL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI SGRAVIO TOTALE CARTELLA ESATTORIALE ICI ANNI 2003,2004,2005,2006,2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – NUOVI  PUNTI LUCE – MODIFICA CANONE DI MANUTENZIONE , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA – ACCONTO ANNO 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA TORRE SANTA SABINA - L’APPRODO DIMENTICATO – AFFIDAMENTO SERVIZI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, STUDIO, ANALISI E PIANIFICAZIONE, ELABORAZIONE CONTENUTI DEL PERCORSO ESPOSITIVO. CIG:Z10134802B CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO. APPALTO MISTO PER AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA, PER LA DIDATTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZI + AUDIOGUIDA - CODICE CIG: 6084810010 - CODICE CUP: B96G12000450002 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2015 ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1 - CUP: B97H13000690002 -  CIG:610527584E - PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2015 A FAVORE DEL DEL SIG. LOTTI DOMENICO PER L’ANNO 2015 PER DEPOSITO ATTREZZATURA E RICOVERO MEZZI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1447 DEL 01/02/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2015 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012 E ACCONTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2014/2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO GLI EDIFICI DELLA SEDE MUNICIPALE INTERESSATI DALL’INCENDIO DEL 1/1/2015.  LIQUIDAZIONE ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI TONER FOTOCOPIATRICE  PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 19.02.2015 PER REGISTRI NASCITA,MORTE E CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L. PER PERSONE ANZIANE DI CARMIANO (LE), VAI BELLINI N.20, PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, LATIANO, PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RUBRICATO ADR AEQUITAS - 2014 - 001387 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE AVV. NICOLANGELO ZURLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” CEGLIE MESSAPICA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DEI MEZZI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE LEXMARK UFFICIO DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME 7 – 19 LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN C.DA VALENTE – AFFIDAMENTO  LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'INDICE ISTAT FOI EX ART.8 DEL DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER GLI  ANNI 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER LA  PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO  PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CRISPI E DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2014 –LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO DI CITTA’ -APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE CREPUSCOLARE QUADRO COMANDO IN VIA DUCA DELLA VITTORIA– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO PRESSO SCUOLA MEDIA S.MORELLI - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI VASI ORNAMENTALI PER L’ATRIO DEL CASTELLO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA,VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER RIPRISTINO LINEA ELETTRICA AEREA IN VIA S.GIOVANNI BOSCO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DI SERRANOVA – SOSTITUZIONE  DELLA SCHEDA ELETTRONICA E DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER OPERAZIONI PERITALI DI MISURAZIONE, DELIMITAZIONE E PICCHETTAMENTO DEL TRATTO STRADALE DANNEGGIATO PER RIDEFINIZIONE SEDE IN C.DA PAGLIAMONTE - BOSCO TERRANEO CODICE CIG : ZAC06DAEF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO BIENNALE DI SVUOTAMENTO, MEDIANTE AUTOSPURGO, DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE. CIG LOTTO N. 1 : 5842665FAB - CIG LOTTO N. 2 : 5842668229 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 2015 PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE – COMUNICAZIONI AL M.E.F. – DIPARTIMENTO DEL TESORO. AFFIDAMENTO SUPPORTO.   CIG: ZB4133DA8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE L'ECONOMO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS COMUNALI TARGATI DF577JB, DF645JB, AV309CZ E BR293181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO GLI EDIFICI DELLA SEDE MUNICIPALE INTERESSATI DALL’INCENDIO DEL 1/1/2015.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAB1343C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. REGIONE PUGLIA 2007-2013 ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE MISURA 313 – AZIONE 1 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SUGLI ITINERARI STORICO NATURALISTICO-ENOGASTRONOMICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SITO ONLINE, UN APPLICATIVO PER SISTEMA APP E/ ANDROID NONCHÉ LA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO ONLINE - CIG: Z3C1145358 - CUP: J95C13000910009” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP 1°SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME PER TRASLAZIONE DEFUNTO IN DATA 23.06.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALEASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FIORITE,PRATO PRONTO ECC. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 141 DEL 22/12/2014 AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 191 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI    ALLA   DITTA  SCHIENA  SCAVI    SRL PROPEDEUTICI  AL  SERVIZIO   DI   RIDUZIONE DEL     RISCHIO INCENDI   IN    AREE    BOSCHIVE    E       DI       INTERVENTI     DI MIGLIORAMENTO       DEGLI     HABITAT      LITORANEI     E    DI MITIGAZIONE DEL   FENOMENO DELL’EROSIONE DELLE DUNE COSTIERE DA REALIZZARE CON L’ARIF (AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI DELLA PUGLIA) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAROVIGNO ED ARIF PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI IN AREE BOSCHIVE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT LITORANEI E DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DELL’EROSIONE DELLE DUNE COSTIERE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 187 DEL 23/09/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 190 DEL 23/09/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 191 DEL 23/09/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 192 DEL 23/09/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="17302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 220 DEL 31/10/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 231 DEL 21/11/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="17308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 242 DEL 01/12/2014, MODIFICATA E INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 278 DEL 23/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 248 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 249 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 253 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 250 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 251 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 254 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 257 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 258 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 273 DEL 16/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 285 DEL 30/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 290 DEL 30/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 189 DEL 23/09/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 208 DEL 14/10/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 241 DEL 01/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 11/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  RELATIVA ALLE DIFFERENZE CONTRATTUALI CON APPLICAZIONE  DI INDICE ISTAT  PER IL SERVIZIO  DI MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.11/2015 ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  RELATIVA ALLE DIFFERENZE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.DIFFERENZE CONTRATTUALI IN APPLICAZIONE INDICE FOI EX ART.18 DEL DISCIPLINARE DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO DALLA SOC. CARBINIA SPAIN DATA 24.04.2012-FATTURA N.12,13 E 15 DEL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "PROGR. SVIL. RUR. DELLA REG. PUGLIA 2007-13 FONDO FEASR ASSE III–QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE. MIS. 313 – AZ. 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATT. TURISTICHE” LOTTO 1: RESTAURO CRITICO CONSERVATIVO VILLA COM. E REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI S.MARIA DEL SOCC.- CAROVIGNO; LOTTO 2: REALIZ. DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI-ENOGASTRONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  CIG. :ZA11339E86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SICUREZZA, VIDEOSORVEGLIANZA ED  ANTINTRUSIONE  PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI SEDE DEGLI UFFICI MUNICIPALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA, VIDEOCONTROLLO, ED ASSISTENZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI SEDE DEGLI UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 286 DEL 30.12.2014. SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA’ C. S. &amp; A. CONSULTING DI LECCE. CIG Z831291CDB. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA N°357/2014. SIG. IAIA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFIGURAZIONE INIZIALE ED AVVIO DEL MODULO SOFTWARE INTEROPERABILE J-PE “PRATICHE EDILIZIE” INTEGRATO AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95  DEL 01/01/2015 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL ALTO SALENTO SCRL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE PER STUDI E RICERCHE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI NATURALISTICO-ENOGASTRONOMICI NEL TERRITORIO DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MYO SRL PER LA FORNITURA DI CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' E FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BADGE MAGNETICI PER L'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE  2014. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORI DEI CONTI – DA GENNAIO A DICEMBRE 2014 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 316/1999 E SCOMPUTO DELLE SOMME VERSATE DALLA SIG.RA LANZILOTTI LUCIA PER IL RILASCIO DI UN NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE IN FAVORE DEL SIG. QUARTULLI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TONER PER L'AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALL’IMPRESA BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI PER IL PERIODO 2015/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015. ABBONAMENTO EGAF EDIZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  APRILE – NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A NOVEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  FINO A DICEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 05/09/2013 – 15/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 14/09/2013 – 22/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 21/02/2013 – 28/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  OTTOBRE-DICEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2013 – SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: NOVEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA –ART. 90 DEL D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 345/2010. AFFRANCAZIONE DEL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. N. 56/1980 AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AI SERVIZI DEMOGRAFICI- LIQ.FATTURA N.2 DEL 19.01.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUSTE,CARTELLE E REGISTRO OCCORRENTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO-LIQ.FATTURA N.21 DEL 22.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE  STAMPANTI LEXMARK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. DITTA  "TECNO UFFICIO" DI TALIENTE GUGLIELMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CUP: B91B09000210002. INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE -CODICE CIG: Z61072A40B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE DDAL 1.11.2014 AL 31.01.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE -LIQ.FATTURA N.3636 DEL 31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI NICOLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 386/14 DEL 05/08/2014 (N. 503/13 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.RICEVUTA N.3 DEL 2015 PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.DIFFERENZE CONTRATTUALI IN APPLICAZIONE INDICE FOI EX ART.18 DEL DISCIPLINARE DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO IN DATA 24.04.2012-FATTURA N.10 DEL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE CORRISPONDENZA UFFICIALE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI NICOLA PER NOLEGGIO N.2 COPIATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°135/2014 ALLA NUOVA EDICOLA D'AGNANO ERMINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI REGISTRI DI NASCITA,MATRIMONI,MORTI E CITTADINANZA OCCORRENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI-AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  GENNAIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  GENNAIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  GENNAIO 2015  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>TATEO PAOLO GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 236 DEL 21/11/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE UFFICIO DI STATO CIVILE PER IL PERIODO DAL 1.7 AL 31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA RELATIVI AI MESI DI GENNAIO A OTTOBRE 2014 E MESE DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE 65/2014 –  LIQUIDAZIONE FATTURA GIAL PLAST S.R.L N. 1629 DEL 15/12/2014 E  N. 1636 DEL 31/12/2014 - PER CANONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA -  LIQUIDAZIONE FATTURE -  ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO  PER AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA, PER LA DIDATTICA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SERVIZI + AUDIOGUIDA P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 24.06.1977, N. 196, CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” _ DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9/12/1998, N.431, ART.11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&amp;G SERVIZI DI INFORMATICA DI MONOPOLI (BA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARMADIO METALLICO OCCORRENTE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUSTE PICCOLE,GRANDI INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA FORMATO A3 E FORMATO A4 OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN DISPOSITIVO TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - MODELLO TREXOM EOS ALPHA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 15.1.2014-IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL 1°TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 2014 -PERIODO MESE DI DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 973  DEL 13/11/2014 – APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 972  DEL 13/11/2014 – APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971  DEL 13/11/2014 – APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSI9ONE ESAMINATRICE BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO PER AFFID. LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – P.O. 2007/2013/ASSE II/AZIONE INTERVENTO 2.5.1. DET. A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. IMPORTO A BASE D’ASTA €.249.455,02 DI CUI €.149.094,36 PER LAVORI ED €.96.660,66 PER FORNITURE, IN UNO PARI AD €.245.755,02 SOGGETTO A RIBASSO, ED €.3.700,00, PER ONERI SIC.  NON SOGG. A RIBASSO. IMPORTI AL NETTO DI IVA. CUP: B97H13000690002-  CIG:610527584E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGR. SVILUPPO RURALE DELLA REG. PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – MIS. 313 – AZ. 1-3. – LOTTO 1 - LOTTO 2: “REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI – ENOGASTRONOMICI” –CUP: J95C13000920009 - CIG:6072204D3F – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE – MANUTENZIONE DELLE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 65/2014 - LIQUIDAZIONE ONERI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ  CARBINIA SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE 65/2014 –  RENDICONTAZIONE FINALE ONERI  AL 31/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SIN BLU. MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA AUTOADESIVI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°228/2014. ELETTRAUTO SANTACROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 345/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA ASPRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI ENEL SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI ANOMALIE COSTRUTTIVE IMPIANTO DI DEPURAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 972  DEL 13/11/2014 – N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C” - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO PER AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI - PROGETTO “P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZ. E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZ. E VALORIZZ. DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPORTO OPERE A BASE D’ASTA DI €.1.457.059,14, OLTRE €.46.501,14 PER ONERI DI SICUREZZA. CUP: B96G12000450002  - CIG: 6084810010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 973  DEL 13/11/2014 – N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– CATEGORIA C” - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971  DEL 13/11/2014 – APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°34/2014 OFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI RISULTATO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ADEGUAMENTO DELLA TECNOSTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER L’ADOZIONE DI SOLUZIONI PER IL BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY. VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER FISICI E CREAZIONE DI UNA SAN. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA" RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI "SANCTA MARIA REGINA PACIS"   C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETI INGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA SERPHIN S.R.L. SERVIZIO RISCOSSIONE CANONI SVUOTAMENTO VASCHE RACCOLTA ACQUE REFLUE SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI -  ANNI 2008-2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI. DELIBERAZIONE DI G. M. N. 286 DEL 30.12.2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ C. S. &amp; A. CONSULTING DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z831291CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GRAFICO NATALE,MANIFESTI,INVITI ETC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO CORSO MINI VIGILI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE  DI CANCELLERIA OCCORRENTE UFFICI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE COMUNALE – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA POLINISSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – AZIONE 4.2.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE CARBINIA E TORRE S. SABINA – L’APPRODO DIMENTICATO – MUSEO NEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI PER ALLESTIMENTO MUSEALE – APPROVAZIONE RDO PER ACQUISTO SUL MEPA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPORTO FORNITURA A BASE DI GARA EURO 204.240,00 OLTRE IVA - CIG: 6077417B27 – CUP: B96G12000450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CATENE DA NEVE PER I VEICOLI FIAT STILO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE, DALLA DITTA RICAMBI STORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN TERRITORIO DI CAROVIGNO -AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANCA DATI GIURIDICA E SOFTWARE GESTIONALE AVVOCATURA COMUNALE DALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. CIG  ZB01286FAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRECO MARIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTI DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 264 DEL 10.12.2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTINO CARMELO ANGELO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTI DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 246 DEL 05/12/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LANZILOTTI NICOLA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI  (N. 503/2013 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.FATTURA 140021301/2931 DEL 2014 PER FORNITURA DI SCHEDA FAMIGLIA TIPO OLIVETTI SYNTESIS CF.25 OCCORRENTI UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CENTRI PER LO SMALTIMENTO/RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RSU RECICLABILI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DI CONFERIMENTO DITTA ECO.AMBIENTE SUD S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI N°160/13 E 162/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” CEGLIE MESSAPICA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, ATTRAVERSO METODI INNOVATIVI DI RACCOLTA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013- INCARICO SERVIZIO LOGISTICA SCARICO E DISTRUBUZIONE CASSONETTI ED IMPEGNO DI SPESA  - APPROVAZIONE QUADRO RENDICONTAZIONE DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE 2014": ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°52/2014 DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO. ACQUISTO TONER COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014:LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' OCCORRENTI ALL'UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARCASSA DI CANE RINVENUTO IN VIA VENERE LOCALITA' SPECCHIOLLA.AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA 309 DEL 01/09/2014  - FATTURA  NR. 341 DEL DEL 30.09.2014  - FATTURA NR. 384  DEL 31.10.2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE –OTTOBRE 2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.3(TRE) FIRME DIGITALI SU BUSINESS KEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/2014 ALLA “NUOVA EDICOLA” DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°14/2014 ALLA DITTA CALIOLO INFISSI DI CALIOLO UMBERTO. DET. IMP. N°881/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL I° E DEL II° ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO. MESE DI DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PISACANE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  SETTEMBRE-OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  OTTOBRE-NOVEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2013 – SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA CON RELATIVI ACCESSORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7594  DEL 01/12/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AQUISTO TONNER STAMPANTE PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE CARTUCCIA STAMPANTE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CENTRO ASSISTENZA TECNICA PC DI ANGELO ANTONIO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGADEL PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.11.14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO ING. FEDERICO SFORZA E ARCH. FORTUNATO PIGNATELLI DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO DELL’AREA DESTINATA A “VIABILITÀ” DELLE P.LLE 558 E 560 DEL FG. 3. DITTA FASANO MARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO SULLA SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO DI CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI NORMANNI E S. MICHELE SALENTINO. –  2° RINNOVO OCCUPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ORGANIZZATO DA PRODUCT MANAGER PROFESSIONAL ACADEMY -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LO SPOSTAMENTO DI N.1 PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S.SABINA ANG. VIA ALDO MORO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  STAMPANTI LEXMARK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  "TECNO UFFICIO" DI TALIENTE GUGLIELMO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SERRANOVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 6/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 6/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – PERIODO DICEMBRE 2013 – DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI LATTE MARIA FRANCESCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 345/14 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITER ADOZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 175/2012. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ANGELO VANTAGGIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOZZA DI BILANCIO CARBINIA SRL AL 31/12/2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE CAMILLIS MATTIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTI DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 265 DEL 10/12/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2014 –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI OTTOBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINO LINEA ELETTRICA AEREA IN VIA S.GIOVANNI BOSCO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA QUADRO COMANDO IN VIALE FOGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER INSTALLAZIONE PROIETTORE IN VIA TIBERIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE PRESSO 2^ TRAVERSA DI VIA GIUDICE BORSELLINO NEL CENTRO URBANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE FIAT PANDA TARGATA BT102SZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME 7 – 19 LUGLIO 2014. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIFACIMENTO TESATA CAVO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO STRADA COMUNALE SCIANOLECCHIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VASI ORNAMENTALI PER L’ATRIO DEL CASTELLO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FERS 2007/2013 ASSE VII AZIONE 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE" - PROGETTO "CENTRI STORICI DA RIVIVERE"- APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA LA COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. DOMENICO SASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGR. SVILUPPO RURALE DELLA REG. PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – MIS. 313 – AZ. 1-3. – LOTTO 1: “RESTAURO CRITICO-CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE E DEL REFETTORIO DEL COMPLESSO DEL CONVENTO DI S.MARIA DEL SOCC. IN CAROVIGNO - IMP. €.111.704,81- CUP:J95C13000910009 -– CIG:6072126CE1 - LOTTO 2: “REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA LUNGO GLI ITINERARI NATURALISTICI – ENOGASTRONOMICI” – IMP. €.47.295,12 -CUP: J95C13000920009 - CIG:6072204D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER OCCORRENTE UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3/2014  PER LA REALIZZAZIONE DI VOLUMI TECNICI AL PRIMO PIANO DELL’ABITAZIONE ESTIVA  IN T.S.SABINA. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL  SIG. SIMEONE GIUSEPPE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE CANCELLO IN FERRO INGRESSO CALCIATORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAIORANO MARCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 263/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER ACQUISTO TONER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE ANGLANI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C. - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D3. - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C. - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATT. 383 DEL 31/10/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE  DI OTTOBRE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA - RENDICONTAZIONE VOLUME ACQUE REFLUE PRELEVATE E SMALTITE MESI DI  AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE -  ANNO  2014 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE-ANNO DI RIFERIMENTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE, IV° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 4° TRIMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2014 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N.1500 CARTELLE ALLA TIPOGRAFIA DI CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI VIDEO E DIRETTE STREAMING DEL C.C.-LIQ.FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE -  MATERIALE VARIO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO STATO CIVILE PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO -  RICHIESTA PRESTITO DI   €.350.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  –  PALAZZO MUNICIPALE - RISTRUTTURAZIONE AULA CONSILIARE – ADEGUAMENTI --  RICHIESTA PRESTITO DI   €.100.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L.– VERIFICA CONTRATTUALE ESECUZIONE SERVIZIO MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2014 – LIQUIDAZIONE SALDO IMPORTI TRATTENUTI SU FATTURA MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  DICEMBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL  MESE DI  DICEMBRE  2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014 FATTURA N.121 DEL 15.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RINVIO PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.11 DEL 30.11.2014 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  –  PALAZZO MUNICIPALE - RISTRUTTURAZIONE AULA CONSILIARE – ADEGUAMENTI --  RICHIESTA PRESTITO DI   €.100.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO DI BENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO -  RICHIESTA PRESTITO DI   €.350.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SUL TEMA SUL TEMA DELL'ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA E SUL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D.CONSULTING&amp;FORMAZIONE DI ANGELO D'AMURI. C.I.G. Z6C1221B43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.2 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” – AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ D ”RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE” – APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE PER SERVIZI TECNICI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE NATALIZIE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1474 EMESSA IN DATA 30/11/2014 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO VERSO CARBINIA SRL - LIQUIDAZIONE A SALDO  DI PARTITA CONTABILE DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 82/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI A CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2005/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE   PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI  – ACCOGLIMENTO ISTANZE PER RETTIFICA CANOME  DI CAPTAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2009  IN AUTOTUTELA - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.70 DEL 7.7.2014 –LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA ULTERIORE FORNITURA IN OPERA DI FIORIERE DA POSIZIONARE DALL’INTERSEZIONE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI FINO ALL’INCROCIO CON VIA R.MARGHERITA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATURA ALBERI E DISINFESTAZIONE PALME NEL CENTRO URBANO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 12 E 4.11.14-LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO – TAPPETINO BITUMINOSO -  RICHIESTA PRESTITO DI   €.350.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  NOVEMBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL  MESE DI  NOVEMBRE  2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER AI SERVIZI GENERALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 1.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014-LIQ.FATTURA N.116 DEL 1.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA PINTO GIUSEPPE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT STILO TG DG012ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006 -  CODICE CIG: 5681378570 – CODICE CUP: B93H14000130004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RITENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA DA CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°173/2014 ALLA DITTA FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°179/2014 DITTA KENT SRL. FORNITURA GIUBBOTTI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA SRL BARI, PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINVIO SCADENZA PRIMA RATA PAGAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FISE SRL ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI DA DESTINARE AGLI OSPITI DELLO S.P.R.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2014, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTOCARBURANTE  E LIQUIDAZIONE TRAMITE ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE DE SIMONE SILVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IUC 2014 - VERSIONE PRO SU SITO ISTITUZIONALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COLLAUDO  IMPIANTI  IDRICI  E  FOGNANTI  –  LAVORI  PROPEDEUTICI ALLA MESSA IN ESERCIZIO – LIQUIDAZIONE SALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI BANCHI, SEDIE E LAVAGNE PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “N.BRANDI-S.MORELLI” DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURA ENI S.P.A ACQUISTO BUONI CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA CON RELATIVI ACCESSORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERAMICHE EDILCELINO SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.FATTURA N.74/2014 A SALDO CARBINIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 141 DEL 30/05/2013 – DETERMINAZIONE N. 273/2013 (N. 873/13 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 127A, 138A, E 148A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREA PUBBLICA  AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREA PUBBLICA -  LIQUIDAZIONE FATTURE 28/2014 E 154/2014 -DITTA ECOSPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE COFINANZIAMENTO UFFICIO DI  AREA VASTA BRINDISINA ANNI 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, ATTRAVERSO METODI INNOVATIVI DI RACCOLTA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013- PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA- CIG: 5932984547  - – CUP: B99D14013730002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2013-2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONNER STAMPANTE PER L’UFFICIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CENTRO ASSISTENZA TECNICA PC DI ANGELO ANTONIO CARLUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014 LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. AVULS - O.A.R.I - EVENTO "GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DEL FANCIULLO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA PROMOZIONALE TURISTICO-TERRITORIALE DELLA SOC. MEPRODUCTION: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A PIATTAFORMA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE DI LATTE ANGELO CON DECORRENZA 01/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FATTURA N.65 DEL 14.11.2014 PER FORNITURA DI MANIFESTI ETC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA SRL BARI, PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.10.14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE E RIPRESE IN DIRETTA STREAMING.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DPS INFORMATICA PER LA FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE AD AGHI OKI ML-5591 ECO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA ED ALTRO MATERIALE -LIQUIDAZIONE FATTURA N.116 DEL 3.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI EX ART.80 D.LGS.VO 267 DEL 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°26/2014 ALLA DITTA AUTOFFICINA PINTO GIUSEPPE. DET. IMP. N°887/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°136/2014 DITTA KENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AI COMPONENTI LA SEZIONE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PARTECIPANTI CORSO MINI VIGILI 2014. VITTORIA ASSICURAZIONI AGENTE FINO ASSICURAZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL CELINO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA PER L'ACQUISTO DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SERVIZIO SIN BLU. MESE DI DICEMBRE 2013 E GIOUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SIN BLU. MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N.400 CARTELLE CELESTI E N.400 CARTELLE ROSA ALLA TIPOGRAFIA DI CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°27/14 ALLA DITTA BASILE GIUSEPPE COLORIFICIO ARTE E DECORI PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°98/2014 ALLA DITTA "PRESTIGE AUTO DI BASILE DOMENICO SAS." DET. IMP. 955/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZO DI CITTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER RIFACIMENTO TESATA CAVO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO STRADA COMUNALE SCIANOLECCHIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ESSENZE FIORITE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER   MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE IN VIA R.MARGHERITA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006 -  CODICE CIG: 5681378570 – CODICE CUP: B93H14000130004 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI – LIQUIDAZIONE II SAL PARI AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POSA IN OPERA E RICARICA DI ESTINTORI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DONATA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E GRECO SALVATORE. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 04/06/2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE MARIA GIUSEPPA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E GRECO SALVATORE. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 04/06/2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. SILVESTRO LAZZARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI CON LA BANCA DATI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO (SISTER) E RILEVAZIONE FABBRICATI NON ACCATASTATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI-IMU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI-IMU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI-IMU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER OCCORRENTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER SPOSTAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S.SABINA ANG. VIA ALDO MORO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER SOSTITUZIONE ARMATURA IN VIA SERRANOVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER. AFFIDAMENTO DITTA COMPUNET DI CARLUCCI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LEASING AUTOMEZZO TIPO PORTER PIAGGIO, CONTRATTO N. 6762683 - RISCATTO PER SCADENZA CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE RESIDUO RATA LEASING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL “C.ED.RO.” DI OSTUNI (BR), PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME” DI CAROVIGNO. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO N.3 FRANCAVILLA FONTANA, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” CEGLIE MESSAPICA, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACCARO MADDALENA BELVEDERE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 15/10/2013 DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. PASQUALE LANZILLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOFINO ROSA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 210 DEL 23/10/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA- APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PISACANE -APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DI SERRANOVA – SOSTITUZIONE  DELLA SCHEDA ELETTRONICA E DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABA FEDERALBERGHI - BRINDISI (ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI DI BRINDISI) ED ALTRI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 23/01/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2014-FATTURA N.101 DEL 03.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANDAGISMO CANINO.LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ "I GIARDINI DI PLUTO" C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 24/01/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CALABRESE PIERO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 190/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERTINO S.R.L. C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 952/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. PASQUALE SAPONARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A " LO STATO CIVILE ITALIANO PER L'ANNO 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPOSEO SALVATORE C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 04/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>EPIFANI MARIA IMMACOLATA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 05/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. OPPOSIZIONE. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 1.8.2014 AL 31.10.2014-DOTT.CAMPOSEO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO DOTT.SSA URSO STEFANIA-AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE-LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENOED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO" CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITA' ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME DI LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - FUNZIONARIO", CATEGORIA D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO TREXOM EOS BASIC INSTALLATO PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1649 EMESSA IN DATA 31/10/2014 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE CANCELLO IN FERRO INGRESSO CALCIATORI – AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), 2°,  3° E 4° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANOMALIE COSTRUTTIVE IMPIANTO DI DEPURAZIONE -ANTICIPO SOMME IN FAVORE DI ENEL   SPA     PER CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO DI BENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME NECESSARIE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL’ALBO ORDINARIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AVVOCATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO IN FAVORE DELLA, COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, ED EVENTUALI SEMINARI,INCONTRI,MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO. DITTA PRESTIGE AUTO DI BASILE DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA SUD SPA. SENTENZA N°5224/11 GIUDICE DI PACE DI BARI. RICORRENTE PRODOTTI UTILI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AI GENITORI CON FIGLI PORTATORI DI HANDICAP. LEGGE REGIONALE N. 19/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALLA DITTA D&amp;G SERVIZI DI INFORMATICA MONOPOLI (BA), PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI CONTRIBUTI REGIONALI SUI CANONI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO SANTACROCE VITANTONIO RIPARAZIONE N°2 FIAT STILO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI,INVITI E PROGETTO GRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE NEI CONFRONTI DEL NUCLEO LACITIGNOLA-MONOPOLI, SPETTANZE DEI PERIODI I°, II° E III° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE NEI CONFRONTI DEL NUCLEO LACITIGNOLA-MONOPOLI, SPETTANZE MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS C.ED.RO. DI ORIA (BR), ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI: EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN MODULO RAM  DA 2GB PER IL PC. IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARILAE DURANTE IL   III^  TRIMESTRE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI OTTOBRE 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL  MESE DI  OTTOBRE  2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  OTTOBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione - Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE MESI UNO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 4 AGENTI P.M. CAT. PROF. C/C1 PERIODO DAL 08/11/2014 AL 07/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  MAGGIO-SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE  ( D. LGS 81/08 E SUCC. ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  APRILE-MAGGIO-SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODI VARI BIS 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7122  DEL 01/11/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE RUOLO TARI E SCADENZE DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA QUADRO COMANDO IN VIALE FOGGIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER INSTALLAZIONE PUNTI LUCE PRESSO 2^ TRAVERSA DI VIA GIUDICE BORSELLINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER INSTALLAZIONE PROIETTORE IN VIA TIBERIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CRETI’ ANNA MARIA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI  (N. 303/2008 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. ARCH. FUMAROLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTUCCE STAMPANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE LL.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2  TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1  ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO –  CIG Z2E1100A59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA , DELLA CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITÀ OPERA DON GUANELLA (FASANO), ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 DIPENDENTE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SPECIALISTA DI P.M.-CATEGORIA D1 MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI DELL'UFFICIO DEMOGRAFICI E SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL  PER DIPLOMATI GEOMETRA ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI   ATTI A SVOLGERE TIROCINI FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE AVV. FRANCIOSO. SENT. N°340/14 GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. RICORSO VECCARI RAFFAELE VERB. N°11/P/139-14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DI SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA VERBALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA KENT SRL PER ACQUISTO N°6 GIUBOTTI AI COMPONENTI LA SEZIONE DI POLIZIA LOCALE (ESCLUSO M.LLO ANGLANI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TRIBUNALE DI BRINDISI - UFFICIO DEL LAVORO .LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI RICORRENTE PEPE VITAMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITA' IVA 2013-COMPILAZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2014 REDDITI 2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI ICI IMU ANNI 2009/2010/2011/2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO S.P.A. PER MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE, RESTYLING  ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO FOGNANTE IN VIA BRADANO IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. BASILE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 199/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. RIMBORSO SPESE DI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTUCCI VITA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 252/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODI VARI 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 14/03/2014 – 17/09/2014 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.210 DEL 10.10.14 ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA SRL BARI,PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO PER SOSTITUZIONE ARMATURA IN VIA LAGO DI BRACCIANO (S.SABINA) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO  PER INSTALLAZIONE PROIETTORI IN PIAZZA THEA A S. SABINA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO VERSO CARBINIA SRL - LIQUIDAZIONE A SALDO  PARTITE CONTABILI DI CREDITO RELATIVE ALLE FATURE 64/2009 - 76/2010 - 83/2010 - 68/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 1000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' OCCORRENTI ALL'UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA PUBBLICA: FORNITURA SERVICE AUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 324 2014 00015748 11 000  DEL 09/10/2014.EQUITALIA SUD SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CARTELLA ESATTORIALE FEDELE FRANCESCO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI N°23/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATURA ALBERI E DISINFESTAZIONE PALME NEL CENTRO URBANO  – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CPDEL-NOTA DI DEBITO BENEFICI CORRISPOSTI IN SEDE DI PENSIONE SEMESTRALITÀ 2007/2008/2009 EX DIPENDENTE LOTTI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 DIPENDENTE, SIG.COLELLA GIUSEPPE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE TECNICO-CATEGORIA C1 MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO N. 267/2004 ANNULLATA CON DETERMINA N. RG 393/2008. RIMBORSO SOMME VERSATE. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 25 TAVOLI E N. 100 SEDIE PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO “BRANDI-MORELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE E CELEBRAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2014-IMPEGNO DI SPESA PER AUDIO E LUCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE FIAT STILO TG DG011ZV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA PINTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME PER PAGAMENTO VIOLAZIONE DI CDS E TASSE DI PRORPIETA' AUTOMEZZI TARGATI DG411YX,BR 389630 E BT482TG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.70 DEL 7.7.2014 –ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN OPERA DI FIORIERE DA POSIZIONARE DALL’INTERSEZIONE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI FINO ALL’INCROCIO CON VIA R.MARGHERITA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFIGURAZIONE INIZIALE ED AVVIO DEL MODULO SOFTWARE INTEROPERABILE J-PE “PRATICHE EDILIZIE” INTEGRATO AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE SICR@WEB - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRIANGOLI PER SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CALIOLO INFISSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 15.01.2014-IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL 1° E DEL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO. MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 1 STAMPANTE AD AGHI OKI ML-5591 ECO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E VEBALIZZAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DRUM E TONER CODICE 2200 PER L'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE  DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 3° TRIMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2014, PRESENTATE DAL CAF ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA POSTE ITALIANE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.400 CARTELLE CELESTI E N.400 CARTELLE ROSA DA AFFIDARE ALLA TIPOGRAFIA DI CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 CARTE DI IDETITA'-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. REGIONE PUGLIA 2007-2013 ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE MISURA 313 – AZIONE 1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SUGLI ITINERARI STORICO NATURALISTICO-ENOGASTRONOMICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN SITO ONLINE, UN APPLICATIVO PER SISTEMA APP E/ ANDROID NONCHÉ LA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO ONLINE -  CIG: Z3C1145358 - CUP: J95C13000910009”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE PER LA  CARATTERIZZAZIONE/OMOLOGA DEL RIFIUTO ORGANICO IN RACCOLTA RSU SUL COMUNE DI CAROVIGNO AI FINI DELLO SMALTIMENTO PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELL’AMIU DI TARANTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>KYRIOS DI CALIZIA MICHELA  - RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA AFFISSIONE MANIFESTI -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.500 CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA'-LIQUIDAZIONE FATTURA N.140020221/2931 DEL  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALEASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FIORITE,PRATO PRONTO ECC. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO BIENNALE DI SVUOTAMENTO, MEDIANTE AUTOSPURGO, DELLE VASCHE D’ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA EURO EURO 147.420,00, AL NETTO DI IVA.10% - CIG LOTTO N. 1 : 5842665FAB - CIG LOTTO N. 2 : 5842668229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, ATTRAVERSO METODI INNOVATIVI DI RACCOLTA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013- PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI BENI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – APPROVAZIONE RDO PER ACQUISTO SUL MEPA  - IMPORTO FORNITURA A BASE DI GARA EURO EURO 75.561,83 OLTRE IVA.- CIG: 5932984547 – CUP: B99D14013730002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE/ELETTRICO  PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL  CIMITERO COMUNALE  - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PASSAVANT IMPIANTI SPA LIQUIDAZIONE  CTU  - ING. ROBERTO GRAPPELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. REGIONE PUGLIA 2007-2013 ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE MISURA 313 – AZIONE 1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SUGLI ITINERARI STORICO NATURALISTICO-ENOGASTRONOMICO MEDIANTE PUBBLICAZIONE E STAMPA DI VOLUMI DIVULGATIVI CIG: Z841128848- CUP: J95C13000910009”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LOCAZIONI PASSIVE.  VIA G. UNGARETTI, 33/A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LOCAZIONI PASSIVE.VIA T. DI LAMPEDUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 05/03/2014 – 03/09/2014 CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  MAGGIO – SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODI VARI 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO  AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6534  DEL 01/10/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO PER SPOSTAMENTO PALO DI P.I. IN VIA G. PASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” ATTUATO NELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DI CAROVIGNO A.S 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  ALLA  DITTA  PETRA  CAM SNC DI LEO &amp; MARTINO PER LA FORNITURA IN OPERA DI FIORIERE DA POSIZIONARE DALL’INTERSEZIONE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI FINO ALL’INCROCIO CON VIA R.MARGHERITA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROMAMBIENTE SNC PER PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI TORRE SANTA SABINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO FOGNANTE IN VIA BRADANO IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA VESUVIO A S.SABINA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°49/2014 SOC. TIRE SERVICE  SERVICE CENTER SOSTITUZIONE N°4 PNEUMATICI FIAT STILO DG012ZV. DET. IMPEGNO SPESA N°639/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI  SETTEMBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL  MESE DI  SETTEMBRE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91   DEL 01/10/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI SETTEMBRE   2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1147 EMESSA IN DATA 30/09/2014 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE   2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGERTERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTO ORDINAZA SINDACALE NR.04 DEL 09.01.2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09 DEL 30.09.2014   A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG SERVICE SRL DI CAROVIGNO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI SGRAVIOTARSU SIG. MARINÒ NICOLA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. TRISOLINI TITO ANTONIO C.F. TRSTNT63H13B809D – ISTANZA DI RIMBORSO SOMME PER I.C.I. ANNO 2013 ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL COMUNE DI CAROVIGNO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BUONGIORNO MARIA LUCIA   C.F. BNGMLC36B50B809C – ISTANZA DI RICHIESTA RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER LAMPADE VOTIVE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI SETTEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO, ART.10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NIGRO VIAGGI DI NIGRO PANTALEONE &amp; C. S.A.S. CAROVIGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE RETE TELEMATICA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE MESI DA MAGGIO A OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ARTICOLO 81 D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE MESI UNO  ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 4 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1 PERIODO DAL 04/10/2014 AL 03/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO 01.01.2014 AL 30.06.2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO TREXOM EOS BASIC INSTALLATO PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1. REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI DEL COMUNE DI CAROVIGNO. – INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO –  CIG ZF41100BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA LA COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ID ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL P.O. FERS 2007/2013 ASSE VII AZIONE 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE" - PROGETTO "CENTRI STORICI DA RIVIVERE"- APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO DI BENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO IL CASTELLO VOLANTE EDIZ. 2014: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ARCI COMITATO TERRITORIALE DI BRINDISI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI DA DESTINARE AGLI OSPITI DELLO S.P.R.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 995/2012 DEL TAR PUGLIA – SEZIONE DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5185  DEL 01/08/2014 E 5824 DEL 01/09/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA ADUA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREA PUBBLICA - RIF. DET. N. GEN. 837/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2013 DITTA "ECOSPURGHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MARTUCCI VITA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 252/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. EPIFANI ORONZO C/ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. NONCHÉ CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 234/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005. PROGETTO DI COMPLETAMENTO -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E COMPETENZE PER D.L. E REDAZIONE PERIZIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ,CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO PER D.L. E REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI IL PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA RETE  DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO   DELLA  SCUOLA MEDIA S. MORELLI DI CAROVIGNO”. CODICE  CIG: N.48256815EF. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE,CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°29634/VE1 EGAF EDIZIONI SRL. FORNITURA PRONTUARI CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CAROVIGNO - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL’HARDWARE DELLA RETE TELEMATICA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE ANNO 2014. DELIBERA DI G.M. 110 DEL 12.05.2014 E DILERA DI G.M. NR.174 DEL 01.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, ED EVENTUALI SEMINARI, INCONTRI E MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IUC 2014 VERSIONE PRO SU SITO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. 22 DELM 19.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL P.O. FERS 2007/2013 ASSE VII AZIONE 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE" - PROGETTO "CENTRI STORICI DA RIVIVERE"- CIG 5926033D1F - ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE VOLONTARIA DA PARTE DELLA CARBINIA SRL. – LIQUIDAZIONE SOMME -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE VOLONTARIA DA PARTE DELLA CARBINIA SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006 -  CODICE CIG: 5681378570 – CODICE CUP: B93H14000130004 - LIQUIDAZIONE I SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE OCCORRENTE PER L'UFFICO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTO ORDINAZA SINDACALE NR.04 DEL 09.01.2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 31.07.2014   E FATTURA NR.8 DEL 31.08.2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG SERVICE SRL DI CAROVIGNO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2014. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI AGOSTO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE QUARTO BIMESTRE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO INFORMATICO -  SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE (S.I.D.) - SEMINARIO DEL 24 E 25 SETTEMBRE PRESSO IL M.I.T. - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL P.O. FERS 2007/2013 ASSE VII AZIONE 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE" - PROGETTO "CENTRI STORICI DA RIVIVERE"- CIG 5926033D1F -  APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTINO GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 213/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PECERE COSIMO  C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 56/14 DATATO 03/04/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.     ATTO DI PRECETTO DATATO 14/08/2014. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESO ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DOTT. QUARTULLI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N.08 DEL 15.01.2014 IMPEGNO SPESA RELATIVO AL 3^ TRIMESTRE 2014  PER RICOVERO  E MANTENIMENTO CANI RANDAGI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI G.M.N.179 DEL 15/9/2014 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO “PULIAMO IL MONDO” PER LE GIORNATE DEL 26, 27 E 28 SETTEMBRE 2014 IN COLLABORAZIONE CON ANCI, E CON I PATROCINI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E DI UPI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER DIPLOMATI GEOMETRI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1028 EMESSA IN DATA 31.08.2014 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87  DEL 01/09/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI AGOSTO   2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE NR.08/2014. IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONE TRASFRIMENTO CANI DAL CANILE COMUNALE ALLA CONTRDA PENNENELLE AL CANILE DELLA SOCIETA' DOG SERVICE S.R.L. IN CAROVIGNO ALLA CONTRADA RAIMONTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO AGOSTO/DICEMBRE2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N. 136 DEL 30/05/2013 – SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/07/2014 ALL’AVV. CORRADO LOFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA  – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL  MESE DI  AGOSTO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI LUGLIO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/2014 A FAVORE DI ZURLO LEONARDO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA   FIAT STILO  TG. DG 011 ZV IN DOTAZIONE AL COMANDO DEI VIGILI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLA P.M.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPONARO FERRAMENTA 1957 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOMME PER ACQUISIZIONE BOLLI. AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNARO CIRA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 215/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO  FEBBRAIO – LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONE PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2014 - SOCIETA' CARBINIA S.R.L. -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTAM SRL DI MONOPOLI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30  DEL 26/06/2014 RIFERITA A FORNITURA E STAMPA DI PANNELLI RIPORTANTI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DEMANIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPILA DI POLIZZA ASSICURATIVA AI PARTECIPANTI IL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE " MINI VIGILI 2014" PER IL PERIODO 01.07.2014 - 10.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “CASTELLO DENTICE DI FRASSO”, SITO IN CAROVIGNO E DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRINDISI – APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO  DI CONTRATTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ CONNESSE CON LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO SW RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2014 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2130339 DEL 31.07.2014 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI T.S.SABINA. AFFIDAMENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E.  GASPARI S.R.L.  PER FORNITURA SCHEDE  21° AGGIORNAMENTO NORME ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 50/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA COMPUTISTA. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI  SIGG.RI FRANCAVILLA VALTER E DE SIATI VITA VITTORIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE IN VIA R.MARGHERITA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ALLA CULTURA MICHELE CRETI': LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER SPOSTAMENTO PALO E LINEA DI P.I. IN VIA G. PASCOLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA VESUVIO A S.SABINA - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA     PER    ACQUISTO    BEOLE   DA POSIZIONARE LUNGO LE SPIAGGI E LIBERE DI S. SABINA E SPECCHIOLLA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO         CLIMATIZZATORI       DALLA    SCUOLA ELEMENTARE F.LANZILLOTTI ALLA SCUOLA MEDIA A.M. CAVALLO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL  MESE DI   LUGLIO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.70 DEL 7.7.2014 -IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN OPERA DI FIORIERE DA POSIZIONARE DALL’INTERSEZIONE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI FINO ALL’INCROCIO CON VIA R.MARGHERITA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA ADUA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' DEL GRUPPO DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS  NELL’ EVENTO  “TOUR – EDUCATIONAL ARTE PER LA NATRUA” 6 – 8 GIUGNO 2014 (FONDI FESR 2007-2013,  AZIONE 4.1.2, ATTIVITÀ E – ANNO 2014)- SERVIZIO DI GUIDA/ACCOMPAGNAMENTO: LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ELETTRODOMESTICI STAFFA S.R.L.  CON SEDE IN CAROVIGNO   IN VIA SAN VITO SNC DI €300,00 PER ACQUISTO CONGELTORE OCCORRENTE PER IL CANILE COMUNALE ALAL CONTRADA PENNENELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ  OPINION LEADER E GIORNALISTI 27 – 29GIUGNO 2014 IN OCCASIONE DEGLI EVENTI STORICO-MEDIEVALI “NOTTE BIANCA MEDIEVAL FEST E XVII GIOCHI NAZIONALE GIOVANILI DELLA BANDIERA” (FONDI FESR 2007-2013,  AZIONE 4.1.2, ATTIVITÀ E):LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE VIALE DEI TAMERIGI IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE ARMADI NUOVI CONTATORI ENEL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREA PUBBLICA  IN VIA LAGO DI BRACCIANO E AREA MERCATALE DI SPECCHIOLLA NEL  PERIODO ESTIVO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ACI ANNO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTELLE "FASCICOLI PERSONALI" DALLA TIPOGRAFIA CAVALLO DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPÈGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SERVIZIO NOTIFICHE SIN-BLU APRILE MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA FEBBRAIO E MARZO 2014 SERVIZIO NOTIFICHE SIN BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE N. 80 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE – DEPOSTIO CALCOLI STRUTTURALI IN PROVINCIA – AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI  -  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA IN CIELO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELL’ISTANZA DI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2014, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, DI LATIANO (BR), ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” CEGLIE MESSAPICA, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2014, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO IN FAVORE DELLA COMUNITÀ “PAPA GIOVANNI XXIII” DI RIMINI, PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DEL “C.ED.RO.” DI OSTUNI (BR), 2°,  3° E 4° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” ATTUATO NELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DI CAROVIGNO A.S 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI NICOLA PER NOLO FOTOCOPIATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 208  DEL 31/05/2014 - FATTURA 242 DEL 1/07/2014 - FATTURA 274 DEL 31/07/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.207 DEL 31/05/2014 - FATTURA 241 DEL 01/07/2014 - FATT. 273 DEL 31/07/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL SALDO PASTI EROGATI NELL’A.S. 2013/2014 (ART.12 DEL DISCIPLINARE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO URGENTE SU RICHIESTA DELLE   VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI  -  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L. PER PERSONE ANZIANE DI CARMIANO (LE), VAI BELLINI N.20, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2014 ALLA "NUOVA EDICOLA" DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E ARTICOLI DI PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  MEDAGLIE, COPPE, TARGHE E CAPPELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO EDUCATIONAL TOUR 6 - 8 GIUGNO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTI, PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO  2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BANCHI, SEDIE E LAVAGNE PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO "N. BRANDI – S. MORELLI" DI  CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO CASTELLO VOLANTE 2013: LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2014, PRESENTATA DAL CAF CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2014, PRESENTATE DAL CAF ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI-IMU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' GRUPPO GIORNALISTI E OPINION LEADER, PARTECIPANTI ALL’EVENTO  "TOUR – EDUCATIONAL ARTE  PER LA NATURA" 6 – 8 GIUGNO 2014 (FONDI FESR 2007-2013,  AZIONE 4.1.2, ATTIVITA' – ANNO 2014): LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74  DEL 01/07/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI LUGLIO   2014 E ACCANTONAMENTO IMPORTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARILAE DURANTE IL   II^  TRIMESTRE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 4-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO LINEA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SCOGLIO DEL CAVALLO A A S. SABINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIAL PLAST S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 870 EMESSA IN DATA 31.07.2014 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETA' DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL SALDO DEL CANONE ORDINARIO A.S. 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARLUCCI COSIMO GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 77/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. NICOLA MASSARI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA CONCETTA LANZILLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>EPIFANI ORONZO C/ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO (COMUNE CITATO COME TERZO) PROMOSSO DALL’ AQP S.P.A. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI S. VITO DEI N. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA CONCETTA LANZILLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. PIETRO ZECCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 22/04/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G. C. N. 115 DEL 23/05/2014 E N. 164 DEL 23/07/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE VITA AMEDEO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 532/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACCHI GILBERTO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 311/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIOGGE ALLUVIONALI DEL 26-27/09/2006 – D.M. 143 DEL 03/04/2007 ( PUBBLICATO SULLA G.U. N. 94 DEL 23/04/2007) – LEGGE 102 DEL 29/03/2004, ART. 5, COMMA 3 E SUCC. MOD. – L.R. N. 24 DELL’01/05/1990 - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER I DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Attività Produttive - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO VERSO CARBINIA SRL. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/05/2014-31/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPOSEO SALVATORE C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 04/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>EPIFANI MARIA IMMACOLATA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N. 05/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 4 AGENTI DI P.M. CAT.PROF.C/C1 PERIODO  MESI TRE CON DECORRENZA 8/08/2014-07/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE-CONVENZIONE CONSIP-PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA GIOVANNA SISTO – ISTRUTTORE DIRETTIVO – PROSECUZIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA “POST PARTUM” SINO AL 31.08.2014, EX ART. 3, COMMA 2, LEGGE N. 53/2000, COSÌ COME INTEGRATA E MODIFICATA DAL D. LGS. N. 151/2001 (ART. 32, COMMA 1, LETT. A)).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ A NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO: LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL ALTO SALENTO SCRL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE. INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE -CODICE CIG  Z781031D9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER INSTALLAZIONE PROIETTORI IN PIAZZA THEA A S.SABINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SU RISCOSSIONI IMU-FLUSSI RENDICONTAZIONE F24 PERIODO DAL 01.01.2013 AL 30.06.2013.SOGET SPA DA PESCARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.170 DEL 30/04/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RUP  PERIODO 04 MARZO 2014 – 04 APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI GIUGNO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 14/03/2014 – 20/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE L'ECONOMO PER LA LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA ULTIMO TRIMESTRE 2012 FIAT STILO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  REVISORI DEI CONTI – DAL 01/01/2014 AL 30/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N. 21 DEL 30/01/2014 - INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VITALE MASSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DATATA 10/02/2014. DELIBERA DI G.C. N. 161 DEL 23/07/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EPIFANI GIANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DATATA 06/12/2013. DELIBERA DI G.C. N. 162 DEL 23/07/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CECERE SALVATORE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTI DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 163 DEL 23/07/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. NICOLA MASSARI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 280/14 DEL 24/04/2014. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE  PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 378 DEL 09/01/2014 E  DECRETO SINDACALE N. 69/2014-MANSIONE SUPERIORE DIP. LOTTI GIUSEPPE TEODORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI VARI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA TRASMIGRAZIONE BANCA DATI TASSA RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATINA N.RO IAH0002301(INFORTUNI CONDUCENTI)PERIODO 05.4.2013-05.4.2014.ASSIGEN.SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”.  CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z9B0CBFC5D. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT, INTEROPERABILITA' DI BASE E SERVIZIO DI SICUREZZA. PERIODO LUGLIO 2013 – GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA LA COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ID ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL P.O. FERS 2007/2013 ASSE VII AZIONE 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE" - PROGETTO "CENTRI STORICI DA RIVIVERE"- APPROVAZIONE AVVIO INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO  SMALTIMENTO CARCASSA CANE. - REG. CE.1069/2009- 142/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA PNEUMATICI FIAT STILO TG DG012ZV IN DOTAZIONE AL COMANDO DEI VIGILI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2014, PRESENTATE DAL CAF ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2014, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY. CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z4D0779C34. REVOCA  DELLA DETERMINAZIONE R.G. N. 438 DEL 22.05.2014. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ORANGE PUBBLIC MANAGEMENT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. ASD CALCIO CAROVIGNO: ISCRIZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO AL CAMPIONATO REGIONALE DILETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO APRILE – MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE 'PATRONALI PASQUALI 2014: LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN FAVORE DELL’ISTITUTO “VILLAGGIO S.O.S.” DI OSTUNI (BR), 2° E 3° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 2° TRIMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” CEGLIE MESSAPICA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ DEL GRUPPO DI GIORNALISTI E OPINION LEADER  NEGLI EVENT IN TEMA MEDIEVALE  “NOTTE BIANCA “MEDIEVAL FEST” E “XVII GIOCHI GIOVANILI NAZIONALI DELLA BANDIERA”, 27-29 GIUGNO (FONDI FESR 2007-2013,  AZIONE 4.1.2, ATTIVITÀ  'E' -  ANNO 2014). LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, CASA DI RIPOSO “S. GIUSEPPE” CEGLIE MESSAPICA, PERIODO DA  NOVEMBRE 2012 A GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2014: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PARZIALE RUOLO EQUITALIA PER IL CONTRIBUENTE DI GIUSEPPE MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ANGLANI PIETRO GIOVANNI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 170/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PASCALE VITO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1239/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BASILE VINCENZO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 199/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LOFINO PASQUA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 242/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LEOCI ANNA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 148/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GRECO LORENZO E ORESTA OSIRIDE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 784/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DESTINO ROBERTO E GIORGINO VINCENZA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 785/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MASSARI AVV. NICOLA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DATATO 28/10/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI (CAUSA N. 1799/2013 R.G. – N. 1409/13 REP.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER SOSTITUZIONE ARMATURA IN VIA LAGO DI BRACCIANO (S.SABINA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.31 DEL 15.04.2014 ALLA DITTA ROMAABIENTE SNC PER INTERVENTI DI AUTOSPIRGO PER ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO DI FECI ANIMALI URINE E LETAME DAL CANILE COMUNALE ALLA CONTRADA PENNENELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 171  DEL 30/04/2014 EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI APRILE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE  TRAVERSA DI VIA ATHENA A S.SABINA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO CONGELATORE PER IL CANILE COMUNALE ALLA CONTRADA PENNENELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI-IMUANNO 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI SECONDO SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE STATALI DI CAROVIGNO. MESE DI LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE DI FAMIGLIA E CARTELLINI PER CARTE D’IDENTITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTO ORDINAZA SINDACALE NR.04 DEL 09.01.2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 30.06.2014  A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG SERVICE SRL DI CAROVIGNO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.140010113/2931 DEL 11/04/2014 ALLA DITTA MYO S.R.L. “UNIPERSONALE”  EDK EDITORELIQUIDAZIONE FATTURA N.140010113/2931 DEL 11/04/2014 ALLA DITTA MYO S.R.L. “UNIPERSONALE”  EDK EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 129  DEL 31/03/2014 EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI MARZO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE TERZO BIMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.128 DEL 31/03/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN RETE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE, RESTYLING  ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO PER RIPRISTINO PUNTI LUCE PIAZZETTA VIA PER SAN VITO NEL CENTRO URBANO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' PERSONALE AMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 09/06/2014-09/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA GIOVANNA SISTO – ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASTENSIONE FACOLTATIVA “POST PARTUM” DI GIORNI 30 (TRENTA) 21.07.2014 AL 19.08.2014 EX ART. 3, COMMA 2, LEGGE N. 53/2000, COSÌ COME INTEGRATA E MODIFICATA DAL D. LGS. N. 151/2001 (ART. 32, COMMA 1, LETT. A)).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LEASING AUTOMEZZO TIPO PORTER PIAGGIO, CONTRATTO N. 6762683 - RISCATTO PER SCADENZA CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI  – ACCOGLIMENTO ISTANZE PER RETTIFICA CANOME  DI CAPTAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2009  IN AUTOTUTELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 /2014 ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA DI BARI, PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTA DI C.C. DEL 21.05.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/2014 ALLA DITTA A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D'AMURI CON SEDE IN ORIA (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI NICOLA DA CELLINO SAN MARCO PER NOLO N.2 FOTOCOPIATRICI MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  MAGGIO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO  “ TOUR – EDUCATIONAL ARTE  PER LA NATURA” 6 – 8 GIUGNO 2014 (FONDI FESR 2007-2013,  AZIONE 4.1.2, ATTIVITÀ E – ANNO 2014): LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER RIPRISTINO LINEA DI DISTRIBUZIONE VIALE DEI TAMERIGI IN LOCALITA’ SPECCHIOLLA– AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI  IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PREORDINATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI AGGIUNTIVI  DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 44/2012  E L.R. N. 17/2013 – PUBBLICAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO URGENTE SU RICHIESTA DELLE   VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI  -  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 141 DEL 30/05/2013 – DETERMINAZIONE N. 273/2013 (N. 873/13 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 A DEL 26/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO 05/03/2014 – 13/06/2014   ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4581  DEL 01/07/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE LARGO CASTELLO: LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2007 – 2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 “ INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI    SUPPORTO    DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” – COMPLETAMENTO    OPERE  DI URBANIZZAZIONE -OMOLOGAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA  IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA - VIA GIOVE,   AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 133/2005 PER AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN C.DA LAMA. RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAL SIG. LANZILOTTI GIOVANNI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER ACQUISTO  DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO PER SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO LINEA ELETTRICA IN VIA MARESCA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2014 –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, PERIODO MARZO - MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAFARO FRANCESCO  E  CRISTOFARO LUIGI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DATATO 15/04/2011 DINANZI AL  SENTENZA CONTESTUALE N. 237/2014 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - GIUDICE DEL LAVORO. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' IDRICA PUGLIESE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 109/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI BARI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE PADOVA LUCA MICHELE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 135/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>D'AYALA VALVA ROBERTO C/ COMUNE DI CAROVIGNO ED EQUITALIA GERIT S.P.A. SENTENZA N. 1401/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA IAIA MICHELE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1357/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65  EMESSA IN DATA 1/07/2014 - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66  DEL 1/07/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI GIUGNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ABITATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CLIMATIZZATORI DALLA SCUOLA ELEMENTARE F.LANZILLOTTI ALLA SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE/ELETTRICO E PRODOTTI  NECESSARI ALLA TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE  - DETERMINAZIONE N. 96/2014 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA KENT DI TARANTO PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ESTIVO PER I COMPONENTI LA SEZIONE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC PUGLIA. PROROGA BIENNALE DEL CONTRATTO ESECUTIVO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI - SOCIETA' CLIO SPA. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARILAE DURANTE IL   I^  TRIMESTRE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO SW RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 65 DEL 24/06/2014 AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 191 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA SINDACO UNICO CARBINIA S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 4 AGENTI DI P.M. CAT.PROF.C/C1 PERIODO  MESI TRE CON DECORRENZA 04/07/2014-03/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BEOLE DA POSIZIONARE LUNGO LE SPIAGGIE LIBERE DI S. SABINA E SPECCHIOLLA – IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 19/02/2014 – 22/05/2014 –  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE EX ART. 655 C.P.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE ZONE DEMANIALI COSTIERE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3590  DEL 01/06/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SHORT LIST DI CONSULENTI A CUI CONFERIRE UN POSSIBILE INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA E/O ASSISTENZA SPECIALISTICA IN ATTIVITÀ DI PROGRAMMI DI CULTURA E DI SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOSTRUZIONE FOGNATURA  COMUNALE DI SPECCHIOLLA VIA GIOVE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGLIONICO ALESSANDRO ORONZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO ED EQUITALIA SUD S.P.A. SENTENZA N. 30/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PAPAGNA LUIGI C/ COMUNE DI CAROVIGNO ED EQUITALIA ETR S.P.A. SENTENZA N. 672/2014 DEL TRIBUNALE DI BARI – SECONDA SEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DR. MAGGIORE VITO ANTONIO ANNO 2012 DI CUI ALL’ART. 42 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 148,00  PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ORGANIZZATO DA PRODUCT MANAGER PROFESSIONAL ACADEMY -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  RECINZIONE CON IDONEI PANNELLI IN RETE MATALLICA DEL PERIMETRO DELL’AREA INTERESSATA DA CEDIMENTI DEL SOLAIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “N.BRANDI” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE N. 80 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI AD ABANO TERME 7 – 19 LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CAROVIGNO ATTIVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 141 DEL 30/05/2013 – DETERMINAZIONE N. 273/2013 (N. 873/13 R.G.) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 192A, 05A, 25A, 43A, 61A E 81A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI IN PROGRAMMA  DAL  27 AL 29 GIUGNO 2014 -  XVII GIOCHI GIOVANILI NAZIONALI DELLA BANDIERA  - NOTTE BIANCA “MEDIEVAL FEST” – AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA DI PANNELLI RIPORTANTI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DEMANIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI MAGGIO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO UFFICIO ANAGRAFE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58  DEL 3/06/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DI SERRANOVA – SOSTITUZIONE  DELL’ELETTRO ASPIRATORE E PULIZIA COMPLETA - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BROCHURE: LIQUIDAZIONE DITTA LOCOPRESS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, LATIANO, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA ELEMENTARE “N.BRANDI”  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, “CASA PER LA VITA” COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, CAROVIGNO, PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, RSSA “ROSA ALUISIO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTÀ SOLIDALE, LATIANO, PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOSTRUZIONE FOGNATURA  COMUNALE DI SPECCHIOLLA VIA GIOVE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARBINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E SUPPORTO INFORMATICO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASS.CULTURALE AGATEL, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTO ORDINAZA SINDACALE NR.04 DEL 09.01.2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 31.05.2014  A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG SERVICE SRL DI CAROVIGNO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°29/2014 DITTA KENT SRL PER FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO PRIMA EMISSIONE CONGUAGLIO E ACCONTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 02/10/2012 – 02/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 05/09/2013 – 23/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 19/03/2014 – 30/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ CON “INTERSCAMBIO” TRA IL COMUNE DI CAROVIGNO E IL COMUNE DI BRINDISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON AL DITTA CALISI DI CELLINO SAN MARCO PER IL NOLEGGIO DI N° 2 FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE PRESSO LA CASA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ' AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. DEL PRETE ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 38/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA SUD SPA, 50% SPESE LEGALI RICORSO SIG. VITALE MASSIMO. SENTENZA N°243/13 GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER RIPRISTINO LINEA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SCOGLIO DEL CAVALLO A A S.SABINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER INSTALLAZIONE ARMADI NUOVI CONTATORI ENEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTUCCE STAMPANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE LL.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SCALIGERI PIETRINA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 804/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45  DEL 02/05/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI APRILE   2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2014. AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE, COPPE, TARGHE E CAPPELLINI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2014. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO SANZIONI PECUNIARIE EREDI COPPLOLA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO SANZIONI PECUNIARIE EREDI ZIZZA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA  AMMINISTRATORE UNICO CARBINIA S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O. FESR 2007 - 2013 – ASSE IV  - LINEA DI INTERVENTO 4.1 – AZIONE 4.1.2 – ATTIVITÀ E. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA 2014. AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI ED OPINION LEADERS IN OCCASIONE DI EVENTO “TOUR EDUCATIONAL 6 – 8 GIUGNO 2014 ”, PROMOSSO DAL COMUNE DI CAROVIGNO: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57  EMESSA IN DATA 3/06/2014  - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’I.D.S.C. – AREE CORTILE MARINÒ. ATTO DI CESSIONE GRATUITA.  SPESE DI REGISTRAZIONE. AFFIDAMENTO FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE NEI CONFRONTI DEL NUCLEO LACITIGNOLA-MONOPOLI, SPETTANZE ARRETRATE MESI GIUGNO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER RIPRISTINO PUNTI LUCE PIAZZETTA VIA PER SAN VITO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCEIN TRAVERSA DI VIA ATHENA A S.SABINA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO LINEA ELETTRICA IN VIA MARESCA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “F.LANZILLOTTI” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DEL CIRCOLATORE DELLA CALDAIAA SERVIZIO DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO ACQUA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 01/05/2014 - PER DISOSTRUZIONE FOGNATURA E SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO IN LOCALITA SPECCHIOLLA - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.D.CONSULTING E FORMAZIONE.ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE NOVITÀ ISTITUZIONALE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER - AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NONCHÈ EVENTUALE SERVIZIO INTEGRATO PER LA FORNITURA DI ENERGIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI APPARATI ILLUMINANTI, DELLE RETI DI CONDUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI MARZO E APRILE 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 3/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LANZILOTTI ADELAIDE  C.F. LNZDLD28H41B809V – ISTANZA DI RIVERSAMENTO SOMME PER I.C.I. ANNO 2007 – 2008 -2009 -2010 -2011 ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL COMUNE  DI CAROVIGNO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MORO ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 438/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. RETTIFICA E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 112 DEL 08/05/2014 (N. 395 DEL 14/05/2014 R.G.). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE, DIRITTI E COMPETENZE ALL'AVV. DANIELA PASSARO IN RELAZIONE ALLA SENTENZAN°287/13  DEL GIUDICE DI PACE DI MEDAGNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 77  DEL 28/02/2014 EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI FEBBRAIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOSTITUZIONE DI ARMADIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DON F.MORELLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE E VARIE MANUTENZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2007 – 2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 “ INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI    SUPPORTO    DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” – COMPLETAMENTO    OPERE  DI URBANIZZAZIONE – APPROVAZIONE PREVENTIVO AQP PER COLLEGAMENTO TRONCO IDRICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRELIMINARE-DEFNITIVO RELATIVO ALLE OPERE DI “REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLOPEDONALE COSTIERO, DI COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA RETE DEGLI ITINERARI PROVINCIALI ESISTENTI, A SERVIZIO DELLE BORGATE MARINE DEL COMUNE DI CAROVIGNO E DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO” - CANDIDATURA AL RIFINANZIAMENTO PO FESR 2007/2013 – AZIONE 5.2.2 PROPOSTO DALL’AREA VASTA BRINDISINA – LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014 – LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 22/02/2014 – 31/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE  ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI  MARZO E APRILE  2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2014 - COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE DEI  LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO ALL’ING.FRANCESCO PAGLIARA - CODICE CIG 371367096C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY.  CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z4D0779C34.  LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ORANGE PUBBLIC MANAGEMENT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO DI CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI NORMANNI E S. MICHELE SALENTINO. PRESA D'ATO DIMISSIONE INCARICO E NOMINA NUOVO  COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2014, PRESENTATE DAI CAF ACLI E CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE SECONDO BIMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 04/02/2014 – 28/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SOC. TEC (TRAFFIC ELECTRONIC CONTROL SERVICE) A.R.L. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.   DELIBERAZIONE DI G.C. N. 197/2012 - NOMINA C.T.P. LIQUIDAZIONE C.T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECINZIONE CON IDONEI PANNELLI IN RETE MATALLICA DEL PERIMETRO DELL’AREA INTERESSATA DA CEDIMENTI DELSOLAIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “N.BRANDI”– AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44  EMESSA IN DATA 2/05/2014  - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI APRILE  2014 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “COSTRUZIONE N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CIG: 5681378570 – CODICE CUP: B93H14000130004 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA EMME ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2014. AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE, COPPE, TARGHE E CAPPELLINI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA UFFICIO MESSI ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.76 DEL 28/02/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 31  DEL 6/02/2014  E 35 DEL 6/02/2014 EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1803  DEL 01/03/2014 E 2477 DEL 01/04/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3028  DEL 01/05/2014 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT STILO TG DG011ZV IN DOTAZIONE AL COMANDO DEI VIGILI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMANIO MARITTIMO ART. 34 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE – INCARICO PER RILIEVI E RICLASSIFICAZIONE AREE DEMANIALI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE     PER     INCARICO    RETTIFICA ACCATASTAMENTO UNITA’ IMMOBILIARI SITI IN BORGATA SERRANOVA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME AL SIG. BEDIN VITTORINO RELATIVAMENTE AL VERB. N°384/S/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DI FEDERE E LENZUOLA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO PRIMA EMISSIONE CONGUAGLIO BIS ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. NICOLA MASSARI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARIA CONCETTA LANZILLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.04 DEL 30.04.2014 ALLA DITTA DOG SERVICE SRL CON SEDE IN CAROVIGNO , PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PER IL MESE DI APRILE 2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANI, R.S.S.A. SANTA MARIA REGINA PACIS VIA C. FERRINI, 1 FASANO (BR), PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 1° TRIMESTRE 2014 INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 LEGGE 32.12.98, N 448 – FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2013/2014. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, CONVEGNI ED INIZIATIVE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO N°4 CARTELLE ESATTORIALI PER INTERVENUTA SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. ZE40EF2813 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANCI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TADDEO – MATARRESE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 188/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MORO ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 438/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE   - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.18  DEL 6/02/2014 E 34 DEL 6/06/2014  EMESSE DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO PRIMA EMISSIONE CONGUAGLIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 07/04/2014 ALLA TIPOGRAFIA DI CAVALLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N.08 DEL 15.01.2014 IMPEGNO SPESA PER RICOVERO  E MANTENIMENTO CANI RANDAGI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44  EMESSA IN DATA 2/05/2014  - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI APRILE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228, COMMA 3, DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2013. MODIFICA DETERMINAZIONE N.220 DEL 12.03.2014 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.14 DEL 07.01.2014 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL MESE DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI NICOLA DA CELLINO SAN MARCO (BR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE, SPESE E DIRITTI ALL'AVV. VINCENZO PALMISANO RELATIVI ALLA SENTENZA N°94/13 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L. PER PERSONE ANZIANE DI CARMIANO (LE), VAI BELLINI N.20, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ALLA CULTURA MICHELE CRETI': IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER+FAX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL ALTO SALENTO SCRL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE. - LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI  – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE INFISSI – LIQUIDAZIONE FATTURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE –LIQUIDAZIONE FATTURE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO UFFICIO ANAGRAFE –APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI  – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER UNA SHORT LIST DI CONSULENTI A CUI CONFERIRE UN INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA E/O ASSISTENZA SPECIALISTICA IN ATTIVITÀ DI PROGRAMMI DI CULTURA E DI SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR PUGLIA 2007 – 2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 “ INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI    SUPPORTO    DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” – COMPLETAMENTO    OPERE  DI URBANIZZAZIONE - -  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, COLLAUDO STATICO  E  TECNICO  AMMINISTRATIVO,STUDIO IDROGEOLOGICO  E SPESE TECNICHE –CODICE CIG :3546138DA3 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "MIMOSA SUITE" DI G. CONVERTINI: EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  VARI  2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.43/2013 ALLA DITTA EPIFANI COSIMO PER RIPARAZIONE FIAT STILO TARGATA DG 012ZV  IN DOTAZIONE AL COMANDO DEI VIGILI URBANI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO AMICA – SOCIETÀ COOPERATIVA PER FORNITURA SOFTWARE WEB BASED CONTRIBUTO LIBRI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SIN-BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE (CONTROLLO DI I° LIVELLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”. CODICE CUP: B99E11001890007 - CODICE CIG: Z550613B85. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE –LIQUIDAZIONE FATTURA–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER SOSTITUZIONE DI ARMADIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DON F.MORELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE –LIQUIDAZIONE FATTURE–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA.   CODICE CIG 0502521571. CODICE CUP: B91B09000210002.   ACCATASTAMENTO  DEL FABBRICATO ADIBITO A LOCALE DI PRIMO SOCCORSO E DISTACCAMENTO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO LA BORGATA SPECCHIOLLA – LIQUIDAZIONE FATTURA –CODICE CIG: Z220C6117 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTAM SRL DI MONOPOLI. CIG: Z6B0E594A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDELE LUCREZIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 05/09/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 79 DEL 15/04/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUOCHI PIROTECNICI E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE PER FESTE PATRONALI PASQUALI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LOTTI MARIA CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 296/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE SPESE DI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA GIOVANNA SISTO – ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASTENSIONE OBBLIGATORIA “POST PARTUM” MESI 3 (TRE) E GG. 28 (VENTOTTO) PER PARTO PREMATURO. DECORRENZA DAL 22.04.2014 AL 20.07.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO DI CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI NORMANNI E S. MICHELE SALENTINO. NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE  ORDINARIA ANNO 2014 AL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIGENERAZIONE TONER PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTE UFFICIO PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA(VD. DET.20/2014) MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013. SERVIZIO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SIN BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RETTA RICOVERO ANZIANA, RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L. PER PERSONE ANZIANE DI CARMIANO (LE), VAI BELLINI N.20, PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.132 DEL 02.11.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI NOBVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO DI CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI NORMANNI E S. MICHELE SALENTINO. - RINNOVO OCCUPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI SPESE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAZVIO PARZIALE SANZIONI PECUNIARIE INTRASMETTIBILI AGLI EREDI PER GLI EREDI DI CAMPOSEO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 18/01/2014 – 28/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEPE VITA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA CONTESTUALE N. 3111/2013 DATATA 21/11/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - UFFICIO LAVORO. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL’AVV. CLAUDIO RUGGIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 15.01.2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2014 DEL 01.04.2014 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA PER PRESTAZIONE VETERINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI DI LECCIO IN LARGO CASTELLO – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE - CITA' DI CAROVIGNO" EDIZIONE 2013: LIQUIDAZIONE GALLUCCI EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TABELLE INDENNITÀ DI MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA OCCORRENTE PER SEMINARIO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER INTERVENTO DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE   REFLUE PRESSO IL CANILE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER+FAX.ADF USB 2.0 PER UFFICIO SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE INFISSI – AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36  DEL 01/04/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI MARZO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35  EMESSA IN DATA 01/04/2014  - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MARZO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE DALLA DITTA MYO SRL “UNIPERSONALE” EDK EDITORE  CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA PERIODO 5 APRILE 2014-5 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 2/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.03/2014 A FAVORE DELLA DITTA DOG SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CAROVIGNO, PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PER IL MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z5C0E94F80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTO ORDINAZA SINDACALE NR.04 DEL 09.01.2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 DEL 31.01.2014 - E FATTURA NR. 02 A FAVORE DELLA SOCIETA' DOG SERVICE SRL DI CAROVIGNO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE SANZIONI PECUNIARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONI DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONI DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2014 –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAGNULO VITO MARIA, BAGNULO VINCENZO ANTONIO E BAGNULO SABRINA RITA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, DATATO 15/04/2012. NOTA AVV. ALBERTO MAGLI DEL 30/09/2013. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 222 DEL 08/11/2013 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ALBERTO MAGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO CONTRO CLEMENTE ELVISA E CLEMENTE DORA. SENTENZA N. 129/2011 DELLA CORTE D’APPELLO DI LECCE.  RECUPERO SOMME. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 226 DEL 23/09/2011 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. ALBERTO MAGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO "PRONTUARIO AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014" CON LA SOC. EGAF EDIZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 1° TRIMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “COSTRUZIONE N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CIG: 5681378570 – CODICE CUP: B93H14000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE SANZIONI AL C.D.S. SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE CON POSTE ITALIANE SPA. ADEGUAMENTO SPESE DI NOTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA ROSSI MARIA GIOVANNA  C.F. RSSMGV62P65D643Y – ISTANZA DI RIVERSAMENTO SOMME PER I.C.I. ANNO 2008 ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL COMUNE  DI CAROVIGNO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTO AEREO: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N.08 DEL 15.01.2014 IMPEGNO SPESA PER RICOVERO  E MANTENIMENTO CANI PRESSO LA DOG SERVICE S.R.L. DI CAROVIGNO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.132 DEL 02.11.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI – CARBINIA SRL LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ANCITEL S.P.A. PER RINNOVO CANONE ANNO 2014 MODALITA' INTERNET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO - REDAZIONE ELABORATI PER ACQUISIZIONE PARE ASSOGGETTABIITA A VIA - VISS - PAI - COMPATIBILITA PPTR, E ATTIVITÀ DI RILIEVO PLANIMETRICO ALBERI DI ULIVO MONUMENTALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA S. MICHELE NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO CARMELA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 45 DEL 28/02/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATOLA PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 60 DEL 13/03/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.08/2014 ALLA DITTA BASILE GIUSEPPE PER FONITURA PITTURA SPARTITRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TABELLA INDENNITÀ DI MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MELONE ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 55 DEL 13/03/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMICERIO DONATO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 59 DEL 13/03/2014 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI  FEBBRAIO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.03 DEL 10.02.2014 ALLA DITTA SBANO FILOMENA DI CAROVIGNIO PER FONRITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICAPLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO QUARTA E PRIMA EMISSIONE ACCONTO E CONGUAGLIO ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N.08 DEL 15.01.2014 IMPEGNO SPESA PER ONORARIO AL DOTT. ERNESTO CAMASSA PER  SUPPORTO L’UFFICIO COMUNALE NELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO DEI CANI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – SEZIONE MANUTENZIONI –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO "CORRO PERCHE' LA MAMMA MI PICCHIA": LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”.  CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z9B0CBFC5D. LIQUIDAZIONE PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA    STRAORDINARIO   STRALCIO  DI  INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO  SCOLASTICO   FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ   DEGLI ELEMENTI, ANCHE   NON   STRUTTURALI,   DELL’     EDIFICIO  SCOLASTICO “N.BRANDI” APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA “N.BRANDI”-  INCARICO RILIEVI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE/IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL  CIMITERO COMUNALE  - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI AREA PUBBLICA PER STANDARD URBANISTICI SITA IN LOCALITÀ TAVERNA NUOVA – PATANAGIANNI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE:  LIQUIDAZIONE PARISI SRL, AGENZIA VIVACI' TRAVEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.03/2014 ALLA DITTA SBANO FILOMENA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA CARDONE CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 392/13 DEL 11/11/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TRA.DE.CO. S.R.L. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 248/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO. MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.221 DEL 26.11.2013 E FATTURA N.10 DEL 10.01.2014 ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA, PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINATIVO TICKETS MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA BARLETTA ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. NICOLA MASSARI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE CIVILE DATATO 28/10/2013 (N. 1409/13 REP). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREA PUBBLICA  AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 324 2013 00023500 61 000  RELATIVE A SANZIONI E RITARDATO PAGAMENTO PER CONTRIBUTI INPS PERIODO 12/2005-12/2006 SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A CELINO ANGELO FABIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI 1°SEMESTRE 2014-CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI SPESE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "CORRO PERCHÈ MIA MAMMA MI PICCHIA". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TRIBUTI - APPROVAZIONE DI AVVISO AI CONTRIBUENTI, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DELLE RATEIZZAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.36/2014 DI € 199,14 ALLA DITTA PC SRL CON SEDE IN CAROVIGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI FEBBRAIO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA S. MICHELE NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO  LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24  EMESSA IN DATA 01/03/2014  - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25  DEL 01/03/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DI AMALIA GRE': LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/2014 ALLA DITTA FERRAMENTA " SAPONARO 1957 SRL" UNCIO SOCIO - PER FONITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOEN FATTURA NR.34 /2014 ALLA DITTA SAPONARO FERRAMENTA S.R.L. DI CAROVIGNO PER FORNITURA MATERIALE DI EDILIZIA OCCORRENTE PER IL COMANDO DEI VIGILI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ANGELO LOMBARDINI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 182/2013 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. MARCO PALIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228, COMMA 3, DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO DI CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI NORMANNI E S. MICHELE SALENTINO.  DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA UDIENZA PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. – CAMERA ARBITRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE N. 80 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE – CONFERIMENTO INCARICO DI  DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – SEZIONE MANUTENZIONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER IL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER CERIMONIE E CONVEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE MESE DI FABBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PERSONALE TRAMITE SERVZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER L'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI TRAMITE SERVZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. PIETRO ZECCA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE DATATO 12/12/2013 PER L’OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 698/2012 PRONUNCIATA DAL TAR PUGLIA – 3^ SEZIONE DI LECCE. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 5 DEL 16/01/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DI VIGILANZA "LA PANTERA 1"  DI LATORRE CATERINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO.  DECRETO INGIUNTIVO N.173/2010 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 4 DEL 16/01/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. CONTE LUCIANO C/ COMUNE DI CAROVIGNO E ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. SENTENZA N. 284/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO MICHELE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 188/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – P. O. PUGLIA 2007 – 2013 – ASSE IV  LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO CIG: 3951013F0EOMOLOGAZIONE ONERE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EPIFANI COSIMO  PER RIPARAZIONE  FIAT STILO TG. DG011ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO  DI SPESA PER FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  “  COLORIFICIO ARTE E DECORI DI BASILE GIUSEPPE “</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO"LA GESTIONE DEL PERSONALE-LE STABILIZZAZIONI-LA CONTRATTAZIONE NEL 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PARZIALE SANZIONI PECUNIARIE EREDI SEMERARO DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014 /2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PARZIALE EREDI D'AGROSA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N. 136 DEL 30/05/2013 – SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 06/02/2014 ALL’AVV. CORRADO LOFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2013-FATTURA N.8051 000053 DEL 07.02.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTO AEREO: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI GENNAIO 2014 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2014  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMERARO FILIPPO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 17/01/2011 DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. DELIBERA DI G.C. N. 3 DEL 16/01/2014. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 22 DEL 30/01/2014. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EUROPA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. CONTRO REGIONE PUGLIA E COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2728/2013 DEL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. DEL 09/04/2013. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO INERENTE AI LAVORI DI "PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE" -" RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE" - "PROGRAMMA DI SVLUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO FEASR ASSE III - MISURA 313 - AZIONI 1-3 INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE"  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2014 RELATIVO ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICR@WEB, DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, COMPRESO DI ALLEGATI AL BILANCIO E KIT STRINGHE MACROAREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI-ICI ANNO 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, CAMPO DI CALCIO, DI VIA CADUTI DI SUPERGA. INCARICO PER L’ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI – CODICE CIG: ZC20CD93F7. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 02 DEL 07/01/2013 ALL’AVV. ANTONIA GENTILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE. CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2014 DEL 10.02.2014 AL DOTT. ERNESTO CAMASSA PER PRESTAZIONE VETERINARIA IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 15.01.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN TERRITORIO DI CAROVIGNO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE  INTERVENTI ESEGUITI DALLA DITTA EBEA SUD S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DOBLÒ CON TARGA BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INSTALLAZIONE  IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE( PIC) - GEOTEL S.C. -  SERVIZIO DI  MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ELETTROINQUINAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAI CAF CISL E CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PARZIALE EREDI LANZILOTTI ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVENANT OF MAYORS - PATTO DEI SINDACI ELABORAZIONE  PAES. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO AREAVASTA BRINDISINA DELLA QUOTA DI COMPETENZA INERENTE AI  COSTI DI ELABORAZIONE DEI PAES COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ASSENZE AMMINISTRATORI-BRANDI CARMINE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. ZIZZA GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 345/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. LEO LUIGI ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 306/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LOFINO PASQUA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 242/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 900,00 IVA COMPRESA PER ACQUIATO VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DALLA SOC. LAMA S.R.L. - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2013 AD ASSOCIAZIO0NI DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 DEL 01/02/2014  RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2014 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 852 DEL 01/01/2014  RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2013 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARCO GIOCHI PER LA PINETA DI BORGATA SPECCHIOLLA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE E VARIE MANUTENZIONI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SRL - GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.492 E 566 DEL 2013 ALLA DITTA ADECCO ITALIA, PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI DICEMBRE 2013 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 01/02/2014 ALLA CARBINIA S.R.L. PER IL PIANO DI LAVORO REVISIONE ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E ADEMPIMENTI  SUCCESSIVI E CONSEGUENTI ALL’AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI, A SEGUITO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA GIOVANNA SISTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – PRESA D’ATTO DELLA PROSECUZIONE DELL’ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO E COLLOCAZIONE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO “PRE PARTUM” CON DECORRENZA DAL 18.02.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIPENDENTE SIG. LANZILOTTI SILAVANA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE M.DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE +GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI ALLA CARBINIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RELAZIONE CONTABILITA’ ECONOMICA COMPLETA E RELAZIONE RENDICONTO ANNO 2013 –AFFIDAMENTO  CELNETWORK S.R.L. DA BERGAMO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONI DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO FORNITURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LEXMARK T652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paghe e Stipendi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SIGG. VALENTE SALVATORE E VALENTE MARIA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 62/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LA GESTIONE DEL PERSONALE - LE STABILIZZAZIONI - LA CONTRATTAZIONE NEL 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SERVIZIO AFFARI GENERALI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – NUOVI  PUNTI LUCE – MODIFICA CANONE DI MANUTENZIONE , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA – ACCONTO ANNO 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI IL PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA RETE  DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO   DELLA  SCUOLA MEDIA S. MORELLI DI CAROVIGNO”. CODICE  CIG: N.48256815EF. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGANO DI SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO REVISIONE ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI ALL’AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI, A SEGUITO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. TALIENTE COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 298/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA -  LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE-NOVEMBRE -  ANNO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14  DEL 01/02/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13  EMESSA IN DATA 01/02/2014  - PER CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GENNAIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REFERTI VISITE FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE  RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEORGICO –TECNICHE INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOTTI LOCULI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG  Z0C0D94649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARILAE.  IV^  TRIMESTRE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VOLTI ALL’ ELIMINAZIONE  DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO  DI   CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI N.NNI E S.  MICHELE SAL.NO. -    INCARICO TECNICO  PER IL RILIEVO ED  ELABORAZIONE DEL PROFILO LONGITUDINALE  DEL  COLLETTORE  FOGNARIO ESISTENTE  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICO INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. GALASSO LEONARDO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 305/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLE POMPE DELLA CALDAIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE –LIQUIDAZIONE FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA POMPA TRIFASE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “N.BRANDI” – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/2013  PER N°1 MACCHINA FOTOGRAFICA MODELLO NIKON L820 BLAK 16MP 30+LCD 3,0, UNA PLASTIFICATRICE A CALDO PER DOCUMENTI FORMATO 11X16, N°100 POUCHES FORMATO 8X10, N°5 ADESIVI PER PANNELLI INTEGRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI GENNAIO   2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIOGGE ALLUVIONALI DEL 26-27/09/2006 – D.M. 143 DEL 03/04/2007 ( PUBBLICATO SULLA G.U. N. 94 DEL 23/04/2007) – LEGGE 102 DEL 29/03/2004, ART. 5, COMMA 3 E SUCC. MOD. – L.R. N. 24 DELL’01/05/1990 (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER I DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI) - LIQUIDAZIONE SOMME  PER SVOLGIMENTO "FUNZONI DELEGATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Attività Produttive - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO - REDAZIONE ELABORATI PER ACQUISIZIONE PARE ASSOGGETTABIITA A VIA - VISS - PAI - COMPATIBILITA PPTR, E ATTIVITÀ DI RILIEVO PLANIMETRICO ALBERI DI ULIVO MONUMENTALI - INTEGRAZIONE COMPENSI  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BROCHURE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, PERIODO MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DELL'ARTISTA AMALIA GRE': IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER MIGRAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO E DEL DATABASE SICR@WEB SU SERVER LINUX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5. –OMOLOGAZIONE ONERE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2014 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PARZIALE SIG. MARINO' NICOLA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE IN FORMA DIRETTA DEI TRIBUTI ICI, IMU, TATRES ED IN PREVISIONE TRESI (O TASI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELL’AULA CONSILIARE DEL COMUNE -  LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE LIQUIDAZIONE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013. LIQUUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE ISTANZA DI DISCARICO TAMBORRANO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “GAL ALTO SALENTO SCRL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE - FONDO F.E.A.S.R ASSE III –MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE –  AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ‘STUDI SCIENTIFICI E INDIVIDUAZIONE DEGLI ITINERARI (RICERCHE DI ARCHIVIO; SCAVI ARCHEOLOGICI; RILIEVI METRICI E ARCHITETTONICI; RICERCHE SCIENTIFICHE IN LOCO; INDAGINI NON DISTRUTTIVE SU BENI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E ARTISTICI) – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE/ELETTRICO E PRODOTTI  NECESSARI ALLA TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE  - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFNITIVO RELATIVO ALLE OPERE DI “REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLOPEDONALE COSTIERO, DI COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA RETE DEGLI ITINERARI PROVINCIALI ESISTENTI, A SERVIZIO DELLE BORGATE MARINE DEL COMUNE DI CAROVIGNO E DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO” - CANDIDATURA AL RIFINANZIAMENTO PO FESR 2007/2013 – AZIONE 5.2.2 PROPOSTO DALL’AREA VASTA BRINDISINA – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z580D8E618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SIG.RA DE BIASI NICOLETTA. SENTENZA N. 52/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. DELIBERAZIONE N. 223 DEL 27/11/2013. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE BIASI NICOLETTA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 52/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE BIASI NICOLETTA C/ COMUNE DI CAROVIGNO E VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DATATO 05/07/2013 PROMOSSO DALLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 343, 333 E 166 C.P.C. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 223 DEL 27/11/2013 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO.LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2013 (OTTOBRE-DICEMBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2012/2013. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARCO GIOCHI PER LA PINETA DI BORGATA SPECCHIOLLA – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEL FRONT OFFICE E BACK OFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/2013 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO FORNITURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA IANNOZZA– LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA ELEMENTARE “N.BRANDI” - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALEASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FIORITE,PRATO PRONTO ECC. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2014 –AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITEL GULLI DI BRINDISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9/12/1998, N.431, ART.11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&amp;G SERVIZI DI INFORMATICA DI MONOPOLI (BA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI DEL 16 E 17 AGOSTO 2013: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 465  DEL 31/12/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI DICEMBRE    2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 421  DEL 03/12/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI NOVEMBRE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 422  DEL 3/12/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 466  DEL 31/12/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI DICEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI OTTOBRE 2013 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°16/2013 DELL'AVV. CONCETTA CARLUCCI PER COMPETENZE SENTENZA N°303/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. (VD. DET. N°761/2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NICOLA CALISI PER NOLO FOTOCOPIATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI TRAMITE SERVZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LOTTI MARIA CARMELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 296/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MASTROVITO LORENZO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 587/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. RIMBORSO SOMMA ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE DI RUOLO RAG. PARISI EMILIO  CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  A FAR DATA DALL’1.3.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LRETTIFICA DETERMINAZIONE N.21 DEL 14/01/2014 - LIQUIDAZIONE VACANZA CONTRATTUALE DIPENDENTI COMUNALI  PERIODO 04/201 - 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 17/01/2014 AVENTE PER OGGETTO:ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE LOTTI GIUSEPPE TEODORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA SANITARIA BABYLANDIA PER FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI  IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE SERVIZI SOCIALI, TURISMO E SPETTACOLO, PUBBLICA ISTRZIONE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AUTOSERVIZI F.LLI DE LUCA S.A.S. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 24/07/2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N. 228 DEL 27/11/2013. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE N.3, COMPETENZA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI ORDINANZA SINDACALE N.08 DEL 15.01.2014.IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA "DOG SERVICE" SRL RAPPRESENTATA DA PRODI FEDELE,  SITA IN CAROVIGNO ALLA CONTRADA RAIMONDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI  SPESE POSTALI ALLA SOGET S.P.A.,PER SERVIZIO DI AVVISI TRIBUTI MINORI ANNUALITA' 2009/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ESRVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  UFFICIO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA-ART.90 DEL  D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2013-RELAZ.TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 FORMULARIO BIL.2014 E VOLUME MANOVRA FINANZIARIA 2014-AFFIDAMENTO CELNETWORK S.R.L. DA BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICHI LEGALI  - PER ATTIVITA'  GIUDIZIALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA –  ANNULLAMENTO PROCEDIMETO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE  LOTTI GIUSEPPE TEODORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROF. AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONNA MARIA ANTONIA  E  SPECCHIA ANTONIO C/ MULTISERVIZI - CARBINIA S.R.L. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (COMUNE DI CAROVIGNO TERZO PIGNORATO). PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01  DEL 02/01/2014 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI DICEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAI CAF CISL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO A ROMA -UDIENZA PASSAVANT IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE AVENTE DITITTO DEL SETTORE SERVIZI  AL CITTADINO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO. ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO IV TRIM. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°115/2013 ALLA SOCIETA' "LA STRADA SRL" PER FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE. VD. DET. IMP. SPESA N°213/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°146/2013 ALLA DITTA KENT SRL PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DAL SUPERMERCATO SISA DI MATERIALE DI PULIZIA, TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VANCANZA CONTRATTUALE DIPENDENTI PERIODO 04/2010 - 12/2013 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA INERNETI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DENOMINATO "SIN BLU"(PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 DICEMBRE 1998 ART.11-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE-ANNO DI RIFERIMENTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE   2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER VIAGGIO REVISORI DEI CONTI – PERIODI VARI ANNO 2013 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Finanziari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.130038167/2931 DEL 30.11.2013 DELLA DITTA MYO SRL "UNIPERSONALE" CON SEDE IN TORRIANA (RN) IN VIA SANTARGIOLESE N. 6. PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTE E LL.PP. - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITA' IVA 2013-COMPILAZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2014 REDDITI 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2013 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE/TRAVASO ACQUE PIOVANE C/O PARCO PROVINCIALE ZONA PODISTICA  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N.332/12   – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO QUARTA EMISSIONE ANNO 2013 – ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "ETRIA". PROGETTO "INSIEME......OLTRE L'ETA'". LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VOLTI ALL’ ELIMINAZIONE  DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO  DI   CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI N.NNI E S.  MICHELE SAL.NO. -    INCARICO TECNICO  PER IL RILIEVO ED  ELABORAZIONE DEL PROFILO LONGITUDINALE  DEL  COLLETTORE  FOGNARIO ESISTENTE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONI ASS. ARABESQUE, ENTE CULTRUALE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI "IL CASTELLO VOLANTE" XI^ EDIZIONE 2013: EROGAZIONE PREMI AL VINCITOPRE DELL'EDIZIONE 2013, AGLI AUTORI DEI LIBRI FINALISTI E CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONE ASS. ACSM GRIPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.131 DEL 17.12.2013 DELLA DITTA NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA CON SEDE IN CAROVIGNO IN VIA F. ASSENNATO N. 1/B. PER ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 05/04/2013 – 22/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE ED ALTRO DALLA DITTA SAPONARO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DALLA DITTA CIANI GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA "PENNA E CALAMAIO" DI SBANO FIOLOMENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE N°2 VEICOLI FIAT STILO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLI ZIA MUNICIPALE, DALL'OFFICINA FIAT AUTORIZZATA EPIFANI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER CERIMONIE E CONVEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO STAMPANTE FAX E SWITCH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG. III -A ITALIA/ALBANIA - PROGETTO DENOMINATO “AM.JO.WE.L.S.” - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA A.M.CAVALLO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE, DOTT. ANGELO LOMBARDINI,  CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA D1 MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MESSAPIKA TOUR S.R.L. DI CAROVIGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREE PUBBLICHE E PULIZIA GIORNALIERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 14/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.5 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI – AZIONE 2.5.1 POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GIUSTO ART. 11, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL’UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE E AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. LANZILLOTTI – A.M CAVALLO” E ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BRANDI –S.MORELLI” DI CAROVIGNO. DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’INTEVENTO P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE- PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE 928 DEL 12/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’INTEVENTO P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE VII AZIONE 7.2.1”PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE – PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE – PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.905 DEL 10/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.183/2013 ALLA DITTA SISA DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REFERTI VISITE FISCALI-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46-A/2013 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'HARDWARE, RETE TELEMATICA MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE NEI CONFRONTI DEL NUCLEO LACITIGNOLA-MONOPOLI, I°, II° E III° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 4° TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA TAMPONATURA DEI LOCULI CIMITERIALI  - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”.  CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z9B0CBFC5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTUCCE STAMPANTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE LL.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI 597 DEL 19.08.2013 E N. 629 DEL 09.09.2013: INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FARMACI E PARAFARMACIA IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCIA TONER PER STAMPANTI LEXMARK T652 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 02/11/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE" XI^ EDIZ. 2013: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE E INIZIATIVE NATALIZIE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO PER LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT STILO CON TARGA DG011ZV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’INTEVENTO P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AZIONE 4.2.1 – ATTIVITÀ “D” RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI LOCATIO OPERIS PRESTATO DALLA DIPENDENTE EPIFANI MARIA IMMACOLATA.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRO PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114  EMESSA IN DATA 02/12/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115  EMESSA IN DATA 02/11/2013  - PER ANTICIPAZIONE CANONE  DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED A COTTIMO – IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2009 – PUBBLICAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   ATTO DI CITAZIONE DATATO 17.07.2013 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. INCARICO LEGALE.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 200 DEL 17.10.2013 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’AVV. GAETANO SANSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, CAMPO DI CALCIO, DI VIA CADUTI DI SUPERGA. INCARICO PER L’ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI – CODICE CIG: ZC20CD93F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE EX DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carta,cancelleria, materiale d'archivio,timbri,ecc.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.2 TONER PER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/2013 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'ARDWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "LE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO E DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE" ORGANIZZATO DA A.D. CONSULTING &amp; FORMAZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA 98/2013 DI A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D’AMURI”, IMPORTO EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Attività Produttive - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA – AFFIDAMENTO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6744 DEL 01/12/2013 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2013 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. SCARAFILE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 253/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. ATTO DI PRECETTO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO TONER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA DI N°2 CARTELLE ESATTORIALI RELATIVE AI VERBB. N°1156/832-09 E N°310/453-10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’INTEVENTO P.O. FERS 2007/2013 ASSE VII AZIONE 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE -  PROGETTO CENTRI STORICI DA RIVIVERE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY.  CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z4D0779C34.  LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA ORANGE PUBBLIC MANAGEMENT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE  STAMPANTE LEXMARK T652DN – DITTA:  "TECNO UFFICIO" DI TALIENTE GUGLIELMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI OTTOBRE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI OTTOBRE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 01/10/2013 – 10/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 6/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE    ALLA    CARBINIA   S.R.L.     PER   IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MESSAPIKA TOUR S.R.L. DI CAROVIGNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Attività Produttive - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N°71 E 72 PER REVISIONE N°2 FIAT STILO ASSEGNATE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINATIVO TICKETS MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA BT102SZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ROMA LOREDANA – OPERATORE DI P. M. – ASTENSIONE OBBLIGATORIA “POST PARTUM” MESI 3  E GG. 45 PER PARTO PREMATURO. DECORRENZA DAL 29/10/2013 AL 16/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2013  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA POLINISSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”.  CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z9B0CBFC5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA SCALIGERI PIETRINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 804/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE GIOVANNA SISTO A TEMPO INDETERMINATO – PRESA D’ATTO ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE (MATERNITÀ A RISCHIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE, DELLA RETE TELEMATICA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORE FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE DOTT. FABIO UNGARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Attività Produttive - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO GRADUATORIA PER ASSUNZIONE TEMPORANEA AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, PERIODO DAL 29/07/2013 AL 30/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE PUGLIAPROMOZIONE: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>XI^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO "IL CASTELLO VOLANTE": LIQUIDAZIONE  CASA EDITRICE LAPIS SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASS. PROSIT EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOM​O COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONE SINDACO A ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE PER SCOMPUTO  PARZIALE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SU AREA STANDARD, AI SENSI DELL’ART. 16  DEL DPR 380/01 E S.M.I. – INERENTE ALL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO DEL CAMPING MEDITUR” SITO IN C.DA SCIANOLECCHIA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2013. LIQUUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CALISI NICOLA PER CANONE TRIMESTRALE NOLO FOTOCOPIATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI CAUSATI DA INSIDIE STRADALI.  DELIBERAZIONE DI G. C. N. 141 DEL 30/05/2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' C. S.&amp; A. CONSULTING DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO BADGE MAGNETICI PER UFFICIO PERSONALE - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 685 DEL 01/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE M.NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER STASAMENTO CANALE DI SCARICO ACQUE PIOVANE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAL CAF ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELL’AULA CONSILIARE - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLUCCI VALERIO  c/ Comune di Carovigno. Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1580/2012 del TAR Puglia, Sezione di Lecce. Incarico legale. Deliberazione di G. C. n. 88 del 08/04/2013 – Liquidazione competenze all’avv. Giacomo Massimo Ciullo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>TALIENTO COSIMO contro COMUNE DI CAROVIGNO. Richiesta risarcimento danni. Delibera di G.C. n. 219 del 08/11/2013 – Definizione bonaria della controversia. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONNA Maria Antonia  e  SPECCHIA Antonio c/ Multiservizi - CARBINIA S.r.l. Pignoramento presso terzi (Comune di Carovigno terzo pignorato) Accantonamento somma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.4 DEL 4/2/1994- DEVOLUZIONE SOMME (7%) RINVENIENTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, ALLA CURIA ARCIVESCOVILE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00  PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "LE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO E DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE" ORGANIZZATO DA A.D. CONSULTING &amp; FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MURI DI RECINZIONE IN PIETRAME A SECCO NEL PARCO PROVINCIALE -LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY - RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE E LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY - RESPONSABILE SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Assetto del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e liquidazione fatture Telecom Italia  S.p.A. relative ai canoni ed ai consumi delle utenze telefoniche comunali e scuole – Periodo n. 6/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione per la fornitura di Carburante per autotrazione CONSIP denominata "Carburante rete-Buoni Acquisto 5-lotto 1".Acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 6280 del 01/11/2013 riferita a vigilanza saltuaria e teleallarme immobili comunali mese di Ottobre 2013 – Istituto di vigilanza “ La Volante “ di Carovigno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURI MARIO contro COMUNE DI CAROVIGNO. Richiesta risarcimento danni. Delibera di G.C. n. 207 del 24/10/2013 – Definizione bonaria della controversia. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 612 DEL 04/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ASSISTENZA HARDWARE &amp; SOFTWARE P.C. DI CARLUCCI ANGELO ANTONIO PER LA FORNITURA DELL’HARDWARE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 684 DEL 01/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione del mezzo comunale, FIAT Doblò con targa BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione del mezzo comunale, FIAT Doblò con targa BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributi straordinari in favore di indigenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE  DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 – LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO  -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE  DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 – LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO  - REVOCA DETERMINAZIONE N.818 DEL 14/11/2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI RIGUARDANTI LA VASCA DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA PANTANAGIANNI – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA SOLLECITO PAGAMENTO CANONE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N°1 MACCHINA FOTOGRAFICA TIPO NIKON, UNA PALSTIFICATRICE A CALDO CON RELATIVE POUCHES, NONCHE' ADESIVI PER PANNELLI AGGIUNTIVI DALLA DITTA FOTO E GRAFICA DI F. FRANCIOSO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°2132345 PER L'ACQUISTO DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DIVERSAMENTE ABILI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA.DET. IMPEGNO DI SPESA N°406/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°84/2013 IN FAVORE DELLA DITTA "NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINA". VD. DET. N°475/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 1 BATTERIA PER L’AUTOVETTURA FIAT PANDA DG 411YX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  STAMPANTE LEXMARK T652DN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A  "TECNO UFFICIO" DI TALIENTE GUGLIELMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LANZILOTTI MARIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 126/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “F.LANZILLOTTI” - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE PRESSO L’ UFFICIO DEL SINDACO – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI PRESSO CIMITERO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREA PUBBLICA  AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOSTRUZIONE FOGNATURA  –  PULIZIA URGENTE GRIGLIA DI  RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA SAN VITO   LIQUIDAZIONE FATTURA NR.161 DEL 30.09.2013 ALLA DITTA ROMA AMBIENTE S.N.C.  DI RAFFAELE E VINCENZO ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI DIVERSI PRESSO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER STASAMENTO CANALE DI SCARICO ACQUE PIOVANE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>STASAMENTO  FOGNATURA  –  PULIZIA URGENTE IN CONTRADA IANNOZZA  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.158 DEL 25.09.2013 DELLA DITTA FERRAMENTA” SAPONARO 1957 SRL” SOCIO UNICO PER FORNITURA MATERIALE ELETRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 DEL 02/11/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL  MESE DI OTTOBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 364  DEL 04/11/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI OTTOBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 365  DEL 4/11/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI OTTOBRE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/13 DEL 31/10/2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI OTTOBRE 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO E 09 -10 GIUGNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI  ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "NUOVA EDICOLA" DI D'AGNANO ERMINIA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO. ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1000 CARTE D'IDENTITA', CARTELLINI E BIADESIVI PER CARTE DI IDENTITÀ ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO SCAFFALATURE PER ARCHIVIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, MATERIALE D'ARCHIVIO,TMBRI,ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ALLA TNT POST S.P.A. MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE  DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 – LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO  -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’HOTEL TERME “FIRENZE” S.R.L. DI ABANO TERME (PD) – SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA.   CODICE CIG 0502521571. CODICE CUP: B91B09000210002.  AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO  DEL FABBRICATO ADIBITO A LOCALE DI PRIMO SOCCORSO E DISTACCAMENTO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO LA BORGATA SPECCHIOLLA – CODICE CIG: Z220C6117 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96  EMESSA IN DATA 02/11/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE   2013 CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96  EMESSA IN DATA 02/11/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAI CAF CGIL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA –  RIPRESA PROCEDIMENO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI PRESSO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO – ESECUZIONE IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED A COTTIMO – IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI OTTOBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 692,96, IVA COMPRESA, PER ACQUISTO  FOGLI  PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE  S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO  E  FRUIZIONE  DEL  PARCO  CASTELLO DENTICE DI FRASSO – POR 2000/2006 – PIS.N.12 – CODICE CUP: B92B05000080002 - LIQUIDAZIONE SALDO  COMPETENZE DIREZIONE LAVORI  E  CONTABILITÀ  ALL’ARCH.GIANCARLO MINGOLLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. LIGORIO ANTONIO E LIGORIO LUCIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1070/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 271 DEL 18/10/2013 (N. 747 DEL 18/10/2013 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFCA ASSETTO ORGANIZZATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO AGOSTO – NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI E DISINFESTAZIONE PALME NEL CENTRO URBANO   –     PRESTAZIONE     DI   LAVORO    CON   CESTELLO ELEVATORE – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE PRESSO L’ UFFICIO DEL SINDACO - APPROVAZIONE  PREVENTIVO   DI  SPESA  ED AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 06/06/2013 – 27/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2013 –  CONGUAGLIO BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE   ALLA  CARBINIA  S.R.L.   PER  IL SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE  PER IL MESE DI GIUGNO 2013 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO SW RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.560 DEL 10.10.2013 DELLA DITTA CAMILLO SIRIANNI CON SEDE IN SOVERIA MANNELLI (CZ),LOCALITA' SCAGLIONI N. 30 Z.I.PER FORNITURA SEDIOLINE E TAVOLINI PER SCUOLA MATERNA  PER IL 1° ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.121 DEL 30.09.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.559 DEL 10.10.2013 DELLA DITTA CAMILLO SIRIANNI CON SEDE IN SOVERIA MANNELLI (CZ),LOCALITA' SCAGLIONI N. 30 Z.I.PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO " NICOLA BRANDI - S.MORELLI" DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 25.10.2013 DELLA DITTA NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA CON SEDE IN CAROVIGNO IN VIA F. ASSENNATO N. 1/B. PER ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPECIFICA RESPONSABILITA' AL DIPENDENTE DEL PRETE GIOVANNI IN MATERIA DI TENUTA E REVIZIONE DELLE LISTE ELETTORALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20.3.1967 N. 223.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA, FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI RIGUARDANTI LE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA INTIMAZIONI PAGAMENTO ANNI 2003 – 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  N. 2 LAVAGNE PER L’ ISTITUTO COMPRENSIVO”N. BRANDI – S. MORELLI” DI  CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO VOLUMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE LOGISTICO E DI CANCELLERIA UFFICIO IAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MARIO ZURLO, NATO IL 31.10.1951, CATEGORIA C.1 – POSIZIONE ECONOMICA C.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE ZURLO MARIO NELLA CATEGORIA C. AI SENSI DELL’ART. 7 CCNL 1998/2001 DEL 31.03.1999. NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 12 CCNL 1998/2001 DEL 01.04.1999. INQUADRAMENTO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL CCNL DEL 05.10.2001. TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL CCNL DEL 22.01.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI IL PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA RETE  DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO   DELLA  SCUOLA MEDIA S. MORELLI DI CAROVIGNO”. CODICE  CIG: N.48256815EF. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA   ALLA  CARBINIA  S.R.L.   PER  LA    MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER IL MESE DI   SETTEMBRE 2013 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE   ALLA  CARBINIA  S.R.L.   PER  IL SERVIZIO  DI  PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/2013 DEL 21.09.2013 NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO.LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2013 (LUGLIO-SETTEMBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/2013 DEL 30.09.2013 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 3° TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTA DEL 04.07.2013 E 02.09.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 325  DEL 3/09/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI SETTEMBRE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, ED EVENTUALI SEMINARI,INCONTRI,E MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27  LEGGE 23.12.98  N. 488. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AL SIG. BASILE DOMENICO. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE DI SETTEMBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ALL'AVV. CONCETTA CARLUCCI SENTENZA N°303/13. RICORSO EPIFANI ORONZO VERB. N°142/17949-12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA SEZIONE LAVORI PUBBLICI LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG N. Z580905527 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE ALL’AVV. ANTONIA GENTILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. CODICE CIG 38631937B5. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 511 DELL’11.07.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO       DEI         LAVOR I        RELATIVI       AL    PROGETTO “REALIZZAZIONE  ED  ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5.  AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IMMISSIONE  ACQUE  METEORICHE  –  IMPEGNO DI SPESA  PER  ISTRUTTORIA   PRATICA  CON  LA PROVINCIA DI BRINDISI – CIG N.00180764C8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA IDONEITA’ STATICA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA  PREVENZIONE  E  RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO  ALLA   VULNERABILITÀ   DEGLI  ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA MEDIA S. MORELLI - CUP : B93E12000240002 – CIG: ZE70AB4BF5 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 324  DEL 3/09/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI SETTEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO BANDIERA BLU A ROMA : SPESE VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO E DEL DATABASE SICR@WEB SU SERVER LINUX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALO’ NICOLA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 169 DEL 26/07/2013 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRECO CLEMENTE ENRICO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 112 DEL 10/05/2013 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA POMPA TRIFASE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELMENTARE “N.BRANDI” -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. LIGORIO ANTONIO E LIGORIO LUCIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1070/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 118 DEL 30/07/2013 (N. 559 DEL 30/07/2013 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE INDIRIZZO SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "MARIA SANTISSIMA DEL PERPETUO SOCCORSO 150".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRETI’ GIOVANNI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA G. DI P. N. 482/2010. LIQUIDAZIONE SPESE DI CTU E SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 482/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  SETTEMBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAI CAF CISL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “F.LANZILLOTTI” – APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI NICOLA PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO N.2 COPIATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CPDEL -NOTA DEBITO  BENEFICI CORRISPOSTI IN SEDE DI PENSIONE SEMESTRALITA' 2013 EX DIPENDENTE SACCHI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013. LIQUIDAZIONE ONORARIO E TABELLE DELLE INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA ROMA LOREDANA-OPERATORE DI P.M.-ASTENSIONE OBBLIGATORIA “PRE PARTUM”DAL 06/10/2013 AL 27/11/2013. ART. 16 D.LGS N. 151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. BASILE VINCENZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 199/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LEOCI ANNA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 148/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5774 DEL 01/10/2013 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2013 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. VALENTE SALVATORE E VALENTE MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 80/2007 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA NEI CONFRONTI DI BAGNULO GAETANO DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E. R. P. AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54/84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI INTITOLAZIONE LARGO CASTELLO A LEONARDO SANTORO:IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 07/05/2013-06/09/2013 E 26/07/2013-31/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “N.BRANDI” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE,CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI  DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DA PARTE DI HERA S.P.A.  PRESSO IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIALE DELLE TAMERICI IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/2013 ALLA DITTA NICOLA CALISI, PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI.PERIODO 01.03.31.05.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ECONOMATO PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI UFFICI MESSI ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. ANGELO LOMBARDINI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 182/2013 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA SCADUTA AD APRILE 2013 FIAT PANDA TG. BT102SZ TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI  IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.112/2013 ALLA DITTA SISA CON SEDE IN VIA S.SABINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 2013 PER ACQUISTO TONER UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/2013 NOLEGGIO AUDIO PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.09.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN TERRITORIO DI CAROVIGNO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE PARZIALE INTERVENTI ESEGUITI DALLA DITTA EBEA SUD S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 165 E 166 DEL 27.09.2013 DELLA DITTA SISA SUPERMERCATO P.C. SRL CON SEDE IN CAROVIGNO, VIA SANTA SABINA N. 60, PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PRIMO E SECONDO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO ARTE E COLORI DI BASILE GIUSEPPE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2013 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER L’ ISTITUTO COMPRENSIVO”N. BRANDI – S. MORELLI” DI  CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 24/01/2013 “PALAZZO MUNICIPALE. MONTAGGIO APPARATI PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE IN ADSL.” DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAL CAF ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.89 DELL'01.10.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO ESTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 297  DEL 2/09/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI AGOSTO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 296  DEL 2/09/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI AGOSTO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88  EMESSA IN DATA 01/10/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, MEDIANTE AUTOSPURGO, DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA - MANCATA ATTIVAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE  PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO  ANNO 2013. DITTA STUDIO AMICA – SOCIETÀ COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.90 EMESSA IN DATA 01/10/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONTABILITÀ I.A.V. ANNO D'IMPOSTA 2012 - COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO REDDITI 2013 PERIODO D'IMPOSTO 2012 - I.V.A. ED IRAP - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. GERARDO NATOLA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MELONE GIOVANNI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 150/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MARTUCCI ANGELO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 171/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/13 DEL 30.09.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI SETTEMBRE 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PEPE LUIGIA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 254/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA COMPILAZIONE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, PROTOCOLLO ITACA RESIDENZIALE PUGLIA, NONCHÉ DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE PER N. 2 EDIFICI PER ALLOGGI ERP E PER N. 1 EDIFICIO SCOLASTICO, PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. CODICE CIG Z8F06C7E0B. LIQUIDAZIONE ACCONTO SUI COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  VARI BIS 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 5/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI  “ INIZIATIVE  PER  LE   INFRASTRUTTURE  DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI “ COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 CIG: 3546138DA3 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IMMISSIONE  ACQUE  METEORICHE  –  IMPEGNO DI SPESA  PER  ISTRUTTORIA   PRATICA  CON  LA PROVINCIA DI BRINDISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLE POMPE DELLA CALDAIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI –  LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG N. Z130AA673C –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA “EX CASA COLONICA”. CIG: Z7407CB4EF. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E  SALDO ALL’IMPRESA A.T.S. –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI GRIGLIE DI FOGNA BIANCA UBICATE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. CIG: ZCF0AE1913. – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BADGE MAGNETICI PER L'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  N. 4 SCANNER DOCUMENTALI, N. 6 PC TOWER CON MONITOR A COLORI, N. 1 MONITOR AGGIUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INDENNITÀ DI MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE  ORDINARIA ANNO 2013 AL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.111 DEL 16.09.2013 DELLA DITTA CERAMICHE EDIL CELINO SRL UNIP CON SEDE IN CAROVIGNO, VIA SAN MICHELE N.51 PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER TAMPONATURA LOCULI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 157 E 158 DEL 19.09.2013 DELLA DITTA SISA SUPERMERCATO P.C. SRL CON SEDE IN CAROVIGNO, VIA SANTA SABINA N. 60, PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI STATI CIVILE - ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE (  D.L.VO 81/08 E SUCC. ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI E DISINFESTAZIONE PALME NEL CENTRO URBANO   –     PRESTAZIONE     DI   LAVORO    CON   CESTELLO ELEVATORE – AFFIDAMENTO SERVIZIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA IANNOZZA– AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2012  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DEL CIRCOLATORE DELLA CALDAIAA SERVIZIO DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO ACQUA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2013 – ACCONTO/CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MACCHITELLA MARIA LUCREZIA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 143/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CITARELLA ARMANDO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 146/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ARGENTIERI SALVATORE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 109/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO ARTE E COLORI DI BASILE GIUSEPPE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MANSUETO FRANCESCO E FILOMENO ANNA MARIA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 164/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LOFINO GIUSEPPA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 126/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA PADALINO TERESA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 108/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4123 DEL 01/07/2013 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2013 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY - SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SOLETI GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 141/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOSTRUZIONE FOGNATURA  –  PULIZIA URGENTE GRIGLIA DI  RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA SAN VITO  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO ACQUE REFLUE SPECCHIOLLA  –  LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA   ALLA  CARBINIA  S.R.L.   PER  LA    MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER IL MESE DI   AGOSTO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE   ALLA  CARBINIA  S.R.L.   PER  IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI E FORNITURE A BASE DI GARA € 245.755,02, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 3.700,00. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CIG: 5318626D02 - CUP: B97H13000690002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 150 E 151 DEL 12.09.2013 DELLA DITTA SISA SUPERMERCATO P.C. SRL CON SEDE IN CAROVIGNO, VIA SANTA SABITA N. 60 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL I° ISTITUTO COMPRENSIVO DI  CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI CAROVIGNO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA ACQUARICO GRAZIELLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 620/2008 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.117 DEL 02.09.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA -  LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA UNGARETTI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO– LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA   ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO PER INSTALLAZIONE PUNTI LUCE IN C.DA COMPUTISTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA    PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA OSTUNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDRAULICA MERIDIONALE PER VERIFICA E RICARICA ESRINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI S. SABINA – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “F.LANZILLOTTI” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE,CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE IMPIANTI IDRICO-SANITARI PER LA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE - -AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROSANITARIA FEDELE SRL –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA CARBINIA S.R.L.  PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4614 DEL 01/08/2013 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2013 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5174 DEL 01/09/2013 RIFERITA A VIGILANZA SALTUARIA E TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2013 – ISTITUTO DI VIGILANZA “ LA VOLANTE “ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N°2 TONER RIGENERATI DALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  MAGGIO-GIUGNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 18/05/2013 – 31/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDISON ENERGIA S.P.A. PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI DIVERSI 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO-LUGLIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  GIUGNO-LUGLIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.81 EMESSA IN DATA 02/9/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.82 DEL 2.09.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO ESTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°49/13 DELLA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO DI OSTUNI PER ACQUISTO CARTELLE INTESTATE - VD. DETERMINAZIONE REG. GEN. N°543/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FASCIA DA SINDACO E ASTUCCIO PER CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2013 DEL 02.09.2013 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'HARDWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/2013 ALLA DITTA NICOLA CALISI, PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO DI N.2 COPIATRICI PERIODO 01.03/31.05.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITORIALE DI PUGLIAPROMOZIONE:IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: LIQUIDAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80  EMESSA IN DATA 2/09/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ASSENZE AMMINISTRATORI.BRANDI CARMINE.ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 04.07.2013 PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTA DI C.C. DEL 04.07.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO.LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2013-(APRILE-GIUGNO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SERVIZIO DI INTEROPERABILITA’ DI BASE – POSTA ELETTRONICA – RUPAR SPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ACQUISTO DI SCANNER ED ETICHETTATRICE PER L’UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.08/13 DEL 31.08.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI AGOSTO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.130 E 131 DEL 12.08.2013 DELLA DITTA SISA SUPERMERCATO P.C. S.R.L. CON SEDE IN CAROVIGNO, VIA SANTA SABINA N. 60. PER ACQUISTO  MATERIALE DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, PULIZIA, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DI BORGATA SERRANOVA. AFFIDAMENTO PREVENTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE E TEMPORANEO E PROVVISORIO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z8D07BC68E. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/13 DEL 31.07.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI LUGLIO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER TAMPONATURA LOCULI ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.103 DELL' 01.08.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 31.07.2013 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE, RETE TELEMATICA, MESE DI LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2013 AD ALCUNI PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 05.07.2013 DELLA DITTA NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA CON SEDE IN CAROVIGNO IN VIA F. ASSENNATO N. 1/B. PER ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. A R.L. PRISMA DI OSTUNI, PERIODO 29/07/2013 – 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE: LIQUIDAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI  DEL 16 E 17 AGOSTO P.V.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 262  DEL 2/08/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI LUGLIO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA "BOCCONDIVINO - PERCORSO ENOGASTRONOMICO -" IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI SU AREE PUBBLICHE E PULIZIA GIORNALIERA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI E  POMPA  DI SOLLEVAMENTO PRESSO  IMPIANTO RACCOLTA ACQUE REFLUE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI  – AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 261  DEL 2/08/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI LUGLIO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SEC SECONDO TRIMESTRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.77 DELL'1.08.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO ESTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA.STRADA.SRL PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE, VERNICI, PALI ED ATTINENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI SU BUSINESS KEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTI OCCORRENTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E ALLE SCUOLE MATERNE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO  2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.76 EMESSA IN DATA 01/8/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.75 EMESSA IN DATA 01/8/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. SCARAFILE GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 253/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "CASTELLO VOLANTE": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO IN.C.O.ME .–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY” - CODICE I.1.12.02 SUL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA “GRECIA-ITALIA 2007-2013” – DISTRIBUZIONE CARICO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE – CIG: Z9F0904112. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GESTAM SRL DI MONOPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI INERENTI IL PROGETTO DI “RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA S. MORELLI DI CAROVIGNO”. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2013: DETERMINAZIONE N. 529 DEL 17.07.2013: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO  IMPIANTO  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO CON VIA CATANZANI E VIA CARAVAGGIO –LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE CANCELLO ED INFISSI – LIQUIDAZIONE FATTURA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI A SANTA SABINA –LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI  RIQUALIFICAZIONE DELLA “EX CASA COLONICA”.  PROGETTO DI COMPLETAMENTO. CIG: ZA509CB922 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E COMPETENZE AL TECNICO INCARICATO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA BASILE VINCENZO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI  (N. 119/2012 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TALIENTE COSIMO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI  (N. 276/2012 R.G.). LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE ALL’AVV. ANTONIA GENTILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ CO.RE.CO. DI BRINDISI. RICORSO T.A.R. PUGLIA – SEZIONE DI LECCE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. LEONARDO MUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.115 DEL 18 GIUGNO 2013 ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.05.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAI CAF CGIL E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIOGGE ALLUVIONALI DEL 26-27 SETTEMBRE 2006 – D.M. 143 DEL 03/04/2007 -  CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE EX ART. 5, COMMA 3 DEL D.LGS 29/03/2004 N. 102 -  RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO DEI NORMANNI – S. SABINA E IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. PROROGA TERMINE RELAZIONE DI STIMA DEI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013. QUANTIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA UNGARETTI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA    PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA OSTUNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. LIGORIO ANTONIO E LIGORIO LUCIANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1070/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. DE PADOVA LUCA MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 135/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIANNOTTI TONINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI N. 277/12 R.G. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. PIETRO CATI. LIQUIDAZIONE ALLA CATI ASSIST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATARRESE MANUELA, MATARRESE GIANNA CATERINA, MATARRESE SILVIO E ARCH. ARCANGELO TADDEO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA, DATATO 19/04/2013. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 155 DEL 08/07/2013 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO  E ANTICIPAZIONE SPESE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DATABASE A SUPPORTO DEL SITO WEB CAROVIGNOTURISMO.COM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2013, PRESENTATE DAL CAF ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005. PROGETTO DI COMPLETAMENTO -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA  DELLA  BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA  RETE    DI   ITINERARI   DI  TURISMO RURALE  VOLTI   ALLA   VALORIZZAZIONE    DEL   PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO    DEL   TERRITORIO DI CAROVIGNO” – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -CIG: Z2609CB938 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE  DI ALCUNE STANZE DEL MUNICIPIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA D’ADAMO VITTORIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMO SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIOGGE ALLUVIONALI DEL 26-27 SETTEMBRE 2006 – D.M. 143 DEL 03/04/2007 -  CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE EX ART. 5, COMMA 3 DEL D.LGS 29/03/2004 N. 102 -  RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SRL - GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO DI OSTUNI, PER L'ACQUISTO DI CARTELLE RIGIDE DEL TIPO "FASCICOLI PERSONALI" ED "OGGETTO", NECESSARI ALLA GESTIONE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 E N.71 ALLA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO/ MANUTENZIONE E SUPPORTO INFORMATICO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 E 27 MAGGIO E 9 E 10 GIUGNO 2013 ( BALLOTTAGGIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI INERENTI IL PROGETTO DI “RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA S. MORELLI DI CAROVIGNO”. CODICE CIG: 48256815EF. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI GRIGLIE DI FOGNA BIANCA UBICATE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. AFFIDAMENTO  LAVORI. CIG: ZCF0AE1913.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI -  RILIEVO CELERIMETRICO – LIQUIDAZIONE FATTURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72  EMESSA IN DATA 01/07/2013 - PER ANTICIPAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO SECONDA EMISSIONE ANNO 2013 – ACCONTO/TER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  APRILE-GIUGNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SECONDA EMISSIONE ANNO 2013 – ACCONTO BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 4/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SECONDA EMISSIONE ANNO 2013 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAOVORE DELL'ASD. CAROVIGNO CALCIO PER L'ISCRIZIONE DELL'OMONIMA SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCESCO ORLANDINO C/ EREDI DE VITA AMEDEO. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE:IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "ETRIA". PROGETTO "INSIEME......OLTRE L'ETA'". LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 485 DEL 8.7.2013 AD OGGETTO "ASSISTENZA SOTWARE SICRA WEB ANNO 2013. LIQUIDAZIONE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA UGGENTI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1048/2010 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILONE LOREDANA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA - SEZ. LECCE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DELL' 01.07.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP. LEGGE REGIONALE N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°14158 ALL'ACI-PRA. CANONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI FIAT STILO TARGATI DG011ZV E DG012ZV IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. CODICE CIG 38631937B5. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI S.SABINA –AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7^ SAL E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE STORICO – TECNICO – GRAFICA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “GAL ALTO SALENTO SCRL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007-2013 FONDO F.E.A.S.R ASSE III – QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE BANDO PUBBLICO MISURA 313 – AZIONI 1-3 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE”. CIG: ZB00AB4DCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO DI DIREZIONE DEI LAVORI  E  DI   RESPONSABILE   PER   LA   SICUREZZA  IN  FASE  DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLE SCUOLE MEDIE A.M. CAVALLO E S.MORELLI -CUP : B93E12000240002 – CIG: ZE70AB4BF5 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI A SANTA SABINA -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER ATTI CAUSATIVI DI “DANNI PATRIMONIALI” POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI CHE DOVESSERO RESTARE A CARICO DELLO STESSO COMUNE PER IL PERIODO 09.06.2013 - 09.06.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 23/04/2013 – 31/05/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. VALENTE SALVATORE E VALENTE MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 62/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 139 DEL 12/06/2013 (N. 437/2013 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SECONDA EMISSIONE ANNO 2013 – ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 09/10/2012 – 05/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63  EMESSA IN DATA 1/07/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GIUGNO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 227  DEL 1/07/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI GIUGNO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 226  DEL 01/07/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI GIUGNO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N°4 OPERATORI DI P.L. A TEMPO DETERMINATO PER MESI TRE. PROROGA ALL'OPERATORE DI P.L. VITTI KETTY ED ASSUNZIONE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N°170/2013 DI N°3 UNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20/12/1984, N. 54, PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CAROVIGNO. PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 13.06.2013 ALLA CARBINIA SRL PER SALDO ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013 DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL MAGGIOR NUMERO DI PASTI EROGATI RISPETTO AL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 13.06.2013 ALLA CARBINIA SRL. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ESTIVO OCCORRENTI AI COMPONENTI IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DALLA DITTA KENT SRL DI TARANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 13.06.2013 ALLA CARBINIA SRL. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO AL SALDO CANONE ORDINARIO ANNO 2012 - 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.080 DEL 03.07.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/13 DEL 30.06.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI GIUGNO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOTWARE SICRA WEB ANNO 2013. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SERVIZI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N.136 DEL 30/05/2013 – SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO 2° TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO DALLA CARTOLERIA D'AGNANO, NECESSARI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAROVIGNO TARGATO ER881PB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.–  SALDO FATTURA N. 53  EMESSA IN DATA 1/06/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO   2013  - LIQUIDAZIONE TRATTENUTE CREDITO EQUITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 142 DEL 26.06.2013. PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CATELOGAZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLA BIBLIOTECA CAMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE SIG. DEL PRETE FRANCESCO NELLA CATEGORIA B. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. DEL PRETE  FRANCESCO NATO IL 12/09/1948, A DECORRERE DAL 01/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE BED &amp; BREAKFAST AGGIORNAMENTO AL 3 LUGLIO 2013.  ISCRIZIONE : B&amp;B VILLA CINZIA DI LOTTI PASQUITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DETERMINAZIONE R.G. N.418 DELL'11.6.2013, AD OGGETTO "FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2013. COPERTURA UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 DA DESTINARE ALL'UFFICIO PERSONALE MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA AI SENSI DELL'ART. 91, COMMA 4, D. LGS. N. 267/2000".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAI CAF CISL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALL'EVENTO INTERCULTURALE TRA LO STATO HONDURAS E COMUNE DI CAROVIGNO: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MPESE INIZIATIVE DIVERSE3: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE IMPIANTI IDRICO-SANITARI DI PROPRIETÀ COMUNALE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROSANITARIA FEDELE SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI DIVERSI PRESSO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO   DEI   LAVORI   RELATIVI   AL  PROGETTO   PER  LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 -  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE  E SPESE TECNICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.67 DEL 03.06.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 6^ SAL E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL COLLETTORE IMMISSARIO DI CONVOGLIAMENTO REFLUI DELL’ABITATO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI CAROVIGNO, S. VITO DEI NORMANNI E S. MICHELE SALENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO DEI NORMANNI – S. SABINA E IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE. CODICE CIG: Z2D072A3C1. LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI STRADA COMUNALE IN CONTRADA CARRONE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO APRILE 2013 – LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE DEL LITORALE DI CAROVIGNO– AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2012 PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2012 PERSONALE SETTORE SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2012 PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2012 PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CORNICE E TIMBRI PER SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2012 PERSONALE SETTORE FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDWARE, DELLA RETE TELEMATICA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE(SISTEMI OPERATIVI ED APPLICATIVI).AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALLE NORME  ANTINCENDIO,  ANTINFORTUNISTICHE,SPORTIVE ED IGIENICO-SANITARIE  E ALLA REALIZZAZIONE DEL TERRENODI GIOCO IN ERBA SINTETICA -INCARICO DI LA CONSULENZA TECNICI PER LA  REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CON DESTINAZIONE D’USO A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  ( CPI )-LIQUIDAZIONE COMPETENZE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  FEBBRAIO-APRILE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 09/01/2013 – 06/05/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 23/03/2013 – 30/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV. FRANCESCO ORLANDINO CONTRO TELECOM ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. VALENTE SALVATORE E VALENTE MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 62/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: APRILE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  MARZO-MAGGIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER TAMPONATURA LOCULI ED ALTRO PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA SERPHIN S.R.L. SERVIZIO RISCOSSIONE CANONI SVUOTAMENTO VASCHE RACCOLTA ACQUE REFLUE SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI -  ANNI 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 211  DEL 5/6/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI MAGGIO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 190   DEL3/06/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI MAGGIO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARIZIONE AUTO FIAT STILO TG.DG 011 ZV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, AD OPERA DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT - EPIFANI COSIMO VIA B.CROCE N. 97 CAROVIGNO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGGIO  A SOGET SPA PER RISCOSSIONE IMU PERIODO  DAL 1.10.2012 AL 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53  EMESSA IN DATA 1/06/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA FERRANTE FRANCESCO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 399/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LOTTI PIERLUIGI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 362/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PEPE ANTONELLA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 360/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ORLANDINO ANTONIO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 38/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GENCHI BERALDINO ED ALTRI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA ORDINANZA DEL 20/04/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI IN MERITO AL PROC. N. 627/2009 R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.59 DELL' 01.06.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 EMESSA IN DATA 01/6/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ALLA TNT POST SPA MESI DI MARZO E APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2013. COPERTURA UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 DA DESTINARE ALL'UFFICIO PERSONALE MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA AI SENSI DELL'ART.91, COMMA 4, D. LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46407992 DEL 07.05.2013 ALLA WOLTERS KLUVER ITALIA S. R. L. DI ROMA PER L’ABBONAMENTO ON-LINE ANNO 2013 A " I SETTE CODICI ", CASSAZIONE CIVILE,CASSAZIONE PENALE, CONSIGLIO DI STATO E TAR IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/13 DEL 31.05.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI MAGGIO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI,  PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DEL SECONDO TURNO DI CONSULTAZIONE ELETTORALE ( BALLOTTAGGIO) DEL 9 E 10 MAGGIO 2013 PER LA  ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013. TURNO DI BALLOTTAGGIO  DI DOMENICA 9 E LUNEDÌ 10 GIUGNO 2013. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO, LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2013 (GENNAIO-MARZO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 24 MAGGIO 2013, ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTA DEL 12.04.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTUCCIA HL5050 PER UFFICIO SEGRETARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.G. INFORMATICA – DETERMINA DI IMPEGNO N. 222 DEL 18/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233,53 PER ACQUISTO PASS INVALIDI MODELLO EUROPEO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE- BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DI FEDERE E LENZUOLA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 MAGGIO 2013. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - TURNO DI BALLOTTAGGIO.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO - PER FORNITURA MANIFESTI CANDIDATURA ALLA DITTA MYO SRL “UNIPERSONALE”  CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE BANCA DATI TARSU SU PIATTAFORMA INFORMATICA J-TRIB DI MAGGIOLI INFORMATICA SPA E CONSEGUENTE PASSAGGIO A TARES. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – MODIFICA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP 2° SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "CONTUCA": ISCRIZIONE ALBO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA, PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – UFFICIO DEMANIO - PATRIMONIO (CATEGORIA PROFESSIONALE E POSIZIONE ECONOMICA D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA, PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – UFFICIO LL.PP.  (CATEGORIA PROFESSIONALE E POSIZIONE ECONOMICA D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE,COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI -  INCARICO RILIEVO CELERIMETRICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 3/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DEL SIGNOR DEL PRETE PASQUALE EMILIO, PRESSO LA R.S.S.A. “MADRE TERESA” SITA AD ORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOSZIONE SOCIALE "CONTUCA", CON SEDE LEGALE IN VIA POLINISSO 36/B, CITTÀ DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. CAMPOSEO SALVATORE. RIMBORSO SPESE LEGALI (P.P. N.3916/06 R.G.N.R.). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PRIMICERIO VINCENZA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 228/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LAPENNA GIOVANNI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 3/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLETI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. FRANCESCO SEMERARO.  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE SICRA WEB ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. CAMPOSEO SALVATORE. RIMBORSO SPESE LEGALI (P.P. N.3106/04 R.G.N.R.). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO COMUNALE  - RIPARAZIONE CANCELLO ED INFISSI – AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO ACQUE REFLUE SPECCHIOLLA  – AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI  SPORTIVI STUDENTESCHI ANNO 2013.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  TRASPORTO CAROVIGNO  - SAN VITO DEI NORMANNI E VICEVERSA ALL’AZIENDA S.T.P. BRINDISI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRANTE FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 399/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLETI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. FRANCESCO SEMERARO. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. RETTIFICA E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 114 DEL 17/04/2013 (N. 301 DEL 18/04/2013 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’AVV. ALBERTO MAGLI E ALL’AVV. ANTONIA GENTILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER RIGENERATO PER UFFICIO POROTOCOLLO E SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DI FEDERE E LENZUOLA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FIORITE E ALBERI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. NOMINA ARBITRO E DIFENSORE DA PARTE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012 – LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE BIASI COSIMO  - DE BIASI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 956/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MARZO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO PRIMA EMISSIONE ANNO 2013 – ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.053 DEL 07.05.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 DEL 19/04/2013 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE . IV° TRIMESTRE 2012 A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO  DIRITTI DI  SEGRETERIA INERENTI ALLA TRASMISSIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE EX LEGGE 70/94  - COMUNICAZIONE RIFIUTI RSU 2012 - INCARICO DEL VERSAMENTO ALL' ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER VIAGGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO  OTTOBRE – NOVEMBRE  2012 E FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEDELLA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO CON VIA CATANZANI EVIA CARAVAGGIO - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 414/2012 ALLA CLIOCOM S.P.A. PER INCARICO PROGETTO SUAP IN ASP - RIF. DET. N. 709/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 151  DEL 2/05/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI APRILE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 150  DEL 2/05/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI APRILE   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIRME DIGITALI.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI STRADA COMUNALE IN CONTRADA CARRONE – APPROVAZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO LAVORI ED INCARICO  DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’AMATO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. FRANCESCO SEMERARO.  RETTIFICA E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 17/04/2013 (N. 302 DEL 18/04/2013 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI STRADA COMUNALE IN CONTRADA SIERRI – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA DELLA BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI DI TURISMO RURALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO” – APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO. CIG: Z2609CB938 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI  RIQUALIFICAZIONE DELLA “EX CASA COLONICA”.  APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO. CIG: ZA509CB922 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA DELLA BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI DI TURISMO RURALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE,CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>OROLOGIO CAMPANILE C.SO V.EMANUELE - AFFIDAMENTO FORNITURA SIRENA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20/12/1984, N. 54, PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 23/02/2013 – 31/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SEC PRIMO TRIMESTRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C51363 DEL 19.04.2013, INTESTATA A REPAS LUNCH COUPON S. R. L. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO GENNAIO/APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20/12/1984, N. 54, PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CAROVIGNO. APPROVAZIONE BANDO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEDA DELLA SITUAZIONE REDDITUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CANCELLERIA SERVIZIO  FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO. CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ LUPERTI MARIO VITO E LUPERTI IOLANDA CONCETTA. CIG: ZA40923A61 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 2.05.2013 ALLA CARBINIA SRL. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 02.05.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVO AL MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 EMESSA IN DATA 02/5/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/13 DEL 30.04.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI APRILE 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE PER CONTRAVVENZIONI AL CDS-. VERBALI NON OBLATI RELATIVI ALL'ANNO 2011-. EMISSIONE 2013 IMPORTO EURO 57.651,69-ART.785-. FORNITURA N. 2027 DEL 10.04.2013-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PANDA TG.BT10SZ,IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PIANO DI LAVORO ANNO 2012. REVISIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI, A SEGUITO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WOLTERS KLUVER ITALIA S. R. L. DI ROMA PER L’ABBONAMENTO ON-LINE ANNO 2012 A I SETTE CODICI, CASSAZIONE CIVILE,CASSAZIONE PENALE, CONSIGLIO DI STATO E TAR IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42  EMESSA IN DATA 10/04/2013  - PER PRESTAZIONI URGENTI E EXSTRA CONTRATTUALI  ESEGUITE NELL'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47  EMESSA IN DATA 2/05/2013  - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI APRILE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27MAGGIO 2013 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO - PER FORNITURA MANIFESTI CANDIDATURA ALLA DITTA MYO SRL “UNIPERSONALE”  CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLUCCI VALERIO  C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1580/2012 DEL TAR PUGLIA, SEZIONE DI LECCE. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 88 DEL 08/04/2013 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO  E ANTICIPAZIONE SPESE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE R.G. N. 239 DEL 3.4.2013, AD OGGETTO "ART. 228, COMMA 3, DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA  PRESSO IL CASTELLO E LE SCUOLE MATERNE– AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI  NELLE SCUOLE PUBBLICHE –AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROSANITARIA FEDELE SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MINUTERIE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 02/02/2013 – 02/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2013 - MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO PRIMA EMISSIONE ANNO 2013 – CONGUAGLIO BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI,  PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI PASQUALI: IMPDEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. PROF. D. 1, DA DESTINARSI ALL’UFFICIO DEMANIO. RIPROPOSIZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. PROF. D. 1, DA DESTINARSI ALL’UFFICIO LL. PP.. RIPROPOSIZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUDOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP, AI SENSI DELLA L.R. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. RA  SIMINI MARIA COLLOCATA A RIPOSO DAL 09.09.2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE ANNO 2008/2009/2010/2011. MODIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 86 DEL 22/03/2013 - (N. 256/2013 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ADESIONE RICHIESTA ARIF PER  MANUTENZIONE CANTIERI FORESTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: FEBBRAIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ANAS PER ATTRAVERSAMENTO S.S. 379 PAGAMENTO CANONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  GENNAIO-FEBBRAIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDELE LUCIANO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 48 DEL 14/02/2013 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANSUETO FRANCESCO E  FILOMENO ANNAMARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 164/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 93 DEL 08/04/2013 (N. 261/2013 R.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’AMATO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. FRANCESCO SEMERARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLETI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. FRANCESCO SEMERARO. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PROF. PIERO LORUSSO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA, DATATO 22/12/2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’AVV. GUGLIELMO CAVALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEPE VITA MARIA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA - SEZ. LECCE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROF. AVV. LUCA R. PERFETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE CONCORSUALI AVVIATE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 270 DEL 1.12.2010 E SENTENZA DEL TAR -LECCE N. 1413/2011.  RICHIESTA PARERE ALL'AVV. G. SPATA DA LECCE - DELIBERAZIONI DI G.C. N. 58 E N. 70 DEL 2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA SUPERIORE  - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. SPESA PER MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27  LEGGE 23.12.98  N. 488. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALLA SIG.RA MARTINO MARIA. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2013 AD ALCUNI  PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20199 DELL'08.4.2013 DELLA S.P.A. DI PINTO &amp; DALESSANDRO CON SEDE IN PUTIGNANO (BA), S.S.172 DEI TRULLI KM.19, INT. 1, PER  FORNITURA SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA TARGATO ER881PB PER TRASPORTO ALUNNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 E N.39 ALLA CARBINIA SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO/ MANUTENZIONE E SUPPORTO INFORMATICO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 78  DEL 6/3/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI FEBBRAIO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 79  DEL 06/03/2013 EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  ECOTASSA  - MESE DI FEBBRAIO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE BED &amp; BREAKFAST AGGIORNAMENTO AL 11 APRILE 2013.  ISCRIZIONE : BED &amp; BREAKFAST VM DI DAOUST SIMON LESLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO MATERIALE VARIO,CANCELLERIA,TONNER PER IL SERVIZIO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA KASCO  VEICOLI E INFORTUNI DEL CONDUCENTE  PER IL PERIODO 5.4.2013 - 5.4.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA PERIODO 5 APRILE 2013 - 5 APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.040 DEL 03.04.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 110  DEL 2/04/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI MARZO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 111  DEL 2/04/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER   ECOTASSA  - MESE DI MARZO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA ANNA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE ZONE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO COMUNALE, IL PARCO PROVINCIALE “DENTICE DI FRASSO” ED IL CIMITERO COMUNALE – PROGETTO DI I STRALCIO, CIG: 447639994E. LIQUIDAZIONE 2° SAL E ACCONTO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL SIGNORE BELLANOVA ORONZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATE DAL CAF ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE EX ART. 92, COMMA 5, D. LGS. N. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE POSTALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA A POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SULLA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/2012 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CASTELLANETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO A.I.A.S. - SEZ. "DON AGNELLO SAVIANO" ONLUS C/ COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO INGIUNTIVO N. 1795/2012 DATATO 20/09/2012 (N. 5451/2012 R.G. - N. 2693/2012 CRON.) EMESSO DAL TRIBUNALE DI NOLA. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI D.I. N. 1795/2012 ALL’AVV. GENNARO CAVALLARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 2.04.2013 ALLA CARBINIA SRL. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 EMESSA IN DATA 02/4/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 02.04.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVO AL MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/13 DEL 31.03.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI MARZO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN TERRITORIO DI CAROVIGNO -AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO PRIMA EMISSIONE ANNO 2013 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 19/01/2013 – 28/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE BED &amp; BREAKFAST AGGIORNAMENTO AL 8 MARZO 2012.  ISCRIZIONE : ARCATE B&amp;B DI CAPPONE LUIGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 224 DEL 20/03/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITCH KVM 4 PORTE PER 4 PC (SERVER) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DPS INFORMATICA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI  ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI - 3° PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANSUETO FRANCESCO E  FILOMENO ANNAMARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 164/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCOROTONDO FEDELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 376/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2012 E FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 2/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. CODICE CIG Z67038A08A. LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. RA  SIMINI MARIA COLLOCATA A RIPOSO DAL 09.09.2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE ANNO 2008/2009/2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA COMPILAZIONE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, PROTOCOLLO ITACA RESIDENZIALE PUGLIA, NONCHÉ DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE PER N. 2 EDIFICI PER ALLOGGI ERP E PER N. 1 EDIFICIO SCOLASTICO, PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. CODICE CIG Z8F06C7E0B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO I TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paghe e Stipendi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  E TRASPORTO RSU - ESTENSIONE SERVIZIO PORTA A PORTA - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DIPENDENTI PART TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE NATALIZIE: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCAFFALE IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONE SERVER DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA,MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 23.03.2013-DITTA EMME EFFE ELETTRONICA DI BARI,PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTA DEL C.C. DEL 29.01.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ASSENZE AMMINISTRATORI.BRANDI CARMINE-TELECOM ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. I° TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SU ESTRATTO CONTO AL 31.12.2012 GRUPPO MAGGIOLI.PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA POSTE ITALIANE-LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.30071156-001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SPA. AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO 1.1.2013 - 30.06.2013 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELL’ISTANZA DI MATERNITÀ ANNO 2013, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228, COMMA 3, DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2012. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2012, PRESENTATA DAL CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1000 CARTE D'IDENTITA', CARTELLINI E BIADESIVI PER CARTE DI IDENTITÀ ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI MODULO CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ESERCIZIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paghe e Stipendi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLE BASOLE IN CORSO VITTORIO EMANUELE -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO ALCUNE CONTRADE DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO - DGM N. 67/2013 - ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA DELLA BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI DI TURISMO RURALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO DI BENI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2013 FIAT DUCATO TG AB 889 FP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 21 E 32 L.69/2009 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO INTERNET - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/A DEL 7.3.2013 PER ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE PER LA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO CLIO P.A.ANN0 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE "ENTE CULTURALE PUGLIA", PER SPESE CELEBRAZIONE FESTA DELLA DONNA-8 MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO BT 482 TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. CAMPOSEO SALVATORE C/ CO.RE.CO. DI BRINDISI NONCHÉ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO T.A.R. PUGLIA – SEZIONE DI LECCE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. LEONARDO MUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITCH KVM 4 PORTE PER 4 PC (SERVER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO. CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ LUPERTI MARIO VITO E LUPERTI IOLANDA CONCETTA. CIG: ZA40923A61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER DI RETE HP PROLIANT DL380P GEN8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 21 GENNAIO 2013-DITTA EMME EFFE ELETTRONICA-BARI,PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTA C.C.DEL 30.11.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI TORRE GUACETO LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA 2013.GIUSTA DELIBERA DI G.C.N.241/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AIAS DI RIABILITAZIONE"DON ANGELO SAVIANO" DI CICCIANO(NA). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  GENNAIO-FEBBRAIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO CANONE  ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO E PIANO FINANZIARIO PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO CANONE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALIMENTATO DA QUADRO DI COMANDO IN VIA S.MICHELE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALLONE VITTORIA E VALLONE TERESA - S.A.S. PORTA MAGGIORE  C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.6010 DEL 19/12/2005 DEL TAR PUGLIA, SEZIONE DI LECCE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE ALL’AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL PROGETTISTA  PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTO – GRAFICI ATTINENTI LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. CIG: Z06091313A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA INTERNAZIONE DEL TURISMO A  MILANO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO "LA COSTA DEGLI ULIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DIGENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER INTERGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARZIALE( PERIODO GENNAIO-APRILE) PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21  EMESSA IN DATA 01/03/2013 - PER ANTICIPAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MARZO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTAM SRL DI MONOPOLI. CIG: Z9F0904112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA SEZIONE LAVORI PUBBLICI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PUBBLICHE - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE  CIG: Z3D076E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO DICEMBRE 2012 – MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO – PARTE DI VIA RUFFILLI E PARTE DI VIA SCIESA. CIG: Z9E07ABB8C. – LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA DELLA BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI DI TURISMO RURALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – CIG: 4204917746 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 20/11/2012 – 31/01/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAROVIGNO TARGATO BR228956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DELL'01.03.2013 ALLA CARBINIA SRL. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DOBLO' TARGATO BT482TG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. VITO SCATIGNA. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N.8390/09 RGNR). LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. VITO NICOLA SACCHI. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N. 5011/09 RGNR). LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISISTEMAZIONE RETE LAN COMUNE DI CAROVIGNO CON ADEGUAMENTO UFFICI E AGGIUNTA DI UPS TRIFASE 30KVA.ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA CLIO SPA DI LECCE PER SERVIZI RUPAR PERIODO 21.7.2012 - 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TRA.DE.CO. S.R.L.   LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. MICHELE DE CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL VICESINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LUPERTI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 11/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CAVALLO UMBERTO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 328/2009 (N. 287/2004 R.G. - CRON N. 1237 - REP. N. 520) DELLA CORTE D’APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE CONCORSUALI AVVIATE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 270 DEL 1.12.2010 E SENTENZA DEL TAR -LECCE N. 1413/2011.  RICHIESTA PARERE ALL'AVV. G. SPATA DA LECCE - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 58 DEL 28/02/2013 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINATIVO TICKETS MENSA. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI  ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI – 1° E 2° PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE BROTHER DCP 7055 E MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA "PENNA E CALAMAIO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PONTE RADIO. ANNO 2011-2012-2013-. EURO 3.090,00-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/13 DEL 28.02.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI FEBBRAIO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 EMESSA IN DATA 01/3/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.027 DEL 28.02.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 208,12 IVA COMPRESA PER ACQUISTO REGISTRO (BROGLIACCIO DI SERVIZIO) E NR. 400 CARTELLE FASCICOLI PERSONALI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DELL' 01.03.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE  STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01 DEL 07/01/2013 ALL’AVV. ANTONIA GENTILE. CONVENZIONE PERIODO DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 21 E 32 L.69/2009 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO INTERNET - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE PER LA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO CLIO P.A.ANN0 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PER LA CELEBRAZIONE DELL'8 MARZO "FESTA DELLA DONNA". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY- PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO AL MEETING PRESSO METSOVO – GRECIA DEL 04.03.2013. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contratti - Appalti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIGENERAZIONE TONER PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTE UFFICIO TECNICO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MESI QUATTRO, DI N. 2 UNITÀ, AGENTI DI P. M., CAT. PROF. C – C1. APPROVAZIONE GRADUATORIA. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1450.79 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2440-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N°13 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA SIGNORA VALENTE GAETANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA “EX CASA COLONICA”. CIG: Z7407CB4EF. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA DELLA BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI DI TURISMO RURALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A TITOLO DI CONCORSO SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO PUGLIA – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER SPOSTAMENTO CONTATORE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA A.MORO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE F.LANZILLOTTI E PRESSO IL TEATRO ITALIA  DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PIGNORATE TELECOM ITALIA S.P.A. – PERIODO N. 4/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  LUGLIO  2012 – GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 29/12/2012 – 01/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE NATALIZIE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 67  DEL 15/02/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER   ECOTASSA  - MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 3  DEL 7/01/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U. ED  ECOTASSA  - MESE DI DICEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 40  DEL 5/02/2013  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI GENNAIO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 410 DEL 22/05/2012 - INCARICO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CD. CER 200203 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31/01/2013 ALLA DITTA ECOLSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RELAZIONE TECNICA BILANCIO 2013-2015, RELAZIONE TECNICAE FINANZIARIA RENDICONTO 2012, RELAZIONI VARIE - DITTA BCELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAROVIGNO TARGATI DF645JB - AV 309CZ - DF 577JB - BR228956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – NUOVI  PUNTI LUCE – MODIFICA CANONE DI MANUTENZIONE , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA – ACCONTO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – ART. 72 COMMA 1 BIS DPR 602/73 – ART. 48 BIS E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI EQUITALIA ETR S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI TARSU NON OBLATI NEI TERMINI E PROVENIENTI DA SENTENZE RESE ESECUTIVE A SEGUITO DI RICORSO DEI CONTRIBUENTI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO ANGELO E PADALINO COSIMINA – REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCAZIONE IMMOBILI C.DA SERRANOVA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE E DETERMINAZIONE CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SRL - GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. G.STANISCI- SENTENZA N.243/2012- GIUDICE DI PACE DI OSTUNI X CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA AL VERBALE N.338/247-2008-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1537.32 PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' (BOLLO AUTO) VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2013-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO DALLA SIG.RA CORBELLINI CARLA - VERBALE N. 1909/1239/2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTUCCE STAMPANTI PER L'UFFICIO AMBIENTE - COMMERCIO - CULTURA E SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI A FAVORE DI RINELLI GAETANO E MANGHISI ANGELO CONTRO GEMA S.P.A. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA ANNA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI CANALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE MANUFATTI PER PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5^ SAL E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIGENERAZIONE TONER PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI UFFICIO TECNICO URBANISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALLÙ GIANPAOLO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 08/02/2013 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2012/2013. EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI ADOTTATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON PROVVEDIMENTO N. 242 DEL 21.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PRESSO ECO AMBIENTE SUD CON SEDE IN FASANO (BR) CONTRADA FASCIANELLO N. 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI,  PULIZIA LOCALI ED ASSISTENZA INFORMATICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI CUD/770 REDDITI 2012 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 110 DEL 11.02.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 28/01/2013 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE . IV° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA UFFICIO STAFF SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE,ED EVENTUALI SEMINARI, E MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA UFFICIO STAFF SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA GALIZIA CONCETTA PER LE ESEQUIE DEL CONIUGE MICHELE CRETI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINO AL 31.07.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – LIQUIDAZIONE SALDO COMPONENTI UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA VERBALI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA VERBALI AL CDS ANNO 2013   (1 E 21 -2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DELL'01.02.2013 ALLA CARBINIA SRL. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DELL' 01.02.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.018 DEL 31.01.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paghe e Stipendi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIGENERAZIONE TONER PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTE UFFICIO PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 EMESSA IN DATA 01/2/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI CUD/770 REDDITI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTONI DA 120 CON SACCO E LACCIO PER IL CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO PREPARATO BIOLOGICO PER FAVORIRE PROCESSO SCHELETTRIZZAZIONE, MATERIALE EDILE PER TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, TAMPONATURA LOCULI ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 28 E N. 104 DEL R. G. DEL 09.02.2012.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 22.01.2013 E FATTURA N.22 DEL 22.01.2013 DELLA DITTA SAPONARO 1957 S.R.L. FERRAMENTA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA VIA ALDO MORO N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8051 000035 DEL 28.01.2013 DI € 6.050,00 BANCA POPOLARE DI BARI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI ETICHETTATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MESI QUATTRO, DI N. 2 UNITÀ, AGENTI DI P. M., CAT. PROF. C – C1. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILONE LOREDANA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA - SEZ. LECCE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 024 2013 0000923130 MODELLO 770/2010 PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 000209  DEL 10/12/2012  EMESSA DALLA NUBILE S.R.L. PER  SMALTIMENTO R.S.U. ED  ECOTASSA  - MESE DI NOVEMBRE  2012 PERIODO 16/11/2012 AL 30/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 506  DEL 30/09/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI SETTEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 406 DEL 31/08/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI AGOSTO    2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/13 DEL 31.01.2013 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI GENNAIO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SEC QUARTO TRIMESTRE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI ECC, PER UFFICIO DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO. INTEGRAZIONE COMPENSI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 371367096C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA 2 GIUGNO ED IN VIA UNGARETTI– AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI  E  TERMICI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  E  SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROSANITARIA FEDELE SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI    DI  MANUTENZIONE  PRESSO  IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ESECUZIONE DI LAVORI DI DISOSTRUZIONE FOGNA,GRIGLIE DI FOGNA BIANCA E DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO DEI SERVIZI IGIENICI ESTERNI UTILIZZATI DAL PUBBLICO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO QUARTA EMISSIONE ANNO 2012 – ACCONTO/BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIV0  DI  SPESA  PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA – AFFIDAMENTO LAVORI DI LEVIGATURA DELLE SUPERFICI IN MARMO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO CONTRATTO IN LOCAZIONE UFFICIO POSTALE B.TA SERRANOVA - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI C/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO A FAVORE DEL COMANDO DEI  VIGILI DEL FUOCO -  PREVENZIONE INCENDI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 20/11/2012 – 31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 -   LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12  EMESSA IN DATA 01/02/2013 - PER ANTICIPAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11  EMESSA IN DATA 01/02/2013 - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 530  DEL 31/10/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 591  DEL 30/11/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI NOVEMBRE PEIODO  DAL  1/11/2012  AL 15/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 443  DEL 31/08/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI AGOSTO   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 625  DEL 30/11/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI NOVEMBRE PERIODO DAL 1/11 AL 15/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 565  DEL 31/10/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI OTTOBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 470  DEL 30/09/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "INCONTRI CON GLI AUTORI - IN VIAGGIO CON DANTE": LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANCI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTE DI C.C. DEL 26.10, 27.10, E 31.10.2012.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CAROVIGNO ATTIVA". APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 6.10.2011, AD OGGETTO "COMUNE DI CAROVIGNO C/CARBINIA SPA. DECRETO INGIUNTIVO N. 67 DELL'11.3.2011. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO". LIQUIDAZIONE 4 E 5 (ULTIME) RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI IMMOBILI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A S.SABINA LARGO ISOLETTA –AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA ANNA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE ZONE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO COMUNALE, IL PARCO PROVINCIALE “DENTICE DI FRASSO” ED IL CIMITERO COMUNALE – PROGETTO DI I STRALCIO, CIG: 447639994E. LIQUIDAZIONE 1° SAL E ACCONTO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. CODICE CIG 38631937B5. LIQUIDAZIONE ACCONTO SUI COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2012, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2012. ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXXIII° DI RIMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI I.C.I. NON OBLATI NEI TERMINI E PROVENIENTI DA SENTENZE RESE ESECUTIVE A SEGUITO DI RICORSO DEI CONTRIBUENTI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2013 AD ALCUNI  PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO V/ TRA.DE.CO. S.R.L.- LIQUIDAZIONE III^ RATA IN ADEMPIMENTO AL PUNTO 4. DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 06.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MECOM S.R.L. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.  PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005. PROGETTO DI COMPLETAMENTO -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL E ACCONTO DIREZIONE LAVORI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE ZONE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO COMUNALE, IL PARCO PROVINCIALE “DENTICE DI FRASSO” ED IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE. CODICE CIG: ZC905859B4. LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO” – LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: 39439266B0 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 24/10/2012 – 28/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 14/04/2012 – 23/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO, DI CANCELLERIA,TONER PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  SPESA PER L’ACQUISTO  MATERIALE ( MATERASSI - GUANCIALI -LENZUOLE - FEDERE ED ATRO)  NECESSARIO A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 EMESSA IN DATA 02/1/2013 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI C/C TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO A FAVORE DEL COMANDO DEI  VIGILI DEL FUOCO -  PREVENZIONE INCENDI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 208/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI CAMPAGNA CON ANNESSO DEPOSITO AGRICOLO SU DI UN FONDO SITO IN C.DA ASPRI. CESSIONE DEL CREDITO DELLE SOMME VERSATE DALLA SOC. FANTINI COSTRUZIONI IMMOBILIARE DUE S.R.L. ALLA SOC. CI. DI. ELLE S.R.L. PER IL RILASCIO DI UN NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL’INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRINDISI – DITTA EPIFANI PASQUALINA E SACCO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560 – CUP: B99D11000180005 – CPV: 45233120-6. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  RUP  E  COMPETENZE DIREZIONE LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – P. O. PUGLIA 2007 – 2013 – ASSE IV  LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO ”  CIG: 3951013F0E. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  RUP  E  COMPETENZE DIREZIONE LAVORI – CIG:0502521571 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DI FEDERE E LENZUOLA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 38631937B5 -CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2013 –AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITEL GULLI DI BRINDISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – INCARICO STUDIO IDROGEOLOGICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE E DELLE ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CORRELATE NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007-2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”. CODICE CUP: B99E11001890007 - CODICE CIG: Z69079A198. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE –IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: NOVEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO QUARTA EMISSIONE ANNO 2013 – ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE SEMERARO FILIPPO C/ COMUNE DI CAROVIGNO AFFIDAMENTO SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONSIP - STIPULATA IN DATA 26/06/2008, DENOMINATA: “CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO1” – ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – APPROVVIGIONAMENTO I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO DICEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ABS CONSULTING S.R.L. DI CELLINO SAN MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.003 DEL 02.01.2013 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/12 DEL 31.12.2012 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI DICEMBRE 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DELL' 02.01.2013 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE DALLA DITTA MYO SRL “UNIPERSONALE” EDK EDITORE  CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL’ALBO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONHE FATTURE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE "CENSEND" PER LA GESTIONE DELLE FASI FINALI DEL XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ASSENZE AMMINISTRATORI. BRANDI CARMINE-TELECOM. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LOCAZIONI PASSIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA - SEZIONE DI BRINDISI – CORSO DI FORMAZIONE – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI DIPENDENTI LANZILOTTI RITA E DI LATTE ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE E CUSTODE CIMITERO COMUNALE PERIODO 01.07.2012 AL 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE AVENTE DITITTO DEL SETTORE SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE E OPERAI MARRAZZO DOMENICO E ANTONIO.- PERIODO 01.09.2012 AL 31.12.2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' "FESTIVITA' INFRASETTIMANALE" PERSONALE POLIZIA LOCALE- PERIODO 01.09.2012 AL 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNAZIONE - PERSONALE POLIZIA LOCALE- PERIODO 01.09.2012 AL 31.12.2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 50% " PERSONALE SEZIONE POLIZIA LOCALE- PERIODO 01.09.2012 AL 31.12.2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' "MAGGIORAZIONE STIPENDIALE 20%" GIORNATE FESTIVE LAVORATIE-PERSONALE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELL’ISTANZA DI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATA DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATE DAI  CAF ACLI E CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE N. 435/2008 E N.42/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA MORGICCHIO. SCOMPUTO DELLE SOMME VERSATE DALLA SIGNORA DE BIASI MARIA CRISTINA PER IL RILASCIO DI UN NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE.  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO IV TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paghe e Stipendi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE DIVERSE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INSTALLAZIONE  IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE( PIC) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI AFFIDATI ALLA GEOTEL S.C. -  SERVIZIO DI  MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ELETTROINQUINAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI IL PROGETTO DI “RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA S. MORELLI DI CAROVIGNO”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 44.000,00, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 650,00. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CIG ________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A “ LA BOHEME -ANTICHITÀ E CURIOSITÀ DI BRINDISI“.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "ETRIA". PROGETTO " INSIEME....OLTRE L'ETA'". APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO DELL’AREA DESTINATA A “VIABILITÀ” DELLE P.LLE 558 E 560 DEL FG. 3. DITTA FASANO MARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. DITTA EREDI CIACCIA COSIMO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME E PER FORMALITÀ DI RITO CONNESSE ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE AREE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA “EX CASA COLONICA”. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ,RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  E DI  COLLAUDO DELLE OPERE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. DITTA CINIERI VITO E CAMPOREALE ANNA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME E PER FORMALITÀ DI RITO CONNESSE ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE AREE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA' BIADESIVI PER CARTE DI IDENTITA'  ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. RICCO ALBERTO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 168/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO AD INTERVENTI DI PROGETTAZIONE URBANA ECOSOSTENIBILI DEGLI SPAZI DESTINATI AD ATTREZZATURE PUBBLICHE E SERVIZI LUNGO LA FASCIA COSTIERA. ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CLASSIFICATORE A SEI CASSETTI MODELLO MILANO SP 137/6 PER CARTELLINI D'IDENTITA' DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE  EDK EDITORE  CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA D'AGNANO ERMINIA CON SEDE IN CAROVIGNO, ALLA VIA VINCENZO ASSENNATO N. 1,PER I SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,  FINO AD UN MASSIMO DI  N. 2 UNITÀ, PER MESI 4,  AGENTI DI P. M , CAT. PROF. C – C1. INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI NEL COMUNE DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA, POSA E GESTIONE DI IMPIANTI, CON DIRITTO DI ESERCITARVI ATTIVITÀ PUBBLICITARIA. AMBITI DI INTERVENTO I–II–III E IV. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 121.083,51, COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA ED OLTRE IVA. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO – CAPITOLATO D’ONERI, DEL BANDO – DISCIPLINARE DI GARA E DELL’ISTANZA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, PULIZIA, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DI BORGATA SERRANOVA. AFFIDAMENTO PREVENTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE E TEMPORANEO E PROVVISORIO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z8D07BC68E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560 – CUP: B99D11000180005 – CPV: 45233120-6. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI E SCAFFALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA “FERRAMENTA SAPONARO 1957 S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. LANZILLOTTI – A.M CAVALLO” E ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BRANDI –S.MORELLI” DI CAROVIGNO. DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI   PER I DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,15, IVA COMPRESA, PER ACQUISTO REGISTRO CARTE D'IDENTITA' E SCHEDE AP5 TIPO OLIVETTI DALLA DITTA MYO SRL "UNIPERSONALE"  CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA “EX CASA COLONICA”.  AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z7407CB4EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GALIANO RAFFAELE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 259/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PAGLIARA LUIGI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 346/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MISSERI SIMONETTA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 229/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LANZILOTTI DAMIANO COSIMO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 554/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GENTILE RAFFAELE E LAMENDOLA MARIA COTRINA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 295/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ZURLO COSIMO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 46/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CALIOLO MASSIMO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 4/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GALIZIA CONCETTA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 164/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE VITA AMEDEO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 27902/2011 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GRECO LORENZO E ORESTA OSIRIDE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.D. N. 334/2010 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DESTINO ROBERTO E GIORGINO VINCENZA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.D. N. 335/2010 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABS CONSULTING. PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5 E 8 DEL 2012 ALL’AVV. ALBERTO MAGLI. CONVENZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2012 E SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2012-SERVIZI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112  EMESSA IN DATA 19/12/2012 - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 18 DEL 07/12/2012 ALL’AVV. ANTONIA GENTILE. CONVENZIONE PERIODO NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 4° TRIMESTRE 2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ PER SOPRASSUOLO DITTA NON CONCORDATARIA (FG. 27 – P.LLA 639 EX 565).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITA' IVA ANNO 2012 - COMPILAZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2013 REDDITTI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSUMI ELETTRICI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ BUFOLARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE ROTATORIA IN VIA MONTESSORI –AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA   PER ALLACCI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE CONTRADE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO – PARTE DI VIA RUFFILLI E PARTE DI VIA SCIESA. CIG: Z9E07ABB8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 382  DEL 31/07/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI LUGLIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 323  DEL 30/06/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI GIUGNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 346 DEL 31/07/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI LUGLIO    2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 288 DEL 30/06/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI GIUGNO   2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE NATALIZIE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS TARGATO BR 228956.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAROVIGNO TARGATI DF645JB - AV 309CZ - DF 577JB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE PER  L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STESSA. DITTA ITES DI COSMA ANTONIO -GUAGNANO (LE)  --  IDROSANITARIA FEDELE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CAAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER LA ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ANF E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO.LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2012(OTTOBRE-DICEMBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATE DAL  CAF UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CUSTODIA DELLA CALDAIA PRESSO LA CASA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO LA CASA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO "UN NONNO PER AMICO" PRESENTATO DALLA ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 6/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4^ SAL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE ANNOP 2012. CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SU ESTRATTO CONTO AL 30.10.2012 GRAFICHE GASPARI S.R.L. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA.   CODICE CIG 0502521571. CODICE CUP: B91B09000210002. APPROVAZIONE     COLLAUDO  TECNICO-AMMINISTRATIVO  E   COLLAUDO STATICO   E       LIQUIDAZIONE     STATO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 OPERE ARTISTICHE ALLO SCULTORE CARMELO CONTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 4021307782 – CUP: B99D11000180005. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGRAMMA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL’ED. SCOL. “N.BRANDI” CIG: 3460492854 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA “EX CASA COLONICA”. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA ANNA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI CANALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE MANUFATTI PER PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITER ADOZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 175/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DELL’AVCP N. 64540 DEL 28.06.2012. INCARICO LEGALE PER PARERE PRO – VERITATE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 186/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DOMANDA DI ARBITRATO DATATA 18/05/2012. NOMINA ARBITRO E DIFENSORE DA PARTE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODI PASQUALE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA, SEZIONE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 141/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARAMIA VINCENZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI APPELLO E CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI DATATO 22/07/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ERRIQUEZ FRANCESCA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.  NOMINA C.T.P. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 151/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA IGNONE COSIMO, DI LATTE SALVATORA, IGNONE FABRIZIO E IGNONE VALENTINA DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. NOMINA C.T.P. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 112/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEMANIO COMUNALE. DITTA GIURSACO SRL –TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEMANIO COMUNALE. DITTA MT SCAVI SRL –TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER ENERGIZZAZIONE IMPIANTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ DESTINO ROBERTO E GIORGINO VINCENZA. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 54 DEL 30.11.2012 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 785/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ GRECO LORENZO E ORESTA OSIRIDE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 55 DEL 30.11.2012 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 784/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. DITTA MOSAICO COSIMO DAMIANO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME E PER FORMALITÀ DI RITO CONNESSE ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE AREE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ DE VITA AMEDEO. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 56 DEL 30.11.2012 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 532/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2012 TER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA ROMAMA MARTELLO, MEDICO VETERINARIO AD ESEGUIRE ISPEZIONE AL CANILE RIFUGIO " I GIARDINI DI PLUTO" DI RAINOLDI ISABELLA SITO IN CAROVIGNO ALLA CONTRADA ASPRI E AL CANILE MUNICIPALE SITO IN CAROVIGNO ALLA CONTRADA PENNINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.169 DEL 30.11.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DELL'01.06.2012 ALLA CARBINIA S.P.A. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A  SALDO PASTI EROGATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SOC. TEC (TRAFFIC ELECTRONIC CONTROL SERVICE) A.R.L. DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI.   NOMINA C.T.P. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 197/2012 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISISTEMAZIONE RETE LAN COMUNE DI CAROVIGNO CON ADEGUAMENTO UFFICI E AGGIUNTA DI UPS TRIFASE 30KVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE E DELLE ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CORRELATE NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007-2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”. CODICE CUP: B99E11001890007 - CODICE CIG: Z69079A198.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&amp;G SERVIZI DI INFORMATICA DI MONOPOLI(BA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 865,00 IVA COMPRESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PRECISAMENTE- FITA STILO TG. DG 011 ZV  - DG 012 ZV- FIAT PANDA TG.DGDG 411 YX-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA COSIGLIERI COMUNALI GENNAIO-SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AL C.D.S. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA SPERIMENTALE PER ANNI TRE A POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C.N.45 DEL 25.2.2011"CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO".LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DELL'01.10.2012 ALLA CARBINIA S.P.A. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A PARZIALE SALDO PASTI EROGATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 193 DEL 17.10.2012- PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 DELL' 01.12.2012 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95  EMESSA IN DATA 01/12/2012 - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 EMESSA IN DATA 02/11/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/12 DEL 30.11.2012 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI NOVEMBRE 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 EMESSA IN DATA 01/12/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE”  X^ EDIZIONE 2012– RIMBORSO SPESE AL RELATORE DOTT. ANTONIO STORNAIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “NUOVA EDICOLA” DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – INCARICO COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO E REVISIONE DI SERRATURE DI PORTE E FINESTRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “N.BRANDI”  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, D. LGS. N. 163/2006, DEGLI ARTT. 326 E SS. D.P.R. N. 207/2010.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CUP: B99E11001890007 – CIG: Z4D0779C34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 25 E 26 DEL 2011 ALL’AVV. ALBERTO MAGLI. CONVENZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 E SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 126.00 PER RINNOVO ABBONAMENTO "PRONTUARIO AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013" EGAF EDIZIONI SRL - VIA FILIPPO GUARINI N.2 - 47121 FORLI'-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO DI EURO 200,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO N.3 CARTUCCE TONER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA PEPE LUIGIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 254/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 STUFE ALOGENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA CARBINIA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ORTOFOTOGRAFIE  DIGITALI PER CONTROLLI E VERIFICHE URBANISTICCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN C.DA PAGLIAMONTE - BOSCO TERRANEO OGGETTO DI DANNEGGIAMENTO E OCCULTAMENTO DA PARTE DI PROPRIETARI CONFINANTI – OPERAZIONI PERITALI DI MISURAZIONE, DELIMITAZIONE E PICCHETTAMENTO DEL TRATTO STRADALE DANNEGGIATO PER RIDEFINIZIONE SEDE STRADALE -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  – CODICE CIG : ZAC06DAEF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 - CUP: B96J11000210005.APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA S.MORELLI - PREVENZIONE INCENDI-AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 6/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME IN ESUBERO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2012 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME IN ESUBERO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOGET SPA AGGIO PER IMU PERIODO 1.7.2012 - 30.9.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELL’ISTANZA DI MATERNITÀ ANNO 2012, PRESENTATA DAL  CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SITO TEMPORANEO PER DEPOSITO RSU DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RICOVERO DEI MEZZI UTILIZZATI PER  SERVIZIO I.U., UFFICI, SPOGLIATOI E LOCALI IGIENICI DA DARE IN USO ALLA SOCIETÀ  CARBINIA SRL E/O ALTRO GESTORE DEL SERVIZIO I.U.- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO LOCAZIONE AREE/IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA – SOSPENSIONE PROCEDIMENO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE DEBITO RESIDUO SU C/CREDITO 30071156-001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO DELL’AREA DESTINATA A “VIABILITÀ” DELLE P.LLE 558 E 560 DEL FG. 3. DITTA FASANO MARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA PER FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DI ARREDI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, PUBBLICAZIONE E NOTIFICAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI  REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. DITTA NON CONCORDATARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DI UNO SCUOLABUS NUOVO CON RITIRO DI UNO SCUOLABUS USATO PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E MEDIE. AGGIUDICAZIONE ALLA  SOCIETA’ DI PINTO &amp; DALESSANDRO S.P.A. CON SEDE IN PUTIGNANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 46  E N. 482 DEL R. G. DEL 01.06.2009.LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 30.12.2009 DELLA DITTA SIOF DI DEL PRETE &amp; SBANO S.N.C. CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA VIA ISAIA PAGLIARA N. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO PUG SUL BURP, SU N. 3 QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE E A MEZZO MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA D'AGNANO ERMINIA CON SEDE IN CAROVIGNO, ALLA VIA VINCENZO ASSENNATO N. 1,PER I SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PARISI EMILIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 2315/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – GIUDICE DEL LAVORO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA UGGENTI MARIA ANTONIETTA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA TAR PUGLIA – SEZIONE DI LECCE N. 2876/08 DEL 25/09/2008. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.288 DEL 23 OTTOBRE ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA-BARI PER SERVIZI DI REGISTRAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZA AVV. NICOLA MOSCATIELLO (DIFENSORE DI CASTELLENATE GIUSEPPE) RICORSO 52/09 - SENTENZA N.1858/12 GIUDICE DI PACE DI BARI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CUP: B91B09000210002. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE – CODICE CIG: Z61072A40B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2012 – CONGUAGLIO BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE SPETTANTI AD  ENEL DISTRIBUZIONE TRAMITE VINTAGE FINANCE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO DEI NORMANNI – S. SABINA E IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE – CODICE CIG: Z2D072A3C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3^ SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. VINCI FRANCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 213/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 355/2011 PER LA REALIZZAZIONE  DI UN PUNTO VENDITA CARBURANTI E GPL PER AUTOTRAZIONE LUNGO LA STRADA CAROVIGNO – TORRE S. SABINA. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DALLA SOC. LAMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  LUGLIO-OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 - CUP: B96J11000210005.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 49 P.LLA 1205 (EX 1145) – DITTA PRETE VINCENZO – PRETE ANNA MARIA E PRETE PIETRO). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ SIG.RA PRETE ANNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGR.MA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLAST. FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZ. E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERAB. DEGLI ELEMENTI NON STRUTTUR. DELL’ED. SCOL. “F. LANZILOTTI”, CIG: 3948037731.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE NEI CONFRONTI DEL SIGNOR GIARRUSSO CLAUDIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED ALTRO, TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE S.E.C. – 3° TRIMESTRE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA –  APPROVAZIONE PARAMETRI  DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO AI CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO (FG. 49 P.LLA 1205 (EX 1145) – DITTA PRETE VINCENZO – PRETE ANNA MARIA E PRETE PIETRO). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE   STRAORDINARIA    PUBBLICA     ILLUMINAZIONE   PER INTERRAMENTO CAVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA IV NOVEMBRE -   APPROVAZIONE PREVENTIVO DI  SPESA -  AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI TONER E DRUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MELONE GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 150/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI  “CONSULENZA  NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTA DELLA TARIFFA (ANNI 2003-2004) NONCHÉ ALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER GLI ANNI 2008-2009-2010 DEL CANONE INERENTE AL SERVIZIO FOGNANTE - DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO AGGIUDICAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA -  CIG :Z7E06E039C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PARABREZZA FIAT DUCATO TARGATO AB889FP IN USO ALLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT DUCATO TARGATO AB889 FP, IN USO ALLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE  PRIORITARIE –  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE“EX CASA COLONICA” – PROGETTO TECNICO-ESECUTIVO DI COMPLETAMENTOLIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE – CODICE CIG N.4223262A0B –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, ED EVENTUALI SEMINARI,INCONTRI, E MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2012 - INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE PUGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE R.G. N. 809 DEL 11.10.2012 AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITA' IVA ANNO 2011 - COMPILAZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2012 REDDITTI 2011. LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86  EMESSA IN DATA 2/11/2012 - PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO, NECESSARIO A GARANTIRE  FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E MINUTERIA PER SCUOLE STATALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/12 DEL 31.10.2012 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI OTTOBRE 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 132 DEL 27.06.2012-  IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA PER PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CATELOGAZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLA BIBLIOTECA CAMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.88 DEL 02.11.2012 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.143 DEL 02.11.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1359 DEL 22/10/2012 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2012 – CONGUAGLIO TER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2012 BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.P.A.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO AGOSTO – NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA PIP DEL COMUNE DI CAROVIGNO-  RIDUZIONE  IMPORTO  STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. LANZILLOTTI – A.M CAVALLO” E ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BRANDI –S.MORELLI” DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO. INTEGRAZIONE COMPENSI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 371367096C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PUBBLICHE - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI-INCARICO PROFESSIONALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PUBBLICHE - PREVENZIONE INCENDI-MANUTENZIONE GRUPPI TERMICI-AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PUBBLICHE - PREVENZIONE INCENDI-AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' PER FUNZIONI U.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BASOLATO IN CHIANCHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>"XI GIORNTA DELLO SPORT": LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – LIQUIDAZIONE SALDO A COORDINATORI E RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNO E IMPIANTO DI ASPIRASZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE " D. CHIESA" DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>"OPEN DAYS - CITTA' APERTE 2012" - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AR. TUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – NUOVI  PUNTI LUCE – MODIFICA CANONE DI MANUTENZIONE , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA – SALDO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI DIVERSI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE R.G. N. 655 DELL'8.8.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO-LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2012 (LUGLIO-SETTEMBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE, FIAT DUCATO CON TARGA AB 889 FP IN USO AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO  MAGGIO –  SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 687,28, IVA COMPRESA, PER ACQUISTO  FOGLI  PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA  EDK EDITORE  S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE” 10^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER QUANTO NECESSARIO PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>"OPEN DAYS - CITTA' APERTE 2012" - IMPENO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2011-2012 - LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Paesaggio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI DIVERSI PRESSO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 227/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA SERRANOVA. AUTORIZZAZIONE COMPENSAZIONE ONERI SIG.PAULON EUFEMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVAZIONE IN AUTOTUTELA N.8 VERBALI AL CDS/2011 PER MANCATA NOTIFICA AI VEICOLI CON TARGA ESTERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO, “CONSULENZA  NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA FINALIZZATA ALLA COMPLETAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTA DELLA TARIFFA (ANNI 2006-2007) NONCHÉ ALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER GLI ANNI 2008-2009-2010 DEL CANONE INERENTE AL SERVIZIO FOGNANTE DI - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 39.000,00  -  CIG :Z7E06E039C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY AI SENSI DELL’ARTICOLO 125, COMMA 11, DEL D. LGS. 163/2006, DEGLI ARTICOLI 326 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CUP: B99E11001890007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCULI CIMITERIALI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA -ESECUZIONE DI LAVORI EDILI - AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI C/C TESORERIA PROVINCAILE DELLO STATO A FAVORE DEL COMANDO DEI  VIGILI DEL FUOCO -  PREVENZIONE INCENDI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 28 E N. 104 DEL R. G. DEL 09.02.2012.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 E FATTURA N. 81 DELLA DITTA SAPONARO 1957 S.R.L. FERRAMENTA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA VIA ALDO MORO N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER ED ETICHETTATRICE PER L’UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC.INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON SOCIETA' CLIO SPA DI LECCE PER IL PERIODO 21 LUGLIO 2012 - 31.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUDOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER RIGENERATO, PER UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, PROTOCOLLO ITACA RESIDENZIALE PUGLIA, NONCHÉ DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE PER N. 2 EDIFICI PER ALLOGGI ERP E PER N. 1 EDIFICIO SCOLASTICO, PREVISTI NELL’AMBITO DEL CITATO PROGRAMMA. CIG: Z8F06C7E0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL’AMBITO DI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 1562. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: ZA106C723A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO ING. ARMANDO INTIGLIETTA INCARICO DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAROVIGNO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI. TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS DELLE ISTANZEDI DI MATERNITÀ E  NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ ANNO 2012, PRESENTATE DAI  CAF CGIL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76  EMESSA IN DATA 01/10/2012   PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.).  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. STUDI DI AGGIORNAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FULVIO RIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA A.M. CAVALLO E DELLA FONTANA DI VIA ADIGE A S.SABINA– AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ COLORIFICIO ARTE E DECORI DI BASILE GIUSEPPE “</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2012 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CONSUMI DI ACQUA PRESSO LA B.TA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER AUMENTO POTENZA QUADRODI COMANDO DI VIA S. SABINA-ANG. VIA OSTUNI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGRAMMA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL’ED. SCOL. “N.BRANDI” CIG: 3460492854 -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE (CONTROLLO DI I° LIVELLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”. CODICE CUP: B99E11001890007 - CODICE CIG: Z550613B85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE (  D.L.VO 81/08 E SUCC. ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI DEL 16 E 17 AGOSTO 2012: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.132 DEL 03.10.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE SU CONCESSIONE LOCULO ASSEGNATO E PARZIALMENTE UTILIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO ANNO 2012. REVISIONE ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E ADEMPIMENTI E SUCCESSIVI E CONSEGUENTI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI, A SEGUITO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG.BT102SZ,IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUDOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2012.LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2012,DE AGOSTINI PROFESSIONALE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE"GRUPPO WOLTERS KLUWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DI UN SISTEMA PER LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL POMODORO FIASCHETTO DI CAROVIGNO NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. CODICE CUP: B99E11001890007 - CODICE CIG: Z2506B0D40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 11/94, ART. 2. AUTORIZZAZIONE PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ALTO SALENTO SOCCORSO" DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DI UNO SCUOLABUS NUOVO CON RITIRO DI UNO SCUOLABUS USATO PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E MEDIE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI PER LA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI RIVOLGERE INVITO A PRESENTARE L'OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 EMESSA IN DATA 01/10/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DELL'01.10.2012 DI EURO 21.362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/12 DEL 30.09.2012 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI SETTEMBRE 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO BOX PREFABBRICATO DA DESTINARE AL  CIMITERO COMUNALE  PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 3° TRIM. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATE DAL CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE DI NUOVA URBANIZZAZIONE ALLA C.DA PEZZE MORELLI. DITTA SICUSO IGNAZIO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME E PER FORMALITÀ DI RITO CONNESSE ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE AREE A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. DEPOSITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRINDISI DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DITTA NON CONCORDATARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI EDILI PRESSO I LOCULI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIV0  DI  SPESA  PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVA AL CANONE ED AL CONSUMO DELL’ UTENZA TELEFONICA DEL PRONTO SOCCORSO ESTIVO IN LOC. TORRE SANTA SABINA – PERIODO N. 5/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 11/09/2012 - PER DISOSTRUZIONE CADITOIE DI VIA VESUVIO E DELL’INTERA CONDOTTA IDRICA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE, CHE PERCORRE VIA MONTEROSA, PROSEGUENDO PER VIA MONVISO, COMPRESO LAVAGGIO E RIMOZIONE MATERIALE DI INTRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE  PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO  ANNO 2012. DITTA STUDIO AMICA – SOCIETÀ COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BIADESIVI PER CARTE DI IDENTITA', CARTELLINI IN DOPPIO PER CARTE DI IDENTITA' ED ALTRO TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1000 CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA CLIO SPA DI LECCE PER SERVIZI RUPAR PERIODO 1.1.2012 - 20.7.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO E TRE SEDIE USO UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.178,00 PER COMPLETAMENTO FORNITUTA VESTIARIO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE-. ANNO 2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER SMALTIMENTO CARCASSA DI AUTO BRUCIATA-. DITTA PRESTIGE AUTO DI BASILE D.-SAS-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 3° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO  MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTE EPSON E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAFF SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012,SERVIZI DI SEGRETERIA-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO, DI DURATA ANNUALE, DI SVUOTAMENTO, MEDIANTE AUTOSPURGO, DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA -  PER IL LOTTO N. 1 CIG: 4369981E63 PER IL LOTTO N. 2 CIG : 4370004162  - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LOFINO GIUSEPPA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 126/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MARTUCCI ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 171/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. BOTTACCI RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 103/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI    DI  MANUTENZIONE  PRESSO  IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ESECUZIONE DI LAVORI DI DISOSTRUZIONE FOGNA E DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO DEI SERVIZI IGIENICI   ESTERNI UTILIZZATI DAL PUBBLICO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL P.U.G. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO ING. FEDERICO SFORZA E ARCH. FORTUNATO PIGNATELLI DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI DIVERSI PRESSO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.249 DEL 12 SETTEMBRE 2012,PER SERVIZIO REGISTRAZIONE C.C.DALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA-BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., ALLA  SOCIETÀ ILMA DELLA FORNITURA URGENTE DI UN  PALCO PER SPETTACOLO  TIPO BELVEDERE -  IMPEGNO DI SPESA - REGOLARIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E VISTO DI ESECUTIVITA' RUOLO VERBALI NON OBLATI - ANNO 2010-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA, PER   RIPARAZIONE-MANUTENZIONE DI  NR.4 STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE - DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO VIA XXV APRILE N.3 -CAROVIGNO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 264,46 + IVA -PER ACQUISTO N.2 TONER -STAMPANTE "LEXMARK T652, RIGENERATA 25,000 COPIE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO. ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE, DI DETENUTI ED EX DETENUTI E PER SPESE SANITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AGLI ENTI LOCALI+GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DALLA DITTA SUPERMERCATO SISA P.C. SRL CON SEDE IN CAROVIGNO, VIA SANTA SABINA N. 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA  PER LA FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO DI UNO SCUOLABUS NUOVO CON RITIRO DI UNO SCUOLABUS USATO PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E MEDIE. ADEMPIMENTI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 82 DEL 19.04.2012 E N. 172 DEL 07.09.2012. APPROVAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEGLI ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. LANZILLOTTI – A.M CAVALLO” E ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BRANDI –S.MORELLI” DI CAROVIGNO. SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.128 DEL 04.09.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL MESE DI AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2013-2015 DA  CELNETWORK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALIOLO AURORA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GESTAM SRL PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LANZILOTTI GIANFRANCO. SENTENZA N. 169/2010 (N. 377/09 R.G.) DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE CTU PERITO INDUSTRIALE FERNANDO RIBEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2012  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA POLINISSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “F.LANZILLOTTI”LIQUIDAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI BENI PER LA SEZIONE LAVORI PUBBLICI _</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 38631937B5 -CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO MINORI STRANIERI SBARCATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SICUREZZA URBANA ESTATE 2012". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE DEL 50% PERSONALE SEZIONE DI P.L. PERIODO 01.05.2012 AL 31.08.2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE PERSONALE P.L. PERIODO 01.05.2012 L 31.08.2012-. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA FESTIVA INFRASETTIMANALE PERSONALE P.L. PERIODO 01.05.2012 L 31.08.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI COMPONENTI LA SEZIONE DI P.L. ED OPERAIC.O.C. - PERIODO 01.05.2012 AL 31.08.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE 20% GIORNATE FESTIVE PERSONALE P.L. PERIODO 01.05.2012  AL 31.08.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE C/O UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 TONER RIGENERATI N.1HARD DISK E N.1SWITCH-SERVIZI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 577,92 PER RIPARAZIONE RADIO RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE DI P.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. LIQUIDAZIONE NOTE AI SELEZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,00- PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA "PENNA E CALAMAIO"  VIA DELLE DONNE N.6  -CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,00  PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DALLA DITTA ITES DI COSMA ANTONIO, IMPIANTI TECOLOGICI-SEGNALETICA -VIA GRAMSCI N.5 GUAGNANO (LE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE B&amp;B "LA CALETTA DI BIANCIFIORI MAURO"  AL N.30 DELL'ALBO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI N.3 CLIMATIZZATORI PRESSO IL 2° CIRCOLO “F.LANZILLOTTI” – CONTRIBUTO PER COPERTURA SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA S.MICHELE IN VIA ROSSINI NEL CENTRO URBANO E IN VIA OTTAVIA A S.SABINAAFFIDAMENTO  LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA E GRATUITA DI IMMOBILE (FG. 28 P.LLA 206 – DITTA DE VITA GIUSEPPE ANTONIO). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE ALLE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER RIPRISTINO LINEA IN VIA N. SAURO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA – AFFIDAMENTO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL PIANO DI ZONA 2010-2012, ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE –IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 BOX PREFABBRICATO DA DESTINARE AL  CIMITERO COMUNALE  PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI – CIG: ZD50650F31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AREA VASTA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA ANNA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE ZONE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO COMUNALE, IL PARCO PROVINCIALE “DENTICE DI FRASSO” ED IL CIMITERO COMUNALE – PROGETTO DI I STRALCIO, CIG: 447639994E. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MT SCAVI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO INPDAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO INPDAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 EMESSA IN DATA 01/09/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DELL'01.09.2012 DI EURO 21362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CENTRO ESTIVO  RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE S.E.C. - 2° TRIMESTRE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.08/12 DEL 31.08.2012 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI AGOSTO 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.68   EMESSA IN DATA 01/09/2012   PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SRL - GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA - RIF. DET. SETTORE  AMBIENTE N. 78 DEL 14/08/2012 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2012  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO,DI CANCELLERIA,TONER, PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUSSO PASQUA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 170 DEL 21/08/2012 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  GIUGNO-LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI ANNI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LO STASAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI DELLA ZONA MERCATALE DI PIAZZA DELLA LIBERTA  E DEL CASTELLO COMUNALE E DELLE FONTANE DELLE FONTANE DI VIA DELLA TORRE  E DI PIAZZETTA TORRE A SANTA SABINA  E DI VIA DEI TAMERICI A SPECCHIOLLA –         AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER STAMPANTE LEXMARK - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA “CARTOLIBRERIA PENNA E CALAMAIO DI SBANO FILOMENA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.00  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER I LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE, DAL SUPERMERCATO SISA SRL DI CAROVIGNO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205,00 PER ACUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA DALLA FERRAMENTA "SAPOPNARO 1957 SRL " UNICO SOCIO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 PER ACQUISTO CARTA A/3  - A/4   ED ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA   D'AGNANO ERMINIA VIA F. ASSENNATO N.5-CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE A NORMA PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO-LIQUIDAZIONE II° TRIMETRE 2012(APRILE-GIUGNO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.345,91 PER RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE INGIUSTAMENTE DALLA SIG.RA CICORIA ROSA IN RELAZIONE AL VERBALE PH2073/05- EURO 419,95-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO DAL SIG. LANZILOTTI TEODOSIO IN RELAZIONE AL VERBALE N.966/579/10- EURO 15,50-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO DALLA SIG.RA D'ELIA ANNA, IN RELAZIONE AL VERBALE N.100/392/10-EURO 31,10-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO DAL SIG. CAMPOBASSO CARLO IN RELAZIONE AL VERBALE N. 711/563/10- EURO 31,10-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE (CONTROLLO DI I° LIVELLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DAL COMUNE DI CAROVIGNO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007 2013 “IN.C.O.ME.–“INTERNATIONAL CENTRE OF MEDITERRANEAN GASTRONOMY”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CUP: B99E11001890007 - CODICE CIG: Z550613B85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE URBANA – ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA D.G.C. N. 167 DEL 10/08/2012 - APPROVAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEGLI ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI,MATERIALE DI CANCELLERIA-SETTORE SERVIZI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 373,21 IVA COMPRESA PER ACQUISTO N.50 BOLLETTARI AL C.D.S. E 400 CARTELLE "FASCICOLI PERSONALI", DALLA DITTA CAVALLO COSIMO DI OSTUNI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TADDEO - MATARRESE. SENTENZA N.188/12 DEL 21/02/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SOGET SPA PER RISCOSSIONE IMU 1^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL CUSTODE DEL CIMITERO. 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. SOLETI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 141/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 5.4.2011 - 5.4.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL VICESINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’  AL CUSTODE DEL CIMITERO -  ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AIAS DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA E FISIOKINESITERAPICA “ DON ANGELO SAVIANO”  DI CICCIANO(NA). INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 978 DEL 30/07/2012 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^ SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA “SAPONARO 1957 SRL”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO  MEDIANTE AUTOSPURGO  DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - RIF. DETERMINAZIONE N. 182/2010 - PROROGA CONTRATTO MESE DI AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO ANNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NOTTE DI SAN GIOVANNI": EROGAZIONE RIMBOERSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2012: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTI OCCORRENTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E ALLE SCUOLE MATERNE DEI DUE CIRCOLI DIDATTICI STATALI DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO  2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.101 DEL 31.07.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL MESE DI LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DURATA DI ANNI DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO   DEI   LAVORI   RELATIVI   AL  PROGETTO   PER  LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 -  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA DELLA BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI DI TURISMO RURALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. CIG: 4204917746. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GI.UR.SA.CO. SRL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PIGNATELLI MAURIZIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.76/12 DEL 21/02/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA', PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI E A/P6 SCHEDE DI FAMIGLIA DALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESO N.6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.61   EMESSA IN DATA 01/08/2012   PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI LUGLIO   2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 EMESSA IN DATA 01/08/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.63 DELL01.08.2012 DI EURO 21362,00 ALLA CARBINIA S.R.L.  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CENTRO ESTIVO  RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/12 DEL 31.07.2012 ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI LUGLIO  2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA E GRATUITA DI IMMOBILE - FG. 40 P.LLA 2522 – PORZIONE DI VIA UGO BETTI - DITTA TRISOLINI DOMENICO GIUSEPPE MARIA.RIMBORSO SPESE E ONERI PER FRAZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROG. DI COMPLETAM. STRADE DI COLLEGAM. TRA LA ROTAT PER VIA OSTUNI E P.ZZA A. MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUN E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI SISTEM. DELLE ZONE DI COLLEGAM. TRA IL PARCO COMUNALE, IL PARCO PROV. “DENTICE DI FRASSO” ED IL CIMITERO COMUN – PROG. DI I STRALCIO, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMP. LAVORI A BASE DI GARA € 44.658,22, AL NETTO DI IVA E ONERI DI SICUR. PARI AD € 933,55. APPROV. LETTERA INVITO E LETT. INVITO - CIG: 447639994E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 84/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN C.DA SAN GIUSEPPE. RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAL SIG. FANING NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE N. 361/2009 E N. 28/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI ABITAZIONE RURALE, RICOVERO OCCASIONALE E DEPOSITO AGRICOLO IN C.DA SERRI. RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAL SIG. URSO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO N. 216/2004. RIMBORSO SOMME VERSATE DALLA SIGNORA CITO FILOMENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). CODICE CIG.: 37669601BB. LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DELLA STP DI ACERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DALLA SIG.RA BAGNULO SABRINA RITA PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 48/2011 ANNULLATO CON DETERMINAZIONE N. 311/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE D’URGENZA DEI BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE ZONE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO COMUNALE, IL PARCO PROVINCIALE “DENTICE DI FRASSO” ED IL CIMITERO COMUNALE. PROGETTO DI PRIMO STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 -  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL ACCONTO DIREZIONE LAVORI E ONERI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – PROGETTO   DI    VIABILITÀ”.   CIG :    23564181A6    –   CUP: B91B11000290004 – CPV: 45233120- LAVORI PRINCIPALI E LAVORI DI COMPLETAMENTO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE CERITIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SPA. AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO 1.7.2012 - 31.12.2012 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMNETO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGLIARA LUIGI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE C.T.U. DOTT. MASSIMO D’AMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOFINO GIUSEPPA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE C.T.U. DOTT. MASSIMO D’AMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE AVV.FILOMENA CICORIA SENTENZA N.63/12 GIUDICE DI PACE -SAN VITO DEI NORMANNI (PROC. VALENTE SALVATORE RICORSO VERBALE N.436/102/2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI EMILIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO DATATO 15/02/2011. LIQUIDAZIONE SALDO AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI EMILIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA - SEZ. LECCE. LIQUIDAZIONE SALDO AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2012 AD ALCUNI  PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RACCOGLITORI OCCORRENTI PER L’ORDINAMENTO E COLLOCAZIONE DELLE ANNATE       2010-2011-2012 DEI PERIODICI LE SCIENZE S.P.A., L’INFORMATORE AGRARIO E VITA IN  CAMPAGNA, ARCHEOLOGIA VIVA E PSICOLOGIA CONTEMPORANEA, IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CONDOTTA DI FOGNATURA DI TIPO “PREMENTE” PER SCARICO SERVIZIO UFFICI COMUNALI REALIZZATI ALLA BORGATA SPECCHIOLLA - ORDINANZA  SINDACALE N.16   DEL 24.7.2012 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI N.2 CLIMATIZZATORI PRESSO IL 1° CIRCOLO “N.BRANDI” -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – NUOVI  PUNTI LUCE – MODIFICA CANONE DI MANUTENZIONE , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA – ACCONTO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRIGLIA FOGNA BIANCA IN VIA S.VITO – REALIZZAZIONE RECINZIONE IN RETE METALLICA PRESSO IL PARCO PROVINCIALE - RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA H.ROUSSEAU  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE IN VIA R.FUCINI ED INSTALLAZIONE PROIETTOREIN C.DA CORREO –AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° ED ULTIMO STATO D’AVANZAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA S.MORELLI LA SCUOLA ELEMENTARE F.LANZILLOTTI E LA FONTANA DELL’INGRESSO DI S.SABINA – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA D'AGNANO ERMINIA CON SEDE IN CAROVIGNO, ALLA VIA VINCENZO ASSENNATO N. 1,PER I SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI  DELIBERAZIONE DI G.C. N. 132 DEL 27.06.2012- PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CATELOGAZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLA BIBLIOTECA CAMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA" 8^ GRAN FONDO CASTELLI E TORRI" I EROGAZIONE CONTRIBUTO ASS. CARBINIA BIKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTUCCE STAMPANTI PER L'UFFICIO AMBIENTE - COMMERCIO - CULTURA E SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 854,00 PER RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT STILO TG. DG011ZV E DG012ZV-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATE DAL  CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI C.C. N. 38 DEL 22.12.2011DI ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI ITALIA LAVORO SPA IN CARBINIA SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL NOTAIO, DR. AMBROSI GIUSEPPE, PER STIPULA ROGITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1000 CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE”   X^ EDIZIONE 2012 – EROGAZIONE PREMI AL VINCITORE DELL’EDIZIONE 2012, AGLI  AUTORI DEI LIBRI FINALISTI E CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA “LA BOTTEGA DEL LIBRO” DI CASANOVA PAOLA DI OSTUNI PER LA FORNITURA LIBRI DI EDITORI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.88 DEL 03.07.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL MESE DI GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO DI SPESA PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. IN VIA DEI TULIPANI ED IN VIA MONTE BIANCO A S.SABINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALLE NORME  ANTINCENDIO,  ANTINFORTUNISTICHE,SPORTIVE ED IGIENICO-SANITARIE -INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER INTERRAMENTO  CAVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S.SABINA,TRA VIA S.VITO E VIA2 GIUGNO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO QUARTA EMISSIONE ANNO 2012 – ACCONTO/BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 4/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI  DEPURAZIONE  DI  CAROVIGNO   -   AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI GUARDIANIA ALLA “LA VOLANTE” –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CON DESTINAZIONE D’USO A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  ( CPI )-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E SERVIZI PER DISABILI  PRESSO TORRE S. SABINA – REALIZZAZIONE FOSSE IMHOFF –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE  DELLA  VIABILITÀ  DEMANIALE  MEDIANTE  POSA  IN  OPERA  DI  BARRIERETIPO “NEW JERSEY” ED ACQUISTO BEOLE DA POSIZIONARE LUNGO LE SPIAGGIE LIBERE -  IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO, NECESSARIO A GARANTIRE E MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD CAROVIGNO CALCIO: EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ISCRIZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO AL CAMPIONATO  2012/2013 DI APPARTENENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE DALL'01.01.2012 AL 30.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2012, PRESENTATE DAI  CAAFF CGIL, ACLI E UIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – P. O. PUGLIA 2007 – 2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. PROGETTO DI COMPLETAMENTO ” CIG: 3951013F0E. LIQUIDAZIONE 1° SAL E PROGETTAZIONE LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TURISTICO TERRITORIALE "XV EDUCATIONAL PER GIORNALISTI": IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI COMPOPNENTI LA SEZIONE DI POLIZIA LOCALE ED OPERAI PROGETTO C.O.C.-PERIODO GENNAIO-APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEL 20% SULLE GIORNATE FESTIVE - ART.24 C.5- C.C.N.L. DEL 14.09.2000- AGLI OPERATORI DI P.L. - PERIODO 0101.2012 AL 30.04.2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INDENNITA' FESTIVA INFRASETTIMANALE AI COMPONENTI LA SEZIONE DI POLIZIA LOCALE- PERIODO  01.01.2012 AL 30.04.2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE AI COMPONENTI LA SEZIONE DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01.01.2012 AL 30.04.2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 5O% SULLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE SPOSTATO PER MOTIVI DI SERVIZIO.ART.24 C.5 C.C.N.L.-. PERIODO 01.01.2012 AL 30.04.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2012.  NIGRO VIAGGI DI NIGRO PANTALEONE E C. S.A.S. E FOTO E GRAFICA DI F. FRANCIOSO E C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2012. HOTEL TERME "AL SOLE" S.R.L. DI ABANO TERME(PD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE, DI DETENUTI ED EX DETENUTI E PER SPESE SANITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>"OPEN DAYS - CITTA' APERTE 2012": AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 172  DEL 30/04/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI APRILE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 116 DEL 31/03/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI MARZO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.228 DEL 31/05/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 150  DEL31/03/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI MARZO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 206   DEL 30/04/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 264   DEL 31/05/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO 2011/2012. EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI ADOTTATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON PROVVEDIMENTO N 27 DEL 22.02.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA FLORA ESTER C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 26/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1^ SAL E SPESE TECNICHE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. ANGLANI PIETRO GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 170/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005. APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.56 DEL 02.07.2012 ALLA CARBINIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEK 02.07.2012 ALLA CARBINIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.54  EMESSA IN DATA 02/07/2012  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GIUGNO   2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA LEXITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COLLAUDO  IMPIANTI  IDRICI  E  FOGNANTI – APPROVAZIONE PREVENTIVO AQP –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA – OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE ZONE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO COMUNALE, IL PARCO PROVINCIALE “DENTICE DI FRASSO” ED IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE. CODICE CIG: ZC905859B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “F.LANZILLOTTI”LIQUIDAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER LE FORMALITÀ DI RITO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 327 DEL 19.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI FIAT DUCATO TARGATO AD889FP E FIAT DOBLO' TARGATO BT482TC IN USO ALLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CN RUPAR SPC. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' CLIO SPA DI LECCE PER IL PERIODO 21LUGLIO 2012-31DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FRANCIOSO, CON STUDIO IN CAROVIGNO ALLA VIA MONTELLO N.10-. FATTURA N.29/2012 DI EURO 459,56 PER DIRITTI, SPESE E COMPETENZE, IN RELAZIONE DELLA SENTENZA N.372/11, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI (RICORRENTE DE PASQUALE ANGELO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.182 DEL 08 GIUGNO 2012,PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE C.C. DEL 27/4/2012, DALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA-BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE AMMINISTRATORI.OLEIFICIO COOP.RIFORMA FONDIARIA MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO, DI DURATA ANNUALE, DI SVUOTAMENTO, MEDIANTE AUTOSPURGO, DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA. - INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI NEL CAPITOLATO TECNICO - APPROVAZIONE ERRATA CORRIGE –  PER IL LOTTO N. 1 CIG: 4369981E63 PER IL LOTTO N. 2 CIG : 4370004162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 2° TRIM. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALE E GRADUATORIA FINALE  DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PER LA FORMAZIONE  DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MESI SEI, PART-TIME  25 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA’, PROFILO : ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. PROF. C -C. 1, DA DESTINARSI ALL’UFFICIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI GIUGNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP II° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO IN RELAZIONE AL VERBALE N.994/528/2011- ALLA FANUC FA SRL. MELISSA MELINA  VIA VOLTA 4, 20090 BUCCINASCO -MI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,59 IVA E SPEDIZIONE COMPRESE-  PER ACQUISTO CONTRASSEGNO SPECIALE PER VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE-DALLA DITTA MAGGIOLI SPA-VIA DEL CARPINO 8 -SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TG-BT102SZ-UFFICIO MESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE DEI CANALI DI SCARICO DELLE FONTANE UBICATE PRESSO LE BORGATE DI SPECCHIOLLA E DI SANTA SABINA,OLTRE ALLA TINTEGGIATURA IN CALCE DEI MURETTI ADIACENTI - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. D’AMATO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 27/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. IAIA MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1357/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA PER MESI 2, DI N. 2 UNITÀ, OPERATORE DI P. M. , CAT. PROF. C - C.1. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER LE FORMALITÀ DI RITO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 327 DEL 19.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIA DA SCRIVANIA PER UFFICIO LL. PP..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALMISANO LUIGI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N. 115 DEL 15/06/2012 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO SECONDA EMISSIONE ANNO 2012 – ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA" RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI "SANCTA MARIA REGINA PACIS".DECRETOINGIUNTIVO N. 56/2012 DATATO 17/05/2012(N.54/2012 R.G. - N. 253/2012 CRON.) EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO 2° TRIMESTRE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALE E GRADUATORIA FINALE  DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PER LA FORMAZIONE  DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MESI SEI, PART-TIME  25 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA’, PROFILO : ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. PROF. C -C. 1, DA DESTINARSI ALL’UFFICIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALE E GRADUATORIA FINALE  DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PER LA FORMAZIONE  DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MESI SEI, A TEMPO PIENO, DI N. 1 UNITA’, PROFILO : ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. PROF. C -C. 1, DA DESTINARSI ALL’UFFICIO AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2012 AD ALCUNI PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO, DI DURATA ANNUALE, DI SVUOTAMENTO, MEDIANTE AUTOSPURGO, DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA EURO 175.000,00, AL NETTO DI IVA.10% –  PER IL LOTTO N. 1 CIG: 4369981E63 PER IL LOTTO N. 2 CIG : 4370004162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 230,72, ALL'AVV. ESTER FLORA, CON STUDIO IN CAROVIGNO ALLA VIA S.SABINA N.153, PER DIRITTI, SPESE E COMPETENZE, IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N.110/12 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI S.VITO DEI NORMANNI (RICORSO AL VERBALE N.1272-10 CALIOLO FILIPPO GIANNI E CALIOLO VINCENVO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE DI EURO 347,72, ALL'AVV. ESTER FLORA, CON STUDIO IN CAROVIGNO ALLA VIA S.SABINA N.153 PER DIRITTI, SPESE E COMPETENZE, IN RELAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI S.VITO DEI NORMANNI (RICORSO AL VERV. N. 1272/905-10 CALIOLO FILIPPO GIANNO E CALIOLO VINCENZO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA –INCARICO PROGETTO PRELIMINARE E 1° STRALCIO –LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PROIETTORIIN  VIA CASERTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL,PROGETTAZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI VARI BIS 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO APRILE – LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.7 DEL 10.2.09 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE SFANGAMENTO ,SPIANAMENTO E FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE STABILIZZATO – LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA MT SCAVI DI CAROVIGNO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIULLO AVV. GIACOMO MASSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   SENTENZA N.995 DEL T.A.R. PUGLIA SEZIONE DI LECCE DATATA 01/03/2012. LIQUIDAZIONE ALL’AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO, PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E PER SPESE DI GESTIONE LUDOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. MARRAZZO DOMENICO. INQUADRAMENTO GIURIDICO CAT. PROF. B.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI SIGG. MARRAZZO ANTONIO, GIANNOTTI AGOSTINO. INQUADRAMENTO GIURIDICO CAT. PROF. B.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO ATTIVITA' CENTRO ESTIVO 2012. PERIODO 11.06-14.08.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO   DEI   LAVORI   RELATIVI   AL     PROGETTO   DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL ED ACCONTO D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PALME IN CONTRADA IANNOZZA –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA PARCO PROVINCIALE NEI PRESSI DELLA LUDOTECA COMUNALE  –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI DI PALME ED ARCHI DI EDERA PRESSO LA VILLA COMUNALE –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGRAMMA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL’ED. SCOL. “N.BRANDI” CIG: 3460492854.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ED ACCONTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI  DEPURAZIONE  DI  C.DA BUFALARIA -CAROVIGNO   -   AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI GUARDIANIA ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA “LA VOLANTE” –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  APRILE-MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 14/01/2012 – 08/05/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 - CUP B99D11000240004.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE “EX CASA COLONICA”.  CODICE CIG: 4223262A0B. PRESA D’ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.119 DEL 01 APRILE 12, PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE C.C. DEL 9 MARZO 12, DALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA-BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO INPDAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA T.N.T. POST S.P.A.DELLE SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER ATTI CAUSATIVI DI “DANNI PATRIMONIALI” POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI CHE DOVESSERO RESTARE A CARICO DELLO STESSO COMUNE PER IL PERIODO 09.06.2012 - 09.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE B&amp;B "IL SARACENO" DI ANCORA COSIMO AL N. 29 DELL'ALBO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL CASTELLO DENTICE DI FRASSO – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI ANNI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STP PER TRASPORTO STUDENTI IN OSTUNI AI "GIOCHI  DEL MEDITERRANEO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA SACCHI NICOLA CONTRO CARBINIA SPA. PRESA D'ATTO SENTENZA N. 3515 DEL 23/10/2009 DEL TRIBUNALE DEL LAORO DI RINDISI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2009 EMESSA DALLA CARBINIA S.P.A IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 29 DEL 2/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLETI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. FRANCESCO SEMERARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.46 DEL 01.06.2012 ALLA CARBINIA S.R.L.  RELATIVE AL SEVIZIO CIMITERIALE PER IL MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.74 DEL 31.05.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI  RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTARDA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRO  PER LA SEZIONE LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5 –APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – CIG:  024307024F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2012. QUANTIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI E UFFICIO INVALIDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe - Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO. CIG: 371367096C. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. CIG: 38631937B5. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO ICI ANNO 2007 - VERSATO ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MESAGNE (BR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO INPDAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO INPDAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 11/94, ART. 2. AUTORIZZAZIONE PER ISCRIZIIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "MARIA SS. DEL PERPETUO SOCCORSO 150°".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL PROGETTAZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE E  TUTELA  DELLA   BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI  UNA   RETE   DI   ITINERARI    DI     TURISMO    RURALE  VOLTI   ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO,AMBIENTALE E  STORICO DEL TERRITORIO DI  CAROVIGNO –CHIESA CANONICA - PROGETTO   DI   COMPLETAMENTO  INCARICO   PROFESSIONALE   PER  LA  DIREZIONE  LAVORI  E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI. CIG: 3844629038 - CUP: B99D11000240004. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INERENTI IL PROGETTO “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CODICE CIG 38631937B5. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”. CIG: 39439266B0 - CUP: B96J11000210005. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: APRILE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO.L.R. N. 22 DEL 19.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE  PER GLI ALUNNI DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE “CACCIA AL TESORO: SCOPRO E VIVO LA MIA CITTÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAVANT IMPIANTI S. P. A. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DOMANDA DI ARBITRATO DATATO 18.05.2012. NOTIFICA DELL’ATTO DI NOMINA DELL’ARBITRATO PER IL COMUNE DI CAROVIGNO – UTILIZZO SOMME RESIDUE IMPEGNATE CON LA DETERMINAZIONE N. 393 DEL 15.05.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA CONTRADA PIZZOFALCONE IN AGRO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – DITTA LAGHEZZA SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI –TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER ENERGIZZAZIONE IMPIANTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. ORLANDINO ANTONIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 38/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PASCALE VITO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1239/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.R.L.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.45  EMESSA IN DATA 01/06/2012  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO-FILM "RITRATTO DELLA CONTESSA" DELL'ASSOCIAZIONE  -SUD THEATRI SUD IN MOV8IMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.979,50 IVA COMPRESA PER ACQUISTO PARTE DEL VESTIARIO ESTIVO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE TONER RIGENERATE PER FAX UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA “RETE DEI CENTRI STORICI, PERCORSI TEMATICI E VIABILITÀ LENTA PER UNA FRUIZIONE SOSTENIBILE”  – PO FESR 2007-13 ASSE VII  AZIONE 7.2.1 – LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA' DEL 23 MAGGIO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 OPERE ARTISTICHE ALLO SCULTORE CARMELO CONTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 4021307782 – CUP: B99D11000180005. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>"XI GIORNTA DELLO SPORT": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORNEO INTERREGIONALE DI PALLAVOLO "TROFEO DEI TRE MARI": EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. MAGIC VOLLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IGIOCHI DI KARPENE": EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. BUON SENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AMMINISTRATORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C52233 DEL 18/05/2012, INTESTATA A REPAS LUNCH COUPON S. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA ANTONIA SARTORE. SPESE LEGALI PROC. P. N.1149/99 RGNR. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LANZILOTTI PASQUALINDA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2012, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 99 DEL 18.5.2012. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MESI SEI, PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITÀ, PROFILO: ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. PROF. C – C1, DA DESTINARSI ALL'UFFICIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2012, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 99 DEL 18.5.2012. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MESI SEI,FULL-TIME, DI N. 1 UNITÀ, PROFILO: ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. PROF. C – C1, DA DESTINARSI ALL'UFFICIO AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRATA IN FERRO BATTUTO PER DELIMITAZIONE SPAZI MOSTRA PERMANENTE DELL’ENTE CULTURALE NZEGNA ALL’ INTERNO DEL CASTELLO - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 22/02/2012 – 31/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO DI SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ INERENTE ALLA CONSULENZA TECNICA E ANALISI ECONOMICA (ALLEGATO II A CAT. 12 – C.P.C. 867 – DEL D.LGS. N. 163/2006), FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DEI “SERVIZI DI IGIENE URBANA E DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI”, DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO - CODICE CIG ZAD05281CE- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO DI SPESA PER  INSTALLAZIONE   PROIETTOREIN VIA S.ANNA NEL CENTRO URBANO E DI N.1 PUNTO LUCE IN VIA LUGANO A PANTANAGIANNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA TERRITORIALE: MOSAICO DELLE MACCHIE E DELLE PIETRE – TRA LA MURGIA ED IL MARE – PROGETTO “TRA LA MURGIA E IL MARE: LA RETE DEI CENTRI STORICI CONNESSI DA PERCORSI TEMATICI E VIABILITÀ  LENTA PER UNA FRUIZIONE SOSTENIBILE” – STRALCIO” – COMUNE DI CAROVIGNO “RECUPERO DEL CENTRO STORICO” - IMPORTO  € 486.555,56 – IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DELL’OPERA – ACCREDITO SOMME -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 - CUP B99D11000240004.3352106560  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL ED ACCONTO DIREZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 2 APRILE 2012,PER SERVIZIO REGISTRAZIONE C.C. DEL 10.2 E 20.2.2012 ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA.BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN BAMBINI DI SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE ORDINARIA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00- DI CUI 150,00 PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI ED EURO 100,00 PER RICARICA ANNUALE TERLEFONINO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER USO TRASFERIMENTO DI CHIAMATA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Controlli Interni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  IN OPERA DI MATERIALE  STABILIZZATO  PER  LA SISTEMAZIONE DI STRADE RESIDENZIALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE “EX CASA COLONICA”, AI SENSI DELL’ART. 122, COMMA 7, D. LGS. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA EURO 49.300,00, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD EURO 1.100,00. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. CODICE CIG: 4223262A0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI IL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE E TUTELA DELLA BORGATA SERRANOVA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI DI TURISMO RURALE VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, AMBIENTALE E STORICO DEL TERRITORIO DI CAROVIGNO”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 115.000,00, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 2.000,00. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CIG: 4204917746.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI NUOVI TRONCHI FOGNARI AL SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO - FINANZIAMENTO LEGGE N. 388/2000 - ART. 141, COMMA 4 - FONDI ASSEGNATI AL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE IN PUGLIA - O. M. N. 3184 DEL 22.03.2002.OMOLOGAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA -RESTITUZIONE RESIDUO ALLA REGIONE PUGLIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI APPROVAZIONE PREVENTIVO AQP PER COLLEGAMENTO AI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI IN ESERCIZIO -  CIG: 3844629038 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE” 10^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUDIO E ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO, OCCORRENTI PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E SERVIZI PER DISABILI  PRESSO TORRE S. SABINA - APPROVAZIONE  PROGETTO  ED AFFIDAMENTO LAVORI  D’URGENZA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME PRESSO 2° CIRCOLO APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PUNTI LUCE INCONTRADA COMPUTISTA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  MARZO-APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 3/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ADESIONE RICHIESTA ARIF PER  MANUTENZIONE CANTIERI FORESTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI  ANNI TRE ALLA SOC. COOP. LA VOLANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNARIA IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA -AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CD. CER 200203 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI RELATIVI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA- ANNO 2012 - PAGAMENTO IMPORTO PER NUOVA IMMATRICOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARILAE DURANTE IL   1°  TRIMESTRE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale - Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.36 DEL 02.05.2012 ALLA CARBINIA S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO CIMITERIALE PER IL MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.60 DEL 03.05.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTRADA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER IL SEVIZIO CANI RANDAGI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PER MESI 3 , DI N. 4 UNITÀ, OPERATORE DI P. M., CAT. PROF. C – C1 MPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVEROANZIANI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLAGGIO SOS OSTUNI ONLUS. INVIO DECRETO INGIUNTIVO N. 4/2012 DATATO 20/01/2012(N. 566/2011 CONT.- N. 94/2012 CRON.) EMESSO DAL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI-SEZIONE STACCATA DI OSTUNI. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI NON MUTUABILI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N. 93 DEL 11/05/2012 – SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO-LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI: ICI,TARSU, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, LAMPADE VOTIVE" DI CUI AL CONTRATTO N. 1741 REP. DEL 17.2.2009. GESTIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – P. O. PUGLIA 2007 – 2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. PROGETTO DI COMPLETAMENTO” –APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.22 DEL 01.03.2012 E NR.28 DEL 02/04/2012 ALLA CARBINIA S.P.A.  RELATIVE AL SEVIZIO CIMITERIALE PER IL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE DI IMMOBILE REP. N. 897 DEL 14.11.1990 - FG. 49 P.LLE 881 E 883 A FAVORE DEL COMUNE DI CAROVIGNO E CONTRO DEL PRETE GAETANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER LE FORMALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA, NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA. CODICE CIG: 26427691F8. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’ING. DE GIROLAMO PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MARZO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO   –  APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER  AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA  ED AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLE PARETI IN FELTRO COLORATO IGNIFUGO  E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC IN ZONA GALLERIA ED IN ZONA PLATEA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE –IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. PER IL SEVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALA CARBINIA S.P.A.  SOCIETA' DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINATIVO TICKETS MENSA ANNO 2012. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO  GENNAIO – APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA PRIMICERIO VINCENZA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 228/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI MODULO CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ESERCIZIO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 - CUP B99D11000240004.3352106560  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ED ACCONTO DIREZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCROCIO  DI  VIA MONTESSORI, VIA SANFELICE  E   VIA  CARACCIOLOLAVORI DI  SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE ED ADEGUAMENTO DELLE PENDENZE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE   E LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DELLE ATTIVITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI SPECCHIOLLA, QUALI  REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICO – MARITTIMI E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE. CIG: 26458028DF. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’ING. PAOLO SAMMARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI 70X100 INERENTI CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE PORTICCIOLO DI SPECCIOLLA DEL 21.3.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. VITO SCATIGNA. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N.8390/09 RGNR). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. VITO NICOLA SACCHI. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N.5011/09 RGNR). LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO BOLLETTARI DI QUIETANZA DI OBLAZIONE VERBALI AL C.D.S. E NR.3 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI,  DALLA DITTA CAVALLO COSIMO, VIALE F. CRISPI 2-OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDAWARE, DELLA RETE TELEMATICA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE(SISTEMI OPERATIVI ED APPLICATIVI).AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, MONTAGGIO E COLLAUDO CLIMATIZZATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 845,00 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI FIAT PANDA TG. DG-411-YX E FIAT STILO DG-011-ZV-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE LOTTI GIUSEPPE TEODORO EX ART. 52, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012.LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA “SAPONARO 1957 SRL”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.35  EMESSA IN DATA 02/05/2012  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI APRILE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI APRILE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe - Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOMPUTO, DALLE SOMME VERSATE DALLA SIG.RA BAGNULO SABRINA RITA PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 48/2011 ANNULLATO CON DETERMINAZIONE N. 311/2011, DEGLI ONERI DOVUTI PER IL RILASCIO DI UN NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO SEDE STRADALE COMUNALE ALLA CONTRADA MORGICCHIO -APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). CODICE CIG.: 37669601BB. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA STP DI ACERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5. DEPOSITATI PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BRINDISI DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DITTA NON CONCORDATARIA – MODIFICA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18.01.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI SOMMA URGENZA PER  IL RIPRISTINO DELLE BUCHE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “F.LANZILLOTTI”  INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO DI DIREZIONE DEI LAVORI  E  DI   RESPONSABILE   PER   LA   SICUREZZA  IN  FASE  DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE ACCONTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PUNTI LUCE INVIA G.UNGARETTI - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE “EX CASA COLONICA”.  CODICE CIG: 3452323310. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORDONI E PIETRINI PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI -- DITTA "FRATELLI PROTO SRL" ATTO DI TRANSAZIONE – LIQUIDAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  PREVENTIVO   DI SPESA PER SPOSTAMENTO PALI IN VIA DEMOSTENE IN C.DA CARISCIOLA A S.SABINA E RIPRISTINO PUNTO LUCEIN VIA PRATO NEL CENTRO URBANO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGRAMMA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL’ED. SCOL. “N.BRANDI”, CIG: 3460492854. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contratti - Appalti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE TONER RIGENERATE PER FAX UFFICIO PROTOCOLLO E SPAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO QUOTA CONSORTILE GESTIONE ORDINARIA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL B. U. R. P. DELL’ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5 E NOTIFICAZIONI NELLE FORME DEGLI ATTI PROCESSUALI CIVILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LEO ORONZO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 428/2011. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO DEI NORMANNI – S. SABINA E IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. NOMINA DEI TECNICI PER LA STIMA DEI BENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA DI NR. 5 VERBALEI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO PRIMA EMISSIONE ANNO 2012 – ACCONTO/CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  DICEMBRE 2011-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 18/01/2012 – 29/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 04/02/2012 – 30/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI URGENZA PER LAVORI EDILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE  BASOLE  IN CORSO  VITTORIO EMANUELE - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNAO DI SPESA PER ACQUISTO, MONTAGGIO E COLLAUDO CLIMATIZZATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe - Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE E MEDIE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE ED ELETTORALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe - Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI SOSTENUTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL COMANDO, DALLA PROVINCIA DI BRINDISI PRESSO IL COMUNE DI CAROVIGNO, DELLA DIPENDENTE SIG. RA BRANDI COSIMA, RELATIVO AL PERIODO 01.07.2008-31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560 – CUP: B99D11000180005 – CPV: 45233120-6. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 2/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: FEBBRAIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – P. O. PUGLIA 2007 – 2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 108.640,64, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 1.500,00. CIG: 3951013F0E. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COST SRL DI FAGGIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO   –  APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER  AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA  ED AFFIDAMENTO LAVORI PER L’IMPIANTO DI ANTINCENDIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER LE FORMALITÀ DI RITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO - UFFICIO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPONARO MARIA E SEMERARO S.R.L.  IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR. P.T. DOTT. MARIO SEMERARO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1712/2011 DEL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PAGLIARA LUIGI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 346/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI INFISSI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FIORITE E ALBERI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.54 DEL 04.04.2012 ALLA DITTA I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA CONTRADA ASPRI, INERENTE IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PER IL MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE B&amp;B "LA LOGGIA", DI GAMBETTI LEONORA, NELL'ALBO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP, AI SENSI DELLA L.R. N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TRA.DE.CO. S.R.L.   LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. MICHELE DE CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N.44 DEL 25/02/2011 – DECRETO SINDACALE N.13 DEL 01/03/2011 -  SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SPA. AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO 1.4.2012 - 30.6.2012 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMNETO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUDOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER  SPESE DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO FITTO LOCALE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 60 DEL 29/02/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI FEBBRAIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 94  DEL 29/02/2012  EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI FEBBRAIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DAL 01.04.2012 AL 30.06.2012 PER I  SERVIZI DI CATALOGAZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE , ALLA COOPERATITA ARCHE' CON SEDE LEGALE IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE  LOTTI GIUSEPPE TEODORO EX ART. 52,COMMA 2, LETT.B) D. LGS. N. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 EMESSA IN DATA 02/04/2012  PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FILOMENA LUIGI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N.54 DEL 30/03/2012 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER TRE MESI DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, MEDIANTE AUTOSPURGO, DELLE VASCHE DI ACCUMULO REFLUI DI BORGATA SPECCHIOLLA E DI PANTANAGIANNI E DISOSTRUZIONI DELLA FOGNATURA COMUNALE DI SPECCHIOLLA - MANCATA ATTIVAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. -SOCIETA' DI MULTISERVIZI- PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE NR.219 DEL 16.03.2012  AUTORIZZAZIONE PROSEGUO BORSA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA PERIODO 5 APRILE 2012 - 5 APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO, ALLA CASA DI RIPOSO “SAN GIUSEPPE” CON SEDE IN CEGLIE MESSAPICA IN VIA S. VITO 21, GESTITA DALLE SUORE DOMENICANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IVA COMPRESA, PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -DITTA D'AGNANO ERMINIA VIA F. ASSENNATO N. 5 CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA SS.16 S.VITO-S.SABINA E PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA VIA OSTUNI - S.SABINA –  APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. COLONNA CLAUDIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. LOTTI PIERLUIGI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 362/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. PEPE ANTONELLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 360/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO. 1° TRIMESTRE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE PER IL PERIODO 5.4.2012-5.4.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA KASCO  VEICOLI  PER IL PERIODO 5.4.2012 - 5.4.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – AREA VASTA BRINDISINA – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTINO ALLA PROVINCIA DI BRINDISI PER CONTROLLO LAVORI PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. – CODICE CIG 0502521571 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO   DEI   LAVORI   RELATIVI   AL     PROGETTO   DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI  APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560. IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAVALLO MARIA GABRIELLA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SPESE PER CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N.19 DEL 22/02/2012 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 02.01.2012 E FATTURA N.30 DEL 29.02.2012 DELLA DITTA I’ GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA CON SEDE IN CAROVIGNO, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE , RIF.MESE DI GENNAIO 2012 E FEBBRAIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Randagismo Canino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.14 DEL 01.02.2012 PER CANONE DEL  SERVIZIO CIMITERIALE -MESE DI GENNAIO 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI INAVLIDITA’ CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO CANONE ANNO  SERVIZI CIMITERIALI   PER L’APPLICAZIONE DEL CCNL – FISE IGIENE URBANA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INERENTI IL PROGETTO “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CODICE CIG 38631937B5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 1° TRIM. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CANCELLERIA UFFICIO  PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALA  CINEMATOGRAFICA - "PROGETTO-FILM" DELL'ASS. SUD THEATRI: INCARICO ED  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE PATRONALI PASQUALI - LUMINARIE E FUOCHI PIROTECNICI: INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2012 AD ALCUNI  PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ ING. PIETRO CARDONE. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LAVORO DI BRINDISI N. 1287/99.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEI CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FITTO LOCALE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI CENTRO AGGREGATIVO DI NATURA POLIVALENTE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI E LOCANDINE, PER SCOPI DIVERSI, DALLA DITTA FRANCIOSO FOTO &amp; GRAFICA DI FRANCIOSO F. E C. S.A.S., CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA VIA S.SABINA, 237.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228, COMMA 3, DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA SCUOLA MEDIA MORELLI – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO   –  APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI  SPESA  PER  AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE  PUGLIA   ED  AFFIDAMENTO  LAVORI   PER  LA  FORNITURA  DI  SEDIE    E  RELATIVO RIVESTIMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO   –  APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER  AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA  ED AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONTROSOFFITTO IN FIBRA DI VETRO ED IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI IN FELTRO COLORATO IGNIFUGO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – AREA VASTA BRINDISINA – APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – AREA VASTA BRINDISINA – APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM ITALIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA SCUOLA ELEMENTARE “F.LANZILLOTTI” – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA   PUBBLICA     ILLUMINAZIONE   PER RIPRISTINO LINEA E PUNTO LUCE IN VIA DEI PINI A S.SABINA -   APPROVAZIONE  PREVENTIVO DI  SPESA -  AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO   –  APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  PER  AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA  ED AFFIDAMENTO LAVORI PER L’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DI ADDUZIONE DEL GAS METANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DAMIANO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. ING. PIERANGELO SANTORO E RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL SIG. LANZILOTTI DAMIANO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITA PANTANAGIANNI  - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MATERNA DI VIA G. UNGARETTI,33/A – RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2 DEL 31/01/2012/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI  UFFICIO ELETTTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. - PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BRINDISI DELLE QUOTE CONSORTILI ATO BR/1- RIFIUTI DOVUTE DAL COMUNE DI CAROVIGNO RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2006 – 2008 (SALDO) – 2009 – 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI AL C.D.S. ED ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EFFTTUATE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI ENTI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO A COORDINATORI E RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI   DI       RECUPERO     CON    DESTINAZIONE   A   SALA POLIFUNZIONALE  DELL’ EX CINEMA ITALIA DI  CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA   PER    INTONACO    PARETI       ESTERNE   E REALIZZAZIONE SCIVOLO PER DISABILI PER AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI     RECUPERO  CON  DESTINAZIONE  A  SALA POLIFUNZIONALE    DELL   ’  EX    CINEMA    ITALIA    DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA PER    RIMOZIONE,     TRASPORTO       E    SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA PER FORNITURA EPOSA IN OPERA INFISSI VANO GALLERIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONEDEL 23.6.2009 SOTTOSCRITTA CON CENSUM SPA. ATTO FINALE DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO NEL  MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO DI: N.1 STAMPANTE FOGLIO A/3 MARCA BROTHER MOD. MFC-J6910 A GETTO D'INCHIOSTRO ED A COLORI: NR 4 CARTUCCE DI RISERVA; NR. 3 TONER PER STAMPANTE NARCA BROTHER HL 5050. DITTA "COMPUNET DI ANTONIO CARLUCCI VIA XXV APRILE -CAROVIGNO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 712 DEL 31/12/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 679 DEL 31/12/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 37 DEL 31/01/2012 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTECO 2011 E RELAZIONI VARIE - DITTA EDITRICE CELNETWORK SR.L -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE POSTALI. AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI ANNI UNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA ALLA DITTA TNT POST ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI E TERMICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 OPERE ARTISTICHE ALLO SCULTORE CARMELO CONTE. CIG: 4021307782 – CUP: B99D11000180005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANO DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe - Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, CIG: 39439266B0 - CUP: B96J11000210005. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 247.820,29, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 3.717,30. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NUOVA FISE SRL, DI GALATONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO QUARTA EMISSIONE ANNO 2011 – ACCONTO/BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODO 17/12/2011 – 03/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  GENNAIO-FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR.1000 CARTE D'IDENTITAÌ E N.1000 CARTELLI PER CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPOZZA SILVIA +10 C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. GEOM. ANGELO LACORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, CIG: 3844629038 - CUP B99D11000240004. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 220.010,95, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 8.800,43. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BOCCUZZI SRL DI NOICATTARO (BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’INGRESSO DI TORRE SANTA SABINA, DI VIA DELLA TORRE E DI ALCUNI TRATTI DI LUNGOMARE.   LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGR.MA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLAST. FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZ. E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERAB. DEGLI ELEMENTI NON STRUTTUR. DELL’ED. SCOL. “F. LANZILOTTI”, CIG: 3948037731. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 75.177,97, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUR. PARI AD € 3.007,12. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BC INFISSI DI TINA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PER MESI 3 , DI N. 2 UNITÀ, OPERATORE DI P. M., CAT. PROF. C – C1 MPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 523,97, ALL'AVV. FILOMENA CICORIA, CON STUDIO IN CAROVIGNO ALLA VIA V.GIGANTE N.8, PER DIRITTI, SPESE E COMPETENZE, IN RELAZIONE DELLA SENTENZA N. 4284/10 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI- (RICORSO AL VERB.1578/1573/09 -BOTTACCI VITO E BOTTACCI BELLISARIO)'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE, DI DETENUTI ED EX DETENUTI E PER SPESE SANITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPONENTI UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROSEGUO  PROGETTO BORSA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD.CALCIO CAROVIGNO: ERO0GAZIONE CONTRIOBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA A FINANZIAMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DGR N. 743/2011 SISTEMA TERRITORIALE “MOSAICO DELLE MACCHIE E DELLE PIETRE – TRA LA MURGIA E IL MARE”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO DEFINITIVO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI -AFFIDAMENTO  INCARICO   DI   DIREZIONE     LAVORI,   ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: 3844629038 - CUP: B99D11000240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA 2005 (CARTELLA N. 02420117569634).SENTENZA DELLA CTP DI BRINDISI N. 75.03.12 DEL 16.2.2012.  LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. LOFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE CULTURALE PUGLIA. RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA' DENOMINATA "IL CASTELLO ANIMATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LO RE VALERIA E LO RE ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N.1127/2011. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AVV. GIACOMO MASSIMO CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NON OBLATI RELATIVI ALL'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. GALIANO RAFFAELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 259/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – PROGETTO DI VIABILITÀ”. CIG: 23564181A6 – CUP: B91B11000290004 – CPV: 45233120- LIQUIDAZIONE 1° SAL E ACCONTO DIREZIONE LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ DI CONTRADA CARISCIOLA A S.SABINA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PROGETTO TECNICO-ESECUTIVO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO” AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: 39439266B0 - CUP: B96J11000210005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO DICEMBRE 2011 – MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CODICE CIG: ZDC00FDB9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 9,10,11 E 12 DELLA LEGGE 10.03.2000 N. 62. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,97 PER LIQUIDAZIONE ALL'AVV.FILOMENA CICORIA, CON STUDIO IN CAROVIGNO ALLA VIA V.GIGANTE N.E, PER DIRITTI, SPESE E COMPETENZE, IN RELAZIOPNE DELLA SENTENZA N.642/10 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI (RICORSO AL VERB.N.196/1602-09- SIG. BUONGIORNO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE LEXMARK T65DN E TONER PER FAX SAMSUNG SCX  4623F  ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO STAFF SINDACO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA POSTE ITALIANE-ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO STRADE DI COLLEGAMENTO TRA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZA MAGNANI E VIABILITÀ CIMITERO COMUNALE E PARCO DELLA COLONNA -INCARICO PROGETTO PRELIMINARE E 1° STRALCIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FRANCIOSO GIOVANNI CON STUDIO IN CAROVIGNO ALLA VIA MONTELLO N.10-FATTURA N.15/2012 PER DIRITTI, SPESE E COMPETENZE, IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N.2/2011-EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI S.VITO DEI NORMANNI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 EMESSA IN DATA 01/03/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA COMUNE DI TORCHIAROLO - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2010-2011 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL COMUNE DI TORCHIAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COPERTURA PILASTRI PALESTRA SCUOLA MEDIA A.M. CAVALLO - AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI TRIBUTARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRINDISI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-TARSU-TOSAP EMESSI NELL'ANNO 2008DALLA SOC. EUROGEST SPA. LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. ANNUNZIATO MASIELLO PER SPESE DI NOTIFICA DELLE SENTENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA CLIO SPA DI LECCE PER SERVIZI RUPAR ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RIPRISTINO LINEA E PUNTO LUCE IN VIA DEI TULIPANI E TRAV. S.SABINA -   APPROVAZIONE PREVENTIVO DI  SPESA -  AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA A.M. CAVALLOFORNITURA CIRCOLATORE PER LA CALDAIA - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA S.MORELLISOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA E CUSCINETTI E REVISIONE DELLA ELETTROPOMPA DELLA CALDAIA - AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121,00 PER ACQUISTO N.200 CARTELLE FASCICOLARI DALLA TIPOGRAFIA CAVALLO COSIMO DI OSTUNI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP"ARCHÈ" DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE-MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO: LIQUIDAZIONE  ASS. ENTE CULTURALE PUGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIT MILAN:O/DELEGAZIONE: SALDO RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI CUD/770, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR 2000/2006  -  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE    CENTRALIZZATO    E  RELATIVI  COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO  DEGLI   ABITATI DI CAROVIGNO, S. VITO  E S. MICHELE SALENTINO   -     PRESA    D’ATTO RELAZIONE RISERVATA COMMISSIONE DI COLLAUDO – DETERMINAZIONI - CODICE CIG: 3246059C9D –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG. GENTILE RAFFAELE E LAMENDOLA MARIA COTRINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.295/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE PER LA VALIDAZIONE ATTRAVERSO STRUTTURE INTERNE DELLA STAZIONE APPALTANTE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. - CIG: Z0603B66BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA RAMI PERICOLANTI PRESSO PARCO PROVINCIALE - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFID. INCARICO  D. L., ASSIST. GIORNALIERA E CONTAB., E COORDIN.TO SICUR. IN FASE DI ESECUZ., NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZ. DEI LAVORI INERENTI IL PROG. “INIZIATIVE PER LE INFRASTR. DI SUPP. DEGLI INSEDIAM. PRODUTT.–COMPLETAM. OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIE PO FESR 2007/2013–LINEA DI INTERV. 6.2–AZ. 6.2.1”. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 98.000,00, CASSA PREV. ED I.V.A. ESCLUSI. APPROV. LETT. DI INVITO ALLA GARA E ISTANZA DI PARTEC. CIG 3970205CCC-CUP: B93F11000020002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA “TIPOGRAFIA” DI CAVALLO COSIMO - CIG. Z0803E3DCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.).  STUDIO DI  VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI. LIQUIDAZIONE SALDO  - SOCIETÀ  ARKE’- INGEGNERIA S.R.L. DI BARI. C.I.G. ZE603D0DE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1009,50 PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E PRECISAMENTE: FIAT STILO TG.  DG 011 ZV  -   DG 012  ZV  -  DG 411 YX  -  BT  101 SZ--.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, ED EVENTUALI SEMINARI,INCONTRI,E MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>15°CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-LIQUIDAZIONE ACCONTO A COORDINATORI E RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL I° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTE UFFICIO PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE F.LANZILLOTTI E E V.ANDRIANI E PRESSO LA SCUOLA MEDIA S.MORELLI  - AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1.” PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA – CUP: B93F11000020002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI  DEPURAZIONE  DI  C.DA BUFALARIA -CAROVIGNO   -   AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI GUARDIANIA ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA “LA VOLANTE” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 TONER PER UFFICIO PROTOCOLLO E N.1 SWICH PER UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 02 GENNAIO 2012, PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE C.C. ALLA DITTA EMME EFFE ELETTRONICA-BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE  STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 144 DEL 21.02.2012 PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. CIG: 39439266B0 - CUP: B96J11000210005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PER IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA COMUNALE IN VIA  VIA SCOTELLARO  - ORDINANZA  SINDACALE N.3   DEL 19.1.2012 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARANTINO LUIGI – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 BOMBOLE DI GAS LIQUIDO PER FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO SALA CONFERENZE CASTELLO DENTICE DI FRASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANCI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZA ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2012. CAF CISL CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “TUTOR” PREVISTO DAL PROGETTO RIABILITATIVO RELATIVO ALL’INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL CENTRO AIAS DI NOLA (NA) DEL MINORE S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARO IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA DI MEDICINALI NON MUTUABILI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSERI SIMONETTA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.229/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. PROCEDURA ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – P. O. PUGLIA 2007 – 2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. PROGETTO DI COMPLETAMENTO”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 108.640,64, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 1.500,00. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CIG: 3951013F0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROG. INERENTE IL PROGR. STRAORD. STRALCIO DI INTERV. URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLAST. FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZ. E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTT., DELL’EDIFICIO SCOL. “F. LANZILOTTI”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 75.177,97, AL NETTO DI IVA E ONERI DI SICUR PER € 3.007,12. APPROV. LETTERA DI INVITO E IST. DI PARTEC. CIG: 394803773-CUP: B93B10000200001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 247.820,29, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 3.717,30. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CIG: 39439266B0 - CUP: B96J11000210005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER: LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2012 AD ALCUNI PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE”  10^ EDIZIONE 2012– IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO LIBRI E RICONOSCIMENTO ROTARY CLUB INTERNATIONAL – DISTRETTO 2120 - CLUB DI OSTUNI - VALLE D’ITRIA, ROSA MARINA DI COLLABORATORE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00  PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "LE NUOVE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO E DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE" ORGANIZZATO DA A.D. CONSULTING &amp; FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ECOSPURGHI EREDI ROMA ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.257/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 623 DEL 30/11/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 656 DEL 30/11//2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 551 DEL 31/10/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 584 DEL 31/10/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 493 DEL 30/09/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 527 DEL 30/09/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL N.2412 DEL 09.01.2012 PER IL RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNERT- ANNO 2012-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE S.E.C.-4° TRIMESTRE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL’INPS DELLE ISTANZE DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 20111, PRESENTATE DAL  CAF CGIL, UIL, ACLI E MCL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1”. CIG: 3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV: 45233120 – 6. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPRESAPPALTI SRL CORRENTE IN AFRAGOLA (NA) ALLA VIA VITTORIO IMBRIANO, 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTONACO PARETI INTERNE PER AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE  DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNAED ELEMENTARE F. LANZILLOTTI E L’UFFICIO  ANAGRAFE  E  PER  LA  RIPARAZIONE  DELLA CALDAIA DELLA SEDE DEL COMUNE –  VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20.10.11 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRO  PER LA SEZIONE LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2012  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 - DITTA. CELNETWORK S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DE VITA AMEDEO.   LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AL PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA SPA. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S- VERBALI NON OBLATI RELATIVI ALL'ANNO  2009 - EMISSIONE ANNO 2012-  IMPORTO EURO 103.726,79- ARTICOLI 792-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLE POMPE DELLA CALDAIA UBICATA PRESSO LA SEDE COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2011 TER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DEL VERDE PUBBLICO- DITTA "CORREO" DI FERRANTE  DI FERRANTE PASQUALE- ATTO DI TRANSAZIONE –LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICALIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’ARCH. FULVIO RIZZO. SALDO. CIG ZA3011226E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA. CODICE CIG Z9C0395B63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) 16-19 FEBBRAIO 2012: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO AL PROGETTO  DELL’AREA PROMOZIONALE “OPEN SPACE DELLA REGIONE PUGLIA IN PIAZZA DUOMO”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.3 BOMBOLE DI GAS LIQUIDO PER FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO SALA CONFERENZA CASTELLO DENTICE DI FRASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA POSTE ITALIANE-ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANNO 2012 ANUSCA E PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEL 22.2.2012 A LOCOROTONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANIFESTI INFORMATIVI PER LA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DI UN AVVISO EMANATO DALL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA N. 8 VERBALI AL CODICE DELLA STRADA- ANNO 2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DELLA FER.METAL.SUD. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 013 EMESSA IN DATA 01/02/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N°2 TONER PER STAMPANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,83 IVA COMPRESA PER ACUISTO 3 CAPI DI VESTIARIO PRESSO LA KENT SRL CON SEDE IN TARANTO VIA ANFITEATRO N.90- M.LLO ANGLANI COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1123,20 PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2012 DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEI VERBALI, INCIDENTI STRADALI - VISUAL POLCITY-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALE PER IL CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “SAPONARO 1957 S.R.L. FERRAMENTA” IN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LANZILOTTI SALVATORA. LIQUIDAZIONE C.T.U. DOTT. DANIELE MORLEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 -IVA COMPRESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TG.DG411YX C/ LA DITTA EPIFANI COSIMO VIA B.CROCE- CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUSTE E CANCELLERIA PER L’UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DELLA SOC. FEDECOSTANTE - CURATORE DOTT. PROF. GIANNI CIOTTI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. DANILO CRASTOLLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE VALENTINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. GEOM. FELICE IAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LACORTE MARGHERITA. LIQUIDAZIONE C.T.U. DOTT. DANIELE MORLEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013 EMESSA IN DATA 01/02/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARO PER IL I° QUADRIMESTRE 2012 IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI. - CIG: Z67038A08A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDI GEOLOGICI, GEOTECNICI E SISMICI E REDAZIONE DELLE RELATIVE RELAZIONI. - CIG: ZAE0385688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PATRIMONIO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA “SAPONARO 1957 SRL”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 146.013,70, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 3.255,85. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AYROLDI ANGELO DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI  SPESA  PER  INTERRAMENTO   LINEA DI DISTRIBUZIONE IN VIA G.VERGA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI "DIREZIONE DEI LAVORI” E “MANUALE DELL’URBANISTICA DELL’EDILIZIA E DELLE ESPROPRIAZIONI” PER L'UFFICIO TECNICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDO PER ACQUISTO COMPUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MASTROVITO LORENZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DI APPELLO N.587/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SALDO. DETERMINAZIONE N.8 DEL 19/01/2012 (N.55/2012 R.G.) – RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 220.010,95, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 8.800,43. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CIG: 3844629038 - CUP: B99D11000240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IMPIANTI IDRICO-SANITARI  E  TERMICI  DI   PROPRIETÀ   COMUNALE  ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROSANITARIA FEDELE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 6 GENNAIO 2012  -  ORDINANZA  SINDACALE N.1   DELL’11.1.2012 – LIQUIDAZIONE FATTURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 98.000,00 (NOVANTOTTOMILA/00), I.V.A. ED CASSA DI PREVIDENZA ESCLUSI. CODICE CIG 38631937B5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560 – CUP: B99D11000180005 – CPV: 45233120-6. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE ANNO 2011. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2011 PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCALIGERI PIETRINA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. GEOM. SALVATORE QUARTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CICORIO MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE N.1479/2009 R.G. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MARIA ANTONIETTA UGGENTI CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RECLAMO EX ART.669 TERDECIES DATATO 14/09/2009 DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZ. LAVORO.  INCARICO LEGALE (DELIBERAZIONE N.192 DEL 29/09/2009). LIQUIDAZIONE SALDO AL PROF. AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ LUPERTI MARIO NITO E LUPERTI IOLANDA CONCETTA. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 36 DEL  30.11.2011 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 951/06 E DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI N. 11 DEL 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 98.000,00, CASSA DI PREVIDENZA ED I.V.A. ESCLUSI. APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO ALLA GARA E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CIG: 38631937B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI LOCATIO OPERIS PRESTATO DAI DIPENDENTI LANZILOTTI FRANCESCO E LANZILOTTI SILVANA.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALL’INPDAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP PROCEDURE DI GARA VARIE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE  PREVENTIVI  DI  SPESA  PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO  ATTIVITÀ  DELL’ENTE CULTURALE PUGLIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PROGETTAZIONE ATTRAVERSO STRUTTURE TECNICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 207/2010 E SS. MM. E II. – PROTOCOLLO PER LE PROCEDURE OPERATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOTUTELA COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE DEI  LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO ALL’ING.FRANCESCO PAGLIARA - CODICE CIG 371367096C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE VALENTINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.199/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Agricoltura e Commericio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE NOTIFICHE DI ATTI INERENTI LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NELL’AMBITO DEI PROGETTI PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI” E PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S. S. 16 IN VIA S. VITO DEI NORMANNI – S. SABINA E IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA MASTROVITO LORENZO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DI APPELLO N.587/2011 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO INTERNET. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE PER LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO CLIO P.A. - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MISSIONI VICESINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 6.10.2011, AD OGGETTO "COMUNE DI CAROVIGNO C/CARBINIA SPA. DECRETO INGIUNTIVO N. 67 DELL'11.3.2011. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO". LIQUIDAZIONE 2 E 3 RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO V/ TRA.DE.CO. S.R.L.- LIQUIDAZIONE II^ RATA IN ADEMPIMENTO AL PUNTO 4. DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 06.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5.  LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA PANSINI RAFFAELLA INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE DETERMINATA DAI  TECNICI COSTITUENTI I COLLEGI AI SENSI DELL’ART. 21 D.P.R. N. 327/2001 E SS. MM. E II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO, DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2012 –AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITEL GULLI DI BRINDISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI VARI TER 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO QUARTA EMISSIONE ANNO 2011 – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: NOVEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVARO STRAORDINARIO ANNO 2011 AL PERSONALE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITÀ ANNO 2011 SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CARBINIA BYKE" DI CAROVIGNO, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ACQUISTO DI TIMBRI  DALLA DITTA TIPOGRAFIA CAVALLO CON SEDE IN OSTUNI, VIALE FRANCESCO CRISPI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2011 PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA, DETERMINAZIONE N. 968 DEL 28.12.2011- PRODUTTIVITÀ 2011, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FESTIVITA' INFRASETTIMANALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 50% SPOSTAMENTI RIPOSO PERIODO SETTEMBERE-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 20% SULLE GIORNATE FESTIVE- ART.20 C5 C.C.N.L./2000 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-SERVIZIO DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2011 SERVIZI DI SEGRETERIA E POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRAORDINARIO 2011. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : DIRITTI DI ROGITO 4° TRIM. 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010 DEL 08/01/2012 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE DICEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5”. AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL’ARCH. GIANCARLO MINGOLLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  LA RIPARAZIONE DI UNA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA UBICATA IN VIA SENATORE PERRINO – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR 2000/2006  -  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE    CENTRALIZZATO    E  RELATIVI  COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO  DEGLI   ABITATI DI CAROVIGNO,S. VITO  E S. MICHELE SALENTINO   -     PRESA    D’ATTO CONTABILITÀ FINALE – LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO – CODICE CIG: 3246059C9D –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE, 2° SEMESTRE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 EMESSA IN DATA 02/01/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 EMESSA IN DATA 02/01/2012 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' ANNO 2011. CAF CISL CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2011 PERSONALE SETTORE FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTI ANNO 2011 IN FAVORE DI FAMIGLIE HANSENIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER DI CAROVIGNO. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO ANZIANI PRESSO CENTRO TERMALE. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ED AFFINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DEL VEICOLO FIAT STILO TG. DG-011-ZV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO BATTERIA AUTO FIAT STILO TG DG-0111-ZV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– ADEMPIMENTI PUNTO 4 LETTERA “C)” DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 22.12.2011- PROROGA DISCIPLINARE DEI SERVIZI CIMITERIALI APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 110 DEL  03.02.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO - UFFICIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2011 BIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ELETTROINQUINAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMANIO MARITTIMO ART. 34 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE – INCARICO PER RILIEVI E RICLASSIFICAZIONE AREE DEMANIALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DELCAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CAROVIGNO – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER LE ANNUALITA' D'IMPOSTA 2006 - 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2011 PROROGA CONTRATTO RILEVATORI CENSUARI E COORDINATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.16, 17, 19 E 24 DEL 2011 ALL’AVV. ALBERTO MAGLI. CONVENZIONE PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2011 E SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI "CN RUPAR SPC" ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE INERENTI I SINGOLI INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). PROVVEDIMENTI IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 177/2011 E DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N.274  DEL 21/12/2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A TITOLO DI CONCORSO SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO PUGLIA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ACCERTAMENTI I.C.I. PER LE ANNUALITA' D'IMPOSTA 2006 - 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO, ALLA STRUTTURA “ROSA ALUISIO” CON SEDE IN LATIANO IN VIA DE GASPERI 14/16, GESTITA DALLA COOP. SOC. ONLUS “CITTÀ SOLIDALE”, ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO 4° TRIMESTRE ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUDOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FERRI TRADING S.R.L., SERVIZIO ACCOGLIENZA ALUNNI DEL I° E II° CIRCOLO DI CAROVIGNO, DAL 09/10/2010 AL 30/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA CORDOLI STRADALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR 2000/2006  -  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE    CENTRALIZZATO    E  RELATIVI  COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO  DEGLI   ABITATI DI CAROVIGNO,S. VITO  E S. MICHELE SALENTINO   -     PRESA    D’ATTO CONTABILITÀ FINALE – LIQUIDAZIONE AI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – CODICE CIG: 3246059C9D –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE VIABILITÀ DI PIANO IN CONTRADA CARISCIOLA IN LOCALITÀ S.SABINA  - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MT SCAVI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI ITALIA LAVORO SPA IN CARBINIA SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A "ITALIA LAVORO SPA" DEL VALORE  DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITÀ ANNO 2011. LUQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 90.000,00 (NOVANTAMILA/00), I.V.A. ED CASSA DI PREVIDENZA ESCLUSI. CODICE CIG 371367096C.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – PROGETTO DI VIABILITÀ”. CIG: 23564181A6  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – NUOVI  PUNTI LUCE – MODIFICA CANONE DI MANUTENZIONE , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA  -ANNO 2009 – LIQUIDAZIONE SALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA PROMO-EDITORIALE DELLA SOCIETÀ JET SRL.: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA – “FANFARA DEI CARABINIERI IN PIAZZA DELLA NZEGNA”: LIQUIDAZIONE HOTEL VITTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA 3C DI GALEONE ANGELA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”, EX ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 146.013,70, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 3.255,85. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CIG: 373826410B - CUP B93G11000070005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE   STRAORDINARIA    PUBBLICA     ILLUMINAZIONE   PER REALIZZAZIONE TESATA AEREA  IN CORTE DE MILATO  -   APPROVAZIONE PREVENTIVO DI  SPESA -  AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  LA PULIZIA DEL CANALE UBICATO NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA “CAMERINI” IN TORRE S.SABINA . – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 133/2008 APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 10/2011- DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE ALLA DITTA PINTO LEONARDA; FOGLIO 61 P.LLA 401 SUB. 2 CAT. A/3 CLASSE 3, CONSISTENZA N.7,5 VANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI T.O.S.A.P. NON OBLATI NEI TERMINI RIFERITO ALL’ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO ED IN PARTICOLARE  PER IL SERVIZIO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691 DEL 02 /08/2011 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1012 DEL 24/10/2011 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 EMESSA IN DATA 01.12.2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO GENNAIO-NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE E ALL’’UFFICIO P.I.  DEL COMUNE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI TRATTI DI CIRCONVALLAZIONE PERIMETRALE AL CENTRO ABITATO CITTADINO. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 90.000,00, CASSA DI PREVIDENZA ED I.V.A. ESCLUSI. APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO ALLA GARA E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. CODICE CIG: 371367096C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR 2000/2006  -  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE    CENTRALIZZATO    E  RELATIVI  COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO  DEGLI   ABITATI DI CAROVIGNO,S. VITO  E S. MICHELE SALENTINO   -     PRESA    D’ATTO CONTABILITÀ FINALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO – CODICE CIG: 3246059C9D -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE -  STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAROVIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO. - CIG: Z5402C33AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA POMPA DELLA CALDAIA UBICATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA S.MORELLI – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE 2011 SEZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI T.O.S.A.P. NON OBLATI NEI TERMINI RIFERITO AGLI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ECOSPURGHI EREDI ROMA ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.257/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “NUOVA EDICOLA” DI D’AGNANO ERMINIA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI CAROVIGNO ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER ATTIVITÀ CULTURALI, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E  MATERNITA' ANNO 2011. CAF CISL CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI I.C.I. SUPPLETIVO (RATEIZZAZIONI) NON OBLATI RIFERITO AGLI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI I.C.I. (SUPPLETIVO) PER RATEIZZAZIONI NON OBLATI RIFERITO ALL’ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI "CN RUPAR SPC" ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE ANNO 2011. CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN TERRITORIO DI CAROVIGNO -AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ECOLSERVIZI SRL IN OSTUNI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 EMESSA IN DATA 01/12/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 30/11/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE NOVEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI AMMINISTRATORI COMUNALI A ROMA IN DATA 16.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,60 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE AVVERSO CANONI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' AVV. CORRADO LOFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTO OBIETTIVO "FORMAZIONE RUOLI COATTIVI AL C.D.S. ANNI 2007-2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO-NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GAETANO RUTIGLIANO CON STUDIO IN BARI DI DIRITTI, SPESE E COMPETENZE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N.5224/2011, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARI IN RELAZIONE AL VERBALE N.PH 915/04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.228 DEL 20SETTEMBRE  EN.272 DEL 02 NOVENBRE 2011DITTA EMME EFFE ELETTRONICA BARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO LIQUIDAZIONE II°SEMESTRE ANNO 2011.SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2011.LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ASSENZE AMMINISTYRATORI ANNO 2011-ASS.BRANDI CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ.  CIG: ZCB0277980 – CUP: B99D11000180005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.  CIG: Z0C0277EE3 – CUP: B99D11000180005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250 PER AQCUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00   PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1.” INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA G.U.R.I. – CUP: B93F11000020002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.  CIG: Z26029CB50 – CUP: B93G11000070005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 6/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5°ED ULTIMO STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI E COMPETENZE LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CAMPIONE DI CUORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A G6 RETE GAS S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI INTERESSE LOCALE DI EDITORI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA LIBRERIA LA BOTTEGA DEL LIBRO DI CASANOVA PAOLA DI OSTUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AMICI DEI FANCIULLI" DI CAROVIGNO. PROGETTO DI ACCOGLIENZA MINORI BIELORUSSI/UCRAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CARBURANTE AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2010. AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "D&amp;G- SERVIZI DI INFORMATICA" DI MONOPOLI(BA). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE  PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLE   PENSIONI LIQUIDATE AI DIPENDENTI FRANCIOSO GIOVANNI/CAPPELLI PIETRO/IGNONE CROCIFISSO ANNO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE “EX CASA COLONICA”.  CODICE CIG: 3452323310. PRESA D’ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DELLA BORGATA SPECCHIOLLA, MANUTENZIONE RETE FOGNANTE ED  IMPIANTI, SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO DI DEPURAZIONE AQP. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE. APPROVAZIONE, A CONSUNTIVO, DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GESTAM SRL PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DI DOCUMENTI STORICI SUL DIRITTO DI PATRONATO DEL SANTUARIO DI BELVEDERE DEL 1400 - 1500 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – PROGETTO DI VIABILITÀ”. CIG: 23564181A6 – CUP: B91B11000290004 – CPV: 45233120  - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CAROVIGNO ATTIVA". APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 3, ANNO 2011..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO "UN NONNO PER AMICO" PRESENTATO DALLA ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME DI CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI I.C.I. (SUPPLETIVO) NON OBLATI RIFERITO ALL’ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER LA ELABORAZIONE DELLE PRATICHE ANF E MATERNITA' ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTI OCCORRENTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E ALLE SCUOLE MATERNE  DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI CAROVIGNO. ANNO SCOLASTICO  2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI I.C.I. (SUPPLETIVO) NON OBLATI RIFERITO AGLI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI T.R.S.U. NON OBLATI RIFERITO AGLI ANNI 2007, 2008, E 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI T.R.S.U. NON OBLATI RIFERITO AGLI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI I.C.I. NON OBLATI RIFERITO ALL’ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO PER TRIBUTI I.C.I. NON OBLATI RIFERITO AGLI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DISCARICA ABUSIVA IN TERRITORIO DI CAROVIGNO, C.DA MACCHIAGRANDE -  AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SIR SRL IN CAROVIGNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE   IMPEGNO   DI    SPESA    PER   ACQUISTO  SCHEDA CLIMATIZZATORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA “F.ANDRIANI” - AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 470 DEL 31/08/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437 DEL 31.08.2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379 DEL 31.07.2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 413 DEL 31/07/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1.” IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’AVVISO DI GARA – CUP: B93F11000020002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE –  ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA –ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.599 DEL 25.7.2011E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPONARO FERRAMENTA 1957 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02420110007569634 PER I.V.A. 2005. LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. CORRADO LOFARI DEL FORO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL “ SISTEMA BIBLIOTECARIO  PROVINCIALE”DI BRINDISI ANNO 2011 E LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI ANNI 2007 E 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 211,75, IVA COMPRESA, PER ACQUISTO  REGISTRO CRONOLOGICO CARTE DI IDENTITA' E SCHEDE DI FAMIGLIA AP6 DALLA  DITTA  EDK EDITORE  S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 346 DEL 30/06/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 DEL 30.06.2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE S.E.C. –  3°  TRIMESTRE  ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. CIG: 3352106560 – CUP: B99D11000180005 – CPV: 45233120-6. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CO.EDIL SRL DI SAN VITO (TA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI  SPESA  PER  INTERRAMENTO    LINEA AEREA E SPOSTAMENTO N.1 PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCELLO - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA   PER ALLACCIO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA COLACURTO – CORREO - PEZZE MORELLI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORDONI IN PIETRA E PIETRINI IN CEMENTO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE -  APPROVAZIONE   PREVENTIVI  DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  AGOSTO-SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER ACQUISTO RULLO STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI  DEPURAZIONE  DI  CAROVIGNO   -   APPROVAZIONE   PREVENTIVI  DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDIANIA ALLA “LA VOLANTE” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCROCIO DI VIA MONTESSORI,VIA SANFELICE E VIA CARACCIOLO –LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE ED ADEGUAMENTODELLE PENDENZE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI -INCARICO PROFESSIONALE PER  LA  DIREZIONE LAVORI E PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT DUCATO TARGATO AD889FP E FIAT PANDA TARGATO BT102SZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLA SCUOLA MEDIA STATALE “A.M.CAVALLO – S.MORELLI” PER  PROGETTI  FINANZIATI NEL  PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE DETENUTI ED EX DETENUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO COMUNALE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO "IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN BAMBINI DI SCUOLA ELEMENTARE". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO. "CASA PER LA VITA" CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA VIA M. PAGANO, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE ONLUS "PEGASO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2011 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI  E  TERMICI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROSANITARIA FEDELE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITÀ IVA ANNO 2010-LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA E IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NON OBLATI RELATIVI ALL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REFERTI VISITE FISCALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANO DI LAVORO PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE” IX^ ED. 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 02/11/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE OTTOBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCROCIO  DI  VIA MONTESSORI, VIA SANFELICE  E   VIA  CARACCIOLOLAVORI DI  SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE ED ADEGUAMENTO DELLE PENDENZE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI – APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI D’URGENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  – REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI –  RICHIESTA PRESTITO DI   €.300.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE PO FESR 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1.” DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROV DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE DI GARA, DELLA SINTESI DEL BANDO E DELL’ISTANZA DI PARTEC.. IMPORTO OPERE A BASE D’ASTA DI EURO 1.457.059,14, OLTRE EURO 46.501,14 PER ONERI DI SICUREZZA.  CIG:3546138DA3 – CUP: B93F11000020002 – CPV:445233120-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSERI SIMONETTA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.229/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SBANO GIUSEPPE – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 6.10.2011, AD OGGETTO "COMUNE DI CAROVIGNO C/CARBINIA SPA. DECRETO INGIUNTIVO N. 67 DELL'11.3.2011. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO". LIQUIDAZIONE 1^ RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 237,16 ALLA "FOTO &amp; GRAFICA DI FRANCIOSO E C.., PER ACQUISTO STAMPE AUTOADESIVI, FOTO EFFETTUATE IN OCCASIONE DI INCIODENTI STRADALI CON DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE AMMINISTRATORI.OLEIFICIO COOP.RIFORMA FONDIARIA DA GIUGNO A OTTOBRE 2011.ASS.RE PAGLIARA ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO DALLA SOC. GEOPUBBLICITA' IN RELAZIONE AL VERBALE N.1274/907-2010-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011. APPROVAZIONE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI . DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRONCO IDRICO IN VIA NAPOLI ANG.SARDEGNA APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AQP –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  LA RIPARAZIONE DI UNA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA UBICATA IN VIA S.MICHELE – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C53857 DEL 18.10.2011, INTESTATA A REPAS LUNCH COUPON .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRO DI PROTOCOLLO E BLOCCHETTI DA 100 FOGLI, PER PRESTITI LIBRARI, OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISCK E ACCUMULATORE PC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI EURO 80,00 ALLA SIG.RA DE CARLO LUCIA, NATA A LECCE IL 25.01.1964 E RESIDENTE A S.PIETRO IL LAMA IN VIA XI FEBBRAIO N.19,  PER AVER PAGATO DUE VOLTE LO STESSO VERBALE N.1403/916/2011 COME DA RICEVUTE DI VERSAMENTO PRESENTI IN ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO ANNO 2011 UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI RELATIVE ALL'ESITO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AI CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 EMESSA IN DATA 02/11/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 EMESSA IN DATA 02.11.2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA “G.ROSATO” DI SERRANOVA ED AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGRAMMA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL’ED. SCOL. “N.BRANDI”, CIG: 3460492854. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 115.000,00, AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 4.681,70. APPROV.  VERBALE DI GARA E AGGIUD. DEFINITIVA ALLA DITTA R. A. COSTRUZIONI SRL DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO OBIETTIVO PER FORMAZIONE RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.PER GLI ANNI 2007-2008-2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5.  LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO ACCETTATO L’INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE DETERMINATA DAI  TECNICI COSTITUENTI I COLLEGI AI SENSI DELL’ART. 21 D.P.R. N. 327/2001 E SS. MM. E II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CUP: B91B09000210002. RIMBORSO SPESE ALL’ARCH. GIANCARLO MINGOLLA PER MATERIALE INFORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA LUPERTI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL C.T.U. DOTT. RAFFAELE TOMMASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE S.E.C. -  2° TRIMESTRE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI GARAGE E DEPOSITI AL PIANO INTERRATO E SOVRASTANTI N. 2 ABITAZIONI TIPO DUPLEX IN VIA POLINISSO.  RESTITUZIONE SOMME VERSATE DALLA SIGNORA PASCALE MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI VARI BIS 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 48/2011 PER LA COSTRUZIONE DI UNA ABITAZIONE CON DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI IN C.DA COCCOLO. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DALLA SIGNORA BAGNULO SABRINA RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AIAS DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA E FISIOKINESITERAPICA " DON ANGELO SAVIANO" DI CICCIANO(NA). INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.600167 DEL 03.058.2011 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA -SANTARCANGELO DI ROMAGNA 47822 (RN) PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO,DI CANCELLERIA,TONER,PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE DEL 02 E 04 NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSESSORE PAGLIARA ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INSTALLAZIONE  PROIETTORE IN VIA SOCRATE IN CONTRADA CARISCIOLA A S.SABINA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4°STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI E ACCONTO DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH.GIANCARLO MINGOLLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE   CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTONI DA 120 CON SACCO E LACCIO PER IL CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 PER ACQUISTO MATERIALE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DALL'UFFICIO POSTALE DI CAROVIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,00 PER ACUISTO CARTA FORMATO A3 E A4 DALLA DITTA D'AGNANO ERMINA VIA F.ASSENNATO CAROVIGNO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 21 E 32 L.69/2009 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO INTERNET - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E ADEGUAMENTO SOFTWARE PER LA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO CLIO P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE PER VIAGGI PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE SIG. LANZILOTTI FRANCESCO NELLA CATEGORIA D AI SENSI DELL’ART. 7 C. C. N. L. 1998/2001 DEL 31.03.1999. NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 12 C. C. N. L. 1998/2001  DEL 01.04.1999. INQUADRAMENTO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL C C. N. L. DEL 05.10.2001. NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL C. C. N. L. DEL 22.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. LANZILOTTI FRANCESCO, NATO IL 25.11.1949, CATEGORIA D.1 – POS. ECON. D. 6. PROFILO PROFESSIONALE : BIBLIOTECARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE SPESE N.01/2011 E N.02/2011 ALL’AVV. G. M. CIULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRAORDINARIO ANNO 2011 - AUTORIZZAZIONE E INPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA UFFICIO COMMERCIO CAT. PROF. C. 1 – ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 18, C. 2 DELLA LEGGE N. 68/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE VALENTINO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.199/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO – OPERE PRIORITARIE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE “EX CASA COLONICA”, AI SENSI DELL’ART. 122, COMMA 7, D. LGS. 163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA EURO 49.300,00, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD EURO 1.100,00. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. CODICE CIG: 3452323310.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INERENTE IL PROGRAMMA STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL’ED. SCOL. “N.BRANDI”, EX ART.122, C.7, D.LGS.163/2006. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 115.000,00, AL NETTO DI IVA ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PARI AD € 4.681,70. APPROV. LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIP.. CIG: 3460492854.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOCCIOLINO DI SANSA PER ALIMENTARE LA CALDAIA PER IL  RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRANOVA – AFFIDAMENTO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA TOPONOMASTICA INERENTE AL CENSIMENTO PER LA POPOLAZIONE 2011 - LIQUIDAZINE FATURA N. 3/2011 - DITTA KORA SYSTEMA  - CIG ZB601BA8FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN ATTO DI PIANIFICAZIONE FINALIZZATO ALL’AMPLIAMENTO DELLA ZONA PIP SITA IN C.DA PAGLIARULO E PER L’ASSISTENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA ALL’UFFICIO LL. PP. PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PUGLIA “INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” – PO 2007 – 2013 – ASSE VI – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1. – LIQUIDAZIONE SALDO ARCH. FRANCESCO FUZIO. CODICE CIG Z66014E18E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADA COMUNALE  E SUL LITORALE -INCARICO  PROGETTO  TECNICO  DEFINITIVO - ESECUTIVO  –  LIQUIDAZIONE  SALDO PROGETTAZIONE LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, ED EVENTUALI SEMINARI, INCONTRI,E MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO/PROGETTO OBIETTIVO "SOPRALLUOGHI ACCERTATIVI TARSU ANNI 2004-20082.LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO E RELATIVI COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO DEGLI ABITATI DI CAROVIGNO,S.VITO E S.MICHELE SALENTINO – 2° STRALCIO 1°LOTTO - POR   2000-2006 - LAVORI  DI  APPROVAZIONE  E   LIQUIDAZIONE   8° SAL  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 16872DEL 05.082011 PER CANONE ANNUO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ACI IN MODALITÀ INTERNET PER L'ANNO 2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA RAM SU PC  XX- CTK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECA, TRAMITE  ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANCI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 04/10/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE SETTEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE MATURATE DAI DIPENDENTI IN ESECUZIONE DEL PIANO/PROGETTO OBIETTIVO DELL'UFFICIO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO TERZA EMISSIONE ANNO 2011 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 5/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT -RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI -  INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER STRUTTURE IN C.A. – LIQUIDAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  CAROVIGNO” -  POR  PUGLIA  2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE REALIZZAZIONE CAVIDOTTO VIA COLACAVALLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AQP –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 EMESSA IN DATA 01/10/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE (A DECORRERE DALL’ANNO 2012 E SEGG.) DEL  SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA, INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI E GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI CAROVIGNO –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA”E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 619,76, IVA COMPRESA, PER ACQUISTO  FOGLI  PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA  EDK EDITORE  S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 D. LGS. N. 163/2006 E DEI LAVORI  DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00 DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57 E ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006 E S. M. E I. APPROVAZIONE  ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE E MATERNITÀ, ANNO 2011: CAAF ACLI E CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' ANNO 2011. CAAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI LUNGO IL LITORALE E PULIZIA DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO V/ TRA.DE.CO. S.R.L.- LIQUIDAZIONE I^ RATA IN ADEMPIMENTO AL PUNTO 4. DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 06.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 3° TRIM. 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. FONDO DI MOBILITA' ANNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO UFFICIO COMMERCIO - CAT. PROF. C.1 – SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 18, C. 2 DELLA LEGGE N. 68/99 - DOTT. FABIO UNGARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE EASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011. CAAF CISL DIN CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA UFFICIO COMMERCIO CAT. PROF. C. 1 – ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 18, C. 2 DELLA LEGGE N. 68/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO – S. SABINA ED IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARAE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. IMPORTO OPERE A BASE D’ASTA DI EURO 312.786,94, OLTRE EURO 9.707,20 PER ONERI DI SICUREZZA.  CIG: 3352106560 – CUP: B99D11000180005 – CPV: 45233120-6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ   COMUNALE  –  ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO PER IL CIMITERO COMUNALE ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO BALIATICO. 3^ TRIMESTRE 2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIUSEPPE GIORDANO CONTRO CARBINIA S.P.A.  -  ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.  LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ULTERIORE COPERTURA IN LAMIERA PRESSO I LOCULI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE E PER LE NOTIFICHE DI ATTI INERENTI LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE E PER LE NOTIFICHE DI ATTI INERENTI LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO DEI NORMANNI – S. SABINA E IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTO OBIETTIVO DIPENDENTE LANZILOTTI RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMO-EDITORIALE DELL'EMITTENTE TELEVISIVA TRCB: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVIII ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ANCI A BRINDISI DAL 05 ALL'08 OTTOBRE 2011.PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 D. LGS. N. 163/2006 E DEI LAVORI  DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00 DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57 E ART. 122, C. 7, D. LGS. N. 163/2006 E S. M. E I. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2011  CRITERI DI RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 133/2008 APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 10/2011-  DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE ALLA DITTA IAIA ANTONIO; FOGLIO 61 P.LLA 683 SUB. 6 CAT. A/3 CLASSE 4, CONSISTENZA N.7,5 VANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. – VERBALI  NON OBLATI RELATIVI ALL’ANNO 2008 – EMISSIONE 2011 – IMPORTO E. 143.862,38. - ARTICOLI 1246.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO PRESSO IL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO ESTIVO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA PD PRODI PORTE DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT –  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.037 DEL 25.08.2011- OFFICINA EPIFANI. ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTO FIAT STILO TG. DG012ZV-. EURO 600,00-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 249 DEL 5.09.2011 DELLA TIPOGRAFIA CSC PER L'AQUISTO DI BUSTE VERDI "NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI-. EURO 216,00-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 27.07.2011 DELLA CARROZZERIA MELKI CAR PER RIPARAZIONE E VERNICIATURA FIAT STILO TG. DG 012ZV. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.000,OO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.104 DEL 01/04/11, N.168 DEL 15/611, E N.215 DEL 01/09/11, PER SERVIZIO REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE-DITTA EMME EFFE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2009 RELATIVA AI VEICOLI FIAT PANDA TG. BT-101-SZ- BT-102-SZ- MOTOVEICOLI TG BR-051473  -BR-051472 EURO 513,16-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV.VANGI ALDO-SENTENZA N.04/11 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI IN RELZIONE AL VERBALE N.328/89/2010-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE D’URGENZA DEI BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX S.S. 16 IN VIA S. VITO DEI NORMANNI – S. SABINA E IN VIA OSTUNI – S. SABINA CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZZA MAGNANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE D’URGENZA DEI BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N. 109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 DA  CELNETWORK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI 70 X 100 INERENTI RIGENERAZIONE URBANA DEL 30.6.201.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO ESTIVO  RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>61^ GIORNATA NAZIONALE VITTIME INCIDENTI SUL LAVORO PROMOSSA DA ANMIL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE (A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2012 ) DEL  SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA, INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI E GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI CAROVIGNO – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTO DI COSTRUZIONE E RECUPERO CANONI CONSUMI ACQUA BORGATA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA CLIOCOM PER PROGETTO SUAP IN  ASP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE  PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA ALLA SIG.RA FRANCESCHINO GIOVANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2011  NOMINA RILEVATORI E COORDINATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 EMESSA IN DATA 01/09/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DELL' 31/08/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE AGOSTO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DELL' 01/08/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE LUGLIO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE  PATTO DI STABILITÀ ESERCIZIO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO DIPARTIMENTO UNIVBERSITÀ DEL SALENTO “NAVI E NAVIGAZIONI NEL MEDITERRANEO CENTRALE IN ETÀ BASSOIMPERIALE. RELITTI TARDOANTICHI LUNGO LE COSTE ITALIANE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI LOCATIO OPERIS PRESTATO DAI DIPENDENTI LANZILOTTI FRANCESCO E LANZILOTTI SILVANA.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALL'INPDAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO E RELATIVI COLLETTORI INTERCOMUNALI A SERVIZIO DEGLI ABITATI DI CAROVIGNO,S.VITO E S.MICHELE SALENTINO – 2° STRALCIO 1°LOTTO - LAVORI  DI  APPROVAZIONE  E   LIQUIDAZIONE   7° SAL  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONTRADA PEZZE MORELLI  IN CONTRADA CARISCIOLA ,IN VIA DEI TULIPANI IN VIA GARIGLIANO A S.SABINA E IN  CONTRADA COLACURTO – ORDINANZA SINDACALE N.45 DEL 19.7.2011 – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2011  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TECNICO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE COMUNALI –  LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.  PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER STASAMENTO FONTANE A S.SABINA  E SPECCHIOLLA– AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADA COMUNALE  E SUL LITORALE -INCARICO  PROGETTO  TECNICO  DEFINITIVO - ESECUTIVO  –  LIQUIDAZIONE  ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE 2°SEMESTRE 2011 CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. GIUSEPPE SBANO. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N.1149/99 RGNR). LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. VITO ANTONIO LEO. RIMBORSO SPESE LEGALI (PROC. P. N.1149/99 RGNR). LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO TRA CITTA' - MISURA 1.1 "INCONTRI TRA CITTADINI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA CITTA'" E MISURA 1.2 "NETWORKING TEMATICO TRA CITTA' GEMELLATE". LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE INSOLUTE ENEL DISTRIBUZIONE TRAMITE VINTAGE FINANCE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI VARI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 4/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO BT482TG, IN USO ALLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1000 CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STRADE RESIDENZIALI INTERNE ALL’ABITATO –   TAPPETINO BITUMINOSO - RICHIESTA PRESTITO DI   €.300.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  – PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX SS.16 IN VIA S.VITO-S.SABINA E IN VIA OSTUNI CON RELATIVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA PER VIA OSTUNI E P.ZAMAGNANI - RICHIESTA PRESTITO DI   €.510.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  – PROGETTO PER L‘ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIABILITÀ ESISTENTE CONTRADA MORGICCHIO – STRADA COMUNALE N.109 DENOMINATA “PANTANAGIANNI” -  RICHIESTA PRESTITO DI   €.200.000,00  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO/PROGETTO OBIETTIVO "SOPPRALLUOGHI ACCERTATIVI TARSU 2004-2008". LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2011. CAAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 20% SULLE GIORNATE FESTIVE – ART. 20 C.5 C.C.N.L. 14/09/2000 - PERIODO  MAGGIO-AGOSTO 2011 UFFICIO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED OPERAI PROGETTO C.O.C. PERIODO 01 MAGGIIO 2011 – 31 AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNAZIONE AI COMPONENTI IL CORPO P.M. PERIODO  MAGGIO-AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INDENNITA’ FESTIVA INFRASETTIMANALE AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AVENTI DIRITTO. PERIODO   MAGGIO – AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI LOCATIO OPERIS PRESTATO DAI DIPENDENTI LANZILOTTI FRANCESCO E LANZILOTTI SILVANA.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' ANNO 2011.CAAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI -ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA – LIQUIDAZIONE SALDO A COORDINATORI E UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA – LIQUIDAZIONE SALDO A RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO “IL CASTELLO VOLANTE” 9^ EDIZIONE 2011 – IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI PREMIO, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISTINTISI PER LE MIGLIORI RECENSIONI, TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA  GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02420110007569634 PER I.V.A. 2005.RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRINDISI.  IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITÀ NAS DI RETE E DISPOSITIVI PER GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI DEI SERVER DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI DIVERSI PRESSO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI CAROVIGNO C/ MASTROVITO LORENZO.  LIQUIDAZIONE SPESE PER SENTENZA DI APPELLO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 587/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. SBANO GIOVANNI COLLOCATO A RIPOSO DAL 01/07/2011.LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO PER FESTIVITA' PATRONALE DI SANTA SABINA DEL 21 AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : RIMBORSO SPESE VICE SINDACO PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 EMESSA IN DATA 01/08/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 EMESSA IN DATA 01/08/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE  EMATERNITÀ, ANNO 2011:CAAF UIL E CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO MUSICALE CORALE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL CALENDARIO ESTATE 2011"FRANCESCO MARZIO E IL SUO GRUPPO": LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “TUTOR” PREVISTO DAL PROGETTO RIABILITATIVO RELATIVO ALL’INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL CENTRO AIAS DI NOLA (NA) DEL MINORE S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO TEATRALE - SUD IN MOVIMENTO - SPETTACOLO "DAMÌNCING ITALIANO": LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE DEL 26 E 27 MAGGIO E DEL 3 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI BANDIERE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVAGNA PER SCUOLE ELEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A3  A4 OCCORRENTE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE E ALL'UFFICIO P.I.  DEL COMUNE DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CENTRO ESTIVO  RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "IL CANTO DI DANAE": LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA, NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 95.000,00 (NOVANTACINQUEMILA/00), I.V.A. ED CASSA DI PREVIDENZA ESCLUSI. CODICE CIG 26427691F8.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DELLE ATTIVITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI SPECCHIOLLA, QUALI  REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICO – MARITTIMI E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA/00), I.V.A. ED CASSA DI PREVIDENZA ESCLUSI. CODICE CIG 26458028DF.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA – PARCO DELLA COLONNA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER GESTIONE ATTIVITA TOPONOMASTICA INERENTE AL CENSIMENTO PER LA POPOLAZIONE 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’INGRESSO DI TORRE SANTA SABINA, DI VIA DELLA TORRE E DI ALCUNI TRATTI DI LUNGOMARE.   INCARICO PROGETTO PRELIMINARE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRONCHI IDRICI E FOGNANTI SU TRATTI DI STRADA COMUNALE INCARICO PROGETTO TECNICO DEFINITIVO-ESECUTIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI PASQUALINDA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.242/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE SPESE DI CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>UGGENTI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.1048/2010 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.226 DEL 22/07/2011 (N.598/2011 R.G.) LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’ARCH. FULVIO RIZZO. 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.4 DEL 4/2/1994- DEVOLUZIONE SOMME (7%) RINVENIENTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, ALLA CURIA ARCIVESCOVILE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALENTO FINIBUS TERRAE: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLI ALTO SALENTO; INPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 AD ALCUNI PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CICORIO MARIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE DATATO 19/10/2009. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE EX ART. 5, COMMA 3, DEL D.LGS 29.03.2004, N. 102 E SS..MM., PER PIOGGE ALLUVIONALI DEL 26/27.09.2006 DI CUI AL D.M. 03.04.2007 N. 143. APPROVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA PREVENTIVA  DELLE DITTE AMMESSE E NON AMMESSE. LA PRESENTE DETERMINAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N. 569  DEL 11.07.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2011 APPROVAZIONE GRADUATORIA  COORDINATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1- SOTTOAZIONE B.  ADEMPIMENTI PUNTO “2)” DELIBERA DI G. C. N. 175 DEL 01/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA IN LAMIERA PRESSO I LOCULI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DELLA PROCESSIONARIA PIAZZETTA IN VIA D.CHIESA, ANGOLO VIA SANTA SABINA, PREVIA  POTATURA DEGLI STESSI . AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RISTRETTA PER PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. CODICE CIG 0893851D2A. PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A   FREDDO  PER  LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  TRASPORTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  IN OPERA DI MATERIALE  STABILIZZATO  PER  LA  SISTEMAZIONE  DI   STRADE  RESIDENZIALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PUNTI LUCE INCONTRADA CORREO - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI CANCELLERIA CARTA IN FORMATO A4 E A3 E TONER  PER LA SEZIONE LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE” IX^ EDIZIONE 2011 – CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE AL RELATORE PROF. ETTORE CATALANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N,522 DEL 04.07.2011: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ ANNO 2011. CAAF CISL E CGIL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2011 SELEZIONE RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – INCARICO   PROFESSIONALE   PER  LA  DIREZIONE  LAVORI  E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINO PUNTO LUCE IN C.DA PEZZE MORELLI IN LOCALITÀ S.SABINA -AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  VARI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO SECONDA EMISSIONE ANNO 2011 – ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE E BRICOLAGE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>UGGENTI GIUSEPPE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.1048/2010 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – NUOVI  PUNTI LUCE – MODIFICA CANONE DI MANUTENZIONE , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TECNICO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE COMUNALI – LIQUIDAZIONE 4° ED ULTIMO SAL ALLA DITTA VITALE COSTRUZIONI SRL APPROVAZIONE STATO  FINALE  E  LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE LAVORI E RUP -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE BED &amp; BREAKFAST AGGIORNAMENTO AL 01.07.2011.  ISCRIZIONE : VASILEVA  MARIYA ATANASOVA –  C.DA GROTTAMIRANDA S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE BED &amp; BREAKFAST AGGIORNATO AL 1° LUGLIO 2011.  ISCRIZIONE : RUSSO FABIO EMANUELE –  C.DA GROTTAMIRANDA S. N. (FG 85 P.LLA 155 SUB 1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI MINUTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, OCCORRENTE AL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RACCOGLITORI OCCORRENTI PER L’ORDINAMENTO E COLLOCAZIONE DELLE ANNATE  2010-2011 DEI PERIODICI LE SCIENZE S.P.A., L’INFORMATORE AGRARIO E VITA IN CAMPAGNA, ARCHEOLOGIA VIVA E PSICOLOGIA CONTEMPORANEA, IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA POSTE ITALIANE, ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo - Messi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRAPPESI E CATENELLA DI GIUNZIONE DELLE TENDE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 235 DEL 30/04/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 201 DEL 30/04/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 31.05.2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 294 DEL 31/05/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CAROVIGNESE 2011: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     ELETTORALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI - 3° PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.  LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI   ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI - 3° PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2011 SELEZIONE COORDINATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ RO.A.D. DI DANILO DE LUCA  &amp; C. DI CASTROCARO TERME PER IL SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE ASSEGNO PER MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2011. DEI CAF CISL E ACLI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. LANZILOTTI FRANCESCO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE REICAT, SISTEMA GESTIONI UTENTI IN RFID  E RIUNIONE COMITATO BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNARO FRANCESCA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DATATO 17/01/2011 DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI. DELIBERAZIONE DI G.C. N.115/2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VODAFONE OMNITEL N.V. C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONI DI G.C. NN.299/2010 E 133/2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA, INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI E GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI CAROVIGNO - PROROGA DEL CONTRATTO IN SCADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI PARISI EMILIO E MILONE LOREDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE EX ART. 5, COMMA 3, DEL D.LGS 29.03.2004, N. 102 E SS..MM., PER PIOGGE ALLUVIONALI DEL 26/27.09.2006 DI CUI AL D.M. 03.04.2007 N. 143.  APPROVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA PREVENTIVA  DELLE DITTE AMMESSE E NON AMMESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEPE VITA MARIA C/ COMUNE DI CAROVIGNO +2. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N.166/2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.11 DEL 10/06/2011 E N.14 DEL 06/07/2011 ALL’AVV. ALBERTO MAGLI. CONVENZIONE PERIODO MARZO - GIUGNO 2011 E SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 04/04/2011 ALL’AVV. G. M. CIULLO. CONVENZIONE PERIODO FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI EMILIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO DATATO 15/02/2011. DELIBERAZIONE DI G.C. N.117/2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIULLO AVV. GIACOMO MASSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO.   RICORSO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA SEZIONE DI LECCE DATATO 15/04/2011. DELIBERAZIONE DI G.C. N.118/2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FAX, SCANNER E TONER UFFICIO PROTOCOLLO E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO DA DESTINARE ALLE SEZIONI DEL SETTORE "SERVIZI ALL'ENTE E AL CITTADINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LA CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WOLTERS KLUVER ITALIA S. R. L. DI ROMA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE ANNO 2011 A I SETTE CODICI, CASSAZIONE CIVILE, CASSAZIONE PENALE, CONSIGLIO DI STATO E TAR, E A URBANISTICA INFORMAZIONI IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL “ SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE” DI BRINDISI, ANNI 2008 E 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 2 TRIM. 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 EMESSA IN DATA 01/07/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE (A DECORRERE DALL’ANNO 2012 E SEGG.) DEL  SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA, INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI E GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI CAROVIGNO –ADEMPIMENTI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 167 DEL 28.06.2011,  PUNTI 1) E 2)  - APPROVAZIONE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEGLI ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 089 DELL' 01/07/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 EMESSA IN DATA 01/07/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUOCHI PIROTECNICI: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58554/2006 EMESSA DALLA RTI MC LINK - CLIO SRL PER SERVIZI RUPAR PUGLIA, PERIODO 13.9.2006 - 14.10.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EQUITALIA: E.TR.S.P.A. CONTRO SEMERARO NICOLA.ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TECNICO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE COMUNALI – LIQUIDAZIONE 3° SAL ALLA DITTA VITALE COSTRUZIONI SRL  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI ALLA B.TA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. INCARICO PROGETTO DI COMPLETAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE VIABILITÀ DI PIANO IN CONTRADA CARISCIOLA IN LOCALITÀ S.SABINA  - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA MT SCAVI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO SECONDA EMISSIONE ANNO 2011 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4^  ED ULTIMA RATA POSIZIONE DEBITORIA CON AQP BORGATA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: APRILE-MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA   PER RIPRISTINO IMPIANTI IN  C.DA PEZZE MORELLI A S.SABINA -  AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA     PER  SOSTITUZIONE ARMATURE ROTTE IN VIA MEZZALUNA – LOCALITÀ S.SABINA -AFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO,DI CANCELLERIA,TONER,PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG. III A GRECIA - ITALIA, MISURA 3.1. (ACRONIMO: BIOUMICA)   CAPOFILA: COMUNE DI CAROVIGNO (LP) - PARTNER IL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO, L’ISTITUTO AGRONOMICO DEL MEDITERRANEO DI BARI, TRICHONIDA S.A.(GRECIA) E L'UNIVERSITÀ DI IOANNINA (GRECIA) . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228, COMMA 3, DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZECCA PIETRO E ZECCA DANIELA (EREDI CAVALLO FLORA). LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.579/2008 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEVRE' EGLE E LEVRE' SILVANA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.601/2008 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA – AREA VASTA BRINDISINA – ANTICIPO SPESE ENEL  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DIN.2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA SS.16 IN VIA S.VITO-S.SABINA E PRESSOL’INCROCIO LUNGO LA VIA OSTUNI-VIA S.SABINA – ANTICIPO SPESE ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DI GIUSEPPE ANNA. SENTENZA N.895/03 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3°STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 167 DEL 01/06/2007 PER LA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI IN C.DA POLINISSO. RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAL SIGNOR SAPONARO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INFOTEC 5222 DZ IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RACCOGLITORI IN CARTONPLAST OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE   PER ORDINAMENTO RACCOLTE QUOTIDIANI DALLA DITTA DISPACO ITALIA S.R.L. – SILEA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE”  9^ EDIZIONE 2011 – EROGAZIONE PREMI AL VINCITORE DELL’EDIZIONE 2011, AGLI AUTORI DEI LIBRI FINALISTI E CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE GUARDIA MEDICA TURISTICA LOCALITA' TORRE SANTA SABINA. ESTATE 2011.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LUDOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "IL CANTO DI DANAE":IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FILM FESTIVAL - SALENTO FINIBUS TERRAE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTITA DEL CUORE - MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ PER "LILLO"; IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BADGE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITO WEB CAROVIGNOTURISMO.COM: SALDO LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA EDITORIALE DELLA SOCIETÀ JET SRL. “BIT 2011”: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E MATERNE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA EDITOPRIALE DELL'EMITTENTE TV "TRCB": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINATIVO TICKETS MENSA, ANNO 2011. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DR. MAGGIORE VITO ANTONIO ANNO 2010 DI CUI ALL’ART. 42 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 50% SULLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE SPOSTATO PER MOTIVI DI SERVIZIO- PERFIODO GENNAIO-APRILE 2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240 PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA AI PARTECIPANTI IL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE "MINI VIGILI" ANNO 2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – PROGETTO DI VIABILITÀ”. CIG: 23564181A6 – CUP: B91B11000290004 – CPV: 45233120-6. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 304.000,00, DI CUI EURO 247.797,21 PER OPERE A BASE D’ASTA, EURO 2.477,97 PER ONERI DI SICUREZZA ED EURO 24.779,73 PER I. V. A. SUI LAVORI.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SASSI STRADE S.R.L. DI MATERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINAL FOUR REGIONALE UNDER 14 OPEN MASCHILE. PALASPORT CAROVIGNO 11 E 12 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE BICI E SOLIDARIETA' E PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO. INIZIATIVA DENOMINATA " IN VIAGGIO PER I BAMBINI DI PITITINGA. PATROCINIO E EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU 2004 SIG.RA BELLANOVA PASQUALINA FAUSTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER VIOLAZINE AL C.D.S. N.57/7/RG/2011. VERBALI NON OBLATI RELATIVI AGLI ANNI 2006-2007--. EMISSIONE 2011- IMPORTO EURO 1169,05- ARTICOLI N.9-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.  LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI   ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI - 1° E 2° PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ELETTORALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI - 1° E 2° PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE ALBA C/COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 143/2010 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SOMME IN PRECETTO COME DA ACCORDO TRANSATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE (GENNAIO-GIUGNO) ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 05 FEBBRAIO 2011, PER SERVIZIO REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA A FINANZIAMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DGR N. 743/2011 SISTEMA TERRITORIALE “MOSAICO DELLE MACCHIE E DELLE PIETRE – TRA LA MURGIA E IL MARE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE  CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 20 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 075 DELL' 31/05/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE DALL'01.01.2011 AL 31.05.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A TEMPO DETERMINATO, PER MESI TRE, DI N. 6 UNITÀ, OPERATORI DI P. M., CAT. PROF. C – C1 MPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER ATTI CAUSATIVI DI “DANNI PATRIMONIALI” POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI CHE DOVESSERO RESTARE A CARICO DELLO STESSO COMUNE PER IL PERIODO 09.06.2011 - 09.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE AMMINISTRATORI-ASS.PAGLIARA ANTONIO-OLEIFICIO COOP.RIFORMA FONDIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’  AL CUSTODE DEL CIMITERO  DALL’01.01.2011 AL 31.05.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA COSTRUZIONE DI UNA ABITAZIONE CON DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI IN C.DA CATANZANI. RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAL SIGNOR DI LATTE GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 14/2009 – MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE.  REGOLAMENTO PREVISTO DALLA LETTERA D) DEL COMMA 2 DELL’ART. 6 DELLA L.R. N. 14/2009. LIQUIDAZIONE COMPETENZE  ARCH. F. FUZIO E DBTECH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA     PER  SOSTITUZIONE ARMATURE ROTTE IN VIA O. AUGUSTO  IN  LOCALITÀ PANTANAGIANNIAFFIDAMENTO  ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  VARI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODI  APRILE-MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: MARZO E APRILE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 25.5.2011- PRESA D’ATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 20% SULLE GIORNATE FESTIVE-ART.20 C.5 C.C.N.L. 14.9.2000-. EURO 2.114,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INDENNITA' FESTIVA INFRASETTIMANALE AI COMPONENTI LA SEZIONE DI P.M.-PERIODO GENNAIO-APRILE 2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERSONALE P.M. E OPERAI DI CUI AL C.O.C.-. PERIODO GENNAIO-APRILE 2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE PERSONALE P.M.-. PERIODO GENNAIO-APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 – LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. CAMPOSEO SALVATORE COLLOCATO A RIPOSO DAL 01.01.2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTERREG. III A GRECIA - ITALIA, MISURA 3.1. (ACRONIMO: BIOUMICA)   CAPOFILA: COMUNE DI CAROVIGNO (LP) - PARTNER IL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO, L’ISTITUTO AGRONOMICO DEL MEDITERRANEO DI BARI, TRICHONIDA S.A.(GRECIA) E L'UNIVERSITÀ DI IOANNINA (GRECIA)-    VERSAMENTO  SALDO  AI   PARTNER   ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 EMESSA IN DATA 01/06/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 EMESSA IN DATA 01/06/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPA LASER MOD. 770/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE  PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO ANNO 2011. DITTA STUDIO AMICA – SOCIETÀ COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ALLA SIG.RA RIBEZZI COSIMA PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010  E AL SIG. DE GIOVANNI GIOVANNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA “V. ANDRIANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO SBANDIERATORE RIONE CASTELLO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZI PER IL SOGGIORNO CLIMATICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE, ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI LOMBARDI COLLOCATO A RIPOSO DAL 1.1.2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2010 PER RAGIONI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 2 MACCHINE  FOTOCOPIATRICI –PROVVEDIMENTI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG. RA SIMINI MARIA, NATA IL 08.09.1946, CATEGORIA B.3 – POS. ECON. B.6, PROFILO PROFESSIONALE : COLLABORATORE INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DELLA DIPENDENTE SIG. RA SIMINI MARIA NELLA CATEGORIA B.3.AI SENSI DELL’ART. 7 C. C. N. L. 1998/2001 DEL 31.03.1999. NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 12 C. C. N. L. 1998/2001  DEL 01.04.1999.  INQUADRAMENTO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL C C. N. L. DEL 05.10.2001. NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DEL C. C. N. L. DEL 22.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI DIVERSI PRESSO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE ––AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO – COLLAUDO  IMPIANTI  IDRICI  E  FOGNANTI – LAVORIPROPEDEUTICI ALLA MESSA IN ESERCIZIO – AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. CODICE CUP: B91B09000210002.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 828.063,20, DI CUI EURO 816.063,20 PER  OPERE A BASE D’ASTA, EURO 12.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA, OLTRE I. V. A. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO   PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA   APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,DIREZIONE LAVORI E RUP -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DI FEDERE E LENZUOLA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN  OPERA  DI  CLIMATIZZATORE PRESSO L’UFFICIO LAVORI PUBBLICI DEL MUNICIPIO -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” – POR 1.1 -LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO ALLA DITTA ETACONS SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA P.MAGNO E COMPLANARE LATO  MARE DALLA SS.379 – LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’  AL CUSTODE DEL CIMITERO - 2° SEMESTRE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO ATTIVITA' CENTRO ESTIVO 2011. PERIODO  13/06 AL 13/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO E PER ACQUISTO MATERIALE VARIO LUDOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORE A CASTROCARO TERME PER SOGGIORNO CLIMATICO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.12.1998, N. 431, ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2009. EROGAZIONE CONTRIBUTO. L.R. 22 DELM 19.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK ASUS K52F 15,6 E SAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER SAMSUNG SCX – 4623F  PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A FAVORE DI IAIA PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A FAVORE DI VALENTE MARIA GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI INFISSO PRESSO L’UFFICIO LAVORI PUBBLICI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA PD PRODI PORTE DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.938,00 PER ACQUISTO NR.25 TRANSENNE DALLA DITTA "LAZZARI" VIA F.LLI PICCINNO N.70-ZONA ARTIGIANALE 73024- MAGLIE-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.286,00 COMPRESA IVA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE DALLA I.T.E.S. DI C OSMA ANTONIO-VIA GRAMSCI, 5  GUAGNANO - LECCE-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI IN GESTIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE- MATERIALE DI CANCELLERIA- RIPARAZIONE MEZZI TECNICI POLIZIA STRADALE E AMMINISTRATIVA- MATERIALE VARIO- RIPARAZIONI VEICOLI ECC. TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112,50 IN AGGIUNTA A QUELLA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINA DEL 5.4.2011 REG. GEN. 266 INERENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'AVV. GAETANO A. RUTIGLIANO, CON STUDIO IN BARI ALLA VIA G. DEVITO FRANCESCO ,27, DI DIRITTI ED ONORARI IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA N.689/11 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARI IN DATA 21.1.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI EMILIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA - SEZ. LECCE. LIQUIDAZIONE AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DELLE ATTIVITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEL PORTO TURISTICO DI SPECCHIOLLA, QUALI  REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICO – MARITTIMI E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA/00), I.V.A. ED CASSA DI PREVIDENZA ESCLUSI. CODICE CIG 26458028DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA, NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ SPECCHIOLLA. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 95.000,00 (NOVANTACINQUEMILA/00), I.V.A. ED CASSA DI PREVIDENZA ESCLUSI. CODICE CIG 26427691F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASANO MARILENA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N.89 DEL 01/04/2011 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE ANTONIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N.89 DEL 01/04/2011 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA “SAPONARO 1957 SRL”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA   PER INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA U.FOSCOLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO  DI   SPESA  PER INSTALLAZIONE PROIETTORE  IN C.DA MONCIA - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 3/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI MARZO-APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA   PER ALLACCIO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA BUFALARIA-SPECCHIOLLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 26/05/2011 ALL’AVV. CORRADO LOFARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUOCHI PIROTECNICI PER FESTE PATRONALI PASQUALI: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUOCHI PIROTECNICI PER FESTE PATRONALI DEL SANTO CROCIFISSO IN BORGATA SERRANOVA: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER ARGINARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO. IMPEGNO DI SPESA IN ADEMPIMENTO AL    PUNTO 3. DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 102 DEL 13.04.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO 2010 DA SAGA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, NECESSARIO A GARANTIRE E MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SVILUPPO  DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURE FIAT STILO TG. DG 011 ZV E DG 012 ZV DI PROPRIETÀ DELLA LEASEPLANE ITALIA SPA-ATTUALMENTE NOLEGGIATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAROVIGNO ED ASSEGNATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE ESTERNE D’IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 52/2001 R. G. ES. - COMUNE DI CAROVIGNO C/ ALBERICO IMMOBILIARE S.P.A. – INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DR. DOMENICO RUGGIERO DI CUI ALL’ART. 42 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI DELL’ANNO 2006/2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PAGAMENTO POLIZZE RCA AUTOMEZZI IN USO DA PARTE DI CARBINIA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2011 – MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 25.2.2011 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE S. SUSANNA PER ASSICURARE LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO". LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.995,56 IVA COMPRESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DALLA DITTA " KENT SRL CON SEDE IN TARANTO ALLA VIA ANFITEATRO 90/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPLUGA VITO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N.89 DEL 01/04/2011 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI DAMIANO COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.554/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONADEGUAMENTO MAGGIORI COSTI DI FORNITURA – ANNO 2008 – IMPRESA DE SARLO ANTONIO - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLE BASOLE IN CORSO VITTORIO EMANUELE -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE.  LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA ESPROPRIANDA PRETE ANNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3^ RATA POSIZIONE DEBITORIA CON AQP BORGATA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SOGGIORNI CLIMATICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORDONI IN PIETRA E PIETRINI IN CEMENTO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALCO COMUNALE  -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA PIEDI REGOLABILI E BARRE RINGHIERE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391 DEL 27/04/2011 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE - I° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA,CARTA E TONER PER IL SERVIZIO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2011 E RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE DA STIPULARE CON I CAAF PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAROVIGNO IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. DEI VERBALI NON OBLATI, RELATIVI ALL'ANNO 2007-. IMPORTO EURO 132.015,12.-ARTICOLI 984.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO AL PROGETTO PILOTA DELLA SCUOLA II CIRCOLO DI CAROVIGNO DAL TITOLO “SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER INSEGNANTI E GENITORI DELL’ISTITUTO STATALE II CIRCOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 20 APRILE 2011 DITTA EMME EFFE ELETTRONICA E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA AGLI ENTI LOCALI,SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL SEGRETARIO GENERALE  DOTT.VITO ANTONIO MAGGIORE PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PIANO DI LAVORO PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE” IX^ ED. 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2010 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONSULENZA NORMATIVA, OPERATIVA ED INFORMATICA FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI : SUBENTRO DELLA DITTA GEMA SPA ALLA DITTA CENSUM S.R.L. –PRESA D’ATTO E PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E TONER PER UFFICIO STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FERRI TRADING S.R.L., MESI MARZO-APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FERRI TRADING S.R.L. MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 060 DEL O4/05/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALL’AVV. G. M. CIULLO PER INCARICHI VARI - (FATTURE DALLA N.06 ALLA N.59 DEL 08/03/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 DEL 08/03/2011 ALL’AVV. G. M. CIULLO. CONVENZIONE PERIODO GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 AD ALCUNI  PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA AVV. LORENZO DURANO. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI DECRETI INGIUNTIVI N.14/07 E N.37/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERDE PUBBLICO ATTREZZATO -MANUTENZIONE   PALME   CON  TRATTAMENTO  DI  ANTIPARASSITARI  - AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI  E  TERMICI  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  E  SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROSANITARIA FEDELE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA S.P.A.  PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO  FEBBRAIO E  MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO I TRIM. 2011 –INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 257 DEL 08/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI DIVERSI PRESSO AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE ––AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAP, AI SENSI DELLA L.L. N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE E BRICOLAGE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI – PROGETTO DI VIABILITÀ”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, DELL’ESTRATTO DEL BANDO E DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 304.000,00, DI CUI EURO 247.797,21 PER OPERE A BASE D’ASTA, EURO 2.477,97 PER ONERI DI SICUREZZA ED EURO 24.779,73 PER I. V. A. SUI LAVORI.  CIG: 23564181A6 – CUP: B91B11000290004 – CPV: 45233120-6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE”  9^ EDIZIONE 2011 – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUDIO E ACQUISTO MATE RIALI DI FACILE CONSUMO, OCCORRENTI PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DELLE  ATTIVITÀ CULTURALI, TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO IL CASTELLO VOLANTE 9^ EDIZIONE 2011, AFFIDAMENTO INCARICHI AL ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2120 CLUB DI OSTUNI, VALLE D’ITRIA,  ROSA MARINA E ASSEGNAZIONE FONDO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI ASSEGNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO FERRAMENTA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO 30% INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI –ARRETRATI PERIODO GENN/APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESSENZE FIORITE,ALBERI, PANCHINE E VASI ORNAMENTALI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIVALENTE IN CONTRADA POLINISSO – PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ED IMPIANTI SPORTIVI –TRASPORTO DEL PARQUET IN TARAFLEX ALLA NUOVA STRUTTURA –AFFIDAMENTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS PANDA INTERNET  SECURITY PER N. 3 POSTAZIONI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA, TRAMITE  ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE S.E.C. –  1°  TRIMESTRE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO RELATIVA AGLI ONERI   PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, PREVISTI DAL CONTRATTO PER LA CATALOGAZIONE BENI  LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 33/2006, ART. 2, COMMA 1, LETTERA H). SERVIZIO BUONI SPORT ANNO 2007.RESTITUZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TECNICO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE COMUNALI – LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA VITALE COSTRUZIONI SRL  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 EMESSA IN DATA 02/05/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 EMESSA IN DATA 02/05/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE ESTERNE D’IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00. APPROVAZIONE AVVISO, ISTANZA DI AMMISSIONE E SCHEDA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2°STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI E ACCONTO DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH.GIANCARLO MINGOLLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO PRIMA EMISSIONE ANNO 2011 – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI GENNAIO-FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALCOGIM ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI GENNAIO-FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI . PERIODI VARI 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2010 GENNAIO 2011 E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA  POLIVALENTE  IN  CONTRADA  POLINISSO  – PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ED IMPIANTI SPORTIVI -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO   FINALE  E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  IMPRESA: ATI  GLOBAL CONSTRUCTION – ITEL GULLI SRL – LIQUIDAZIONE GEOLOGO, SALDO   DIREZIONE LAVORI E INDENNITÀ AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO LOCALI DEPOSITO MEZZI DI VIA T. DI LAMPEDUSA  - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA “SAPONARO 1957 SRL”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA DEGLI ALBERI DI PINO DI VIA DAMIANO CHIESA ED ELIMINAZIONE DELLA PROCESSIONARIA –AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 2/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2^ RATA POSIZIONE DEBITORIA CON AQP BORGATA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE AREA VASTA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZURLO COSIMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI N.46/2011. DELIBERA DI G.C. N.109 DEL 15/04/2011 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DA DESTINARSI ALL'UFFICIO DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 136 DEL 31/03/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 37 DEL 31.01.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE BED &amp; BREAKFAST AGGIORNAMENTO AL 08.04.2011.  ISCRIZIONE : SPECIALE  VINCENZA–  VIA G. BRUNETTI N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA SOC. COOP. LA VOLANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE, DI DETENUTI ED EX DETENUTI E PER SPESE SANITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'HARDAWARE, DELLA RETE TELEMATICA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI BASE (SISTEMI OPERATIVI ED APPLICATIVI). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO ANTONIO DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 97 DEL 28/02/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 177 DEL 31/03/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 143 DEL 31/03/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA A4, TONER UFFICI PERSONALE E SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI  UNA  ROTATORIA  SUL  TRATTO DI STRADA COMUNALE CAROVIGNO - S. VITO DEI NORMANNI CON INGRESSO ZONA PIP - APPROVAZIONE  PERIZIA   DI  ASSESTAMENTO    FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E RUP -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO PROVINCIALE DENTICE DI FRASSO –MIGLIORAMENTO FUNZIONALE – REALIZZAZIONE DI INFERMERIA A SERVIZIODEGLI IMPIANTI SPORTIVI –INCARICO DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO ACCETTATO L’INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE DETERMINATA DAI  TECNICI COSTITUENTI I COLLEGI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.P.R. N. 327/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI -  STRUTTURE IN C.A. –IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIVALENTE IN CONTRADA POLINISSO – DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO NOTTURNO EFFETTUATO DURANTE L'ESTATE 2009 DAGLI AGENTI DI P.M. IMPEGNO EURO 3775,68-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENZO PER SERVIZIO NOTTURNO EFFETTUATO DURANTE L'ESTATE 2010 DAGLI AGENTI DI P.M. IMPEGNO EURO 3000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO STAMPATI VARI, BIADESIVI E OCCHIELLI PER FISSARE LE FOTOGRAFIE ALLE CARTE DI IDENTITA’, RACCOGLITORI IN TELA PER FOGLI DI STATO CIVILE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL12 E 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA SOC. SVEVIAPOL SUD S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSI DEI  TECNICI COSTITUENTI I COLLEGI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS. MM. E II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO LL. PP. CAT. PROF. D.1. - DOTT. GIOVANNA SISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE, SIG. SEBASTIANO VEZZELLI, IN MOBILITA' DAL COMUNE DI RICCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA   PER RIPRISTINO IMPIANTI IN PIAZZA FEDRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ALL’AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO   PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA   APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1°SAL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GRISORIO – 1° E 2° GRADO PATROCINIO LEGALE EX ART.28 CCNL ENTI LOCALI IN FAVORE DEI DIPENDENTI  / AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 97 DEL 28/02/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.124,00 IVA COMPRESA, PER RIPARAZIONE SEMAFORO DEL C.SO UMBERTO I° INTERS. LARGO MACCHIAVELLI, A CURA DELLA DITTA START SRL CON SEDE A SAVA (TA) ZONA INDUSTRIALE, COMPARTO D/1-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO NOTE DI DEBITO BENEFICI LEGGE 336/70 E BENEFICI CONTRATTUALI CPDEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA DI FOGNA BIANCA IN VIA S.SABINA AFFIDAMENTO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  LA ELIMINAZIONE DELLA PROCESSIONARIA ALL’INTERNO  DELLA  SCUOLA   MEDIA  S. MORELLI   ED  IN   VIA  G. CARDUCCI,NEI PRESSI  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE N. BRANDI, PREVIAPOTATURA DEGLI STESSI – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI “IL CASTELLO VOLANTE”  9^ EDIZIONE 2011– LIQUIDAZIONE FATTURE A EDITORI DIVERSI PER FORNITURA  LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO INPDAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO CON DESTINAZIONE A SALA POLIFUNZIONALE DELL’EX CINEMA ITALIA DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PROGETTISTA - DIRETTORE DEI LAVORI ED AL RUP -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO AL SISTEMA SOTWARE DI GESTIONE COMUNALE SICR@WEB. LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA KASCO VEICOLI USATI PER IL PERIODO 04.05.2011 AL 04.05.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALI  TARGATI DF645JB – DF577JB – AV309CZ, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POLIZZE RCA AUTOMEZZI IN USO DA PARTE DI CARBINA SPA RELATIVI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 05.04.2011 – 05.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE PER IL PERIODO 04.05.2011 AL 04.05.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE FIAT DUCATO TARGATO AB889FP IN USO ALLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI E FIAT PANDA TARGATA BT102SZ IN USO ALL'UFFICIO MESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE N.59/3RG-10 RELATIVE AGLI ANNI 2005 E 2007 DELL'IMPORTO DI EURO 458,92, CODIFICATO DA EQUITALIA SERVIZI CON IL N.2011/000560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA UFFICIO COMMERCIO – CAT. PROF. C.1 ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99, ART. 18, COMMA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO MIUR-MATTM PER L’ASSE II “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” -  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI RETE TRA COMUNE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA AL BANDO – INCARICO SPS SERVIZI INNOVATIVI DI DENITTO &amp; C. SAS – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5”. AFFIDAMENTO INCARICO PER ULTERIORI ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE SINDACO A ROMA:LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050 DEL O3/04/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILONE LOREDANA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA - SEZ. LECCE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOGNANTE DI SPECCHIOLLA – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AGGIORNATA PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO ANNO 2006 E ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTIRIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZA ASSEGNO PER MATERNITÀ ANNO 2011 CAF CISL CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “F.LANZILLOTTI” INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO DI DIREZIONE DEI LAVORI  E  DI   RESPONSABILE   PER   LA   SICUREZZA  IN  FASE  DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C50609 DEL 16.03.2011, INTESTATA A REPAS LUNCH COUPON .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO DI DIREZIONE DEI LAVORI  E  DI   RESPONSABILE   PER   LA   SICUREZZA  IN  FASE  DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “N.BRANDI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “F.LANZILLOTTI”-INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO PROVINCIALE DENTICE DI FRASSO –MIGLIORAMENTO FUNZIONALE – REALIZZAZIONE DI INFERMERIA A SERVIZIODEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  –  APPROVAZIONE  VERBALE  DI   GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA GHIONDA RAFFAELE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE E SPESE LEGALI AL C.T.U. ING. LUIGI FORMOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO QUOTA CONSORTILE GESTIONE ORDINARIA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PORTALE “SISTEMA ENTI LOCALI”.ABBONAMENTO CON IL GRUPPO WOLYTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.-DE AGOSTINI PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, ED EVENTUALI SEMINARI, INCONTRI,E MANIFESTAZIONI VARI AD USO ISTITUZIONALE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GAETANO A. RUTIGLIANO, CON STUDIO IN BARI ALLA VIA G.DE VITO FRANCESCO, 27, DI DIRITTI ED ONORARI, IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA N.689/11 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARI IN DATA 31.01.2011 CIRCA LA CARTELLA ESATTORIALE N.014 2008 0077585810000-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA MARTI SAGO LIRIAUDYS, NATA A LHABANA IL 09.05.1978 E RESIDENTE IN ROMA ALLA VIA MASCALI 61/C, DI NOTA SPESE , COMPETENZE ED ONORARI IN CONSEGUENZA DELLA SENTENZA N. 57/11 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA IN DATA 08.01.2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DEI  TECNICI COSTITUENTI I COLLEGI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS. MM. E II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO ACCETTATO L’INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE DETERMINATA DAI  TECNICI COSTITUENTI I COLLEGI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 EMESSA IN DATA 01/04/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 EMESSA IN DATA 01/04/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOFFREDI ANGELO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.95/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZILOTTI COSIMO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.97/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO I TRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €.55,20  PER L’ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE DELL’UFFICIO TECNICO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA UFFICIO COMMERCIO – CAT. PROF. C.1 ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99, ART. 18, COMMA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Commercio - Agricoltura - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIANNOTTI ADDOLORATA CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DELIBERA DI G.C. N.83 DEL 11/03/2011 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARISI EMILIO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N.31 DEL 11/02/2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILONE LOREDANA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N.9 DEL 26/01/2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO. POR PUGLIA 2000 – 2006, MISURA 1.1, AREA DI AZIONE 5 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. PRESA D’ATTO DELLE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE DETERMINATA DAI  TECNICI COSTITUENTI I COLLEGI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS. MM. E II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA  TENSIOSTICA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "SUSSIDIO BALIATICO"  I° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TECNICO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE COMUNALI – LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA VITALE COSTRUZIONI SRL  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DELLE SEDI STRADALI COMUNALI DEL CENTRO URBANO – AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE ALLA BIT 2011 DI MILANO: LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO PARI OPPORTUNITÀ – STAMPA  MANIFESTI: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 9,10,11 E 12 DELLA LEGGE 10.03.2000 N. 62. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €.150,00  PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL SANTUARIO DI BELVEDERE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE CAROVIGNO-S.VITO DEI NORMANNI CON INGRESSO ZONA PIP - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE VIABILITÀ DI PIANO IN CONTRADA CARISCIOLA IN LOCALITA' S.SABINA - APPROVAZIONE PROGETTO STRALCIO ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE CAROVIGNO-S.VITO DEI NORMANNI CON INGRESSO ZONA PIP - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA MT SCAVI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA POSTE ITALIANE, ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. CODICE CIG 0502521571. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1°STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 MONITOR 19 ASUS PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI GENITORI CON FIGLI MINORI PORTATORI DI HANDICAPS, AI SENSI DELLA L.R. N. 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G. C. N.44 DEL 25/02/2011 – DECRETO SINDACALE N.13 DEL 01/03/2011 -  SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PERIODO MARZO - AGOSTO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO AL SISTEMA SOTWARE DI GESTIONE COMUNALE SICR@WEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN  OPERA  DI  CLIMATIZZATORE PRESSO GLI UFFICI DEL MUNICIPIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO PIAGGIO POKER TARGA AC27759 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO LL.PP. – PERIODO 28/02/2001 – 05/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRECO LORENZO E ORESTA OSIRIDE CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U. DEL 01/12/2010 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - ARCH. SILVIA FERRARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PETROSILLO FILOMENA PASQUA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.342/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE PROCEDURALI DA ADDEBITARE AI CONTRAVVENTORI PER NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E DELLA GESTIONE DEI VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA  PER ACQUISTO PREPARATO BIOLOGICO PER FAVORIRE PROCESSO SCHELETTRIZZAZIONE, MATERIALE EDILE PER TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRETE FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.345/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTORO COSIMO FRANCESCO C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.490/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRETI’ GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.482/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 035 DEL 01/03/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 84 DEL 04/02/2011 RELATIVA A IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA P.C. E MONITOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALCOGIM ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €.100,00  PER L’ACQUISTO DI MATERIALE  NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRARI MAURIZIO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. DELIBERA DI G.C. N.40 DEL 18/02/2011 – DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ACQUISTO DI CARTA IN FORMATO A4 E A3  PER LA SEZIONE LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/09.03.2011 IL TIMONE S. R. L., PER UTILIZZO SALA PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/09.03.2011 IL TIMONE S. R. L., PER UTILIZZO SALA PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO-LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI -  INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER STRUTTURE IN C.A. –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI -  INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 EMESSA IN DATA 01/03/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 EMESSA IN DATA 01/03/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE DI MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2010 CAF U.I.L. C.G.I.L. E M.C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   PREVENTIVO  DI    SPESA   PER SOSTITUZIONE CAVO BRUCIATO IN VIA D.CHIESA-DUCA DEGLI ABRUZZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE SARLO ANTONIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE F. LANZILLOTTI E DI UN BOLLITORE CON CIRCOLATORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ADUA – AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LASISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  DI   MARCIAPIEDI   NEL  TERRITORIO  DEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  DI   MARCIAPIEDI   NEL  TERRITORIO  DEL COMUNE DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE ELETTRICO ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLUCCI ANGELO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO -AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  IN OPERA DI MATERIALE  STABILIZZATO  PER  LA  SISTEMAZIONE  DI   STRADE  NELLA   ZONA PIP  (PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - AFFIDAMENTO  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO   PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ DI SICUREZZA CIRCOSTANTE IL PARCO EX PROVINCIALE DI VIA S. SABINA   APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/28.02.2011 FERRI TRADING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 AD ALCUNI  PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA FARMACIA COLUCCI PER FORNITURA MEDICINALI NON MUTUABILI IN FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA IN STRUTTURA "CASA PER LA VITA" CON SEDE IN CAROVIGNO ALLA VIA M. PAGANO, 2, GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PEGASO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE LEGALE PRO-VERITATE SU ISTANZA DIPERMESSO DI COSTRUIRE DEL SIG. LANZILOTTI SERGIO E ZURLO PATRIZIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE MEMORIA RAM SU PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E CONFIGURAZIONE PC DELL'INFO, TRAMITE ECOCNOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORNICI NECESSARIE AD ALLOCARE, CARTINE  TOPOGRAFICHE E IMMAGINI DI PERSONAGGI ILLUSTRI CAROVIGNESI  IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI RELATIVI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA  COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO LL.PP.- CAT. PROF. D1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA – POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TG.TO CB 931 CH - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 02 DEL 31/01/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE – RESTITUZIONE SOMME ALLA MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. PER DOPPIO VERSAMENTO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP.1°SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE  VERBALE  DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA VITALE COSTRUZIONISRL – CODICE CUP: G17HO3000130001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILE A TITOLO ONEROSO (FG. 65 P.LLA 375 – DITTA EDILSACO SRL).APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE LEGALE PRO-VERITATE SU ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DEL SIG. LANZILOTTI SERGIO E ZURLO PATRIZIA.PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  S.P.A. RELATIVE AI CANONI ED AI CONSUMI DELLE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI E SCUOLE – PERIODO N. 1/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 37 DEL 31/01/2011 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE SPECCHIOLLA.  P. O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA –LIQUIDAZIONE PARCELLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI TRAMITE ECONOMATO (CANCELLERIA, TESTI, SEGNALETICA, MANUTENZIONE ECC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 24 DICEMBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA GI.UR.SA.CO.  DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI TRATTO DI STRADA COMUNALE TRAVERSA DI VIA CONFORTI  - COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2007/2013 ASSE IV – LINEA 4.4 – INTERVENTI PER  LA  LEGGE   ECOLOGICA  4.1 – “SVILUPPO DI PERCORSI DI FRUIZIONE DEL TERRITORIO NATURALE   ANCHE ATTRAVERSO  FORME  CHEFAVORISCONO L’INTERMODALITÀ (REALIZZAZIONE DI CICLOVIE) TRA LE AREE URBANE ED IL TERRITORIORURALE – PROGETTO DEFINITIVO DELL’ IMPORTO  € 472.000,00 –  IMPEGNO  DI  SPESA  PER IL COFINANZIAMENTO DELL’OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA TERRITORIALE: MOSAICO DELLE MACCHIE E DELLE PIETRE – TRA LA MURGIA ED IL MARE – PROGETTO “TRA LA MURGIA E IL MARE: LA RETE DEI CENTRI STORICI CONNESSI DA PERCORSI TEMATICI E VIABILITÀ  LENTA PER UNA FRUIZIONE SOSTENIBILE” – STRALCIO” – COMUNE DI CAROVIGNO “RECUPERO DEL CENTRO STORICO” - IMPORTO  € 486.555,56 – IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DELL’OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>D’ADAMO MICHELA C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.437/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOFFREDI DAVIDE MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.387/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.9 DEL 19/01/2011 – R.G. N.33/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL  PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA – INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA N. 570 DEL 23/8/2007.LIQUIDAZIONE COMPETENZE  – 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 PC E MONITOR 19" PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE DI  RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE SPECCHIOLLA.  P. O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.1 – PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA- INCARICO ALL’ARCH. GIANCARLO MINGOLLA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ  LAVORI . LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DELIBERAZIONE N. 10 DEL 26.01.2011. INDIRIZZI E DIRETTIVE”. ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ALL'INPS ISTANZE MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2010 CAF CISL DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, NECESSARIO A GARANTIRE E MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SVILUPPO  DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1000 CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE  DEL      PROGETTO         DEFINITIVO          PER      I      LAVORI      DI       RIQUALIFICAZIONE        DEL       LUNGOMARE  SPECCHIOLLA.   P.  O. FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.1  PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA – PROVVEDIMENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA CANDIA VITA. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL N.2393 DEL 7.1.2011-ABBONAMENTO MODALITA' INTERNET ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2011 –AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITEL GULLI DI BRINDISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CLIO S.R.L.  RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ADSL PER LA RESIDENZA MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA STATALE S. MORELLI DI VIA SAN MICHELE S.NO – PERIODO AGOSTO 2008 – GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2011- PROGRAMMA GESTIONE VERBALI VISUAL POLCITY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CAROVIGNO C/ EUROGEST  ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI - ANNUALITÀ 2008. INCARICO LEGALE  LIQUIDAZIONE SALDO AL PROF. AVV. VINCENZO FARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  E  RICARICA  DEGLI   ESTINTORI  IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE ALLA BIT DI MILANO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE STATALI DI CAROVIGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO. ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE ALLA BIT DI MILANO: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.).  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DI.S.TE.B.A. – UNIVERSITÀ DEL SALENTO- LECCE. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 28/01/2011 DELLA  ASL BR1 PER IMPIANTI MICTROCHIPS SU CANI RANDAGI DI PROPRIETA’ COMUNALE - IV° TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALCOGIM ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DISTRIBUZIONE PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI GLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CENTRO ABITATO. PERIODO:  OTTOBRE - NOVEMBRE – DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ RATA POSIZIONE DEBITORIA CON AQP BORGATA SERRANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N. 73 DEL 03/03/2006 RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAL SIGNOR VALENTE TEODOSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE PREVENTIVO PER MODIFICA POTENZA PRESSO IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA MONTE GRAPPA,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FAMIGLIE DISAGIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, NECESSARIO A MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica - Politiche Comunitarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” – POR 1.1 -LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ALLA DITTA ETACONS SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO” - POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5 –APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE E BRICOLAGE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI  MANUTENZIONE  PRESSO  IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ESECUZIONE DI LAVORI DI DISINFESTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI   ESTERNI UTILIZZATI DAL PUBBLICO - AFFIDAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DELL’11 E DEL 26 OTTOBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA EBEA SUD SNC DI IAIA &amp; C. DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 022 DEL 31/01/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA  PER  IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E.  GASPARI S.R.L.  PER FORNITURA SCHEDE  XVI AGGIORNAMENTO NORME ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. - ACQUISTO AUTOMEZZO TG CB931CH IN SOSTITUZIONE DELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE, TG AJ222YA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 EMESSA IN DATA 01/02/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE TRAMITE ECONOMO COMUANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE E PER LE NOTIFICHE DI ATTI INERENTI LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI VIABILITÀ IN LOCALITÀ PANTANAGIANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DELL’11 E DEL 26 OTTOBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA SAPONARO FABRIZIO DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NEL CENTRO URBANO IN VIADAMIANO CHIESA  - AFFIDAMENTO LAVORI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2011  PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA POLINISSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED AFFIDAMENTO LAVORI –  VERBALE DI SOMMA URGENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 EMESSA IN DATA 01/02/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA E SWITCH PER UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E TONER PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E STAMPANTE  PER UFFICIO STAFF SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Staff Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. CENSUM SRL SPESE POSTALI PER NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2005 E TARSU 2005-2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TURISMO “BIT E NON SOLO..2010”:  SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EMME EFFE ELETTRONICA SNC.BARI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.308 DEL 21 OTTOBRE 2010.PER SERVIZIO REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL 29.7.2010 E 28.09.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE: EROGAZIONI RIMBORSI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 - LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI ADOTTATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON PROVVEDIMENTO N 14 DEL 26.01.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EUROGEST S.R.L. CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA - SEZ. LECCE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GABRIELLA SPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTECO 2010 E RELAZIONI VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI 2002-2003-2004-DIFFERENZE-SIG.RI MAGLI LUIGI E CHIONNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPA LASER MOD. CUD ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI FAMIGLIE DI DETENUTI ED EX DETENUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE S.E.C. –  4°  TRIMESTRE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E AUMENTO MEMORIA  RAM DI ALCUNE PERSONAL COMPUTERS IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DR. VITO ANTONIO MAGGIORE DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PERIODO 01.10.2010-31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi all'Ente e al Cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 360,00 IN FAVORE DELLA DITTA SAGA S.P.A. IN MILANO  PER LA FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO OCCORRENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ESTRATTI DALLE LISTE ANAGRAFICHE COMUNALI ALL’ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO SERRANOVA - PERIODO QUARTA EMISSIONE ANNO 2010 – ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. - SOSTITUZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE TG AJ222YA.- PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RISTRETTA PER PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE DI GARA DELL’ESTRATTO E SINTESI DEL BANDO E DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.IMPORTO DELL’INVESTIMENTO EURO 9.736.870,90 COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA, COSTI DELLA PROPOSTA ED IVA (PARI AD EURO 884.387,73). CIG: 0893851D2A – CUP: B93G07000060007 – CPV: 45215400-1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N.RO 1 PC E MONITOR DA 19".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO CARTELLINI IN DOPPIO PER CARTE DI IDENTITÀ, MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.1 GRUPPO DI CONTINUITÀ, DI FALDONI ED ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 24 DICEMBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA EPIFANI LUIGI  DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – LL. PP. NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI RETI DI FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO – POR PUGLIA 2000 – 2006 MISURA 1.1 AREA DI AZIONE 5”.LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. GIOVANNA SISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 – ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.5 – AZIONE INTERVENTO 2.5.1. REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO DELL’OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SPECCHIOLLA” – P. O. PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1. PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA BRINDISINA. INCARICO COLLAUDO STATICO PER LE OPERE IN C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011-2013 DA CASA EDITRICE CELNETWORK SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economico - Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00,IVA COMPRESA,  PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ACQUISTO DI TIMBRI  DALLA DITTA TIPOGRAFIA CAVALLO CON SEDE IN OSTUNI, VIALE FRANCESCO CRISPI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA PER RAGAZZI 2IL CASTELLO VOLANTE" 9^ EDIZIONE 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E RICONOSCIMENTO ROTARY CLUB INTERNATIONAL - DISTRETTO 2120 - CLUB OSTUNI VALLE D'ITRIA, ROSA MARINA DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GOMME ANTERIORI FIAT DOBLO' TG  BT482TG IN USO ALLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA PRESSO LA DITTA "PRESTIGE AUTO DI BASILE D. S.A.S." A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.55 DEL 3.8.2007. TRANSAZIONE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE AMMINISTRATORI.OLEIFICIO COOP.RIFORMA FONDIARIA.LUGLIO-DICEMBRE 2010-PAGLIARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ANCI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 473 DEL 31/12/2010 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U.  - MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 498 DEL 31/12/2010 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANO DI LAVORO PERIODO NOVEMBRE 2006-AGOSTO 2007- E GIUGNO 2010 DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO-MAGGIO ANNO 2010.PERSONALE P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 AD ALCUNI  PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1 E 2 DEL 10/01/2011 ALL’AVV. G. M. CIULLO. CONVENZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERNA DEL POPOLO-LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2010-SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPANTE MULTIFUNZIONE +FAX.ADF USB 2.0 PER UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE CROCIFISSO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI, DATATO 01/06/2010. DELIBERA DI G.C. N.223 DEL 08/10/2010. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso - Società Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RELATIVA AL MESE  DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI TRIBUTARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRINDISI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-TARSU-TOSAP EMESSI NELL'ANNO 2008DALLA SOC. EUROGEST SPA. LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AL DR. ANNUNZIATO MASIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO.ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO.LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE, 2° SEMESTRE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 03/08/2007- DISTRUZIONE DI N. 4 NATANTI ABBANDONATI E LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 000569 DEL 30/10/2010 EMESSA DALLA DITTA FER.METAL.SUD S.R.L. INCARICATA DEL RELATIVO SMALTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTI UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DELL’11 E DEL 26 OTTOBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA LINDO SERVICE DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N.2 ROTATORIE PRESSO L’INCROCIO LUNGO LA EX SS.16  IN  VIA  S. VITO-S.SABINA ED IN VIA OSTUNI-S. SABINA -  LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTAZIONE LAVORI ALL’ARCH.GIANCARLO MINGOLLA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DELL’11 E DEL 26 OTTOBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA ROMA RAFFAELE DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARBINIA S.P.A. SOCIETÀ DI MULTISERVIZI  PER LA SOSTITUZIONE DELLA CUOCA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE R.G. N. 1058 DEL 31.12.2010, DELL’OGGETTO: “SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO TEMPORANEO ALL’UFFICIO TRIBUTI DA PARTE DELLA SOC. CENSUM SRL. ACCERTAMENTO PRESTAZIONI RESE AL 31.12.2010”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORE FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE DOTT.SSA MILONE LOREDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INFERMERIA A SERVIZIODEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO IL PARCO PROVINCIALE –VERSAMENTO AL CONI PER PARERE DI COMPETENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOFFREDI DAVIDE MICHELE C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N.387/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEGLI ATTI SOTTOSCRITTI DAL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI, RAG. ROCCO MARTINO, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 17/01/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP “ARCHÈ” DA CAROVIGNO PER PRESTAZIONE  SERVIZI DI CATALOGAZIONE BENI LIBRARI E CULTURALI E DEI SERVIZI ALL’UTENZA DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE” MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca - P.I.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Turismo - Beni C.C.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTICHE ALLA DETERMINAZIONE R.G. N.27 DEL 19.1.2011 AD OGGETTO: “ APPROVAZIONE  VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO LL. PP. – CAT. PROF. D.1. “</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO LL. PP. – CAT. PROF. D.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP - Program.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILTA’  AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  ED OPERAI PROGETTO C.O.C. PERIODO 01 OTTOBRE 2010  AL 31 SDICEMBRE 2010.  ART. 23  C.C.N.L. 14.09.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 20% SULLE GIORNATE FESTIVE - ART.24 C.5 C.C.N.L. 14.09.2000 . PERIODO     01 OTTOBRE  2010 - 31 DICEMBRE  2010  AI COMPONENTI IL CORPO  DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNAZIONE AI COMPONENTI IL CORPO P.M.   PERIODO   01 OTTOBRE   2010   31 DICEMBRE   2010-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INDENNITA’ FESTIVA INFRASETTIMANALE AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AVENTI DIRITTO.  PERIODO  01.OTTOBRE  31  DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE DEL 50% SULLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE SPOSTATI - ART.24 C.5 C.C.N.L. 14.09.2000 . PERIODO 01 OTTOBRE .2010 -  31 DICEMBRE .2010 - UFFICIO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>P.M. - Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALCOGIM ENERGIE S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI GAS METANO PRESSO  GLI IMMOBILI COMUNALI -  PERIODI VARI 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio - Demanio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “N:BRANDI” – APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DELL’11 E DEL 26 OTTOBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA MT SCAVI DI CAROVIGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INFISSO PRESSO I LOCULI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SUL TRATTO DI STRADA COMUNALE CAROVIGNO-S.VITO DEI NORMANNI CON INGRESSO ZONA PIP - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA MT SCAVI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / ZECCA PIETRO E ZECCA DANIELA (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 579/08 DEL 17.06.2008) – LIQUIDAZIONE RATE MENSILI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA PAGLIARULO - TRANSAZIONE COMUNE DI CAROVIGNO / LEVRÈ SILVANA E LEVRÈ EGLE (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 601/08 DEL 02.07.2008) – LIQUIDAZIONE RATE MENSILI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA CON CANCELLETTO PRESSO INGRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA UNGARETTI E CORRIMANO SCALE CORRIDOIO SCUOLA MATERNA “N.BRANDI”  - AFFIDAMENTO LAVORI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 388 DEL 31/10/2010 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 415 DEL 31/10/2010 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 EMESSA IN DATA 03/01/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 433 DEL 30/11/2010 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 457 DEL 30/11/2010 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER ECOTASSA  - MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 107 DEL 05/11/2010 NON FINANZIATA PER INDISPONIBILITÀ DI BILANCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DEL 30/09/2010 EMESSA DAL COMUNE DI BRINDISI PER SMALTIMENTO R.S.U. – MESE DI SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBINIA S.P.A.– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 EMESSA IN DATA 03/01/2011 PER CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 04/01/2011 DELLA DITTA “I GIARDINI DI PLUTO” DI RAINOLDI ISABELLA ED INERENTI IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA ED INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIF. MESE DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE (A DECORRERE DALL’ANNO 2011 E SEGG.) DEL  SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA, INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI E GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI CAROVIGNO –ADEMPIMENTI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 290/2010,  PUNTO  2) LETTERE B. E C. – PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CORSO ALLA DITTA RAINOLDI ISABELLA  E REVOCA DEGLI ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente - Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI STABILITA' 2010 - RISULTANZE MONITORAGGIO A TUTTO IL II SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO IV TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.1 GRUPPO DI CONTINUITÀ, DI FALDONI ED ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/PA DITTA CH SERVIZI PER AUDIO SERVICE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/9/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1753-01-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria - URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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